AYUNTAMIENTO DE FRIGILIANA - PRESUPUESTO DE GASTOS Actualizado a

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Transcripción:

AYUNTAMIENTO DE FRIGILIANA - PRESUPUESTO DE GASTOS Actualizado a 31-12-2016 1 10000 912 Retribución Altos Cargos 117.020,29-17.500,00 99.520,29 99.249,52 99.249,52 99.249,52 270,77 11000 920 Retribución Personal Eventual 434,63 434,63 416,04 416,04 416,04 18,59 12000 920 Retrib. Básicas Grupo A1 16.437,09 16.437,09 16.971,18 16.971,18 16.971,18-534,09 12003 132 Retrib. Básicas Grupo C1 (Policías) 47.201,41-11.000,00 36.201,41 28.031,86 28.031,86 28.031,86 8.169,55 12003 920 Retrib. Básicas Grupo C1 20.972,47-3.500,00 17.472,47 17.245,12 17.245,12 17.245,12 227,35 (Administrativos) 12004 326 Retrib. Basicas Grupo C2 Conserje 8.599,92 8.599,92 7.868,25 7.868,25 7.868,25 731,67 12006 132 Trienios (Grupo C1 Policías) 4.189,72 4.189,72 6.267,61 6.267,61 6.267,61-2.077,89 12006 326 Trienios Grupo C2 Conserje 1.159,90 1.159,90 1.120,96 1.120,96 1.120,96 38,94 12006 920 Trienios (Grupo A1 y C1 6.500,82 6.500,82 5.863,50 5.863,50 5.863,50 637,32 Administrativos) 12100 132 Compl. Destino (Grupo C1 Policías) 12.560,24 12.560,24 15.021,09 15.021,09 15.021,09-2.460,85 12100 326 Complemento de destino Grupo C2 4.999,96 4.999,96 4.299,36 4.299,36 4.299,36 700,60 Conserje 12100 920 Compl. Destino (Grupo A1 y C1 20.349,91 20.349,91 19.430,81 19.430,81 19.430,81 919,10 Administrativos) 12101 132 Compl. Específico (Grupo C1 22.845,08 22.845,08 25.695,61 25.695,61 25.695,61-2.850,53 Policías) 12101 326 Complemento específico Grupo C2 6.499,92 6.499,92 6.031,74 6.031,74 6.031,74 468,18 Conserje 12101 920 Compl. Específico (Grupo A1 y C1 38.818,05-4.000,00 34.818,05 34.323,80 34.323,80 34.323,80 494,25 Administrativos) 12103 132 Otros Complementos (Grupo C1 7.830,31 7.830,31 7.146,12 7.146,12 7.146,12 684,19 Policías) 12103 326 Otros complementos Grupo C2 799,96 799,96 674,76 674,76 674,76 125,20 Conserje 12103 920 Otros Complementos (Grupo A1 y 5.734,06 5.734,06 5.341,97 5.341,97 5.341,97 392,09 C1 Administrativos) 13000 920 Retrib. Básicas 1 Administrativo Fijo 12.815,79 12.815,79 12.809,50 12.809,50 12.809,50 6,29 13002 920 Otras Retrib. 1 Administrativo Fijo 16.072,33 16.072,33 15.674,47 15.674,47 15.674,47 397,86 13100 151 Retribución Encarg. Obras 27.801,65 27.801,65 26.489,24 26.489,24 26.489,24 1.312,41 13101 3321 Retribución Encargada Biblioteca 18.021,17 18.021,17 17.141,00 17.141,00 17.141,00 880,17 13102 321 Retribución Encargadas Guardería 47.866,20 47.866,20 51.487,16 51.487,16 51.487,16-3.620,96 13104 1621 Retribución Barrendero 124.885,29-28.000,00 96.885,29 95.832,04 95.832,04 95.832,04 1.053,25 Suma 590.416,17-64.000,00 526.416,17 520.432,71 520.432,71 520.432,71 5.983,46

AYUNTAMIENTO DE FRIGILIANA - PRESUPUESTO DE GASTOS Actualizado a 31-12-2016 2 13105 161 Retribución Encargado Depuradora 21.063,00-7.000,00 14.063,00 14.025,93 14.025,93 14.025,93 37,07 13106 341 Retribución Monitores Deportivos 107.673,17-2.000,00 105.673,17 106.607,87 106.607,87 106.607,87-934,70 13107 920 Retribución Adm. y Aux. Temporal 115.137,08-5.000,00 110.137,08 109.438,85 109.438,85 109.438,85 698,23 13108 920 Retribución Personal Servicios 139.973,88-14.000,00 125.973,88 125.828,11 124.875,69 124.875,69 952,42 145,77 Operativos 13109 1621 RETRIBUCIÓN LIMPIADORA 101.189,45-2.000,00 99.189,45 92.430,20 92.291,89 92.291,89 138,31 6.759,25 TEMPORAL 13110 321 Retribución Auxiliar Guardería 57.889,51-3.320,00 54.569,51 51.457,40 51.457,40 51.457,40 3.112,11 13111 171 Retribución Jardinero 75.190,18 75.190,18 71.424,87 71.424,87 71.424,87 3.765,31 13112 432 Retribución Aux. Turismo 36.125,94 36.125,94 35.701,15 35.701,15 35.701,15 424,79 13113 132 Retribución Alguaciles 71.364,09 71.364,09 72.931,58 72.931,58 72.931,58-1.567,49 13114 341 Retribución Socorristas 15.797,64 15.797,64 15.203,08 15.203,08 15.203,08 594,56 13115 9231 Retribución Notificador 20.017,45 20.017,45 20.072,78 20.072,78 20.072,78-55,33 13116 324 Retrib. Dinamizador Guadalinfo 13.886,82 21.338,46 35.225,28 11.973,48 11.973,48 11.973,48 23.251,80 13116 326 RETRIB. DINAMIZADOR PROYECTO GUADALINFO 13117 326 RETRIBUCIÓN CONSERJE 5.093,26 5.093,26 13118 151 Retribuciones Arquitecto Técnico 45.878,24-10.000,00 35.878,24 32.828,07 32.828,07 32.828,07 3.050,17 13119 922 Retribución A.L.P.E. 31.372,82 31.372,82 31.110,92 31.110,92 31.110,92 261,90 13121 241 Programa Empleo Joven 2016 2.900,00 2.900,00 2.900,00 13123 241 Programa Empleo 30+ 1.129,35 1.129,35 1.129,35 13124 241 Programa Extraord. Ayuda a la 2.943,24 2.943,24 2.460,46 2.460,46 2.460,46 482,78 Contratación 14000 241 PROGRAMA AYUDA A LA 19.172,00 19.172,00 5.318,96 5.318,96 5.318,96 13.853,04 CONTRATACIÓN 2016 14001 241 PROGRAMA EMPLEO JOVEN 52.000,00 52.000,00 52.000,00 2016 14002 241 PROGRAMA EMPLEO 30+ 37.700,00 37.700,00 37.700,00 15100 920 Gratificaciones (Otros) 4.320,00 7.000,00 11.320,00 9.598,96 9.598,96 9.598,96 1.721,04 16000 231 Seguridad Social 8.000,00 8.000,00 2.585,25 2.585,25 2.585,25 5.414,75 16001 231 Seguridad Social de altos cargos 38.760,12-8.000,00 30.760,12 28.356,54 28.356,54 28.356,54 2.403,58 5.093,26 Suma 1.488.955,56 39.056,31 1.528.011,87 1.359.787,17 1.358.696,44 1.358.696,44 1.090,73 168.224,70

AYUNTAMIENTO DE FRIGILIANA - PRESUPUESTO DE GASTOS Actualizado a 31-12-2016 3 16002 231 Seguridad Social de administración 100.395,20-6.000,00 94.395,20 86.597,28 86.597,28 86.597,28 7.797,92 general 16003 231 Seguridad Social de seguridad 54.776,98-2.000,00 52.776,98 49.902,11 49.902,11 49.902,11 2.874,87 ciudadana 16004 231 Seguridad Social servicios 40.745,37-2.000,00 38.745,37 38.256,42 38.256,42 38.256,42 488,95 deportivos 16005 231 Seguridad Social limpiadoras 33.392,52 33.392,52 28.826,62 28.826,62 28.826,62 4.565,90 edificios municipales 16006 231 Seguridad Social servicios técnicos 15.139,82-3.000,00 12.139,82 11.220,47 11.220,47 11.220,47 919,35 16007 231 Seguridad Social servicios 55.365,93-1.000,00 54.365,93 52.393,08 52.393,08 52.393,08 1.972,85 operativos 16008 231 Seguridad Social de conserje 7.279,69 7.279,69 5.540,13 5.540,13 5.540,13 1.739,56 16009 231 Seguridad Social dinamizadora 4.582,65 4.582,65 3.374,64 3.374,64 3.374,64 1.208,01 Guadalinfo 16010 231 Seguridad Social de jardines y 24.812,76 24.812,76 22.855,67 22.855,67 22.855,67 1.957,09 parques públicos 16011 231 Seguridad Social servicios de 34.899,38 34.899,38 32.456,67 32.456,67 32.456,67 2.442,71 guardería 16012 231 Seguridad Social limpieza viaria y 41.212,14-4.000,00 37.212,14 29.257,35 29.257,35 29.257,35 7.954,79 recogida de basuras 16013 231 Seguridad Social of. de turismo y 17.868,55 17.868,55 16.978,40 16.978,40 16.978,40 890,15 biblioteca 16014 231 Seguridad Social mantenimiento de 6.950,79-2.000,00 4.950,79 4.897,60 4.897,60 4.897,60 53,19 depuradora 16200 324 Formación Personal 8.000,00-3.000,00 5.000,00 786,50 786,50 786,50 4.213,50 20300 920 Arrendamientos Maquinaria 8.000,00 8.000,00 5.809,99 5.809,99 5.809,99 2.190,01 (Fotocopiadoras y Ecofuente) 21000 161 Distribución Agua y Electric. 45.000,00 45.000,00 39.005,13 38.489,25 38.489,25 515,88 5.994,87 (Reparaciones y Conservación) 21001 1531 Acceso a núcleo urbano 15.000,00 15.000,00 8.308,98 8.308,98 8.308,98 6.691,02 21001 1532 Pavimentación de vías interurbanas 89.000,00 39.708,00 128.708,00 122.846,49 120.323,41 120.323,41 2.523,08 5.861,51 21001 171 Conservación de parques y jardines 31.000,00 22.222,90 53.222,90 53.608,18 49.976,92 49.976,92 3.631,26-385,28 21002 454 Caminos Vecinales 25.000,00-2.000,00 23.000,00 11.675,18 11.675,18 11.675,18 11.324,82 21003 171 Mejora y Acond. Parque Infantil en C/ Rafael Alberti 21004 1531 Acond. de cunetas y taludes y reparacion de firme 21.443,43 21.443,43 56.209,59 56.209,59 56.033,27 56.033,27 21.443,43 56.033,27 176,32 Suma 2.147.377,34 153.640,23 2.301.017,57 2.040.417,33 2.032.656,38 2.032.656,38 7.760,95 260.600,24

AYUNTAMIENTO DE FRIGILIANA - PRESUPUESTO DE GASTOS Actualizado a 31-12-2016 4 21200 920 Rep. y Conserv. Casa Consistorial 6.500,00-4.000,00 2.500,00 2.374,58 2.340,37 2.340,37 34,21 125,42 21201 321 Reparación y Mantenimiento 15.000,00 44,64 15.044,64 17.671,57 14.244,54 14.244,54 3.427,03-2.626,93 Escuela, Guardería y Adultos 21202 334 Reparación Resto Edificios 15.000,00 16.903,77 31.903,77 33.624,25 31.806,40 31.806,40 1.817,85-1.720,48 Municipales 21203 342 Reparación y Mantenimiento 23.500,00 21.693,92 45.193,92 40.834,42 38.683,71 38.683,71 2.150,71 4.359,50 Instalaciones Deportivas 21204 933 Cuota Comunidad Parking Vehículos Mpales. 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 21205 1522 Reforma edificio municipal en C/ 25.594,09 25.594,09 25.472,26 25.472,26 25.472,26 121,83 Real, 98 21206 342 REFORMA ASEOS Y 7.000,00 34.398,42 41.398,42 40.816,84 40.816,84 40.816,84 581,58 VESTUARIOS DEL POLID. LA HORCA 21207 321 Reconst. Emerg. Muro Contención en Límite de CEIP y Piscina 21300 1623 Mantenimiento Depuradora 10.500,00 10.500,00 8.980,50 8.980,50 8.980,50 1.519,50 Municipal 21400 132 Reparación Vehículos Policía Local 7.000,00 7.000,00 4.549,85 4.549,85 4.549,85 2.450,15 21400 920 Reparación Resto Vehículos 14.000,00 14.000,00 11.039,43 10.860,19 10.860,19 179,24 2.960,57 Municipales 21600 920 Mantenimiento Página Web 21.000,00 21.000,00 20.658,30 20.658,30 20.658,30 341,70 22000 920 Material de Oficina No Inventariable 11.000,00-4.000,00 7.000,00 6.678,47 5.948,40 5.948,40 730,07 321,53 22001 3321 MANTENIMIENTO Y 4.200,00 4.200,00 4.139,21 4.139,21 4.139,21 60,79 ACTUALIZACION BIBLIOTECA MPAL. 22001 920 Prensa, Revistas, Libros y otros 4.100,00-2.000,00 2.100,00 4.253,84 4.253,84 4.253,84-2.153,84 22002 920 Material Informático 5.000,00-2.000,00 3.000,00 1.619,70 1.619,70 1.619,70 1.380,30 22100 161 Suministro Energía Eléctrica 117.000,00-12.000,00 105.000,00 93.937,15 93.937,15 93.937,15 11.062,85 22100 342 Energía Eléctrica Instalaciones 8.000,00 8.000,00 2.398,40 2.398,40 2.398,40 5.601,60 Deportivas 22100 425 Suministro Energía Eléctrica 30.000,00 30.000,00 30.826,39 30.826,39 30.826,39-826,39 Edificios Mpales. 22103 130 Combustibles y Carburantes 17.000,00-2.000,00 15.000,00 10.837,57 10.837,57 10.837,57 4.162,43 22104 130 Vestuarios 15.000,00-4.770,10 10.229,90 5.692,84 5.585,52 5.585,52 107,32 4.537,06 22105 321 Productos Alimenticios 17.000,00 5.000,00 22.000,00 19.940,00 19.940,00 19.940,00 2.060,00 Suma 2.488.177,34 237.004,97 2.725.182,31 2.430.262,90 2.410.555,52 2.410.555,52 19.707,38 294.919,41

AYUNTAMIENTO DE FRIGILIANA - PRESUPUESTO DE GASTOS Actualizado a 31-12-2016 5 22107 231 Plan Extraord. Solidaridad y Garantía Alimentaria 2015. 3.416,50 3.416,50 3.416,50 3.416,50 3.416,50 22110 920 Productos de limpieza y aseo 14.000,00 14.000,00 18.269,56 18.269,56 18.269,56-4.269,56 22200 920 Comunicaciones telefónicas 23.000,00 23.000,00 19.885,37 19.885,37 19.885,37 3.114,63 22201 920 Comunicaciones Postales 4.000,00 4.000,00 6.725,21 6.725,21 6.725,21-2.725,21 22202 920 Comunicaciones Telefax 1.300,00 1.300,00 1.087,86 1.087,86 1.087,86 212,14 22300 920 transporte 2.000,00 2.000,00 329,12 329,12 329,12 1.670,88 22400 920 Primas Seguros Admón. Gral. 16.000,00 2.852,07 18.852,07 16.516,22 16.516,22 16.516,22 2.335,85 22601 920 Atenciones Protocolarias (Admón. General) 8.000,00 8.000,00 15.136,40 14.386,20 14.386,20 750,20-7.136,40 22602 920 Publicidad y Propaganda 14.000,00 3.150,00 17.150,00 15.543,05 15.543,05 15.543,05 1.606,95 22603 327 Actividades lúdicas-educativas 7.000,00 600,00 7.600,00 4.933,70 4.865,00 4.865,00 68,70 2.666,30 22604 920 Jurídicos 5.000,00 3.445,00 8.445,00 7.213,76 7.213,76 7.213,76 1.231,24 22605 327 ACTIVIDADES JUVENILES 12.620,00 12.620,00 12.061,10 7.322,50 7.322,50 4.738,60 558,90 22608 326 Actividades Educativas Escolares 3.000,00 3.000,00 1.942,00 1.120,58 1.120,58 821,42 1.058,00 22609 330 Actividades Culturales 180.000,00 35.000,00 215.000,00 221.846,67 208.773,30 208.773,30 13.073,37-6.846,67 22609 341 Actividades Deportivas y Campus 30.000,00 10.000,00 40.000,00 37.586,04 36.058,14 36.058,14 1.527,90 2.413,96 22609 432 Turismo 20.000,00 2.000,00 22.000,00 19.327,79 18.117,79 18.117,79 1.210,00 2.672,21 22610 338 Feria y Fiestas 65.000,00 35.000,00 100.000,00 104.662,14 95.142,69 95.142,69 9.519,45-4.662,14 22611 338 Tradiciones Populares 45.000,00 22.200,00 67.200,00 67.146,44 67.146,44 67.146,44 53,56 22612 338 Fiesta Singularidad Turística. Festival 3 Culturas 2016. 16.951,21 16.951,21 16.951,21 16.951,21 16.951,21 22699 920 Otros Diversos (Cánones) 15.200,00 15.200,00 8.407,99 8.407,99 8.407,99 6.792,01 22700 1621 Trabajo Empresa Recogida de Basuras 110.000,00 110.000,00 113.978,83 105.782,16 105.782,16 8.196,67-3.978,83 22706 151 Estudios y Trabajos Técnicos 94.630,00-13.500,00 81.130,00 66.135,87 66.135,87 66.135,87 14.994,13 22706 1721 Estudios Técnicos para retirada de antena en C/Ppe. Asturias 22707 336 Trabajos Técnicos Director Conserv. Museo Arqueológico 22708 934 Serv. Recaudación a favor entidades 10.000,00-5.000,00 5.000,00 2.000,00 2.000,00 3.077,26 3.077,26 75.000,00 21.000,00 96.000,00 96.256,00 96.256,00 5.000,00 3.077,26-1.077,26 96.256,00-256,00 Suma 3.229.307,34 389.739,75 3.619.047,09 3.308.698,99 3.249.085,30 3.249.085,30 59.613,69 310.348,10

AYUNTAMIENTO DE FRIGILIANA - PRESUPUESTO DE GASTOS Actualizado a 31-12-2016 6 22797 330 Profesor Banda Música 9.500,00 9.500,00 9.113,88 9.113,88 9.113,88 386,12 22798 920 Graduado Social 5.500,00 5.500,00 5.808,00 5.808,00 5.808,00-308,00 23000 912 Dietas Cargos Electivos 2.000,00 2.000,00 995,97 995,97 995,97 1.004,03 23020 920 Dietas Personal No Directivo 2.000,00 2.000,00 663,45 643,45 643,45 20,00 1.336,55 23300 221 Otras Indemnizaciones 10.000,00 8.000,00 18.000,00 16.160,40 16.160,40 16.160,40 1.839,60 24000 920 de Publicaciones 1.000,00 1.000,00 851,55 851,55 851,55 148,45 31000 931 Intereses 18.000,00-10.000,00 8.000,00 5.497,75 5.497,75 5.497,75 2.502,25 31100 931 Formalización, modificación 2.500,00 2.500,00 75,58 75,58 75,58 2.424,42 y cancelación 35200 934 Intereses de demora 5.000,00-3.000,00 2.000,00 172,28 172,28 172,28 1.827,72 46700 430 A Consorcios 22.000,00 1.200,00 23.200,00 21.521,15 12.017,21 12.017,21 9.503,94 1.678,85 46701 136 A Consorcio Extinción Incendios 28.200,00 28.200,00 28.193,04 28.193,04 28.193,04 6,96 46702 1621 A Consorcio Residuos Sólidos 80.000,00 80.000,00 58.725,57 58.725,57 58.725,57 21.274,43 46704 1621 A Consorcio Mantenim. 34.300,00 34.300,00 34.314,00 34.314,00 34.314,00-14,00 Instalaciones Agua 47000 433 Subvenc. para Fomento del 1.000,00 1.000,00 900,00 900,00 900,00 100,00 Empleo. 47200 161 DEFICIT TARIFARIO AQUALIA 51.000,00-7.200,00 43.800,00 43.717,51 43.717,51 43.717,51 82,49 2013-2014 48000 231 A Familias e Instituciones sin fines 4.000,00 4.000,00 2.464,34 2.464,34 2.464,34 1.535,66 de lucro 48000 334 A Banda Municipal de Música 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 48000 337 AL GRUPO DE COROS Y DANZAS 4.450,00 4.450,00 4.450,00 4.450,00 4.450,00 48000 341 TRANSFERENCIAS ENTIDADES DEPORTIVAS 15.000,00 15.000,00 14.770,90 13.962,40 13.962,40 808,50 229,10 48000 924 Al Hogar 3ª Edad 6.900,00 422,50 7.322,50 7.322,50 7.322,50 7.322,50 48001 334 A Asociación de Mujeres El Abanico 850,00 850,00 850,00 850,00 850,00 48002 334 Asociacion de Mujeres Azalea 850,00 850,00 850,00 850,00 850,00 48003 337 A La Peña de la Amistad 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 48006 326 A AMPA CEIP Enrique Gines 850,00 850,00 850,00 850,00 850,00 48007 337 Al Grupo Flamenco 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 Suma 3.544.007,34 379.162,25 3.923.169,59 3.576.766,86 3.506.820,73 3.506.820,73 69.946,13 346.402,73

AYUNTAMIENTO DE FRIGILIANA - PRESUPUESTO DE GASTOS Actualizado a 31-12-2016 7 48008 433 A Asociación de Empresarios 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 48009 326 Al CEIP Enrique Ginés 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 48010 231 Programa Suministros Mínimos Vitales 48011 231 Programa Extraord. Suministros Vitales y Prest. Urgencia Soc 48012 337 Asociación Cult. Amigos de las Motos (Los Informales) 48013 337 Asociación Pastoral de Frigiliana 5.880,04 5.880,04 6.851,56 6.851,56 500,00 500,00 500,00 500,00 3.300,00-3.300,00 48014 337 Asociación Jóvenes 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 48015 337 Cofradía 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 500,00 5.880,04 6.851,56 Total de operaciones corrientes: 3.552.107,34 388.593,85 3.940.701,19 3.581.566,86 3.511.620,73 3.511.620,73 69.946,13 359.134,33 60000 171 Abono Justiprecio Sentencia 3509/03 50.000,00 50.000,00 47.080,91 47.080,91 47.080,91 2.919,09 60900 170 Mejoras, Drenaje y Protección de 26.840,83 26.840,83 341,92 341,92 341,92 26.498,91 Taludes en Maldonado 61900 1532 Obras Finaliz. Urban. Cortijos de 3.393,02 3.393,02 3.393,02 San Rafael 61905 1532 Reurb. Cuesta del Apero. Tramo Ppe. Asturias-Acceso Polidep. 13.000,00 9.821,77 22.821,77 22.234,81 22.234,81 22.234,81 586,96 61906 133 Creación Zona de Aparcam. en Callejón. Agua y C/ Portón 30.000,00 30.000,00 29.999,95 29.999,96 0,01 29.999,95 0,05 61907 1532 Reurb. C/Cruz de Pinto. 2ª Fase. 15.000,00 637,64 15.637,64 15.555,86 15.555,86 15.555,86 81,78 61908 1532 Reurb. C/ Gonzalo de Vozmediano y 1ª Fase de C/ Ermita 40.000,00 83.409,52 123.409,52 123.409,52 123.409,52 123.409,52 61909 1532 Reurb. C/Cervantes, 2ªF C/Ermita y 187.433,07 187.433,07 85.117,88 81.729,42 81.729,42 3.388,46 102.315,19 1ªF C/La Cueva 61912 1532 Reurb. de Plaza Doña Amparo Guerrero 206.000,00 206.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 6.000,00 61913 136 Colocación de hidrantes en campo 3.000,00 3.000,00 2.480,50 2.480,50 2.480,50 519,50 61914 454 Señalización de Caminos Vecinales 10.000,00-10.000,00 61915 1532 Reurb. Tramo de C/ San Sebastián 138.864,64 138.864,64 3.306,40 3.306,40 3.306,40 135.558,24 61916 1532 1ª FASE REURB. EN C/ AXARQUÍA 115.000,00 115.000,00 3.860,00 3.860,00 3.860,00 111.140,00 Suma 3.683.107,34 1.179.994,34 4.863.101,68 4.114.954,61 4.041.620,03 0,01 4.041.620,02 73.334,59 748.147,07

AYUNTAMIENTO DE FRIGILIANA - PRESUPUESTO DE GASTOS Actualizado a 31-12-2016 8 61917 160 REPARACION COLECTOR EN C/ RAFAEL ALBERTI 85.000,00 85.000,00 3.174,27 3.174,27 3.174,27 81.825,73 62300 450 Material Técnico y Especial 8.000,00 8.000,00 6.446,19 6.446,19 6.446,19 1.553,81 62400 150 Adquisición de Vehículos 16.214,00-16.214,00 62500 922 Adquisición de Mobiliario 4.000,00 4.000,00 885,26 885,26 885,26 3.114,74 63208 920 AMPLIACIÓN CASA CONSISTORIAL FRIGILIANA 91100 011 Amortiz. de Prest. a l/p de entes del sector público 91300 011 Amortizacion Préstamos Fuera Sector publico) 12.797,47 12.797,47 12.797,47 12.797,47 15.000,00 15.000,00 15.135,12 15.135,12 12.797,47 15.135,12-135,12 172.000,00 172.000,00 171.864,88 167.232,91 167.232,91 4.631,97 135,12 Total de operaciones de capital: 346.214,00 872.983,96 1.219.197,96 743.690,94 735.670,52 0,01 735.670,51 8.020,43 475.507,02 Suma 3.898.321,34 1.261.577,81 5.159.899,15 4.325.257,80 4.247.291,25 0,01 4.247.291,24 77.966,56 834.641,35