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Transcripción:

0700 A. MARCO INSTITUCIONAL 1. Política Consolidar la estabilidad macroeconómica mediante la construcción de Finanzas Públicas sanas, incrementando la recaudación fiscal, racionalizando el gasto, orientando la Inversión Pública hacia aquellas áreas menos atendidas y mejorando los procesos de gestión y control que generen la credibilidad de la ciudadanía por una actuación transparente y el uso eficiente de los recursos públicos. Dirigir la política fiscal fortaleciendo la administración tributaria, ampliar su base y disminuir la evasión y elusión a través de un marco legal que permita aumentar los ingresos fiscales. Consolidar el proceso de Modernización Financiera, Tributaria y Aduanera; institucionalizar la mejora contínua y la aplicación de sistemas de calidad en todas las Dependencias del Ministerio. Dirigir la política administrativa, financiera y presupuestaria del Estado; transformando el Presupuesto General de la Nación en una herramienta de gestión y control, para racionalizar el gasto corriente y priorizar la inversión pública en proyectos de impacto económico y social. Apoyar el desarrollo local a través de los gobiernos municipales, como un mecanismo redistributivo que permita elevar el nivel de vida de la población. Proporcionar el apoyo financiero a las instituciones del sector público para atender los programas de fortalecimiento social y familiar que aseguren a la población vulnerable la atención de sus necesidades más urgentes. Mantener una política responsable en el servicio de la Deuda Pública y verificar que los recursos generados por el endeudamiento público, se canalicen hacia proyectos de inversiones en armonía a las prioridades establecidas en el Programa de Gobierno. 2. Prioridades en la Asignación de Recursos Los recursos asignados serán destinados a cubrir el servicio de la Deuda Pública, las Obligaciones Generales del Estado y actividades operativas Institucionales. 3. Objetivos Administrar la política fiscal orientándola a la generación de los recursos necesarios para incrementar la inversión pública, ejerciendo las facultades y obligaciones que le corresponden en lo referente a la Administración de la Hacienda Pública. Contribuir a una mejor utilización de los recursos del Estado, mediante una eficiente coordinación, asesoría y dirección del proceso presupuestario en sus fases de planificación, formulación, seguimiento y evaluación de la ejecución apoyado por las Unidades Financieras Institucionales. Alcanzar mayores niveles de ingreso para el logro de los objetivos del Estado, a través de una administración y aplicación eficiente de las leyes fiscales, asesoría y fiscalización a los contribuyentes y el cumplimiento voluntario de las obligaciones tributarias. Lograr mayores ingresos que contribuyan a los objetivos planteados en el Plan de Gobierno, induciendo a los usuarios al estricto cumplimiento de la legislación aduanera vigente, combatiendo el contrabando y la defraudación a la Renta de Aduanas, impulsando la Unión Aduanera Centroamericana, la interconexión internacional, el fortalecimiento de la fiscalización y el control del cumplimiento de las obligaciones fiscales. Mantener la liquidez necesaria para cumplir oportunamente con los compromisos financieros de la ejecución del Presupuesto General del Estado, a través de una programación financiera adecuada. Verificar y supervisar la correcta aplicación de la normativa legal y técnica del sistema de Contabilidad Gubernamental por parte de las entidades públicas, para registrar y controlar el gasto público y potenciar la transparencia y rendición de cuentas, coadyuvando con ello a un proceso de toma de decisiones ágil y efectivo por parte de los diferentes niveles de Gobierno y Municipal, facilitando el acceso público a la información financiera, así como a la información relacionada con las fases de ejecución, seguimiento y liquidación del Presupuesto del Estado. Conocer conforme a derecho los recursos de apelación presentados, considerando la reclamación de los recurrentes y enmarcando las actuaciones con estricto apego a las Leyes respectivas, con transparencia, calidad y eficacia, a fin de administrar justicia tributaria, bajo funcionalidad independiente, en los plazos administrativos y legales establecidos. Construir, reconstruir, adecuar, ampliar, remodelar y equipar edificios e instalaciones del Ramo de Hacienda en todo el territorio nacional, a fin de contar con instalaciones que permitan ofrecer un mejor servicio a usuarios y contribuyentes, así como un adecuado ambiente de trabajo. Transferir recursos al Fondo para el Desarrollo Económico y Social de los Municipios, con el propósito de que sean distribuidos a los Gobiernos Municipales para financiar gastos de funcionamiento y desarrollo de proyectos de infraestructura social en beneficio de la población. Transferir recursos financieros al Fondo de Inversión Social para el Desarrollo Local, con el propósito de cubrir gastos administrativos. Transferir recursos financieros al Fondo de Protección de Lisiados y Discapacitados a Consecuencia del Conflicto Armado, con el propósito de garantizar el cumplimiento de los beneficios establecidos en la Ley. Transferir recursos financieros al Banco de Desarrollo de El Salvador (BANDESAL), con el propósito de administrar los recursos que se darán en calidad de préstamo a los empresarios agropecuarios a través del Fideicomiso Especial de Desarrollo Agropecuario (FEDA).

0700 Ramo de Hacienda Atender de forma oportuna aquellas obligaciones del Estado que de conformidad a Leyes y Convenios le corresponde sufragar al Gobierno Central. Apoyar financieramente los programas de erradicación de la pobreza en El Salvador, permitiendo el desarrollo social, el fortalecimiento de las capacidades humanas y el mejoramiento de la infraestructura básica. Transferir recursos para atender contrapartida del Presupuesto Extraordinario del Fondo del Milenio. Transferir recursos para financiar el Fondo de Protección Civil, Prevención y Mitigación de Desastres. Transferir recursos financieros al Sistema de Pensiones y al Fideicomiso de Obligaciones Previsionales. Dar cobertura financiera al proceso del evento electoral 2018, relacionado a las elecciones de Diputados a la Asamblea Legislativa e integrantes de los Concejos Municipales. Apoyar financieramente el servicio de energía eléctrica residencial para la población de bajos ingresos. Financiar la ejecución de proyectos contemplados en los planes de seguridad ciudadana y convivencia. Administrar el servicio de la Deuda Pública, cumpliendo con los compromisos financieros de corto, mediano y largo plazo contraídos por el Gobierno Central, con acreedores nacionales e internacionales. B. ASIGNACIÓN DE RECURSOS 1. Destino del Gasto por Fuente de Financiamiento Código Unidad Presupuestaria Responsable Fondo General Préstamos Externos Donaciones 01 Dirección y Administración Institucional Ministro 23,401,919 0 0 23,401,919 02 Administración del Presupuesto Público Director General 2,645,610 0 0 2,645,610 03 Servicios Tributarios Internos Director General 19,729,580 0 0 19,729,580 04 Administración de Aduanas Director General 38,315,405 0 0 38,315,405 05 Administración del Tesoro Director General 8,185,955 0 0 8,185,955 06 Contabilidad Gubernamental Director General 2,583,915 0 0 2,583,915 07 Apelaciones Tributarias y de Aduanas Ministro 967,340 0 0 967,340 08 Infraestructura Física Ministro 2,000,000 0 0 2,000,000 Subtotal de Funcionamiento 97,829,724 97,829,724 09 Financiamiento a Gobiernos Municipales Ministro 347,873,405 0 0 347,873,405 10 Financiamiento al Fondo de Inversión Social para el Desarrollo Local Ministro 4,575,620 0 0 4,575,620 11 Financiamiento al Programa de Rehabilitación de Lisiados Ministro 51,477,418 0 0 51,477,418 12 Programa para la Rehabilitación del Sector Agropecuario Ministro 7,180,285 0 0 7,180,285 13 Obligaciones Generales del Estado Ministro 104,402,359 0 0 104,402,359 14 Programa de Erradicación de la Pobreza, Prevención de la Violencia y Compensación a Víctimas del Conflicto Armado Ministro 55,552,550 5,515,410 7,843,435 68,911,395 15 Financiamiento de Contrapartidas de Proyectos de Inversión Ministro 12,958,150 0 0 12,958,150 16 Financiamiento al Fondo de Prevención y Mitigación de Desastres Ministro 4,000,000 0 0 4,000,000 17 Financiamiento al Sistema de Pensiones y Fideicomiso de Obligaciones Previsionales Ministro 237,440,000 0 0 237,440,000 18 Provisión para Transferir Recursos al Presupuesto Especial Extraordinario para el Evento Electoral 2018 Ministro 16,666,255 0 0 16,666,255 19 Financiamiento al Fondo de Inversión Nacional en Electricidad y Telefonía Ministro 50,000,000 50,000,000 Subtotal y Obligaciones Generales 892,126,042 5,515,410 7,843,435 905,484,887 20 Financiamiento a la Seguridad Ciudadana y Convivencia Ministro 120,853,860 0 0 120,853,860 Subtotal de 120,853,860 0 0 120,853,860 21 Servicio de la Deuda Pública Interna Ministro 137,685,750 0 0 137,685,750 22 Servicio de la Deuda Pública Externa Ministro 877,556,345 0 0 877,556,345 Subtotal Deuda Pública 1,015,242,095 0 0 1,015,242,095 Total 2,126,051,721 5,515,410 7,843,435 2,139,410,566 Total

2. Clasificación Económica Institucional por Área de Gestión Conducción Administrativa Administración de Justicia y Seguridad Ciudadana Desarrollo Social Apoyo al Desarrollo Económico Deuda Pública 0700 Ramo de Hacienda Obligaciones Generales del Estado 95,829,724 95,829,724 de Consumo o Gestión Operativa 91,001,449 91,001,449 Remuneraciones 58,535,240 58,535,240 Bienes y Servicios 32,466,209 32,466,209 Financieros y Otros 4,826,275 4,826,275 Impuestos, Tasas y Derechos 496,755 496,755 Seguros, Comisiones y Bancarios 4,299,850 4,299,850 Otros no Clasificados 29,670 29,670 2,000 2,000 al Sector Privado 2,000 2,000 de Capital 2,000,000 2,000,000 Inversiones en Activos Fijos 2,000,000 2,000,000 Infraestructura 2,000,000 2,000,000 Subtotal de Funcionamiento 97,829,724 97,829,724 16,666,255 4,000,000 320,335,778 50,000,000 104,402,359 495,404,392 Financieros y Otros 27,050,000 27,050,000 Impuestos, Tasas y Derechos 27,000,000 27,000,000 Otros no Clasificados 50,000 50,000 16,666,255 4,000,000 320,335,778 50,000,000 77,352,359 468,354,392 al Sector Público 16,666,255 4,000,000 319,955,778 50,000,000 60,733,275 451,355,308 al Sector Privado 380,000 14,743,510 15,123,510 al Sector Externo 1,875,574 1,875,574 de Capital 389,942,060 20,138,435 410,080,495 de Capital 389,942,060 20,138,435 410,080,495 de Capital al Sector Público 389,942,060 12,958,150 402,900,210 de Capital al Sector Privado 7,180,285 7,180,285 Subtotal y Obligaciones Generales 16,666,255 4,000,000 710,277,838 70,138,435 104,402,359 905,484,887 de 120,853,860 120,853,860 de 120,853,860 120,853,860 de 120,853,860 120,853,860 Subtotal de 120,853,860 120,853,860 694,327,230 694,327,230 Financieros y Otros 694,327,230 694,327,230 Intereses y Comisiones de Títulos y Valores en el Mercado Nacional 116,562,185 116,562,185 Intereses y Comisiones de Títulos y Valores en el Mercado Externo 465,665,400 465,665,400 Intereses y Comisiones de Empréstitos Internos 2,038,830 2,038,830 Intereses y Comisiones de Empréstitos Externos 110,060,815 110,060,815 Aplicaciones Financieras 320,914,865 320,914,865 Amortización Endeudamiento Público 320,914,865 320,914,865 Rescate de Colocaciones de Títulos y Valores en el Mercado Nacional 12,979,235 12,979,235 Amortización de Empréstitos Internos 6,105,500 6,105,500 Amortización de Empréstitos Externos 301,830,130 301,830,130 Subtotal Deuda Pública 1,015,242,095 1,015,242,095 Total 114,495,979 124,853,860 710,277,838 70,138,435 1,015,242,095 104,402,359 2,139,410,566 Total

0700 Ramo de Hacienda 3. Relación Propósitos con Recursos Asignados Unidad Presupuestaria y Línea de Trabajo Propósito Costo 01 Dirección y Administración Institucional 23,401,919 01 Dirección Superior Dirigir y coordinar la política financiera del Estado. 4,358,199 02 Inversión y Crédito Público Procurar que la gestión y uso de los recursos del Crédito Público sean orientados hacia la inversión en áreas prioritarias de desarrollo económico y social del país. 3,719,675 03 Administración General Satisfacer las necesidades de recursos financieros que permitan cubrir la demanda de bienes y servicios requeridos por las Unidades que conforman la Secretaría de Estado y las necesidades en materia de tecnología de la información y comunicaciones del Ministerio; así como facilitar la gestión del proceso financiero integrado, garantizando el cumplimiento de las normas legales, que conduzca a la transparencia y optimización en el uso de los recursos. 12,820,215 04 Sistema de Administración Financiera Integrada Coordinar el Sistema de Administración Financiera Integrado (SAFI), el Sistema de Administración del Recurso Humano y el Sistema de Gestión de Seguridad de la Información. 2,503,830 02 Administración del Presupuesto Público 2,645,610 01 Dirección y Apoyo Administrativo Proponer políticas y lineamientos para una eficiente coordinación, asesoría y dirección del proceso presupuestario en sus fases de Formulación, Ejecución, Seguimiento y Evaluación del Presupuesto; así como apoyar el área técnica y administrativa de la Institución. 864,745 02 Conducción del Proceso Presupuestario Proponer los instrumentos normativos necesarios para operativizar las políticas y lineamientos sobre las diferentes fases del proceso presupuestario; así como para nombramientos y contrataciones de personal y valúos de bienes muebles e inmuebles, velando por su cumplimiento en beneficio de una eficiente administración del gasto público. 1,780,865 03 Servicios Tributarios Internos 19,729,580 01 Dirección y Apoyo Institucional Impulsar el desarrollo de la Institución, mediante la planificación, dirección y coordinación de las actividades administrativas financieras. 4,556,995 02 Fiscalización Fiscalizar a contribuyentes mediante una adecuada planificación, dirección y coordinación de las actividades. 8,654,015 03 Asistencia Técnica y Registro Tributario Proporcionar asesoría tributaria, emisión de resoluciones y notificaciones; así como la recepción de declaraciones a contribuyentes. 6,518,570 04 Administración de Aduanas 38,315,405 01 Apoyo Administrativo y Financiero Dirigir, coordinar y controlar las actividades administrativas y operativas de la Institución. 6,717,495 02 Apoyo Operativo Dar el apoyo técnico y legal a la Institución. 3,293,690 03 Servicios de Aduana Controlar y registrar las importaciones y exportaciones de mercancías, con el objeto de que cumplan con la normativa aduanera y de comercio internacional. 28,304,220 05 Administración del Tesoro 8,185,955 01 Dirección y Administración Superior Conservar la liquidez del Gobierno Central a través de la programación y seguimiento a la ejecución financiera del Tesoro Público, y evaluar el grado de efectividad de la gestión de los sistemas en los cuales se sustenta el quehacer de la Dirección General. 2,511,110 02 Percepción y Administración de Ingresos del Tesoro Público 03 Transferencia de Fondos por Egresos Presupuestarios y Otros Fondos de Manejo Especial Percibir los recursos financieros del Tesoro Público y Ajenos, mediante la recaudación directa e indirecta, así como efectuar los cobros de las obligaciones pendientes de pago a favor del Estado, para ejecutar oportunamente los compromisos financieros. 4,958,995 Administrar el proceso de transferencia de fondos presupuestados a las instituciones del Sector Público en forma oportuna, así como manejar y controlar otros fondos ajenos y de manejo especial. 06 Contabilidad Gubernamental 2,583,915 01 Dirección y Administración Planificar, coordinar y controlar las actividades a desarrollar para el logro de los objetivos y metas institucionales, establecidos en el área técnica y administrativa de la institución, y proporcionar oportunamente el apoyo logístico necesario que demanden las unidades organizativas de la institución, a través de una eficiente administración de los recursos financieros y humanos. 765,935 02 Consolidación y Generación de Informes Consolidar información financiera y presupuestaria de gestión institucional del sector público y municipal, con la finalidad de establecer y presentar la composición real de los recursos y obligaciones del Estado. 325,605 03 Asistencia Técnica Contable Realizar en forma coordinada las actividades de actualización del marco legal y técnico, capacitación, supervisión y asesoría técnica, generación de información financiera y presupuestaria del Sector Público y Municipal. 1,492,375 715,850

0700 Ramo de Hacienda Unidad Presupuestaria y Línea de Trabajo Propósito Costo 07 Apelaciones Tributarias y de Aduanas 967,340 01 Dirección y Soporte Administrativo Contribuir a la consolidación y permanencia de un Estado de Derecho, garantizando a los contribuyentes, la legitimidad de las actuaciones del Tribunal, a través de fallos dentro de la praxis tributaria que en materia de recursos de apelación, dicte su función contralora. 605,010 02 Servicios Técnicos Tributarios y de Aduanas Asegurar que las sentencias de los recursos de apelación interpuestos por los contribuyentes, estén apegados a derecho, bajo la aplicación de criterios técnicos especializados y divulgar la educación del sector contribuyente, para que mejore el cumplimiento voluntario. 362,330 08 Infraestructura Física 2,000,000 01 Construcción, Reconstrucción, Remodelación, Mantener en óptimas condiciones la infraestructura física del Ramo y adquirir bienes inmuebles. Equipamiento de Instalaciones y Adquisición de Inmuebles 2,000,000 09 Financiamiento a Gobiernos Municipales 347,873,405 01 Fondo para el Desarrollo Económico y Social de los Municipios- 02 Fondo para el Desarrollo Económico y Social de los Municipios- de Capital Apoyar la gestión administrativa del Instituto Salvadoreño de Desarrollo Municipal (ISDEM), Fondo de Inversión Social para el Desarrollo Local (FISDL) y la Corporación de Municipalidades de la República de El Salvador (COMURES). 1,714,290 Transferir recursos financieros al Instituto Salvadoreño de Desarrollo Municipal para financiar obras municipales de beneficio económico y social. 346,159,115 10 Financiamiento al Fondo de Inversión Social para el Desarrollo Local 4,575,620 01 Atención de Administrativos Transferir recursos al Fondo de Inversión Social para el Desarrollo Local, con el fin de cubrir gastos de funcionamiento. 4,575,620 11 Financiamiento al Programa de Rehabilitación de Lisiados 51,477,418 01 Recuperación de Lisiados Financiar los costos derivados de la rehabilitación de lisiados y discapacitados a consecuencia del conflicto armado. 51,477,418 12 Programa para la Rehabilitación del Sector Agropecuario 7,180,285 01 Fideicomiso Especial de Desarrollo Agropecuario Transferir recursos al Banco de Desarrollo de El Salvador (BANDESAL), con el propósito de apoyar el Programa de Rehabilitación del Sector Agropecuario. 7,180,285 13 Obligaciones Generales del Estado 104,402,359 01 Clases Pasivas Transferir recursos financieros para pago de pensiones a personal administrativo y militares no cubiertos por el IPSFA y para cubrir déficit previsional del Régimen de Pensiones; así como el pago de pensiones y montepíos de ex escoltas militares, subsidios por funerales, retribuciones vitalicias y otros compromisos. 14,328,075 02 Aportes al Régimen General de Salud del ISSS Efectuar aportes del Estado al régimen general de salud del ISSS. 571,430 03 a Organismos Internacionales Transferir recursos para cubrir compromisos adquiridos por el Estado en calidad de asociado a Organismos Internacionales. 1,875,574 04 Provisión para Devolución de Ingresos de Años Anteriores Realizar devolución de ingresos por pagos, depósitos y retenciones indebidas, pagos en exceso por diversos conceptos, percibidos durante ejercicios financieros fiscales anteriores; así como atender obligaciones por concepto de adeudo por servicio de suministro de energía eléctrica que la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados adeuda a las entidades distribuidoras del mismo, según Decreto Legislativo No. 156 de fecha 4 de octubre de 2012. 2,000,000 05 Devolución IVA a Exportadores Efectuar reintegros de Crédito Fiscal y Devoluciones por Pago Indebido o en Exceso a Exportadores y Otros Sujetos Pasivos facultados por disposiciones legales. 9,000,000 06 Financiamiento a las Operaciones de Reporto del Banco Central de Reserva de El Salvador Transferir recursos al Banco Central de Reserva de El Salvador para realizar operaciones de reporto con títulos valores emitidos en dólares de los Estados Unidos de América por el Estado, por el Banco Central de Reserva o por el Instituto de Garantía de Depósitos, con el objeto de proteger la liquidez bancaria. 300 07 Seguro de Vida de los Empleados Públicos Administrar y cancelar el seguro de vida a beneficiarios de empleados públicos fallecidos, así como transferir recursos a CAMUDASAL en concepto de primas de seguro gratuito otorgadas por el Estado. 500,000 08 Litigios Judiciales Atender compromisos por responsabilidad principal o subsidiaria del Estado. 50,000 09 Devolución Impuesto Sobre la Renta Realizar devolución por liquidación de Impuesto sobre la Renta. 16,000,000

0700 Ramo de Hacienda Unidad Presupuestaria y Línea de Trabajo Propósito Costo 10 Anticipo de Deuda Política Cubrir anticipo de recursos financieros a Partidos Políticos que participen en las Elecciones Presidenciales del año 2019. 9,900,085 11 Financiamiento al Régimen de Pensiones de Previsión Social de la Fuerza Armada Transferir recursos financieros para cubrir obligaciones del Régimen de Pensiones a cargo del Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada (IPSFA). 46,800,000 12 Pago de Deuda Política Cancelar complemento de recursos financieros a partidos políticos que participan en las elecciones de Diputados y Concejos Municipales de 2018. 3,376,895 14 Programa de Erradicación de la Pobreza, Prevención de la Violencia y Compensación a Víctimas del Conflicto Armado y Apoyo al Desarrollo Local 68,911,395 01 Apoyo al Programa de Erradicación de la Pobreza en El Salvador Transferir recursos para mejorar en forma integral las condiciones de vida de las familias en situación de pobreza y vulnerabilidad, en el marco del Sistema de Protección Social Universal, proveyendo los recursos necesarios a través de apoyos monetarios directos y el mejoramiento de los servicios sociales; asimismo, mejorar los ingresos de los adultos mayores. 53,651,260 02 Apoyo a la Prevención de la Violencia Transferir recursos para apoyar y fortalecer la estrategia de prevención de la violencia, por medio de la inversión en proyectos de infraestructura social, equipamiento y de capital humano. 9,719,735 03 Compensación a Personas en Condición de Vulnerabilidad a Consecuencia del Conflicto Armando Interno Transferir recursos para fortalecer los programas de mejora en los ingresos de los adultos mayores Veteranos de Guerra, dar cumplimiento al programa Indemnizatorio contenido en el Programa de Reparaciones a las Víctimas de Graves Violaciones a los Derechos Humanos Ocurridas en Contexto del Conflicto Armado Interno, y el de contribuir al cumplimiento de la sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra el Estado de El Salvador, asimismo, de la ejecución de las medidas de reparación del Programa de Desarrollo Social Integral de El Mozote y Lugares Aledaños. 3,800,400 04 Apoyo al Desarrollo Local Transferir recursos para apoyar la ejecución de obras de infraestructura, así como otros suministros y servicios destinados al mejoramiento en diversas comunidades del país, según Dictamen No. 326 de fecha 05 de enero de 2018, de la Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto de la Asamblea Legislativa. 1,740,000 15 Financiamiento de Contrapartidas de Proyectos de Inversión 12,958,150 01 Financiamiento de Contrapartidas Fondos del Milenio Transferir recursos al Presupuesto Extraordinario del Fondo del Milenio para financiar de Contrapartida. 12,958,150 16 Financiamiento al Fondo de Prevención y Mitigación de Desastres 4,000,000 01 Mitigación y Prevención de Desastres Transferir recursos para financiar el Fondo de Protección Civil, Prevención y Mitigación de Desastres. 4,000,000 17 Financiamiento al Sistema de Pensiones y Fideicomiso de Obligaciones Previsionales 237,440,000 01 Instituto Nacional de Pensiones de los Empleados Públicos Transferir recursos para financiar el pago de pensiones de conformidad al Art. 224 de la Ley del Sistema de Ahorro para Pensiones. 37,225,000 02 Instituto Salvadoreño del Seguro Social Transferir recursos para financiar el pago de pensiones de conformidad al Art. 224 de la Ley del Sistema de Ahorro para Pensiones. 37,225,000 03 Financiamiento al Fondo de Longevidad Transferir recursos para financiar el Fondo de Longevidad. 380,000 04 Fideicomiso de Obligaciones Previsionales Transferir recursos para el pago de intereses y amortización del Fideicomiso de Obligaciones Previsionales. 162,610,000 18 Provisión para Transferir Recursos al Presupuesto Especial Extraordinario para el Evento Electoral 2018 16,666,255 01 Financiamiento al Presupuesto Especial Extraordinario para el Evento Electoral 2018 Transferir Recursos al Presupuesto Especial Extraordinario para el Evento Electoral 2018; que incluye $4,000,000, otorgados por la Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto de la Asamblea Legislativa, según Dictamen No. 326 de fecha 05 de enero de 2018. 16,666,255 19 Financiamiento al Fondo de Inversión Nacional en Electricidad y Telefonía 50,000,000 01 Apoyo al Fondo de Inversión Nacional en Electricidad y Telefonía Transferir recursos al FINET para financiar el subsidio al consumo de energía eléctrica residencial. 50,000,000

0700 Ramo de Hacienda Unidad Presupuestaria y Línea de Trabajo Propósito Costo 20 Financiamiento a la Seguridad Ciudadana y Convivencia 120,853,860 01 Contribución Especial para la Seguridad Ciudadana y Convivencia Transferir recursos a las diferentes instituciones del Sector Público y Municipalidades, que ejecutarán proyectos específicos, contemplados en los planes de seguridad ciudadana y convivencia. 51,258,495 02 Contribución Especial Grandes Contribuyentes Financiar la ejecución del Plan de Seguridad Ciudadana, de conformidad al Art. 2 de la Ley de Contribución Especial a los Grandes Contribuyentes para el Plan de Seguridad Ciudadana. 69,595,365 21 Servicio de la Deuda Pública Interna 137,685,750 01 Intereses Deuda Interna Cumplir oportunamente con el pago de los Intereses del Servicio de la Deuda Pública Interna. 118,601,015 02 Amortización Deuda Interna Cumplir oportunamente con los pagos de las amortizaciones del Servicio de la Deuda Pública Interna. 19,084,735 22 Servicio de la Deuda Pública Externa 877,556,345 01 Intereses Deuda Externa Cumplir oportunamente con los compromisos adquiridos, mediante el pago de comisiones e intereses del Servicio de la Deuda Pública Externa. 575,726,215 02 Amortización Deuda Externa Cumplir oportunamente con los compromisos, mediante el pago de las amortizaciones del Servicio de la Deuda Pública Externa. 301,830,130 Total 2,139,410,566

0700 Ramo de Hacienda 4. Asignación Presupuestaria por Rubro de Agrupación, Fuente de Financiamiento y Destino Económico Unidad Presupuestaria y Cifrado Presupuestario Línea de Trabajo 51 Remuneraciones 54 Adquisiciones de Bienes y Servicios 55 Financieros y Otros 56 61 Inversiones en Activos Fijos 62 de Capital 71 Amortización de Endeudamiento Público 81 de de Capital Aplicaciones Financieras de 01 Dirección y Administración Institucional 12,651,550 7,464,794 3,283,575 2,000 23,401,919 23,401,919 2018-0700-1-01-01-21-1 Fondo General Dirección Superior 3,242,430 1,115,769 4,358,199 4,358,199 2018-0700-1-01-02-21-1 Fondo General Inversión y Crédito Público 991,650 222,415 2,505,610 3,719,675 3,719,675 2018-0700-1-01-03-21-1 Fondo General Administración General 6,004,885 6,035,365 777,965 2,000 12,820,215 12,820,215 2018-0700-1-01-04-21-1 Fondo General Sistema de Administración Financiera Integrada 2,412,585 91,245 2,503,830 2,503,830 02 Administración del Presupuesto Público 2,470,135 175,225 250 2,645,610 2,645,610 2018-0700-1-02-01-21-1 Fondo General Dirección y Apoyo Administrativo 690,070 174,425 250 864,745 864,745 2018-0700-1-02-02-21-1 Fondo General Conducción del Proceso Presupuestario 1,780,065 800 1,780,865 1,780,865 03 Servicios Tributarios Internos 18,002,595 1,701,365 25,620 19,729,580 19,729,580 2018-0700-1-03-01-21-1 Fondo General Dirección y Apoyo Institucional 3,082,095 1,449,280 25,620 4,556,995 4,556,995 2018-0700-1-03-02-21-1 Fondo General Fiscalización 8,524,330 129,685 8,654,015 8,654,015 2018-0700-1-03-03-21-1 Fondo General Asistencia Técnica y Registro Tributario 6,396,170 122,400 6,518,570 6,518,570 04 Administración de Aduanas 16,603,155 21,704,850 7,400 38,315,405 38,315,405 2018-0700-1-04-01-21-1 Fondo General Apoyo Administrativo y Financiero 2,813,655 3,896,640 7,200 6,717,495 6,717,495 2018-0700-1-04-02-21-1 Fondo General Apoyo Operativo 3,293,690 3,293,690 3,293,690 2018-0700-1-04-03-21-1 Fondo General Servicios de Aduana 10,495,810 17,808,210 200 28,304,220 28,304,220 05 Administración del Tesoro 5,684,190 992,945 1,508,820 8,185,955 8,185,955 2018-0700-1-05-01-21-1 Fondo General Dirección y Administración Superior 1,823,660 686,870 580 2,511,110 2,511,110 2018-0700-1-05-02-21-1 Fondo General Percepción y Administración de Ingresos del Tesoro Público 3,144,680 306,075 1,508,240 4,958,995 4,958,995 2018-0700-1-05-03-21-1 Fondo General Transferencia de Fondos por Egresos Presupuestarios y Otros Fondos de Manejo Especial 715,850 715,850 715,850 06 Contabilidad Gubernamental 2,262,705 320,720 490 2,583,915 2,583,915 2018-0700-1-06-01-21-1 Fondo General Dirección y Administración 466,920 298,525 490 765,935 765,935 2018-0700-1-06-02-21-1 Fondo General Consolidación y Generación de Informes 325,605 325,605 325,605 Total

0700 Ramo de Hacienda Unidad Presupuestaria y Cifrado Presupuestario Línea de Trabajo 51 Remuneraciones 54 Adquisiciones de Bienes y Servicios 55 Financieros y Otros 56 61 Inversiones en Activos Fijos 62 de Capital 71 Amortización de Endeudamiento Público 81 de de Capital Aplicaciones Financieras de 2018-0700-1-06-03-21-1 Fondo General Asistencia Técnica Contable 1,470,180 22,195 1,492,375 1,492,375 07 Apelaciones Tributarias y de Aduanas 860,910 106,310 120 967,340 967,340 2018-0700-1-07-01-21-1 Fondo General Dirección y Soporte Administrativo 498,580 106,310 120 605,010 605,010 2018-0700-1-07-02-21-1 Fondo General Servicios Técnicos Tributarios y de Aduanas 362,330 362,330 362,330 08 Infraestructura Física 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2018-0700-1-08-01-22-1 Fondo General Construcción, Reconstrucción, Remodelación, Equipamiento de Instalaciones y Adquisición de Inmuebles 2,000,000 2,000,000 2,000,000 Subtotal de Funcionamiento del Ramo 58,535,240 32,466,209 4,826,275 2,000 2,000,000 95,829,724 2,000,000 97,829,724 09 Financiamiento a Gobiernos Municipales 1,714,290 346,159,115 1,714,290 346,159,115 347,873,405 2018-0700-3-09-01-21-1 Fondo General Fondo para el Desarrollo Económico y Social de los Municipios- 1,714,290 1,714,290 1,714,290 2018-0700-3-09-02-22-1 Fondo General Fondo para el Desarrollo Económico y Social de los Municipios- de Capital 346,159,115 346,159,115 346,159,115 10 Financiamiento al Fondo de Inversión Social para el Desarrollo Local 4,575,620 4,575,620 4,575,620 2018-0700-3-10-01-21-1 Fondo General Atención de Administrativos 4,575,620 4,575,620 4,575,620 11 Financiamiento al Programa de Rehabilitación de Lisiados 51,477,418 51,477,418 51,477,418 2018-0700-3-11-01-21-1 Fondo General Recuperación de Lisiados 51,477,418 51,477,418 51,477,418 12 Programa para la Rehabilitación del Sector Agropecuario 7,180,285 7,180,285 7,180,285 2018-0700-4-12-01-22-1 Fondo General Fideicomiso Especial de Desarrollo Agropecuario 7,180,285 7,180,285 7,180,285 13 Obligaciones Generales del Estado 27,050,000 77,352,359 104,402,359 104,402,359 2018-0700-6-13-01-21-1 Fondo General Clases Pasivas 14,328,075 14,328,075 14,328,075 2018-0700-6-13-02-21-1 Fondo General Aportes al Régimen General de Salud del ISSS 571,430 571,430 571,430 2018-0700-6-13-03-21-1 Fondo General a Organismos Internacionales 1,875,574 1,875,574 1,875,574 Total

0700 Ramo de Hacienda Unidad Presupuestaria y Cifrado Presupuestario Línea de Trabajo 51 Remuneraciones 54 Adquisiciones de Bienes y Servicios 55 Financieros y Otros 56 61 Inversiones en Activos Fijos 62 de Capital 71 Amortización de Endeudamiento Público 81 de de Capital Aplicaciones Financieras de Total 2018-0700-6-13-04-21-1 Fondo General Provisión para Devolución de Ingresos de Años Anteriores 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2018-0700-6-13-05-21-1 Fondo General Devolución IVA a Exportadores 9,000,000 9,000,000 9,000,000 2018-0700-6-13-06-21-1 Fondo General Financiamiento a las Operaciones de Reporto del Banco Central de Reserva de El Salvador 300 300 300 2018-0700-6-13-07-21-1 Fondo General Seguro de Vida de los Empleados Públicos 500,000 500,000 500,000 2018-0700-6-13-08-21-1 Fondo General Litigios Judiciales 50,000 50,000 50,000 2018-0700-6-13-09-21-1 Fondo General Devolución Impuesto Sobre la Renta 16,000,000 16,000,000 16,000,000 2018-0700-6-13-10-21-1 Fondo General Anticipo de Deuda Política 9,900,085 9,900,085 9,900,085 2018-0700-6-13-11-21-1 Fondo General Financiamiento al Régimen de Pensiones de Previsión Social de la Fuerza Armada 46,800,000 46,800,000 46,800,000 2018-0700-6-13-12-21-1 Fondo General Pago de Deuda Política 3,376,895 3,376,895 3,376,895 14 Programa de Erradicación de la Pobreza, Prevención de la Violencia y Compensación a Víctimas del Conflicto Armado y Apoyo al Desarrollo Local 25,128,450 43,782,945 25,128,450 43,782,945 68,911,395 2018-0700-3-14-01-21-1 Fondo General Apoyo al Programa de Erradicación de la Pobreza en El Salvador 21,328,050 21,328,050 21,328,050 2018-0700-3-14-01-22-1 Fondo General 28,073,210 28,073,210 28,073,210 2018-0700-3-14-01-22-5 Donaciones 4,250,000 4,250,000 4,250,000 2018-0700-3-14-02-22-1 Fondo General Apoyo a la Prevención de la Violencia 610,890 610,890 610,890 22-3 Préstamos Externos 5,515,410 5,515,410 5,515,410 22-5 Donaciones 3,593,435 3,593,435 3,593,435 2018-0700-3-14-03-21-1 Fondo General Compensación a Personas en Condición de Vulnerabilidad a Consecuencia del Conflicto Armando Interno 3,800,400 3,800,400 3,800,400 2018-0700-3-14-04-21-1 Fondo General Apoyo al Desarrollo Local 1,740,000 1,740,000 1,740,000 15 Financiamiento de Contrapartidas de Proyectos de Inversión 12,958,150 12,958,150 12,958,150 2018-0700-4-15-01-22-1 Fondo General Financiamiento de Contrapartidas Fondos del Milenio 12,958,150 12,958,150 12,958,150

0700 Ramo de Hacienda Unidad Presupuestaria y Cifrado Presupuestario Línea de Trabajo 51 Remuneraciones 54 Adquisiciones de Bienes y Servicios 55 Financieros y Otros 56 61 Inversiones en Activos Fijos 62 de Capital 71 Amortización de Endeudamiento Público 81 de de Capital Aplicaciones Financieras de 16 Financiamiento al Fondo de Prevención y Mitigación de Desastres 4,000,000 4,000,000 4,000,000 2018-0700-2-16-01-21-1 Fondo General Mitigación y Prevención de Desastres 4,000,000 4,000,000 4,000,000 17 Financiamiento al Sistema de Pensiones y Fideicomiso de Obligaciones Previsionales 237,440,000 237,440,000 237,440,000 2018-0700-3-17-01-21-1 Fondo General Instituto Nacional de Pensiones de los Empleados Públicos 37,225,000 37,225,000 37,225,000 2018-0700-3-17-02-21-1 Fondo General Instituto Salvadoreño del Seguro Social 37,225,000 37,225,000 37,225,000 2018-0700-3-17-03-21-1 Fondo General Financiamiento al Fondo de Longevidad 380,000 380,000 380,000 2018-0700-3-17-04-21-1 Fondo General Fideicomiso de Obligaciones Previsionales 162,610,000 162,610,000 162,610,000 18 Provisión para Transferir Recursos al Presupuesto Especial Extraordinario para el Evento Electoral 2018 16,666,255 16,666,255 16,666,255 2018-0700-1-18-01-21-1 Fondo General Financiamiento al Presupuesto Especial Extraordinario para el Evento Electoral 2018 16,666,255 16,666,255 16,666,255 19 Financiamiento al Fondo de Inversión Nacional en Electricidad y Telefonía 50,000,000 50,000,000 50,000,000 2018-0700-4-19-01-21-1 Fondo General Apoyo al Fondo de Inversión Nacional en Electricidad y Telefonía 50,000,000 50,000,000 50,000,000 Subtotal y Obligaciones Generales del Estado 27,050,000 468,354,392 410,080,495 495,404,392 410,080,495 905,484,887 20 Financiamiento a la Seguridad Ciudadana y Convivencia 120,853,860 120,853,860 120,853,860 2018-0700-2-20-01-24-1 Fondo General Contribución Especial para la Seguridad Ciudadana y Convivencia 51,258,495 51,258,495 51,258,495 2018-0700-2-20-02-24-1 Fondo General Contribución Especial Grandes Contribuyentes 69,595,365 69,595,365 69,595,365 Subtotal de 120,853,860 120,853,860 120,853,860 Total

0700 Ramo de Hacienda Unidad Presupuestaria y Cifrado Presupuestario Línea de Trabajo 51 Remuneraciones 54 Adquisiciones de Bienes y Servicios 55 Financieros y Otros 56 61 Inversiones en Activos Fijos 62 de Capital 71 Amortización de Endeudamiento Público 81 de de Capital Aplicaciones Financieras de 21 Servicio de la Deuda Pública Interna 118,601,015 19,084,735 118,601,015 19,084,735 137,685,750 2018-0700-5-21-01-21-1 Fondo General Intereses Deuda Interna 118,601,015 118,601,015 118,601,015 2018-0700-5-21-02-23-1 Fondo General Amortización Deuda Interna 19,084,735 19,084,735 19,084,735 22 Servicio de la Deuda Pública Externa 575,726,215 301,830,130 575,726,215 301,830,130 877,556,345 2018-0700-5-22-01-21-1 Fondo General Intereses Deuda Externa 575,726,215 575,726,215 575,726,215 2018-0700-5-22-02-23-1 Fondo General Amortización Deuda Externa 301,830,130 301,830,130 301,830,130 Subtotal Deuda Pública 694,327,230 320,914,865 694,327,230 320,914,865 1,015,242,095 Total 58,535,240 32,466,209 726,203,505 468,356,392 2,000,000 410,080,495 320,914,865 120,853,860 1,285,561,346 412,080,495 320,914,865 120,853,860 2,139,410,566 Total

0700 Ramo de Hacienda 5. Listado de Proyectos de Inversión Pública Código Proyecto Fuente de Financiamiento Meta Física Ubicación Geográfica Fecha de Finalización Monto del Proyecto 08 Infraestructura Física 2,000,000 01 Construcción, Reconstrucción, Remodelación, Equipamiento de Instalaciones y Adquisición de Inmuebles 2,000,000 4204 Programa de Infraestructura Tributaria Fondo General 100% A nivel Nacional Dic./2018 2,000,000 Total 2,000,000 C. CLASIFICACIÓN DE PLAZAS 1. Estratificación de Plazas a Tiempo Completo Rango Salarial Ley de Salarios Contratos Total Plazas Monto Plazas Monto Plazas Monto 351.00-400.99 2 9,120 2 9,120 451.00-500.99 3 17,820 4 23,400 7 41,220 501.00-550.99 6 38,160 4 26,400 10 64,560 551.00-600.99 73 515,320 5 35,065 78 550,385 601.00-650.99 105 797,680 12 89,375 117 887,055 651.00-700.99 147 1,198,730 20 162,775 167 1,361,505 701.00-750.99 211 1,851,870 20 176,555 231 2,028,425 751.00-800.99 181 1,702,490 19 178,820 200 1,881,310 801.00-850.99 167 1,644,260 18 178,035 185 1,822,295 851.00-900.99 34 356,460 4 41,580 38 398,040 901.00-950.99 64 707,745 24 265,355 88 973,100 951.00-1,000.99 229 2,713,125 11 131,215 240 2,844,340 1,001.00-1,100.99 236 2,966,510 14 175,525 250 3,142,035 1,101.00-1,200.99 284 3,874,210 16 218,800 300 4,093,010 1,201.00-1,300.99 683 10,433,935 42 635,220 725 11,069,155 1,301.00-1,400.99 120 1,944,095 9 144,635 129 2,088,730 1,401.00-1,500.99 92 1,606,345 5 88,155 97 1,694,500 1,501.00-1,600.99 57 1,067,770 4 73,860 61 1,141,630 1,601.00-1,700.99 49 982,200 9 180,625 58 1,162,825 1,701.00-1,800.99 9 193,800 2 42,180 11 235,980 1,801.00-1,900.99 18 400,120 2 43,580 20 443,700 1,901.00-2,000.99 74 1,734,040 10 236,470 84 1,970,510 2,001.00-2,100.99 17 419,070 1 25,200 18 444,270 2,101.00-2,200.99 28 714,250 28 714,250 2,201.00-2,300.99 2 54,600 1 27,600 3 82,200 2,301.00 En Adelante 29 963,685 42 1,794,315 71 2,758,000 Total 2,920 38,907,410 298 4,994,740 3,218 43,902,150 2. Clasificación del Personal por Actividad a Tiempo Completo Clasificación Ley de Salarios Contratos Total Monto Personal de Gobierno 3 3 83,220 Personal Ejecutivo 24 30 54 1,809,905 Personal Técnico 1,873 169 2,042 28,317,830 Personal Administrativo 844 79 923 12,199,695 Personal de Servicio 176 20 196 1,491,500 Total 2,920 298 3,218 43,902,150

0700 Ramo de Hacienda D. DETALLE DE COMPROMISOS PROGRAMADOS DEL SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA 1. Detalle de Compromisos de la Deuda Pública Interna No. Referencia Intereses Capital Total 1 Previsión para Préstamos FOSEP 1,632,370 4,884,255 6,516,625 2 Bonos Conversión y Consolidación GOES-BCR 26,981,215 0 26,981,215 3 Liquidación INAZUCAR 0 606,145 606,145 4 Bonos de Reforma Agraria 6% y 7% 2000-2005 y 2010, SERIES B y C 214,390 3,573,090 3,787,480 5 Fondo de Conversión Deuda Francia 89,450 681,255 770,705 6 LETES 49,000,000 0 49,000,000 7 Bonos 40,366,580 8,800,000 49,166,580 8 Reconocimiento Adeudos GOES-BDES (Liquidación FIGAPE) 317,010 539,990 857,000 Total Deuda Pública Interna 118,601,015 19,084,735 137,685,750 2. Detalle de Compromisos de la Deuda Pública Externa No. Referencia Intereses Capital Total 1 Convenio Venta de Productos Agrícolas (PL-480-90) 366,525 1,357,490 1,724,015 2 Convenio Venta de Productos Agrícolas (PL-480-91) 471,750 1,123,205 1,594,955 3 Convenio Venta de Productos Agrícolas (PL-480-92) 165,105 1,100,700 1,265,805 4 Convenio Venta de Productos Agrícolas (PL-480-92-A) 17,530 116,865 134,395 5 Convenio Venta de Productos Agrícolas (PL-480-93) 249,205 1,384,450 1,633,655 6 Convenio Venta de Productos Agrícolas (PL-480-95) 57,845 482,045 539,890 7 Convenio Venta de Productos Agrícolas (PL-480-96) 72,915 607,615 680,530 8 Convenio Venta de Productos Agrícolas (PL-480-98) 11,785 294,505 306,290 9 Convenio Venta de Productos Agrícolas (PL-480-99) 28,380 189,195 217,575 10 Convenio Venta de Productos Agrícolas (PL-480-2001) 13,390 95,630 109,020 11 Convenio de Crédito para Desarrollo CEL (AIF-227-ES) 3,930 190,320 194,250 12 Lotes con Servicio (AIF-517-ES) 9,115 180,000 189,115 13 Segundo Proyecto de Desarrollo Urbano (AIF-726-ES) 11,815 180,000 191,815 14 Proyecto Emergencia y Rehabilitación de la Infraestructura Social Productiva de la República de El Salvador (BCIE/2-1517-0) 600,760 2,941,180 3,541,940 15 Programa para el Desarrollo de Infraestructura Social y Prevención de Vulnerabilidad (BCIE No. 2015) 6,103,800 18,147,980 24,251,780 16 Proyecto Apertura del Boulevard Diego de Holguín - Santa Tecla Tramo II (BCIE No. 2031) 670,785 1,834,000 2,504,785 17 Programa de Conectividad de la Infraestructura Vial para el Desarrollo (BCIE No. 2067) 1,946,070 4,929,820 6,875,890 18 Plan de Agricultura Familiar y Emprendedurismo Rural para la Seguridad Alimentaria y Nutricional (BCIE No. 2077) 3,183,565 5,020,370 8,203,935 19 Programa de Fortalecimiento del Sistema Penitenciario de El Salvador (BCIE No. 2102) 2,899,595 2,461,885 5,361,480 20 Proyectos Ampliación de la Carretera al Puerto de La Libertad Tramos II y III, Construcción del Puente General Manuel José Arce sobre el Río Paz y Construcción del Puente sobre el Río Anguiatú (BCIE No. 2120) 4,969,200 4,969,200 21 Construcción y Equipamiento de Edificio para Oficinas de Diputados y Grupos Parlamentarios de la Asamblea Legislativa de la República de El Salvador (BCIE No. 2127) 484,980 484,980 22 Apoyo a los Proyectos de Inversión Productiva y Social (BCIE No. 2139) 4,683,170 5,284,500 9,967,670 23 Programa de Construcción, Equipamiento y Modernización de las Oficinas Centrales de la Fiscalía General de la República de El Salvador (BCIE No. 2146) 1,982,325 1,603,125 3,585,450

0700 Ramo de Hacienda No. Referencia Intereses Capital Total 24 Programa de Crédito Global al Sector Agropecuario Reformado (BID-124/TF-ES) 7,420 114,100 121,520 25 Proyecto Hidroeléctrico San Lorenzo en el Río Lempa (BID-525/SF-ES) 7,405 740,520 747,925 26 Proyecto Segunda Etapa del Programa de Expansión y Mejoramiento Universidad José Simeón Cañas (BID-537/SF-ES) 1,255 124,825 126,080 27 Programa de Desarrollo Comunal de la Zona Norte (BID-561/SF-ES) 6,465 258,245 264,710 28 Programa de Preinversión (BID-596/SF-ES) 6,475 143,600 150,075 29 Programa de Mejoramiento de los Servicios de Salud, Segunda Etapa (BID-604/SF-ES) 36,855 828,570 865,425 30 Programa de Crédito Agropecuario a Pequeños Productores (BID-605/SF-ES) 35,790 651,440 687,230 31 Programa de Crédito Global al Sector Agropecuario Reformado (BID-642/SF-ES) 75,090 1,365,300 1,440,390 32 Programa de Construcción de Caminos Rurales en El Salvador (BID-665/SF-ES) 63,675 749,165 812,840 33 Comercialización de Insumos y Productos Agrícolas (BID-676/SF-ES) 12,765 148,020 160,785 34 Proyecto Hidroeléctrico San Lorenzo (BID-683/SF-ES) 64,190 675,640 739,830 35 Desarrollo de Investigación y Extensión Agrícola (BID-705/SF-ES) 27,385 260,790 288,175 36 Proyecto de Reconstrucción Nacional del Programa del Sector Eléctrico (BID 731-OC-ES) 35,705 1,525,300 1,561,005 37 Programa de Preinversión, Segunda Etapa (BID-732/SF-ES) 28,155 225,100 253,255 38 Programa de Inversión Social en El Salvador II Etapa (BID-765/OC-ES) 280,595 1,054,360 1,334,955 39 Programa de Acueductos Rurales, Tercera Etapa (BID-772/SF-ES) 79,535 513,090 592,625 40 Programa de Rehabilitación por Emergencia de los Sectores Salud, Agua Potable y Alcantarillado (BID-801/SF-ES) 20,390 104,540 124,930 41 Proyecto de Desarrollo Agrícola del Distrito de Riego y Avenamiento No. 3, Lempa-Acahuapa (BID-802/SF-ES) 70,170 369,290 439,460 42 Programa de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario del Área Metropolitana de San Salvador (BID-813/SF-ES) 1,127,615 5,500,530 6,628,145 43 Programa del Fondo de Inversión Social de El Salvador Tercera Etapa (BID-829-OC/ES) 986,590 2,765,090 3,751,680 44 Proyecto de Educación Técnica Superior No Universitaria (BID-837/SF-ES) 120,590 492,050 612,640 45 Programa de Desarrollo Eléctrico II (BID-838/OC-ES) 1,477,210 11,823,010 13,300,220 46 Programa de Rehabilitación y Mejoramiento Vial II Etapa (BID-839/OC-ES) 1,525,600 11,470,590 12,996,190 47 Programa de Rehabilitación y Mejoramiento Vial II Etapa (BID-840/OC-ES) 128,220 1,741,010 1,869,230 48 Rehabilitación y Mejoramiento de Caminos Rurales III Etapa (BID-844/SF-ES) 385,785 1,431,030 1,816,815 49 Programa de Preinversión, III etapa (BID-860/SF-ES) 68,230 237,920 306,150 50 Programa del Fondo de Inversión Social de El Salvador (BID-861/SF-ES) 322,355 1,111,680 1,434,035 51 Programa de Carreteras Troncales (BID-870/SF-ES) 234,475 827,250 1,061,725 52 Proyecto de Modernización de la Educación Básica (BID-879/OC-ES) 618,675 2,001,250 2,619,925 53 Programa Ambiental de El Salvador (BID-886/OC-ES) 141,660 1,690,420 1,832,080 54 Programa para la Rehabilitación de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado del Plan de Reconstrucción Nacional (BID-898/SF-ES) 201,165 659,640 860,805 55 Programa del Fondo de Inversión Social de El Salvador (BID-905/SF-ES) 376,060 1,193,020 1,569,080 56 Programa de Apoyo a la Reforma del Sistema de Justicia (BID-919/OC-ES) 161,330 1,026,240 1,187,570 57 Programa de Apoyo a la Reforma del Sistema de Justicia (BID-920/OC-ES) 10,520 127,480 138,000 58 Proyecto de Modernización de la Administración Fiscal (BID-941/OC-ES-1) 53,405 531,430 584,835 59 Proyecto de Modernización de la Administración Fiscal (BID-941/OC-ES-2) 73,425 349,090 422,515 60 Programa de Infraestructura Educativa (BID-1004/SF-ES) 10,150 47,190 57,340

0700 Ramo de Hacienda No. Referencia Intereses Capital Total 61 Programa Modernización del Sector Público (BID-1041/OC-ES) 1,149,170 3,500,000 4,649,170 62 Programa de Desarrollo Local (BID-1067/OC-ES-1) 206,740 806,940 1,013,680 63 Programa de Desarrollo Local (BID-1067/OC-ES-2) 282,725 570,000 852,725 64 Programa de Apoyo a Tecnologías Educativas (BID-1084/OC-ES-1) 953,380 1,866,970 2,820,350 65 Programa de Apoyo a Tecnologías Educativas (BID-1084/OC-ES-2) 359,415 1,257,790 1,617,205 66 Apoyo a la Modernización del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (BID-1092/OC-ES-1) 224,115 741,110 965,225 67 Apoyo a la Modernización del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (BID-1092/OC-ES-2) 56,415 361,130 417,545 68 Programa de Infraestructura Educativa (BID-1100/OC-ES-1) 244,775 1,703,370 1,948,145 69 Programa de Infraestructura Educativa (BID-1100/OC-ES-2) 470,360 1,690,690 2,161,050 70 Programa de Reforma del Sector Hídrico, Agua Potable; Rehabilitación del Sistema de Agua Potable afectado por terremotos (BID-1102/OC-ES) 369,880 3,399,570 3,769,450 71 Programa de Apoyo y Fortalecimiento al Sector Financiero de El Salvador (BID-1173/OC-ES) 32,985 303,150 336,135 72 Programa de Modernización y Fortalecimiento de la Asamblea Legislativa (BID-1203/OC-ES) 56,085 159,870 215,955 73 Programa de Descontaminación Áreas Críticas (BID-1209/OC-ES) 344,210 2,207,630 2,551,840 74 Programa de Apoyo a la Reconstrucción de Emergencia posterior al Terremoto del 13 de enero de 2001 (BID-1310/OC-ES) 203,035 984,150 1,187,185 75 Programa Multifase de Caminos Sostenibles en Áreas Rurales, Fase I (BID-1314/OC-ES) 1,087,970 2,738,080 3,826,050 76 Programa de Apoyo a la Reconstrucción de Emergencia posterior al Terremoto del 13 de febrero de 2001 (BID-1315/OC-ES) 201,690 921,770 1,123,460 77 Programa de Reconversión Agro-empresarial (BID-1327/OC-ES) 533,800 1,260,740 1,794,540 78 Programa de Desarrollo Local II (BID-1352/OC-ES) 1,511,785 3,570,010 5,081,795 79 Programa de Vivienda - Fase I (BID-1379/OC-ES) 1,160,700 3,696,130 4,856,830 80 Programa de Apoyo a la Competitividad (BID-1492/OC-ES) 1,194,285 4,545,460 5,739,745 81 Programa de Apoyo a la Política Social (BID-1782/OC-ES) 1,307,675 6,896,560 8,204,235 82 Programa de Apoyo a la Política Social (BID-2068/BL-ES) 1,529,175 1,636,670 3,165,845 83 Programa de Apoyo a la Política Social (BID-2069/OC-ES) 665,610 3,510,350 4,175,960 84 Programa de Apoyo a la Política Social (BID-2070/OC-ES) 3,922,495 20,689,660 24,612,155 85 Programa de Fortalecimiento Fiscal (BID 2296/OC-ES) 3,144,840 13,333,340 16,478,180 86 Programa Integrado de Salud (BID 2347/OC-ES) 983,670 3,000,000 3,983,670 87 Programa de Agua y Saneamiento Rural (BID 2358/OC-ES) 336,975 1,026,060 1,363,035 88 Programa de Caminos Rurales para el Desarrollo (BID 2369/OC-ES) 819,425 1,715,960 2,535,385 89 Programa Vivienda y Mejoramiento Integral de Asentamientos Urbanos Precarios FASE II (BID 2373/OC-ES) 1,254,140 3,500,000 4,754,140 90 Programa de Modernización del Órgano Legislativo II (BID 2492-OC-ES) 83,485 229,380 312,865 91 Proyecto de Ciudad Mujer (BID 2525/OC-ES) 347,140 1,025,010 1,372,150 92 Programa de Apoyo Programático a la Agenda de Reformas Estructurales del Sector Energía Eléctrica (BID 2570/OC-ES) 1,955,215 6,896,560 8,851,775 93 Programa de Transporte del Área Metropolitana de San Salvador (BID 2572/OC-ES) 880,895 2,195,130 3,076,025 94 Programa de Conectividad Rural en Zona Norte y Oriente (BID 2581/OC-ES) 294,925 718,240 1,013,165 95 Programa de Apoyo al Desarrollo Productivo para la Inserción Internacional (BID 2583/OC-ES) 534,825 1,452,600 1,987,425 96 Reducción de Vulnerabilidad en Asentamientos Urbanos Precarios en el Área Metropolitana de San Salvador (BID 2630/OC-ES) 865,040 865,040