RESUMEN CUENTA DE EXPLOTACIO N AN O SERVICIO MUNICIPAL DE ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE DENIA (ALICANTE)

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Transcripción:

RESUMEN CUENTA DE EXPLOTACIO N AN O 2.016 SERVICIO MUNICIPAL DE ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE DENIA (ALICANTE)

1. DESCRIPCIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO De una forma simplificada, el alcantarillado de la ciudad de Dénia se podría dividir en las siguientes zonas: Deveses Marines Montgó Rotes Casco Urbano Cada zona consta de una serie de bombeos de aguas residuales que impulsan las aguas hacía el bombeo del Cagarritar y de La Rosaleda, los cuales están conectados al bombeo del matadero (propiedad de la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales, EPSAR). Dicho bombeo es el encargado de mandar las aguas residuales a la Estación Depuradora Dénia-Ondara-Pedreguer. 2. GASTOS DE EXPLOTACIÓN DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO. En este apartado se presentan, en general, todas las partidas del servicio de alcantarillado, teniendo en cuenta el principio de consecución y mantenimiento del equilibrio económico financiero de la entidad suministradora. 2.1- GASTOS FIJOS. Los costes fijos son aquellos que no dependen del consumo de agua de los abonados del servicio. -. Personal La composición de la plantilla actual es la siguiente: Dirección del servicio 1 Jefe de Servicio. Administración-Gestión de clientes 2 Auxiliar administrativo de gestión de clientes. Técnico 1 Topógrafo. Explotación y mantenimiento 2

2 Oficiales 1ª (electromecánicos). 1 Oficial 1ª (conductor). 6 Peones. -. Mantenimiento y conservación de las instalaciones Las labores de conservación y mantenimiento comprenden: En conducciones: Mantenimiento de los 60.000 m. de red general de alcantarillado y los trabajos del camión cuba de apoyo, en caso de que el servicio lo necesitara. En estaciones de bombeo de aguas residuales: Costes asociados a obra civil: mantenimiento casetas estaciones de bombeo, pintura, limpieza instalaciones, limpieza arqueta bombeos, Costes asociados a obra mecánica: reparación, puesta a punto, engrase y conservación de las bombas. En estaciones de bombeo de aguas pluviales: Costes asociados a obra civil: mantenimiento casetas estaciones de bombeo, pintura, limpieza instalaciones, limpieza arqueta bombeos, Costes asociados a obra mecánica: reparación, puesta a punto, engrase y conservación de las bombas. -. Gestión administrativa y varios En este apartado se incluyen aquellos gastos que son necesarios realizar para la correcta gestión administrativa y otros que se derivan de la realización de la actividad, como son, alquileres de oficinas, material de oficina, teléfonos, seguros, franqueos, publicaciones, anuncios, asesorías, confección mecanizada de recibos y gastos varios. -. Gastos en nueva infraestructura En este apartado se incluyen aquellos gastos que son necesarios realizar para la correcta gestión técnica y redacción de proyectos constructivos, así como la supervisión de la ejecución de las obras. En este epígrafe de gastos se agrupan los siguientes: 3

-. Personal 403.699,27 -. Mantenimiento y conservación de las instalaciones 472.831,44 -. Gestión administrativa y varios 105.383,10 -. Gastos en nueva infraestructura 120.000,00 TOTAL GASTOS FIJOS 1.101.913,81 2.2.- GASTOS VARIABLES. Definimos como gastos variables aquellos que dependen directamente del volumen de agua facturado y son directamente proporcionales a los mismos. Estos gastos son: - Energía eléctrica Comprende los gastos de las distintas fuentes de energía empleadas en la captación, impulsión, tratamiento y distribución de las aguas. EBAR s Aguas Residuales 62.950,87 EBAP s - Aguas Pluviales 67.728,86 TOTAL ENERGÍA ELÉCTRICA 130.679,73 2.3.- OTROS COSTES. Se incluye en este apartado el resto de conceptos que, formando parte de los costes del servicio, no han sido incluidos en los apartados anteriores. Dichos costes son los siguientes: 4

Gastos generales y beneficio industrial 198.447,56 Provisión de insolvencias 15.519,94 Amortización de inversiones y financieros 119.884,76 TOTAL OTROS COSTES 333.852,26 2.4.- RESUMEN DE GASTOS. Con el fin de resumir todos los costes expuestos en los apartados anteriores, adjuntamos el cuadro siguiente: GASTOS FIJOS 1.101.913,81 GASTOS VARIABLES 130.679,73 OTROS COSTES 333.852,26 TOTAL GASTOS 1.566.445,79 3.- INGRESOS. Los ingresos del servicio son el resultado de aplicar las tarifas vigentes que fueron publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante, nº 248-1, de 31 de Diciembre de 2.013. Las tarifas actuales del servicio, se aplican desde el 1 de Enero de 2.014. En el siguiente cuadro se incluye los ingresos por cuota de servicio, cuota de consumo, así como, la disminución que se produce por abonos motivados por refacturación de recibos. CONCEPTOS INGRESOS ( /año) CUOTA DE SERVICIO 783.763,39 CUOTA DE CONSUMO 768.230,39 TOTAL INGRESOS 1.551.993,78 El total de gastos ascendía a 1.566.445,79, con lo cual quedaría un déficit de -14.452,01. Dénia, Octubre de 2.017 5