INFORME DIANÓSTICO ENERGÉTICO GENERAL OROZKO

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1 INFORME DIANÓSTICO ENERGÉTICO GENERAL OROZKO

2 INDICE 0. INSTALACIONES ANALIZADAS SITUACIÓN ACTUAL DESGLOSE DE CONSUMOS Y COSTES ENERGÉTICOS POR TIPO DE COMBUSTIBLE DESGLOSE DE CONSUMOS Y COSTES ENERGÉTICOS POR INSTALACIÓN DESGLOSE DE CONSUMOS Y COSTES ENERGÉTICOS POR TIPO DE COMBUSTIBLE E INSTALACIÓN PROPUESTAS DE MEJORA

3 0. INSTALACIONES ANALIZADAS En el presente informe se recogen la situación actual y las propuestas de mejora para los edificios públicos y el alumbrado público de Orozko. Se han estudiado las siguientes instalaciones: DENOMINACIÓN DIRECCIÓN EDIFICIOS PÚBLICOS LOCAL BRIGADA AVENIDA ZUBIETA 5 OFICINA CORREOS AVENIDA ZUBIETA 3 GAZTETXOKO AVENIDA ZUBIETA 16, BAJO 6 CONSULTORIO MÉDICO PLAZA LEHENDAKARI AGUIRRE 8, BAJO 3 MUSEO PLAZA ZUBIAUR 4, BAJO COLEGIO C/ IBAIONDO 6, BAJO 1 HAURRESKOLA C/ UNTZUETA 5, BAJO 2 PLAZA GERNIKA 2, BAJO AYUNTAMIENTO Y BIBLIOTECA PLAZA ZUBIAUR SALÓN DE CULTURA POLIVALENTE AVENIDA ZUBIETA 13, 2 BAJO 1 HOGAR DEL JUBILADO Y CASA DE CULTURA C/ ANDRA MARI 11, BAJO 1 ALUMBRADO PÚBLICO CUADRO 1 PLAZA ZUBIAUR PLAZA ZUBIAUR 6, BAJO 1 CUADRO 2 UBIXETA 2 GORBEIA KALEA 16 CUADRO 3 URIZAR BERAZA AUZOA 1A CUADRO 4 LARRAZABAL LARRAZABAL KALEA 1 CUADRO 5 UNTZUETA UNTZUETA KALEA 2 CUADRO 6 GERNIKA PLAZA GERNIKA PLAZA 8 CUADRO 7 ANDRAMARI AM ANDRA MARI AUZOA 2 CUADRO 8 ANDRAMARI AMA ANDRA MARI AUZOA 3 CUADRO 9 ORROTEGI ORROTEGI AUZOA 3 CUADRO 10 MANZARRAGA MANZARRAGA AUZOA 6 CUADRO 11 ARBAIZA ARBAIZA AUZOA 5 CUADRO 12 MANZARBEITI MANZARBEITI AUZOA CUADRO 13 PAGAZANDU PAGAZANDU AUZOA 4-1 CUADRO 14 MURUETA MURUETA AUZOA CUADRO 15 KATADIO KATADIO AUZOA 4 CUADRO 16 OLABARRI OLABARRI AUZOA 1 CUADRO 17 TORREZAR TORREZAR AUZOA 5 CUADRO 18 ANUNCIBAI AN1 ANUNZIBAI AUZOA 14 CUADRO 19 ANUNCIBAI AN2 ANUNZIBAI AUZOA 1 CUADRO 20 BENGOECHEA BE1 BENGOETXEA AUZOA 830 CUADRO 21 OKELURI OKELURI AUZOA 3 CUADRO 22 ISASI ISASI AUZOA 2 CUADRO 23 BENGOECHEA BE2 BENGOETXEA AUZOA 28 CUADRO 24 BENGOECHEA BE BENGOETXEA AUZOA 6 3

4 CUADRO 25 JAUREGIA JAUREGIA AUZOA 6 CUADRO 26 SAN MARTIN BARRIO SAN MARTIN 5 CUADRO 27 UNIBASO UNIBASO AUZOA 3,5 CUADRO 28 ARANGUREN ARANGUREN AUZOA 1 CUADRO 29 OLARTE OLARTE AUZOA 1 CUADRO 30 ALBITZU ALBIZUA AUZOA 3 CUADRO 31 SAUTU SAUTU AUZOA 2 CUADRO 32 GALLARTU GALLARTU AUZOA 2 CUADRO 33 GOREITZE GOREITZE AUZOA 3 CUADRO 34 ATXONDO ATXONDO AUZOA 2 CUADRO 35 UGALDE BARRIO UGALDE 1-1 CUADRO 36 URIGOITI URIGOITI AUZOA 7 CUADRO 37 ZALOA ZALOA AUZOA 16 CUADRO 38 IBARRA IBARRA AUZOA 22 CUADRO 39 BERAZA BERAZA 3 BAJO 3 CUADRO 40 SAN JUAN DONIBANE AUZOA 4 CUADRO 41 GARAI-BETELURI GARAI AUZOA 5 (BETELURI) CUADRO 42 GERNIKA PLAZA 2 TX GERNIKA PLAZA 2 CUADRO 43 JAUREGIA 4 VISTA ALEGRE AUZOA 4 CUADRO 44 CM BURRUZKALE SITUACIÓN ACTUAL Del inventario y de las facturas de los edificios públicos y el alumbrado público de Orozko obtenemos los siguientes datos: El consumo energético total en el periodo de análisis (12meses) es de kwh. El coste total del consumo energético en el periodo de análisis es de ,52. Las emisiones de efecto invernadero se calculan en 502,34 TmCO 2 anuales. El consumo eléctrico total es de kwh, que supone un coste de ,67. El consumo de energía térmica total es de kwh, que supone un coste de ,85. A continuación se analizan los consumos y costes por tipo de combustible y por instalaciones. 4

5 1.1. DESGLOSE DE CONSUMOS Y COSTES ENERGÉTICOS POR TIPO DE COMBUSTIBLE El desglose de los consumos energéticos es el siguiente: CONSUMO (kw h) COSTE ( ) EMISIONES TmCO 2 ELECTRICIDAD ,67 459,82 PELLET ,10 0 GAS NATURAL ,18 15,55 PROPANO ,57 26,97 TOTAL ,52 502,34 Mostrado gráficamente: CONSUMO ENERGÉTICO ANUAL POR TIPO DE COMBUSTIBLE (kw h) OROZKO ELECTRICIDAD PELLET GAS NATURAL PROPANO REPARTO DEL CONSUMO ENERGÉTICO ANUAL POR TIPO DE COMBUSTIBLE: OROZKO 2012 GAS NATURAL 5% PROPANO 1% PELLET 23% ELECTRICIDAD 71% Se observa que el 71% del consumo energético municipal en eléctrico siendo el más importante del municipio. Seguido del consumo energético de la biomasa (23%) y gas natural (5%). 5

6 COSTE ENERGÉTICO ANUAL POR TIPO DE COMBUSTIBLE ( ) OROZKO ELECTRICIDAD PELLET GAS NATURAL PROPANO REPARTO DEL COSTE ENERGÉTICO POR TIPO DE COMBUSTIBLE: OROZKO 2012 GAS NATURAL 2% PROPANO 1% PELLET 21% ELECTRICIDAD 76% Se observa que el coste del consumo eléctrico supone el 76% del total anual del municipio (aumentando el porcentaje respecto del reparto del consumo). El coste de la biomasa es del 21% del total y el del gas natural es del 2%. 6

7 1.2. DESGLOSE DE CONSUMOS Y COSTES ENERGÉTICOS POR INSTALACIÓN A continuación se realiza el reparto energético instalaciones para determinar el peso de cada uno de ellos respecto del total: CONSUMO (kwh) COSTE ( ) LOCAL BRIGADA ,96 OFICINA CORREOS ,92 GAZTETXOKO ,83 CONSULTORIO MÉDICO ,82 MUSEO ,04 COLEGIO ,29 HAURRESKOLA , ,56 AYUNTAMIENTO ,20 SALON POLIVALENTE ,79 HOGAR JUB. Y CASA CULT ,57 ALUMBRADO PUBLICO ,46 TOTAL ,52 Tal y como puede observarse en las siguientes gráficas, el alumbrado público es la instalación de mayor consumo y coste energético. CONSUMO ENERGÉTICO ANUAL POR INSTALACIÓN (kw h) OROZKO ALUMBRADO PUBLICO COLEGIO AYUNTAMIENTO HOGAR JUB. Y CASA CULT CONSULTORIO MÉDICO MUSEO LOCAL BRIGADA HAURRESKOLA GAZTETXOKO OFICINA CORREOS 0 SALON POLIVALENTE 7

8 REPARTO DEL CONSUMO ENERGÉTICO ANUAL POR INSTALACIÓN (%) OROZKO 2012 LOCAL BRIGADA 1,8% OFICINA CORREOS 0,5% GAZTETXOKO 0,8% CONSULTORIO MÉDICO 2,3% MUSEO 2,0% COLEGIO 8,7% ALUMBRADO PUBLICO 42,9% HAURRESKOLA 1,0% HOGAR JUB. Y CASA CULT. 3,7% SALON POLIVALENTE 0,3% AYUNTAMIENTO 4,5% 31,6% COSTE ENERGÉTICO ANUAL POR INSTALACIÓN ( ) OROZKO 2012 Coste ( ) ALUMBRADO PUBLICO COLEGIO AYUNTAMIENTO CONSULTORIO MÉDICO HOGAR JUB. Y CASA CULT. MUSEO LOCAL BRIGADA GAZTETXOKO HAURRESKOLA OFICINA CORREOS SALON POLIVALENTE REPARTO DEL COSTE ENERGÉTICO ANUAL POR INSTALACIÓN ( ) OROZKO 2012 LOCAL BRIGADA 1,3% ALUMBRADO PUBLICO 41,9% HOGAR JUB. Y CASA CULT. 2,1% SALON POLIVALENTE 0,5% OFICINA CORREOS 0,8% GAZTETXOKO 1,2% AYUNTAMIENTO 5,3% CONSULTORIO MÉDICO 2,4% MUSEO 2,1% 26,3% COLEGIO 15,0% HAURRESKOLA 1,2% 8

9 Se observa que las instalaciones con mayor consumo energético son el del alumbrado público (42,9%) y el polideportivo (31,6%) representando la suma de los dos el 74,5% del total del municipio. Respecto del coste del consumo energético se observa que el más importante es el del sistema de alumbrado (41,9%) seguido del coste del polideportivo (26,3%) y el colegio (15%) 9

10 1.3. DESGLOSE DE CONSUMOS Y COSTES ENERGÉTICOS POR TIPO DE COMBUSTIBLE E INSTALACIÓN A continuación, se analiza el reparto de consumo y coste de cada edificio para cada combustible. CONSUMO (kwh) ELECTRICIDAD PELLET GAS NATURAL PROPANO LOCAL BRIGADA OFICINA CORREOS GAZTETXOKO CONSULTORIO MÉDICO MUSEO COLEGIO HAURRESKOLA AYUNTAMIENTO SALON POLIVALENTE HOGAR JUB. Y CASA CULT ALUMBRADO PUBLICO COSTE ( ) ELECTRICIDAD PELLET GAS NATURAL PROPANO LOCAL BRIGADA 1.166, ,33 OFICINA CORREOS 1.397,92 GAZTETXOKO 2.190,83 CONSULTORIO MÉDICO 4.358,82 MUSEO 2.593, ,57 COLEGIO , ,30 HAURRESKOLA 1.603,56 530, , ,79 AYUNTAMIENTO 9.728,20 SALON POLIVALENTE 682,15 233,64 HOGAR JUB. Y CASA CULT , ,70 ALUMBRADO PUBLICO ,46 10

11 Mostrado gráficamente: ELECTRICIDAD REPARTO DE CONSUMO POR INSTALACIONES (%) OROZKO 2012 OFICINA CORREOS 0,7% LOCAL BRIGADA 0,5% GAZTETXOKO 1,1% CONSULTORIO MÉDICO 3,3% MUSEO 1,2% COLEGIO 8,1% HAURRESKOLA 0,6% ALUMBRADO PUBLICO 60,9% HOGAR JUB. Y CASA CULT. 0,7% 16,3% AYUNTAMIENTO 6,5% SALON POLIVALENTE 0,1% ELECTRICIDAD REPARTO DE COSTE POR INSTALACIONES (%) OROZKO 2012 OFICINA CORREOS 1,0% LOCAL BRIGADA 0,8% GAZTETXOKO 1,6% CONSULTORIO MÉDICO 3,1% MUSEO 1,9% COLEGIO 9,1% HAURRESKOLA 1,2% ALUMBRADO PUBLICO 55,5% 17,2% HOGAR JUB. Y CASA CULT. SALON POLIVALENTE 1,1% 0,5% AYUNTAMIENTO 7,0% Puede observarse que la relación entre el consumo y el coste no es proporcional. Esto es debido a las distintas facturaciones eléctricas con distintas tarifas de acceso, potencias contratadas y precios del kw h. 11

12 PELLET REPARTO DE CONSUMO POR INSTALACIONES (%) OROZKO 2012 COLEGIO 13,1% 86,9% PELLET REPARTO DE COSTE POR INSTALACIONES (%) OROZKO 2012 COLEGIO 37,6% 62,4% Cabe destacar el aumento del porcentaje del reparto de consumo (13,1%) al reparto del coste (37%) del colegio, lo cual evidencia el elevado precio del kw h de energía térmica obtenido mediante pellet para esta instalación. 12

13 GAS NATURAL REPARTO DE CONSUMO POR INSTALACIONES (%) OROZKO 2012 LOCAL BRIGADA 26,3% HOGAR JUB. Y CASA CULT. 58,8% HAURRESKOLA 10,9% SALON POLIVALENTE 4,0% GAS NATURAL REPARTO DE COSTE POR INSTALACIONES (%) OROZKO 2012 LOCAL BRIGADA 26,5% HOGAR JUB. Y CASA CULT. 56,1% HAURRESKOLA 12,1% SALON POLIVALENTE 5,3% 13

14 2. PROPUESTAS DE MEJORA A continuación se resumen las propuestas de mejora estudiadas para cada edificio y el alumbrado público. LOCAL BRIGADA OFICINA CORREOS GAZTETXOKO INVERSIÓN ( ) ENERGÉTICO ECONÓMICO % TOTAL (kwh) % TOTAL ( ) REDUCCIÓN G.E.I. (Tm CO2) AMORTIZACIÓN (AÑOS) MEJORA 1 TARIFA ELÉCTRICA ,77% 78,95 - INMEDIATA MEJORA 2 TARIFA DE GAS NATURAL ,76% 31,91 - INMEDIATA MEJORA 3 SUSTITUCIÓN LUMINARIAS DOWNLIGHT 1.222,50 63,19% 335,74 53,15% 74,51 0, ,4 MEJORA 4 SUSTITUCIÓN FLUORESCENTES CONVENCIONALES T8 694,93 40,43% 239,04 43,21% 41,51 0, ,7 MEJORA 5 INSTALACIÓN SOLAR TÉRMICA 2.530,00 44,00% 2.216,02 44,00% 114,32 0, ,1 MEJORA 6 CALDERA DE BIOMASA 9.140, ,16% 406,86 4, ,5 MEJORA 7 CALDERA DE CONDENSACIÓN 3.261,70 6,45% 1.312,16 6,45% 67,69 0, ,2 MEJORA 8 SISTEMA MONITORIZACIÓN EFERGY 150,00 5,00% 246,55 5,00% 58,33 0,1132 2,6 MEJORA 9 PROGRAMADOR HORARIO 425,30 100,00% 246,55 100,00% 157,46 0,4577 2,7 MEJORA 10 TARIFA ELÉCTRICA ,31% 228,02 - INMEDIATA MEJORA 11 SUSTITUCIÓN FLUORESCENTES CONVENCIONALES T8 277,87 31,16% 106,24 34,61% 22,73 0, ,2 MEJORA 12 EQUIPO DE MONITORIZACIÓN EFERGY 150,00 5,00% 375,45 5,00% 69,90 0,1723 2,1 MEJORA 13 PROGRAMADOR HORARIO 425,30 100,00% 55,40 100,00% 9,81 0, ,3 MEJORA 14 CAMBIO DE COMERCIALIZADORA ELÉCTRICA ,86% 172,17 - INMEDIATA MEJORA 15 CAMBIO DE TARIFA DE ACCESO ,12% 397,02 - INMEDIATA MEJORA 16 SUSTITUCIÓN FLUORESCENTES CONVENCIONALES T8 58W 1.303,00 40,43% 776,88 42,56% 137,88 0,3566 9,5 MEJORA 17 SUSTITUCIÓN FLUORESCENTES CONVENCIONALES T8 36W 714,53 31,16% 315,20 34,77% 60,81 0, ,8 MEJORA 18 SUSTITUCIÓN FLUORESCENTES CONVENCIONALES T8 18W 60,54 40,10% 60,62 44,56% 12,34 0,0278 4,9 MEJORA 19 SUSTITUCIÓN DE INCANDESCENTES POR LED 263,93 80,00% 103,68 67,82% 19,01 0, ,9 MEJORA 20 DETECTORES DE PRESENCIA 606,71 87,50% 226,80 87,50% 55,34 0, ,0

15 CONSULTORIO MÉDICO MUSEO COLEGIO INVERSIÓN ( ) ENERGÉTICO ECONÓMICO % TOTAL (kwh) % TOTAL ( ) REDUCCIÓN G.E.I. (Tm CO2) AMORTIZACIÓN (AÑOS) MEJORA 21 EQUIPO DE MONITORIZACIÓN 150,00 5,00% 537,65 5,00% 109,54 0,2468 1,4 MEJORA 22 PROGRAMADOR HORARIO 425,30 100,00% 658,66 100,00% 104,01 0,3023 4,1 MEJORA 23 CAMBIO DE COMERCIALIZADORA ELÉCTRICA ,69% 247,83 - INMEDIATA MEJORA 24 SUSTITUCIÓN FLUORESCENTES CONVENCIONALES T8 58W 2.171,67 40,43% 2.988,00 42,57% 509,78 1,3715 4,3 MEJORA 25 SUSTITUCIÓN FLUORESCENTES CONVENCIONALES T8 36W 158,78 31,16% 126,08 34,81% 23,41 0,0579 6,8 MEJORA 26 SUSTITUCIÓN DE INCANDESCENTES 60W POR LED 263,93 80,00% 155,52 67,45% 27,52 0,0714 9,6 MEJORA 27 SUSTITUCIÓN DE INCANDESCENTES 60W POR LED 967,75 80,00% 285,12 67,45% 50,45 0, ,2 MEJORA 28 DETECTORES DE PRESENCIA 563,42 87,50% 113,40 87,50% 26,95 0, ,9 MEJORA 29 EQUIPO DE MONITORIZACIÓN 150,00 5,00% 1.672,60 5,00% 217,94 0,7677 0,7 MEJORA 30 PROGRAMADOR HORARIO 425,30 100,00% 1.566,24 100,00% 237,34 0,7189 1,8 MEJORA 31 CAMBIO DE COMERCIALIZADORA ELÉCTRICA ,75% 200,92 - INMEDIATA MEJORA 32 OPTIMIZACIÓN DE POTENCIA CONTRATADA 500, ,49% 399,24-1,3 MEJORA 33 COMPENSACIÓN DE LA ENERGÍA REACTIVA 1.551, ,00% 260,96-5,9 MEJORA 34 SUSTITUCIÓN DE INCANDESCENTES POR LED (VITRINAS) 1.935,49 77,78% 1.441,44 66,50% 281,63 0,6600 6,9 MEJORA 35 SUSTITUCIÓN DE INCANDESCENTES POR LED (BAÑOS) 263,93 80,00% 8,99 68,26% 1,72 0, ,4 MEJORA 36 DETECTORES DE PRESENCIA 996,84 87,50% 361,55 87,50% 91,09 0, ,9 MEJORA 37 EQUIPO DE MONITORIZACIÓN 150,00 5,00% 584,65 5,00% 129,67 0,2700 1,2 MEJORA 38 PROGRAMADOR HORARIO 425,30 100,00% 1.814,38 100,00% 280,19 0,8300 1,5 MEJORA 39 CAMBIO DE COMERCIALIZADORA ELÉCTRICA ,53% 1.078,70 - INMEDIATA MEJORA 40 COMPENSACIÓN DE ENERGÍA REACTIVA 1.986, ,00% 192,55-10,3 MEJORA 41 SUSTITUCIÓN DE FLUORESCENTES POR ECOTUBOS (58W) 6.297,83 40,43% 4.412,84 43,19% 725,35 2,0300 8,7 MEJORA 42 SUSTITUCIÓN DE FLUORESCENTES POR ECOTUBOS (36W) ,47 31,16% 6.677,67 35,79% 1.217,05 3, ,6 MEJORA 43 SUSTITUCIÓN DE INCANDESCENTES POR LED (40W) 276,21 70,00% 184,80 70,00% 44,73 0,0800 6,2 MEJORA 44 SUSTITUCIÓN DE INCANDESCENTES POR LED (100W) 858,67 83,00% 547,80 74,70% 92,63 0,2500 9,3 MEJORA 45 INSTALACIÓN DE DETECTORES DE PRESENCIA 6.717,10 83,07% 3.460,56 83,18% 660,89 1, ,2 MEJORA 46 INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR CREPUSCULAR 560,69 20,00% 271,92 20,00% 54,32 0, ,3 MEJORA 47 EQUIPO DE MONITORIZACIÓN 150,00 5,00% 4.039,30 5,00% 632,45 1,8500 0,2 MEJORA 48 PROGRAMACIÓN HORARIO 1.612,39 100,00% ,82 100,00% 1.943,88 5,7800 0,8 15

16 INVERSIÓN ( ) ENERGÉTICO ECONÓMICO % TOTAL (kwh) % TOTAL ( ) REDUCCIÓN G.E.I. (Tm CO2) AMORTIZACIÓN (AÑOS) MEJORA 49 CAMBIO DE COMERCIALIZADORA ELÉCTRICA ,86% 93,93 - INMEDIATA HAURRESKOLA MEJORA 50 OPTIMIZACIÓN DE POTENCIA CONTRATADA 500, ,44% 325,91-1,5 MEJORA 51 COMPENSACIÓN DE LA ENERGÍA REACTIVA 1.551, ,00% 113,94-13,6 MEJORA 52 SUSTITUCIÓN DE INCANDESCENTES POR LED 175,95 77,78% 16,72 65,78% 3,04 0, ,0 MEJORA 53 SUSTITUCIÓN DE FLUORESCENTES COMPACTAS POR LED 2.445,00 63,41% 596,04 43,25% 96,28 0, ,4 MEJORA 54 EQUIPO DE MONITORIZACIÓN 150,00 5,00% 287,45 5,00% 80,18 0,1319 1,9 MEJORA 55 PROGRAMADOR HORARIO 425,30 100,00% 1.065,65 100,00% 157,62 0,4891 2,7 MEJORA 56 TARIFA ELÉCTRICA ,53% 2.030,04 - INMEDIATA MEJORA 57 OPTIMIZACIÓN DE POTENCIA CONTRATADA 500, ,41% 128,36-3,9 MEJORA 58 BATERÍA DE CONDESADORES 2.324, ,00% 1.222,89-1,9 MEJORA 59 INSTALACIÓN SOLAR , ,91% 2.429,01 27, ,1 MEJORA 60 SUSTITUCIÓN DE FLUORESCENTES T8 (58W) 694,93 40,43% 478,08 43,12% 76,96 0,2200 9,0 MEJORA 61 SUSTITUCIÓN DE FLUORESCENTES T8 (36W 6h) 952,70 31,16% 756,49 34,70% 148,39 0,3500 6,4 MEJORA 62 SUSTITUCIÓN DE FLUORESCENTES T8 (36W 3h) 1.349,66 31,16% 535,85 35,13% 107,10 0, ,6 MEJORA 63 SUSTITUCIÓN DE INCADESCENTES POR LED (60W 3h) 381,92 80,00% 293,76 73,61% 60,60 0,1300 6,3 MEJORA 64 SUSTITUCIÓN DE INCADESCENTES POR LED (60W 6h) 381,92 80,00% 587,52 73,61% 121,21 0,2700 3,2 MEJORA 65 DETECTORES DE PRESENCIA (PASILLO DE ACCESO) 763,36 83,33% 771,22 83,33% 179,33 0,3500 4,3 MEJORA 66 DETECTORES DE PRESENCIA (PASILLO A FRONTÓN) 698,36 91,67% 270,98 91,67% 48,44 0, ,4 MEJORA 67 DETECTORES DE PRESENCIA (VESTUARIOS) 1.450,02 66,67% 1.054,84 66,67% 207,77 0,4800 7,0 MEJORA 68 DETECTORES DE PRESENCIA (HALL A PISCINA) 606,71 91,67% 175,14 91,67% 32,99 0, ,4 MEJORA 69 INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR CREPUSCULAR 484,51 33,33% 127,38 33,33% 23,99 0, ,2 MEJORA 70 EQUIPO DE MONITORIZACIÓN 150,00 5,00% 8.179,25 5,00% 1.189,34 3,7500 0,1 MEJORA 71 PROGRAMADOR HORARIO 425,30 100,00% 9.455,69 100,00% 1.460,20 4,3400 0,3 AYUNTAMIENTO Y BIBLIOTECA MEJORA 72 TARIFA ELÉCTRICA ,30% 807,05 - INMEDIATA MEJORA 73 OPTIMIZACIÓN DE POTENCIA CONTRATADA 500, ,68% 170,54-2,9 MEJORA 74 BATERÍA DE CONDENSADORES 1.551, ,00% 41,08-37,8 MEJORA 75 SUSTITUCIÓN DE FLUORESCENTES T8 (58W) 173,73 40,43% 205,40 42,61% 34,38 0,0900 5,1 MEJORA 76 SUSTITUCIÓN DE FLUORESCENTES T8 (36W) 2.222,97 31,16% 1.516,72 34,87% 276,61 0,7000 8,0 16

17 SALON POLIVALENTE HOGAR DEL JUBILADO Y CASA DE CULTURA ALUMBRADO PUBLICO INVERSIÓN ( ) ENERGÉTICO ECONÓMICO % TOTAL (kwh) % TOTAL ( ) REDUCCIÓN G.E.I. (Tm CO2) AMORTIZACIÓN (AÑOS) MEJORA 77 SUSTITUCIÓN DE FLUORESCENTES T8 (18W) 121,08 40,10% 78,14 44,80% 15,15 0,0400 8,0 MEJORA 78 SUSTITUCIÓN DE INCANDESCENTES POR LED (25W VELA) 364,90 84,00% 438,48 81,98% 128,14 0,2000 2,8 MEJORA 79 SUSTITUCIÓN DE INCANDESCENTES POR LED (60W, 3h) 763,83 80,00% 400,90 73,05% 75,46 0, ,1 MEJORA 80 SUSTITUCIÓN DE INCANDESCENTES POR LED (60W, 7,5h) 63,65 80,00% 83,52 73,05% 15,72 0,0400 4,0 MEJORA 81 INSTALACIÓN DE DETECTORES DE PRESENCIA 780,13 83,33% 417,60 83,33% 58,24 0, ,4 MEJORA 82 EQUIPO DE MONITORIZACIÓN EFERGY 150,00 5,00% 3.233,35 5,00% 486,41 1,4800 0,3 MEJORA 83 INSTALACIÓN DE RELOJ PROGRAMABLE (AYUNTAMIENTO) 577,66 100,00% 1.553,47 100,00% 121,93 0,7100 4,7 MEJORA 84 INSTALACIÓN DE RELOJ PROGRAMABLE (BIBLIOTECA) 425,30 100,00% 354,96 100,00% 27,86 0, ,3 MEJORA 85 CAMBIO DE COMERCIALIZADORA ELÉCTRICA ,44% 23,47 - INMEDIATA MEJORA 86 CAMBIO DE TARIFA DE GAS ,32% 5,42 - INMEDIATA MEJORA 87 OPTIMIZACIÓN DE POTENCIA CONTRATADA 500, ,40% 63,04-7,9 MEJORA 88 COMPENSACIÓN DE LA ENERGÍA REACTIVA 1.490, ,00% 14,06-106,0 MEJORA 89 EQUIPO DE MONITORIZACIÓN 150,00 5,00% 62,45 5,00% 34,11 0,0300 4,4 MEJORA 90 CAMBIO DE COMERCIALIZADORA ELÉCTRICA ,03% 102,93 - INMEDIATA MEJORA 91 OPTIMIZACIÓN DE POTENCIA CONTRATADA 500, ,40% 63,04-7,9 MEJORA 92 COMPENSACIÓN DE LA ENERGÍA REACTIVA 1.490, ,00% 44,14-33,8 MEJORA 93 SUSTITUCIÓN DE FLUORESCENTES T8 POR ECOTUBOS T ,84 31,16% 752,99 36,15% 151,02 0, ,6 MEJORA 94 SUSTITUCIÓN DE INCANDESCENTES POR LED (BAÑOS) 87,98 82,86% 11,60 71,12% 2,04 0, ,2 MEJORA 95 SUSTITUCIÓN DE INCANDESCENTES POR LED (BAÑOS) 439,89 80,00% 48,00 67,62% 8,63 0, ,0 MEJORA 96 DETECTORES DE PRESENCIA 953,42 87,50% 361,55 86,56% 71,33 0, ,4 MEJORA 97 EQUIPO DE MONITORIZACIÓN 150,00 5,00% 348,45 5,00% 73,19 0,1600 2,0 MEJORA 98 PROGRAMADOR HORARIO 425,30 100,00% 1.633,80 100,00% 252,30 0,7500 1,7 MEJORA 99 TARIFA ELÉCTRICA ,45% ,00 - INMEDIATA MEJORA 100 INSTALACIÓN DE SISTEMA DE TELEGESTIÓN SINAPSE ,90 17,71% ,37 18,46% ,85 64,3000 7,6 MEJORA 101 SUSTITUCIÓN LUMINARIAS MICENAS POR LED ,00 3,03% ,77 3,12% 3.723,83 11,0000 7,6 MEJORA 102 SUSTITUCIÓN LUMINARIAS CARANDINI POR LED ,00 15,61% ,78 13,53% ,70 56,6000 5,0 MEJORA 103 SUSTITUCIÓN LUMINARIAS FAROL VSAP POR LED ,40 5,83% ,72 5,05% 6.030,79 21, ,3 MEJORA 104 SUSTITUCIÓN LUMINARIAS VIALES VSAP 150W POR LED ,00 26,07% ,18 29,45% ,26 94,6000 5,7 17

18 INVERSIÓN ( ) ENERGÉTICO % TOTAL (kwh) % ECONÓMICO TOTAL (kwh) REDUCCIÓN G.E.I. (Tm CO2) AMORTIZACIÓN (AÑOS) MEJORA 105 SUSTITUCIÓN LUMINARIAS VIALES HM 70W POR LED ,60 1,48% ,81 2,36% 2.819,81 5,4000 8,6 MEJORA 106 INSTALACIÓN DE BATERÍA DE CONDENSADORES 1.987, ,21% 251,14-7,9 TOTAL ,33 38,64% ,01 60,90% ,68 324,05 6,5 18

19 En la siguiente tabla se resumen las reducciones de consumo, coste y emisiones de CO 2 si se aplican todas las propuestas de mejora: SITUACIÓN ACTUAL ALCANZABLE (%) CONSUMO ENERGÉTICO (kwh) , ,08 38,64% COSTE ANUAL ( ) , ,83 60,90% EMISIONES (TmCO 2 ) 502,34 178,29 64,51% Mostrado gráficamente: SITUACIÓN ACTUAL Y ALCANZABLE TRAS LAS PROPUESTAS DE MEJORA: OROZKO CONSUMO ENERGÉTICO (kwh) COSTE ANUAL ( ) EMISIONES (TmCO2) SITUACIÓN ACTUAL ALCANZABLE 19

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