REPÚBLICA DE PANAMÁ CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

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1 REPÚBLICA DE PANAMÁ CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Comportamiento de la Economía a través de sus Principales Indicadores Económicos y Financieros del Sector Público Al 31 de marzo de 2011 Junio de 2011

2 REPÚBLICA DE PANAMÁ CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Comportamiento de la Economía a través de sus Principales Indicadores Económicos y Financieros del Sector Público Al 31 de marzo de 2011 Junio de 2011

3 REPÚBLICA DE PANAMÁ CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Dirección de Asesoría Económica y Financiera GIOCONDA TORRES DE BIANCHINI Contralora General LUIS FELIPE ICAZA F. Subcontralor General EDWIN R. HERRERA Secretario General ALEXIS A. ARIAS C. Director Unidad de Análisis Económico y Financiero María De L. Nájera (Coordinadora) Verónica Del C. Castillo Seferina Melgar José Luis Pittí Erick Monrroy Carlos Saldaña Indira Suklal de Castillo Susana Acosta Luis E. Quesada Claudio Castillo Direcciones que participaron: Dirección de Métodos y Sistemas de Contabilidad Instituto Nacional de Estadística y Censo

4 ÍNDICE GENERAL Página No. RESUMEN EJECUTIVO x 1. PRINCIPALES INDICADORES DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA Producto Interno Bruto Trimestral (PIBT) Balanza de Pagos Cuenta Corriente Balanza de Bienes Balanza de Servicios Balanza de Renta Transferencias Corrientes Cuenta de Capital y Financiera Indicadores Sectoriales Representativos Industria manufacturera Construcción Generación de electricidad Consumo nacional de electricidad Facturación de agua en la República Venta de combustibles para consumo nacional Venta de automóviles nuevos Entrada de pasajeros residentes en el exterior y gastos efectuados Transporte y almacenaje Actividades de esparcimiento Actividad bursátil Exportaciones Monto de las exportaciones Volumen de las exportaciones Importaciones Zona Libre de Colón Contratos de trabajo y renuncias BALANCE FISCAL BALANCE FISCAL DEL SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO (SPNF) Ingresos Totales Gastos Totales Ahorro Corriente Total del SPNF Balance Primario Resultado del Balance Fiscal del SPNF BALANCE FISCAL DEL GOBIERNO CENTRAL Ingresos Totales Gastos Totales Ahorro Corriente Balance Primario Resultado del Balance Fiscal del Gobierno Central EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEL SECTOR PÚBLICO SECTOR PÚBLICO Ejecución Presupuestaria Ingresos (-) Pagos del Sector Público Balance Comparativo de la Relación Ingresos (-) Pagos del Sector Público Ejecución Presupuestaria Ingresos (-) Gastos del Sector Público Presupuesto de Ingresos Presupuesto de Gastos Comparativo de la Ejecución Presupuestaria Consolidada del Sector Público GOBIERNO CENTRAL Ejecución Presupuestaria Ingresos (-) Pagos del Gobierno Central Balance Comparativo de la Relación Ingresos (-) Pagos del Gobierno Central Ejecución Presupuestaria Ingresos (-) Gastos del Gobierno Central Presupuesto de Ingresos Presupuesto de Gastos Análisis del Financiamiento Presupuestario Ejecución Financiera del Presupuesto SECTOR DESCENTRALIZADO Ejecución Presupuestaria Ingresos (-) Pagos del Sector Descentralizado Balance comparativo de la Relación Ingresos (-) Pagos del Sector Descentralizado Ejecución Presupuestaria Ingresos (-) Gastos del Sector Descentralizado Presupuesto de Ingresos Presupuesto de Gastos..40

5 ÍNDICE GENERAL Página No. 4. ESTADO DE LA DEUDA PÚBLICA Deuda Contractual del Sector Público Variación de la Deuda Contractual del Sector Público Deuda Contractual del Gobierno Central Deuda externa Transacciones de bonos externos Deuda interna Desarrollo del mercado interno de capitales Deuda Contractual del Sector Descentralizado Deuda externa Deuda interna Reactivación y Contratación de Préstamos Pagos a la Caja de Seguro Social PLANILLA DEL SECTOR PÚBLICO Planilla acumulada: enero a marzo 2011 y Número de Empleados Sueldo Bruto Comparativo de la Planilla del Sector Público, Marzo 2011 y EXONERACIONES, SUBSIDIOS Y CONCESIONES Exoneración de Impuesto de Importación Certificación de Abono Tributario (C.A.T) Fiscalización a los Eurocertificados (EURO) Certificados de Fomento a las Agroexportaciones (CeFA) Devolución de Impuesto de Importación.. 88 ANEXOS 92 iv

6 Cuadro No. ÍNDICE DE CUADROS Página No. 1-1 EXPORTACIONES E IMPORTACIONES NACIONALES FOB, SEGÚN TIPO DE BIENES, PRIMER TRIMESTRE PRINCIPALES INDICADORES ECONÓMICOS DE LA INDUSTRIA MANUFACTURERA, ENERO-MARZO DE 2011 Y 2010, EN MILES DE KILOS... 6 PRODUCCIÓN DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS Y ALCOHOL RECTIFICADO, ENERO-MARZO DE 2011 Y 2010, EN MILES DE LITROS. 7 VALOR DE LAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y REPARACIONES, ENERO-MARZO DE 2011 Y 2010, EN MILES DE BALBOAS GENERACIÓN DE ELECTRICIDAD, ENERO-MARZO DE 2011 Y 2010, EN MILES DE KILOVATIOS OFERTA Y DEMANDA AGREGADA DE ELECTRICIDAD, ENERO-MARZO DE 2011 Y 2010, EN MILES DE KILOVATIOS CONSUMO DE ELECTRICIDAD, ENERO-MARZO DE 2011 Y 2010, EN MILES DE KILOVATIOS FACTURACIÓN DE AGUA EN LA REPÚBLICA, ENERO-MARZO DE 2011 Y 2010, EN MILES DE GALONES VENTA DE AUTOMÓVILES NUEVOS, ENERO-MARZO DE 2011 Y ENTRADA DE PASAJEROS RESIDENTES EN EL EXTERIOR Y GASTOS EFECTUADOS, ENERO-MARZO DE 2011 Y MOVIMIENTO DE CARGA Y DE CONTENEDORES DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL, ENERO-MARZO DE 2011 Y 2010, EN TONELADAS MÉTRICAS Y EN TEU's ACTIVIDADES DE ESPARCIMIENTO, ENERO-MARZO DE 2011 Y 2010, EN MILES DE BALBOAS EXPORTACIONES REGISTRADAS (FOB), ENERO-MARZO DE 2011 Y 2010, EN MILES DE BALBOAS EXPORTACIONES REGISTRADAS, ENERO-MARZO DE 2011 Y 2010, EN MILES DE KILOS NETOS IMPORTACIONES REGISTRADAS (CIF), ENERO-MARZO DE 2011 Y 2010, EN MILES DE BALBOAS CONTRATOS DE TRABAJOS Y RENUNCIAS, ENERO-MARZO DE 2011 Y 2010, EN UNIDADES PRODUCTO INTERNO BRUTO TRIMESTRAL A PRECIOS DE COMPRADOR EN LA REPÚBLICA, SEGÚN CATEGORÍA DE ACTIVIDAD ECONÓMICA, A PRECIOS DE 1996: AÑOS COMPOSICIÓN PORCENTUAL DEL PRODUCTO INTERNO BRUTO TRIMESTRAL, A PRECIOS DE COMPRADOR EN LA REPÚBLICA, SEGÚN CATEGORÍA DE ACTIVIDAD ECONÓMICA A PRECIOS DE 1996: PRIMER TRIMESTRE PRINCIPLAES INDICADORES ECONÓMICOS DE LA REPÚBLICA Y SUS VARIACIONES PORCENTUALES PERÍODO: ENERO-MARZO: A 3-2B BALANCE FISCAL, SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO, AL 31 DE MARZO DE 2011 Y 2010, EN MILLONES DE BALBOAS BALANCE FISCAL, OPERACIONES DEL GOBIERNO CENTRAL, AL 31 DE MARZO DE 2011 Y 2010, EN MILLONES DE BALBOAS BALANCE PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO, AL 31 DE MARZO DE 2011, EN MILLONES DE BALBOAS BALANCE COMPARATIVO DE INGRESOS (-) PAGOS DEL SECTOR PÚBLICO, AL 31 DE MARZO DE 2011 Y 2010, EN MILLONES DE BALBOAS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL SECTOR PÚBLICO, AL 31 DE MARZO DE 2011, EN MILLONES DE BALBOAS v GASTOS DE INVERSIÓN DEL SECTOR PÚBLICO, AL 31 DE MARZO DE 2011, EN MILLONES DE BALBOAS... 30

7 Cuadro No. ÍNDICE DE CUADROS Página No A EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA CONSOLIDADA DEL SECTOR PÚBLICO, AL 31 DE MARZO DE 2011, EN MILLONES DE BALBOAS COMPARATIVO DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA CONSOLIDADA DEL SECTOR PÚBLICO, AL 31 DE MARZO DE 2011, EN MILLONES DE BALBOAS EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS (-) PAGOS DEL GOBIERNO CENTRAL, AL 31 DE MARZO DE 2011, EN MILLONES DE BALBOAS BALANCE COMPARATIVO DE INGRESOS (-) PAGOS DEL GOBIERNO CENTRAL, AL 31 DE MARZO DE 2011 Y 2010, EN MILLONES DE BALBOAS COMPARACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE INGRESOS DEL GOBIERNO CENTRAL, AL 31 DE MARZO DE 2011 Y 2010, EN MILLONES DE BALBOAS EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS DEL GOBIERNO CENTRAL, AL 31 DE MARZO DE 2011, EN MILLONES DE BALBOAS COMPARACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE GASTOS DEL GOBIERNO CENTRAL, AL 31 DE MARZO DE 2011 Y 2010, EN MILLONES DE BALBOAS EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS (-) PAGOS DEL SECTOR DESCENTRALIZADO, AL 31 DE MARZO DE 2011, EN MILLONES DE BALBOAS BALANCE COMPARATIVO DE INGRESOS (-) PAGOS DEL SECTOR DESCENTRALIZADO, AL 31 DE MARZO DE 2011 Y 2010, EN MILLONES DE BALBOAS EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS DEL SECTOR DESCENTRALIZADO, AL 31 DE MARZO DE 2011, EN MILLONES DE BALBOAS COMPARACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS DEL SECTOR DESCENTRALIZADO, AL 31 DE MARZO DE 2011 Y 2010, EN MILLONES DE BALBOAS 40 EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS DEL SECTOR DESCENTRALIZADO, AL 31 DE MARZO DE 2011, EN MILLONES DE BALBOAS COMPARACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS DEL SECTOR DESCENTRALIZADO, AL 31 DE MARZO DE 2011 Y 2010, EN MILLONES DE BALBOAS.. 41 INFORME COMPARATIVO DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEL GOBIERNO CENTRAL, AL 31 DE MARZO DE 2011 Y 2010, EN MILLONES DE BALBOAS 42 EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS DEL GOBIERNO CENTRAL, AL 31 DE MARZO DE 2011, EN MILLONES DE BALBOAS.. 43 EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEL GOBIERNO CENTRAL, AL 31 DE MARZO DE 2011, EN MILLONES DE BALBOAS INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS DEL GOBIERNO CENTRAL, AL 31 DE MARZO DE 2011, EN MILLONES DE BALBOAS 45 INFORME COMPARATIVO DE LA RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL GOBIERNO CENTRAL, AL 31 DE MARZO DE 2011 Y 2010, EN MILLONES DE BALBOAS 46 PARTICIPACIÓN EN UTILIDADES Y APORTES DE EMPRESAS, AL 31 DE MARZO DE 2011, EN MILLONES DE BALBOAS EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS DEL GOBIERNO CENTRAL, POR OBJETO DE GASTO, AL 31 DE MARZO DE 2011, EN MILLONES DE BALBOAS 48 EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS POR INSTITUCIÓN DEL GOBIERNO CENTRAL, AL 31 DE MARZO DE 2011, EN MILLONES DE BALBOAS 49 vi INFORME COMPARATIVO DE GASTOS DEL GOBIERNO CENTRAL, POR OBJETO DE GASTO, AL 31 DE MARZO DE 2011 Y 2010, EN MILLONES DE BALBOAS 50

8 Cuadro No. ÍNDICE DE CUADROS Página No INFORME COMPARATIVO DE GASTOS DEL GOBIERNO CENTRAL, POR INSTITUCIÓN, AL 31 DE MARZO DE 2011 Y 2010, EN MILLONES DE BALBOAS FINANCIAMIENTO PRESUPUESTARIO DEL GOBIERNO CENTRAL, AL 31 DE MARZO DE 2011, EN MILLONES DE BALBOAS EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PRESUPUESTO DEL GOBIERNO CENTRAL, AL 31 DE MARZO DE 2011, EN MILLONES DE BALBOAS EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEL SECTOR DESCENTRALIZADO, AL 31 DE MARZO DE 2011, EN MILLONES DE BALBOAS COMPARATIVO DE LA EJECUCIÓN DE INGRESOS DEL SECTOR DESCENTRALIZADO, AL 31 DE MARZO DE 2011 Y 2010, EN MILLONES DE BALBOAS A EJECUCIÓN DE INGRESOS DEL SECTOR DESCENTRALIZADO, AL 31 DE MARZO DE 2011, EN MILLONES DE BALBOAS B EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS DEL SECTOR DESCENTRALIZADO, AL 31 DE MARZO DE 2010, EN MILLONES DE BALBOAS EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS Y PAGOS (FUNCIONAMIENTO E INVERSIÓN) DEL SECTOR DESCENTRALIZADO, AL 31 DE MARZO DE 2011, EN MILLONES DE BALBOAS A EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS Y PAGOS DE FUNCIONAMIENTO DEL SECTOR DESCENTRALIZADO, AL 31 DE MARZO DE 2011, EN MILLONES DE BALBOAS B EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS Y PAGOS DE INVERSIONES DEL SECTOR DESCENTRALIZADO, AL 31 DE MARZO DE 2011, EN MILLONES DE BALBOAS DEUDA CONTRACTUAL DEL SECTOR PÚBLICO, AL 31 DE MARZO DE 2011, EN MILLONES DE DE BALBOAS VARIACIÓN DE LA DEUDA CONTRACTUAL DEL SECTOR PÚBLICO, AL 31 DE MARZO DE 2011, EN MILLONES DE BALBOAS DEUDA CONTRACTUAL DEL SECTOR PÚBLICO, AL 31 DE DICIEMBRE DE Y AL 31 DE MARZO DE 2011, EN MILLONES DE BALBOAS VARIACIÓN ABSOLUTA Y TASA DE CRECIMIENTO DE LA DEUDA CONTRACTUAL DEL SECTOR PÚBLICO, AL 31 DE DICIEMBRE Y AL 31 DE MARZO DE 2011, EN MILLONES DE BALBOAS PROGRAMA DE REDENCIÓN DE LOS BONOS EXTERNOS, PERÍODO , EN MILLONES DE BALBOAS DETALLE DE LAS EMISIONES DE NOTAS DEL TESORO, AL 31 DE MARZO DE 2011, EN MILLONES DE BALBOAS SALDO COMPARATIVO DE LA DEUDA CONTRACTUAL DEL SECTOR PÚBLICO, AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 Y 31 DE MARZO DE 2011, EN MILLONES DE BALBOAS SALDO COMPARATIVO DE LA DEUDA CONTRACTUAL DEL GOBIERNO CENTRAL, AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 Y 31 DE MARZO DE 2011, EN MILLONES DE BALBOAS SALDO COMPARATIVO DE LA DEUDA CONTRACTUAL DEL SECTOR DESCENTRALIZADO, AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 Y 31 DE MARZO DE 2011, EN MILLONES DE BALBOAS DETALLE DE FINANCIAMIENTOS CONTRATADOS EN PROCESO DE DESEMBOLSO DEL SECTOR PÚBLICO AL 31 DE MARZO DE 2011, EN MILLONES DE BALBOAS PAGOS EN EFECTIVO A LA CAJA DE SEGURO SOCIAL DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2011, EN MILLONES DE BALBOAS vii

9 Cuadro No. ÍNDICE DE CUADROS Página No. 5-1 COMPARATIVO DEL PROMEDIO DE EMPLEADOS DE LA PLANILLA DEL SETOR PÚBLICO, POR SECTOR AÑO: ENERO - MARZO 2011 Y NÚMERO DE EMPLEADOS DEL SECTOR PÚBLICO, ENERO-MARZO, AÑO: 2011 Y NÚMERO DE EMPLEADOS SEGÚN LA CONDICIÓN DE EVENTUALES O PERMANENTES, ENERO - MARZO DE COMPARATIVO DEL SUELDO BRUTO ACUMULADO DE LA PLANILLA DEL SECTOR PÚBLICO, POR SECTOR, PERÍODO: ENERO-MARZO , EN MILES DE BALBOAS SUELDO BRUTO DE LA PLANILLA DEL SECTOR PÚBLICO, PERÍODO: ENERO-MARZO , EN MILES DE BALBOAS SUELDO BRUTO SEGÚN LA CONDICIÓN DE EVENTUALES O PERMANENTES, ENERO - MARZO DE COMPARATIVO DE LA PLANILLA DEL SECTOR PÚBLICO, POR SECTOR, AÑO: MARZO NÚMERO DE EMPLEADOS PERMANENTES Y EVENTUALES, SEGÚN LA PLANILLA DEL SECTOR PÚBLICO ENERO-MARZO DE SUELDO BRUTO MENSUAL Y ACUMULADO DE FUNCIONARIOS PERMANENTES Y EVENTUALES, ENERO-MARZO DE 2011, EN MILES DE BALBOAS NÚMERO DE EMPLEADOS PERMANENTES Y EVENTUALES, EN EL SECTOR PÚBLICO, ENERO-MARZO DE SUELDO BRUTO MENSUAL Y ACUMULADO DE FUNCIONARIOS PERMANENTES Y EVENTUALES DEL SECTOR PÚBLICO, ENERO-MARZO DE 2010, EN MILES DE BALBOAS SUELDO BRUTO MENSUAL Y NÚMERO DE EMPLEADOS, PERMANENTES Y EVENTUALES, EN EL SECTOR PÚBLICO, MARZO DE EXONERACIONES E INCENTIVOS FISCALES, REFRENDADOS POR LA CONTRALORÍA GENERAL, AL 31 DE MARZO DE 2011, EN BALBOAS BENEFICIOS Y CONCESIONES REFRENDADOS POR CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, AL 31 DE MARZO DE 2011 (P), EN BALBOAS COSTO DE LA MERCADERÍA E IMPUESTO DE IMPORTACIÓN EXONERADO A LOS DISTINTOS SECTORES, AL 31 DE MARZO DE 2011 (P), EN BALBOAS BENEFICIOS AL SECTOR EXPORTADOR DE PRODUCTOS NO TRADICIONALES REFRENDADOS POR LA CONTRALORÍA GENERAL, POR ORDEN DE VALOR, AL 31 DE MARZO DE 2011 (P), EN BALBOAS BENEFICIOS REFRENDADOS POR LA CONTRALORÍA GENERAL AL SECTOR AGROEXPORTADOR DE PRODUCTOS NO TRADICIONALES, POR ORDEN DE VALOR, AL 31 DE MARZO DE 2011 (P), EN BALBOAS 91 viii

10 Gráfica No. ÍNDICE DE GRÁFICAS Página No. 1-1 VARIACIÓN PORCENTUAL DEL PRODUCTO INTERNO BRUTO TRIMESTRAL, A PRECIOS DE 1996: AÑOS 2009 A SALDO EN LA CUENTA CORRIENTE DE LA BALANZA DE PAGOS DE PANAMÁ, AÑOS: COMPOSICIÓN DE LA INVERSIÓN DIRECTA EXTRANJERA EN PANAMÁ: PRIMER TRIMESTRE SACRIFICIO DE GANADO VACUNO Y PORCINO, ENERO-MARZO DE 2011 Y VENTA DE COMBUSTIBLE PARA EL CONSUMO NACIONAL, ENERO-MARZO DE 2011 Y INGRESOS Y TONELADAS NETAS TRANSPORTADAS POR EL CANAL DE PANAMÁ, ENERO-MARZO DE 2011 Y VOLUMEN NEGOCIADO EN MERCADO PRIMARIO, SECUNDARIO Y DE RECOMPRAS, ENERO-MARZO DE 2011 Y IMPORTACIONES REGISTRADAS (CIF), ENERO-MARZO 2011 (P) Y IMPORTACIONES Y REEXPORTACIONES DE LA ZONA LIBRE DE COLÓN, ENERO-MARZO 2011 Y 2010, EN MILLONES DE BALBOAS RELACIÓN DEUDA CONTRACTUAL/PRODUCTO INTERNO BRUTO (PIB) : AÑOS Y AL 31 DE MARZO DE ix

11 RESUMEN EJECUTIVO PRINCIPALES INDICADORES DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA Producto Interno Bruto (PIB) El Producto Interno Bruto Trimestral (PIBT), en el primer trimestre de 2011, mostró un crecimiento de 9.7%, con respecto al mismo periodo del Este PIBT valorado a precios de 1996, se cifró en B/.5,432.2 millones para el trimestre compilado, que corresponde a un aumento de B/ millones. De las actividades relacionadas con la economía interna, se destacaron en este trimestre, la industria manufacturera, explotación de minas y canteras, construcción, generación hidráulica de energía eléctrica y transmisión de electricidad; el comercio, hoteles y restaurantes, telecomunicaciones, intermediación financiera, propiedad de vivienda, educación privada, auxiliares financieros, el gobierno general y las actividades sociales y personales de servicios, principalmente la radio y televisión. Registraron variaciones con signo negativo, los cultivos de cereales, la floricultura y el ganado lechero. De las actividades orientadas al resto del mundo mostraron comportamiento positivo las operaciones del Canal de Panamá, la actividad portuaria y el transporte aéreo; disminuyeron los cultivos de frutas diversas, el banano, el café y la pesca. Balanza de Pagos En el primer trimestre de 2011, la Cuenta Corriente registró un saldo negativo de B/ millones, como resultado de déficits de B/.1,426.4 millones, en el componente de Bienes y de B/ millones en el de Renta; mientras que la Balanza de Servicios y las Transferencias Corrientes presentaron saldos positivos de B/.1,052.5 millones y B/.67.5 millones, respectivamente. La Cuenta de Capital y Financiera registró un saldo positivo de B/ millones que representa un aumento de B/ millones con respecto al primer trimestre del año anterior; en respuesta a un mayor crecimiento de la demanda interna ante la recuperación de las actividades productivas domésticas. La inversión directa extranjera aumentó en 20.8%, cifrándose en un monto de B/ millones en este primer trimestre. Indicadores Sectoriales Representativos En la industria manufacturera, el sacrificio de ganado vacuno aumentó 9.6% respecto a igual período de 2010 y el sacrificio de ganado porcino en 8.7%. En la construcción, el valor declarado en la adquisición de los permisos para realizar construcciones, adiciones y reparaciones aumentó en 18.9%; de éstos, la solicitud para construcción de obras residenciales aumentó en 11.1% y para obras no residenciales aumentó en 26.2%. x

12 La generación de electricidad aumentó en 3.2%, debido al aumento en la generación de energía hidráulica de 31.4%; mientras que la generación de energía térmica disminuyó en 15.6% y la generada por la Autoridad del Canal de Panamá en 22.2%. La facturación de agua registró un incremento en el consumo de 1.5% La venta de automóviles nuevos aumentó en 27.3% y la venta de combustibles en 4.1%. La entrada al país de pasajeros residentes en el exterior aumentó en 12.5% y los gastos efectuados por los mismos en 11.1%. El ingreso por peaje registrado por la Autoridad del Canal de Panamá aumentó en 26.8%, y en el Sistema Portuario Nacional el movimiento de carga en toneladas métricas aumentó 6.4% y el movimiento de contenedores TEU s en 30.4%. Las actividades de esparcimiento aumentaron en 8.4%, y la actividad bursátil en 8.5%. El valor de las exportaciones disminuyó en 10.0%, mientras que el volumen exportado aumentó en 1.3%. El monto CIF de las importaciones se cifró en B/.2,484.8 millones, que comparado con su similar del 2010 (B/.2,069.3 millones) representa un incremento de 20.1%, destacando las importaciones de bienes de capital con 32.8%. BALANCE FISCAL Para el Sector Público No Financiero (SPNF), el resultado del Balance Fiscal presentado por el Ministerio de Economía y Finanzas, registra un déficit de B/ millones, es decir, 0.9% del Producto Interno Bruto (PIB) estimado para este año; para el mismo período de 2010 se registró un déficit de B/ millones, es decir 0.4% del PIB. Este resultado se enmarca en los rangos permitidos en la Ley No.34 de 2008, su posterior modificación mediante Ley No.32 de 26 de junio de 2009, y la dispensa temporal de los límites financieros sobre el déficit fiscal por emergencia nacional aprobado a través de la Resolución de la Asamblea Nacional No.58 de 28 de marzo de Para el Gobierno Central el balance fiscal registró un déficit cifrado en B/ millones, que representa el 1.1% del PIB corriente estimado. Con respecto al registrado a igual período del 2010, el cual se cifró en B/ millones, (0.5% del PIB), se observa un aumento del déficit de B/ millones. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEL SECTOR PÚBLICO El Sector Público (Gobierno Central y Sector Descentralizado) en la relación ingresos (-) pagos, registró un saldo positivo de B/ millones, obtenido de un total de ingresos de B/.3,202.7 millones de los que se realizaron pagos por B/.2,740.2 millones. Este saldo es inferior en B/ millones al registrado a igual período del En la relación ingresos (-) gastos 1, el Sector Público registró una diferencia negativa estacional de B/.24.6 millones, obtenido de un total de ingresos netos de B/.2,842.0 millones, contra un total 1 Se refiere al devengado. El devengado es el registro de la obligación de pagar por los bienes o servicios recibidos, entregados por el proveedor. xi

13 de gastos netos devengados por B/.2,866.6 millones. Esta diferencia negativa de B/.24.6 millones es inferior en B/.81.2 millones a la diferencia negativa de B/ registrada a igual período de El Gobierno Central registró un saldo positivo de B/.69.4 millones en la relación ingresos (-) pagos, lo que equivale a una variación de B/.12.6 millones (22.2%) en el incremento de saldos, con respecto al mismo período del En la relación ingresos (-) gastos, obtuvo un resultado negativo estacional de B/ millones, dada una recaudación de B/.1,728.8 millones y un total de gastos devengados por B/.2,050.3 millones. El Sector Descentralizado, con una recaudación total de B/.1,473.9 millones, y pagos por la suma de B/.1,080.9 millones, registró un saldo positivo de B/ millones, saldo inferior en B/ millones (29.7%) al obtenido en igual período del 2010 (B/ millones). En la relación ingresos (-) gastos se registró un resultado favorable de B/ millones, al aplicarle al total de ingresos recibidos de B/.1,473.9 millones, un total de gastos devengados por B/.1,177.0 millones. ESTADO DE LA DEUDA PÚBLICA La deuda contractual del sector público ascendió a B/.11,922.3 millones al 31 de marzo de Con respecto al saldo de B/.11,629.5 millones registrado al 31 de diciembre de 2010, se observa un aumento neto de B/ millones. De esta variación, a la deuda externa le corresponde un aumento de B/ millones y a la deuda interna un aumento de B/ millones. El aumento de B/ millones en la deuda contractual del sector público, está directamente relacionada con la obtención de recursos para fortalecer el flujo de caja para los proyectos contemplados en el plan de inversiones. La relación deuda contractual/pib, se cifra en 39.8%, que es la más baja obtenida en los últimos veinte años. PLANILLA DEL SECTOR PÚBLICO La planilla del sector público registró en el período enero-marzo de 2011 un promedio mensual de 174,060 funcionarios y un monto acumulado en sueldo bruto de B/ millones. Para el período enero-marzo de 2010, ésta registró un promedio mensual de 164,684 funcionarios y un monto acumulado en sueldo bruto de B/ millones. Los incrementos en el número promedio de empleados se dieron en el sector de seguridad pública con 2,619, el sector educación con 2,611, salud con 1,331, el grupo de instituciones con leyes especiales con 668, las instituciones nuevas con 423 y el resto de las instituciones con 1,725. Por otro lado, los incrementos en el sueldo bruto acumulado por sector, se dieron, principalmente, en educación con B/.14.0 millones, salud con B/.11.3 millones, seguridad pública con B/.4.6 millones, leyes especiales con B/.4.3 millones, instituciones nuevas con B/.1.9 millones y el resto de las instituciones con B/.7.8 millones. xii

14 EXONERACIONES, SUBSIDIOS Y CONCESIONES Las exoneraciones e incentivos fiscales refrendados por la Contraloría General, representaron un sacrificio fiscal de B/.22.2 millones, compuesto por Exoneraciones de Impuestos de Importación, Certificados de Abono Tributario, Eurocertificados, Certificados de Fomento a las Agroexportaciones y Devoluciones de Impuesto de Importación. En el primer trimestre se examinaron 4,152 solicitudes de exoneración de Impuesto de Importación, que alcanzaron un valor C.I.F. de B/ millones y exoneraciones por B/.16.4 millones. Se refrendaron 147 Certificados de Abono Tributario, que registraron un valor de B/.1.7 millones y 128 certificados de incentivo a la exportación (Eurocertificados), por un valor de B/.1.0 millón. El incentivo al sector agroexportador se cifró en B/.3.1 millones a través del refrendo de 524 Certificados de Fomento a la Agroexportación (CeFA). CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES Los resultados favorables obtenidos en el período en estudio, son producto de una buena gestión administrativa fiscal, presupuestaria y de la deuda pública, enmarcada en los planes y programas de desarrollo económico del Plan Estratégico del Gobierno, para el período No obstante lo anterior, es prudente reiterar a los administradores institucionales que la ejecución presupuestaria para el presente año debe enmarcarse bajo criterios de racionalidad y necesidades objetivas en los gastos de funcionamiento (especialmente en el Gobierno Central). Adicionalmente, se deben implementar mecanismos que permitan agilizar la ejecución de los presupuestos de inversión los cuales siguen, como tradicionalmente ocurre, con baja ejecución en los primeros meses del año, con respecto a lo asignado que incluyan programas sociales y de infraestructuras físicas, los que a su vez impulsarán el crecimiento de otros indicadores económicos, tales como el nivel de empleo y el consumo. No obstante, debemos resaltar que de los montos comprometidos en el presupuesto de inversiones se observa un dinamismo en los saldos de contratos por ejecutar. En el caso de la administración presupuestaria en su conjunto, es recomendable que antes de aprobar créditos adicionales se evalúen los saldos disponibles no ejecutados por partidas para que el uso de los recursos sea más eficiente. Además, la ejecución de pagos y compromisos debe ser consistente y equilibrada con los resultados de las recaudaciones, más que todo en lo que a la administración del Tesoro se refiere. Por otro lado, es importante que se establezcan, como estrategia financiera preventiva, programas de ahorros, con carácter de reserva, para atender compromisos que no están cargados a la presente vigencia presupuestaria, orientados a la construcción de proyectos públicos. En cuanto a la planilla del Sector Público, es recomendable que la tasa de contratación de personal a laborar en el Estado se de sobre el marco de los objetivos, los programas de trabajo y requerimientos reales orientados a aumentar la productividad en el Sector Público. xiii

15 1. PRINCIPALES INDICADORES DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA

16 1 PRINCIPALES INDICADORES DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA 1.1 Producto Interno Bruto Trimestral (PIBT) Gráfica No.1-1 VARIACIÓN PORCENTUAL DEL PRODUCTO INTERNO BRUTO TRIMESTRAL, A PRECIOS DE 1996: AÑOS 2009/08 A 2011/ Porciento I II III IV 10-I II III IV 11-I Var % Trimestres El desempeño de la economía panameña en el primer trimestre de 2011, medido a través del Producto Interno Bruto Trimestral (PIBT), mostró un crecimiento de 9.7%, con respecto al periodo similar del Este PIBT valorado a precios de 1996, se cifró en B/.5,432.2 millones para el trimestre compilado, que corresponde a un aumento de B/ millones. (Ver Cuadro No.1-17) De las actividades relacionadas con la economía interna, se destacaron en este trimestre, la industria manufacturera, explotación de minas y canteras, construcción, generación hidráulica de energía eléctrica y transmisión de electricidad; el comercio, hoteles y restaurantes, telecomunicaciones, intermediación financiera, propiedad de vivienda, educación privada, auxiliares financieros, el gobierno general y las actividades sociales y personales de servicios, principalmente la radio y televisión. Registraron variaciones con signo negativo, los cultivos de cereales, la floricultura y el ganado lechero. De las actividades orientadas al resto del mundo mostraron comportamiento positivo las operaciones del Canal de Panamá, la actividad portuaria y el transporte aéreo; disminuyeron los cultivos de frutas diversas, el banano, el café y la pesca. 1.2 Balanza de Pagos Cuenta Corriente Las transacciones que realiza Panamá con el resto del mundo, para el primer trimestre de 2011, registró en la Cuenta Corriente un saldo negativo de B/ millones, como resultado de déficits de B/.1,426.4 millones en el componente de Bienes y de B/ millones en el de Renta; mientras que la Balanza de Servicios y las Transferencias Corrientes presentaron saldos positivos de B/.1,052.5 millones y B/.67.5 millones, respectivamente. (Véase detalles de la Balanza de Pagos en el Anexo No.2)

17 Gráfica No.1-2. SALDO EN LA CUENTA CORRIENTE DE LA BALANZA DE PAGOS DE PANAMÁ: AÑOS , ,000.0 Millones de balboas , , ,000.0 Cuenta Corriente Bienes Servicios Renta Transferencias Corrientes , , Balanza de Bienes Las exportaciones nacionales FOB para el primer trimestre de 2011 alcanzaron la suma de B/ millones, que corresponde a un descenso de 10.0%, mostrando un decrecimiento de 27.6% en los productos agrícolas y 0.1% en los no agrícolas, con respecto a igual periodo del año anterior. Entre los productos agrícolas que motivaron la caída se encuentran el melón, sandía y piña con disminuciones del 61.2%, 54.6% y 16.9%, respectivamente, debido fundamentalmente a la extensión de la estación lluviosa de 2010 a los meses de enero y febrero de este año. Cuadro No.1-1. EXPORTACIONES E IMPORTACIONES NACIONALES FOB, SEGÚN TIPO DE BIENES: PRIMER TRIMESTRE Tipo de bienes Exportaciones e Importaciones Nacionales fob 1/ (en miles de balboas) Exportaciones 175, , Productos agrícolas 50,979 70, Productos no agrícolas 124, , Importaciones 2,256,014 1,871, Bienes de consumo 1,081, , Bienes intermedios 593, , Bienes de capital 581, , Balanza comercial -2,080,154-1,676, / Excluye transacciones de la Zona Libre de Colón y de las Zonas Procesadoras para la Exportación. Variación porcentual No obstante, hubo algunos bienes que mejoraron su desempeño como el banano, cuyas exportaciones sumaron B/.19.9 millones con un crecimiento de 15.3% y el café, que con B/.5.7 millones, mostró un crecimiento de 16.1%. Durante este primer trimestre del año, las importaciones nacionales FOB sumaron B/.2,256.0 millones alcanzando un incremento del 20.5% respecto a igual periodo de 2010, por el 3

18 dinamismo económico que experimenta Panamá, que influye sobre las compras de bienes y servicios en el exterior. Del total importado, los bienes de capital fueron los productos que más ingresaron al país, con un repunte de 35.4%, utilizados en la construcción, transporte y telecomunicaciones. En tanto, los bienes intermedios y materias primas destinadas a la industria y la agricultura, aumentaron en 19.7%; mientras que la importación de bienes de consumo tales como productos domésticos crecieron en 14.2%. El movimiento comercial en la Zona Libre de Colón, para los tres primeros meses del 2011 registró un monto de B/.6,165.0 millones, mostrando un crecimiento de 39.0% en su valor y 13.9% en el volumen, comparado con igual periodo de 2010, motivado principalmente por la recuperación económica mundial, el registro de nuevas empresas en esta zona franca y el aumento de la capacidad de almacenaje. Los productos más comercializados fueron la materia prima para medicamentos y los fármacos como productos terminados, seguidos de los textiles, ropa de cuero, reproductores de DVD, televisores, relojes y zapatillas. Los principales compradores siguen siendo: Venezuela, Ecuador y Colombia. Entre los grandes proveedores tenemos a China, con B/.1,035.9 millones y Singapur con B/ millones; vendiendo entre ambos, el 61.6% de las mercancías comercializadas en la zona franca Balanza de Servicios El superávit en la Balanza de Servicios se incrementó en 26.8% con relación al primer trimestre del año anterior, como resultado del aumento en el saldo positivo del monto de peajes de la Autoridad del Canal de Panamá, que reportó ingresos por la suma de B/ millones, alcanzando un incremento de 26.8%, con respecto a igual periodo del año anterior. Se registró una entrada de 1,143,442 visitantes al país, (49.0% corresponde a turistas y excursionistas y el resto son visitas del día de personas en tránsito directo y tripulantes). El aporte en moneda nacional fue de B/ millones, es decir, B/.48.9 millones de aumento con respecto al año pasado. La continua tendencia creciente del flujo de divisas aportado por la industria del turismo se explica por la creación de nuevas conexiones aéreas con Europa, África y Oriente, la creación de nuevos hoteles que ofrecen además salones de reuniones comerciales, Spa y diversas actividades de playa y por la llegada de nuevos cruceros al Caribe panameño. Todo esto como resultado de la intensa promoción turística del país, a nivel internacional. La curva ascendente en los ingresos que traía la industria de las telecomunicaciones en Panamá desde 2005 comenzó a caer en el Para el primer trimestre del 2011, esta tendencia continúa al bajar los ingresos a B/.58.5 millones, de B/.61.7 millones que se registró el año pasado, a una disminución de 5.2%. Este retroceso en los ingresos obedece, en parte a un menor tráfico de llamadas externas en el servicio de la telefonía fija por parte de los usuarios, quienes prefirieron utilizar la telefonía móvil, la cual mostró una reducción en el precio por minuto hablado. Igualmente, los centros de llamada locales reportaron menores ingresos debido a una lenta rotación de la actividad de sus clientes externos, principalmente de los Estados Unidos Balanza de Renta El saldo deficitario de la Balanza de Renta, se redujo en B/.96.2 millones, debido a mayores cobros de intereses sobre las inversiones del sector bancario. Es importante mencionar que las utilidades de las empresas de inversión directa extranjera alcanzaron un total de B/ millones, debido al buen desempeño que mantienen estas empresas. 4

19 Transferencias Corrientes El Saldo positivo de las Transferencias Corrientes, alcanzó B/.67.5 millones, impulsado por mayores recaudos consulares y pensiones de gobiernos extranjeros Cuenta de Capital y Financiera La Cuenta de Capital y Financiera registró un saldo positivo de B/ millones, que representa un aumento de B/ millones con respecto al primer trimestre del año anterior; en respuesta a un mayor crecimiento de la demanda interna, ante la recuperación de las actividades productivas domésticas. En este período, se resalta una mayor afluencia de capitales al país, reflejada en los crecimientos de los componentes: Inversión Directa Extranjera (IDE), que aumentó en 20.8%, los pasivos de cartera y de otra inversión y en las reservas brutas del país. Gráfica No.1-3. COMPOSICIÓN DE LA INVERSIÓN DIRECTA EXTRANJERA EN PANAMÁ: PRIMER TRIMESTRE 2011 Otro capital 12% Utilidades reinvertidas 44% Acciones y otras participaciones 44% La cifra preliminar de este trimestre de la IDE, muestra un monto de B/ millones, apoyada por la mayor adquisición de acciones por no residentes, en industrias de procesamiento de bienes alimenticios, infraestructura inmobiliaria y hotelera; y por la mayor reinversión de beneficios en B/ millones. De las operaciones externas del Centro Bancario Internacional, en los bancos locales hubo un mayor dinamismo de los depósitos captados del extranjero, por más de B/ millones (el cual se registra como pasivo en otra inversión ), lo cual permitió una expansión de sus activos externos, por encima del 100% en la cartera de crédito y de 22.6% en el portafolio de inversiones. Éstas últimas se concentran principalmente en las regiones del Norte y Centro de América. Otro flujo importante de capital al país se originó con el desembolso de B/ millones, de los que la mayor parte, provino de la colocación de bonos de deuda externa pública denominados Samurai, en distintos inversionistas institucionales de Japón. Finalmente, las reservas brutas del país reflejaron una disminución neta de B/ millones, explicada por los retiros de depósitos, ubicados en plazas extranjeras. 5

20 1.3 Indicadores Sectoriales Representativos Industria manufacturera Como indicadores representativos de esta industria, para el período de enero-marzo de 2011, el sacrificio de ganado vacuno aumentó en 9.6% y el de ganado porcino en 8.7%, respecto a igual período de ,000 Gráfica No SACRIFICIO DE GANADO VACUNO Y PORCINO ENERO-MARZO DE 2011 Y ,000 Sacrificio de Ganado (En cabezas) 80,000 60,000 40,000 20,000 0 Sacrificio de Ganado Vacuno Sacrificio de Ganado Porcino ,840 98, ,521 90,284 Variación 9.6% 8.7% Otros indicadores representativos de la industria manufacturera, que registraron crecimiento fueron: la producción de carne de gallina que aumentó en 8.2% y la leche pasteurizada en 12.0%. No obstante, la producción de leche evaporada, condensada y en polvo disminuyó en 13.2%, la leche natural utilizada para la elaboración de productos derivados en 2.2%, los derivados del tomate en 5.5% y la sal en 65.3%. Cuadro No PRINCIPALES INDICADORES ECONÓMICOS DE LA INDUSTRIA MANUFACTURERA ENERO-MARZO DE 2011 Y 2010 (En miles de kilos) Detalle Enero-Marzo Variación 2011 (P) 2010 Absoluta Relativa Participación Porcentual del 2011 TOTAL 232, ,225 (11,738) (4.8) Azúcar 135, ,949 (3,675) (2.6) 58.2 Leche natural utilizada para la elaboración de productos derivados 38,309 39,175 (866) (2.2) 16.5 Carne de gallina 27,675 25,568 2, Leche pasteurizada 19,064 17,026 2, Sal 5,619 16,207 (10,588) (65.3) 2.4 Leche evaporada, condensada y en polvo 3,987 4,591 (604) (13.2) 1.7 Derivados del tomate 2,559 2,709 (150) (5.5) 1.1 NOTA: La diferencia entre el total y los parciales se debe al redondeo. (P) Cifra preliminar La producción total de bebidas alcohólicas se incrementó en 5.1%, destacándose el ron en 14.4%, la ginebra en 14.2% y la cerveza en 5.2%; por su parte, el seco disminuyó en 10.1% y otros licores en 21.0%. El alcohol rectificado aumentó en 37.6%. 6

21 Cuadro No PRODUCCIÓN DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS Y ALCOHOL RECTIFICADO ENERO - MARZO DE 2011 Y 2010 (En miles de litros) Detalle Enero-Marzo Variación 2011 (P) 2010 Absoluta Relativa Participación Porcentual del 2011 TOTAL 70,885 66,504 4, Bebidas alcohólicas 66,613 63,400 3, Cerveza 62,788 59,694 3, Ron 1,889 1, Seco 1,308 1,456 (148) (10.1) 1.8 Ginebra Otros licores (1) (21.0) 0.2 Alcohol rectificado 4,271 3,104 1, NOTA: La diferencia entre el total y los parciales se debe al redondeo. (1) Incluye el vodka, coñac, anís, vinos y whisky Construcción El valor de los permisos para realizar construcciones, adiciones y reparaciones creció en B/.45.7 millones, es decir, en 18.9%. Los distritos con mayor dinamismo fueron: Arraiján 74.4%, Panamá 19.3%, San Miguelito 12.5%, y los distritos de David, Bugaba, Chitré, Aguadulce, y La Chorrera con 18.6% en conjunto. El distrito de Colón se redujo en 10.9%. Cuadro No VALOR DE LAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y REPARACIONES 1/ ENERO - MARZO DE 2011 Y 2010 (En miles de balboas) Detalle Enero-Marzo Variación 2011 (P) 2010 Absoluta Relativa TOTAL 287, ,966 45, Arraiján 24,051 13,788 10, Panamá 182, ,523 29, David, Bugaba, Chitré, Aguadulce y La Chorrera 35,747 30,145 5, San Miguelito 25,814 22,945 2, Colón 20,102 22,565 (2,463) (10.9) 1/ Se refiere al valor de la obra declarado al obtenerse la aprobación de los planos en las oficinas respectivas Del total de permisos, la solicitud para la construcción de obras residenciales aumentó en 11.1%, al pasar de B/ millones a marzo de 2010, a B/ millones a igual período de 2011; y para obras no residenciales aumentó en 26.2%, al pasar de B/ millones a B/ millones. La producción de concreto premezclado, disminuyó en 1.6%, al pasar de 369,966m 3 363,925m 3 ; es decir, 6,041m 3 menos para este período. a Generación de electricidad La generación de electricidad hidráulica creció en 31.4%, por el contrario, se observaron cambios negativos en la generación de electricidad térmica en 15.6%, la autogenerada por la Autoridad del Canal de Panamá en 22.2% y la importación de electricidad en 21.3%. 7

22 Cuadro No GENERACIÓN DE ELECTRICIDAD ENERO - MARZO DE 2011 Y 2010 (En miles de kilovatios) Tipo Enero-Marzo Variación 2011 (P) 2010 Absoluta Relativa TOTAL 1,794,601 1,739,034 55, Hidráulica 946, , , Térmica 710, ,768 (131,358) (15.6) Excedente (ACP) 1/ 138, ,430 (39,331) (22.2) 1/ Se refiere al excedente generado por la ACP, suministrado al Centro Nacional de Despacho para su comercialización. La oferta y demanda agregada de electricidad aumentó en 3.7%. Por el lado de la oferta el crecimiento se explica por una mayor generación nacional de electricidad de 55.6 millones de kilovatios, y por el lado de la demanda se debió al incremento de 35.5 millones de kilovatios en el consumo no facturado de electricidad. Cuadro No OFERTA Y DEMANDA AGREGADA DE ELECTRICIDAD ENERO - MARZO DE 2011 Y 2010 (En miles de kilovatios) Detalle Enero-Marzo Variación 2011 (P) 2010 Absoluta Relativa Generación Nacional de Electricidad 1,794,601 1,739,034 55, Más: Importación de electricidad 16,550 21,029 (4,479) (21.3) Menos: Pérdidas Técnicas en Generación 53,325 65,515 (12,190) (18.6) Oferta Agregada de Electricidad 1,757,827 1,694,548 63, Consumo no Facturado 187, ,101 35, Consumo de Electricidad (Facturado) 1,563,220 1,542,447 20, Exportacion de Electricidad 7,040-7,040.. Demanda Agregada de Electricidad 1,757,827 1,694,548 63, NOTA: La diferencia entre el total y los parciales se debe al redondeo. (-) Valor nulo o cero. (..) No aplica Consumo nacional de electricidad El consumo nacional de electricidad facturada aumentó en 20.8 millones de kilovatios, es decir, 1.3%. En la composición de dicho aumento se destacan el sector de grandes clientes con 86.5%, comercial con 51.1%, generadores con 21.8% y el sector industrial con 2.1%; mientras que el consumo del sector gobierno y residencial disminuyeron en 35.9% y 25.0%, respectivamente. 8

23 Cuadro No CONSUMO DE ELECTRICIDAD ENERO - MARZO DE 2011 Y 2010 (En miles de kilovatios) Detalle Enero-Marzo Variación 2011 (P) 2010 Absoluta Relativa Participación porcentual de la variación TOTAL 1,563,220 1,542,447 20, Grandes clientes 83,748 65,777 17, Comercial 708, ,203 10, Generadores (autoconsumo) 6,031 1,493 4, Industrial 64,721 64, Residencial 493, ,295 (5,201) (1.0) (25.0) Gobierno 202, ,017 (7,453) (3.5) (35.9) Otros 1/ 4,248 4,386 (138) (3.1) (0.7) NOTA: La diferencia entre el total y los parciales se debe al redondeo. 1/ Se refiere a las ventas a otras empresas y a la electricidad utilizada por la empresa (excluida la de las plantas generadoras) Facturación de agua en la República La facturación de agua en la República aumentó en 1.5%, en la que la comercial aumentó en 7.4%, gobierno en 1.4%, residencial en 0.8%; mientras que la industrial disminuyó en 11.8%. Cuadro No FACTURACIÓN DE AGUA EN LA REPÚBLICA ENERO - MARZO DE 2011 Y 2010 (En miles de galones) Sector Enero-Marzo Variación Absoluta Relativa Participación porcentual de la variación TOTAL 21,985,995 21,655, , Comercial 3,188,971 2,968, , Residencial 15,934,240 15,808, , Gobierno 2,484,070 2,449,624 34, Industrial 378, ,209 (50,495) (11.8) (15.3) Venta de combustibles para consumo nacional La venta de combustibles aumentó en 4.1%, destacándose la gasolina en 5.7%, principalmente la de 95 octanos en 12.0%. El consumo de diesel creció en 0.8%, especialmente el bajo en azufre en 54.8%. El búnker C se redujo en 3.3%. Por su parte, el gas licuado aumentó en 1.4%. Venta de combustible (En miles de galones) 100,000 90,000 80,000 70,000 60,000 50,000 40,000 30,000 20,000 10,000 0 Gráfica No.1-5. VENTA DE COMBUSTIBLE PARA EL CONSUMO NACIONAL ENERO - MARZO DE 2011 Y 2010 Diesel Gasolina Bunker C Gas licuado de petróleo Otros 1/ ,210 53,416 28,695 17,107 38, ,503 50,532 29,682 16,878 32,436 Variación 0.8% 5.7% -3.3% 1.4% 19.1% 1/ Se refiere a las ventas de Av Gas, Jet Fuel, Kerosene, Asfalto y Lubricantes. 9

24 1.3.7 Venta de automóviles nuevos La venta de automóviles nuevos se incrementó en 27.3%, los mayormente comprados fueron los automóviles regulares con 853 unidades, los SUV S con 655 unidades, los pick ups con 352 unidades, los paneles con 125 unidades y los automóviles de lujo con 101. Cuadro No VENTA DE AUTOMÓVILES NUEVOS ENERO - MARZO DE 2011 Y 2010 Tipo Enero - Marzo Variación Absoluta Relativa TOTAL 10,496 8,246 2, Automóviles regulares 1/ 3,661 2, SUV'S 2/ 3,562 2, Pick ups 1,817 1, Paneles Automóviles de lujo Minivans Camiones Buses Otros / Incluye automóviles regulares tipo sedán, coupé y camionetas. 2/ Incluye crossover Entrada de pasajeros residentes en el exterior y gastos efectuados La entrada de pasajeros residentes en el exterior aumentó en 12.5%, influenciada por la mayor llegada de turistas en 9.3%, excursionistas en 23.0% y pasajeros en cruceros en 9.3%. El tránsito directo y tripulantes creció en 15.2% y los gastos realizados por el total de estos pasajeros aumentaron en 11.1%. Cuadro No ENTRADA DE PASAJEROS RESIDENTES EN EL EXTERIOR Y GASTOS EFECTUADOS ENERO- MARZO DE 2011 Y 2010 Detalle Enero - Marzo Variación 2011 ( P) 2010 Absoluta Relativa TOTAL DE PASAJEROS 1,143 1, Visitantes (en miles de personas) Excursionistas 1/ Pasajeros en crucero 1/ Turistas Pasajeros en Tránsito directo y tripulantes (E) Gastos efectuados (En miles de balboas) / Comprende todos los pasajeros que entran al país por un máximo de 24 horas y realizan compras. (E) Dato estimado por la Autoridad de Aeronáutica Civil. 10

25 1.3.9 Transporte y Almacenaje El ingreso por peaje registrado por la Autoridad del Canal de Panamá aumentó en 26.8%, las toneladas netas transportadas en 14.2% y el volumen de carga en 11.8%. 500,000 Gráfica No INGRESOS Y TONELADAS NETAS TRANSPORTADAS POR EL CANAL DE PANAMÁ: ENERO - MARZO DE 2011 Y , , ,000 Valores (En miles) 300, , , , ,000 50,000 0 Ingreso por peaje (En miles de balboas) Toneladas netas del canal (En miles) Volumen de carga transportada (En miles de toneladas largas) 2011 (P) 456,317 84,548 58, ,858 74,024 52,569 Variación 26.8% 14.2% 11.8% El tránsito de naves aumentó en 5.4%, debido principalmente, al aumento en 268 del número de buques de alto calado, con respecto a igual período del (Ver Cuadro No. 1-18) El movimiento de carga en el Sistema Portuario Nacional se incrementó en 6.4%, destacándose la carga general y contenedorizada en 122.5% y 32.9%, respectivamente; por el contrario, la carga a granel disminuyó en 33.9%. El movimiento de contenedores (TEU s) aumentó en 30.4%. Cuadro No MOVIMIENTO DE CARGA Y DE CONTENEDORES DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL ENERO - MARZO DE 2011 Y 2010 Detalle Enero-Marzo Variación 2011 (P) 2010 Absoluta Relativa MOVIMIENTO DE CARGA (En toneladas métricas) 14,264,223 13,405, , General 518, , , Contenedorizada 10,023,249 7,544,126 2,479, A granel 3,722,391 5,628,154 (1,905,763) (33.9) MOVIMIENTO DE CONTENEDORES (TEU's) 1/ 1,481,087 1,135, , / Un TEU (Twenty Equivalent Unit) es igual a un contenedor de 20 pies o en su defecto a 9.5 toneladas métricas en promedio Actividades de Esparcimiento Las apuestas registradas de enero a marzo se incrementaron en 8.4%, sobresaliendo las de máquinas tragamonedas tipo A en 16.9%, y el Hipódromo en 13.8%. Se observaron descensos en las mesas de juegos en 0.5%, en la venta neta de los sorteos de la Lotería Nacional de Beneficencia en 0.8% y en las salas de apuestas de eventos deportivos en 20.7%. 11

26 Cuadro No ACTIVIDADES DE ESPARCIMIENTO ENERO - MARZO DE 2011 Y 2010 (En miles de balboas) Detalle Enero-Septiembre Variación 2011 (P) 2010 Absoluta Relativa Apuestas en Juegos de Suerte y Azar 476, ,541 36, Máquinas tragamonedas tipo "A" 265, ,210 38, Hipódromo 10,466 9,196 1, Salas de bingo Mesas de juegos 64,381 64, (0.5) Venta Neta de los sorteos de la Lotería Nacional de Beneficencia 128, , (0.8) Salas de apuesta de eventos deportivos 6,355 8,012-1,657 (20.7) Actividad Bursátil En la actividad bursátil el mercado total aumentó su actividad en 8.5%, en la que el mercado secundario incrementó su actividad en 29.9% y el primario en 10.7%; por el contrario, el mercado de recompras disminuyó en 59.1%. 600,000 Gráfica No VOLUMEN NEGOCIADO EN MERCADO PRIMARIO, SECUNDARIO Y DE RECOMPRAS ENERO - MARZO DE 2011 Y ,000 Volumen negociado (En miles de balboas) 400, , , , ,000 Total Mercado Primario Mercado Secundario Mercado de Recompras , , ,047 15, , ,285 80,867 36,797 Variación 8.5% 10.7% 29.9% -59.1% En el mercado accionario el volumen negociado disminuyó en 54.9% y el número de acciones en 37.0%; no obstante, el índice bursátil medido a través de la Bolsa de Valores de Panamá creció en 18.4%. (Ver Cuadro No.1-18) Exportaciones Al 31 de marzo de 2011, el valor de las exportaciones disminuyó en 10.0%, con respecto a igual periodo del 2010, al pasar de un total exportado de B/ millones a B/ millones. 12

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