COMPRAS Y ADJUDICACIONES
|
|
|
- Veronica Ortega Bustos
- hace 8 años
- Vistas:
Transcripción
1 Anexo 7 FOLIO FECHA No. FACTURA PROVEEDOR Nombre Comercial RFC GIRO /04/ Bruno Héctor Lozano Segura Bruno Héctor Lozano Segura LOSB441006SA2 Impresiones Oficiales DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO Elaboración de credencial en metal de latón a colores y placas en metal MONTO MODALIDAD $ 3.944, /04/ Ingra Publicidad S. de R.L. de C.V. INGRA Publicidad S de RL de CV IPU070723L5A Impresiones Oficiales Impresiones oficiales $ 8.226, /04/ Distribuidora Esquer S.A de C.V. Distribuidora Esquer S.A de C.V. DES940923PH4 Abarrotes Compra de refrescos $ 8.005, /04/ Ing. Fernando Macias Saucedo Ingenieria Vertical COMPRAS Y ADJUDICACIONES Instalacion y reparacion y mantenimiento de maquinaria y otros equipos Servicio de mantenimiento de elevadores y escaleras electricas del mes de Marzo ABRIL DEL 2016 $ , /04/2016 B182 Ramón Arturo Bejarano Ledezma Ramón Arturo Bejarano Ledezma Impresiones Oficiales Hojas y sobres membretadas $ , /04/2016 Se le da Recibo Bertha Alicia Cervantes Moreno Bertha Alicia Cervantes Moreno Libros y periodicos Periodicos surtidos durante la 1ra. quincena de Abril $ , /04/ Ing. Fernando Macias Saucedo Ingenieria Vertical Instalacion y reparacion y mantenimiento de maquinaria y otros equipos Servicio de mantenimiento de elevadores y escaleras electricas del mes de Abril $ , /04/2016 C4353 Grupo SIL SA de CV Grupo SIL SA de CV GSI030920JC1 Servicio de limpieza y manejo de desechos Servicio de limpieza del edificio del mes de Abril $ ,00
2 /04/2016 E40244 Combustibles y Servicios Lomas la Salle SA de CV Combustibles y Servicios Lomas la Salle SA de CV CSL981002U60 General Gasolina $ , /04/2016 SJ106 Combustibles y Servicios Lomas la Salle SA de CV Combustibles y Servicios Lomas la Salle SA de CV CSL981002U60 General Gasolina $ , /04/2016 B B El Almacén Artículos de Limpieza S.A. de C.V. El Almacén Artículos de Limpieza S.A. de C.V. AAL860603DQ6 Material de Limpieza Articulos de limpieza para stock de almacen $ 2.881, /04/ Servicio Automotriz F.R.O.S.A. Servicio Automotriz F.R.O.S.A. SAF Mantenimiento de vehiculos $ , /04/ Martha Armendariz Beltrán Car-Wash Santo Niño /04/2016 B2114-B2100 Hugo Alonso Lopez Arzate PUBLICORP /04/2016 G50 Luis Raul Lopez Ortega Lavado de vehículos Lavado de vehiculos $ 1.160,00 Impresiones Oficiales Portadas manila full color hoja ejecutiva troquelada y sobre para hoja ejecutiva $ ,00 Garrafones y Agua $ 5.400, /04/2016 AB2561 Jesus Alfredo Orozco Zamarrón MICRO TECK Bienes Informaticos Lector de codigos de barras, disco duro y tarjetas de red USB $ 6.322, /04/2016 F222 Xochitl Portillo Vargas Fistoles y Diseños Impresiones Oficiales Reconocimientos $ 870,00
3 /04/ Editorial del Encino del Norte S DE RL Editorial del Encino del Norte S DE RL EEN120703TZ2 Suscripciones Suscripciones mes de Abril 2016 $ 7.750, /04/ Publicaciones el Chuviscar S.A. de C.V. PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR S.A. DE C.V. PCU H2 Suscripciones Suscripciones del periodo del 18 de Marzo al 13 de Septiembre $ 700, /04/2016 A13725 Distribuidora de Productos Agrícolas y de Consumos Distribuidora de Productos Agrícolas y de Consumos DPA920212TX6 Servicio de limpieza y manejo de desechos Servicio de recolección de basura del mes Abril 2016 $ 8.940, /04/2016 AB2622 Jesus Alfredo Orozco Zamarron MICRO TECK Bienes Informaticos Equipo de computo Lanix $ , /04/ Adrian Ivanhoe Luna Ochoa IVANHOE Artes Graficas /04/2016 CH26892 Tostadores y Molinos de Café Combate S.A. de C.V /04/2016 H40 -H11-H25 Luis Raúl López Ortega /04/2016 A A Tostadores y Molinos de Café Combate S.A. de C.V. TMC840207K87 Impresiones oficiales Tarjetas de presentación $ 696,00 Café lavado de altura natural $ 8.050,00 Garrafones y Agua $ ,97 Distribuidora Esquer S.A de C.V. Distribuidora Esquer S.A de C.V. DES940923PH4 Abarrotes $ ,63
4 /04/2016 GEA GEA GEA GEA GEA GEA GEA GEA GEA38063 El Almacén Papeleria SA de CV El Almacen Papeleria SA de CV APA D /04/ Andres Ricardo Arzaga Uribe Control de Plagas de Chihuahua Material y Utiles, Impresiones y Reproducción Servicios de Fumigación Material de oficina $ ,44 Fumigación y desratización en edificio del mes de abril 2016 $ 6.960, /04/ Cia. Periodistica del Sol de Chihuahua S.A de C.V /04/2016 POSE/ Oficce Depot de México S.A. de C.V. El Heraldo de Chihuahua PSC A4 Medios de Comuniación Suscripcion trimestral $ 565,00 Oficce Depot de México S.A. de C.V. ODM950324V2A /04/ Xoftware it S.A. de C.V. Xoftware it S.A. de C.V. XIT130424CT /04/2016 GEA GEA38533 El Almacén Papeleria SA de CV El Almacen Papeleria SA de CV APA D9 Venta de papeleria en general EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS Material y Utiles, Impresiones y Reproducción Despachador higienico jumbo $ 578,00 Impresora laser $ 568,40 Material de oficina $ , /04/2016 AB2633 Jesus Alfredo Orozco Zamarrón MICRO TECK Bienes Informaticos Equipo de computo Lanix $ 5.092,40
5 /04/2016 MA MA MA MA MA ESTRELLAS EN COMPUTO SA DE CV PRO STAR COMPUTER ECO Y4 Materiales y utiles, impresiones y reproducción Consumibles $ , /04/2016 B2173 Hugo Alonso Lopez Arzate PUBLICORP Impresiones Oficiales Pastas de cartón grueso con perforación $ 1.856, /04/2016 B El Almacén Artículos de Limpieza S.A. de C.V. El Almacén Artículos de Limpieza S.A. de C.V. AAL860603DQ6 Material de Limpieza Articulos de limpieza para stock de almacen $ 5.645, /04/2016 MA3838 COMERCIAL LLANTERA DE CHIHUAHUA S.A. DE C.V. COMERCIAL LLANTERA DE CHIHUAHUA S.A. DE C.V. CLC Mantenimiento de Vehiculo $ , /04/2016 A1326-A1327- A1328-A1329- A1330 Servicio Automotriz F.R.O.S.A. Servicio Automotriz F.R.O.S.A. SAF Mantenimiento de vehiculos $ , /04/2016 H73-H90 Luis Raul Lopez Ortega /04/2016 B2175 Hugo Alonso Lopez Arzate PUBLICORP /04/2016 GEA3865- GEA GEA GEA GEA38822 El Almacén Papeleria SA de CV El Almacen Papeleria SA de CV APA D9 Agua $ 9.870,00 Impresiones Oficiales Hojas ejecutivas con sobre $ 1.392,00 Material y Utiles, Impresiones y Reproducción Material de oficina $ ,43
6 /04/ Adrian Ivanhoe Luna Ochoa IVANHOE Artes Graficas /04/2016 G85 Luis Raul Lopez Ortega /04/ Armando Gallardo Clemente Tecnica en Canceleria y Cristal Impresiones oficiales Tarjetas de presentación $ 696,00 Garrafones com Agua Retiro ajuste y colocación de Mantenimiento y cancel y colocacion de cancel Conservacion del Inmueble de aluminio en escuadra. $ 5.760,00 $ 8.236, /04/2016 MA MA32146 ESTRELLAS EN COMPUTO SA DE CV PRO STAR COMPUTER ECO Y4 Materiales y utiles, impresiones y reproducción Consumibles $ , /04/2016 MA3764 COMERCIAL LLANTERA DE CHIHUAHUA S.A. DE C.V. COMERCIAL LLANTERA DE CHIHUAHUA S.A. DE C.V. CLC Mantenimiento de Vehiculo $ , /04/2016 NOM250 Francisco Javier Almaguer Rodríguez AUTOMATIC TRANSMISIONES AUT AARF600402EA2 Reparación y Mantenimiento de Vehiculo $ , /04/2016 Se le da Recibo Bertha Alicia Cervantes Moreno Bertha Alicia Cervantes Moreno Libros y periodicos Periódicos surtidos durante la Segunda quincena de Abril $ ,00
7 /04/ E01FA80DB Gas el Sobrante S.A de C.V. Gas el Sobrante S.A de C.V. GSO750224DH7 Servicio de GAS Pago de nota por consumo de gas $ 2.993,30 $ ,93 DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS
COMPRAS Y ADJUDICACIONES
Anexo 7 FOLIO FECHA NO. FACTURA PROVEEDOR NOMBRE COMERCIAL RFC GIRO 4444 01/12/2015 1605-5229 NUEVA WALMART DE MÉXICO S. DE R.L. DE C.V. SAMS CLUB 4466 02/12/2015 81 JAIME RAFAEL NEVAREZ MARQUEZ JAIME
LIBROS AUXILIAR 2015 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y LOCALES 23100
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y LOCALES 231 26/2/215 13818 AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V. 852. PAGO POR LA COMPRA DE (2) EXTRACTORES PARA LA REMODELACION DEL CENTRO DE COPIADO DEPENDIENTE
ADQUISICIONES 3ER TRIMESTRE 2016 MES P R O V E E D O R IMPORTE C O N C E P T O CONTRATACION J U L I O
MES P R O V E E D O R IMPORTE C O N C E P T O CONTRATACION J U L I O 2 0 1 6 01/07/2016 AZUCENA DE JESUS MENDOZA ZAMORA $540.00 ACCESORIOS DE EQUIPO DE COMPUTO ADJUDICACION DIRECTA 01/07/2016 CIDLALLIN
CATÁLOGO DE PROVEEDORES JUNIO 09
CATÁLOGO DE PROVEEDORES 1 JUNIO 09 INDICE 1.- Suministros de sucursal 1. 1. Artículos de escritura y cuadernos... 6 1. 2. Artículos para valuar... 6 1. 3. Basculas y accesorios 6 1. 4. Boletas de empeño
DIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA PENITENCIARIO
PROVEEDOR DESCRIPCIÓN MONTO INDUSTRIA HOTELERA MARBRISSA, S.A. HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN, A CARGO DE LA Q9,665.15 SERVICIOS DEL GOLFO (ANIBAL CALDERON FAJARDO) CISTERNAS CON AGUA, A Q5,600.00 SERVICIOS
ELABORACION DE HOJAS, SELLOS Y FORMATOS OFICIALES PARA ÁREAS ADMINISTRATIVAS. 13, UV TEPIC
CONGRESO DEL ESTADO DE NAYARIT XXXI LEGISLATURA OFICIALIA MAYOR DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES, SERVICIOS GENERALES, CONTROL DE BIENES Y ALMACÉN PROCEDIMIENTOS DE LICITACION CUARTO TRIMESTRE EJERCICIO PRESUPUESTAL
INFORME TRIMESTRAL DE CONTRATACIONES EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS CUARTO TRIMESTRE DE 2009 ADQUISICIÓN DE BIENES
BIENES ADQUIRIDOS NOMBRE DEL PROVEEDOR O PERSONA FECHA DEL COSTO (SIN IVA) FÍSICA O MORAL CON QUIEN SE CELEBRÓ EL PEDIDO CONTRATO GRUPO BAROLVHER, S.A. DE 02/10/2009 $ 64,995.00 GRUPO DIFUSIÓN CIENTÍFICA
MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA HONDURAS SUPERINTENDENCIA ECONOMICA ADMINISTRATIVA Detalle de Formulación Presupuestaría de Egresos
0001-0001-0001-0001- ADMINISTRACION SUPERIOR 41,819,069.40 41,819,069.40 15- TESORO MUNICIPAL 41,819,069.40 11100 SUELDOS BÁSICOS 3,543,497.28 11510 DECIMOTERCER MES 295,291.44 11520 DECIMOCUARTO MES 295,291.44
ORGANIGRAMA COMISIÓN DE SEGURIDAD E HIGIENE
ORGANIGRAMA COMISIÓN DE SEGURIDAD E HIGIENE Coordinadora: LAP Yolanda Saucedo de Luna : PMD Adriana Angélica López García Secretario: Mtro. Leonardo Octavio Zúñiga Correa DPA Mecánica Tel. 442-14-00 Ext.
JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE ALDAMA ADJUDICACIONES DIRECTAS Fecha de actualización: 31 DE MARZO DE 2014.
COTIZACIONES CONSIDERADAS NOMBRE DEL ADJUDICADO MOTIVACIÓN FUNDAMENTACIÓN AGUSTIN RODRIGUEZ BENAVIDES AGUSTIN RODRIGUEZ BENAVIDES 3 ALICIA FELIPA HERNANDEZ ARELLANO 3 ALICIA FELIPA HERNANDEZ ARELLANO BALATAS
COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO
1000 SERVICIOS PERSONALES 1131 Sueldo base 97,765,420 57.55 1211 Honorarios por servicios personales 0.00 1221 Salarios al personal eventual 2,052,550 1.21 1232 Gratificados 0.00 1311 Prima quinquenal
ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
1000 SERVICIOS PERSONALES ESTADO DEL EJERCICIO DEL DE Sueldo base 19,088,932.00 0.00 19,088,932.00 14,958,331.73 4,130,600.27 21.64 Prima vacacional 427,495.00 0.00 427,495.00 105,506.73 321,988.27 75.32
SECTOR PUBLICO PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CATEGORIA PROGRAMATICA DETALLADO EJERCICIO: 2010
Página 1 de 6 INSTITUCION : 0512 Instituto Nacional de la Mujer 01 00 000 000-01 00 000 001 COORDINACION Y DIRECCION SUPERIOR 7,373,245 10000 11000 11100 11500 11510 11520 11600 11700 11710 11750 11760
JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE ALDAMA ADJUDICACIONES DIRECTAS Fecha de actualización: 31 DE DICIEMBRE DE 2013.
COTIZACIONES CONSIDERADAS NOMBRE DEL ADJUDICADO MOTIVACIÓN FUNDAMENTACIÓN 3 AFER PLOMERIA ESPECIALIZADA, S.A. DE C.V. AGUSTIN RODRIGUEZ BENAVIDES AGUSTIN RODRIGUEZ BENAVIDES ALBERTO IGNACIO MOLINAR GONZALEZ
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DESTINATARIOS DE RECURSOS PUBLICOS. PERIODO Octubre-Diciembre 2012
1 DE 20 ELITE BY CARGA, S.A. DE C.V. 1916 12/09/2012 EQUIPO PARA POLICIA Y UNIFORMES 742,715.52 P.Q.S. DE MEXICO, S.A. DE C.V. 1950 13/09/2012 EQUIPO DE COMPUTO 423.40 GRUVEN, S.A. DE C.V. 1951 13/09/2012
H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSI
H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSI GASTOS EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN 2015 FECHA PROVEEDOR CANTIDAD CONCEPTO VIGENCIA A septiembre de 2015 CANTIDAD DE IMPACTOS, ELEMENTO, ESPACIOS Y TIEMPOS SEGÚN CORRESPONDA.
Proveedores del mes de Agosto del 2013
Pág. 1 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD $83,949.00 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V. $28,940.00 AXTEL, S.A.B DE C.V. $50,087.00 E-STRATEGIA CONSULTING GROUP, S.A. DE C.V. $280,140.00 CONCEPTO: ASESORIA SISTEMAS
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL O F I C I A L Í A M A Y O R DIRECCIÓN EJECUTIVA DE RECURSOS MATERIALES DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL 2010 TSJDF/LPN-001/2010 Servicio de Limpieza a Oficinas y Áreas Comunes con Suministro de Materiales para los Inmuebles que ocupa el Tribunal Superior de Justicia del Distrito
ARTICULO 19, FRACCION XI MOVIMIENTOS DE EGRESOS DE GASTO CORRIENTE AL 30 DE ABRIL DE 2016
000833 6-ene-16 KARINA LIZETH AVILES MEZA TARJETAS DE PRESENTACION 1,044.00 BANORTE ING.GEORGINA SILVA BARRAGAN 000840 12-ene-16 KARINA LIZETH AVILES MEZA SELLO FECHADOR 464.00 BANORTE ING.GEORGINA SILVA
VIGENTE NÚMERO DE CONTROL NOMBRE / EMPRESA ACTIVIDAD
NÚMERO DE CONTROL NOMBRE / EMPRESA ACTIVIDAD PML-P001/2010 PML-P002/2011 PML-P003/2012 PML-P004/2010 PML-P005/2010 PML-P006/2010 PML-P007/2010 PML-P008/2010 PML-P009/2010 ELECTROILUMINACION DEL NORTE S.A.
PADRON DE LICENCIAS MUNICIPALES MORALES QUEZADA RICARDO IÑIGUEZ PIÑA CINDY GUADALUPE
PADRON DE LICENCIAS MUNICIPALES NOMBRE MORALES QUEZADA RICARDO IÑIGUEZ PIÑA CINDY GUADALUPE VELAZQUEZ FLORES MA. GUADALUPE AMBRIZ PADILLA ANTONIO FRANCO ORNELAS MANUEL HERNANDEZ DE LA TORRE EVANGELINA
Cifras Preliminares, Sistema de Registro de Contratos REGCON, Dirección de Administración
ENERO-FEBRERO 2014 Arrendamientos y Servicios 969,527 35.92% Bienes 1,729,558 64.08% Miles de pesos Arrendamientos y Servicios Bienes Principal Procedimiento Importe en pesos % Adjudicación Directa 64,192,590
COMPRAS DIRECTAS PROVEEDOR DESCRIPCIÓN MONTO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CASA DEL DEPARTAMENTO DE INVENTARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO
PROVEEDOR DESCRIPCIÓN MONTO JOSE HUMBERTO LOPEZ GUTIERREZ Q1,500.00 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMAL S.A PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CASA DEL DEPARTAMENTO DE INVENTARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO
NO. LICITACION, CONCURSO CONCEPTO EMPRESA MONTO DEL OBSERVACIONES O CONTRATO ADJUDICADA CONTRATO
33056003-001-05 Elaboracion y entrega de 138 C. Manuel Martinez Nuñez $ 984.423,00 medallas conmemorativas. S/N Contrato mantenimiento preventivo Prime Computer del Sureste $ 749.084,28 Adjudicacion Directa
RELACION AÑO 2009 DESCRIPCION PROVEEDOR AÑO PROCEDIMIENTO SUMINISTRO CONSUMIBLES PARA SANITARIOS SILKY INDUSTRIAL S.A. DE C.V.
RELACION AÑO 2009 DESCRIPCION PROVEEDOR AÑO PROCEDIMIENTO SUMINISTRO CONSUMIBLES PARA SANITARIOS SILKY INDUSTRIAL S.A. DE C.V. 2009 CONCURSO CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AUDITORIA EXTERNA HLB VARGAS
OCA 18 TIPO DE CONTRATO OBJETIVO DEL CONTRATO VIGENCIA DEL CONTRATO PERSONA FÍSICA O MORAL CONTRATADA MONTO
RELACIONADOS CON: COMPRA DE 3 DOCENAS DE ESCOBAS DE VARA PARA EL C.C. JARDÍN BORDA, $ 956.72 COMPRA DE HERRERIA A BASE DE PERFILES TUBULARES QUE FUE COLOCADA EN EL ESTACIONAMIENTO DEL TEATRO OCAMPO, SOLICITADO
FECHA FOLIO BENEFICIARIO CONCEPTO BANCO MONTO FUNCIONARIO QUE AUTORIZA
EGRESOS DE LAS ENTIDADES PUBLICAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2015 FECHA FOLIO BENEFICIARIO CONCEPTO BANCO MONTO FUNCIONARIO QUE AUTORIZA 01-jul-15 TRANSF TIRE TEK CENTER, S. A DE C. V. COMPRA
INFORME DE INSUMOS SOLICITADOS EN EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DESGLOSADO POR PARTIDA E INSUMO
2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA 13 ACETATOS PARA IMPRESORA LASER PAQUETE 67.28 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 134.56 22 BICOLOR PIEZA 2.19 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
Registro Nacional de Inversiones Extranjeras
Tipos de movimientos que se registran contablemente Entrada de recursos Salida de recursos Reclasificación contable Entrada de recursos Entrada de recursos Cómo se registran contablemente? Ingresos dentro
LISTADO DE PROVEEDORES
LISTADO DE PROVEEDORES AESS COMUNICACIONES S.A DE C.V. ALEJANDRO DURAN ZAPATA ALTERNA CONSULTORES EN TIC S.A. DE C.V. ALTO DISEÑO S.A DE C.V. AMERICAS & SAO PAULO S.A. DE C.V, AQUA LIMP S.A DE C.V ARTURO
CONSOLIDADO DE CARRERAS PROFESIONALES - ACTUALIZADO A JULIO 2016
CONSOLIDADO DE CARRERAS PROFESIONALES - ACTUALIZADO A JULIO 2016 ACTIVIDAD ECONÓMICA N 82: ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y DE APOYO DE OFICINA Y OTRAS ACTIVIDADES DE APOYO A LAS EMPRESAS M2982-3-001 Administración
Km. 5 Carretera El Grullo - Ejutla El Grullo Puerta de Barro, El Grullo, Jalisco C.P. 48740 Tel. 01.321.387.0867 www.itselgrullo.edu.
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS Y MATERIALES LIBRO AUXILIAR DE BANCOS EJERCICIO 2012 CTA. DE CHEQUES No. 04491175872 BANAMEX ABRIL DE 2012 FECHA REF. NO.
PROGRAMA ESTATAL 2016 SEDER (SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL) CREDENCIAL UNICA AGROALIMENTARIA DEL GOBIERNO DE JALISCO
PROGRAMA ESTATAL 2016 SEDER (SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL) CREDENCIAL UNICA AGROALIMENTARIA DEL GOBIERNO DE JALISCO Simplifica los trámites para obtener los apoyos que ofrece el Gobierno del Estado de
NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO REPORTE ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS (POR PARTIDA HASTA 4 NIVEL)
LOGO NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO REPORTE ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS (POR PARTIDA HASTA 4 NIVEL) DEL xx xxxx AL xx xxxxxx DE xxxx 11.1 LOGO SERVICIOS PERSONALES Ejercicio del Presupuesto
INFORMES DE DEUDA PUBLICA Y RELACION DE ACREEDORES MES ENERO 2013
MEDINA REBOLLOSO ELIZABETH ASIENTO DE APERTURA 264,431.05 XXX XXX HERNANDEA PATIÑO FORTINO ASIENTO DE APERTURA 3,450.00 XXX XXX COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES DE VENADO ASIENTO DE APERTURA 119,182.22 XXX XXX
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2015 COMPARATIVO CON EL PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DEL 2015
Página 1 de 6 DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL COMPARATIVO CON EL PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DEL INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS 2,371,907.43 3,152,500.72 INGRESOS DE GESTIÓN 2,046.43 2,639.72
H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.
Poliza G-1 PAGO APORTACIONES A IPEJAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2013 Folio Sist. N 3,861 Fecha: 5-Sep-2013 Hoja N 1 1.1.1.2.0-000-101-00032 BANSI PENSIONES DEL EDO. 00097198748
República Dominicana Dirección General de Pasaportes Relación de Órdenes de Compras, julio 2014. Valores expresados en pesos dominicanos RD$
República Dominicana Dirección General de Pasaportes Relación de Órdenes de Compras, julio 2014. Valores expresados en pesos dominicanos RD$ Fecha Registro 01/07/2014 381/2014 01/07/2014 382/2014 01/07/2014
Proveedores del mes de Diciembre del 2013
Pág. 1 SG PROVEEDORES S.A. DE C.V. $16,823.85 CONCEPTO: ARTICULOS DE LIMPIEZA MARIBEL VAZQUEZ LUEVANO $4,263.00 CONTROL TECNICO Y REPRESENTACIONES SA DE CV $74,137.44 CONCEPTO: EQUIPO DE LABORATORIO JOSE
ADQUISICIONES 2014 COMITÉ DE ADQUISICIONES, SERVICIOS Y ARRENDAMIENTOS
ADQUISICIÓN DE UN EQUIPO DE COMPUTO, PLOTTER Y UN AVANCES TECNICOS EN 72075, 72076, 72077 21/02/2014 Adjudicación Directa MULTIFUNCIONAL INFORMATICA, S.A. DE C.V. $ 50,268.91 OFITEC TECNOLOGIA, S.A. DE
INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION URBANA DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, NUEVO LEON RELACION PAGO A PROVEEDORES DICIEMBRE 2009
RELACION PAGO A PROVEEDORES DICIEMBRE 2009 16-Dic D-55 MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA AHORRO Y PRESTAMOS EMPLEADOS 82,857.00 16-Dic D-56 JOSE ALEJANDRO VALADEZ FERNANDEZ PARCIALIDAD DE CONVENIO DE
Proveedores del mes de Julio del 2015
Pág. 1 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. $1,531.84 SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, IPD $4,501.00 CONCEPTO: AGUA Y DRENAJE PROYECTOS CONTEMPORANEOS, S.A DE C.V. $65,574.80 CONCEPTO: EQUIPO DE
PROSIGO VERACRUZ, SA DE CV... MIGUEL ANGEL VALENZUELA SALDIAS OPERADORA VALE DE SAN LUIS, SA DE CV.
GRUPO TORRES CORZO AUTOMOTRIZ DE PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO MENOR A SAN LUIS Y ZACATECAS, SA DE VEHICULO 10/11/2016 $ 1,100.00 BANCOMER CTA. 0453037029 Egreso-11 DISTRIBUIDORA PAPELERA SAN LUIS, SA
Cifras Preliminares, Sistema de Gestión del Abastecimiento (SGA), Dirección de Administración
enero agosto SGA 2016 En enero-agosto de 2016, CFE realizó adquisiciones de bienes, arrendamientos y servicios por un total de 18,799 millones 222 mil pesos.* Arrendamientos y Servicios 10,086,454 53.65%
Detalle Modificado Ejecutado Ejecución (%) Modificado Ejecutado Ejecución (%) TOTAL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO DE LA NACIÓN EJECUCIÓN PRELIMINAR DEL PRESUPUESTO MODIFICADO DE E DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS SIN TRANSFERENCIAS INTERINSTITUCIONALES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014
BS00 001 M001 046 PB00000 37104 SOLO PARA TARIFA DE PASAJE AEREO 1.00 4,817.00 TRAMITE DE PAGO 4,817.00 4,817.00 BS00 001 M001 046 PB00000 37104 CARGO EXTRA DE PASAJE AEREO SOLO PARA 1.00 45.00 TRAMITE
MUSEO NACIONAL Y CENTRO DE INVESTIGACIÓN DE ALTAMIRA INFORME ECONÓMICO
MINISTERIO DE DIRECCIÓN GENERAL DE BELLAS ARTES Y BIENES CULTURALES Y DE ARCHIVOS Y BIBLIOTECAS SUBDIRECCIÓN GENERAL DE MUSEOS ESTATALES MUSEO NACIONAL Y CENTRO DE INVESTIGACIÓN DE ALTAMIRA INFORME ECONÓMICO
RELACION DE CHEQUES ELABORADOS FRUTAS Y VERDURAS ABARROTES JIMENEZ FRUTERIA ROBLES AGUA NOMINA DIF VARIOS GASTOS
RELACION DE CHEQUES ELABORADOS Nº DE CHEQUE A QUIEN SE LE ENTREGA 1/226 CONCEPTO FRUTAS Y VERDURAS CANTIDAD ECONOMICA $3,360 2/226 JAIME JIMENEZ RODRIGUEZ ABARROTES JIMENEZ $2,480 3/226 JUAN MANUEL ROBLES
Compras de bienes, arrendamientos y servicios.
En enero septiembre del 2014, CONUEE realizó adquisiciones de bienes, servicios por un total de $ 27 090,240.40 pesos. Arrendamientos y servicios $ 26,185,215.06 97% Bienes $ 905,025.36 3% TOTAL $ 27,090,240.42
Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de La Rioja
Economico y Explicación del Gasto 1 GASTOS DE PERSONAL 1.836.820 1 0 ALTOS CARGOS 63.140 1 0 0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE 63.140 ALTOS CARGOS 00 Retribuciones basicas 57.570 Otras
MANUAL DE ORGANIZACIÓN DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS
PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE MÉXICO Secretaría de Administración y Finanzas Dirección de Recursos Materiales MANUAL DE ORGANIZACIÓN DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS TOLUCA DE LERDO, MÉXICO
JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE CHIHUHUA ADJUDICACIÓN DIRECTA FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 31 DE MARZO DE 2015 NOMBRE DEL GANADOR
NÚMERO DE LICITACION NO. CONTRATO JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE CHIHUHUA ADJUDICACIÓN DIRECTA CONVOCATORIA FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 31 DE MARZO DE 2015 PARTICIPANTES NOMBRE DEL GANADOR
MUNICIPIO DE PAJACUARÁN, MICHOACÁN
FORMATO: FRACCIÓN VI (LICENCIAS) Periodo Concepto de la Periodo de Vínculo de la Nombre o razón social del titular reportado licencia vigencia licencia Ana Angelina Núñez Reséndiz Estancia Infantil Cristina
INVENTARIO GUÍA SIMPLE DE ARCHIVO
INVENTARIO Nombre de la Unidad Administrativa: Dirección General Nombre del Área de procedencia del archivo: Dirección General/Coordinación de Planeación Nombre y cargo del responsable de Archivo de Trámite:
La más alta calidad tiene un nombre. Nuestros Elevadores de pasajeros y cargas de gran capacidad para Edificios Comercios y Residencias.
La más alta calidad tiene un nombre. Nuestros Elevadores de pasajeros y cargas de gran capacidad para Edificios Comercios y Residencias. Telf.: (0986) 60 68 45 Correo: [email protected] 1 Es
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO OPERATIVO AL 30 DE ABRIL DEL 2013
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO OPERATIVO AL 30 DE INGRESOS PARTIDA CONCEPTO ASIGNACION 1 INGRESOS CORRIENTES 1.01 Transferencias IESS 33.300.000,00 11.378.524,02 1.02 Servicios de Custodia 3.900.000,00
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO FACULTAD: INGENIERIA PESQUERA Y DE ALIMENTOS PAGINA: 1 PROFESIONAL DE INGENIERIA PESQUERA FECHA: 18/4/2016
FACULTAD: INGENIERIA PESQUERA Y DE ALIMENTOS PAGINA: 1 IP101 1 MATEMATICAS I TURNO 01M CICLO 1 031033 80 80 Lu 11.20 a 13.50 1317 VIGO-INGAR-KATIA (T) IP101 1 MATEMATICAS I TURNO GP1 PRACTICA CICLO 1 031033
EXPLICACIÓN DEL GASTO
CAPITULO I. Gastos de Personal Artículo 10. Altos Cargos 100 1.1.C Retribuciones Básicas y Otras Remuneraciones.00 Retribuciones Básicas. 244.420 244.420 244.420 Artículo 11. Personal eventual 110 Retribuciones
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN INTERNA Subdirección de Fiscalización a Dependencias
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN INTERNA Subdirección de Fiscalización a Dependencias REPORTE DE ADQUISICIONES DEL 16 AL 31 DE JULIO DE 2016 INSTITUTO ANO DE LA CULTURA
FICHA PÚBLICA DEL PROYECTO
NUMERO DE PROYECTO: 0000214598 EMPRESA BENEFICIADA: Talleres Ideal S.A. de C.V. TÍTULO DEL PROYECTO: Sistema prototipo para diagnostico por computadora y mantenimiento de unidades automotrices por medio
Gastos correspondientes a la semana 7 del 14 al 20 de Febrero de 2011
Página 1 Gastos correspondientes a la semana 7 del 14 al 20 de Febrero de 2011 Combustible Fecha Concepto Departamento Importe Saldo En esta semana no se realizaron Cargas de Combustible Gastos cubiertos
SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA LICITACIÓNES PÚBLICAS 2012
INV.SESESP-001-2012 INV.SESESP-002-2012 INV.SESESP-003-2012 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORIA Y CAPACITACIÓN SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO S DE TELÉFONO OSIRIS DANIEL MACIAS BUENO HUMBERTO
TIPO DE EQUIPO : Diablo Bodega ETIQUETA DE INVENTARIO MARCA: M B A / E I / MODELO : CARACTERISTICAS: Con plataforma para carga y canastilla
Equipo de muebles Maquinaria y equipo diverso TIPO DE EQUIPO : Diablo Bodega ETIQUETA DE INVENTARIO M B A / E I / 2.3701 CARACTERISTICAS: Con plataforma para carga y canastilla PRECIO DE COMPRA: $ 1,638.99
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR ZACATECAS SUR CONTRATACION DE SERVICIOS MES DE NOVIEMBRE 2012
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR ZACATECAS SUR CONTRATACION DE SERVICIOS MES DE NOVIEMBRE 2012 ESPECIFICACIÓN UBICACIÓN PERIODO IMPORTE ANTONIO CARLOS MIRAMONTES QUINCENAL 508,15 PAGO DE PAQUETE PUBLICITARIO
Reconocimientos por Revalidación del Tercer Nivel de Empresa Segura
Reconocimientos por Revalidación del Tercer Nivel de Empresa Segura 1. Beneficiadora de Alambres y Metales, S.A. de C.V. Guanajuato Fabricación de alambres y otros productos de alambre. 92 2. International
14:30 a 16:45 Receso para comida 17:00 Taller impartido por el Doctor Hugo Rodríguez Cortés Modelado y control de vehículos aéreos
Miércoles 5 de Noviembre CAD/CAM/CAE PROGRAMA DE CONFERENCIAS, PONENCIAS Y TALLERES Miércoles 5 de Noviembre Hora Actividad 8:00 Registro 9:30 Inauguración 10:00 Primer Conferencia Magistral Impartida
INFORME DEL TERCER TRIMESTRE DE 2015 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS NOMBRE DE LA PERSONA FÍSICA O MORAL CON QUIEN SE CELEBRÓ LA CONTRATACIÓN
DE SERVICIOS GRUPO EDITORIAL ZEURY S. A DE C.V. 30 DÍAS HÁBILES $10,362.50 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A SISTEMAS BACTERIOLÓGICOS DE PURIFICACIÓN DE AGUA POR OZONO, AGUA CALIENTE/FRIA OZONO SALUD,
DIRECTORIO DE SERVIDORES PÚBLICOS DE LA OFICIALÍA MAYOR GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
Oficial Mayor Ing. Florencio Roman Messina [email protected]. (311)-215-20-00 20336 20337 Director General de Administración L.A y M.A. Raúl E. Polanco Plazola [email protected] Ext.
SECRETARIA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACION DEL SECTOR JUSTICIA
PAGINA : 1 de 6 Ley de cceso l informción - Art 10 Numerl 11 INFORMACIÓN DE S DE CONTRATACIONES Csos de Excepción Según Leyes de Contrtciones del Estdo 13 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PRESTADO EN LAS
LICITACIONES Y ADJUDICACIONES DIRECTAS ANTE EL COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DE BIENES MUEBLES 2015 PERIODO ADJUDICADO
MOLI 1 14401 CUOTAS PARA EL SEGURO DE VI (Contratación del seguro de vida para 1,411 trabajadores del Instituto) Administración de personal 01 de febrero al 31 de, con retroactividad de 30 días 490,736.40
