LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTOS
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- Eugenia Barbero Ortíz
- hace 5 años
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1 líquidos s 1 DE PERSONAL , , , ,48 10 ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO. 100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE LOS RETRIBUCIONES BÁSICAS. 12 PERSONAL FUNCIONARIO , , ,32 0, RETRIBUCIONES BÁSICAS , , ,92 0, SUELDOS DEL GRUPO A , , ,92 0, RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS , , ,40 0, COMPLEMENTO DE DESTINO , , ,40 0,00 13 PERSONAL LABORAL , , ,21 0, LABORAL FIJO , , ,84 0, RETRIBUCIONES BÁSICAS , , ,84 0, LABORAL TEMPORAL , , ,37 0, RETRIB. PERSO. SERV. SOC. (AYUD. DOM. TEMPORAL) 4.900, , ,32 0, RETRIB. PERSO. TEMP. EDUCACION (INGLES) , , ,74 0, RETRIB. PERSO. INTER. CALLE (LIMPADORA STA. Y CALAL.) , , ,31 0,00 14 OTRO PERSONAL , , ,77 0, OTRO PERSONAL , , ,77 0, RETRIB. OTRO PERSO. TEMP. CALALB. (BIENES. COMUNI.) , , ,97 0, OTRO PERSONAL (PLAN COCHE Y P.LOCAL AUTON. EMPLEO , , ,80 0,00 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO , , ,03 0, PRODUCTIVIDAD , , ,68 0, RETRIB. PRODUCT. FUNC. (SEGURIDAD) (POLI. LOCAL) 2.978, , ,68 0, GRATIFICACIONES , , ,35 0, RETRIB. GRATIFIC. PERSO. (SEGURIDAD(FUNC. Y LABOR.) , , ,35 0,00 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y SOCIALES A CARGO DEL , , , , CUOTAS SOCIALES , , ,87 0, SEGURIDAD SOCIAL , , ,87 0, SOCIALES DEL PERSONAL , , , , ACCIÓN SOCIAL , ,60 200, , SEGUROS , , , ,10 2 CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS , , , ,03 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES , , , , ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES , , ,12 0, FOTOCOPIADORA OPERACION DE RENTING) 1.400, , ,12 0, CÁNONES , , , , CANANOES CHT (CALAL. AGUA -SANEA.*STA CANON DEP , , , ,68 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN , , , , INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES , , , , MANTENIMINETO VIVIENDA Y URBAN. (VIAS PUBLICAS) , , , , EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES , , , ,80 Liquidación de presupuestos. Desglose de los gastos Página: 1
2 líquidos s CEMENTERIO , , , , MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE , , , , MTO. MAQUI. E INST. (REDES ALUMB. AGUA, ALCANT. Y OTROS) , , , , EXPLOTACION DEPURADORA SANTA CRUZ , , ,91 623, MANTENIMIENTO BARREDORA 5.100, , , , ELEMENTOS DE TRANSPORTE , , , , MTO. VEHICULOS MUNICIPALES , , , , MOBILIARIO , , , , MTO. MOBILI. Y ENSER.( HOGAR JUB. SALA POLIVA. CALALB.) 9.205, , , , EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN , , ,43 226, MTO. EQUIPOS INFORMATICOS 5.600, , ,43 226,30 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS , , , , MATERIAL DE OFICINA , , , , ORDINARIO NO INVENTARIABLE , , , , PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES , , , , SUMINISTROS , , , , ENERGÍA ELÉCTRICA , , , , COMBUSTIBLES Y CARBURANTES , , , , VESTUARIO , , , , PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO , ,59 711,49 983, PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO , , , , OTROS SUMINISTROS ,00 346,46 346, , COMUNICACIONES , , ,40 587, SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES , , ,17 587, POSTALES. 600,00 918,23 918,23 0, TRANSPORTES. 50,00 0,00 0,00 0, DE TRANSPORTES 50,00 0,00 0,00 0, PRIMAS DE SEGUROS , , ,56 0, PRIMAS DE SEGUROS 3.800, , ,06 0, PRIMAS DE SEGUROS (VEHICULOS) 3.800, , ,50 0, TRIBUTOS , , , , TRIBUTOS ESTATALES , , , , DIVERSOS , , , , ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS , , ,83 535, PUBLICIDAD Y PROPAGANDA JURÍDICOS, CONTENCIOSOS , , ,05 0, REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS , , , , OTROS (RETIRADA DE CONTENEDORES) , , , , FESTEJOS POPULARES , , , , OTROS DIVERSOS. 30,00 70,10 70,10 0,00 Liquidación de presupuestos. Desglose de los gastos Página: 2
3 líquidos s 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES , , , , LIMPIEZA Y ASEO , , , , SEGURIDAD. 300,00 0,00 0,00 0, CUSTODIA, DEPÓSITO Y ALMACENAJE. 500,00 447,85 447,85 0, ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS , , , , SERVICIOS DE RECAUDACIÓN A FAVOR DE LA ENTIDAD , , , , OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y , , , ,83 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO , , ,44 203, DIETAS , , ,00 0, DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO , , ,00 0, LOCOMOCIÓN ,00 702,44 702,44 203, DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO DEL PERSONAL NO DIRECTIVO. 950,00 702,44 702,44 203,60 26 TRABAJOS REALIZADOS POR INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO. 260 TRABAJOS REALIZADOS POR INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO UNIDAD DE PROTECCION CIVIL 27 IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO CLASIFICADAS. 270 IMPREVISTOS Y FUNC. NO CLASIFICADAS CESTAS DE NAVIDAD Y COMIDA PERSONAL 3 FINANCIEROS , , ,17 0,00 31 DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS EN EUROS , , ,04 0, INTERESES , , ,04 0, INTRESES PRESTAMOS BCL) 600,00 585,94 585,94 0, INTRESES PRESTAMOS (C.R. 2007) 300,00 139,16 139,16 0, INTRESES PRESTAMO (C.R. 2008) 1.600, , ,90 0, INTERESES PRESTAMO A SOLICITAR (2010) 3.200, , ,34 0, INTERESE OPER. PROVEEDORES (BANKIA 2012) , , ,70 0, INTERESES OPERACION DE TESORERIA (2013) 4.500,00 0,00 0,00 0,00 35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS FINANCIEROS ,00 624,13 624,13 0, INTERESES DE DEMORA ,00 0,00 0,00 0, INTERESES DE DEMORA 1.000,00 0,00 0,00 0, INTERESES POR OPERACIONES DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO 630,00 624,13 624,13 0, INTERESES POR OPERAC. ARRENDAMI. FINANCIERO 630,00 624,13 624,13 0,00 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES , , , ,44 46 A ENTIDADES LOCALES , , , , A DIPUTACIONES, CONSEJOS O CABILDOS INSULARES. 0,00 0,00 0, , A DIPUTACION, RECARGO PROVINCIAL IAE 0,00 0,00 0, , A AYUNTAMIENTOS , , ,76 0, ENTIDADES LOCALES, DIPUCAMINA, BANCOS, PERROS 1.800, , ,76 0, A MANCOMUNIDADES , , ,09 0, A MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS TOLEDO NORTE , , ,09 0,00 Liquidación de presupuestos. Desglose de los gastos Página: 3
4 líquidos s 466 A OTRAS ENTIDADES QUE AGRUPEN MUNICIPIOS , , ,50 0, CUOTAS (FEMP) 500,00 450,10 450,10 0, COUTAS ASOC. COMARC. CASTILLOS NUEVO TAJO (PRODER II) 950,00 899,40 899,40 0, A CONSORCIOS , , , , CONSORCIO EXTINCION INCENDIOS , , , ,21 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO , , , , A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO , , , , SUBVENCIONES INST. SIN FINES LUCRO (CRUZ ROJA-AMBULANCIA) , , , , SUBVENCIONES A FAMILIAS 1.100, ,42 0, ,97 6 INVERSIONES REALES , , , ,86 61 INVERSIONES DE REPOSICIÓN DE INFRAESTRUCTURAS Y BIENES , , , , OTRAS INVERSIONES DE REPOSICIÓN EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES , , , , PLAN PROVINCIAL 2010 (PAVIMENTACION CALLES) , , , , PLAN PROVINCIAL ,00 0,00 0, ,20 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS , , , , MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE ,00 0,00 0,00 0, AMORTIZACION DEPURADORA SANTA CRUZ ,00 0,00 0,00 0, REFORMA DEPURADORES CALALBERCHE (P.P. 2005) ,00 0,00 0,00 0, ELEMENTOS DE TRANSPORTE , , ,00 0, ADQUISICION VEHICULOS CAMIION Y FURGONETA , , ,00 0, MOBILIARIO. 0,00 0,00 0, , MOBILIARIO URBANO 0,00 0,00 0, , EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN , , ,16 0, ADQUISCION ORDENADOR OFICINAS 1.500, , ,16 0, PROYECTOS COMPLEJOS , , ,00 0, REDACCION P.O.M. (OPER.CDTO.) PLAN BIANUAL , , ,00 0,00 63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO , , ,66 0, TERRENOS Y BIENES NATURALES ,00 0,00 0,00 0, ADECUACION PISTA DE BALE ,00 0,00 0,00 0, EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES , , ,32 0, RENOVAC. PISTA POLIDEPORTIVA Y ASEOS DE STA CRUZ , , ,32 0, ACONDICIONAMIENTO CENTRO JOVEN , ,00 0,00 0, MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE , , ,34 0, REFORAMA DEPURADORA CALALBERCHE , , ,94 0, OBRA ALUMBRADO CALALBERCHE(APORTACION MUNICIPAL) , , ,40 0,00 64 EN INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL , , ,32 0, CUOTAS NETAS DE INTERESES POR OPERACIONES DE ARRENDAMIENTO , , ,32 0, CUOTAS AMORTIZACION LEASING BARREDORA E IVA , , ,32 0,00 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL. 0,00 0,00 0,00 0,00 8 ACTIVOS FINANCIEROS. 0,00 0,00 0,00 0,00 9 PASIVOS FINANCIEROS. Liquidación de presupuestos. Desglose de los gastos Página: 4
5 líquidos s 91 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS Y DE OPERACIONES EN EUROS. 913 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTES DE FUERA AMORTIZACION PREST. LARGO PLAZO (B.C.L.) , , ,53 0, AMORTIZACION OPERAC. CREDITO (C.R. 2007) 2.260, , ,58 0, AMORTIZACION OPERAC. CREDITO (C.R. 2008) , , ,16 0, AMORTIZACION OPERAC. CREDITO (C.R. 2010) 8.600, , ,40 0, AMORTIZAC. ANTIC. OPERAC. PROVEED. (BANKIA) 355,00 0,00 0,00 0,00 Total gastos , , , ,81 Informe con la estructura presupuestaria de GIA Liquidación de presupuestos. Desglose de los gastos Página: 5
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