18-ene RADIO MOVIL DIPSA S.A DE CV $ 16,874.21 PAGO DE TELEFONIA CELULAR VENCIMIENTO 14 DE ENERO



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Transcripción:

Art. 11.- Fracc. XVII.- Adquisiciones FECHA CONCEPTO IMPORTE OBSERVACION 18-ene RADIO MOVIL DIPSA S.A DE CV $ 16,874.21 PAGO DE TELEFONIA CELULAR VENCIMIENTO 14 DE ENERO 18-ene COMUNICACIONES NEXTEL $ 13,591.64 PAGO DE RADIOTELEFONIA DICIEMBRE 18-ene COMUNICACIONES NEXTEL $ 5,031.22 PAGO DE RADIOTELEFONIA DICIEMBRE 19-ene I+D MEXICO S.A DE $ 7,279.00 PAGO DE IAVE DEL 1 AL 10 DE ENERO 2016 21-ene I+D MEXICO S.A DE $ 4,643.00 PAGO DE IAVE DEL 11 AL 20 DE ENERO 25-ene 25-ene CABLEMAS TELECOMUNICACION S.A DE $ 36,936.12 PAGO DE FACTURA A460757 DEL 4 AL 10 DE ENERO $ 14,668.20 PAGO DE FACTURA 1481 POR CONCEPTO DE INTERNET DEDICADO 25-ene G.TEL COMUNICACIÓN SAPI DE CV $ 6,374.20 PAGO DE FACTURA A98983 POR CONCETO DE INETERNET 25-ene TELEFONOS DEL NOROESTE S.A DE $ 1,123.35 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO 29-ene TELEFONOS DEL NOROESTE S.A DE ( CHEQUE DE CAJA) 29-ene NATALIA ALZATE BAHENA $ 21,200.00 $ 17,279.00 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO VENCIMIENTO 1 DE FEBRERO PAGO DE FACTURA 006A POR CONCEPTO DE SERVICIOS LEGALES Y ASESORIAS DICIEMBRE 2015

02-feb I+D MEXICO S.A DE $ 8,690.00 PAGO DE IAVE DEL 21 AL 31 DE ENERO 04-feb NATALIA ALZATE BAHENA $ 21,200.00 04-feb AALAN GERARDO VARELA GARCIA $ 29,000.00 04-feb MARIA DEL SOCORRO LOAIZA PENA $ 68,900.00 04-feb MARIA DEL SOCORRO LOAIZA PENA $ 68,900.00 04-feb DAVID LEON MOISES $ 43,768.72 PAGO DE FACTURA 7A POR CONCEPTO DE SERVICIOS SE ASESORIA MES DE ENERO 20166 PAGO DE FACTURA 0054 POR CONCEPTO DE INSTALACION DE MAYA CICLONICA PARA ARCHIVO OFICINA CENTRAL PAGO DE FACTURA 6E4 POR CONCEPTO DE RENTA DEL MES DE ENERO OFICINA CENTRAL PAGO DE FACTURA C6E POR CONCEPTO DE RENTA DEL MES DE FEBRERO OFICINA CENTRAL PAGO DE FACTURA 43 POR CONCEPTO DE RENTA DEL MES DE ENERO OFICINA TIJUANA 05-feb RODOLFO GONZALEZ QUIROZ $ 500.00 PAGO DE FACTURA 75779 POR CONCEPTO DE HONORARIOS 05-feb RODOLFO GONZALEZ QUIROZ $ 500.00 09-feb 09-feb CABLEMAS TELECOMUNICACION S.A DE PAGO DE FACTURA A8455 POR CONCEPTO DE HONORARIOS SEGUNDO TESTIMONIO $ 14,668.20 PAGO DE FACTURA 1518 POR CONCEPTO DE INTERNET $ 42,349.74 PAGO DE FACTURA 462783 DEL 11 AL 16 DE ENERO POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE 09-feb RADIO MOVIL DIPSA S.A DE CV $ 19,126.00 PAGO DE TELEFONIA CELULAR VENCIMIENTO 14 DE FEBRERO 10-feb $ 42,607.64 PAGO DE FACTURA 464747 DEK 18 AL 24 DE ENERO

10-feb 10-feb COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO S.A DE COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO S.A DE $ 6,006.84 PAGO DE RADIOCOMUNICACION ENERO $ 14,033.11 PAGO DE RADIOCOMUNICACION ENERO 11-feb I+D MEXICO S.A DE $ 5,906.00 PAGO DE PEAJES POR SISTEMA IAVE DEL 1 AL 10 DE FEBRERO 11-feb G.TEL COMUNICACIÓN SAPI DE CV $ 249.53 PAGO DE INTERNET 11-feb G.TEL COMUNICACIÓN SAPI DE CV $ 6,374.20 PAGO DE INTERNET 12-feb ECOINK FACTORY $ 18,063.95 SERVICIO DE COPIADORAS MES DE DICIEMBRE 12-feb VICTOR RAFAEL ARROYO HERNANDEZ $ 31,176.45 12-feb LORENA MORENO MUÑOZ $ 29,361.92 12-feb 15-feb VIAJES MUNDIALES Y DEPORTIVOS VIMUN OPERADORA REAL DEL RIO S DE RL DE CV $ 40,215.00 $ 3,165.40 15-feb ACTUALIZATE YA SC DE RL DE CV $ 23,742.62 16-feb TRABAJOS DIVERSOS Y LAMPARAS EN OFICINA CACHO FACTURAS 266 A, 265 A COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA LAS DIRECCIONES FACT 229 BOLETOS DE AVION DEL PERSONAL DE LAS DIVERSAS DIRECCIONES PAGO DE FACTURA 131409,127884,131268, Y 127500 POR CONCEPTO DE HOSPEDAJE ANTICIPO DE FACTURA B7044 POR CONCEPTO DE IMPRESORA ZEBRA PARA COORDINACION DE RECURSOS HUMANOS $ 28,363.53 PAGO DE FACTURA A466099 DEL 25 AL 28 DE ENERO

16-feb $ 47,328.55 PAGO DE FACTURA A469581 DEL 29 DE ENERO AL 7 FEBRERO 16-feb INKLASER COMERCIAL S DE RL DE CV $ 11,368.00 PAGO DE FACTURA 19302 POR CONCEPTO DE TONER 16-feb INKLASER COMERCIAL S DE RL DE CV $ 4,814.00 PAGO DE FACTURA 19382 POR CONCEPTO DE COMPRA DE DIADEMA TELEFONICA 17-feb INKLASER COMERCIAL S DE RL DE CV $ 36,250.00 PAGO DE FACTURA 19746 POR CONCEPTO DE TONER 17-feb QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS S A B DE CV $ 14,271.53 17-feb KRISTIAN ESCOTO CASAS $ 52,411.70 19-feb TENEDORA EL COLI S.A DE $ 112,500.00 19-feb TV DE LOS MOCHIS $ 192,950.00 19-feb IMAGEN Y SOLUCIONES INTEGRALES S.A DE $ 57,965.20 PAGO DE POLIZA DE SEGUROS 0910182146 DE VEHICULOS DEL REPSS POR EL MES DE ENERO PAGO DE FACTURAS 34,35,36,37,38,40,41,43,46 Y 144 POR CONCEPTO DE REPARACIONES PAGO DE FACTURA 275 POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD DE SEPTIMBRE A DIC 2015 PAGO DE FACTURA 6982 POR CONCEPTO DE PUBLICDAD EN T.V DEL MES DE DICIEMBRE 2015 PAGO DE FACTURA 7320 POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD RADIO 22-feb ARMANDO MARIN BARRAZA $ 9,752.00 PAGO DE RECIBO 102 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 22-feb ARMANDO MARIN BARRAZA $ 9,752.00 22-feb DAVID LEON MOISES $ 43,768.72 PAGO DE RECIBO 101 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO PAGO DE RECIBO 45 POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO FEBRERO OFICINA TIJUANA

22-feb G.TEL COMUNICACIÓN SAPI DE CV $ 186.33 22-feb ECO MANAGEMENT S.A DE $ 5,104.00 22-feb OSCAR LANDARE PIMENTEL VILLA $ 3,480.00 22-feb ENEGIN SC $ 15,370.00 22-feb ENEGIN SC $ 15,370.00 PAGO DE FACTURA A99643 POR CONCEPTO DE INTERNET DEDICADO PAGO DE FACTURAS 12160,12161,11691 Y 11692 POR CONCEPTO DE RECOLECCION DE BASURA Y RENTA DE CONTEDOR PAGO DE FACTURA B80 POR CONCEPTO DE SERVICIOS DICIEMBRE 2015 PAGO DE FACTURA 491 POR CONCEPTO DE SERVICIOS DEL MES DE ENERO PAGO DE FACTURA 505 POR CONCEPTO DE SERVICIOS DEL MES DE FEBRERO 23-feb I+D MEXICO S.A DE $ 6,445.00 PAGO DE PAJES POR EL SISTEMA IAVE DEL 11 AL 20 FEBRERO 23-feb AVIT SOLUCIONES S DE RL DE CV $ 86,246.00 23-feb MARAND AUTOMOTRIZ SA DE CV $ 8,004.00 23-feb PRINT CLUB MEXICO S DE RL DE CV $ 2,030.05 PAGO DE FACTURA 2205 POR CONCEPTO DE UPS PARA SERVIDORES PAGO DE FACTURA 2607 POR CONCEPTO DE REPARACIONES SPS-12 PAGO DE FACTURA 9988 POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE LAVADO 23-feb TECNICENTRO ROYAL S.A DE $ 7,941.65 PAGO DE FACTURA 26138 LLANTAS SPS-45 23-feb ACCESORIOS Y LLANTAS SA DE CV $ 1,450.00 23-feb LUBRICACION EN 10 MINUTOS S.A DE CV. $ 3,345.00 PAGO DE FACTURA 1078 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO SPS-12 PAGO DE FACTURAS 8780,8846,1688,8900 Y 8908 POR SE4RVICIOS A VEHICULOS OFICIALES

24-feb 24-feb PROMOTORA TURISTICA LA SIESTA S.A DE $ 35,373.54 $ 795.00 24-feb MARGARITO SANCHEZ SEGUNDO $ 3,497.40 24-feb REY NELSON TOPETE Y COPROPIEDAD $ 5,813.93 24-feb CIA. HOTELERA DE LA MESA $ 1,785.00 PAGO DE FACTURA A471565 POR CONCPETO DE COMBUSTIBLE VIA CHIP DEL 8 AL 14 DE FEBRERO PAGO DE FACTURA 15843 POR CONCEPTO DE HOSPEDAJE PARA MARISELA CASTELLANOS 26 Y 27 NOVIEMBRE PAGO DE FACTURA 89 POR CONCEPTO DE TRABAJOS DE PLOMERIA Y MANTENIMIENTO A BANOS EN OFICINA TIJUANA COL CACHO PAGO DE FACTURAS 16483,16484,16589,16435,16434 Y 16436 POR CONCEPTO DE HOSPEDAJE PARA PERSONAL COMISIONADO PAGO DE FACTURAS 55305 Y 553036 POR CONCEPTO DE HOSPEDAJE PARA PERSONAL COMISIONADO 25-feb TELEFONOS DEL NOROESTE S.A DE $ 1,082.67 PAGO DE TELEFONIA 4 LINEAS CUENTA MAESTRA FEBRERO 25-feb 25-feb 01-mar TELEFONOS DEL NOROESTE S.A DE - CHEQUE DE CAJA OPERADORA REAL DEL RIO S DE RL DE CV QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS S A B DE CV $ 19,089.00 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO VENCIMIENTO 1 DE MARZO $ 677.11 $ 170,344.61 01-mar I+D MEXICO S.A DE $ 6,366.00 02-mar LUIS ENRIQUE DIAZ FELIX $ 25,440.00 02-mar VIAJES MUNDIALES Y DEPORTIVOS VIMUN $ 17,916.00 PAGO PARCIAL DEL FACTURA 130747 POR CONCEPTO DE HOSPEDAJE NPARA DR. OVALLE PAGO DE POLIZA 0910202818 POR 43 VEHICULOS OFICIALES ASEGURADOS DEL 31 DE ENERO AL 31 DIC 2016 PAGO DE PEAJES POR SISTEMA IAVE DEL 21 AL 29 DE FEBRERO PAGO DE RECIBOS 72 Y 73 POR CONCEPTO DE RENTA DE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2016 OFICINA ROSARITO PAGO DE FACTURAS A475,388,A476,387,A481 Y 392 POR CONCEPTO DE PASAJE DE AVION

02-mar ENEGIN SC $ 15,370.00 PAGO DE FACTURA 532 POR CONCEPTO DE SERVICIOS DEL MES DE MARZO 03-mar AALAN GERARDO VARELA GARCIA $ 42,920.00 FACTURA 055 SERVICIO MANTENIMIENTO A/C 03-mar FERNANDO DE LA TORRES CERECER $ 27,840.00 04-mar RAYMUNDO TALAMANTES VALENZUELA $ 13,920.00 04-mar $ 47,086.63 PAGO DE FACTURA 342 POR CONCEPTO DE IMPRESIÓN DE CECASOE SIMPLIFICADA PAGO DE FACTURA 100 POR CONCEPTO DE TRABAJOS ELECTRICOS PAGO DE FACTURA A473666 POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE 04-mar VICTOR RAFAEL ARROYO HERNANDEZ $ 2,960.32 PAGO DE FACTURA 271A MANO DE OBRA TRABAJOS TIJUANA 04-mar VICTOR RAFAEL ARROYO HERNANDEZ $ 4,698.00 PAGO DE FACTURA 270A MODIFICACION EDIFICIO TIJUANA 07-mar CORPORACION MEXICALENSE S.A DE $ 26,404.00 PAGO DE MONITOREO ANUAL 2016 DE MODULOS Y OFICINAS DEL SEGURO POPULAR 08-mar IMPRIME SIN LIMITES S DE RL DE CV $ 18,612.20 PAGO DE FACTURA 17745 POR CONCEPTO DE TONER 08-mar RADIO MOVIL DIPSA S.A DE CV $ 15,438.00 PAGO DE TELEFONIA CELULAR VENCIMIENTO 15 DE MARZO 08-mar IRIS CHEMICAL $ 21,017.46 PAGO DE FACTURA 48833 08-mar COMERCIALIZADORA CIPAC SA DE CV $ 55,680.00 PAGO DE FACTURA 43556 POR CONCEPTO DE PAPEL BOND

08-mar CLIPS MART S.A DE $ 21,998.61 09-mar 09-mar CIAS. PERIODISTICAS DEL SOL DEL PACIFICO VIAJES MUNDIALES Y DEPORTIVOS VIMUN PAGO DE FACTURAS 3612,3611,3609,2713 Y 3610 MATERIAL DE OFICINA $ 2,190.00 PAGO DE FACTURA 1380 ANUALIDAD $ 36,611.00 FACTURAS 423 A518 A526 409 A510 410 A512 411 A 511 PASAJES DE AVION 09-mar KRISTIAN ESCOTO CASAS $ 41,661.40 PAGO DE FACTURAS 39 47 48 49 50 51 52 REPARACIONES 09-mar $ 40,622.31 FACTURA A475635 COMBISTIBLE DEL 22 AL 28 FEBRERO 10-mar ARMANDO MARIN BARRAZA $ 9,752.00 ARRENDAMIENTO DE ARCHIVO ENSENADA MES DE MARZO 11-mar 11-mar COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO S.A DE COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO S.A DE $ 6,917.59 PAGO DE TELEFONIA $ 15,318.86 PAGO DE TELEFONIA 11-mar I+D MEXICO S.A DE $ 8,595.00 PAGO DE PEAJES POR SISTEMA IAVE DEL 1 AL 10 DE MARZO 11-mar RAMON YEE LANDA $ 2,088.00 FACTURA 101 SERVICIO DE FRENOS OPERADORA REAL DEL RIO S DE RL DE CV $ 3,219.99 PAGO DE FACTURAS 153713,153704,155907 POR CONCEPTO DE HOSPEDAJE OPERADORA REAL DEL RIO S DE RL DE CV $ 4,816.33 PAGO DE FACTURAS 151540,15239,155331 Y 155332 POR CONCEPETO DE HOSPEDAJE

CABLEMAS TELECOMUNICACION S.A DE $ 14,668.20 PAGO DE FACTURA 1558 INTERNET G.TEL COMUNICACIÓN SAPI DE CV $ 6,374.20 PAGO DE FACTURA 102512 INTERNET G.TEL COMUNICACIÓN SAPI DE CV $ 185.55 PAGO DE FACTURA 103168 POR CONCEPTO DE INTERNET CIA. HOTELERA DE LA MESA $ 1,856.40 PAGO LA FACTURA 56844 Y 56846 POR CONCEPTO DE HOSPEDAJE ACCESORIOS Y LLANTAS SA DE CV $ 21,500.00 PAGO DE FACTURA 11914 Y 1192 SANTAS SPS-33 Y SPS-66 PROMOTORA TURISTICA LA SIESTA S.A DE $ 5,040.00 PAGO DE FACTURAS 16336,16558,16360 Y 4337 POR CONCEPTO DE HOSPEDAJE PROMOTORA TURISTICA LA SIESTA S.A DE $ 5,040.00 PAGO DE FACTURAS 16414,16258 Y 16314 POR CONCEPTO DE HOSPEDAJE HOTEL LOS CEDROS DE CHIHUAHUA S.A.DE $ 12,785.00 PAGO DE HOSPEDAJE POR AASISTENCIA A EVENTO PRIMER ENCUENTRO REGIONAL 15-mar MARIA DEL SOCORRO LOAIZA PENA $ 68,900.00 RENTA DEL MES DE MARZO RECIBO 8915E 15-mar DAVID LEON MOISES $ 43,768.72 RENTA DEL MES DE MARZO RECIBO 47 16-mar OSCAR LANDARE PIMENTEL VILLA $ 5,800.00 16-mar CIA. HOTELERA DE LA MESA $ 2,677.50 PAGO DE FACTURA B85 POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE FEBRERO PAGO DE FACTURAS 94035,9401 Y 94016 POR CONCEPTO DE HOSPEDAJE

16-mar TECNICENTRO ROYAL S.A DE $ 2,906.96 PAGO DE FACTURA 27468 4 LLANTAS SPS-41 16-mar $ 44,109.52 22-mar I+D MEXICO S.A DE $ 6,176.00 22-mar 28-mar IMPALA COMUNICACIÓN GRAFRICA SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE VIA CHIP DEL 29 DE FEBRERO AL 6 DE MARZO PAGO DE PEAJES POR EL SISTEMA IAVE DEL 11 AL 20 DE MARZO $ 41,403.22 PAGO DE COMUBUSTIBLE DEL 7 AL 13 DE MARZO $ 214,020.00 PAGO DE FACTURA 3438 POR CONCEPTO DE 30000 EJEMPLARES DE CARTAS DE DERECHOS Y OBLIGACONES 2016