PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016

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PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016 El Programa Operativo Anual 2016, es un instrumento de planeación y evaluación a corto plazo cuyo propósito determinar las acciones sustantivas y adjetivas que se llevarán a cabo en un año, mediante la definición de objetivos, metas, políticas, estrategias, líneas de acción y resultados esperados. Para el ejercicio 2016, el presupuesto total asignado a la Universidad Politécnica Metropolitana de Hidalgo es de $47,926,120.00 (Cuarenta y siete millones novecientos veintiséis mil ciento veinte pesos 00/100 M.N.), como se muestra en la siguiente tabla: PRESUPUESTO ASIGNADO INGRESOS PROPIOS $10,080,000.00 21.04% SUBSIDIO ESTATAL $18,923,060.00 39.48% SUBSIDIO FEDERAL $18,923,060.00 39.48% $47,926,120.00 100.0% Ejercidos de la siguiente manera: Por capítulo: CAPITULO DESCRIPCION DEL CAPITULO PRESUPUESTO AUTORIZADO % (PESOS) 1000 SERVICIOS PERSONALES $ 37,402,477.30 78.04% 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS $ 2,066,340.22 4.31% 3000 SERVICIOS GENERALES $ 7,014,093.68 14.64% 4000 TRANSFERENCIAS $ 1,443,208.80 3.01% 5000 BIENES, MUEBLES E INMUEBLES $ - 0.00% 6000 OBRA PUBLICA $ - 0.00% TOTAL $ 47,926,120.00 100% 1

Por proyecto y fuente de financiamiento: NO. NOMBRE DEL PROYECTO APORTACIÓN FEDERAL APORTACIÓN ESTATAL POR INGRESOS PROPIOS MONTO TOTAL 1 Becas $ 0.00- $ 0.00- $ 987,650.00 $ 987,650.00 2 Servicio Social $ 16,045.00 $ 16,045.00 $ 0.00 $ 32,090.00 3 Adecuación Curricular $ 10,000.07 $ 10,000.07 $ 0.00 $ 20,000.14 4 Materiales Didácticos $ 0.00 $ 0.00 $ 575,120.99 $ 575,120.99 Evaluación al 5 Desempeño Escolar $ 0.00 $ 0.00 $ 1,660,080.30 $ 1,660,080.30 6 Atención Compensatoria $ 24,073.28 $ 24,073.28 $ 0.00 $ 48,146.56 7 Orientación $ 16,108.84 $ 16,108.84 $ 0.00 $ 32,217.68 Actividades Culturales 8 Deportivas y Recreativas $ 0.00 $ 0.00 $ 669,432.49 $ 669,432.49 9 Estructuras Académicas $ 3,209.88 $ 3,209.88 $ 0.00 $ 6,419.76 Capacitación y 10 Actualización Docente $ 39,999.32 $ 39,999.32 $ 0.00 $ 79,998.63 11 Educativa $ 2,138.49 $ 2,138.49 $ 0.00 $ 4,276.98 Capacitación y Actualización de 12 Servidores Públicos $ 74,998.59 $ 74,998.59 $ 0.00 $ 149,997.18 13 Sistemas de Información $ 0.00 $ 0.00 $ 1,084,245.67 $ 1,084,245.67 14 Equipamiento $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Mantenimiento 15 Preventivo y Correctivo $ 0.00 $ 0.00 $ 837,800.05 $ 837,800.05 16 Infraestructura $ 3,208.69 $ 3,208.69 $ 0.00 $ 6,417.38 17 Administración Central $18,350,460.84 $18,350,460.84 $ 4,162,938.11 $40,863,859.79 18 Evaluación Educativa $ 16,301.26 $ 16,301.26 $ 0.00 $ 32,602.52 19 Evaluación Institucional $ 70,541.68 $ 70,541.68 $ 102,732.39 $ 243,815.75 20 Vinculación $ 97,461.87 $ 97,461.87 $ 0.00 $ 194,923.73 21 Extensión $ 8,512.40 $ 8,512.40 $ 0.00 $ 17,024.79 22 Difusión Institucional $149,999.82 $149,999.82 $ 0.00 $ 299,999.64 23 $ 40,000.00 $ 40,000.00 $ 0.00 $ 80,000.00 TOTAL $18,923,060.01 $18,923,060.00 $10,080,000.00 $47,926,120.00 2

Metas por proyecto: NOMBRE DEL PROYECTO UNIDAD DE MEDIDA META ANUAL PROGRAMADA PRESUPUESTO ANUAL PROGRAMADO (PESOS) Becas Alumnos 785 $ 987,650.00 Servicio Social Alumnos 5159 $ 32,090.00 Adecuación Curricular Adecuaciones Curriculares 8 $ 20,000.14 Materiales Didácticos Material Didáctico 3 $ 575,120.99 Evaluación al Desempeño Alumnos o Aspirantes 700 Escolar $ 1,660,080.30 Atención Compensatoria Alumnos 2100 $ 48,146.56 Orientación Estudiantes 2000 $ 32,217.68 Actividades Culturales Eventos 24 Deportivas y Recreativas $ 669,432.49 Estructuras Académicas Convenios 7 $ 6,419.76 Capacitación y Actualización Personal Docente 88 Docente $ 79,998.63 Educativa Investigaciones 1 $ 4,276.98 Capacitación y Actualización de Servidores Públicos 40 Servidores Públicos $ 149,997.18 Sistemas de Información Sistemas 3 $ 1,084,245.67 Equipamiento Lotes 0 $ 0.00 Mantenimiento Preventivo y Mantenimientos 12 Correctivo $ 837,800.05 Infraestructura Investigaciones 1 $ 6,417.38 Administración Central Sistema 12 $ 40,863,859.79 Evaluación Educativa Evaluaciones 3 $ 32,602.52 Evaluación Institucional Informes 8 $ 243,815.75 Vinculación Convenios 18 $ 194,923.73 Extensión Servicios de Extensión 6 $ 17,024.79 Difusión Institucional Actividades de Difusión 78 $ 299,999.64 Investigaciones 7 $ 80,000.00 TOTAL 11301 $47,926,120.00 3

COMPONENTES Matriz de Indicador de Resultados 2016 NIVEL RESUMEN NARRATIVO RESULTADO CLAVE INDICADORES MIR FIN Contribuir a incrementar la cobertura y calidad de la Educación Superior mediante la ampliación de la oferta educativa, optimización de la capacidad instalada y mejora continua en sus procesos de enseñanza. Alumno Inscrito Porcentaje de alumnos inscritos en educación superior en el grupo de edad de 18 a 25 años PROPÓSITO Los alumnos egresados de Educación Media Superior y Superior, cuentan con una oferta educativa de calidad. Alumno Inscrito Porcentaje de estudiantes inscritos en programas reconocidos por su calidad 1. Becas otorgadas Alumno becado Porcentaje de Alumnos becados 2. Servicio Social 3. Adecuación Curricular aprobada Servicio Social Adecuación Curricular aprobada Porcentaje de Servicio Social Realizado Porcentaje de adecuaciones curriculares aprobadas 4. Material Didáctico Distribuido Material didáctico distribuido Porcentaje de material didáctico distribuido 5. Estructuras Académicas s Convenio Firmado Porcentaje de Convenios Firmados para Intercambio Académico 6. Evaluación al Desempeño Escolar aplicada Alumno y aspirante evaluado Porcentaje de alumnos y aspirantes evaluados 7. Atención compensatoria otorgada Alumno beneficiado Porcentaje de Alumnos beneficiados en atención compensatoria 8. Orientación educativa, vocacional y profesional proporcionada. 9. Actividades Culturales y Deportivas s 10.Capacitación y/o actualización del personal docente otorgada 11. 12. educativa Alumno atendido Actividad Docentes capacitado y/o actualizado Porcentaje de alumnos con orientación educativa, vocacional y profesional atendidos Porcentaje de Actividades Culturales y Deportivas Realizadas. Porcentaje de docentes capacitados y/o actualizados Porcentaje de investigaciones s Porcentaje de investigaciones académicas científicas o tecnológicas s 13.Vinculación Convenio Firmado Porcentaje de Convenios firmados 14. Servicios de extensión s Servicio Porcentaje de Servicios de extensión s 15. Difusión Institucional ejecutada Actividad difundida Porcentaje de actividades difundidas 4

ACTIVIDADES 16. Capacitación y actualización de servidores públicos, directivos y administrativos otorgada 17.Equipamiento distribuido 18. Mantenimiento preventivo y correctivo 19.Financiamiento Educativo Aplicado 20. Infraestructura Adecuada Persona capacitada y/o actualizada Lote distribuido Mantenimiento Alumno beneficiado Porcentaje de personas capacitadas y/o actualizadas Porcentaje de lotes de equipo distribuidos Porcentaje de mantenimiento Porcentaje de alumnos de educación superior con un financiamiento educativo Porcentaje de investigación 21. Evaluación Educativa aplicada Evaluación Porcentaje de Evaluaciones Realizadas 22. Sistemas de Información implantados Sistema informático implantado Porcentaje de Sistemas Informáticos implantados 23. Evaluación Institucional Informe 1.1. Seguimiento de alumnos becados para el cumplimiento del programa. 2.1. Implementación del Programa de Servicio Social para contribuir al desarrollo individual y comunitario. 3.1. Actualización de Programas Académicos para ofertar educación pertinente. Seguimiento Programa implantado Programa académico actualizado Porcentaje de informes de evaluación s Porcentaje de alumnos becados en seguimiento Porcentaje de implementación del Programa de Servicio Social Porcentaje de programas académicos actualizados 4.1. Detección de necesidades de material didáctico para dar cumplimiento a los requerimientos del proceso educativo. 5.1. Gestión de convenios para intercambio académico de docentes y alumnos. 6.1. Aplicación de evaluaciones a los alumnos para obtener un diagnóstico sobre la apropiación de los conocimientos. Necesidad detectada Gestión Evaluación aplicada Porcentaje de necesidades de materiales didácticos detectadas Porcentaje de convenios para intercambio académico gestionados para firma Porcentaje de Evaluaciones Aplicadas 7.1. Atención de alumnos en asesorías y/o tutorías para evitar la deserción escolar. Alumno atendido Porcentaje de Alumnos en riesgo atendidos en asesoría y/o tutoría 8.1. Orientación educativa, vocacional y profesional a los alumnos para disminuir la deserción escolar. 9.1. Participación en Actividades Culturales y Deportivas para fortalecer la formación integral de los alumnos. 10.1 Ejecución del programa de capacitación y actualización del personal docente para fortalecer y/o adquirir las competencias que coadyuven a brindar una educación de calidad. Alumno atendido Alumno participante Porcentaje de estudiantes atendidos con orientación educativa, vocacional y profesional. Porcentaje de alumnos que participan en eventos culturales y deportivos desarrollados Programa de Capacitación 5

11.1 Realización de investigación para atender las necesidades de la región. 12.1 Realización de educativa para mejorar los procesos de enseñanza - aprendizaje. 13.1. Gestión de convenios para el fortalecimiento de la vinculación con el sector productivo. 14.1. Diseño de servicios de extensión de acuerdo a las necesidades de la población. 15.1 Ejecución del Programa de Difusión Institucional para mejorar el posicionamiento de la Institución. 16.1Ejecución del Programa de Capacitación para fortalecer los conocimientos y habilidades del personal, que permitan mejorar el desempeño institucional. 17.1 Adquisición de equipo requerido, para satisfacer una necesidad y estar en condiciones de mantener los programas acreditados 18.1. Ejecución del Programa de Mantenimiento para conservar la infraestructura y equipo en óptimas condiciones. Otorgamiento de Financiamiento Educativo para evitar la deserción escolar. 20.1 Gestión de infraestructura, que permita contar con las instalaciones y equipamiento apropiados en el proceso educativo de los alumnos. 21.1 Realización de Evaluación educativa para detectar áreas de oportunidad de los docentes y mejorar el proceso educativo. 22.1- Desarrollo Sistemas de información para automatización de los procesos. 23.1 Realización de las Evaluaciones Institucionales para verificar el cumplimiento de las metas y objetivos. Gestión Servicio diseñado Necesidad detectada Financiamiento otorgado Gestión Evaluación Sistema implantado Evaluación Porcentaje de Porcentaje de investigaciones en las que participan estudiantes Porcentaje de convenios gestionados para firma Porcentaje de servicios de extensión diseñados de acuerdo a necesidades Programa de Difusión Programa de Capacitación Porcentaje de necesidades de equipamiento detectadas Programa de Mantenimiento Porcentaje de financiamientos otorgados Porcentaje de gestión de obras Porcentaje de Evaluación Porcentaje de necesidades de automatización de la información atendidas Porcentaje de evaluaciones institucionales s 6

Proyectos: La Matriz de Indicador de resultados, refiere como actividades los 23 proyectos del Programa Operativo Anual. NOMBRE DEL PROYECTO MIR 2016 POA 2016 Becas Servicio Social Adecuación Curricular Materiales Didácticos Evaluación al Desempeño Escolar Atención Compensatoria Orientación Actividades Culturales Deportivas y Recreativas Estructuras Académicas Capacitación y Actualización Docente Educativa Capacitación y Actualización de Servidores Públicos Sistemas de Información Equipamiento Mantenimiento Preventivo y Correctivo Infraestructura Administración Central Evaluación Educativa Evaluación Institucional Vinculación Extensión Difusión Institucional Becas Servicio Social Adecuación Curricular Materiales Didácticos Evaluación al Desempeño Escolar Atención Compensatoria Orientación Actividades Culturales Deportivas y Recreativas Estructuras Académicas Capacitación y Actualización Docente Educativa Capacitación y Actualización de Servidores Públicos Sistemas de Información Equipamiento Mantenimiento Preventivo y Correctivo Infraestructura Administración Central Evaluación Educativa Evaluación Institucional Vinculación Extensión Difusión Institucional 7