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Aplica para los Institutos Tecnológicos Descentralizados del grupo 1, participantes en la recertificación por multisitios.

Identificar y evaluar el cumplimiento de los Requisitos Legales y otros requisitos que el Instituto o Centro suscriba.

Referencia: ISO 9001:2008: 5.2, ISO 14001:2004: 4.4.3

MANUAL DE PROCEDIMIENTO PARA LA ATENCIÓN DE QUEJAS, SUGERENCIAS O DENUNCIAS

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Para Atención de Quejas o Sugerencias.

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Este procedimiento aplica al contexto de la Institución que consuman energía eléctrica.

1. Propósito. Establecer el procedimiento de preparación para la respuesta a emergencias ambientales para mitigar sus impactos.

1. Propósito Captar de manera oportuna, los ingresos propios necesarios para la operación del Instituto Tecnológico de Acapulco.

para Determinar y Gestionar el Ambiente Revisión: 1 de Trabajo Referencia a la Norma ISO 9001: Página 1 de 6

Este procedimiento es aplicable para cubrir el servicio de mantenimiento de la Infraestructura y equipo del Instituto Tecnológico.

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CONTROL DE EMISIÓN ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ. M. en A. Julio Cesar Servín Vidaña Subdirector de Servicios Administrativos

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ITA-AC-PO-001 REV. 0

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CONTROL DE EMISIÓN ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ Ing. Eutimio Guzmán Delgado Subdirector de Servicios Administrativos

Firma: Firma: Firma: 20 de Septiembre del de Octubre del de Octubre del 2012

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Procedimiento para Acciones Preventivas. Código: ITLP-CA-PG-006 Revisión: 9 Referencia a la Norma ISO 900I:2008, 8.5.

CONTROL DE EMISIÓN ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ M.C. PERLA CONCEPCIÓN ALANIS LÓPEZ Jefa de Departamento de Gestión M.I.I ORLANDO MORALES BONILLA

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INSTITUTO TECNOLOGICO DE CIUDAD VICTORIA. Nombre del procedimiento: Procedimiento del SGC para Atención de Quejas y Sugerencias.

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Código: ITA-AC-PO-003 Revisión: 0 Referencia a la Norma ISO Página 1 de 6

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Referencia a la Norma ISO 9001: e ISO14001:

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Procedimiento para Acciones Correctivas. Código: ITLP-CA-PG-005 Revisión: 9 Referencia a la Norma ISO 9001:2008, 8.5.

Procedimiento para Acciones Correctivas

TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO

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Procedimiento para la Evaluación Docente

Establecer los lineamientos para tomar acciones para eliminar la causa de No Conformidades con objeto de prevenir que vuelva a ocurrir.

Firma: Firma: Firma: 08 de Junio de de Junio de de Junio de 2018

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CONTROL DE EMISIÓN CONTROL DE CAMBIOS

Firma: Firma: Firma: 21 de Febrero de de Febrero de de Febrero de 2011

2. Alcance Aplica a todo el personal del Instituto Tecnológico desde la determinación hasta la gestión del ambiente de trabajo.

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1. Propósito Determinar y gestionar el ambiente de trabajo necesario para lograr la conformidad de los requisitos del servicio educativo.

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Procedimiento para el Mantenimiento Preventivo y/o Correctivo de la Infraestructura y Equipo.

Aplica para los Institutos Tecnológicos participantes en la certificación por multisitios. 3. Políticas de operación.

Revisión: 5 Referencia a la Norma ISO 9001: Página 1 de 5

Procedimiento para la Evaluación Docente. Referencia a la Norma ISO 9001: , y 8.2.3

CONTROL DE EMISIÓN ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ

04 septiembre noviembre noviembre 2011

Nombre del Documento: Procedimiento del SGC para el Mantenimiento Preventivo y/o Correctivo de la Infraestructura y Equipo.

Toda copia en PAPEL es un Documento No Controlado a excepción del original.

CONTROL DE EMISIÓN ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ Lic. Laura Angélica May Salazar RD Ambiental de ITD s de Multisitios

3. Políticas de operación

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CONTROL DE EMISIÓN ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ Comité Nacional de. Lic. Eva Victoria Trejo Zúñiga

Referencia a las Normas ISO 9001: :2004

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2. Alcance Aplica para todas las no conformidades detectadas en el marco del Sistema de Gestión de la Calidad

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CONTROL DE EMISIÓN CONTROL DE CAMBIOS

3. Políticas de operación

CONTROL DE EMISIÓN CONTROL DE CAMBIOS

3. Políticas de operación

Transcripción:

Código: Página 1 de 6 1. Propósito Establecer la metodología que permita atender las Quejas o Sugerencias de los Estudiantes para elevar la calidad del servicio educativo. 2. Alcance Todas las quejas y/o sugerencias que se reciban en el buzón físico y electrónico del Instituto Tecnológico de Acapulco. 3. Políticas de operación 3.1 La Observación y Sugerencia deberá ser por escrito y colocada en el buzón físico, utilizando para ello el formato -01 o bien en el buzón virtual establecido en el portal institucional. 3.2 El Buzón físico de Observaciones y Sugerencias será abierto por el CSGI y un miembro del Comité de Calidad y levantar el acta correspondiente que muestre evidencia, con una periodicidad de 15 días. 3.3 Los Registros de las Observaciones y Sugerencias del buzón físico deben ser depositados en un sobre anotando la fecha, el número de Registros encontrados. Se firma de conformidad por los responsables de abrir el buzón y contar las Observaciones y 3.4 El sobre se debe cerrar y sellar con cinta adhesiva transparente para ser abierto por el CSGI y un miembro del comité de calidad 3.5 El CSGI es el responsable de abrir el sobre; si procede, deberá asegurarse de mantener el anonimato de la persona que interpone las Observaciones y Sugerencias, omitiendo la información personal una vez que las Observaciones y Sugerencias sean comunicadas a cada una de las áreas operativas a las que corresponda vía memorando y anexando la parte inferior del formato después de registrar el folio y separar esta parte del formato. 3.6 En caso de no proceder deberá notificar las causas. 3.7 El buzón virtual será revisado, al menos, una vez por semana. 3.8 Las Observaciones y Sugerencias del buzón virtual serán enviados a un correo del RD usado exclusivamente para tal fin. 3.9 El CSGI es el responsable de comunicar las Observaciones y Sugerencias a la subdirección correspondiente para su atención, manteniendo el anonimato de la persona que interpone la Observación y Sugerencia. 3.10 La respuesta a la persona que haga las Observaciones y Sugerencias no debe exceder a los 5 días hábiles una vez que se recibe las Observaciones y Sugerencias por el área responsable. 3.11 Las Sugerencias implementadas deben difundirse ante la Comunidad Tecnológica y el CSGI deberá de alimentar el Formato Electrónico Observaciones y Sugerencias previo a la Reunión de Revisión por la Dirección, ya que esta información sirve de entrada. CONTROL DE EMISIÓN ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ M.C. Perla Salgado Gaytán Coordinadora del SGI M.C. Perla Salgado Gaytán Ing. Nyx Anaid Vargas Sotomayor Coordinadora de Calidad y Ambiental Firma: Firma: Firma: Ing. Eliot Joffre Vázquez Director 11 de Diciembre de 2017 13 de Diciembre de 2017 15 de Diciembre de 2017

Código: Página 2 de 6 4. Partes Interesadas. La comprensión de las necesidades y expectativas de la Partes Interesadas para este procedimiento se puede observar en su Anexo 11 Lista de Partes Interesadas. 5. Entradas y Salidas Críticas. ENTRADAS Contrato con el alumno Requisitos del estudiante incumplidos. Contribución a la mejora del Servicio Educativo Quejas y/o Sugerencias SALIDAS Informe de resultados de la atención a la queja o sugerencia Estudiante recibe resultado 6. Indicadores. Los indicadores aplicables a este procedimiento son los descritos en su Anexo 14 Indicadores. 7. Medidas de Control Las medidas de control de este procedimiento son descritas en su Anexo 13 Plan de Control. 8. Recursos. HUMANOS INFRAESTRUCTURA EQUIPAMIENTO MOBILIARIO TECNOLÓGICOS MATERIAL DIDACTICO OTROS ES S Estudiantes Coordinadora del SGI Subdirectores Jefes Académicos Buzón físico Equipo de computo Escritorios Sillas Conectividad a internet Red telefónica Software. Plataforma WEB Papelería N/A N/A

Código: Página 3 de 6 9. Diagrama del procedimiento Estudiante CSGI y /o un integrante del Comité de Quejas y Sugerencias Subdirector Correspondiente Inicio 1 Emite q ueja O sugerencia. Abre el Buzón Físico De quejas o 2 Checa Buzón Electrónico 3 Recibe Información de causas de improcedencia, Procede? 4 5 6 No Determina si la Queja o sugerencia procede S I Recibe y analiza la queja o sugerencia para determinar acciones. Recibe resultado 8 Recibe r esultado y notifica al quejoso. 7 Fin

Código: Página 4 de 6 10. Descripción del procedimiento Secuencia de etapas Actividad Responsable 1. Emite Queja o Sugerencia. 2. Abre el buzón físico de Quejas o 1.1 Emite su queja o sugerencia cuando considere que sus requisitos no se están cumpliendo o en el caso de que contribuya a la mejora del Servicio Educativo. 1.2 Requisita formato para quejas o sugerencias ITA- CA-PO-001-01 o bien de manera electrónica en el portal del Instituto Tecnológico. 2.1 Abre el Buzón de Quejas o Sugerencias en presencia de un representante del Comité de Quejas y 2.2 Deposita en un sobre, anotando la fecha y el número de registros encontrados en el buzón. 2.3 Firman el sobre los presentes con el fin de establecer la conformidad del acto. 2.4 Cierra y sella el sobre para abrirlo posteriormente. Estudiante. CSGI y Representante del Comité de Quejas y/o Sugerencias 3. Checa buzón electrónico. 4 Determina si la queja o sugerencia procede. 5 Recibe Información de causas de improcedencia. 6 Recibe y analiza la queja o sugerencia para determinar acciones. 7 Recibe resultado y notifica al quejoso. 3.1 Abre el buzón electrónico y relaciona las quejas y sugerencias. 4.1 El CSGI analiza la queja o sugerencia y determina si procede en reunión con el comité. 4.2 La queja o sugerencia procede: SI, envía al Subdirector correspondiente. NO, Informa al quejoso la causa por la que no procede 5.1 Recibe respuesta acerca de las causas por las que no procedió su Queja o Sugerencia. 6.1 Recibe las quejas o sugerencias que son de su competencia y dependiendo de la naturaleza de éstas, determina las acciones a implementar. 6.2 Aplica procedimiento para Acciones Correctivas y/o Correcciones ITA-CA-PG-005 o Acciones Preventivas ITA-CA-PG-06. 6.3 Informa al CSGI sobre las acciones establecidas para solucionar o atender la queja o sugerencia. 7.1 Recibe Informe de resultados de la atención a la queja o sugerencia e informa por escrito al quejoso. NOTA: El único que conoce la identidad del quejoso es el RD, por lo cual es el responsable de dar respuesta por escrito. 8 Recibe resultado. 8.1 Recibe resultados acerca de la solución a su queja o atención a su sugerencia. CSGI y Comité de Quejas y Sugerencias CSGI y Comité de Quejas y Sugerencias Estudiante Subdirector Correspondiente CSGI Estudiante

Código: Página 5 de 6 11. Documentos de referencia DOCUMENTOS Manual de Calidad. Norma ISO 9001:2008. Procedimiento para Acciones Correctivas. Contrato con el estudiante. 12. Registros Registros Tiempo de retención Responsable de conservarlo Código de registro Formato para Quejas y 1 año. Jefe y/o Subdirector de Área y CSGI. -01 Requisición de Acciones Correctivas y/o Correcciones. Formato Electrónico para Quejas y 1 año. Jefe y/o Subdirector de Área. 1 año Jefe y/o Subdirector de Área y CSGI. ITA-CA-PG-005-01 ITA-CA-FE-07 13. Glosario Comité de Quejas y Sugerencias: CSGI, Representante de los docentes y no docentes, representante de los estudiantes Queja: Disgusto o inconformidad ante una situación anómala acerca del Servicio Educativo. Solución: Resolver el problema Sugerencia: Propuesta de mejora realizada por el Estudiante. 14. Anexos 14.1 Formato para Quejas o -01

Código: Página 6 de 6 15. Cambios de esta versión Número de versión Fecha de actualización Descripción del cambio 0 11 de Diciembre de 2017 Revisión total 0 30 de Enero de 2012 Se actualiza la codificación sustituyendo SNEST por ITA Se cambia el logo Institucional Se cambia la coordinadora y la representante de la dirección 3 18 de septiembre 2009 Revisión total 2 22 de marzo de 2007 Se modifica el logo y código Se cambia el concepto de ORGANIZACIÓN por Instituto Tecnológico. Se identifica al Comité como Comité de Quejas o