Medidas de Asistencia Técnica. Acciones Inmediatas

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1. NOMBRE DE LA MEDIDA MANTENIMIENTO INTEGARL DE 02 ELECTROBOMBAS DE 1600 HP DEL SISTEMA VILCANOTA 2. DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA. Describir brevemente como se desarrollará la medida; De considerarlo necesario incluir esquemas, fotos REALIZAR EL MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LA ELECTROBOMBA N 02 DE 1600 HP DE LA ESTACIÓN DE BOMBEO EB-3 COLLANA Y LA ELECTROBOMBA N 01 DE 1600 HP DE LA ESTACIÓN DE RUMICOLCA. ESTE MANTENIMIENTO CONSISTE BÁSICAMENTE EN REALIZAR LAS SIGUIENTES ACCIONES: - FABRICACIÓN DE PIEZAS DE REEMPLAZO INTERNOS DE LA BOMBA DE ACUERDO A LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA PRESENTADOS. - MONTAJE Y DESMONTAJE DE LA ELECTROBOMBA. - PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO Y PERFORMANCE. MACROMEDIDOR DE LA ESTACIÓN DE COLLANA (EL CAUDAL BAJO 25 LPS) 3. JUSTIFICACIÓN DE LA MEDIDA. PORQUE SE EFECTÚA LA MEDIDA Sustentar la problemática técnica con data estadística o registros, como roturas, aniegos, tipo de material, antigüedad, así como fotos, cálculos de consumos de insumos químicos, de reducción de agua no facturada, entre otros 1. GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN EL ÁREA DEL INFLUENCIA DEL SISTEMA VILCANOTA. SI NO SE EFECTÚA EL MANTENIMIENTO, LA PRODUCCIÓN CONTINUARA EN DESCENSO Y DISMINUIRÁ LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO. 2. AL TENER EQUIPOS INEFICIENTES, EL CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA ES ALTO, Y GENERAN SOBRECOSTOS EN EL PROCESO PRODUCTIVO. 3. LA ELECTROBOMBA 01 DE COLLANA HA DISMINUIDO SU PRODUCCIÓN, ACTUALMENTE SE ENCUENTRA EN 400 LPS, DEJANDO DE PRODUCIR 25 LPS, LO QUE DIARIAMENTE SIGNIFICA QUE ESTA BOMBA DEJA DE PRODUCIR 1500 M3 EN PROMEDIO Y AL MES SERIAN 45,000 M3 4. AL SER ESTA FUENTE LA MÁS IMPORTANTE PARA EL DESARROLLO DE LA EPS SEDACUSCO, ES NECESARIO GARANTIZAR LA OPERATIVIDAD Y LA CONFIABILIDAD EN LA PRODUCCIÓN DE ESTE SISTEMA 5. OTRA DE LAS PREOCUPACIONES ES QUE DEBIDO AL ALTO CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, LOS GEI (GASES DE EFECTO INVERNADERO), SON BASTANTE ALTOS, Y AL MEJORAR LA EFICIENCIA DE LOS EQUIPOS ESTA HUELLA DE CARBONO REDUCIRÍA EN GRAN MEDIDA, COMPROMISO QUE SEDACUSCO VIENE DESARROLLANDO JUNTO A LA AGENCIA GYZ Y LA COOPERACIÓN ALEMANA.

4. OBJETIVO Precisar el resultado final esperado 1. GARANTIZAR I INCREMENTAR LA PRODUCCIÓN DE AGUA Y CONTINUIDAD DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE. 2. OPTIMIZAR EL FUNCIONAMIENTO DE LA ELECTROBOMBA 01 DE LA ESTACIÓN DE COLLANA Y LA BOMBA 02 DE RUMICOLCA. 3. AUMENTAR LA PRODUCCIÓN VOLUMÉTRICA DE LAS ELECTROBOMBAS. 4. AUMENTAR LA VIDA ÚTIL DE LOS EQUIPOS DE BOMBEO. 5. REDUCIR LA EMISIÓN DE G.E.I. 5. METAS FÍSICAS. Sustentar o explicar las características de los equipos requeridos. Estos deben corresponder a aspectos generales. Estas metas físicas, deberán ser cumplidas por las EPS y serán monitoreadas por la OTASS 1. MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LA ELECTROBOMBA N 02 DE LA ESTACIÓN DE COLLANA. 2. MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LA ELECTROBOMBA N 01 DE LA ESTACIÓN DE RUMICOLCA. 6. SUPUESTOS(datos, información asumida como cierta o como realidad y que no depende de la EPS) 1. SI LAS BOMBAS FALLAN POR FALTA DE MANTENIMIENTO, LA CONTINUIDAD DESCIENDE EN FORMA DRÁSTICA. 2. AUMENTO DE LA DEMANDA DE AGUA EN EL ÁREA DE INFLUENCIA DEL SISTEMA VILCANOTA, ESTÁ OCASIONANDO QUE LA MISMA PRODUCCIÓN VAYA A MAS USUARIOS, CON LA CONSIGUIENTE DISMINUCIÓN DE LA CONTINUIDAD.. 3. INCORPORACIÓN DE NUEVAS ZONAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE AL ÁREA DE INFLUENCIA DEL SISTEMA VILCANOTA. 4. FINANCIAMIENTO DE LA MEDIDA PRESENTADA POR PARTE DEL MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO VÍA OTASS. 7. RESTRICCIÓN(Restringen, regulan, limitan el proyecto o también corresponde a una circunstancia, condición o evento limitante y que no depende de la EPS) 1. LA EPS SEDACUSCO S.A. NO CUENTA CON LOS RECURSOS FINANCIEROS PARA EJECUTAR ESTA MEDIDA 8. RIESGO DE ALTO NIVEL(Corresponde a aspectos como: No iniciar en la fecha prevista, No contar con las autorizaciones respectivas, Deficiencias del Expediente Técnico, Ejecución errada del proyecto, No cumplir con los plazos de las actividades previstas, entre otros) Riesgo Identificado 1. DEMORA EN LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE BOMBEO 2. LOS EQUIPOS REPARADOS NO CUMPLAN CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SOLICITADAS 3. COLAPSO DE LA ELECTROBOMBAS POR ANTIGÜEDAD Plan de respuesta preliminar 1. SE OPERARÍA CON UNA BOMBA, DISMINUYENDO LA CONTINUIDAD DE SERVICIO. 2. DEVOLVER EL EQUIPO DE BOMBEO, SOLICITAR SE REALICEN LAS CORRECCIONES NECESARIAS Y MIENTRAS SEGUIR OPERANDO CON LAS ACTUALES ELECTROBOMBAS. 3. ACTUALMENTE SE TIENEN 02 EQUIPOS POR ESTACIÓN DE BOMBEO, SE TENDRÍA QUE OPERAR CON UNA SOLA BOMBA POR ESTACIÓN, RESTRINGIENDO LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EN LA CIUDAD. 9. INDICADOR DE IMPACTO. Presentar y sustentar el beneficio a la población y la mejora financiera de la EPS, a través del análisis Beneficio/Costo (mayor ingreso neto). También indicar, de corresponder, el cumplimiento de dispositivos legales Indicador: Evaluación Beneficio/Costo Situación Entrada (Diciembre 2016) Situación Salida (Junio 2018)

CONDICIONES ACTUALES ESTACIONES BOMBEO Caud al (LPS) Altura (m) Eficiencia (%) Potencia (KW) Bomba 01 Collana 398 210 65 1,260.47 Bomba 02 Rumicolca 408 170 69 985.38 Consumo Total (KW) 2,245.85 Tiempo de Operación Diario (Hr) 17.00 Precio Kw-Hr (Ctm S/. / KW-Hr) 0.20 Costo Energía consumida por mes (S/.) 574 Producción Mensual (m3) 229,076.2 1 730,728.0 0 ESTACIONES BOMBEO Caud al (LPS) CONDICIONES FUTURAS Altura (m) Eficiencia (%) Potencia (KW) Bomba 01 Collana 425 210 75 1,166.51 Bomba 02 Rumicolca 425 170 75 944.32 INDICADORES DE IMPACTO Consumo Total (KW) 2,110.83 Tiempo de Operación Diario (Hr) 17.00 Precio Kw-Hr (Ctm S/. / KW-Hr) 0.20 Costo Energía consumida 215,305.0 por mes (S/.) 0 Producción Mensual (m3) 780,300.00 Año Inicial Año Final Diferencia Consumo de Energía Eléctrica (S/.) 2,748,914.51 2,583,660.00 165,254.51 Producción del Sistema Vilcanota (m3) 8,768,736.00 9,363,600.00 594,864.00 10. MODALIDAD DE EJECUCIÓN. Sustentar la conveniencia de ejecutar el servicio por administración directa. Tomar en cuenta el histórico de ejecución de la EPS

CONTRATACIÓN DE TERCEROS MEDIANTE EL OSCE. 11. RESUMEN DEL CRONOGRAMA DE HITOS. Este Cronograma de Hitos, debe estar sustentado adjuntando el Cronograma de actividades, el cual debe incluir capacitación, puesta en operación de equipos, entre otros con las explicaciones de los tiempos propuestos.el Plan de acción de corto plazo (máximo 1 año) debe incluir los procesos de selección y contratación Hito e evento significativo Fecha programada 1. Elaboración de los Términos de Referencia 15 días 2. Aprobación del expediente de Contratación 15 días 3. Convocatoria de los procesos de selección 30 días 4. Adjudicación del Proceso de selección 60 días 5. Suscripción del Contrato 10 días 6. Otorgamiento de las Ordenes de Compra 05 días 7. Traslado de la Electrobomba 01 de Collana a talleres de reparación 03 días 8. Mantenimiento Integral de la electrobomba N 01 de EB-3 Collana 15 días 9. Montaje de la electrobomba N 01 de EB-3 Collana 03 días 10. Pruebas de operación de electrobomba N 01 de EB-3 Collana 10 días 11. Traslado de la electrobomba N 02 de EB-2 Rumicolca a talleres de reparación 03 días 12. Mantenimiento Integral de la electrobomba N 02 de EB-2 Rumicolca 15 días 13. Montaje de la electrobomba N 02 de EB-2 Rumicolca 05 días 14. Pruebas de operación de electrobomba N 02 de EB-2 Rumicolca 10 días 15. Recepción y Liquidación de la partida 30 días 12. RESUMEN DEL PRESUPUESTO. Sustentar el Presupuesto con al menos dos cotizaciones. Los presupuestos deben incluir todos los costos e impuestos Ítem Descripción Unidad Metrado Precio Unitario (S/.) Parcial (S/.) 1 DESMONTAJE DE EQUIPO DE BOMBEO GLB 2.00 1,071.00 2,142.00 2 RECTIFICACION DE EJE DE CUERPO DE BOMBA GLB 2.00 716.00 1,432.00 3 FABRICACION DE BUJE DE BRONCE DE CUERPO DE BOMBA GLB 8.00 1,276.25 10,210.00 FABRICACION DE CAMISA DE ACERO DE EJE DE CUERPO DE 4 BOMBA GLB 8.00 2,648.75 21,190.00 5 FABRICACION DE IMPULSOR DE BRONCE GLB 6.00 28,323.75 169,942.50 6 FABRICACION DE ANILLO DE DESGASTE CUERPO DE BOMBA GLB 8.00 20,160.00 161,280.00 7 ARENADO Y RECTIFICADO DE TAZON DE BOMBA GLB 2.00 3,068.75 6,137.50 8 RECTIFICADO DE EJE DE ACERO GLB 6.00 395.00 2,370.00 9 FABRICACION DE BUJE DE BRONCE DE COLUMNA GLB 8.00 957.50 7,660.00 10 FABRICACION DE CAMISA DE ACERO DE EJE DE COLUMNA GLB 8.00 2,547.43 20,379.40 11 ARENADO Y PINTADO COLUMNA DE DESCARGA GLB 2.00 4,110.00 8,220.00 12 FABRICACION DE 01 MAZA PORTARODAMIENTOS GLB 2.00 3,863.00 7,726.00 13 FABRICACION DE PLATOS DIVISOR GLB 4.00 839.00 3,356.00 14 FABRICACION DE DISTANCIADO GLB 2.00 1,090.50 2,181.00

15 CAMBIO DE RODAMIENTOS DE CAJA GLB 2.00 6,832.50 13,665.00 16 CAMBIO DE RODAMIENTOS DEL MOTOR GLB 2.00 4,857.50 9,715.00 17 MONTAJE DE EQUIPO DE BOMBEO GLB 2.00 1,575.00 3,150.00 18 IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD GLB 1.00 500.00 500.00 19 TRANSPORTE GLB 1.00 3,350.00 3,350.00 20 COSTO DIRECTO 454,606.40 21 GASTOS GENERALES (10%) 45,357.75 22 SUB TOTAL 500,067.04 23 IMPUESTO GENERAL A LA VENTA 90,012.07 PRESUPUESTO TOTAL S/. 590,182.00 13. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN FINANCIERA. Presentar cronograma de desembolsos de manera mensual