GUIA EXPLICATIVA DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL 2017

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1 GUIA EXPLICATIVA DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL 2017 INGRESOS: Capítulo 1: IMPUESTOS DIRECTOS ,00 Son aquellos impuestos que gravan directamente la propiedad de la vivienda, local,.. (IBI) vehículo; la renta generada por una actividad empresarial, para más de 1 millón de euros, comercial (IAE) y plusvalías/comercial Capítulo 2: IMPUESTOS INDIRECTOS ,00 Grava el consumo. No se aplica directamente a un contribuyente si no que recae sobre el coste de algún producto o mercancía, por ejemplo, el impuesto sobre las obras realizadas (ICIO) Capítulo 3: TASAS Y OTROS INGRESOS ,00 Es un tributo que grava la prestación de un servicio que beneficia directamente al interesado, vados, ocupación de subsuelo, marquesinas, licencias de apertura, mercadillo, conservatorio, etc. Capítulo 4: TRANSFERENCIAS CORRIENTES ,00 Engloban dos conceptos de ingresos. 1.- Participación de los ayuntamientos en los tributos que los ciudadanos abonamos en nuestros impuestos al estado (IRPF, IVA), y que se denomina Participación de los tributos del Estado 2.- Las subvenciones que nos conceden otras administraciones para financiar una actividad determinada Capítulo 7: TRANSFERENCIAS DE CAPITAL , Las subvenciones que nos conceden La Diputación Provincial de León, para financiar el Plan Provincial de Obras y Servicios y el Plan de Redes Total de ingresos ,00

2 GASTOS: INVERSIONES Capítulo 1: GASTOS DE PERSONAL ,00 Son todos los gastos de personal laboral y funcionario, el Ayuntamiento de Valverde de de la Virgen gestiona todos los servicios de forma municipalizada Capítulo 2: GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS ,00 Son los gastos del funcionamiento del Municipio, alumbrado, agua, limpieza, mantenimiento de colegios, cuidado de parques y jardines y un larguísimo etcétera, todos los gastos del Ayuntamiento para realizar las acciones anuales Capítulo 3: GASTOS FINANCIEROS ,00 Se corresponde con el pago de los intereses de los préstamos o créditos solicitados Capítulo 4: TRANSFERENCIAS CORRIENTES ,00 Son las ayudas y subvenciones que el Ayuntamiento concede a otras instituciones y personas: a familias e instituciones sin ánimo de lucro, ayudas sociales, ayudas de libros, juntas vecinales, etc para el año Capítulo 5: INVERSIONES REALES ,00 Esta partida son las inversiones reales del ayuntamiento Capítulo 6: TRANSFERENCIAS DE CAPITAL ,00 Son las cantidades que el Ayuntamiento transfiere a otras entidades para que puedan también desarrollar inversiones, es decir, proyectos de obras donde el Ayuntamiento colabora con una aportación económica (Plan Provincial 2015) Capítulo 7: PASIVOS FINANCIEROS ,28 Se corresponde con el pago de la amortización de los préstamos o créditos solicitados Total de Gastos ,00

3 PRESUPUESTO ORDINARIO PARA ,00 euros, es el presupuesto ordinario para el año *SE MANTIENE LA BAJADA DEL IBI DE URBANA DEL AÑO 2016 LO QUE SUPUSO UNA BAJADA MEDIA DEL 14% *APUESTA POR EL EMPLEO, EL TURISMO Y LAS JUNTAS VECINALES *LAS POLITICAS SOCIALES, 3ª EDAD, SANIDAD, CULTURALES EDUCACION, TRADICIONES, DEPORTIVAS, JUVENTUD Y DE OCIO *SEGURIDAD CIUDADANA, PROTECCION CIVIL Y MOVILIDAD *INVERSIONES EN PARQUES Y JARDINES, PLAN DE ASFALTADO, MOVILIDAD Y BARRERAS ARQUITECTONICAS, ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTOEFICIENCIA ENERGETICA, INSTALACIONES DEPORTIVAS, INSTALACIONES CULTURALES Y CAMINO DE SANTIAGO Este presupuesto ordinario, para el año 2016, se basa en la ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA DE LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS, y como principio en el EQUILIBRIO, tal como establece la legislación vigente. Se cumple con la estabilidad presupuestaria, en base a que el presupuesto ,00 euros de ingresos no financieros es superior a los gastos de ,00 euros de los capítulos del 1 al 7 de los ingresos y gastos globales de este presupuesto.

4 La variación del gasto computable, no supera la tasa de referencia del crecimiento del producto interior bruto, publicada por el Ministerio de Economía y Competitividad. El presupuesto de ingresos para el año 2017, es el de prudencia, al estar, BASADO EN LOS DERECHOS LIQUIDADOS COMO INGRESOS EFECTIVOS EN EL EJECICIO El Municipio, MANTIENE, en número de habitantes, 7400, con lo que se garantizan los ingresos, QUE COMPENSA CONGELAR EL IBI DE URBANA, y la austeridad en el coste de los servicios básicos obligatorios, basado en una gestión directa, pública y municipal. Con políticas de apoyo al empleo, sociales y Juntas Vecinales El capítulo 1 de gastos de este presupuesto supone el 38,867 % ANTES 39,474% El capítulo 2 de gastos de este presupuesto supone el 26,435% ANTES 32,895%. El capítulo 3 de gastos de este presupuesto supone el 0,889% ANTES 0,658%. El capítulo 4 de gastos de este presupuesto supone el 6,667% ANTES 6,579%. El capítulo 6 de gastos de este presupuesto supone el 18,000% ANTES 8,991%. El capítulo 7 de gastos de este presupuesto supone el 8,222 ANTES 0,000%. *DESTACAMOS QUE EL IMPORTE DESTINADO PARA AMORTIZACION DE PRESTAMOS E INTERESES SON LA SUMA DE LOS CAPITULOS DE GASTOS 3 MAS EL 9 Y QUE SUPONE EL 10,031 % DEL PRESUPUESTO ORDINARIO DE GASTOS. *EL CAPITULO DE INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURAS SE DESTINAN EUROS, QUE ES EL 18,000 % DEL PRESUPUESTO, PARA EL AÑO 2017

5 PLAN PROVINCIAL DE OBRAS DE LA DIPUTACION 2016 Y DE REDES EN EL MUNICIPIO, ES EL 9% % DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. QUE UNIDO A LA PARTE DEL CAPITULO 2 DE GASTOS DESTINADO A

6 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURAS MUNICIPALES, QUE ES DE UN 10,000 % Y QUE ES REALIZADO POR PERSONAL MUNICIPAL, LA INVERSION REAL ES DE 28,000 % DEL PRESUPUESTO. *SE HABILITA EN EL CAPITULO 4 DE GASTOS, PARTIDAS PARA GASTOS SOCIALES, Y DE EMERGENCIA, COMPATIBLES Y COMPLEMENTARIOS A LOS DE LAS CEAS DE VALVERDE DE LA VIRGEN. AYUDAS PARA LIBROS A PERSONAS CON MENOS RECURSOS, Y AYUDAS PARA GASTO CORRIENTE Y DE FUNCIONAMIENTO DE 1.000,00 A CADA JUNTA VECINAL, QUE ES 6,667 % DEL PRESUPUESTO El capítulo 1 de ingresos de este presupuesto supone el 38,867% ANTES 45,175%. El capítulo 2 de ingresos de este presupuesto supone el 0,333% ANTES 0,658%. El capítulo 3 de ingresos de este presupuesto supone el 15,556% ANTES 17,544%. El capítulo 4 de ingresos de este presupuesto supone el 33,333% ANTES 36,623%. El capítulo 7 de ingresos de este presupuesto supone el 8,222% ANTES 0,000%. Se mantienen todos los servicios de competencia Municipal, los puestos de trabajo, las actividades culturales, deportivas y de ocio cuya gestión es totalmente municipal en toda su extensión. También, es de destacar que la liquidación del año 2015, refleja que el Ayuntamiento de Valverde de la Virgen, ha tenido al finalizar el ejercicio 2015, unos mayores ingresos, sobre lo presupuestados de un 15% más

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