Reporte de Pagos Realizados por medio de Fondo Rotativo MES DE AGOSTO 2016

Tamaño: px
Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "Reporte de Pagos Realizados por medio de Fondo Rotativo MES DE AGOSTO 2016"

Transcripción

1 Ministerio PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION Dirección 15. AV. 969 ZONA 13 Director(a): Carlos Enrique Girón Girón Responsable de actualización de información: Magda Eugenia Terrase Reyes Reporte de Pagos Realizados por medio de Fondo Rotativo MES DE AGOSTO 2016 No. FECHA CHEQUE DESCRIPCION MONTO Q. 1 9/08/ /08/ /08/ /08/ /08/ /08/ EMPAGUA, V/SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA LAS OFICINAS QUE OCUPA LA UNIDAD DEL SISTEMA ALERTA ALBA KENETH UBICADA EN LA 13 CALLE 1248, ZONA 1, CONTADOR No , CORREPONDIENTE AL PERIODO LECTURA 18/06/2016 AL 17/07/2016 Q LIBRERÍA E IMPRENTA VIVIAN, SOCIEDAD ANONIMA, V/MATERIALES VARIOS PARA ENCUADERNACION Y UTILIES DE OFICINA PARA ABASTECER AL DESPACHO SUPERIOR DE PGN Q 1, DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA, S.A., V/50 BOTES DE GEL ANTIBACTERIAL PARA MANOS DE 460 GRAMOS PARA SER DISTRIBUIDOS ENTRE LAS DIFERENTES UNIDADES INSTITUCIONALES DE PGN Q CARGO EXPRESO, S.A., V/PAGO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE DE PAQUETES EN GENERAL INDISPENSABLE PARA LA DISTRIBUCIÓN DE CAJAS O PAQUETES HACIA LAS DISTINTAS DELEGACIONES DE LA PGN CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 01 AL 29 DE JUNIO DEL 2016 Q JOSE LINO GOMEZ PEREZ, V/SERVICIO DE EXTRACCION DE BASURA DEL EDIFICIO QUE OCUPAN LAS OFICINAS CENTRALES DE PGN CORRESPNDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016 Q 1, PRENSA LIBRE, S.A., V/3 SUSCRIPCIONES DEL DIARIO PRENSA LIBRE PARA LA DIRECCION ADMINISTRATIVA, DIRECCIÓN FINANCIERA Y JEFATURA DE PROCURADURIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/09/2016 AL 31/12/2016 Q 1, /08/ ANULADO ANULADO ANULADO Q 8 10/08/ ANULADO ANULADO ANULADO CAJA CHICA DELEGACION DE SOLOLA/PGN, 9 10/08/ CCH02 No Q CAJA CHICA DELEGACION DE SUCHITEPEQUEZ/PGN, 10 10/08/ CCH02 No Q CAJA CHICA DELEGACION DE CHIQUIMULA/PGN, 11 10/08/ CCH02 No Q EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A., 12 10/08/ V/SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA DE LA UNIDAD OPERATIVA DEL SISTEMA ALERTA ALBA KENETH DE PGN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05/07/2016 AL 03/08/2016 Q 1, CUENTA UNICA DEL TESORO (CUT) EEMG, V/SERVICIO 13 10/08/ DE ENERGÍA ELECTRICA DE LA DELEGACION REGIONAL DE PGN EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2016 Q 1, /08/ ANULADO ANULADO ANULADO Q

2 15 10/08/ ANULADO ANULADO ANULADO Q CAJA CHICA DELEGACION DE SACATEPEQUEZ/PGN, 16 11/08/ CCH02 No Q 1, SERVIPRENSA, SOCIEDAD ANONIMA, V/100 TARJETAS DE PRESENTACION TAMAÑO 3.5X2 EN CARTULINA /08/ GRS. PARA LA LICENCIADA YOLANDA AUXILIADORA PEREZ RUIZ, JEFE DE LA SECCION DE PROCURADURIA DE PGN Q /08/ ANULADO ANULADO ANULADO Q 19 11/08/ ANULADO ANULADO ANULADO 20 11/08/ ANULADO ANULADO ANULADO 21 11/08/ ANULADO ANULADO ANULADO 22 11/08/ ANULADO ANULADO ANULADO 23 11/08/ ANULADO ANULADO ANULADO CAJA CHICA DELEGACION DE JALAPA/PGN, 24 11/08/ CCH02 No Q CAJA CHICA DELEGACION DE ESCUINTLA/PGN, 25 11/08/ CCH02 No Q INTERLAKEN SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA, VALOR DE 285 GARRAFONES DE AGUA PURA PARA 26 11/08/ ABASTECER LAS DIFERENTES UNIDADES INSTITUCIONALES DE PGN ENTREGADOS EN LAS FECHAS DEL 20 Y 27/07/2016 Y 03/08/2016 Q 3, YESENIA LISBETH OROZCO BARRIOS DE FUENTES, V/ /08/ /08/ /08/ /08/ /08/ /08/ /08/ /08/ MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRICA CON CARRO DE 12" CON PANTALLA Y 2 CINTAS PARA MAQUINA DE ESCRIBIR PARA EL DESPACHO SUPERIOR DE PGN Q 1, DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS ORO, SOCIEDAD ANONIMA, V/MATERIALES DE CONSTRUCCION VARIOS PARA REALIZAR TRABAJOS EN JEFATURA DE PROCURADURIA, REPARACION DE BASES DE ENCAMINAMIENTO, GARITA DE SEGURIDAD Y TECHO DE LA INSTITUCIÓN, 200 BASES PORTAFLUORECENTES PARA LAMPARA DE METAL DE PGN Y 6 LLAVES DE LAVAMANOS DE UN CHORRO DE 1/2 PULGADA, UNA LLAVE DE LAVAMANOS DE UNA ENTRADA TODO LO ANTERIOR PARA USO DE PGN Q 5, DINA ELIZABETH MARROQUIN GIRON, V/SERVICIO DE LAVADO Y PLANCHADO DE 12 CORTINAS, 1 CENEFA, 16 SILLAS SECRETARIALES Y 4 COLCHONES DE LA UNIDAD OPERATIVA DEL SISTEMA ALERTA ALBA KENETH DE PGN Q 1, CAJA CHICA DELEGACION DE HUEHUETENANGO/PGN, CCH02 No Q CAJA CHICA DELEGACION DE CHIQUIMULA/PGN, CCH02 No Q CAJA CHICA DELEGACION DE ZACAPA/PGN, CCH02 No Q 2, CAJA CHICA DELEGACION DE COATEPEQUE/PGN, CCH02 No Q CAJA CHICA DELEGACION DE SAN MARCOS/PGN, CCH02 No Q 1,921.90

3 35 17/08/ /08/ TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A., V/SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PARA LA PROCURADURÍA DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA NUMERO DEL 02/07 AL 01/08/2016 Q EDRAS NEHEMIAS HERRERA FLORIAN, V/CANCELACIÓN DE 1 SERVICIO DE FUMIGACION EN AREAS DEL EDIFICIO CENTRAL, AREA DE JARDIN, ALBERGUE, ANEXOS Y PARQUEOS DE PGN EL DÍA 29/07/2016 Q 2, /08/ ANULADO ANULADO ANULADO Q TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A., 38 17/08/ V/SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DE LOS NUMEROS Y DE LA UNIDAD ALBA KENETH Y SERVICIO DE CABLE PARA LAS OFICINAS CENTRALES DE PGN PERIODO DEL 02/07 AL 01/08/2016 Q /08/ ANULADO ANULADO ANULADO Q COMUNICACIONES CELULARES, S.A., V/SERVICIO 40 18/08/ TELEFONICO CELULAR DEL # PARA LA PGN DEL 03/07/2016 AL 02/08/2016 Q CAJA CHICA COMPRAS/PGN, V/REPOSICION DE 41 19/08/ /08/ /08/ /08/ /08/ GASTOS POR CAJA CHICA FEFRICCH02 No Q 1, CAJA CHICA DELEGACION DE RETALHULEU/PGN, CCH02 No Q CAJA CHICA DELEGACION DE QUETZALTENANGO/PGN, CCH02 No Q 1, CAJA CHICA DELEGACION DE ESCUINTLA/PGN, CCH02 No Q CAJA CHICA COMPRAS/PGN, V/REPOSICION DE GASTOS POR CAJA CHICA FEFRICCH02 No Q 1,002.00

4 46 24/08/ OFICINA DE MANTENIMIENTO PRODUCTOS Y SERVICIOS, S.A., V/CANCELACION DE ARTICULOS VARIOS (REPUESTOS) PARA LA FOTOCOPIADORA SHARP MXM232D SERIE X Y 2 PAD DE SEPARACION PARA FOTOCOPIADORA MXM232D, SERIE UBICADA EN ABOGACIA PENAL Q 3, /08/ ANULADO ANULADO ANULADO Q 48 24/08/ EDITORIAL CONTRAPODER, SOCIEDAD ANONIMA, V/1 SUSCRIPCION DE LA REVISTA CONTRAPODER DEL PERIODO DEL 02/09/2016 AL 31/12/2016, PARA LA UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL DE PGN Q /08/ INTERLAKEN SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA, VALOR DE 96 GARRAFONES DE AGUA PARA EL PERSONAL DE PGN DE L ASEMANA DEL 10/08/2016 Q 1, LUIS ENRIQUE DONIS PERDOMO, V/75 BOMBILLAS 50 24/08/ AHORRADORAS DE 27 WATTS PARA SER UTILIZADAS EN LAS DIFERENTES AREAS DE PGN Q 2, PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION/VIATICOS, 51 24/08/ V/REPOSICION DE GASTOS POR CAJA CHICA SEGÚN FE FRICCH02 No Q 2, DINA ELIZABETH MARROQUIN GIRON, V/5 SERVICIOS 52 24/08/ DE LAVADO DE MUEBLES Y 48 SILLAS, DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE PGN, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRAN SUCIOS Q 2, PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION/VIATICOS, 53 26/08/ V/REPOSICION DE GASTOS POR CAJA CHICA SEGÚN FE FRICCH02 No Q 2, CARGO EXPRESO, S.A., V/SERVICIO DE TRANSPORTE DE PAQUETES EN GENERAL PARA LA DISTRIBUCION DE 54 26/08/ CAJAS O PAQUETES DE LA PGN E INSTITUCIONES DEL ESTADO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 29 DE JULIO DEL 2016 Q 1, FLORENCIO DE JESUS PEREZ DEL CID, V/SERVICIO DE 55 29/08/ EXTRACCION DE BASURA DEL EDIFICIO DEL SISTEMA ALERTA ALBA KENETH DE LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DEL 2016 Q DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE, S.A., V/SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA DE LA 56 29/08/ DELEGACION REGIONAL DE PGN EN EL QUICHE, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11/07/2016 AL 11/08/2016 Q OFICINA DE MANTENIMIENTO PRODUCTOS Y 57 29/08/ SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA, V/CANCELACIÓN POR 2 PAD DE SEPARACION Y 1 MANO DE OBRA PARA FOTOCOPIADORA UBICADA EN SERVICIOS GENERALES DE PGN Q DISTRIBUIDORA DE MERCADEO, S.A., V/ /08/ MANTENIMIENTO Y REPARACION A CHAPEADORA DE GASOLINA YA QUE SE ENCUENTRA EN MAL ESTADO Y ES NECESARIO PARA DARLE MANTENIMIENTO AL JARDIN DE PGN Q INTERLAKEN SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA, V/ /08/ /08/ GARRAFONES DE AGUA PURA PARA ABASTECER LAS DIFERENTES UNIDADES INSTITUCIONALES QUE CONFORMAN LA PGN, LOS CUALES FUERON ENTREGADOS LOS DIAS 17 /08/2016 (82 GARRAFONES) Y 24/08/2016 (101 GARRAFONES) Q 2, EMPAGUA, V/SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, PARA LAS OFICINAS DEL SISTEMA OPERATIVO ALBA KENETH CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18/7/2016 AL 17/08/2016 Q

5 61 30/08/ /08/ ARTE CULINARIO, SOCIEDAD ANONIMA, V/50 SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA SER SERVIDOS AL PERSONAL DE PGN, EN LA INAUGURACION DE LAS INSTALACIONES DE ALBA KENETH EL DÍA 30/05/2016 Q 5, DISTRIBUIDORA LA FERRE, S.A., V/5000 TORNILLOS 1", PARA TABLAYESO PARA SER UTILIZADOS EN LAS NUEVAS INSTALACIONES DEL SISTEMA ALERTA ALBA KENETH DE PGN Q SUMA TOTAL DE CHEQUES EMITIDOS AL 31/08/2016 Q 66,649.34

Reporte de Pagos Realizados por medio de Fondo Rotativo MES DE NOVIEMBRE 2016

Reporte de Pagos Realizados por medio de Fondo Rotativo MES DE NOVIEMBRE 2016 Ministerio PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION Dirección 15. AV. 9-69 ZONA 13 Director(a): Carlos Enrique Girón Girón Responsable de actualización de información: Magda Eugenia Terrase Reyes Reporte de Pagos

Más detalles

Reporte de Ordenes de Compra y Pago por Proveedor

Reporte de Ordenes de Compra y Pago por Proveedor Reporte de Ordenes de Compra y Pago por Proveedor Del: 01/01/2018 Al: 31/01/2018 Mes: enero 2(1 IS No. Orden Fecha 1 Proveedor 1 23/01/2018 JOSÉ UNO GÓMEZ PÉREZ 1 SERVICIO DE EXTRACCION DE BASURA DEL EDIFICIO

Más detalles

Reporte de Pagos Realizados por medio de Fondo Rotativo MES DE SEPTIEMBRE 2,017

Reporte de Pagos Realizados por medio de Fondo Rotativo MES DE SEPTIEMBRE 2,017 Ministerio PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION Dirección 15. AV. 9-69 ZONA 13 Director(a): Carlos Enrique Girón Girón Responsable de actualización de información: Magda Eugenia Terrase Reyes Reporte de Pagos

Más detalles

RECONOCIMIENTO DE GASTOS ANTICIPO PARA REALIZAR DILIGENCIAS DE INVESTIGACION LOS DIAS 31 DE JULIO Y 1 DE AGOSTO DEL 2017

RECONOCIMIENTO DE GASTOS ANTICIPO PARA REALIZAR DILIGENCIAS DE INVESTIGACION LOS DIAS 31 DE JULIO Y 1 DE AGOSTO DEL 2017 Ministerio PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION Dirección 15. AV. 9-69 ZONA 13 Director(a): Carlos Enrique Girón Girón Responsable de actualización de información: Magda Eugenia Terrase Reyes Reporte de Pagos

Más detalles

DETALLE DE COMPRAS DIRECTAS DEL 01/04/2014 AL 30/04/2014

DETALLE DE COMPRAS DIRECTAS DEL 01/04/2014 AL 30/04/2014 DETALLE DE S DIRECTAS DEL 01/04/2014 AL 30/04/2014 PAGOS POR CUR DEL 01/04/2014 AL 30/04/2014 No. PROVEEDOR DESCRIPCIÓN TOTAL. 1 PAREDES ZACARIAS KAROLL ELYANA Curso de capacitación para personal de la

Más detalles

Congreso de la República PBX: 22447878 9 Avenida 9-44 Zona 1, Guatemala, Ciudad.

Congreso de la República PBX: 22447878 9 Avenida 9-44 Zona 1, Guatemala, Ciudad. FECHA DE EMISIÓN: 05/05/2016 CONTRATACIONES DE BIENES Y S - ENERO ELECTRICIDAD Q 153,411.33 111 32644-5 EMPRESA ELECTRICA DE, S.A. BASURA Q 4,667.00 115 3539318 GODOY SANTOS JOSE ANTONIO COMPRA DIRECTA

Más detalles

SECRETARIA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACION DEL SECTOR JUSTICIA

SECRETARIA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACION DEL SECTOR JUSTICIA PAGINA : 1 de 6 Ley de cceso l informción - Art 10 Numerl 11 INFORMACIÓN DE S DE CONTRATACIONES Csos de Excepción Según Leyes de Contrtciones del Estdo 13 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PRESTADO EN LAS

Más detalles

Listado General de Ordenes de Compra

Listado General de Ordenes de Compra Método de Compra = DIR, = FINALIZADO, de Ingreso >= 01/02/, de Ingreso

Más detalles

PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN LISTADO DE TELEFONÍA CELULAR ASIGNADA A PERSONAL AÑO: 2017

PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN LISTADO DE TELEFONÍA CELULAR ASIGNADA A PERSONAL AÑO: 2017 PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN LISTADO DE TELEFONÍA CELULAR ASIGNADA A PERSONAL AÑO: 2017 Número de Celular Persona Asignada Ubicación Dirección 3295XXXX 49967632 49968508 49971018 49972741 Gladys Annabella

Más detalles

DIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA PENITENCIARIO

DIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA PENITENCIARIO PROVEEDOR DESCRIPCIÓN MONTO INDUSTRIA HOTELERA MARBRISSA, S.A. HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN, A CARGO DE LA Q9,665.15 SERVICIOS DEL GOLFO (ANIBAL CALDERON FAJARDO) CISTERNAS CON AGUA, A Q5,600.00 SERVICIOS

Más detalles

SECRETARIA NACIONAL DE ADMINISTRACION DE BIENES EN EXTINCION DE DOMINIO

SECRETARIA NACIONAL DE ADMINISTRACION DE BIENES EN EXTINCION DE DOMINIO PAGINA : 1 de 6 FECHA : 05/06/ Ley de cceso l informción - Art 10 Numerl 11 Compr 193 PAGO AL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA BIEN INMUEBLE, UBICADO EN CARRETERA A MATAQUESCUINTLA KM. 26.5 SAN JOSÉ PINULA-00

Más detalles

Reporte de Ordenes de Compra y Pago por Proveedor

Reporte de Ordenes de Compra y Pago por Proveedor Reporte de Ordenes de Compra y Pago por Proveedor Del: 01/08/2017 Al: 31/08/2017 Mes: agosto 20 J 7 No. Orden 445 Fecha Proveedor 01/ 08/2017 RICARDO STEPHAN VELASCO MENDOZA M RECONOCIMIENTO DE GASTO ANTICIPO

Más detalles

SECRETARIA NACIONAL DE ADMINISTRACION DE BIENES EN EXTINCION DE DOMINIO

SECRETARIA NACIONAL DE ADMINISTRACION DE BIENES EN EXTINCION DE DOMINIO PAGINA : 1 de 5 Informción de oficio Ley de cceso l informción - Art 10 Numerl 11 INFORMACIÓN DE S DE CONTRATACIONES 303 COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA PARA EXISTENCIA EN EL ALMACÉN DE LA SENABED. 241 PAPEL

Más detalles

COMPRAS DIRECTAS PROVEEDOR DESCRIPCIÓN MONTO ACCESORIOS, PARA VEHICULOS A CARGO DE LA D.G.S.P. MONITOREO DE MEDIOS RADIALES Y TELEVISION

COMPRAS DIRECTAS PROVEEDOR DESCRIPCIÓN MONTO ACCESORIOS, PARA VEHICULOS A CARGO DE LA D.G.S.P. MONITOREO DE MEDIOS RADIALES Y TELEVISION PROVEEDOR DESCRIPCIÓN MONTO LLANTAS Y REENCAUCHES, S.A. ACCESORIOS, PARA VEHICULOS A CARGO DE LA Q8,297.00 LUIS CARLOS GONZALEZ CARDONA (AGUILA TV) MONITOREO DE MEDIOS RADIALES Y TELEVISION LLANTAS Y REENCAUCHES,

Más detalles

DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO S DIRECTAS UARIO 03/05/2018 Pago por servicio de energía eléctrica correspondiente al período del 08/03/2018 al 07/04/2018 al servicio de la Dirección 1 Q 7,429.11 Q 7,429.11 EMPRESA ELÉCTRICA GUATEMALA

Más detalles

COMPRAS DIRECTAS PROVEEDOR DESCRIPCIÓN MONTO

COMPRAS DIRECTAS PROVEEDOR DESCRIPCIÓN MONTO PROVEEDOR DESCRIPCIÓN MONTO LITROGRAFIA E IMPRENTA COLOR EXPRES HOJAS MEMBRETADAS TAMAÑO CARTA Y OFICIO EN LAID CREMA, LETRAS EN COLOR NEGRAS Y ESCUDO ESTAMPADO DE GUATEMALA Q8,850.00 JOSE HUMBERTO LOPEZ

Más detalles

SECRETARIA NACIONAL DE ADMINISTRACION DE BIENES EN EXTINCION DE DOMINIO

SECRETARIA NACIONAL DE ADMINISTRACION DE BIENES EN EXTINCION DE DOMINIO PAGINA : 1 de 5 INFORMACIÓN DE S DE CONTRATACIONES Csos de Excepción Según Leyes de Contrtciones del Estdo 32 COMPROMISO POR ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE UBICADO EN CARRETERA AL ATLÁNTICO KM. 10.8, 43-71

Más detalles

COMPRAS DIRECTAS PROVEEDOR DESCRIPCIÓN MONTO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CASA DEL DEPARTAMENTO DE INVENTARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO

COMPRAS DIRECTAS PROVEEDOR DESCRIPCIÓN MONTO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CASA DEL DEPARTAMENTO DE INVENTARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO PROVEEDOR DESCRIPCIÓN MONTO JOSE HUMBERTO LOPEZ GUTIERREZ Q1,500.00 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMAL S.A PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CASA DEL DEPARTAMENTO DE INVENTARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO

Más detalles

Listado General de Ordenes de Compra

Listado General de Ordenes de Compra 1120-004-000 Unidad Compradora = 001, de Ingreso = 03/01/ 1 DE 10/04/ 8:18.2 799 01/03/ 32644 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD APROBADO 7,41.2 7,41.2 DIR PAGO DE SERVICIO

Más detalles

EJECUCIÓN PLAN COMPRAS AÑO 2014

EJECUCIÓN PLAN COMPRAS AÑO 2014 PLAN COMPRAS GASTOS GENERALES 5,182,000,000 525,124,632 195,124,632 5,512,000,000 4,675,743,210 836,256,790 84.83% ADQUISICION DE BIENES 1,500,000,000 292,161,040 122,161,040 1,670,000,000 1,362,020,536

Más detalles

Listado General de Ordenes de Compra FECHA :

Listado General de Ordenes de Compra FECHA : Listado General de Ordenes de Compra FECHA : 02/07/2014 Unidad Compradora = 0001, Fecha de Ingreso >= 06/01/2014, Fecha de Ingreso

Más detalles

MINISTERIO DE AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

MINISTERIO DE AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES PAGINA : 1 de 7 INFORMACIÓN DE S DE CONTRATACIONES 23 VIATICOS NO. 5339 DE LEMUS DE LEON JORGE ALBERTO 15284654 LEMUS DE LEON JORGE ALBERTO 24 VIATICOS NO. 5338 DE MOSCOSO CELADA FRANCIS ERNESTO 1,228.50

Más detalles

PRECIO UNITARIO 28/05/2018 BOMBA PARA FUMIGACION Q Q 2, FEDEMSA, S.A /05/2018 HERRAMIENTAS Q 1, GRUCOSA

PRECIO UNITARIO 28/05/2018 BOMBA PARA FUMIGACION Q Q 2, FEDEMSA, S.A /05/2018 HERRAMIENTAS Q 1, GRUCOSA MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES UNIDAD DE INFORMACION PUBLICA DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL NUMERAL 22 ARTÍCULO 10, INCISO 18 COMPRAS DIRECTAS 31/05/2018 FECHA COMPRA DESCRIPCIÓN

Más detalles

Reporte de Ordenes de Compra y Pago por Proveedor

Reporte de Ordenes de Compra y Pago por Proveedor Reporte de Ordenes de Compra y Pago por Proveedor Del: 01/07/2017 Al: 31/07/2 01 7 Mes: julio 2017 No. Orden 374 2 375 3 376 4 377 5 378 6 381 7 383 8 385 9 386 Fecha Proveedor 03/ 07/2017 INTERLAKEN SERVICIOS.

Más detalles

INFORMACIÓN DE COMPRAS DIRECTAS, CONTRATO ABIERTO Y BAJA CUANTÍA REALIZADAS PROVEEDOR ASOCIACION GUATEMALTECA DE INVESTIGADORES

INFORMACIÓN DE COMPRAS DIRECTAS, CONTRATO ABIERTO Y BAJA CUANTÍA REALIZADAS PROVEEDOR ASOCIACION GUATEMALTECA DE INVESTIGADORES REPÚBLICA DE GUATEMALA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DIRECTOR: LIC. FEDERICO CARRILLO RESPONSABLE DE LA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN: FECHA DE EMISIÓN: 10/04/2018 (ARTÍCULO 10, NUMERAL 22 LEY DE ACCESO A

Más detalles

DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS SECCION DE COMPRAS COMPRAS DEL 01 AL 30 DE AGOSTO 2018

DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS SECCION DE COMPRAS COMPRAS DEL 01 AL 30 DE AGOSTO 2018 EN LA AGENCIA POSTAL DE SANTA CRUZ DE QUICHÉ, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 58.89 ENERGUATE 1494621-1 01/08/2018 POR SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 14.26 MUNICIPALIDAD DE

Más detalles

ASOCIACION NACIONAL DE TIRO CON ARCO

ASOCIACION NACIONAL DE TIRO CON ARCO CONTRATACION DE BIENES Y SERVICIOS LEY DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA EJERCICIO 2017 PERIODO MAYO ENTIDAD ASOCIACION NACIONAL DE TIRO CON ARCO No. DESCRIPCION MONTO 1- ENERGIA ELECTRICA REQ No.661

Más detalles

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental PAGINA No. 1 DE 6 11140069-SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACIÓN D 1,113 5,540,353.16 11140069-000-SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZAC 1,113

Más detalles

CONSEJO NACIONAL DEL DEPORTE, LA EDUCACION FISICA Y LA RECREACION

CONSEJO NACIONAL DEL DEPORTE, LA EDUCACION FISICA Y LA RECREACION DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Director (a): Encargado de Actualización: Damaris Magaly Santizo García Fecha de Actualización: 5/05/2017 CONTRATACIONES DE BIENES Y SERVICIOS (Artículo 10, numeral 11, Ley de

Más detalles

SECRETARIA NACIONAL DE ADMINISTRACION DE BIENES EN EXTINCION DE DOMINIO

SECRETARIA NACIONAL DE ADMINISTRACION DE BIENES EN EXTINCION DE DOMINIO PAGINA : 1 de 7 569 PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE BIEN INMUEBLE, UBICADO EN RESIDENCIALES SANTA ANITA II, SNTA CATARINA PINULA, CASA 20, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE. SOLICITADO POR LA

Más detalles

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental PAGINA No. 1 DE 7 11140069-SECRETARIA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACION D 1,477 5,044,717.49 11140069-000-SECRETARIA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZAC 1,477

Más detalles

DIRECCIÓN GENERAL DE MIGRACIÓN

DIRECCIÓN GENERAL DE MIGRACIÓN PROVEEDOR DESCRIPCIÓN MONTO CARGO EXPRESO, S.A. BANQUETES DE GUATEMALA, SOCIEDAD TRANSPORTE DE CARGA EN GENERAL DEL 01 AL 31-01-2015 Q.19,204.00 SUMINISTRO DE 530 TIEMPO DEL 01 AL 31-01-2015 PARA EL ALBERGUE

Más detalles

EJECUCIÓN PLAN COMPRAS AÑO 2015

EJECUCIÓN PLAN COMPRAS AÑO 2015 PLAN COMPRAS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 6,521,500,000 130,485,996 130,485,996 6,521,500,000 4,832,508,409 1,688,991,591 74.10% GASTOS DE PERSONAL 877,500,000 120,107 120,107 877,500,000 631,423,420 246,076,580

Más detalles

SECRETARÍA TÉCNICA DEL CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD Guatemala, C.A.

SECRETARÍA TÉCNICA DEL CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD Guatemala, C.A. SECRETARÍA TÉCNICA DEL CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD Guatemala, C.A. Numeral 22, Artículo 10 - Ley de Acceso a la Información Pública Compras realizadas por Caja Chica Dirección Información al 31 de julio,

Más detalles

Listado General de Ordenes de Compra

Listado General de Ordenes de Compra 1120-004-000 Unidad Compradora = 001, de Ingreso >= 06/01/, de Ingreso

Más detalles

PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN

PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN Procuraduría General de la Nación - 11140021 1. Rectoría Institucional PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN La Procuraduría General de la Nación (PGN), tiene la representación y defensa de los intereses del

Más detalles

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental PAGINA No. 1 DE 7 11140069-SECRETARIA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACION D 1,211 4,448,990.14 11140069-000-SECRETARIA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZAC 1,211

Más detalles

PLAN COMPRAS 2009 EJECUCIÓN A 31 DE DICIEMBRE DE 2009

PLAN COMPRAS 2009 EJECUCIÓN A 31 DE DICIEMBRE DE 2009 A 31 DE DICIEMBRE DE 2009 GASTOS GENERALES 4,648,000,000 4,645,367,960 4,131,869,073 513,498,887 88.95% ADQUISICION DE BIENES 1,269,000,000 1,269,000,000 1,060,469,819 208,530,181 83.57% COMPRA DE EQUIPO

Más detalles

DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS SECCION DE COMPRAS COMPRAS DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS SECCION DE COMPRAS COMPRAS DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018 EN LA AGENCIA POSTAL DE SANTA CRUZ DE QUICHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018 66.00 ENERGUATE 1494621-1 EN LA AGENCIA POSTAL DE HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE 97.29 MUNICIPALIDAD DE HUEHUETENANGO

Más detalles

MUNICIPALIDAD DE SANTA BARBARA DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ GUATEMALA C.A. Teléfono

MUNICIPALIDAD DE SANTA BARBARA DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ GUATEMALA C.A. Teléfono ENTIDAD: Municipalidad de Santa Bárbara Suchitepéquez DIRECCIÓN: Arriba del parque Santa Bárbara Suchitepéquez HORARIO DE ATENCIÓN: 08:00 a.m. a 16:00 p.m. TELÉFONO: 30375230 DIRECTOR: Jorge Orlando Muñoz

Más detalles

FECHA DE COMPRA DESCRIPCIÓN DE COMPRA CANTIDAD PRECIO UNITARIO PRECIO TOTAL PROVEEDOR NIT

FECHA DE COMPRA DESCRIPCIÓN DE COMPRA CANTIDAD PRECIO UNITARIO PRECIO TOTAL PROVEEDOR NIT FECHA DE COMPRA 21/04/2017 DESCRIPCIÓN DE COMPRA CANTIDAD PRECIO UNITARIO PRECIO TOTAL PROVEEDOR NIT ADQUISICIÓN DE 6 GRABADORA DE VOZ, DIGITAL DE 4 GB, CON MICROSD EXPANDIBLE, SOLICITADAS POR LA DIRECCIÓN

Más detalles

SECRETARIA NACIONAL DE ADMINISTRACION DE BIENES EN EXTINCION DE DOMINIO

SECRETARIA NACIONAL DE ADMINISTRACION DE BIENES EN EXTINCION DE DOMINIO PAGINA : 1 de 9 INFORMACIÓN DE S DE CONTRATACIONES 715 "COMPRA DE TONER PARA EQUIPO DE COMPUTO DE LA SECRETARÍA NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES EN EXTINCIÓN DE DOMINIO" -SENABED- MONTO: 59,379.00

Más detalles

Guatemala 01 de Febrero de Propietario. Perito Contador Reg. 777

Guatemala 01 de Febrero de Propietario. Perito Contador Reg. 777 Inventario No. 1 de la Empresa "CASI PERFECTO", propiedad de la señora Ana Cerré, ubicado en la calle de la Amargura 28-50 Zona 1, Guatemala. ACTIVO CORRIENTE Caja Efectivo a la fecha 80,000.00 Banco del

Más detalles

FIN-02 FORMULARIO DETALLE DE INVENTARIO POR CUENTA

FIN-02 FORMULARIO DETALLE DE INVENTARIO POR CUENTA Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental PAGINA No. DE FIN-0 FORMULARIO DETALLE DE INVENTARIO POR CUENTA 00 00 FONDO PARA EL DESARROLLO DE LA TELEFONIA -FONDETEL- 08/09/0 UAIAF.0 De Oficina y Muebles

Más detalles

Reporte de Ordenes de Compra y Pago por Proveedor

Reporte de Ordenes de Compra y Pago por Proveedor Reporte de Ordenes de Compra y Pago por Proveedor Del: 01/06/2017 Al: 30/06/2017 Mes: No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 junio 20/ 7 Orden Fecha Proveedor 298 01/06/2017 CORPORACION NODUM.S~A. 299 01/06/2017

Más detalles

COMPRAS DIRECTAS 1 TELEFAX MARCA BROTHER MODELO FAX 275 COLOR GRIS EXTRACCION DE BASURA OFICINAS CENTRALES DGM DEL MES DE AGOSTO DE 2015

COMPRAS DIRECTAS 1 TELEFAX MARCA BROTHER MODELO FAX 275 COLOR GRIS EXTRACCION DE BASURA OFICINAS CENTRALES DGM DEL MES DE AGOSTO DE 2015 PROVEEDOR DESCRIPCIÓN MONTO YESENIA LISBETH OROZCO BARRIOS DE FUENTES 1 TELEFAX MARCA BROTHER MODELO FAX 275 COLOR GRIS EXTRACCION DE BASURA OFICINAS CENTRALES DGM DEL MES DE AGOSTO DE 2015 Q.1,575.00

Más detalles

DIRECCIÓN GENERAL DE INTELIGENCIA CIVIL Fecha de emisión: 30/04/2018 (Artículo 10, numeral 22, Ley de Acceso a la Información Pública)

DIRECCIÓN GENERAL DE INTELIGENCIA CIVIL Fecha de emisión: 30/04/2018 (Artículo 10, numeral 22, Ley de Acceso a la Información Pública) FECHA DE COMPRA DESCRIPCIÓN DE COMPRA CANTIDAD PRECIO UNITARIO PRECIO TOTAL PROVEEDOR NIT 23/03/2018 PAGO POR 20 BOLSAS DE 100 UNIDADES DE TARUGOS PLÁSTICOS PARA USO DE LA INSTITUCIÓN 20 BOLSAS DE 100

Más detalles

ACTIVOS NO FINANCIEROS CYNERSIS CHILE LTDA ADQUISICION DE PC D

ACTIVOS NO FINANCIEROS CYNERSIS CHILE LTDA ADQUISICION DE PC D ACTIVOS NO FINANCIEROS CYNERSIS CHILE LTDA ADQUISICION DE PC D 686.202 HAYDEE VIDAL Y COMPAÑÍA LIMITADA ADQUISICION DE IMPRESORA HP Y BANDEJA LASERJET Y TONER HP D 515.270 BASH MUEBLES DE OFICINA LTDA

Más detalles

COMPRAS DIRECTAS PROVEEDOR DESCRIPCIÓN MONTO REPUESTOS, ACCESORIOS Y SERVICIO DE VEHICULO, A CARGO DE LA D.G.S.P.

COMPRAS DIRECTAS PROVEEDOR DESCRIPCIÓN MONTO REPUESTOS, ACCESORIOS Y SERVICIO DE VEHICULO, A CARGO DE LA D.G.S.P. PROVEEDOR DESCRIPCIÓN MONTO TALLERES FERBARR S REPUESTOS, ACCESORIOS Y SERVICIO DE VEHICULO, A CARGO DE LA D.G.S.P. Q. 6,074.00 TALLERES FERBARR S REPUESTOS, ACCESORIOS Y SERVICIO DE VEHICULO, A CARGO

Más detalles

FIN-02 FORMULARIO DETALLE DE INVENTARIO POR CUENTA

FIN-02 FORMULARIO DETALLE DE INVENTARIO POR CUENTA Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental PAGINA No. 1 DE 10 1232.03 De Oficina y Muebles EQUIPO DE COCINA 2 1,702.00 HORNO MICROHONDAS 1 1,202.00 1,202.00 CAFETERA 1 500.00 500.00 MUEBLES DE MADERA

Más detalles

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02 Pagina: Página 1 de 5 BANCO: 16 BANCO DE DESARROLLO RURAL. CUENTA MONETARIA: 3005102291 EMPRESA ELECTRICA - SALDO INICIAL: 0.00 * * * * * * * * * * SIN MOVIMIENTOS * * * * * * * * * * 0.00 0.00 0.00 CUENTA

Más detalles

FONDO DE TIERRAS -FONTIERRAS-

FONDO DE TIERRAS -FONTIERRAS- INFORMACIÓN DE S DE CONTRATACIONES 17/03/ 14:01.18 4 Enero a Marzo DIRECTA 16 S.GTO.8519.POR PAGO DE 9 FACTURAS DE TELEFONÍA CELULAR, SEGUN DETALLE ADJUNTO, LOS QUE SE ENCUENTRAN AL SERVICIO DE LOS FUNCIONARIOS

Más detalles

REPORTE DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO COMPARATIVO MENSUAL TODAS LAS FUENTES

REPORTE DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO COMPARATIVO MENSUAL TODAS LAS FUENTES Página 1 de 001 GERENCIA CENTRAL 001 GERENCIA GENERAL 1 0 0 1 4,504,591.86 4,504,591.86 820,518.20 820,518.20 131,660.87 131,660.87 Obj: 11760 Obj: 11790 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación

Más detalles

COMITE NACIONAL DE ALFABETIZACION -CONALFA-

COMITE NACIONAL DE ALFABETIZACION -CONALFA- PAGINA : 1 de 6 INFORMACIÓN DE S DE CONTRATACIONES COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A) 1867 PAGO POR CONSUMO DE 14,078 FOTOCOPIAS QUE CORRESPONDEN AL MES DE NOVIEMBRE DE REPRODUCIDAS EN LA FOTOCOPIADORA

Más detalles

MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES UNIDAD DE INFORMACION PUBLICA NUMERAL DIRECCIÓN 22 DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL

MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES UNIDAD DE INFORMACION PUBLICA NUMERAL DIRECCIÓN 22 DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES UNIDAD DE INFORMACION PUBLICA NUMERAL DIRECCIÓN 22 DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL ARTÍCULO 10, INCISO 18 COMPRAS DIRECTAS 31/07/2018 FECHA COMPRA DESCRIPCIÓN DE COMPRA/CANTIDAD

Más detalles

FIN-02 FORMULARIO DETALLE DE INVENTARIO POR CUENTA

FIN-02 FORMULARIO DETALLE DE INVENTARIO POR CUENTA Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental PAGINA No. 1 DE 10 1232.03 De Oficina y Muebles EQUIPO DE COCINA 2 1,702.00 HORNO MICROHONDAS 1 1,202.00 1,202.00 CAFETERA 1 500.00 500.00 MUEBLES DE MADERA

Más detalles

Listado General de Ordenes de Compra

Listado General de Ordenes de Compra Listado General de Ordenes de Compra FECHA : 01/10/2014 Unidad Compradora = 0001, Fecha de Ingreso >= 09/01/2014, Fecha de Ingreso

Más detalles

(D)irecta (C)hileCompra. Monto CLASIFICADOR DE GASTOS MES DE SEPTIEMBRE 2009

(D)irecta (C)hileCompra. Monto CLASIFICADOR DE GASTOS MES DE SEPTIEMBRE 2009 ACTIVOS NO FINANCIEROS COMERCIAL E INDUSTRIAL MUEBLES RUIZ LTDA ADQUISICION DE 3 CAJONES CON RUEDAS Y MESA DE PC D $ 350.574 DELL COMPUTER DE CHILE LTDA ADQUISICION DE 1 NOTEBOOK C $ 700.329 SOLUCIONES

Más detalles

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental PAGINA No. 1 DE 7 11130016-SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO 1,477 5,317,155.39 11130016-203-SECRETARÍA PRIVADA DE LA PRESIDENCIA 1,477 5,317,155.39 ACCESORIOS DE TELEFONIA 68 123,720.28 APARATO

Más detalles

DIRECCIÓN GENERAL DE INTELIGENCIA CIVIL Fecha de emisión: 31/05/2015 (Artículo 10, numeral 22, Ley de Acceso a la Información Pública)

DIRECCIÓN GENERAL DE INTELIGENCIA CIVIL Fecha de emisión: 31/05/2015 (Artículo 10, numeral 22, Ley de Acceso a la Información Pública) Proveedor Descripción Monto LLANTAS Y REENCAUCHES, S.A. COMPRA DE LLANTAS NUEVAS DE DIFERENTES MEDIDAS PARA USO DE LAS UNIDADES VEHICULARES DE LA INSTITUCIÒN, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. DIGICI 16-2014.

Más detalles

UNIDAD DE COMPRAS / GASTO MEDIANTE CHEQUE Y/O CUR. COMPRAS DIRECTAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2015 Según Articulo 10 inciso 22

UNIDAD DE COMPRAS / GASTO MEDIANTE CHEQUE Y/O CUR. COMPRAS DIRECTAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2015 Según Articulo 10 inciso 22 Oficina Nacional de Servicio Civil 13 calle 6-77 zona 1, Edificio Panamericano PBX: 2321-4800 UNIDAD DE COMPRAS / GASTO MEDIANTE CHEQUE Y/O CUR COMPRAS DIRECTAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2015

Más detalles

Reporte de Ordenes de Compra y Pago por Proveedor

Reporte de Ordenes de Compra y Pago por Proveedor Reporte de Ordenes de Compra y Pago por Proveedor Del: 01/09/201 7 Al: 30/09/2017 Mes: sep tiembre 2017 No. Orden Fecha Proveedor Total: 534 01/09/2017 VICTOR HUGO RIVERA CANCELACION DE 24 TABLAS DE ANCHO

Más detalles

UNIDAD DE COMPRAS / GASTO MEDIANTE CHEQUE Y CUR. COMPRAS DIRECTAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2015 Según Articulo 10 inciso 22

UNIDAD DE COMPRAS / GASTO MEDIANTE CHEQUE Y CUR. COMPRAS DIRECTAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2015 Según Articulo 10 inciso 22 Oficina Nacional de Servicio Civil 13 calle 6-77 zona 1, Edificio Panamericano PBX: 2321-4800 UNIDAD DE COMPRAS / GASTO MEDIANTE CHEQUE Y CUR COMPRAS DIRECTAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2015 Según

Más detalles

MINISTERIO DE VIVIENDA Y ASENTAMIENTOS HUMANOS PLAN ANUAL DE COMPRAS AÑO 2018

MINISTERIO DE VIVIENDA Y ASENTAMIENTOS HUMANOS PLAN ANUAL DE COMPRAS AÑO 2018 MINISTERIO DE VIVIENDA Y ASENTAMIENTOS HUMANOS PLAN ANUAL DE COMPRAS AÑO 2018 Ministerio ID Programa DESCRIPCION CLASE MONTO BIEN A ADQUIRIR 215 811 ALQUILER DE EDIFICIO 10101 70.959.300,00 Alquiler de

Más detalles

COMPRA DIRECTA COMPROBANTE ÚNICO DE REGISTRO -CUR-

COMPRA DIRECTA COMPROBANTE ÚNICO DE REGISTRO -CUR- COMPRA DIRECTA COMPROBANTE ÚNICO DE REGISTRO CUR Reporte de Ordenes de Compra y Pago por Proveedor Del: 0 Al: 28/02/2018 Mes: febrero 201 8 No. 2 3 4 5 Orden Fecha Proveedor 68 69 70 71 72 01/0212018 EMPRESA

Más detalles

UNIDAD PARA LA PREVENCIÓN COMUNITARIA DE LA VIOLENCIA

UNIDAD PARA LA PREVENCIÓN COMUNITARIA DE LA VIOLENCIA Cofiño Sthal y Compañía, S.A. Mant. Y Reparacion de Vehiculo Hi lux P-083DZF Q 4,877.84 Luis Angel Osorio (Evolucion 2000) Aiticulos de Limpieza Q 12,313.25 Empresa Electrica de Guatemala Servicio de Energia

Más detalles

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental PAGINA No. 1 DE 6 11140069-SECRETARIA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACION D 1,345 7,315,881.40 11140069-000-SECRETARIA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZAC 1,345

Más detalles

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental PAGINA No. 1 DE 5 ACCESORIOS DE TELEFONIA 23 26, EQUIPO DE AULAS EDUCATIVAS

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental PAGINA No. 1 DE 5 ACCESORIOS DE TELEFONIA 23 26, EQUIPO DE AULAS EDUCATIVAS Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental PAGINA No. 1 DE 5 11130008-MINISTERIO DE EDUCACIÓN 1,488.00 3,740,303.42 11130008-108-DIRECCION GENERAL DE EDUCACION BILINGUE INTERCULTURAL 1,488.00 3,740,303.42

Más detalles

SECRETARIA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACION DEL SECTOR JUSTICIA

SECRETARIA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACION DEL SECTOR JUSTICIA PAGINA : 1 de 7 Informción de oficio Ley de cceso l informción - Art 10 Numerl 11 INFORMACIÓN DE S DE CONTRATACIONES 133 HOJAS PARA TARJETAS DE RESPONSABILIDAD DE ACTIVOS FIJOS, IMPRESAS A UN COLOR DE

Más detalles

Procuraduría General de la Nación

Procuraduría General de la Nación 11140021 Procuraduría General de la Nación 1. Rectoría Institucional PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN La Procuraduría General de la Nación (PGN), tiene a su cargo la representación y defensa de los intereses

Más detalles

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental PAGINA No. 1 DE 5 ACCESORIOS DE TELEFONIA 23 26, EQUIPO DE AULAS EDUCATIVAS

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental PAGINA No. 1 DE 5 ACCESORIOS DE TELEFONIA 23 26, EQUIPO DE AULAS EDUCATIVAS Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental PAGINA No. 1 DE 5 11130008-MINISTERIO DE EDUCACIÓN 1,541.00 3,950,889.09 11130008-108-DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN BILINGUE INTERCULTURAL 1,541.00 3,950,889.09

Más detalles

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental PAGINA No. 1 DE 6 11140069-SECRETARIA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACION D 1,317 6,157,087.75 11140069-000-SECRETARIA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZAC 1,317

Más detalles

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental PAGINA No. 1 DE 6 11140069-SECRETARIA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACION D 1,317 6,157,087.75 11140069-000-SECRETARIA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZAC 1,317

Más detalles

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental PAGINA No. 1 DE 5 11130016-SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO 1,895 4,476,935.10 11130016-239-DEFENSORIA DE LA MUJER INDIGENA 1,895 4,476,935.10 ACCESORIOS DE TELEFONIA 84 67,791.09 FAX 15

Más detalles

SECCIÓN DE COMPRAS / GASTO MEDIANTE A CHEQUE, CUR Y CAJA CHICA. COMPRAS DIRECTAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2016 Según Articulo 10 inciso 22

SECCIÓN DE COMPRAS / GASTO MEDIANTE A CHEQUE, CUR Y CAJA CHICA. COMPRAS DIRECTAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2016 Según Articulo 10 inciso 22 Oficina de Servicio 13 calle 6-77 zona 1, Edificio Panamericano PBX: 2321-4800 SECCIÓN DE COMPRAS / GASTO MEDIANTE A CHEQUE, CUR Y CAJA CHICA COMPRAS DIRECTAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2016 Según

Más detalles

MUNICIPIO DE SANTA CRUZ AMILPAS DISTRITO DE CENTRO, OAX. TESORERÍA MUNICIPAL REPORTE ANALÍTICO DE EGRESOS AL 30 DE JUNIO DE 2014

MUNICIPIO DE SANTA CRUZ AMILPAS DISTRITO DE CENTRO, OAX. TESORERÍA MUNICIPAL REPORTE ANALÍTICO DE EGRESOS AL 30 DE JUNIO DE 2014 INDICE CONCEPTO PRESUPUESTO DE EGRESOS IMPORTE SALDO MOVIMIENTOS DEL TRIMESTRE SALDO PAGADO Nombre APROBADO MODIFICADO Calendarizado al al inicio del Abril Mayo Junio AL TRIMESTRE Trimestre Trimestre SALDO

Más detalles

INSTITUTO MEXICANO DE LA JUVENTUD PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2012

INSTITUTO MEXICANO DE LA JUVENTUD PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2012 INSTITUTO MEXICANO DE LA JUVENTUD PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2012 Producto Concepto Valor total estimado de compra (Miles de $) Compra a Mipymes (Miles de $) Cantidad 21100003

Más detalles

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS RELACIÓN ANALÍTICA DE PAGOS MENSUALES DEL 01 AL 31 ENERO DE 2019

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS RELACIÓN ANALÍTICA DE PAGOS MENSUALES DEL 01 AL 31 ENERO DE 2019 BANCO FECHA MONTO CONCEPTO DE 2696 IRMA PEREZ ESPINOSA BANORTE 07/01/2019 239,560.00 RENTA OFICINAS ENERO 2697 COMPAÑÍA MEXICANA DE INNOVACIÓN TECNOLOGICA S.A. DE C.V BANORTE 07/01/2019 22,968.00 HOSPEDAJE

Más detalles

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS PERIODO : 1 DICIEMBRE AL 31 DICIEMBRE DE 2014

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS PERIODO : 1 DICIEMBRE AL 31 DICIEMBRE DE 2014 Activo 1110101003 1110301001 1140301 1140302 1140601 1140801 1150503006001001 1150503006001006 1150503006001007 1150503006001012 1150503006001016 1150503006001032 1150503006001036 1150503006001038 1150503006001043

Más detalles

REPORTE DE VIATICOS EN EL INTERIOR

REPORTE DE VIATICOS EN EL INTERIOR Ministerio GENERAL DE LA NACION Dirección 15. AV. 9-69 ZONA 13 Director(a): Carlos Enrique Girón Girón Responsable de actualización de información: Magda Eugenia Terrase Reyes REPORTE DE VIATICOS EN EL

Más detalles

COMPRAS DIRECTAS JUNIO 2016 PROVEEDOR DESCRIPCION MONTO

COMPRAS DIRECTAS JUNIO 2016 PROVEEDOR DESCRIPCION MONTO JUNIO 2016 PROVEEDOR DESCRIPCION MONTO 390 placas termales para la máquina plana offset marca Shinohara con medidas de 605mmx75mmx0.30mm Q 61,485.30 9 tambos de 5 galones cada uno de goma para placas termales

Más detalles

Listado General de Ordenes de Compra

Listado General de Ordenes de Compra Unidad Compradora = 001, Número de Orden >= 273, Número de Orden

Más detalles

CORPORACION WORLD IMPORT EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

CORPORACION WORLD IMPORT EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA 1 2007-05 0000079 20100152941 02/05/2007 3.150,00 KIMBERLY CLARK PERU SRL 2 2007-05 0000080 20101024645 03/05/2007 235,50 CORPORACION JOSE R. LINDLEY S.A. 3 2007-05 0000081 10089689606 07/05/2007 405,00

Más detalles

PBX EL CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA DIRECCIÓN DE OFICINAS CENTRALES 7 AVENIDA ZONA 1, CIUDAD.

PBX EL CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA DIRECCIÓN DE OFICINAS CENTRALES 7 AVENIDA ZONA 1, CIUDAD. EL CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA DIRECCIÓN DE OFICINAS CENTRALES 7 AVENIDA 22-77 ZONA 1, CIUDAD. DIRECTORIO TELEFÓNICO DE OFICINAS CENTRALES PBX 22907000 1700 Secretaria General de Junta Directiva

Más detalles

MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES UNIDAD DE INFORMACION PUBLICA DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL

MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES UNIDAD DE INFORMACION PUBLICA DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES UNIDAD DE INFORMACION PUBLICA DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL ARTÍCULO 10, INCISO 18 COMPRAS DIRECTAS 30/04/2018 FECHA COMPRA DESCRIPCIÓN DE COMPRA/CANTIDAD

Más detalles

Condiciones de trabajo

Condiciones de trabajo Condiciones de trabajo Oficinas para Jefes No esta designado el lugar para cada cosa. Oficinas en General El mobiliario esta fuera de su sitio, por desgaste. Equipo, expedientes y archivos fuera de lugar.

Más detalles

(D)irecta (C)hileCompra. Monto CLASIFICADOR DE GASTOS MES DE MARZO DE 2010

(D)irecta (C)hileCompra. Monto CLASIFICADOR DE GASTOS MES DE MARZO DE 2010 ACTIVOS NO FINANCIEROS COMERCIAL E INDUSTRIAL MUEBLES RUIZ LTDA ADQUISICION DE MOBILIARIOS D $ 2.717.954 BAUS & ASOCIADOS LTDA. MOBILIARIO DE OFICINA D $ 2.848.860 SOCIEDAD CLIMAPISCINAS LTDA ADQUISICION

Más detalles

COMPRAS DIRECTAS SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 7 EQUIPOS MULTIFUNCIONALES BLANCO Y NEGRO Y UN EQUIPO A COLOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015

COMPRAS DIRECTAS SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 7 EQUIPOS MULTIFUNCIONALES BLANCO Y NEGRO Y UN EQUIPO A COLOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015 CANELLA, S.A. SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 7 EQUIPOS MULTIFUNCIONALES BLANCO Y NEGRO Y UN EQUIPO A COLOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015 Q7,100.00 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA

Más detalles

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental PAGINA No. 1 DE 7 ACCESORIOS DE TELEFONIA 47 72, EQUIPO ASISTENCIA HOSPITALARIA

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental PAGINA No. 1 DE 7 ACCESORIOS DE TELEFONIA 47 72, EQUIPO ASISTENCIA HOSPITALARIA Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental PAGINA No. 1 DE 7 11130008-MINISTERIO DE EDUCACIÓN 8,401.00 10,058,319.89 11130008-306-DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SANTA ROSA 8,401.00 10,058,319.89

Más detalles

DATOS GENERALES DEL ARRENDATARIO NOMBRE DE LA EMPRESA ADJUDICADA

DATOS GENERALES DEL ARRENDATARIO NOMBRE DE LA EMPRESA ADJUDICADA Servicio De Energia Electrica Correspondiente Al Mes De: Servicio De Energia Electrica Correspondiente Al Mes De: Empresa Electrica De Guatemala, S.A. 32644-5 Q580,716.74 1 Mes Agua Potable Agua Potable

Más detalles

CERTIFICADO Salarios Unificados 152, , , , , , , ,

CERTIFICADO Salarios Unificados 152, , , , , , , , 1 DE 12 540 MINISTERIO DE TELECOMUNICACIONES Y DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION 01 ADMINISTRACION CENTRAL 01 00 000 SIN PROYECTO 01 00 000 001 GESTION INSTITUCIONAL 510000 GASTOS EN PERSONAL 510105 001

Más detalles

DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS SECCION DE COMPRAS COMPRAS DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2018

DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS SECCION DE COMPRAS COMPRAS DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2018 EN LA AGENCIA POSTAL DE CHIMALTENANGO. 81.00 ENERGUATE 1494621-1 EN LA AGENCIA POSTAL DE RETALHULEU CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018 23.00 MUNICIPALIDAD DE RETALHULEU 427310-9 EN LA AGENCIA POSTAL

Más detalles

MINISTERIO DE AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

MINISTERIO DE AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES PAGINA : 1 de 5 INFORMACIÓN DE S DE CONTRATACIONES 300 TELEFONOS PARA USO EN LAS DISTINTAS UNIDADES DEL MARN. 326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES 2,500.00 42682010 FULL OFFICE SOCIEDAD ANONIMA 303 Arrendmiento

Más detalles

COMPRAS DIRECTAS PROVEEDOR DESCRIPCIÓN MONTO GARRAFONES CON AGUA PURIFICADA PARA LA ESCUELA DE ESTUDIOS PENITENCIARIOS

COMPRAS DIRECTAS PROVEEDOR DESCRIPCIÓN MONTO GARRAFONES CON AGUA PURIFICADA PARA LA ESCUELA DE ESTUDIOS PENITENCIARIOS PROVEEDOR DESCRIPCIÓN MONTO ( NEVADA) GARRAFONES CON AGUA PURIFICADA PARA LA ESCUELA DE ESTUDIOS PENITENCIARIOS Q6,837.45 FABRICA DE COLCHONES Y MUEBLES, S.A. SET DE CAMA MATRIMONIAL, MESA DE NOCHE, LAMPARA

Más detalles

PLAN DE COMPRAS INSTITUCIONAL PERIODO 2016

PLAN DE COMPRAS INSTITUCIONAL PERIODO 2016 PLAN DE COMPRAS INSTITUCIONAL PERIODO 2016 PROGRAMA CODIGO MATERIAL DESCRIPCION DE MATERIAL UNIDAD PERIODO PRECIO UNITARIO CANTIDAD MONTO 1 10101-001-000001 ALQUILER DE EDIFICIOS UN I y II SEMESTRE 15.416.666,67

Más detalles