Portugalete Presupuestos Municipales Punto x punto

Tamaño: px
Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "Portugalete Presupuestos Municipales Punto x punto"

Transcripción

1 Portugalete Presupuestos Municipales 2017 Punto x punto

2 1 Qué es un presupuesto? 1.1 Cómo se aprueba? 2 INGRESOS 2.1 Impuestos y tasas (tributos) 3 GASTOS 3.1 Principales programas municipales 3.2 Principales servicios que presta el Ayuntamiento 4 Subvenciones y ayudas que concede el Ayuntamiento 4.1 Subvenciones directas 5 Instituciones en las que participa el Ayuntamiento 6 Inversiones Presupuestos

3 1 Qué es un presupuesto? Es una herramienta para gestionar durante un año la economía y las finanzas municipales. Tiene que prever los ingresos que se van a obtener y fijar los gastos máximos del año, porque se pueden obtener más ingresos de los presupuestados, pero no gastar más de lo presupuestado. Es dinámico: como es una previsión inicial, puede variarse a lo largo del año. Presupuestos

4 1.1 Cómo se aprueba? CÓMO SE TRAMITA El gobierno municipal elabora el borrador del presupuesto y lo entrega a los grupos políticos para que presenten enmiendas. El Pleno lo debate y lo aprueba de manera inicial. A continuación, se expone al público durante 15 días. Si no se presentan reclamaciones, se considera definitivamente aprobado. Si se presentan, el Pleno tiene que resolverlas en el plazo de un mes. CÓMO SE LE DA PUBLICIDAD El Presupuesto, una vez aprobado definitivamente, se publica en el Boletín Oficial de Bizkaia (BOB núm. 172 Viernes de 8 de septiembre de 2017) y en la web ugalete.org. Además, una copia del Presupuesto se halla a disposición del público en el Área de Intervención municipal. En cumplimiento del capítulo II de la Ley 2/2016 de 7 de abril de Instituciones Locales de Euskadi, el Ayuntamiento de Portugalete quiere trasladar a la ciudadanía información sobre los presupuestos de forma comprensible. Cualquier idea o sugerencia para hacerla aún más fácil y accesible, comuníquela al Ayuntamiento por cualquiera de las vías que conozca. Presupuestos

5 2 INGRESOS Impuestos y tasas Fondo Udalkutxa El Fondo Udalkutxa es la participación de Portugalete en los impuestos que recauda la Diputación de Bizkaia. Subvenciones del Gobierno Vasco Subvenciones de la Diputación de Bizkaia Venta de propiedades municipales Alquileres de inmuebles Intereses bancarios Otros ingresos Total: Presupuestos

6 2.1 Impuestos y tasas (tributos) IMPUESTO DE BIENES INMUEBLES (IBI) SUMINISTRO DE AGUA Y ALCANTARILLADO IMPUESTO DE VEHÍCULOS (IVTM) RECOGIDA DE BASURAS INSTALACIONES DEPORTIVAS IMPUESTO DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS (IAE) CENTROS DE DÍA DE PERSONAS MAYORES SUMA DE OTROS INGRESOS IMPUESTO DE CONSTRUCCIONES TASAS DE EMPRESAS SUMINISTRADORAS DE SERVICIOS IMPUESTO DE PLUSVALÍA GUARDERÍA MULTAS DE TRÁFICO SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO COMPENSACIONES COMPAÑÍAS OPERADORAS DE TELEFONÍA EUSKALTEGI VADOS ESCUELA DE MÚSICA LICENCIAS URBANÍSTICAS MULTAS Y SANCIONES VENTA AMBULANTE , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Total: Presupuestos

7 3 GASTOS Personal Los gastos del personal son sueldos, Seguridad Social, formación y planes de pensiones. Gastos corrientes Los gastos corrientes son suministros, servicios y actividades, mantenimientos, contratos... Inversiones Deuda municipal Transferencias y subvenciones La deuda municipal es la cantidad anual que se dedica al pago de la deuda pendiente y sus intereses. Total: Presupuestos

8 3.1 Principales programas municipales Total: Turismo Participación ciudadana Mujer e igualdad Cementerio Instituto Municipal Formación Profesional Básica Participación ciudadana Programa para jóvenes Biblioteca Municipal Mantenimiento de vías públicas Fiestas Fomento del empleo Banda de música municipal Guardería Municipal (Txikitxu) Escuela municipal de música Cultura Surposa Programas de euskera y Euskaltegi Municipal Educación. Mantenimiento de colegios públicos Recogida de residuos Limpieza viaria Deporte e instalaciones deportivas Seguridad Ciudadana y Policía Municipal Bienestar Social y Prevención de Drogodependencias Presupuestos

9 3.2 Principales servicios que presta el Ayuntamiento con colaboración externa Limpieza de centros municipales Recogida selectiva de enseres+planta recogida neumática+recogida de papel Ayuda a domicilio Servicios deportivos Limpieza de calles y plazas Oficina de Turismo Grúa municipal Seguridad Ayuntamiento Mantenimiento de juegos infantiles Apoyo a dependencia y a su familia Museos Asesoría en materia de consumo Recogida de animales Mantenimiento de semáforos Mantenimiento de rampas mecánicas Aula joven y Oficina de Información Juvenil gestión de cultura +gestión de fiestas Infancia y familia Punto de encuentro familiar Mantenimiento de jardines Comedor centros de día+gestión centros tercera edad +autonomía de personas mayores Total: Presupuestos

10 4 Subvenciones y ayudas que concede el Ayuntamiento Ayudas sociales a familias Áreas de rehabilitación Clubes deportivos de Portugalete Cooperación a países en vías de desarrollo Total Ayuda a empresas para contratación de personas desempleadas Entidades socioculturales y casas regionales Entidades colaboradoras de servicios sociales Para actividades y personas Entidades de promoción del voluntariado Subvenciones para actividades festivas Modernización de negocios y nuevos negocios Para entidades Total AMPAs de colegios de enseñanza no universitaria Ayudas para el fomento del uso del euskera Organización de colonias y campamentos Asociaciones juveniles Presupuestos

11 4.1 Subvenciones directas Total: Aurrerantz, para organizar las colonias urbanas Cuadrillas de Portugalete, para organizar actividades en San Roque Club de Remo San Nicolás, para organizar la Bandera de Portugalete Elai Alai Kultur Elkartea, para organizar el Festival de Folclore Asociación de Comerciantes y Hosteleros Portu Zaharra PAS - Portugaleteko Aisialdi Sarea (Red de asociaciones de tiempo libre de Portugalete) Federación Bizkaina de Natación, para organizar el campeonato internacional de waterpolo Fundación Elai-Alai, para organizar el Mercado del Folclore A.M.P.A. Antonio Trueba (Rapitxu) para centro cultural comunitario. Presupuestos

12 5 Instituciones en las que participa el Ayuntamiento Total: Mancomunidad RANZARI de personas con discapacidad Servicio de extinción de incendios de la Diputación Foral de Bizkaia Mancomunidad de la margen izquierda del Nervión para la recogida de residuos UNED. Universidad a distancia EUDEL. Asociación de municipios vascos BIZKAIA COSTA VASCA. Asociación de municipios para promocionar el turismo en Bizkaia FEMP. Federación española de municipios y provincias EUSKO IKASKUNTZA. Sociedad de estudios vascos Presupuestos

13 6 Inversiones Total: Urbanización parte alta calle Danok Bat Urbanización calle Alfonso del Pozo Rehabilitación viviendas Victor Chávarri, 30 - SURPOSA Parques infantiles Mejoras en la red de agua; Aguas Inversiones en informática municipal Reposiciones, útiles y herramientas y enseres Presupuestos

Portugalete Presupuestos Municipales 2014. Punto x punto

Portugalete Presupuestos Municipales 2014. Punto x punto Portugalete Presupuestos Municipales 2014 Punto x punto 1 Qué es un presupuesto? 1.1 Cómo se aprueba? 2 INGRESOS 2.1 Impuestos y tasas (tributos) 3 GASTOS 3.1 Principales programas municipales 3.2 Principales

Más detalles

AYUNTAMIENTO DE SANTILLANA DEL MAR ESTADO DE GASTOS POR FUNCIONAL. Presupuesto Inicial. Funcional: 012 Deuda Pública. Ejercicio: Importe: 2008 euros

AYUNTAMIENTO DE SANTILLANA DEL MAR ESTADO DE GASTOS POR FUNCIONAL. Presupuesto Inicial. Funcional: 012 Deuda Pública. Ejercicio: Importe: 2008 euros Funcional: 012 Deuda Pública 0 012 0 012 0 012 31000 34900 91300 Intereses 50.000,00 otros gastos financieros 500,00 Amortiz.de ptmos. a M y L/P de Entes de fuera del sector pco 117.000,00 Total Funcional

Más detalles

1. PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIOS POSTERIORES...2. Kontuhartzailetza Intervención General

1. PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIOS POSTERIORES...2. Kontuhartzailetza Intervención General LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO TOMO III. POR SECCIONES (II) LIIQUIIDACIIÓN DEL PRESUPUESTO TOMO IIIIII.. POR SECCIIONES ((IIII)) ÍÍNDIICE 1. PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIOS POSTERIORES...2 1.1. RESUMEN POR

Más detalles

AÑO 2013 PRESUPUESTO GENERAL

AÑO 2013 PRESUPUESTO GENERAL AÑO 2013 EXP. 2012173 PRESUPUESTO GENERAL 1. HOJA RESUMEN INGRESOS Y GASTOS... 1 2. PRESUPUESTO DE INGRESOS. Por conceptos... 2-5 3. CLASIFICACIÓN FUNCIONAL... 6 4. PRESUPUESTO DE GASTOS: Por Conceptos

Más detalles

RESUMEN POR PROGRAMAS DE GASTOS DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO GASTOS PARA 2015

RESUMEN POR PROGRAMAS DE GASTOS DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO GASTOS PARA 2015 01100 DEUDA PUBLICA 13000 ADMINISTRACION GENERAL DE LA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL 13001 CURSOS FORMACION SEGURIDAD Y PROTECCION CIVIL 13300 ORDENACION DEL TRAFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO 13301 DEPOSITO

Más detalles

PRESUPUESTO GENERAL DE 2008 PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO GENERAL DE 2008 PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO GENERAL DE 2008 PRESUPUESTO DE GASTOS 1 100 RETRIBUCIONES ALTOS CARGO 60.000,00 1 120.00 RETRIB. BASICAS FUNC. ADMON. GRAL 55.877,86 2 120.01 RETRIBUCIONES BASICAS POLICIA 51.060,89 1 121.00

Más detalles

Ayuntamiento de Mutxamel ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO (2015)

Ayuntamiento de Mutxamel ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO (2015) 1 ANULADOS CANCELADOS 11200 IBI DE NATURALEZA RUSTICA 491.832,57 491.832,57 567.976,97 16.996,56 550.980,41 487.232,14 63.748,27 59.147,84 11300 IBI DE NATURALEZA URBANA 8.027.620,44 8.027.620,44 8.792.912,67

Más detalles

TOTAL , , , , , ,00

TOTAL , , , , , ,00 1. SERVICIOS PUBLICOS BASICOS 2 ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL. 3. PRODUCCION BIENES PCOS DE CARÁCTER PREFERENTE 4. ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONOMICO 9. ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL TOTAL

Más detalles

PRESUPUESTO DE INGRESOS APLICACIÓN NOMBRE PREVISION OBSERVACIONES

PRESUPUESTO DE INGRESOS APLICACIÓN NOMBRE PREVISION OBSERVACIONES PRESUPUESTO DE INGRESOS APLICACIÓN NOMBRE 112.00 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES. RUSTICA 113.00 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES. URBANA 114.00 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES. BIENES INMUEBLES DE CARACTERISTICAS

Más detalles

P R E S U P U E S T O

P R E S U P U E S T O EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA P R E S U P U E S T O 2 0 1 5 DE GASTOS DELEGACIÓN DE ECONOMÍA Y HACIENDA DE GASTOS 0 DEUDA PUBLICA 01 DEUDA PUBLICA 011 DEUDA PUBLICA 0111 DEUDA PUBLICA 1 SERVICIOS PUBLICOS

Más detalles

CIF: P F-AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ

CIF: P F-AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ CIF: P0106800F-AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ 0130-ASESORÍA JURÍDICA 015501-ARCHIVO MUNICIPAL 015502-ACAD. FOLKLORE-TXISTULARIS 015503-UNIDAD DE FIESTAS 015504-MONTEHERMOSO 015507-JUVENTUD 015510-BANDA

Más detalles

Listado Presupuesto Gastos Inicial Fecha: 25/11/2015 AYUNTAMIENTO DE BALMASEDA

Listado Presupuesto Gastos Inicial Fecha: 25/11/2015 AYUNTAMIENTO DE BALMASEDA Página 1 de 7 14 111 10001 ORGANOS DE GOBIERNO RETRIBUCION DEDICACION EXCLUSI 81.684,96 Altos Cargos 81.684,96 14 121 12000 14 222 12000 14 422 12000 14 432 12000 14 443 12000 14 449 12000 14 451 12000

Más detalles

Listado de Aprobación del Presupuesto Resumen por Subconceptos y Grupos de Programa

Listado de Aprobación del Presupuesto Resumen por Subconceptos y Grupos de Programa Resumen por s y Grupos de Programa 1 de 46 0 : DEUDA PUBLICA 01 : DEUDA PUBLICA 011 : DEUDA PUBLICA 258.441,46 CAPITULO 3. GASTOS FINANCIEROS 35.747,00 31. 310 DE PRESTAMOS Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS

Más detalles

CLASIFICACION POR PROGRAMAS PRESUPUESTO GASTOS EJERCICIO 2013

CLASIFICACION POR PROGRAMAS PRESUPUESTO GASTOS EJERCICIO 2013 AREA DE GASTO 1.- "SERVICIOS PUBLICOS BASICOS" Total Politica 13.- "Seguridad y movilidad ciudadana" 57.743.117,54 20.035.766,41 Total Grupo 130.- "Admon general de seguridad y protección civil" 18.836.866,41

Más detalles

PRESUPUESTO DE GASTOS 2016

PRESUPUESTO DE GASTOS 2016 Pág. 1 10000 91202 0601 RETRIBUCIONES BÁSICAS MIEMBROS DE LOS ORGANOS GOBIERNO 10001 91202 0601 OTRAS REMUNERACIONES MIEMBROS ORGANOS DE GOBIERNO 10100 13301 0601 RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO

Más detalles

ALCALDÍA Y SERVICIOS GENERALES

ALCALDÍA Y SERVICIOS GENERALES 08/01/ Pág. 1 CL.Orgánica 10 ALCALDÍA Y SERVICIOS GENERALES 3322 13100 BÁSICAS LABORAL TEMPORAL ARCHIVOS 14.100,00 3322 13102 COMPLEMENTARIAS LABORAL TEMPORAL ARCHIVOS 11.400,00 3322 16000 SEGURIDAD SOCIAL

Más detalles

Portugalete Presupuestos Municipales 2014. Punto x punto

Portugalete Presupuestos Municipales 2014. Punto x punto Portugalete Presupuestos Municipales 2014 Punto x punto 1 Qué es un presupuesto? 1.1 Cómo se aprueba? 2 INGRESOS 2.1 Impuestos y tasas (tributos) 3 GASTOS 3.1 Principales programas municipales 3.2 Principales

Más detalles

10000 IMPUESTO SOBRE LA RENTA PERSONAS FÍSICAS , IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA ,92

10000 IMPUESTO SOBRE LA RENTA PERSONAS FÍSICAS , IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA ,92 Capítulo 1 Impuestos directos. Artículo 10 Impuesto sobre la Renta. 10000 IMPUESTO SOBRE LA RENTA PERSONAS FÍSICAS 12.890.440,00 Artículo 11 Impuestos sobre el capital. 11300 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES

Más detalles

Estado de Ingresos Clasificación Económica

Estado de Ingresos Clasificación Económica Estado de Ingresos Clasificación Económica Capítulo 1 IMPUESTOS DIRECTOS. 11 IMPUESTOS SOBRE EL CAPITAL. 112 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES. BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA RÚSTICA. 112.00 776.587,27 I.B.I.

Más detalles

ESTADO DE GASTOS POR ECONÓMICA

ESTADO DE GASTOS POR ECONÓMICA 1 GASTOS DE PERSONAL 12000 Retribuciones básicas personal funcionario 11.955,00 12100 Retribuciones complementarias personal funcionario 7.528,00 12101 Complemento específico 6.480,00 Total Artículo 12

Más detalles

P R E S U P U E S T O 2 0 1 4

P R E S U P U E S T O 2 0 1 4 EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA P R E S U P U E S T O 2 0 1 4 DE GASTOS DELEGACIÓN DE ECONOMÍA Y HACIENDA DE GASTOS 0 DEUDA PÚBLICA 01 DEUDA PúBLICA 011 DEUDA PúBLICA 0110 DEUDA PÚBLICA 1 SERVICIOS PÚBLICOS

Más detalles

ESTADO ORGÁNICO DE INGRESOS 2016 ÁREA 1.- CULTURA Y ENSEÑANZA

ESTADO ORGÁNICO DE INGRESOS 2016 ÁREA 1.- CULTURA Y ENSEÑANZA ESTADO ORGÁNICO DE INGRESOS 2016 ÁREA 1.- CULTURA Y ENSEÑANZA SECCIÓN 11 - CENTRO COORDINADOR DE BIBLIOTECAS SECCIÓN 11 - CENTRO COORDINADOR DE BIBLIOTECAS 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 276.116,00 45 DE

Más detalles

HISTORIA VI. II. DEPENDENCIAS ORGANIZACIÓN MUNICIPALES III. ACTIVIDADES MUNICIPALES COMPETENCIAS Y SERVICIOS MUNICIPALES IV.

HISTORIA VI. II. DEPENDENCIAS ORGANIZACIÓN MUNICIPALES III. ACTIVIDADES MUNICIPALES COMPETENCIAS Y SERVICIOS MUNICIPALES IV. TU AYUNTAMIENTO VI. DEPENDENCIAS MUNICIPALES I. HISTORIA II. ORGANIZACIÓN V. ACTIVIDADES MUNICIPALES IV. PRESUPUESTO III. COMPETENCIAS Y SERVICIOS MUNICIPALES HISTORIA En el año 1923 D. José Pérez Barracada

Más detalles

Presupuesto de Gastos

Presupuesto de Gastos 011 Deuda Pública 31000 Intereses. 259.204,36 35200 Intereses de demora. 150.000,00 91300 Amortización de préstamos 1.573.491,11 130 Administración general de la seguridad y protección ci 12000 Sueldos

Más detalles

MEMORIA JUSTIFICATIVA

MEMORIA JUSTIFICATIVA MEMORIA JUSTIFICATIVA DEL COSTE Y RENDIMIENTO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS 2015 La Ley Reguladora de las Haciendas Locales (Real Decreto Legislativo 2/2004) establece las directrices para fijar las tasas

Más detalles

BALANCE DEL PLAN EXTRAORDINARIO DE EMPLEO. ORDEN DE AYUDA A LA CONTRATACIÓN DE 25 DE NOVIEMBRE DE 2009 departamento de empleo y asuntos sociales

BALANCE DEL PLAN EXTRAORDINARIO DE EMPLEO. ORDEN DE AYUDA A LA CONTRATACIÓN DE 25 DE NOVIEMBRE DE 2009 departamento de empleo y asuntos sociales BALANCE DEL PLAN EXTRAORDINARIO DE EMPLEO. ORDEN DE AYUDA A LA CONTRATACIÓN DE 25 DE NOVIEMBRE DE 2009 departamento de empleo y asuntos sociales 18 de marzo de 2011 Hitos de la Orden de 25 de noviembre

Más detalles

,74 IMPUESTO SOBRE VEHICULOS TRACCION MECANICA , ,65 IMPUESTO SOBRE INCREMENTO VALOR TERRENOS URBA 661.

,74 IMPUESTO SOBRE VEHICULOS TRACCION MECANICA , ,65 IMPUESTO SOBRE INCREMENTO VALOR TERRENOS URBA 661. Pág. 1 1 11 112 11201 IBI DE NATURALEZA RUSTICA 517,39 1 11 112 11202 IBI DE NATURALEZA URBANA 15.134.952,35 1 11 112 11292 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES - EJECUTIVA 1 11 112 1129 Impuesto sobre Bienes

Más detalles

(ANTEPROYECTO) Créditos Iniciales. Clasificación DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES AYUNTAMIENTO DE OLIVENZA. (Clasificación Programas)

(ANTEPROYECTO) Créditos Iniciales. Clasificación DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES AYUNTAMIENTO DE OLIVENZA. (Clasificación Programas) ( Programas) 1 011 310 INTERESES. 011 359 OTROS GASTOS FINANCIEROS 011 913 AMORTIZACION PRESTAMOS 14.466,84 81.209,86 011 DEUDA PÚBLICA. 105.676,70 011 DEUDA PÚBLICA. 105.676,70 01 DEUDA PÚBLICA. 105.676,70

Más detalles

FACTURACIÓN ELECTRÓNICA

FACTURACIÓN ELECTRÓNICA FACTURACIÓN ELECTRÓNICA El Ayuntamiento de Sevilla, en cumplimiento de las prescripciones establecidas en la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica y creación del registro

Más detalles

1/10 20/11/2008/9:21

1/10 20/11/2008/9:21 1/10 20/11/2008/9:21 10. HACIENDA 121. Administración general 1215. Servicios Informáticos AREA DE GESTION 1: ECONOMIA Y ADMINISTRACION PUBLICA SISTEMAS, MAQUINARIA E INSTALACIONES ELECTRONICAS 10 1215

Más detalles

CIF: P F-AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ

CIF: P F-AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ Nota: estos códigos serán obligatorios a partir del 30/03/2016; hasta dicha fecha se aceptarán también los códigos antiguos CIF: P0106800F-AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ LA0007521 SERVICIO DE JUVENTUD

Más detalles

Presupuestos Ayuntamiento de Murcia

Presupuestos Ayuntamiento de Murcia Escenario 2014 Ejes estratégicos Atención a las personas Prestaciones Sociales Administración Electrónica Descentralización Apoyo al Empleo, Comercio y PYMEs Mejora del entorno Objetivos Garantizar el

Más detalles

PLAN ANUAL DE SUBVENCIONES

PLAN ANUAL DE SUBVENCIONES ORG PLAN ANUAL DE SUBVENCIONES Como desarrollo de la ordenanza municipal de subvenciones, para el ejercicio se propone el presente PLAN ANUAL DE SUBVENCIONES: 2014 PRG ECO CONCEPTO IMPORTE 021 43101 48418

Más detalles

Nº DE CONCEPTO DENOMINACIÓN CONCEPTO IMPORTE ( )

Nº DE CONCEPTO DENOMINACIÓN CONCEPTO IMPORTE ( ) ENTIDAD : AJUNTAMENT DE LLUCMAJOR PRESUPUESTO 2016 INGRESOS Nº DE CONCEPTO DENOMINACIÓN CONCEPTO IMPORTE ( ) CAPÍTULO 1 11200 IMPUESTO BIENES INMUEBLES NATURALEZA RUSTICA 1.210.000,00 11301 IMPUESTO BIENES

Más detalles

AYUNTAMIENTO DE FORTUNA - 2014 Relación de Partidas por Capítulo/Artículo

AYUNTAMIENTO DE FORTUNA - 2014 Relación de Partidas por Capítulo/Artículo Capítulo: GASTOS DE PERSONAL. 10 10000 912 ORGANOS DE GOBIERNO. RETRIBUCIONES BASIC 107.632,00 Total para el Artículo 10: 107.632,00 12 12010 132 SEGURIDAD. RETRIBUCIONES BASICAS 250.000,00 12010 920 ADMON

Más detalles

Ayuntamiento de Loeches PRESUPUESTO DE GASTOS

Ayuntamiento de Loeches PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013 E S T A D O D E G A S T O S EJERCICIO 2013 CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL. PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS. ECONOMICA CAPITULO: 1 GASTOS DE PERSONAL. Página: 3 1 GASTOS

Más detalles

Clasificación Funcional-Programática 2012

Clasificación Funcional-Programática 2012 Clasificación Funcional-Programática 2012 Ayuntamiento de Sestao Programa Area SubConcepto Denominación del Gasto Importe 0111 0 932.021 UDALKUTXA. RIESGO COMPARTIDO 1.034.178,00 Total Programa 1.034.178,00

Más detalles

AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACIAMADRID

AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACIAMADRID AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACIAMADRID Memoria justificativa del coste y rendimiento de los servicios públicos y grado de cumplimiento de los objetivos propuestos y alcanzados en el ejercicio 2013 Regla 101.3

Más detalles

85.000,00. 85.000,00 Natural IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA U 805.000,00

85.000,00. 85.000,00 Natural IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA U 805.000,00 Pág. 1 1 11 112 11200 IBI RUSTICA Y BIENES CARACTERISTICAS ESPECIALES 8 1 11 112 1120 Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles de 8 Natural 1 11 113 11300 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA

Más detalles

DESGLOSE DE LAS INVERSIONES REALES PRESUPUESTO 2013

DESGLOSE DE LAS INVERSIONES REALES PRESUPUESTO 2013 L. ANEXO DE INVERSIONES / INBERTSIOEN ERANSKINA - 1 - DESGLOSE DE LAS INVERSIONES REALES PRESUPUESTO 2013 ALCALDÍA GABINETE DE LA CORPORACIÓN ADQUISICIÓN PUBLICACIONES 500,00 IGUALDAD MAPA ZONAS INSEGURAS

Más detalles

(ANTEPROYECTO) PREVISIONES INICIALES DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS Por Subconceptos Por Conceptos Por Artículos Por Capítulos

(ANTEPROYECTO) PREVISIONES INICIALES DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS Por Subconceptos Por Conceptos Por Artículos Por Capítulos Pág. 1 1 11 112 11200 I.B.I. RUSTICA 8.000,00 1 11 112 IMPTO SOBRE BIENES INMUEBLES. BIENES INMUEB DE 8.000,00 NAT RÚSTICA 1 11 113 11301 I.B.I. URBANA 3.476.163,76 1 11 113 IBI URBANA 3.476.163,76 1 11

Más detalles

I N V E R S I O N E S C A P I T U L O V I

I N V E R S I O N E S C A P I T U L O V I I N V E R S I O N E S 2 0 1 1 (Artículo 168 apartado d) del Texto Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo) C A P I T U L O V

Más detalles

Créditos Iniciales DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES

Créditos Iniciales DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES (ANTEPROYECTO) ( Económica ) Pág. 1 10000 912 RETRIBUCIONES ALCALDÍA 36.570,00 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS. 100 RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUN. DE MIEMBROS DE ÓRGANOS GOB. 10 ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL

Más detalles

Orgánica Programa Económica Descripción Créditos Iniciales

Orgánica Programa Económica Descripción Créditos Iniciales 1 0601 91200 10000 ORGANOS DE GOBIERNO BÁSICAS. BASICAS MIEMBROS ORGANOS DE GOBIERNO BÁSICAS. 0601 91200 10001 ORGANOS DE GOBIERNO OTRAS REMUNERACIONES. OTRAS REMUNERACIONES MIEMBROS ORGANOS DE GOBIERNO

Más detalles

1.- SERVICIOS DE LA VIDA COTIDIANA

1.- SERVICIOS DE LA VIDA COTIDIANA Servicios a domicilio 1.- SERVICIOS DE LA VIDA COTIDIANA Ayudas para la gestión de trámites burocráticos. Producción y reparto de comidas a domicilio. Reparto de mercancías a domicilio. Acompañamiento

Más detalles

Cuadro de Clasificación de Fondos

Cuadro de Clasificación de Fondos UNIDAD DE ARCHIVO DE LA CONSEJERÍA DE CULTURA Y TURISMO Cuadro de Clasificación de Fondos [Nota]: El presente cuadro refleja la documentación descrita hasta enero de 2011. Su estructura está sujeta a revisión

Más detalles

ESTADO DE GASTOS POR ECONÓMICA

ESTADO DE GASTOS POR ECONÓMICA : 1 GASTOS DE PERSONAL 9120 10000 Retribuciones básicas y otras remuneraciones de los miembros de los órganos de gobierno 34.341,12 Total Artículo 10 34.341,12 12000 Sueldos del Grupo A1 14.769,42 12004

Más detalles

CONSULTA PRÉSTAMO REPRODUCCIONES ALTA DE INMIGRACIÓN ALTA DE NACIMIENTO ALTA POR OMISIÓN ALTA DE VIVIENDA BAJA POR DEFUNCIÓN CAMBIO DE DOMICILIO

CONSULTA PRÉSTAMO REPRODUCCIONES ALTA DE INMIGRACIÓN ALTA DE NACIMIENTO ALTA POR OMISIÓN ALTA DE VIVIENDA BAJA POR DEFUNCIÓN CAMBIO DE DOMICILIO AREAS DEPARTAMENTOS TRAMITES SERVICIOS GENERALES CONSULTA PRÉSTAMO RECEPCION, CODIFICACION Y UBICACIÓN Archivo Secretaría Seguridad Ciudadana Cooperación al desarrollo ACCESO ACTAS LIBROS DE PLENO (1940-2000)

Más detalles

Formularios e impresos Ayuntamiento de Galapagar. Impreso de Solicitud General. - Impreso Solicitud general - Solicitud expedicion documentos

Formularios e impresos Ayuntamiento de Galapagar. Impreso de Solicitud General. - Impreso Solicitud general - Solicitud expedicion documentos Formularios e impresos Ayuntamiento de Galapagar Impreso de Solicitud General Impreso Solicitud general Solicitud expedicion documentos Biblioteca Solicitud del carné de la Biblioteca. Solicitud de renovación

Más detalles

EJECUCIÓN DE INGRESOS

EJECUCIÓN DE INGRESOS 2015 11201 IMPUESTO BIENES INMUEBLES NAT.RÚSTICA 296.000,00 294.785,06 2015 11202 IMPUESTO B.INMUEBLES NATURALEZA URBANA 44.400.000,00 45.096.962,83 IMPUESTOS SOBRE BIENES INMUEBLES 44.696.000,00 45.391.747,89

Más detalles

ORDENANZA MUNICIPAL AYUNTAMIENTO DE CAMARENA

ORDENANZA MUNICIPAL AYUNTAMIENTO DE CAMARENA ORDENANZA MUNICIPAL AYUNTAMIENTO DE CAMARENA ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL CAPITULO.- INDICE... 1 CAPITULO 1.- CREACIÓN DE FICHEROS... 2 CAPITULO 2.- MEDIDAS DE

Más detalles

AYUNTAMIENTO DE JAÉN PROYECTO DE PRESUPUESTO DE INGRESOS 2015

AYUNTAMIENTO DE JAÉN PROYECTO DE PRESUPUESTO DE INGRESOS 2015 AYUNTAMIENTO DE JAÉN PROYECTO DE PRESUPUESTO DE INGRESOS 2015 CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO SUBCONCEPTO DENOMINACIÓN IMPORTE 1 IMPUESTOS DIRECTOS 10 Impuesto sobre la Renta 100 Impuesto sobre la Renta de

Más detalles

P R E S U P U E S T O 2 0 1 5

P R E S U P U E S T O 2 0 1 5 EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA P R E S U P U E S T O 2 0 1 5 EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA Proyecto económico de ingresos DELEGACIÓN DE ECONOMÍA Y HACIENDA PROYECTO ECONÓMICO DE INGRESOS Capítulo 1 IMPUESTOS

Más detalles

AYUNTAMIENTO DE BENICASIM - 2015 Relación de Conceptos Por Capítulo/Artículo

AYUNTAMIENTO DE BENICASIM - 2015 Relación de Conceptos Por Capítulo/Artículo Capítulo: Impuestos directos. 11 112 I.B.I. INMUEBLES DE NATURALEZA RUSTICA 113.000,00 113 I.B.I. INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA 15.301.000,00 114 I.B.I. INMUEBLES DE CARACTERISTICAS ESPECIALES 217.121,25

Más detalles

PRESUPUESTO DE GASTOS 2013

PRESUPUESTO DE GASTOS 2013 7 912 100.00 Retribuciones básicas organos de gobierno 158.800,00 7 912 100.01 Asistencia órganos colegiados 18.450,00 7 920 120.00 Retribuciones básicas Grupo A1 58.709,28 7 920 120.01 Retribuciones básicas

Más detalles

ORGANIGRAMAS AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS

ORGANIGRAMAS AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO PROCEDE DE LAS SIGUIENTES FUENTES: DECRETO 6498 DE 18/06/2015 sobre designación MIEMBROS JUNTA GOBIERNO LOCAL y CONCEJAL SECRETARIO de la misma DECRETO 6500 DE

Más detalles

A21 LOCAL DE TORRELLA PLAN DE ACCIÓN SOCIO-AMBIENTAL 1. INTRODUCCIÓN

A21 LOCAL DE TORRELLA PLAN DE ACCIÓN SOCIO-AMBIENTAL 1. INTRODUCCIÓN 1. INTRODUCCIÓN Con la firma de la Carta de las Ciudades y Pueblos hacia la Sostenibilidad (Carta de Aalborg) el municipio de Torrella emprende el proceso de cambio hacia la consecución de un desarrollo

Más detalles

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2016

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2016 PRESUPUESTO DE INGRESOS 2016 * POR CAPITULO * CAPITULO ORGANICA SECCION ECONOMICA C. PROY. TITULO IMPORTE 1 IMPUESTOS DIRECTOS 30 HACIENDA, PROMOCIÓN ECONÓMICA, INNOVACIÓN Y EMPLEO 100.00 IMPUESTO SOBRE

Más detalles

obras más importantes

obras más importantes AYUNTAMIENTO DE AGÜIMES BOLETÍN DIGITAL MEMORIA 2011 / 2015 obras más importantes OBRAS REALIZADAS: Teatro Auditorio de Agüimes. Zona Comercial Abierta Avenida Polizón, en Playa de Crematorio Municipal,

Más detalles

PRESUPUESTO DE GASTOS CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS 2012. Prog. Eco. Descripción Créditos Iniciales

PRESUPUESTO DE GASTOS CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS 2012. Prog. Eco. Descripción Créditos Iniciales PRESUPUESTO DE GASTOS CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS 2012 Prog. Eco. Descripción Créditos Iniciales 011 31000 INTERESES PRÉSTAMO B.C.L. 00043070370 485,73 011 31001 INTERESES PRÉSTAMOS B.C.L. 00042612884

Más detalles

Ejercicios cerrados Impreso el 30/04/2013 a las 08:52 Derechos a cobrar de presupuestos cerrados

Ejercicios cerrados Impreso el 30/04/2013 a las 08:52 Derechos a cobrar de presupuestos cerrados Derechos Aplicación presupuestaria Anulación de Pendientes cobro Ejercicio 2002 Capítulo 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS 2002 - - 30100 ALCANTARILLADO EN LA MANGA 2002 - - 302 POR SERVICIO DE

Más detalles

PROGRAMA CAPÍTULOS DENOMINACIÓN CRÉDITOS INICIALES 011 Deuda Pública. 172.800,00 31004 Intereses préstamo a corto plazo a concertar 2.

PROGRAMA CAPÍTULOS DENOMINACIÓN CRÉDITOS INICIALES 011 Deuda Pública. 172.800,00 31004 Intereses préstamo a corto plazo a concertar 2. PROGRAMA CAPÍTULOS DENOMINACIÓN CRÉDITOS INICIALES 011 Deuda Pública. 172.800,00 31004 Intereses préstamo a corto plazo a concertar 2.000,00 31007 Intereses préstamos largo plazo concertados 20.200,00

Más detalles

02CD14 - DELEGACIÓN TLALPAN

02CD14 - DELEGACIÓN TLALPAN 02CD14 - DELEGACIÓN TLALPAN 1,855,051,344 779,157,337 215,098,452 460,520,933 75,068,568 13,694,850 311,511,204 0 0 ACCIONES EN PRO DE LA IGUALDAD DE GÉNERO 1.2.4.201 ASUNTO 1,110.000 10,000,000 0 3,200,000

Más detalles

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL PRESUPUESTO DE EGRESOS 213» 2CD14 - DELEGACIÓN TLALPAN 1,636,318,657 751,69,39 146,162,593 342,288,699 53,217,433 343,4,623 GOBIERNO 1 696,492,569 289,374,533 8,696,98 227,539,62 9,521,8 89,359,636 COORDINACIÓN

Más detalles

CLASIFICACIONES ECONOMICAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. Descripción del concepto 200 ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES

CLASIFICACIONES ECONOMICAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. Descripción del concepto 200 ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 20 Arrendamientos y cánones 200 ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES 202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 203 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA,

Más detalles

IV. Administración Local

IV. Administración Local IV. Administración Local Pág. 2 AYUNTAMIENTOS Béjar Edicto El Excmo. Ayuntamiento de Béjar (Salamanca) en sesión ordinaria celebrada por el Pleno el día 25 de noviembre de 205, aprobó inicialmente el Presupuesto

Más detalles

SECTOR PUBLICO PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CATEGORIA PROGRAMATICA DETALLADO EJERCICIO: 2010

SECTOR PUBLICO PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CATEGORIA PROGRAMATICA DETALLADO EJERCICIO: 2010 Página 1 de 6 INSTITUCION : 0512 Instituto Nacional de la Mujer 01 00 000 000-01 00 000 001 COORDINACION Y DIRECCION SUPERIOR 7,373,245 10000 11000 11100 11500 11510 11520 11600 11700 11710 11750 11760

Más detalles

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2013

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2013 PRESUPUESTO DE INGRESOS 2013 Nueva Orden Ministerial de 3 de diciembre de 2008 1 IMPUESTOS DIRECTOS 2.828.500,00 11 Impuestos sobre el capital 112 Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmubles de Naturaleza

Más detalles

AYUNTAMIENTO DE MADRID. Decretos de Alcaldía. Marginal: ANM 2015\27. Tipo de Disposición: Decretos de Alcaldía / Organización y competencias

AYUNTAMIENTO DE MADRID. Decretos de Alcaldía. Marginal: ANM 2015\27. Tipo de Disposición: Decretos de Alcaldía / Organización y competencias Decretos de Alcaldía Decreto de la Alcaldesa, por el que se establece el número, denominación y competencias de las Áreas en las que se estructura la Administración del Ayuntamiento de Madrid. Marginal:

Más detalles

1. La Administración del Ayuntamiento de Écija, bajo la superior dirección del Alcalde, se estructura en las siguientes Áreas de Gobierno:

1. La Administración del Ayuntamiento de Écija, bajo la superior dirección del Alcalde, se estructura en las siguientes Áreas de Gobierno: DECRETO DE LA ALCALDÍA PRESIDENCIA POR EL QUE SE ESTABLECE EL NÚMERO, DENOMINACIÓN Y COMPETENCIAS DE LAS ÁREAS EN LAS QUE SE ESTRUCTURA LA ADMINISTRACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE ÉCIJA. La Ley 7/1985, de 2

Más detalles

Ejercicios cerrados Impreso el 02/07/2012 a las 11:31 Derechos a cobrar de presupuestos cerrados

Ejercicios cerrados Impreso el 02/07/2012 a las 11:31 Derechos a cobrar de presupuestos cerrados Derechos Aplicación presupuestaria Anulación de Pendientes cobro Ejercicio 2002 Capítulo 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS 2002 - - 30100 ALCANTARILLADO EN LA MANGA 2002 - - 302 POR SERVICIO DE

Más detalles

RESUMEN POR CAPITULOS CAPITULO : 1 GASTOS DE PERSONAL CAPITULO D E N O M I N A C I O N PRESUPUESTO 2012 APLICACIÓN PRESUPUESTARIA PRESUPUESTO 2012

RESUMEN POR CAPITULOS CAPITULO : 1 GASTOS DE PERSONAL CAPITULO D E N O M I N A C I O N PRESUPUESTO 2012 APLICACIÓN PRESUPUESTARIA PRESUPUESTO 2012 RESUMEN POR CAPITULOS CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL 2.995.075 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 2.183.303 3 GASTOS FINANCIEROS 202.000 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 125.890 6 INVERSIONES REALES 1.876.304

Más detalles

ESTADO DE INGRESOS. (Articulo 165.1.a) del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo y artículo 8,a) del real decreto 500/90).

ESTADO DE INGRESOS. (Articulo 165.1.a) del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo y artículo 8,a) del real decreto 500/90). ESTADO INGRESOS (Articulo 165.1.a) del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo y artículo 8,a) del real decreto 500/90). PROYECTO PRESUPUESTO 2009 A) OPERACIONES CORRIENTES CAPITULO CAPITULO 1º IMPUESTOS

Más detalles

PERCEPCIÓN CIUDADANA 2015 LA PERCEPCIÓN CIUDADANA EN RELACIÓN A LOS SERVICIOS PRESTADOS POR EL AYUNTAMIENTO DE SALAMANCA 2015

PERCEPCIÓN CIUDADANA 2015 LA PERCEPCIÓN CIUDADANA EN RELACIÓN A LOS SERVICIOS PRESTADOS POR EL AYUNTAMIENTO DE SALAMANCA 2015 LA PERCEPCIÓN CIUDADANA EN RELACIÓN A LOS SERVICIOS PRESTADOS POR EL AYUNTAMIENTO DE SALAMANCA 2015 OBJETIVOS Objetivo general Conocer la percepción que los/as ciudadanos/as tienen sobre los servicios

Más detalles

PRESUPUESTO DE GASTOS FUNCIÓN 2016 Fun Eco Denominación Créd. Iniciales

PRESUPUESTO DE GASTOS FUNCIÓN 2016 Fun Eco Denominación Créd. Iniciales PRESUPUESTO DE GASTOS FUNCIÓN 2016 Fun Eco Denominación Créd. Iniciales Area de Gasto 1 (SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS) 13 (SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA) 130 Administación General de la Seguridad y Protección

Más detalles

Por Programa Desglosado

Por Programa Desglosado Pág. 1 ÁREA PRESUPUESTARIA: 01 ALCALDIA 9121 ORGANOS DE GOBIERNO 00 Retribuciones básicas. 770.865,00 01 Otras remuneraciones. 198.044,00 100 Retrib. básicas y otras remun. de miembros de órganos g 968.909,00

Más detalles

CUADRO DE CLASIFICACIÓN DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE CONSTANTINA

CUADRO DE CLASIFICACIÓN DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE CONSTANTINA CUADRO DE CLASIFICACIÓN DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE CONSTANTINA 1.00 GOBIERNO 1.01 AYUNTAMIENTO/CONCEJO - Expedientes de sesiones (1892-1907/1967-2006) - Mociones y propuestas de los grupos políticos (1993-2005)

Más detalles

EXTRACTO DE ACUERDOS DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL SESION ORDINARIA DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

EXTRACTO DE ACUERDOS DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL SESION ORDINARIA DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 EXTRACTO DE ACUERDOS DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL SESION ORDINARIA DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 SE ACUERDA: 1º.- Aprobar el acta de la sesión anterior, celebrada el 23 de septiembre de 2016.- CONCEJALÍA

Más detalles

Listado de Aprobación del Presupuesto. Resumen por Programas

Listado de Aprobación del Presupuesto. Resumen por Programas 1 de 11 Resumen por 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS 196.700,00 13 SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA 33.400,00 132 SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO 31.400,00 12003 12006 12100 12101 21300 22103 22104 22400 SUELDO BASE

Más detalles

INFRAESTRUCTURAS DE SERVICIOS PARA LA INTEGRACION SOCIAL INFRAESTRUCTURAS DE SERVICIOS PARA LA INTEGRACION SOCIAL

INFRAESTRUCTURAS DE SERVICIOS PARA LA INTEGRACION SOCIAL INFRAESTRUCTURAS DE SERVICIOS PARA LA INTEGRACION SOCIAL INFRAESTRUCTURAS DE SERVICIOS JARDÍN VERTICAL JARDÍN VERTICAL JARDÍN VERTICAL DINAMIZACIÓN N COMUNITARIA Y ATENCIÓN SOCIAL A COLECTIVOS VULNERABLES DEL CASCO HISTÓRICO ÁREA DE BIENESTAR SOCIAL

Más detalles

PRESUPUESTO DE INVERSIONES EJERCICIO 2013 TOTAL TOTAL PROGRAMA ECONOMICO DESCRIPCION DEL GASTO IMPORTE PARTIDA PROGRAMA

PRESUPUESTO DE INVERSIONES EJERCICIO 2013 TOTAL TOTAL PROGRAMA ECONOMICO DESCRIPCION DEL GASTO IMPORTE PARTIDA PROGRAMA 132.00 POLICIA Y PROTECCION CIVIL 632.99 Cámaras de videovigilancia para la sede de la Policía y Villegas 3.000,00 3.000,00 634.99 Vehículo todoterreno 4x4 para Policía 23.850,00 634.99 Cinco motocicletas

Más detalles

CAPITULO 1 CAPITULO 2 CAPITULO 3 CAPITULO 4 CAPITULO 5 CAPITULO 6 CAPITULO 7 CAPITULO 8 CAPITULO 9 ECONOMICA PERSONAL BS CORR/SERV INTERESES TRANSF

CAPITULO 1 CAPITULO 2 CAPITULO 3 CAPITULO 4 CAPITULO 5 CAPITULO 6 CAPITULO 7 CAPITULO 8 CAPITULO 9 ECONOMICA PERSONAL BS CORR/SERV INTERESES TRANSF 2017 CAPITULO 1 CAPITULO 2 CAPITULO 3 CAPITULO 4 CAPITULO 5 CAPITULO 6 CAPITULO 7 CAPITULO 8 CAPITULO 9 ECONOMICA PERSONAL BS CORR/SERV INTERESES TRANSF.CORR F.CONTINGENCIA INVERSIONES TRAN.CAPITAL VAR.ACT.FIN.

Más detalles

Fundación Centro Asociado de la UNED Bizkaia. PRESUPUESTO DE 2012 (Aprobado el )

Fundación Centro Asociado de la UNED Bizkaia. PRESUPUESTO DE 2012 (Aprobado el ) Fundación Centro Asociado de la UNED Bizkaia PRESUPUESTO DE 2012 (Aprobado el 26.03.2012) NATURALEZA DEL INGRESO 3 PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS 30 Precios públicos 31 Prestaciones de servicios 32

Más detalles

QUIÉN ES OXXO. Construimos una MEJOR COMUNIDAD

QUIÉN ES OXXO. Construimos una MEJOR COMUNIDAD POLÍGONO EDISON QUIÉN ES OXXO QUIÉN ES OXXO OXXO desde su fundación ha tenido la misión de crear valor económico, social y ambiental de manera simultánea con el objetivo de transformar positivamente nuestras

Más detalles

HACIENDA, PATRIMONIO, RÉGIMEN INTERIOR Y CONTRATACIÓN

HACIENDA, PATRIMONIO, RÉGIMEN INTERIOR Y CONTRATACIÓN 1/11 PLAN DE INVERSIONES PRESUPUESTO 2016- AYUNTAMIENTO DE MOSTOLES HACIENDA, PATRIMONIO, RÉGIMEN INTERIOR Y CONTRATACIÓN 10. HACIENDA 931. Política económica y fiscal 9312. Fiscalización MOBILIAIRO 9312625016

Más detalles

PRESUPUESTO DE LA GENERALITAT 2016 DETALLE DE TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES F.P. 7

PRESUPUESTO DE LA GENERALITAT 2016 DETALLE DE TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES F.P. 7 CÓDIGO LÍNEA: S0000033 DENOMINACIÓN LÍNEA: Programa de Especialización Turística en mercados turísticos. 128,00 BENEFICIARIOS PREVISTOS: Titulados Universitarios DESCRIPCIÓN Y FINALIDAD: Incrementar la

Más detalles

H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOPAN OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PLANTILLA 2013

H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOPAN OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PLANTILLA 2013 NOMBRE DEL PUESTO ABOGADO 19.195,00 14.573,00 7 BASE ACTUARIO 9.695,00 8.695,00 25 CONFIANZA ADMINISTRADOR 10.226,00 9.796,00 15 CONFIANZA ADMINISTRADOR DE BASE DE DATOS 15.081,00 14.581,00 3 CONFIANZA

Más detalles

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2015 AYUNTAMIENTO POR CAPITULOS TOTAL INGRESOS 92.084.128,97

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2015 AYUNTAMIENTO POR CAPITULOS TOTAL INGRESOS 92.084.128,97 PRESUPUESTO DE INGRESOS 2015 AYUNTAMIENTO POR CAPITULOS PARTIDA DESCRIPCIÓN 2015 CAP.1 IMPUESTOS DIRECTOS 60.257.235,06 CAP.2 IMPUESTOS INDIRECTOS 4.631.860,00 CAP.3 TASAS Y OTROS INGRESOS 14.943.000,00

Más detalles

Presupuesto Definitivo Gastos Ejercicio 2016

Presupuesto Definitivo Gastos Ejercicio 2016 912 10000 920 12000 931 12000 132 12003 920 12003 931 12003 171 12004 920 12004 931 12004 171 12005 920 12005 132 12006 171 12006 920 12006 931 12006 132 12100 171 12100 920 12100 931 12100 132 12101 171

Más detalles

PLANTILLA ORGÁNICA DE PLAZAS DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALICANTE 2016

PLANTILLA ORGÁNICA DE PLAZAS DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALICANTE 2016 PLANTILLA ORGÁNICA DE S DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALICANTE 2016 Aprobada definitivamente por Acuerdo de Pleno del Excmo. Ayuntamiento de Alicante en sión de 28 de abril de 2016. Publicada en el Boletín

Más detalles

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO Versión Sintética

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO Versión Sintética CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO Versión Sintética 10000 SERVICIOS PERSONALES 11000 Empleados Permanentes 11100 Haberes Básicos 11200 Bono de Antigüedad 11210 Categorías Magisterio 11220 Otras Instituciones

Más detalles

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS SUBINFORME DE TOTALES POR CAPITULO EJERCICIO 2009

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS SUBINFORME DE TOTALES POR CAPITULO EJERCICIO 2009 ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS SUBINFORME DE TOTALES POR CAPITULO EJERCICIO 2009 Clasificación económica Capítulo 3. Tasas, precios públicos y otros ingresos 43.877.575,00 1.220,45 43.878.795,45

Más detalles

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2015 COMPARATIVO CON EL PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DEL 2015

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2015 COMPARATIVO CON EL PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DEL 2015 Página 1 de 6 DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL COMPARATIVO CON EL PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DEL INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS 2,371,907.43 3,152,500.72 INGRESOS DE GESTIÓN 2,046.43 2,639.72

Más detalles

GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN 2005

GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN 2005 1000 SERVICIOS PERSONALES 1101 DIETAS 0.00 1103 SUELDOS COMPACTADOS 2,452,494,349.00 1104 SUELDOS COMPACTADOS AL PERSONAL OBRERO 0.00 1201 HONORARIOS Y COMISIONES 1,050,076.00 1202 SUELDOS COMPACTADOS

Más detalles

2015 AYTO AYUNTAMIENTO DE BURRIANA 2015

2015 AYTO AYUNTAMIENTO DE BURRIANA 2015 1 1 Impuestos directos. 12.618.100,00 11 Impuestos sobre el capital. 12.243.100,00 112 Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles 92.500,00 11200000 I.B.I. NATURALEZA RUSTICA 92.500,00 113 Impuesto

Más detalles

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LA OROTAVA PRESUPUESTO GENERAL EJERCICIO 2016 ESTADO DE GASTOS. CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LA OROTAVA PRESUPUESTO GENERAL EJERCICIO 2016 ESTADO DE GASTOS. CLASIFICACIÓN ECONÓMICA CAPÍTULO 1. GASTOS DE PERSONAL 9121 10000 Órganos Gobierno Miembros Órganos Gobierno.- Retribuciones básicas Subtotal Artículo 10 408.600,00 408.600,00 9121 11000 Órganos Gobierno Personal Eventual.- Retribuciones

Más detalles

Cuadro de clasificación del Archivo Municipal de Fuentes de Andalucía

Cuadro de clasificación del Archivo Municipal de Fuentes de Andalucía Cuadro de clasificación del Archivo Municipal de Fuentes de Andalucía 1.00 GOBIERNO 1.01 AYUNTAMIENTO/CONCEJO - Expedientes de sesiones (1875-2005) - Registros de actas de sesiones (1578-2005) - Disposiciones

Más detalles

BALANCE CONSTRUCTIVO Al 31 de Diciembre de 2013

BALANCE CONSTRUCTIVO Al 31 de Diciembre de 2013 CAJA Y BANCOS 398,687.22 35,885,566.03 32,769,626.10 3,115,939.93 3,115,939.93 Caja 8,179,595.79 8,179,595.79 Caja M/N 8,179,595.79 8,179,595.79 Caja Chica 995,887.84 995,887.84 Fondos De Caja Chica 995,887.84

Más detalles

Número 26 / Lunes 9 de Febrero de 2015 Página 60. Plasencia. Anuncio. Plan estratégico de Subvenciones para 2015

Número 26 / Lunes 9 de Febrero de 2015 Página 60. Plasencia. Anuncio. Plan estratégico de Subvenciones para 2015 Número 26 / Lunes 9 de Febrero de 2015 Página 60 Plasencia Anuncio. Plan estratégico de Subvenciones para 2015 La Junta de Gobierno Local en sesión celebrada el día 23 de enero de 2015, adoptó el siguiente

Más detalles

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO PARA LA ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO PARA LA ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL 1000 SERVICIOS PERSONALES 1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE 1101 SUELDOS A FUNCIONARIOS 1102 SUELDOS AL PERSONAL OPERATIVO 1103 REMUNERACIONES A AUTORIDADES MUNICIPALES 1200 REMUNERACIONES

Más detalles