Dirección General de Crédito Público. Orden de Compra-OR Dirección General de Crédito Público

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1 Nro. Contrato / Año: Fecha: : Obra: Datos del Proveedor Razón Social: Nombre Comercial: Domicilio Comercial: 55/7 /09/207 CP-UC-CD Participación de Rommel E. Vargas en Programa Espec ADEN, SRL ADEN, SRL Datos generales del Contrato Orden de Compra-OR AV. ANACAONA ESQ. CIBAO OESTE, HOTEL DOMINICAN FIESTA, LOS CACICAZGOS RNC Tel: Trámite de Compra asociado: 207-CDU-0 Anticipo: Ampliación : Observaciones: Modalidad Pago: $ 0 0 Crédito Certificación Contraloría: Retención: Total: $ 6,66.00 Participación de Rommel E. Vargas, Enc. División Autorizaciones de Endeamiento Directo e Indirecto (DGCP) en el " Programa Especializado en Dirección ágil de Proyectos " en el ADEN INT. Segundo pagp por $6,66.00 de un monto total del $26,58.00 Unit s/bis Orig s/bis BIS Total Participación de Rommel E. Vargas en el Programa Especializado en Dirección ágil de Proyectos en el Aden Int.(Segundo pago) 6, , ,66.00 $ Subtotal Total BIS 6,66.00 Total s Total 6,66.00

2 Orden de Compra-OR Plan de Entrega Cant. Requerida Dirección de Entrega Fecha necesidad ADEN INT, BUSINESS 5/09/207

3 Nro. Contrato / Año: Fecha: : Obra: Datos del Proveedor 60/7 20/09/207 Orden de Compra-OR CP-UC-CD , Solic. Contrac. de empresa calif, para la creación de Archivo Dea Pública Razón Social: Nombre Comercial: Domicilio Comercial: BRO ESQUEA & ASOCIADOS, SRL BRO ESQUEA & ASOCIADOS, SRL C/ HATUEY NO. 3, LIBERTADOR-HERRERA RNC Tel: Datos generales del Contrato Trámite de Compra asociado: 207-CDU-2 Anticipo: $ 0 Ampliación : 0 Observaciones: Modalidad Pago: A crédito Certificación Contraloría: Retención: Total: $ 02, Unit s/bis Orig s/bis BIS Total Preliminares, Remoción parcial de techo Sheetrook y bote escombros generados 2,95 2, , División Sheeetrock, sumin. e instalación Dintel de Sheetroch a dos caras, lijado,masillado y pintado 2.5 mm,90, , Equipamiento, Sumin. e instalación Estantes Metalicos 9,50 38,00 6,8,8 Intalacion Eléctrica, Reconstrucción salidas luces cenitales 3,50 3,50 63,3

4 Orden de Compra-OR Unit s/bis Orig s/bis BIS Total 5 Portaje, Sumin. e instala. Puerta Corrediza con perfileria aluminio, con paneles madera y llavines 9 pie Intalacion Eléctrica, Interruptor sencillo 2,85 35, ,85 6,39.50, , $ Subtotal Total BIS 86,9 5,63.80 Total s Total 02,553.80

5 Orden de Compra-OR Plan de Entrega Cant. Requerida Dirección de Entrega Fecha necesidad /09/207 2/09/207 2/09/207 2/09/207 2/09/207 2/09/207

6 Nro. Contrato / Año: Fecha: : Obra: Datos del Proveedor Razón Social: Nombre Comercial: Domicilio Comercial: 59/7 9/09/207 REF:CP-UC-CD ,Servicio de Chequeo y reparación de Equipo Polycom,modelo HDX 7000 MULTICOMPUTOS, SRL MULTICOMPUTOS, SRL Avenida Abraham Lincoln, 007 Orden de Compra-OR RNC Tel: Datos generales del Contrato Trámite de Compra asociado: 207-CDU- Anticipo: Ampliación : Observaciones: Modalidad Pago: $ 0 0 A crédito Certificación Contraloría: Retención: Total: $ 8, Servicio de chequeo y verificación de Equipo Polycom,modelo HDX 7000 S/N:88256BCN,el cual presenta problema en el despliego de video. Unit s/bis Orig s/bis BIS Total Servicio de Chequeo y reparación de Equipo Polycom,modelo HDX ,0.5 6,0.5 2, , $ Subtotal Total BIS 6,0.5 2, Total s Total 8,896.70

7 Orden de Compra-OR Plan de Entrega Cant. Requerida Dirección de Entrega Fecha necesidad CP. 25/09/207

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