O R A M N T O S. Santiago de Compostela, 19 de Outubro de 2013
|
|
- Patricia Salazar Aguilera
- hace 5 años
- Vistas:
Transcripción
1 O R Z A M E N T O S Santiago de Compostela, 19 de Outubro de
2 I. Escenario Financeiro II. A Consolidación Fiscal III. Escenario Orzamentario IV. Análise Ingresos V. Análise Gastos VI. Prioridades Políticas de Gasto VII. Plan Estratéxico VIII. Datos Básicos 2
3 I.Escenario Financeiro 3
4 Estabilízanse os mercados financeiros 12 Diferencial Bono Alemán a 10 anos Portugal Italia España Il Irlanda jun 11 jul 11 ago 11 sep 11 oct 11 nov 11 dic 11 ene 12 feb 12 mar 12 abr 12 may 12 jun 12 jul 12 ago 12 sep 12 oct 12 nov 12 dic 12 ene 13 feb 13 mar 13 abr 13 may 13 jun 13 jul 13 ago 13 se p 13 oct 13 4
5 Sector Exterior: o inicio da recuperación España: Balanza por Conta Corrente : M I Semestre 2013: M Fonte: Banco de España
6 Sector Exterior: o inicio da recuperación 60 % Exportacións PIB 55 Alemania España 35 32,7 Reino Unido Italia Francia ,7 23,9 35, (p) (p) Fonte: Eurostat 6
7 Previsións Macroecónomicas España Ministerio e Organismos Internacionais % Δ PIB Taxa Paro FMI (outubro) 02 0,2 26,7 Comisión Europea (maio) 0,9 26,4 OCDE (maio) 0,4 28 Ministerio Economía y Competitividad (setembro) 07 0,7 25,9 Consenso 0,6 26,8 Organismos Privados % Δ PIB Taxa Paro Funcas 1 25,8 BBVA 0,9 25,4 Santander 08 0,8 26,1 CatalunyaCaixa 0,8 26 Bankia 0,8 25,9 La Caixa 0,5 25,3 Instituto Flores de Lemus 0,6 26,1 Analistas Financieros Internacionales (AFI) 0,5 26,3 Instituto Estudios Económicos (IEE) 0,7 26 7
8 Previsións Macroeconómicas de Galicia 2013 Gasto en consumo final 2,4 0,4 Gasto en consumo final dos fogares e ISFLSF 2,5 0,2 Gasto en consumo final das AAPP 2,3 2,6 Formación bruta de capital 5,4 0,2 Achega demanda interna (1) 3,0 0,3 Exportación de bens e servicios ii 3,7 3,9 Importación de bens e servicios 0,3 1,9 Achega demanda externa (1) 1,8 1,1 PIB 1,2 0,8 PIB nominal 0,1 2,1 Emprego. PTETC 3,2 0,2, Taxa de paro (2) 22,2 21,7 1 Contribución en puntos porcentuais 2 % da poboación activa 8
9 Escenario Macroeconómico: Cambia a tendencia Evolución PIB Real 3,4 34 3,4 4,2 4,0 2,7 1,7 Zona Euro 0,8 Galicia España 3,4 0,0 0,5 0,9 1, (p) (p) Fonte: IGE e Eurostat 9
10 O sector exterior como palanca de crecemento e mellora da demanda nacional Achega demanda exterior neta (%) Achega demanda nacional (%) PIB 3,5 2,3 2,6 3,5 3,4 4,2 4 1,7 00 0,0 0,5 0,9 1,2 0,8 3, (p) (p) 10
11 Mercado Laboral: Taxa de Paro II Tr CCAA 2013 (II T) Andalucía 35,79% Canarias 33,69% Extremadura 33,69% C. La Mancha 30,29% Murcia 29,13% Valencia 29,06% España 26,26% Asturias 24,40% Cataluña 23,85% Galicia 22,40% Cantabria 22,35% Aragón 21,92% Cast. y León 21,27% Baleares 21,03% La Rioja 20,73% Madrid 19,52% Navarra 18,32% País Vasco 15,46% Fonte: EPA 37% 32% 27% 22% 17% 12% Andalucía Canarias Extremadura C.-La Mancha Murcia Valencia Media España Asturias Cataluña Galicia O paro segue a ser o principal problema Cantabria Aragón Cast. y León Baleares La Rioja Madrid Navarra País Vasco
12 Mercado Laboral: Galicia vs España Mantemos o diferencial con España 20,1 20,3 20,9 22,9 24,6 26,0 21,1 21,3 26,3 26,6 22,4 22,2 25,9 21,7 España Galicia 15,5 15,7 16,8 18,3 4,6 4,6 4,1 4,6 3,6 4,9 4,7 3,9 4,4 4,2 Diferencial I T II T III T IV T I T II T III T IV T I T II T III T IV T I T II T IV T (p) IV T (p) Fonte: EPA Previsións Estado 2013 e : presentación PGE 12
13 II. A consolidación fiscal 13
14 As consecuencias da crise: Procedemento por Déficit Excesivo UE Necesidade de Financiamento AAPP Sen axudas ao sector financeiro ,2 9,7 9,1 Total AAPP Estado + SS CCAA Límite 3% 2 0 8,57 2,1 5,6 3,22 6,8 65 6,5 5,27 5,23 5,2 3,41 1,84 1,3 5,8 4,8 4,2 3, , (D) 2010 (D) 2011 (P) 2012 (A) 2013 (O) (O) 2015 (O) 2016 (O) Fonte: IGAE D: definitivo P: Provisional A: Avance A reducción do déficit esixe un axuste O: Obxectivos de Estabilidade autorizados sen precedentes do 2011 a ,8 2,6 0,2 14
15 Déficit Galicia (% PIB) Déficit CCAA (% PIB) (p) (p) 1,6 1,3 1,2 1,8 1, ,3 3,2 3,3 % Déficit/ Empleos No Financieros ,5% 12,2% 9,9% 9,9% 9,4% 9,3% 8,9% % 74% 73% 6,6% 6,5% 6,5% 5,8% 5,2% 7,6% 7,5% 7,4% 7,3% 15,7% 18,3% 15
16 As consecuencias da crise: Forte incremento do endebedamento público 4,9 6,7 67 7,9 1,6 3,1 2,6 3,3 4,8 4,9 4,1 4,5 4,2 5,0 1,8 18 3,1 3,5 13,4 15,2 16,4 4 2,4 1,9 1,4 1,7 1,7 1,3 0,7 1,4 1,1 0,75 0,4 1,0 3,2 2,6 3,9 2,3 2,33 3,2 2,5 2,8 2,4 3,9 2,0 3,2 3, ,3 1,5 1,63 1,1 4,6 3,9 2,5 2,6 1,5 1,3 1,29 4,5 3,5 2,6 3,6 3,3 4,7 1,1 2,0 6,2 6 1,4 2,6 7,1 1, ,0 3,5 1,4 1,1 7,9 1,4 1,8 2,0 0,7 9,2 8,8 8,8 9,6 1,1 10,3 10,2 10,1 2,0 11,7 13 Déficit 2009 Déficit 2010 Déficit 2011 Déficit 2012 Galicia segue cumprindo e é a 2ª Comunidade con menor déficit desde Non todas somos iguais 16
17 O control progresivo do déficit atenúa a recesión PIB 2012 (TVA) 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 0,0 Extremadura 0,5 Asturias La Rioja Navarra Madrid Cantabria País Vasco Galicia 1,00 Cast. - La Mancha Cast. y León Aragón Canarias 1,5 Media CCAA Baleares 2,0 Andalucía Cataluña 2,5 3,0 Murcia 3,5 Valencia 4,0 Déficit 2012 (% PIB) 17
18 As consecuencias da crise: Forte incremento do endebedamento público Forte crecemento endebedamento AAPP Estado+S.SocialSocial CCAA CCLL II T 2013 Fonte: Banco de España Período 2013 (II T) 1994 (IV T) Incremento Débeda Total AAPP Estado + S.Social CCAA EELL Contribución 100% 71,4% 24,8% 3,8% 24,8% 3,8% 71,4% ESTADO + SS CCAA CCLL 18
19 As consecuencias da crise: Forte crecemento do endebedamento público 92,2 Límite: 60% CCLL CCAA ESTADO + SS 61,7 54 3,4 70,4 34 3,4 13,5 85,9 4,1 17,9 42 4,2 18,9 43,2 2,8 6, ,7 2,8 6 30,9 36,3 2,8 5,8 27,7 40,2 2,9 6,7 30,6 3,3 8,7 41,9 11,6 46,7 53,5 63,9 69, II T 2013 Débeda /PIB Fonte: Banco de España 19
20 A UE incumpre os obxectivos de débeda 170,3 175,2 148,3 156,9 PDE 60% 54 70,4 61,7 85,9 91,3 129,7 64,4 91,2 104,1 123,3 117,4 82,4 79,9 81,281,1 74, ,7 95,6 97,899,8 101,4 83, ,4 131,4 120, , ,4119, ,2 82,4 85,8 79, España Grecia Irlanda Alemania Bélgica Portugal Italia Francia Obxectivos do Pacto de Estabilidade e Crecemento (Débeda/PIB) Fonte: Datos : Eurostat; Datos 2013: previsións de primavera da Comisión Europea 20
21 As consecuencias da crise: Forte crecemento do endebedamento público Non todas somos iguais 28,9 29,4 26,2 Incremento ,1 11,7 8 3,7 15,11 15, ,7 12,1 12,2 12,8 10,6 10,2 6,7 10,5 11,4 9 11,8 5,4 45 3,2 3,5 4,5 5 3,3 1 15,4 16,5 16,8 9,9 15,3 11,9 13,2 6,9 3,5 3,3 2,4 17,7 17,9 14,3 3,6 18,9 18,2 23,8 15,2 13,1 5,8 6, ,1 17,8 11,6 Fonte: Banco de España 21
22 As consecuencias da crise: Forte crecemento do endebedamento público Galicia a a terceira cunmenor incremento endebedamento 736% 536% Incremento % Débeda Pública: 2008 (IV T) 2013 (II T) 208% 115% 124% 138% 143% 149% 157% 164% 166% 176% 181% 238% 248% 272% 301% 313% 22
23 Evolución do endebedamento CCAA: Ratio Débeda / PIB O control e rigor nas contas públicas determinan un mellor comportamento co resto CCAA Impacto FFPP 2012: M (1,7% PIB) 11,6 7,3 7 6,9 6,8 8,7 10,9 8,7 6,4 6 5,8 6,7 13,5 12,4 20,5 20,3 17,9 18,9 19, ,9 16,8 17,2 17,8 16,2 14,7 Total CCAA Galicia 0,9 1 1,1 0,1 0 0,7 1,1 3,2 2, (II T) 2013 (Obx.) Fonte: Banco de España e Ministerio de Hacienda y AAPP 2,9 2,8 2,6 2,5 (Obx.) 2015 (Obx.) 2016 (Obx.) Diferencial 23
24 III. Escenario Orzamentario 24
25 Disciplina Orzamentaria Teito Gasto Lei 2/2011, do 16 de xuño, de disciplina orzamentaria e sustentabilidade financeira. Permite disciplinar e racionalizar a elaboración e a execución dos orzamentos. 01/08/2013 O Consello presenta o teito de gasto para o 02/08/2013 O Parlamento de Galicia aprobou o teito de gasto para o O orzamento constrúese sobre a base financeira marcada polo Parlamento Ano Teito Gasto GNF orzamentos Var M ,1% 11% 25
26 Mellora o Cadro Macroeconómico PIB Taxa de Paro Teito de Gasto (Agosto) 1,2 0,6 22,4 22,2 (Outubro) 1,2 0,8 22,2 21,7 Variación +0,2 0,2 0,5 Previsións Estado 1,3 0,7 26,6 25,9 Diferencial co Estado +0,1 +0,1 4,4 4,2 Índice de Producción Industrial Exportacións de Bens 1,6 3,6 Galicia España 15,7 Galicia España 0,1 0,1 0,5 1 1,8 1,1 1 3,2 Índice Xeral Enerxía B. Intermedios B. Equipo B. Consumo Datos acumulados ata Agosto. TVA Índice xeral e achegas ao crecemento dos compoñentes. Fonte: INE 7 6,4 5,7 27 2,7 3,7 3,7 0,6 Total B. Consumo B. de Equipo B. Intermedios Datos acumulados ata Xuño. TVA Índice xeral e achegas ao crecemento dos compoñentes. Fonte: AEAT 26
27 IV. Análise Ingresos 27
28 Evolución Sistema de Financiamento Criterio Caixa M Total Sistema Financiamento Variación absoluta Variación porcentual 4,7% 10,3% 11,0% 6,8% 10,8% 7,7% 1,4% 15,6% 3,3% 0,1% 1,9% 2,8%
29 Clasificación Económica dos Ingresos Var CAPÍTULOS 2013 M Absoluta Porcentual 1. Impostos directos 1.912, ,4 24,8 1,3% 2. Impostos indirectos 2.943, ,4 189,6 6,4% 3. Taxas, prezos públicos e outros ingresos 201,1 165,6 35,5 17,7% 4. Transferencias correntes 2.311, ,4 358,5 15,5% 5. Ingresos patrimoniais 23,2 24,1 0,9 3,7% TOTAL INGRESOS CORRENTES (1)+(2)+(3)+(4)+(5) 7.392, ,9 178,7 2,4% 6. Alleamento investimentos reais 29,9 12,7 17,2 57,4% 7. Transferencias capital 561,6 527,9 33,8 6,0% TOTAL INGRESOS DE CAPITAL (6)+(7) 591,5 540,6 50,9 8,6% TOTAL INGRESOS NON FINANCEIROS (1)+ +(7) 7.984, ,5 229,6 2,9% 29
30 Medidas Tributarias Beneficios Fiscais asociados ás familias 1. IRPF: Baixada do tipo de gravame para as rendas máis baixas Minórase nun 0,5% o tipo de gravame para os contribuíntes cunha base liquidable xeral de ata ,20. 7 de cada 10 contribuíntes galegos poderán beneficiarse desta redución. Melloramos a Progresividade. GALICIA É A COMUNIDADE AUTÓNOMA CO IRPF MÁIS BAIXO PARA AS PERSOAS CON MENOR RENDA 30
31 Medidas Tributarias Beneficios Fiscais asociados ás familias 2. IRPF: Increméntase a dedución por nacemento ou adopción. 1º ano: elévase a dedución por nacemento ou adopción de 300 a 360, un 20% máis, para aqueles contribuíntes cuxa Base Impoñible menos o Mínimo Persoal e Familiar sexa a Para os contribuíntes que residan en Concellos de < habitantes dita dedución increméntase nun 20%. 20% Concellos que se fusionen e de < habitantes t 31
32 Medidas Tributarias Beneficios Fiscais asociados ás familias 3. IRPF. Aumento da dedución por coidado de fillos menores Elévase de 200 a 400 o importe máximo da dedución por coidado de fillos menores. Duplícase a dedución 32
33 Medidas Tributarias Beneficios Fiscais asociados a reactivación económica 4. Imposto sobre Sucesións e Doazóns Elévanse a un ano os períodos nos que as persoas doadoras de empresas individuais, negocios profesionais ou participación de entidades deben deixar de exercer funcións de dirección, e a percepción de remuneracións polo exercicio das devanditas funcións. FACILITAMOS A SUCESIÓN PARA AS EMPRESAS INDIVUAIS E OS NEGOCIOS PROFESIONAIS 33
34 Medidas Tributarias Beneficios Fiscais asociados a reactivación económica 5. Imposto sobre Transmisións Patrimoniais e Actos Xurídicos Documentados ENERXÍAS RENOVABLES Concesións administrativas: Dedución do 92,5%, na modalidade de transmisións patrimoniais onerosas na primeira concesión ou autorización. 34
35 Medidas Tributarias Mellora na xestión tributaria Máis eficiencia da administración tributaria Reforzamos a loita contra o fraude coa aplicación dun plan recadatorio específico. 50 M estimados de recadación adicional 35
36 Medidas Tributarias Imposto sobre Hidrocarburos. Novos Tipos Impositivos Equiparación á maioría das CCAA. Os profesionais non se ven afectados. Excluídos os combustibles agrícolas, pesqueiros e de calefacción. Non se penalizan os sectores produtivos. Refórzase o financiamento i sanitario i 36
37 Medidas Tributarias Beneficios fiscais. Capacidade tributaria da Comunidade Autónoma ESTIMACIÓN DO IMPACTO SOBRE OS TRIBUTOS DAS MEDIDAS DE POLÍTICA ECONÓMICA ESOCIALDOGOBERNO GALEGO TOTAL BENEFICIOS FISCAIS. Tramo autonómico 306 M Área Social 274,3 M (89,6%) Resto 31,7 M (10,4%) 37
38 Medidas Tributarias Beneficios fiscais. Capacidade tributaria da Comunidade Autónoma ESTIMACIÓN DO IMPACTO SOBRE OS TRIBUTOS DAS MEDIDAS DE POLÍTICA ECONÓMICA E SOCIAL DO GOBERNO GALEGO Sociais Resto Total M IRPF 20,4 1,4 21,9 PATRIMONIO 0,0 0,8 0,8 Resto 31,7 10,4% ISD 78,8 9,5 88,3 ITPAJD 7,1 1,3 8,4 HIDROCARBUROS 0,0 14,7 14,7 TAXAS E PREZOS 168,1 3,9 172,0 Sociais 274,3 89,6% TOTAL BENEFICIOS FISCAIS 274,3 31,7 306,0 38
39 V. Análise de Gastos 39
40 Evolución da Capacidade de Gasto * 2013 A capacidade de gasto prevista no Orzamento mantense en termos nominais similar ao ano 2006 M. Crédito Inicial * 2012 Axustado 40
41 Clasificación Económica dos Gastos Capítulos 2013 Absoluta Var Porcentual M 1. Gasto de persoal 3.381, ,9 14,7 0,4% 2. Gasto en bens correntes e servizos 1.371, ,3 7,1 0,5% 3. Gastos financeiros 299,3 351,7 52,4 17,5% 4. Transferencias correntes 1.980, ,2 38,9 2,0% TOTAL GASTO CORRENTE (1)+(2)+(3)+(4) 7.032, ,1 8,2 0,1% 6. Investimentos reais 699,5 665,8 33,3 4,8% 7. Transferencias de capital 663,0 595,6 67,7 10,2% TOTAL GASTO CAPITAL (6)+(7) 1.362, ,4 101,1 7,4% 5. Fondo de continxencia 85,0 105,0 20,0 23,5% TOTAL GASTO NON FINANCEIRO (1)+..+(7) 8.479, ,5 89,3 1,1% 41
42 V. Prioridades Políticas de Gastos 42
43 O Gasto Social gaña peso por 5º Ano consecutivo 75,5% 75,9% 77,1% 70,3% 67,7% 67,9% 67,6% 68,1% 68,2%
44 Preservamos o Gasto Social Var. Absoluta 2013 Variación % 2009 Dependencia 137,6 275,9 278,2 2,2 102,1% M RISGA 22,8 32,7 39,7 7,0 74,5% Emerxencia Social 2,9 4,5 4,5 0,0 55,2% Comedores Escolares 18,7 27,8 28,8 0,9 53,5% Total 182,0 341,0 351,2 10,2 92,9% Dependencia 275,9 278, ,7 137,6 22,8 32,7 18,7 27,8 28,8 2,9 4,5 4, RISGA Emerxencia Social Comedores Escolares 44
45 Investimentos en Infraestructuras 2013 Variación % 2013 Xudiciais 20 2,0 67 6,7 229,6% M Sanitarias 118,5 122,4 3,3% Portuarias 12,0 14,3 19,2% Total 193,4 212,7 10,0% Sanitarias Xudiciais Portuarias 118,5 122,4 6,7 14,3 12,0 2,
46 Investimentos en I+D+i, Turismo e Medio Rural 2013 Variación % 2013 M Turismo 19,0 24,7 30,0% Plan Galego de Investigación e Desenvolvemento 18,9 35,9 89,9% Posta en Valor do Medio Rural 60,9 69,3 13,8% Total 98,8 129,9 31,5% ,9 69,3 35,9 24,7 19,0 18,9 Turismo Plan Galego de Investigación ió e Desenvolvemento tposta en Valor do Medio Rural 46
47 12.000, , , , , , Continuamos na mellora do Financiamento da Administración Local Financiamento Local M Entregas a conta FCL , Fondo compensación ambiental 12,6 11,6 11,4 11,5 11,5 Total Mecanismos 125,6 124,6 126,7 124,5 124, , , , , ,5 Aínda que as nosas dispoñibilidades financeiras diminúen 125,6 124,6 126,7 124,5 124, Total Mecanismos de Financiamento Total GNF millóns de financiamento adicional dende o ano
48 Compromiso coas Universidades Cumprimos co Plan de Financiamento GNF Financiamento Real Universidades Fondos I+D , ,6 393,4 371,3 374, Variación Universidades 2009 : +36,5 M
49 Territorialización Investimentos Capítulos VI, VII,VIII e Provincias Financiamento Específico A CORUÑA 543,4 LUGO 251,5 OURENSE 229,6 PONTEVEDRA 461,9 M Lugo 728 /hab. A Coruña 478 /hab. Pontevedra 484 /hab. Ourense 704 /hab. 49
50 VI. Plan Estratéxico 2010 Horizonte
51 Plan Estratéxico 2010 Horizonte 2020 Eixes Orzamento (M ) Peso 1. Cohesión Social, Benestar e Calidade de Vida ,4 74,4% 2. Dinamización económica, Crecemento e Emprego ,8 13,8% 3. Economía do Coñecemento. 318,4 3,9% 4. Sostibilidade Medioambiental e Equilibrio Territorial. 318,9 3,9% 5. Administración austera, eficiente e cercana ao cidadán. 331,8 4% Total 8.210,3 51
52 Fondo Crecemento: Liñas prioritarias Eixe 2: Dinamización acó Económica, ca, crecemento e emprego Eixe 2: Dinamización Económica, 246 M Eixe 3: Economía do coñecemento 96 M Eixe 4: Sostibilidade medioambiental e equilibrio territorial territorial 44 M Fondo Crecemento 412 M 7% máis Eixe 5: Administración austera, eficiente e cercana ao cidadán 12 M Eixe 1: Cohesión social, benestar e calidade de Vida 14 M 52
53 Fondo Crecemento: integración no PEG 2010 Fondo Crecemento Eixe 2: Dinamización Económica, crecemento e emprego Actuacións salientables Axudas investimento empresarial Apoio a internacionalización empresas Apoio sectores estratéxicos Actuacións salientables Impulso ao sector agrogandeiro Posta en valor das zoñas mariñas e productos do mar Formación Capacitación Estabilidade Actuacións salientables Estabilidade laboral Apoio aos autónomos e ao emprendemento Potenciación do turismo galego Actuacións salientables Mellora e conservación redes transportes Mellora da seguridade viaria 53
54 Fondo Crecemento: integración no PEG 2010 Fondo Crecemento Eixe 3: Economía do coñecemento Investigación Innovación Desenvolvemento tecnolóxico Actuacións salientables Apoio I+D+i Proxecto E2i Fomento do emprego das TIC nos sectores estratéxicos Fomento do emprego das TIC no sector público Eixe 4: Sostibilidade medioambiental e equilibrio territorial Apoio sectores estratéxicos Actuacións salientables Programas locais de desenvolvemento rural Diversificación económica no rural Plan Valorización da Biomasa Mellora da Eficiencia Enerxética na Industria 54
55 Fondo Crecemento: integración no PEG 2010 Fondo Crecemento Eixe 1: Cohesión social, benestar e calidade de Vida Eixe 5: Administración austera, eficiente e cercana ao cidadán Actuacións salientables Centros atención primeira infancia Centros atención Dependientes no Medio Rural Escolas infantis Plan de Infraestructuras Xudiciais 55
56 Actuacións salientables PEG 2010 E1 Cohesión Social, Benestar e Calidade de Vida OE01 Revitalización Demográfica, impulsando os nacementos e fomentando a conciliación da vida familiar e laboral M02 Ampliar a cobertura da educación infantil de 0 a 3 anos como medida incentivadora da natalidade Financiamento de prazas en escolas infantís Mellora de instalacións e equipamentos en 12 escolas Financiamento de máis de prazasmediante o cheque infantil OE02 Garantir unha prestación sanitaria pública e de calidade para tódos os galegos e galegas M09 Eficiencia asistencial (xestionar os recursos de forma responsable e eficiente) Acadar un custe medio por receita de 15 euros (11 euros no caso das receitas de estatinas) Un 32% de prescrición de especialidades farmacéuticas xenéricas 56
57 Actuacións salientables PEG 2010 E1 Cohesión Social, Benestar e Calidade de Vida OE03 Garantir o acceso a educación e a cultura en condicións de igualdade no marco dun ensino de calidade para unha Galicia formada, innovadora e trilingüe M02 Promover un sistema educativo orientado a excelencia educativa, fomentando a educación en valores como o esforzo, mérito e a capacidade Financiamento do SUG para formar a alumnos dos que o 55% son mulleres, empregando a docentes e persoal investigador Cun total de 306 titulacións,4máisqueno2013 Convocar becas para estudos universitarios, un 25% máis que
58 Actuacións salientables PEG 2010 E1 Cohesión Social, Benestar e Calidade de Vida OE04 Atención ao benestar social M01 Promover a atención das persoas dependentes mediante o deseño e a provisión de servizos que lles permita mellorar a súa autonomía persoal e asúa integraciónsocial ió i Mantemos o nivel de atención de persoas en situación de dependencia e o compromiso na provisión de servizos de calidade Financiamento de centros sostidos con fondos públicos con máis de prazas para persoas maiores e máis de para persoas con discapacidade. Máis de coidadores beneficiados, dos que o 80% son mulleres OE05 Impulsar a igualdade de oportunidades, a inclusión social e a mellora dos servizos sociais M01 Impulso da igualdade de oportunidades e garantir a inclusión social e o reforzo dos servizos comunitarios municipais adaptándoas ás singularidades do contorno e garantindo o equilibrio territorial As Axudas de Emerxencia Social se manteñen, beneficiandoa 3.500persoas Renda de Inserción Social (RISGA) incrementarase un 21%, tratándose dun crédito ampliable. Financiamento de máis de 100 entidades dirixidas á atención de persoas en exclusión social 58
59 VII. Datos Básicos 59
60 Orzamento Consolidado Capítulos I VII Consellerías e Organos Estatutarios 2013 Var Absoluta Porcentual Parlamento 18, ,0 0,66 3,4%% Consello de Contas 6,6 6,5 0,1 1,8% Consello da Cultura galega 2,4 2,4 0,1 2,5% Presidencia da Xunta 172,2 7, 159,7 12,5 7,3% Vicepr. e Consellería de Presidencia, AAPP e Xustiza 201,7 204,1 2,3 1,2% Consellería de Facenda 54,4 51,1 3,3 6,1% M Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas 441,2 395,6 45,6 10,3% Consellería de Economía e Industria 170,2 164,4 5,9 3,5% Consellería de Cultura, Educación e O.U , ,5 20,9 1,0% Consellería de Sanidade 3.418, ,0 20,7 0,6% Consellería de Traballo e Benestar 740,9 727,0 13,9 1,9% Consellería de Medio Rural e do Mar 627,0 583,0 44,0 7,0% Consello Consultivo de Galicia 2,0 2,0 0,0 1,1% Transferencias a Corporacións Locais 113,0 113,0 0,0 0,0% Débeda pública da comunidade autónoma 297,3 350,4 53,1 17,9% Gastos de diversas Consellerías 45,0 69,0 24,0 53,4% Total xeral , ,5 89,33 1,1% 1% 60
61 Datos Básicos Aforro Orzamentario Var Absoluta Relativa INGRESOS POR OPERACIÓNS CORRENTES (a) 7.392, ,9 178,7 2,4% M 1. Impostos Directos 1.912, ,4 24,8 1,3% 2. Inmpostos Indirectos 2.943, ,4 189,6 6,4% 3. Taxas, Prezos e outros ingresos 201,1 165,6 35,5 17,7% 4. Transferencias Correntes 2.311, ,4 358,5 15,5% 5. Ingresos Patrimoniais 23,22 24,1 09 0,9 37% 3,7% GASTOS POR OPERACIÓNS CORRENTES (b) 7.032, ,1 8,3 0,1% 1. Gasto de Persoal 3.381, ,9 14,7 0,4% 2. Gasto en Bens Correntes e Servizos , ,3 7,1 71 0,5% 05% 3. Gastos Financeiros 299,3 351,7 52,4 17,5% 4. Transferencias Correntes 1.980, ,2 38,9 2,0% AFORRO POR OPERACIÓNS CORRENTES (a b) 360,2 189,88 170,4 4 2,3% 23% 3. Gastos Financeiros 299,3 351,7 52,4 17,5% AFORRO POR OPERACIÓNS CORRENTES PRIMARIO 659,5 541,5 118,0 15,2% 61
62 Datos Básicos Formación de Capital CONCEPTOS 2013 Var Absoluta Relativa M INGRESOS DE CAPITAL (a) 591,5 540,6 50,9 8,6% 6. Alleamento Investimentos Reais 29,9 12,7 17,2 0,6 7. Transferencias de Capital 561,6 527,9 33,8 0,1 GASTOS DE CAPITAL (b) 1.362, ,4 101,0 7,4% 6. Investimentos reais 699,1 665,8 33,3 4,8% 7. Transferencias de capital 663,3 595,6 67,7 10,2% FORMACIÓN DE CAPITAL 770,9 720,8 50,0 1,2% 62
63 O R Z A M E N T O S Santiago de Compostela, 19 de Outubro de
Orzamentos 2013 O R Z A M E N T O S. Santiago de Compostela, 28 de Decembro de 2012
O R Z A M E N T O S 20 13 Santiago de Compostela, 28 de Decembro de 2012 1 I. Escenario Financeiro II. A Consolidación Fiscal III. Escenario Orzamentario IV. Análise Ingresos V. Análise Gastos VI. Prioridades
O R Z A M E N T O S. Santiago de Compostela, 20 Outubro de 2014
O R Z A M E N T O S 20 15 Santiago de Compostela, 20 Outubro de 2014 1 I. Escenario Financeiro II. Consolidación Fiscal III. Escenario Orzamentario IV. Análise Ingresos V. Análise Gastos VI. Prioridades
Plan Estratéxico de Galicia
PRESENTACIÓN CONSELLO ACTUALIZACIÓN PERMANENTE Documento vivo durante toda a súa vixencia NOVOS RETOS NOVAS OPORTUNIDADES COMO PAÍS PARTICIPATIVO Contando coas achegas dos representantes da sociedade civil
O R Z A M E N T O S. Santiago de Compostela, 20 de outubro de 2015
O R Z A M E N T O S 20 16 Santiago de Compostela, 20 de outubro de 2015 1 I. Escenario Financeiro II. Análise Ingresos III. Análise Gastos IV. Plan Estratéxico de Galicia 2015-2020 2 I. Escenario Financeiro
Santiago de Compostela, 20 de outubro
Santiago de Compostela, 20 de outubro Escenario Financeiro Previsións Macroeconómicas España Organismos Internacionais % Var. PIB Taxa Paro FMI (setembro) 1,1 19,7 Comisión Europea (maio) 1,5 20,2 OCDE
DOG Núm. 151 Martes, 11 de agosto de 2015 Páx
DOG Núm. 151 Martes, 11 de agosto de 2015 Páx. 32877 III. OUTRAS DISPOSICIÓNS CONSELLERÍA DE FACENDA RESOLUCIÓN do 21 de xullo de 2015 pola que se publica o estado de execución do orzamento da Comunidade
O R Z A M E N T O S. Crecemento san
O R Z A M E N T O S 20 17 1 I. Escenario Financeiro II. Análise Ingresos III. Análise Gastos IV. Plan Estratéxico de Galicia 2015-2020 2 I. Escenario Financeiro 3 PIB Galicia. Evolución PIB Galicia. Taxas
DOG Núm. 150 Martes, 9 de agosto de 2016 Páx
DOG Núm. 150 Martes, 9 de agosto de 2016 Páx. 35439 III. OUTRAS DISPOSICIÓNS CONSELLERÍA DE FACENDA RESOLUCIÓN do 27 de xullo de 2016 pola que se publica o estado de execución do orzamento da Comunidade
ORZAMENTOS. Liñas básicas
2016 ORZAMENTOS Liñas básicas Aprobación de orzamentos no mes de setembro (Plan Ourense 15-19) 2016 Os orzamentos medran con respecto a 2015, confirmando a tendencia marcada no exercicio anterior: recuperación
III.5.2. OE 2: Reforzo da capacidade institucional e financeira de Galicia
continuar coa implantación dun novo modelo de rexistro e sistema de información ao cidadán, primando o sistema electrónico, co fin de crear unha auténtica rede integral de información que racionalice o
Concello de Riveira ORZAMENTO MUNICIPAL
Concello de Riveira 2017 ORZAMENTO MUNICIPAL 1 Orzamento 2017 Presentación Memoria de Alcaldía Ingresos Gastos Orzamento de Inversión Aforro Neto e Aforro bruto Débeda viva 2 ORZAMENTO 2017 Memoria de
DOG Núm. 77 Venres, 22 de abril de 2016 Páx
DOG Núm. 77 Venres, 22 de abril de 2016 Páx. 14951 III. OUTRAS DISPOSICIÓNS CONSELLERÍA DE FACENDA RESOLUCIÓN do 6 de abril de 2016 pola que se publica o estado de execución do orzamento da Comunidade
Presupuestos Generales Estado 2016
Presupuestos Generales Estado 2016 4 agosto 2015 1 Escenario macroeconómico Variación real en % 2014 2015p 2016p 2017p 2018p PIB real 1,4 3,3 3,0 2,9 2,9 Deflactor del PIB -0,5 0,5 1,1 1,4 1,6 Consumo
DOG Núm. 28 Mércores, 11 de febreiro de 2015 Páx. 6024
DOG Núm. 28 Mércores, 11 de febreiro de 2015 Páx. 6024 III. OUTRAS DISPOSICIÓNS CONSELLERÍA DE FACENDA RESOLUCIÓN do 19 de xaneiro de 2015 pola que se publica o estado de execución do orzamento da Comunidade
Presupuestos Generales Estado 2017
Presupuestos Generales Estado 2017 4 abril 2017 1 Escenario macroeconómico Variación real en % 2014 2015 2016 2017p PIB real 1,4 3,2 3,2 2,5 Deflactor del PIB -0,4 0,5 0,3 1,6 Consumo final privado 1,7
I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2018 E PROGRAMA DE ACTUACIÓNSINVESTIMENTOS E FINANCIAMENTO
I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2018 E PROGRAMA DE ACTUACIÓNSINVESTIMENTOS E FINANCIAMENTO I.1. Descrición da entidade A Fundación Pública Galega Centro Tecnolóxico de Supercomputación de Galicia (CESGA) é o
CONSORCIO DE BIBLIOTECAS UNIVERSITARIAS DE GALICIA CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN E O.U. Entidades públicas empresariais e consorcios
CONSORCIO DE BIBLIOTECAS UNIVERSITARIAS DE GALICIA CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN E O.U I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2016 E PROGRAMA DE ACTUACIÓNSINVESTIMENTOS E FINANCIAMENTO I.1. Descrición da entidade
Presupuestos Generales Estado 2015
Presupuestos Generales Estado 2015 30 septiembre 2014 1 Variación real en % (SEC 2010) 2012 2013 P 2014 P 2015 PIB real -2,1-1,2 1,3 2,0 PIB nominal -1,9-0,6 1,4 2,7 Cuadro macroeconómico PIB 2014 2015
OE 1.4. Atención ao benestar social
2.3.4. OE 1.4. Atención ao benestar social Este Obxectivo Estratéxico persegue, principalmente, conseguir a satisfacción das necesidades das persoas con dependencia ou con discapacidade, e da xuventude.
Proxecto PROXECTO DE ORZAMENTOS DA COMUNIDADE AUTÓNOMA GALEGA. ANO 2017 AXENCIA DE TURISMO DE GALICIA
PROXECTO DE ORZAMENTOS DA COMUNIDADE AUTÓNOMA GALEGA. ANO AXENCIA DE TURISMO DE GALICIA 51 52 PROXECTO DE ORZAMENTOS DA COMUNIDADE AUTÓNOMA GALEGA. ANO ESTADO DE INGRESOS 53 54 PROXECTO DE ORZAMENTOS DA
AXENDA PARA O EMPREGO. Emprego para un novo modelo produtivo baseado no crecemento
AXENDA PARA O EMPREGO Emprego para un novo modelo produtivo baseado no crecemento Marzo 2016 UN NOVO MODELO DE CRECEMENTO ECONÓMICO PARA GALICIA EMPRESA INFRAESTRUTURAS, EQUIPOS E TECNOLOXÍA INNOVACION
INFORME ECONÓMICO-FINANCEIRO ORZAMENTO 2015
INFORME ECONÓMICO-FINANCEIRO ORZAMENTO 2015 En cumprimento do disposto no artigo 168.1,e) del R.D. Leg. 2/2004, de 5 demarzo (T.L.R.H.L.) e o artigo 18.1,e) do R.d. 500/90, de 20 de abril (RP), e co obxecto
AXENCIA DE TURISMO DE GALICIA
AXENCIA DE TURISMO DE GALICIA 53 54 ESTADO DE INGRESOS 55 56 O P E R A C I O N S C O R R E N T E S CAPÍTULO ARTIGO CONCEPTO SUBCONCEPTO PARTIDA EXPLICACIÓN DO INGRESO CONCEPTOS ARTIGOS E CAPÍTULOS 3 TAXAS,
INFORME ECONÓMICO-FINANCEIRO ORZAMENTO 2013
INFORME ECONÓMICO-FINANCEIRO ORZAMENTO 2013 En cumprimento do disposto no artigo 168.1,e) del R.D. Leg. 2/2004, de 5 demarzo (T.L.R.H.L.) e o artigo 18.1,e) do R.d. 500/90, de 20 de abril (RP), e co obxecto
PLAN GALEGO de INCLUSIÓN SOCIAL
II PLAN GALEGO de INCLUSIÓN SOCIAL 2 0 1 3 0 0 7 Os obxectivos Dar un novo impulso á integración e coherencia das políticas activas de inclusión: coa rede de servizos sociais de atención primaria nos concellos
Déficit de las AA.PP. 2017
Déficit de las AA.PP. 2017 26 marzo 2018 Saldo de las AAPP 2017 Capacidad/necesidad financiación (% PIB) Saldo 2017 Administración Central -1,90 Admón. Central ( sin ayuda financiera) -1,86 Ayuda financiera
CADROS. Obxectivos e programas
NOMENCLATOR INFORMACIÓN ORZAMENTARIA 01 PARLAMENTO 01 PARLAMENTO 02 VALEDOR DO POBO 02 CONSELLO DE CONTAS 01 CONSELLO DE CONTAS 03 CONSELLO DA CULTURA GALEGA 01 CONSELLO DA CULTURA GALEGA 04 PRESIDENCIA
INFORME ANUAL 2017 DO GRAO DE CUMPRIMENTO DOS ACORDOS APROBADOS NO PARLAMENTO DE GALICIA NA X LEXISLATURA
INFORME ANUAL 2017 DO GRAO DE CUMPRIMENTO DOS ACORDOS NO PARLAMENTO DE GALICIA NA X LEXISLATURA O control da acción do goberno polo Parlamento é un dos piares fundamentais sobre os que se sustenta o estado
INFORME SOBRE AFILIACIÓNS Á SEGURIDADE SOCIAL
INFORME SOBRE AFILIACIÓNS Á SEGURIDADE SOCIAL Afiliacións medias decembro 2016 Santiago de Compostela, 4 de xaneiro de 2017 Instituto Galego de Estatística Complexo Administrativo San Lázaro s/n 15703
CONSORCIO GALEGO DE SERVIZOS DE IGUALDADE E BENESTAR
CONSORCIO GALEGO DE SERVIZOS DE IGUALDADE E BENESTAR I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS E PROGRAMA DE ACTUACIÓNS INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTO I.1. PREMISAS E LIÑAS PRINCIPAIS DO PLANTEXAMENTO ESTRATÉXICO MEMORIA
OE 5.2. Reforzo da capacidade institucional e financeira de Galicia
2.7.2. OE 5.2. Reforzo da capacidade institucional e financeira de Galicia Este obxectivo comprende, entre outras, as actuacións relativas ao avance das fon- rantir o exercicio futuro das competencias
PRESIDENCIA DA XUNTA DE GALICIA
PRESIDENCIA DA XUNTA DE GALICIA 61 62 04 PRESIDENCIA DA XUNTA DE GALICIA 10 SECRETARÍA XERAL DA PRESIDENCIA 63 64 SECCIÓN - 0 4 PRESIDENCIA DA XUNTA DE GALICIA SERVIZO - 1 0 SECRETARÍA XERAL DA PRESIDENCIA
DOG Núm. 21 Martes, 31 de xaneiro de 2012 Páx. 4500
DOG Núm. 21 Martes, 31 de xaneiro de 2012 Páx. 4500 III. OUTRAS DISPOSICIÓNS INSTITUTO ENERXÉTICO DE GALICIA RESOLUCIÓN do 19 de xaneiro de 2012 pola que se lle dá publicidade aos convenios de colaboración
INFORME SOBRE A SITUACIÓN ECONÓMICA E FINANCEIRA VICERREITORÍA DE ECONOMÍA E FINANCIAMENTO
INFORME SOBRE A SITUACIÓN ECONÓMICA E FINANCEIRA VICERREITORÍA DE ECONOMÍA E FINANCIAMENTO Consello de Goberno, 4 de xullo de 2008 Consello Social, 17 de xullo de 2008 Recollemos seguidamente unha serie
FONDO GALEGO DE GARANTÍA AGRARIA
FONDO GALEGO DE GARANTÍA AGRARIA 457 458 ESTADO DE INGRESOS 459 460 O P E R A C I O N S C O R R E N T E S CAPÍTULO ARTIGO CONCEPTO SUBCONCEPTO EXPLICACIÓN DO INGRESO TOTAL CONCEPTOS TOTAL ARTIGOS E CAPÍTULOS
Axudas a proxectos no litoral
Axudas a proxectos no litoral 2014-2020 Grupo de acción local do sector pesqueiro Estratexia de Desenvolvemento Local Participativo Que é o GALP e quen o forma? Asociación sen ánimo de lucro formada por
INFORME ECONÓMICO-FINANCEIRO ORZAMENTO 2011
42 INFORME ECONÓMICO-FINANCEIRO ORZAMENTO 2011 En cumprimento do disposto no artigo 168.1,e) del R.D. Leg. 2/2004, de 5 demarzo (T.L.R.H.L.) e o artigo 18.1,e) do R.d. 500/90, de 20 de abril (RP), e co
INFORME SOBRE O TRANSPORTE PÚBLICO URBANO EN GALICIA
INFORME SOBRE O TRANSPORTE PÚBLICO URBANO EN GALICIA Maio de 2015 A importancia do transporte público urbano Favorece a mobilidade da poboación Facilita o crecemento económico Servizos de transporte: -
AXENDA PARA O EMPREGO. Emprego para un novo modelo produtivo baseado no crecemento
AXENDA PARA O EMPREGO Emprego para un novo modelo produtivo baseado no crecemento Abril 2016 O NOVO MODELO DE CRECEMENTO NA AXENDA 20 PARA O EMPREGO Marzo 2016 Páxina 2 UN NOVO MODELO DE CRECEMENTO ECONÓMICO
Mes do Cooperativismo Ourense Setembro 2016 Seminarios Cursos Obradoiros inscríbete As actividades teñen caracter gratuíto Prazas limitadas: 20 persoas por actividade Crea e Innova Xestiona Crece Crea
Plan Banda Larga. Lugo, xaneiro de 2015
BL Plan Banda Larga Lugo, xaneiro de 2015 Índice 1. A banda larga 2. Situación de partida 3. Presentación do Plan 4. Logros acadados 3.1. Banda larga 3.2. Redes de 100 Megas 3.3. Novas altas 5. Próximos
Estrategia de Política Fiscal
Estrategia de Política Fiscal 2 diciembre 2014 1 Ocupados (miles, IVTRIM) Características estructurales de la economía española Posición de inversión directa en el exterior (% PIB) Fuente: INE PIB per
Proxecto OS ORZAMENTOS DOS ORGANISMOS AUTÓNOMOS. Memoria I
OS ORZAMENTOS DOS ORGANISMOS AUTÓNOMOS Memoria I I. Os organismos autónomos son entes institucionais de dereito público, dotados de personalidade xurídica e patrimonio propios, que realizan en réxime
AXENCIA DE TURISMO DE GALICIA
AXENCIA DE TURISMO DE GALICIA 127 128 ESTADO DE INGRESOS 129 130 O P E R A C I O N S C O R R E N T E S CAPÍTULO ARTIGO CONCEPTO SUBCONCEPTO PARTIDA EXPLICACIÓN DO INGRESO TOTAL CONCEPTOS TOTAL ARTIGOS
Xaneiro 2010 XORNADA DE TRABALLO. Persoal Técnico PACTO TERRITORIAL DE EMPREGO DO SALNÉS UNIDADES DE PROMOCIÓN E DESENVOLVEMENTO
Xaneiro 2010 XORNADA DE TRABALLO Persoal Técnico Xornada de Traballo 1.- Presentación do Mapa de Recursos http://updsalnes.wiki.zoho.com 2.- Programa de traballo 1º semestre 2010 Xornada de Traballo 1.-
PERSPECTIVAS DE FUTURO PARA O TERRITORIO. Castelo de Santa Cruz 23 de novembro de 2015
PERSPECTIVAS DE FUTURO PARA O TERRITORIO Castelo de Santa Cruz 23 de novembro de 2015 SITUACIÓN TERRITORIAL INICIAL 15 concellos 234.951 hab. 580,9 Km2 93 hab/km2 530 empleos Pesca e Marisqueo (sen acuicultura
Déficit de las AA.PP ª Notificación 2014 (Eurostat 23 abril)
Déficit de las AA.PP. 2013 1ª Notificación 2014 (Eurostat 23 abril) Déficit de las AAPP 2013 Capacidad/necesidad financiación (% PIB) a efectos de cumplimiento del objetivo 2011* 2012 2013 (A) 2013 Objetivo
Cuadro Macroeconómico Proyecto de Presupuestos Generales del Estado 2019
Cuadro Macroeconómico Proyecto de Presupuestos Generales del Estado 2019 PIB ESPAÑA Y EUROZONA 1,2 1 0,8 0,6 0,4 España Zona euro 0,2 0 2014 2015 2016 2017 2018 Fuente: INE, Eurostat, Ministerio de Economía
INSTRUCIÓNS COMPLEMENTARIAS PARA A REALIZACIÓN DA AVALIACIÓN DO PLAN CONCERTADO 2010
INSTRUCIÓNS COMPLEMENTARIAS PARA A REALIZACIÓN DA AVALIACIÓN DO PLAN CONCERTADO 2010 PARTES DA AVALIACIÓN 1. RESUMO XERAL 2. MEMORIA FINANCEIRA 3. FICHA DE AVALIACIÓN ANUAL 4. ANEXOS 5. MEMORIA XUSTIFICATIVA
CONSELLERÍA DE MEDIO RURAL E DO MAR
CONSELLERÍA DE MEDIO RURAL E DO MAR 9 10 Servizo 10 SECRETARÍA XERAL TÉCNICA Programa 541C PROTECCIÓN E MELLORA DO MEDIO NATURAL MARÍTIMO Concepto 432 A AXENCIAS PÚBLICAS DA COMUNIDADE AUTONOMA DE GALICIA
CONSORCIO CASCO VELLO DE VIGO
CONSORCIO CASCO VELLO DE VIGO CONSELLERÍA DE INFRAESTRUTURAS E VIVENDA I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS E PROGRAMA DE ACTUACIÓNSINVESTIMENTOS E FINANCIAMENTO I.1. Descrición da entidade O Consorcio del Casco
Programa INTERREG V-A España Portugal (POCTEP) Xosé Lago Comunidade de Traballo Galicia Norte de Portugal
Programa INTERREG V-A España Portugal (POCTEP) Xosé Lago Comunidade de Traballo Galicia Norte de Portugal Espazo de Cooperación de España e Portugal A iniciativa INTERREG naceu en 1989. Para o período
Proxecto PROXECTO DE ORZAMENTOS DA COMUNIDADE AUTÓNOMA GALEGA. ANO 2018 FONDO GALEGO DE GARANTÍA AGRARIA
PROXECTO DE ORZAMENTOS DA COMUNIDADE AUTÓNOMA GALEGA. ANO FONDO GALEGO DE GARANTÍA AGRARIA 375 376 PROXECTO DE ORZAMENTOS DA COMUNIDADE AUTÓNOMA GALEGA. ANO ESTADO DE INGRESOS 377 378 PROXECTO DE ORZAMENTOS
Xuntanza Seguimento Actuacións para o impulso ao Software libre en Galicia
Xuntanza Seguimento Actuacións para o impulso ao Software libre en Galicia Secretaría Xeral de Modernización e Innovación Tecnolóxica 30 de xullo de 2009 ÍNDICE Xuntanza seguimento actuacións SFL en Galicia
CADRO EVOLUCIÓN DA RECADACIÓN NO IMPOSTO SOBRE A RENDA DE NON RESIDENTES
12. IMPOSTO SOBRE A RENDA DE NON RESIDENTES Os ingresos por IRNR ascenden en 2005 a 1.351 millóns de (Cadro 12.1), cunha caída do -3,2% debida a que os ingresos de 2004 conteñen a cota diferencial do exercicio
economíasocial 2.4. As fontes estatísticas empregadas para a análise da economía social son, fundamentalmente,
GaLICIa2003 2.4. economíasocial ESTE APARTADO ESTÁ DEDICADO Ó estudio da economía social, na que se engloban tódalas iniciativas empresariais por parte de traballadores que se constitúen para dar satisfacción
Axencia Galega de Innovación Axudas e Servizos. Xullo 2014
Axencia Galega de Innovación Axudas e Servizos Xullo 2014 MARCO XERAL I + i Catalizador: Recursos Públicos CRECEMENTO UNIVERSIDADES CENTROS DE INVESTIGACIÓN TRANSFERENCIA /VALORIZACIÓN INTERNACIONALIZACIÓN
Baremo para proxectos produtivos e non produtivos
Baremo para proxectos produtivos e non produtivos CRITERIOS DE BAREMACIÓN DO GDR DA LIMIA (GDR-14) I.- PROXECTOS PRODUCTIVOS.- CRITERIOS DE BAREMACIÓN PUNTAXE 1.- SITUACIÓN XEOGRÁFICA 4 1.1.- Características
Proxecto PROXECTO DE ORZAMENTOS DA COMUNIDADE AUTÓNOMA GALEGA. ANO 2012 ESTADO DE INGRESOS
ESTADO DE INGRESOS 1 2 O P E R A C I O N S C O R R E N T E S S S 1 IMPOSTOS DIRECTOS 0 SOBRE A RENDA 0 TARIFA AUTONÓMICA SOBRE A RENDA DAS PERSOAS FÍSICAS 00 ENTREGAS A CONTA 1.841.935.436 1.841.935.436
1.1. Padrón Municipal de Habitantes. Avance o 1/01/07. Poboación estranxeira empadroada en Galicia, segundo nacionalidade. Ambos os sexos.
1.1. Padrón Municipal de Habitantes. Avance o 1/01/07. Poboación estranxeira empadroada en Galicia, segundo nacionalidade. Ambos os sexos. País de nacionalidade GALICIA A Coruña Lugo Ourense Pontevedra
PLAN DE EMPREGO XUVENIL
PLAN DE EMPREGO XUVENIL 2014-2015 2015 Santiago de Compostela, 14 de maio de do 2014 Xornada Dimensión Europea da Formación Profesional: formación, mobilidade e emprendemento 428.712 persoas
Déficit de las AA.PP. 2013
Déficit de las AA.PP. 2013 31 marzo 2014 Déficit de las AAPP 2013 Capacidad/necesidad financiación (% PIB) a efectos de cumplimiento del objetivo 2011* 2012 2013 (A) 2013 Objetivo Administraciones Centrales
CONVOCATORIAS E PROGRAMAS Anticipado de gasto/ avance. EMPREGO Consellería, Economía, Emprego e Industria
CONVOCATORIAS E PROGRAMAS Anticipado de gasto/ avance EMPREGO Consellería, Economía, Emprego e Industria Avance/ anticipado de gasto 2018 Promoción emprego autónomo + contratación 1º/2º e 3º Pequenas empresas+
En Vivenda Xove poderás atopar os recursos ao teu alcance para facilitar o acceso a unha vivenda.
A Dirección Xeral de Xuventude e Voluntariado, da Consellería de Traballo e Benestar, pon a disposición da mocidade galega os cadernos informativos Abracaxove. Neles recóllense, dunha maneira sinxela e
Estrategia de Política Fiscal
Estrategia de Política Fiscal Marzo 2013 1 Ciclo español & perspectivas de crecimiento de la economía internacional Evolución del PIB en España (Volumen, % var anual) Previsiones crecimiento mundiales.
Proxecto PROXECTO DE ORZAMENTOS DA COMUNIDADE AUTÓNOMA GALEGA. ANO 2015 CONSELLERÍA DE TRABALLO E BENESTAR
CONSELLERÍA DE TRABALLO E BENESTAR 143 144 Servizo 01 SECRETARIA XERAL TECNICA Programa 311A DIRECCIÓN E SERVIZOS XERAIS DE PROMOCIÓN SOCIAL Concepto 622 EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCIÓNS Subconc. 6221 CONSTRUCIÓNS
oferta de emprego público relativa aos corpos docentes, no ano 2016.
PROXECTO DE Decreto./2016, do... de febreiro, polo que se aproba a oferta de emprego público correspondente a prazas de persoal funcionario dos corpos docentes que imparten as ensinanzas reguladas na Lei
No exercicio 2015, recibíronse nesta Dirección xeral tramitáronse un total de 413 queixas. A súa desagregación por departamentos é a seguinte:
A Dirección Xeral de Avaliación e Reforma Administrativa, ao abeiro do art. 39.2.D.c) do Decreto 72/2013, do 25 de abril, polo que se establece a estrutura orgánica da Vicepresidencia e da Consellería
DOSSIER Rúa República Checa 52, oficina Santiago de Compostela
DOSSIER 2017 Rúa República Checa 52, oficina 2.14. 15707 Santiago de Compostela www.fagal.org fagal@fagal.org 981 59 51 21 2 QUE É A FEDERACIÓN ALZHÉIMER GALICIA A Federación de Asociacións Galegas de
PROGRAMA FORMATIVO Módulo de creación de empresas
PROGRAMA FORMATIVO Módulo de creación de empresas Data DATOS XERAIS DA ESPECIALIDADE 1. FAMILIA PROFESIONAL: FORMACIÓN COMPLEMENTARIA 2. AREA PROFESIONAL: CREACIÓN DE EMPRESAS 3. DENOMINACIÓN: Módulo de
INFORME DO PARO REXISTRADO DECEMBRO DE 2009
INFORME DO PARO REXISTRADO DECEMBRO DE 2009 Secretaría de Emprego, Economía Social e Autoemprego do S. N. de CC OO de Galicia Elaborado por: Rede de Técnicos de Emprego Informe de paro N.º 36 / Decembro
PERSPECTIVAS DE FUTURO PARA O TERRITORIO. Castelo de Santa Cruz 24 de novembro de 2015
PERSPECTIVAS DE FUTURO PARA O TERRITORIO Castelo de Santa Cruz 24 de novembro de 2015 SITUACIÓN TERRITORIAL INICIAL 15 concellos 234.951 hab. 580,9 Km2 93 hab/km2 530 empleos Pesca e Marisqueo (sen acuicultura
I. DISPOSICIÓNS XERAIS
N o 8 L Xoves, 13 de xaneiro de 2005 DIARIO OFICIAL DE GALICIA 629 I. DISPOSICIÓNS XERAIS CONSELLERÍA DE POLÍTICA TERRITORIAL, OBRAS PÚBLICAS E VIVENDA Corrección de erros.-decreto 257/2004, do 29 de outubro,
A Axencia Galega de Innovación
2017 Axudas para a contratación de persoal para a realización de actividades de I+D+i en empresas e centros de coñecemento galegos en áreas estratéxicas para Galicia 1 A Axencia Galega de Innovación Ten
Asunto: Informe económico financeiro en relación á aprobación do Orzamento Xeral da Deputación Provincial de Ourense para o exercicio 2015
INFORME Área intervención Nº ref.: 17/10/2014 (MLD/mmv) Asunto: Informe económico financeiro en relación á aprobación do Orzamento Xeral da Deputación Provincial de Ourense para o exercicio 2015 Dª Mónica
CONVOCATORIA PARA A CONCESIÓN DE BOLSAS DE COMEDOR, ADQUISICIÓN DE MATERIAL ESCOLAR E REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES. - Curso 2018/2019 -
CONVOCATORIA PARA A CONCESIÓN DE BOLSAS DE COMEDOR, ADQUISICIÓN DE MATERIAL ESCOLAR E REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES. - Curso 2018/2019 - INFORME DE XESTIÓN INICIAL A 7 DE AGOSTO DE 2018 CONCEPTO
PRESENTACIÓN DE RESULTADOS Grupo de Traballo 5 Enerxía, Medio Ambiente, Servizos e Loxística
PRESENTACIÓN DE RESULTADOS Grupo de Traballo 5 Enerxía, Medio Ambiente, Servizos e Loxística Resumen resultados GT5 16 10 09 02 06 04 INTERLOCUTORES CUESTIONARIOS DE CIENCIA CUESTIONARIOS DE EMPRESA MESAS
RECOMPILACIÓN NORMATIVA 2015 CONSELLERÍA DE POLÍTICA SOCIAL
CONSELLERÍA DE POLÍTICA SOCIAL CONSELLERÍA DE POLÍTICA SOCIAL Xunta de Galicia Consellería de Política Social 2016 Nota explicativa Esta nova edición da recompilación normativa agrupa as principais disposicións
Proxecto ORZAMENTO EN TERMOS DE CONTABILIDADE NACIONAL. Memoria I
ORZAMENTO EN TERMOS DE CONTABILIDADE NACIONAL Memoria I IX. ORZAMENTO EN TERMOS DE CONTABILIDADE NACIONAL A normativa básica que rexe a actividade económico financeira da comunidade autónoma, artigo 3
Plan de Xestión e de Residuos Residuos Urbanos de Galicia
Plan de Xestión de Residuos Urbanos de Galicia Plan de Xestión de Residuos Urbanos de Galicia 2010-2020 Plan de Xestión de Residuos Urbanos de Galicia 2010-2020 RESULTADOS DO DIAGNÓSTICO DA XESTIÓN DE
Reserva da Biosfera MCeTM
Reserva da Biosfera MCeTM O Programa MaB No marco do Programa MaB da UNESCO, nacen as Reservas da Biosfera, co obxecto de compatibilizar a mellora ambiental co desenvolvemento sostible. 28 MAIO 2013 DECLARACIÓN
Proxecto PROXECTO DE ORZAMENTOS DA COMUNIDADE AUTÓNOMA GALEGA. ANO 2012 FONDO GALEGO DE GARANTÍA AGRARIA
PROXECTO DE ORZAMENTOS DA COMUNIDADE AUTÓNOMA GALEGA. ANO FONDO GALEGO DE GARANTÍA AGRARIA 367 368 PROXECTO DE ORZAMENTOS DA COMUNIDADE AUTÓNOMA GALEGA. ANO ESTADO DE INGRESOS 369 370 PROXECTO DE ORZAMENTOS
Presupuestos Generales Estado 2014
Presupuestos Generales Estado 2014 30 septiembre 2013 1 Cuadro macroeconómico y previsiones Variación real en % 2012 2013 2014 PIB real -1,6-1,3 0,7 PIB nominal -1,7-0,3 2,1 Consumo final privado -2,8-2,6
CONVENIO PARTES FIRMANTES OBXECTO DURACIÓN OBRIGAS PARA AS PARTES
OBRIGAS ECONÓMICAS Convenio de colaboración para a incorporación do Consello de Contas ao sistema autonómico de prestacións homologadas de contratación centralizada da Xunta de Galicia. - Vicepresidencia
INFORME SOBRE O ÍNDICE DE COMERCIO POLO MIÚDO
INFORME SOBRE O DE COMERCIO POLO MIÚDO Outubro 2018 Santiago de Compostela, 29 de novembro de 2018 Instituto Galego de Estatística Complexo Administrativo San Lázaro s/n 15703 Santiago de Compostela (A
Políticas de Igualdade. Xunta de. en Galicia
Políticas de Igualdade Xunta de en Galicia 2014-2020 1 Principais liñas de acción das políticas de igualdade de cara ao novo periodo 2014-2020 (OT 9) Prioridade de inversión 9.1 - Inclusión activa con
% -6,55% VARIACIÓN ANUAL OUTUBRO 2016 Absoluta Relativa Dato Absoluta Relativa Dato ,23% ,62% 77.
PARO MES DE GALICIA O paro subiu en Galicia durante o mes de outubro en 1.846 persoas, o que supón unha subida do 1% con respecto ao mes de setembro do. Na variación anual descendeu nun 6,55%, é dicir
Proxecto ORZAMENTO EN TERMOS DE CONTABILIDADE NACIONAL. Memoria I
ORZAMENTO EN TERMOS DE CONTABILIDADE NACIONAL VI. ORZAMENTO EN TERMOS DE CONTABILIDADE NACIONAL O artigo 4.1 da Lei 2/2011 de disciplina orzamentaria e sustentabilidade financeira de Galicia supedita
ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010 ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN SOCIEDADES 412 E 499
A Orde de 23 de xuño de 2009, pola que se ditan instrucións para a elaboración dos orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2010, establece no seu artigo 4.4 que os orzamentos de
Presupuestos Generales del Estado de Enero de 2019
Presupuestos Generales del Estado 2019 14 de Enero de 2019 Presupuestos Generales del Estado 2019 OBJETIVOS Proteger el crecimiento económico Fortalecer las políticas sociales Reducir el déficit y la deuda
Presupuestos Generales Estado 2015
Presupuestos Generales Estado 2015 30 septiembre 2014 1 Cuadro macroeconómico Variación real en % (SEC 2010) 2012 2013 P 2014 P 2015 PIB real -2,1-1,2 1,3 2,0 PIB nominal -1,9-0,6 1,4 2,7 Consumo final
tematicas/planificacion-e-fondos/periodo /principio-de-asociacion De acordo co Principi
http://www.conselleriadefacenda.es/web/facenda/areas- tematicas/planificacion-e-fondos/periodo-2014-2020/principio-de-asociacion De acordo co Principio de Asociación establecido no Regulamento (UE) Nº
Plans de Mellora, Incorporación de Mozos e Pequenas Explotacións.
Plans de Mellora, Incorporación de Mozos e Pequenas Explotacións. M EDIDAS DO PDR 2014-2020 Medida 4. Investimentos en activos físicos. 4.1. Apoio aos investimentos en explotacións agrícolas. Medida 6.
Estas vantaxes e/ou descontos serán aplicados a toda a clientela que sexa titular dunha tarxeta benvida, sen ningún requisito a maiores.
Resolución do 27 de xullo de 2016 da Dirección Xeral de Familia, Infancia e Dinamización Demográfica pola que se convoca o procedemento de adhesión ao programa Tarxeta benvida para a ampliación dos seus
LIÑA ACTIVA MODELO DE PLAN DE NEGOCIO EMPRESARIAL
LIÑA ACTIVA MODELO DE PLAN DE NEGOCIO EMPRESARIAL Para a correcta presentación do plan de negocio, cumprimente todos os apartados deste formulario EXPEDIENTE SI429A 2018/ DATOS DA PERSOA SOLICITANTE NOME/RAZÓN
De acordo co anteriormente exposto, esta dirección xeral, DISPÓN:
Resolución do 24 de outubro de 2016 da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa pola que se convoca o programa Lanzadeiras Lugo para o desenvolvemento de proxectos de