INSTITUTO ECUATORIANO DE CRÉDITO EDUCATIVO Y BECAS -IECE- PLAN ANUAL DE COMPRAS 2012 INFORMACIÓN DETALLADA DE LOS PRODUCTOS
|
|
- Samuel Rubio Martínez
- hace 8 años
- Vistas:
Transcripción
1 INSTITUTO ECUATORIANO DE CRÉDITO EDUCATIVO Y BECAS -IECE- PLAN DE S 2012 RUC INFORMACIÓN DE LA ARIA AÑO INFORMACIÓN DETALLADA DE LOS PRODUCTOS Equipo para el Procesamiento Electrónico de Datos , , bien Adecuaciones para Data Center alterno en la ciudad de Guayaquil bien Adquisición de cuchillas de servidores Blade para Matriz y Data Center alterno 1 Unidad ,00 1 Unidad , bien Adquisición de PC's, laptops (CPC Catálogo Electrónico 1 Unidad ,00 123) y equipos de impresión a nivel nacional (CPC Catálogo Electrónico 504) bien Adquisición de equipos inhibidores de celular 1 Unidad , bien Adquisición de equipos de prevención de pérdida de datos bien Equipamiento de Networking y Seguridades para Data Center alterno 1 Unidad ,00 1 Unidad , bien Scaners de mediano rendimiento para 17 unidad 4.250, bien Scaners de alta velocidad y rendimiento para la Oficina Matriz y Regionales 9 Unidad ,00 Intangible , , ,01,07, bien Adquisición de licencias de ofimática a nivel nacional 1 Unidad , ,01,07,02 84,01,07, bien bien Adquisición de Licencias para el software de la Herramientas de mesa de ayuda y renovación de servicio Renovación de soporte de suscripciones para sistemas operativos y servidores de aplicaciones ,01, bien Adquisición de suscripciones licencias de uso para paquete jurídico ,01,07, bien Renovación de la licencia para acceder a la base de información reservada del CONSEP ,01,07, bien Adquisición y mantenimiento del sistema de prevención del lavado de activos ,01, bien Actualización de suscripciones de licencias de uso para paquete tributario 1 Unidad ,00 1 Unidad ,00 1 Unidad 5.000,00 1 Unidad 2.000,00 1 Unidad ,00 1 Unidad 4.000,00
2 ,01,07, bien Actualización de licencias de antivirus 1 Unidad 7.500, ,01,07, bien Sistema de Comunicación digital 1 Unidad ,00 Mantenimiento y conservación equipos computación , , ,01,07, servicio Servicio de Soporte y Mantenimiento de Networking y Telefonía IP 1 Unidad , servicio Mantenimiento de Pc s e impresoras 1 Unidad , servicio Mantenimiento de servidores 1 Unidad ,00 Procesamiento electrónico datos , , servicio Buró de crédito 1 Unidad ,00 Redes y distribución de energía , , bien Provisión e instalación de cableado estructurado para el IECE a nivel nacional 1 Unidad ,00 Telefónico , , ,01, Servicio Servicio de Call Center 1 Unidad , ,01, servicio Enlaces de datos e internet a nivel nacional 1 Unidad , Construcciones Edificios y Locales , , , ,01, Obra Reajuste de precios de la torre II 1 Unidad , ,01, Obra Planillas de enero a diciembre de la construcción de la Torre II del IECE 1 Unidad , ,01, Servicio Planillas de enero a diciembre de la fiscalización 1 Unidad , ,01, Servicio Remuneración del administrador del contrato de la construcción por el año Unidad ,00
3 ,01, Obra Construcción Riobamba 1 Unidad , ,01, Servicio Consultoría Elaboración de diseño y estudios arquitectónicos Riobamba 1 Unidad , ,01, Servicio Fiscalización construcción Riobamba (50% anticipo) 1 Unidad , ,01, Obra Remodelación del edificio torre I del IECE 1 Unidad , ,01, Obra 35% adicional de contrato complementarios a la Torre I 1 Unidad , ,01, Servicio 5% para consultoría que realice el diseño de la remodelación edifico Torre I IECE ,01, Servicio 5% consultoría de fiscalización para remodelación edición Torre I IECE ,01, Obra 35% Reajuste de precios de consultoría y fiscalización de la remodelación 1 Unidad ,00 1 Unidad ,00 1 Unidad , ,01, Servicio Otros Gastos (permisos, garantías) 1 Unidad ,00 Compra de Inmuebles a Nivel Nacional 0, , , ,00 0, ,00 0, , ,02, bien Regional Cuenca 1 Unidad , ,02, bien Regional Portoviejo 1 Unidad , ,02, bien Bodega Guayaquil 1 Unidad , ,02, bien regional Loja 1 Unidad ,00 Muebles de Oficina y de Administración ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , bien Mueblesdeoficina a nivel nacional, no se realizó la compra en el año bien 10 cubículos con arturitos 3 gavetas 1 Unidad 1 Unidad , bien 10 bota papel 1 Unidad bien 10 sillas tipo secretaria ergonómicas 1 Unidad bien 6 archivadores aéreos 1 Unidad bien Estanterías metálicas 1 Unidad
4 bien Urnas para atención al cliente 1 Unidad 1.000, bien Rodarchivos para las Gerencias Nacionales de la Matriz 1 Unidad ,00 Equipos Oficina y Administración , , , , , , , , bien 15 Teléfonos IP para gerencia de Becas 15 Unidad 8.805, bien 1 Teléfono IP para Cartera 1 Unidad 587, bien 1 teléfono IP para Verificación 1 Unidad 587, bien 17 proyectores para Agencias Provinciales 17 Unidad 2.400, , , , , , , bien 20 Calculadoras de 16 dígitos 20 Unidad 2.000, bien 8 LCD de 42" para Matriz y Agencias regionales 8 Unidad , bien Dispensadores de agua 24 Unidad 2.100, , , , , , , bien Contadores de billetes 2 Unidad 800,00 800, bien Cámara fotográfica Unidad 1.000,00 750,00 750, ,00 750, , bien Equipos de perifonéo Unidad 2.000, , , , , , , bien Alarmas 1 Unidad 3.000, bien Aires acondicionados vehículos Unidad 2.600, , , , , , bien Calefactores Riobamba 10 Unidad 1.000, bien 36 cafeteras grandes para Matriz y Agencias 36 Unidad 4.700, bien Token y firma electrónica Unidad de Cumplimiento 1 Unidad 800, bien Cámaras y accesos de seguridad a nivel nacional 1 Unidad ,00 Generador eléctrico para la Oficina Matriz 1 Unidad , bien 1 ascensor para el edificio Torre I del IECE 1 Unidad ,00
5 Terrestre (vehículos) 1 Unidad , , bien 1 vehículo para Gerencia de Becas 4x4 Unidad , bien 8 Motos, 1 es para lña Secretaria General 7 Unidad , bien Camionetas 4 Unidad ,00 Vestuario y Uniformes , , bien Uniformes para los servidores y trabajadores públicos a nivel nacional (350) 1 Unidad ,00 Suministros de oficina , , , , , , , , bien Toners a nivel nacional 1 Unidad , bien Suministros 1 Unidad , bien Cajas de cartón preformadas para archivo de documentos de la Secretaria General 2000 Unidad 4.400,00 Suministros de Aseo y Limpieza 6.000, , , , , , , , bien Suministros 1 Unidad Suministros de Imprenta, Reproducción Y Fotografía 3.000, ,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500, , bien Tintas, waipes, placas 1 Unidad 3.000, bien Publicaciones 1 Unidad 5.000,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500, ,00 Suministros varios 1 Unidad 8.400, , ,00 600,00 600,00 600,00 600, , bien Banderas
6 bien Medicinas y Productos Farmacéuticos 1 Unidad , , bien Instrumental Médico Menor 1 Unidad , , bien Combustibles Lubricantes y aditivos 1 Unidad , , , , , , , , bien Herramientas menores 1 Unidad 2.000, , bien Utensilios de cocina y comedor menores 1 Unidad 1.500,00 500,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300, , bien Útiles y materiales eléctricos 1 Unidad 1.500,00 500,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200, , servicio Postal 1 Unidad ,00 Arrendamiento de edificios y locales , , , , , , , , servicio Gerencia de Becas 1 Unidad , servicio Alpallana 2 1 Unidad , servicio Torre Alpallana 1 Unidad , servicio Arriendo bodega Quito 1 Unidad , servicio Arriendo bodega, garaje Guayaquil 1 Unidad servicio Arriendo Tena y Coca 1 Unidad , servicio Arrendamiento de garajes para los vehículos institucionales de la matriz 1 Unidad 3.000,00
7 servicio Arriendo de oficinas alternas durante la remodelación del edificio Torre I de la Matriz 1 Unidad , servicio Arrendamiento de maquinaria, equipo y herramientas 1 Unidad 1.500,00 Mudanzas 1 Unidad 5.000, , , , , , , , servicio Gerencia de Becas Transporte de Personal 1 Unidad , , , , , , ,01, servicio Servicio de transporte para los funcionarios del IECE 1 Unidad , ,01, servicio 35% Contratos complementarios 1 Unidad ,00 Seguros 1 Unidad , , servicio Seguros Ramos Generales ,00 Difusión, Información y Publicidad (Plan de Marketing) , , , , , , , , servicio Difusión Subproceso y Programas de Becas 1 Unidad , servicio Pasajes al Exterior 1 Unidad , ,00 Pasajes al Interior 1 Unidad , , , , , , , , servicio Ajuste del 22% por incremento en las tarifas aéreas SEGURIDAD Y VIGILANCIA , , , , , , , ,00
8 servicio Vigilancia 1 Unidad , servicio Valor por Contratos complementarios , servicio Servicio de GPS localizador satelital 1.200, , , , , , , servicio Servicio de monitoreo 1.050,00 700,00 700, ,00 700, , servicio Transporte de Valores , servicio Aseo, Higiene y Limpieza 1 Unidad , , , , , , , , ,06, servicio Auditoria 1 Unidad , ,00 Asesoría e Investigación Especializada , , , ,06, servicio Consultoría para Investigación de Mercado 1 Unidad , ,06, servicio Consultoría para actualización y Levantamiento del Método del Procedimiento y definición de perfiles a nivel nacional , ,06, servicio Actualización de catastros de los inmuebles 1 Unidad 5.000, ,06, servicio Consultoría para elaborar el Manual de Imagen Corporativo del IECE 1 Unidad , ,06, servicio Consultoría para elaborar el Plan de Seguridad del IECE 1 Unidad , ,06, servicio Consultoría para el diseño e implementación de la gestión documental Guayaquil , ,06, servicio Consultoría para estructurar los Planes de Contingencia y Continuidad del Negocio 1 Unidad , ,06, servicio Servicios de digitalización de documentos del archivo pasivo hasta el año 2010, solicitado por la Secretaria General ,06, servicio Servicios de organización y digitalización de los expedientes de los programas e becas ,06, servicio Servicios de digitalización de los expedientes de seguimiento académico 1 Unidad ,00 1 Unidad ,00 1 Unidad ,00
9 servicio Servicio de Capacitación 1 Unidad , , servicio Mantenimiento y conservación de vehículos 1 Unidad , , , , , , , ,00 Mantenimiento y conservación de inmuebles 1 Unidad , , , , , , , , servicio Readecuaciones y Extinguidores Matriz , servicio Readecuadecuaciones y Extinguidores Regionales , , , , , , servicio Mantenimiento y conservación de mobiliario 1 Unidad 6.000, , ,00 500, , , , , servicio Mantenimiento y conservación de equipo y maquinaria 1 Unidad 5.200,00 0,00 400,00 200,00 600, ,00 600, , servicio Impresión, reproducción y publicaciones 1 Unidad , , , , , , , , servicio Alimentos y Bebidas 1 Unidad , , ,03,06 servicio Servicio de refrigerio 1 Unidad , , ,04,05 servicio Servicio de guardería 1 Unidad , ,00 TOTAL ,78 Elaborado: Ing. Cecilia Vaca V.
FARMASOL EP EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS AÑO 2015
5 GASTOS CORRIENTES 375,465.45 21,653.05 45,248.84 330,216.61 12.05% 5.1 Gastos en Personal 222,642.01 16,018.80 33,663.82 188,978.19 15.12% 5.1.01 Remuneraciones Basicas 161,652.00 12,691.54 26,508.02
Más detallesFARMASOL EP PRESUPUESTO DE GASTOS - TOTAL AÑO 2015
5 GASTOS CORRIENTES 375,465.45 5.1 Gastos en Personal 222,642.01 AG01 5.1.01 Remuneraciones Basicas 161,652.00 5.1.01.05 Remuneraciones Unificadas 155,292.00 5.1.01.06 Salarios Unificados 6,360.00 5.1.02
Más detallesMETA POR ALCANZAR PROGRAMAS CON PRIORIDAD NACIONAL APORTACIONES FEDERALES (FASP) APORTACIONES ESTATALES APORTACIONES ESTATALES (FASP) SUB SUB
FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA FEDERATIVA: S CON PRIORIDAD NACIONAL FEDERAL FEDERAL FEDERAL FEDERAL FEDERAL 9,909,136.80 48,679,33.0 141,588,460.00 50,580,089.00 0.00 50,580,089.00 19,168,549.00
Más detallesTitulo: EJECUCION PRESUPUESTARIA Modulo: Presupuesto Usuario: MGPM17T12 Fecha: 18/07/2007 13:06:33
Titulo: EJECUCION PRESUPUESTARIA Modulo: Presupuesto Usuario: MGPM17T12 Fecha: 18/07/2007 13:06:33 PARTIDA DESCRIPCION_PARTIDA CODIFICADO DEVENGADO POR DEVENGAR 10500000A63800000005802040010 APORTE A LA
Más detallesCOMISIÓN ESTATAL PARA EL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014 ORIGEN Julio
COMISIÓN ESTATAL PARA EL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014 ORIGEN Julio Agosto Septiembre TOTAL 1,032,930.24 786,663.53 896,303.44
Más detallesEL TELEGRAFO EP EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS EXPRESADO EN DOLARES AMERICANOS DE ENERO A NOVIEMBRE 2015
EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS REFORMAS Y APROBADO REASIGNACIONES CODIFICADO DEVENGADO DEVENGAR 1 Ingresos Corrientes 57.083.003,29-57.083.003,29 27.294.618,39 29.788.384,90 14 Venta de bienes y
Más detallesGOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA Secretaría de Finanzas
0200 SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO 497,809,830.72 10000 SERVICIOS PERSONALES 297,145,203.77 11000 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE 106,202,663.52 11300 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE
Más detallesClave Descripción Original 02 SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO 236,031,117.39
02 SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO 236,031,117.39 04E27E065A010000 CONTRIBUIR CON LA CONSOLIDACION DE LA POLITICA INTERNA A TRAVEZ DEL ACUERDO Y 12,286,142.55 DIALOGO ENTRE LOS PODE 10000 SERVICIOS PERSONALES
Más detallesPROGRAMA DE ADQUISICIONES AÑO 2014. Servicios. Servicio de agua y alcantarillado I y II semestre BANHVI 3,900,000.00
Alquiler de bodegaje de documentación, cajas de seguridad y parqueos Alquiler de equipos de fotocopiadoras y vehículos tipo microbus para posible visita a proyectos de vivienda con personal técnico de
Más detallesPODER JUDICIAL DEL ESTADO DE JALISCO SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA. Presupuesto 2014. Concepto Parcial Total Mensual x Depto Anual
PRESIDENCIA DEL TRIBUNAL 1 MAGISTRADO PRESIDENTE 165,478.00 165,478.00 1 SECRETARIO PARTICULAR P. 26,852.00 26,852.00 3 SECRETARIO RELATOR P. 46,990.00 140,970.00 2 AUXILIAR JUDICIAL 9,146.00 18,292.00
Más detallesINSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA. DE YUCATÁN Página 1 de 9 INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA. DE YUCATÁN Página 2 de 9
DE YUCATÁN Página 1 de 9 PROGRAMA SERVICIOS PERSONALES 1000 SERVICIOS PERSONALES PROGRAMA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL INSTITUTO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS $875,320.00 3000 SERVICIOS GENERALES $4,941,430.00
Más detallesEJECUCION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR GRUPO Y OBJETO DEL GASTO TODAS LAS FUENTES FUENTE DESDE : HASTA: MOMENTO: DEVENGADO ESTADO:
EJECUCION DEL DE EGRESOS POR Y OBJETO DEL Página 1 de 5 100 SERVICIOS PERSONALES 110 PERSONAL PERMANENTE 11100 Sueldos Básicos 49,202,40 49,202,40 4,100,20 41,002,00 11400 Adicionales 11510 Decimotercer
Más detallesCONSORCIO DE GOBIERNOS AUTONOMOS PROVINCIALES DEL ECUADOR PRESUPUESTO 2015
CONSORCIO DE GOBIERNOS AUTONOMOS PROVINCIALES DEL ECUADOR PRESUPUESTO 2015 PARTIDA NOMBRE ASIG. INI. 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL $ 4.095.355,65 01.01 FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL $ 4.095.355,65
Más detallesPLAN OPERATIVO ANUAL APOYO CORPORATIVO VERSIÓN 10 de noviembre del 2014
GESTIÓN DE SERVICIOS EN LA FACTORÍA DEL Transporte 1 33.800,00 33.800,00 730201 SI CONOCIMIENTO TOTAL DEL PROYECTO xx xx Agua administrativo 1 1.100,00 1.100,00 730101 NO Luz administrativo 1 16.000,00
Más detallesR REFORMA TOTAL REFORMA 2015 PAC 22/05/2015. No. PARTIDA PRESUPUESTARIA DESCRIPCION DE LA CONTRATACION PAC 1.01.15 F22/05/2015 A SERVICIOS BÁSICOS
No. PARTIDA PRESUPUESTARIA DESCRIPCION DE LA CONTRATACION PAC 1.01.15 SERVICIOS BÁSICOS R REFORMA E AL F22/05/ A TOTAL REFORMA PAC 22/05/ JO 1 53,01,01 AGUA POTABLE 2.686,00 0,00 10.810,00 13.496,00 701
Más detallesGOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO I. MUNICIPALIDAD DEL CANTON DAULE
5 GASTOS CORRIENTES 9,467,086.58 51 GASTOS EN PERSONAL 6,082,305.83 5101 Remuneraciones Básicas 1,264,068.00 510105 Remuneraciones Unificadas 1,098,408.00 510106 Salarios Unificados 165,660.00 5102 Remuneraciones
Más detallesSECRETARÍA DE HACIENDA
CLASIFICACIÓN POR DEPENDENCIA-CAPÍTULO 1 SERVICIOS PERSONALES 20,130,975.68 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 166,954.38 3 SERVICIOS GENERALES 2,689,614.02 CLASIFICACIÓN POR DEPENDENCIA-CLASIFICACIÓN FUNCIONAL
Más detallesPRODUCTOS META DE PRODUCTOS ACTIVIDADES RESULTADOS DE ACTIVIDADES FONDO ADQUISICIONES NECESARIAS TOTAL PARTIDA
NOMBRE DEL PROYECTO DENTRO DE QUITO AVANA FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PRODUCTOS META DE PRODUCTOS ACTIVIDADES RESULTADOS DE ACTIVIDADES FONDO ADQUISICIONES NECESARIAS TOTAL PARTIDA GESTIÓN DE SERVICIOS
Más detallesCERTIFICADO. 510507 Honorarios 001 Recursos Fiscales 30,000.00-11,415.76 18,584.24 0.00 16,485.52 16,485.52 16,485.52 2,098.72 2,098.72 0.00 88.
1 DE 138 20 SEGURIDAD INTERNA Y EXTERNA 20 00 000 SIN PROYECTO 20 00 000 001 POLITICAS Y ACCIONES DE SEGURIDAD INTERNA Y EXTERNA 510000 GASTOS EN PERSONAL 510105 Remuneraciones Unificadas 001 Recursos
Más detallesREPORTE DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO COMPARATIVO MENSUAL TODAS LAS FUENTES
19//2011 11:02:13 Página 1 de 11 DIRECTORIO, PRESIDENCIA Y GERENCIA 11 0 0 1 Obj: 11100 7,610,354.11 7,610,354.11 Obj: 11400 Adicionales 42,052.45 42,052.45 Obj: 11510 1,090,927.50 1,090,927.50 Obj: 11600
Más detallesEJECUCION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR GRUPO Y OBJETO DEL GASTO TODAS LAS FUENTES FUENTE DESDE : HASTA: MOMENTO: DEVENGADO ESTADO:
EJECUCION DEL DE EGRESOS POR Y OBJETO DEL FECHA DESDE : 01/12/2014 31/12/2014 MOMENTO: ESTADO: Página 1 de 9 100 SERVICIOS PERSONALES 110 PERSONAL PERMANENTE 11100 Sueldos Básicos 57,680,10 57,680,10 6,807,421.80
Más detallesSERVICIOS DE SALUD DE COAHUILA DE ZARAGOZA
11101 DIETAS 11301 SUELDOS BASE 110,267,483.00 124,701,142.56 6,180,891.05-25,839.50 107,640,309.15 10,905,781.86 12101 HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES 17,816,131.38 506,630.12 5,494,191.79 11,815,309.47
Más detallesPODER JUDICIAL DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ CONSEJO DE LA JUDICATURA PROGRAMÁTICO ECONOMICO PRESUPUESTO APROBADO 2015
PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ CONSEJO DE LA JUDICATURA PROGRAMÁTICO ECONOMICO PRESUPUESTO APROBADO 2015 GASTO CORRIENTE GASTO DE CAPITAL PROGRAMA SUBPROGRAMA UNIDAD RESPONSABLE SERVICIOS
Más detallesClave Descripción Original 14 SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA 398,218,280.04
14 SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA 398,218,280.04 04E33E079A010000 EFICIENTAR EL SERVICIO EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE PREVENCIÓN Y REINSERCIÓN SOCIAL. 132,786,135.24 10000 SERVICIOS PERSONALES 96,786,135.03
Más detallesEJECUCIÓN DEL GASTO 2008 EJECUCIÓN DEL GASTO 2008 ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
EJECUCIÓN DEL GASTO SEGÚN SU OBJETO / AÑO EJECUCIÓN DEL GASTO EJECUCIÓN DEL GASTO 10000 SERVICIOS PERSONALES 1920,000.00 (120,000.00) 1800,000.00 - - - - - 113,066.69 60,000.00 71,000.00 52,000.00 52,000.00
Más detallesESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN SU CLASIFICACIÓN FUNCIONAL PROGRAMÁTICA
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN SU CLASIFICACIÓN FUNCIONAL PROGRAMÁTICA PRESUPUESTO DISPONIBLE PARA COMPROMETER (A-B) 112 5001 600 CFG PP FF CA-UR COG CONCEPTO APROBADO MODIFICADO
Más detallesSección I - Códigos de Uso Frecuente
Sección I - Códigos de Uso Frecuente Bonos (Medio de Pago) 80140000 Comercialización y Distribución 80141700 Distribución 80141706 Servicio de Intermediación de Productos Call Center (Público & Privado)
Más detallesSOBRE EL CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO APLICABLE PARA LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION 1
SOBRE EL CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO APLICABLE PARA LA AUDITORIA SUPERIOR DE 1 TEXTO VIGENTE PARA EL EJERCICIO FISCAL 2012 Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.-
Más detallesH. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA TESORERIA MUNICIPAL PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCICIO FISCAL 2013
DE EGRESOS EJERCICIO FISCAL 2013 UNIDAD ADMINISTRATIVA 1.1.1.1.1.1 DIRECCIÓN GENERAL DE PRESIDENCIA 113101 SUELDO TABULAR BASE 810,515.75 113102 SUELDO TABULAR CONFIANZA 491,016.54 110000 REMUNERACIONES
Más detallesEJECUCION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR GRUPO Y OBJETO DEL GASTO TODAS LAS FUENTES FUENTE DESDE : HASTA: MOMENTO: DEVENGADO ESTADO:
EJECUCION DEL DE EGRESOS POR Y OBJETO DEL FECHA DESDE : 01/02/2015 28/02/2015 MOMENTO: ESTADO: Página 1 de 7 100 SERVICIOS PERSONALES 110 PERSONAL PERMANENTE 11100 Sueldos Básicos 108,509,469.00 108,509,469.00
Más detallesUNIVERSIDA TECNOLOGICA DE NUEVO LAREDO REPORTE ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS (POR PARTIDA HASTA 4 NIVEL)
SERVICIOS PERSONALES REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE Sueldos base al personal permanente REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO Honorarios asimilables a salarios 29,262,488
Más detallesUNIVERSIDA TECNOLOGICA DE NUEVO LAREDO REPORTE ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS (POR PARTIDA HASTA 4 NIVEL)
SERVICIOS PERSONALES REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE Sueldos base al personal permanente REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO Honorarios asimilables a salarios 29,262,488
Más detallesLOGO DE LA ASOCIACION DE AHORRO (SI EXISTE)
NOM_ASOC: SECTOR: PUBLICO NRO_REG: 659 FORMA "C" TIPO_DOC: CAJA DE AHORRO Y PREVISION SOCIAL DE LOS TRABAJADORES DE LA COMISION NACIONAL DE TLECOMUNICACIONES CONATEL BALANCE DE COMPROBACION LOGO DE LA
Más detallesINSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL ESTACIÓN DE TELEVISIÓN XE IPN CANAL ONCE DEL DISTRITO FEDERAL DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL ESTACIÓN DE TELEVISIÓN XE IPN CANAL ONCE DEL DISTRITO FEDERAL DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DIVISIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES,
Más detallesBANCO CRÉDITO AGRÍCOLA DE CARTAGO PLAN DE ADQUISICIONES 2016 I Y II SEMESTRE PARTIDAS Y SUBPARTIDAS ESTIMACION DESCRIPCIÓN PROGRAMA
BANCO CRÉDITO AGRÍCOLA DE CARTAGO PLAN DE ADQUISICIONES 06 I Y II SEMESTRE PARTIDAS Y SUBPARTIDAS ESTIMACION DESCRIPCIÓN PROGRAMA Alquiler de muebles y equipos M.N. 5,000,000.00 Alquiler de equipos de
Más detallesNro. Partida Pres. CPC T. Compra Descripción Cant. U. Medida Costo U. V. Total Período ADQUISICION DE PROYECTORES Y DISCOS DUROS EXTERNOS
Entidad: MINISTERIO DE ELECTRICIDAD Y ENERGIA RENOVABLE Año de Adquisición: 2013 Valor Asignado: $ 100,919.42 Nro. Partida Pres. CPC T. Compra Descripción Cant. U. Medida Costo U. V. Total Período.26.00.001.001
Más detalles10500000 - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION ADMON CENTRAL NACIONAL 01-03 2013 INFORMACION CONTABLE PUBLICA CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS
10500000 - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION ADMON CENTRAL NACIONAL 01-03 2013 INFORMACION CONTABLE PUBLICA CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS CODIG SALDO MOVIMIENTO MOVIMIENTO SALDO SALDO FINAL SALDO
Más detallesGOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN RUMINAHUI SEGUNDA REFORMA AL PRESUPUESTO DEL AÑO 2014
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN RUMINAHUI CÓDIGO DENOMINACIÓN PRESUPUESTO REDUCCIONES DE CRÉDITO PRESUPUESTO 11.02.01.9.01 13.0116.9 18.01.019 28.01.01.9 37.01.01.9 38.01.01.9 38.01.03.9
Más detallesSALDO FINAL NO INICIAL CREDITO DEBITO
SALDO MOVIMIENTO MOVIMIENTO SALDO SALDO 1 ACTIVOS 171.039.891 107.763.117 109.698.822 169.104.186 132.986.964 36.117.222 1.1 EFECTIVO 5.736.702 84.805.549 87.118.774 3.423.477 3.423.477-1.1.10 DEPÓSITOS
Más detallesValor Asignado: Código CPC: Buscar por: Partida Presupuestaria: 3 Unidad 33,330.00 99,990.00 C1 C2 TOTAL $99,990.000 TOTAL
AUTORIDADD PORTUARIAA DE MANTA Datos del Plan Anual de Contratación Año de Adquisición: Valor Asignado: 2011 $ 3395508.82 Buscar por: Código CPC: Partida Presupuestaria: 0 0 Inicio Fin Pag. 1/1 No.Reg:
Más detallesREPORTE DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO COMPARATIVO MENSUAL TODAS LAS FUENTES
Página 1 de 14 SECRETARIA DE ESTADO 6,783,286.99 20,480,723. 29,906,913.19 424,019,892.82 104,637,781.45 144,051,589.43 729,880,186.99 3,953,286.99 5,789,502.19 16,880,227.76 393,938,403.58 75,963,627.56
Más detallesMUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA DE USO PERMANENTE SIN CONTRAPRESTACIÓN
25300000 - INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI ENTES DESCENTRALIZADOS 10-12 2013 INFORMACION CONTABLE PUBLICA CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS CODIG SALDO MOVIMIENTO MOVIMIENTO SALDO FINAL SALDO FINAL
Más detallesINFORMACION PROGRAMATICA
INFORMACION PROGRAMATICA CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA PROYECTO CLAVE CONCEPTO DEL GASTO PLENO AUTORIZADO EJERCIDO AutorizadoEjercido CEEPAC 1000 SERVICIOS PERSONALES CEEPAC 1100
Más detallesGOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE GUACHAPALA
I.- ADMINISTRACION GENERAL 5 I.- SERVICIOS GENERALES 51100 ADMINISTRACION GENERAL 279.731,17 671511009951119 GASTOS EN EL PERSONAL 211.587,17 671511009951019 Remuneraciones Básicas 159.000,00 67151100995101059
Más detallesSECTOR PUBLICO PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CATEGORIA PROGRAMATICA DETALLADO EJERCICIO: 2009
Página 1 de 6 INSTITUCION : 0702 Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán UNIDAD EJECUTORA : 001 RECTORIA 79,587,100 11 00 000 000 11 00 000 000 FORMACION SUPERIOR EN DOCENCIA - 79,587,100 79,587,100
Más detallesTOTAL DEPENDENCIA 65,408,810.00 02 PODER JUDICIAL
SECRETARIA DE PLANEACION Y DIRECCION DE EJERCIDO POR -PARTIDA DICIEMBRE 2005 01 PODER LEGISLATIVO 4309 TRANSFERENCIAS DE OPERACIONES GENERALES 65,408,810.00 TOTAL DEPENDENCIA 65,408,810.00 02 PODER JUDICIAL
Más detallesGOB. AUTONOMO DECENTRALIZADO MUNICIPAL INTERCU.
GOB. AUTONOMO DECENTRALIZADO MUNICIPAL INTERCU. SIG-AME ESTADO DE RESULTADOS Desde : 01/01/2014 Hasta : 31/12/2014 Página 1 de 3 DENOMINACION Año Vigente Año Anterior RESULTADO DE OPERACION 6.2.1.01.02
Más detallesPresidencia Municipal de Saltillo TESORERIA MUNICIPAL
1 ACTIVO 1,622,619,022.34 496,310,064.79 478,923,450.94 1,640,005,636.19 11 ACTIVO CIRCULANTE 208,502,562.11 456,898,238.89 478,917,735.15 186,483,065.85 111 EFECTIVO Y EQUIVALENTES 194,961,749.45 298,154,391.57
Más detallesADECUACIÓN PRESUPUESTAL
UP ORG PG SUB PG PY/PC UEG PARTIDA PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012 DEPENDENCIA Secretaria de Promoción Economica AVANCE ACUMULADO POR CLAVE PRESUPUESTAL ORGANISMO Instituto Jalisciense de la Calidad PARTIDA
Más detallesCONAPE - Sección Administrativa - Contratación Administrativa Ejecución del Plan de Compras 2014
CONAPE - Sección Administrativa - Contratación Administrativa Ejecución del Plan de Compras 2014 Sub parti Detalle de compra de bienes o servicios adquiridos da 1.01.01 Alquiler de edificios, locales y
Más detallesComisión Permanente de Contingencias EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR GRUPO Y OBJETO DEL GASTO
EJECUCION DEL DE EGRESOS POR Y OBJETO DEL ESTADO: Página 1 de 5 100 SERVICIOS PERSONALES 110 PERSONAL PERMANENTE 11100 Sueldos Básicos 24,342,059.00 24,342,059.00 2,331,627.98 26,894.94 11510 Decimotercer
Más detallesMINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO
MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA, 2014 Presupuesto vigente y ejecutado al 31 mayo 2014 (En RD$) VIGENTE AL 2.1 SERVICIOS PERSONALES 1,173,681,556.03 463,989,423.71 2.1.1 REMUNERACIONES
Más detallesPRESUPUESTO GASTOS AÑO 2014
1 GASTOS AÑO 2014 Presup. Inicial 21 GASTOS EN PERSONAL 3,727,882 21 01 PERSONAL DE PLANTA 2,414,612 21 01 001 Sueldos y Sobresueldos 2,019,562 21 01 002 Aportes del Empleador 88,128 21 01 003 Asignaciones
Más detallesPLAN ANUAL DE CONTRATACION 2015
PLAN ANUAL DE CONTRATACION 2015 INFORMACION DETALLADA DE LOS PRODUCTOS CODIGO CATEGORIA CPC A NIVEL 9 TIPO COMPRA (Bien, obras, servicio o consultoría) DETALLE DEL PRODUCTO (Descripción de la contratación)
Más detallesINSTITUCION EDUCACION SUPERIOR TECNOLÓGICA PÚBLICO PALPA INGRESOS PROPIOS INFORME ECONÓMICO Y FINANCIERO
INSTITUCION EDUCACION SUPERIOR TECNOLÓGICA PÚBLICO PALPA INGRESOS PROPIOS INFORME ECONÓMICO Y FINANCIERO COMPRENDIDO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 I INGRESOS Saldo en Caja al 31 12 2012 s/.
Más detalles6. CATALOGO GENERAL DE CUENTAS
6. CATALOGO GENERAL DE CODIGO 1 ACTIVOS Los activos están integrados por los bienes corporales e incorporales de propiedad o dominio del Estado, expresados en términos monetarios; están constituidos por
Más detallesCERTIFICADO 417.00 0.00 417.00 0.00 0.00 0.00 0.00 417.00 417.00 0.00 0.00 209.00 0.00 209.00 0.00 0.00 0.00 0.00 209.00 209.00 0.00 0.
1 DE 20 510 000 MINISTERIO DE TURISMO - MINISTERIO DE TURISMO 01 00 000 SIN PROYECTO 01 00 000 001 GESTION DE ASESORIA JURIDICA 530101 Agua Potable 530204 Edicion Impresion Reproduccion Traduccion Empastado
Más detallesEJECUCION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR GRUPO Y OBJETO DEL GASTO TODAS LAS FUENTES FUENTE DESDE : HASTA: MOMENTO: DEVENGADO ESTADO:
EJECUCION DEL DE EGRESOS POR Y OBJETO DEL FECHA DESDE : 01/12/2014 31/12/2014 MOMENTO: ESTADO: Página 1 de 6 100 SERVICIOS PERSONALES 110 PERSONAL PERMANENTE 11100 Sueldos Básicos 484,296,233.00 491,596,233.00
Más detallesBALANCE DE COMPROBACIÓN AL MES DE MARZO DE 2012
1 de 9 1101 CAJA Y BANCOS 6,477,127.98 4,617,891.75 1,477,587.46 2,433,061.16 7,954,715.44 7,050,952.91 903,762.53 1101.01 Caja 2,926,513.22 2,926,513.22 699,596.15 699,596.15 3,626,109.37 3,626,109.37
Más detallesPAGINA : FECHA : 08/06/2015 REPORTE : R00804768.rdlc
1 DE 16 19:2927 R00804768rdlc 419 000 MINISTERIO DE HIDROCARBUROS - MINISTERIO DE HIDROCARBUROS 01 ADMINISTRACION CENTRAL 01 00 000 SIN PROYECTO 01 00 000 001 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 510105 Remuneraciones
Más detallesCONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS Expresado en dólares ITEM-FUENTE
01 01 00 000 001 510000 UCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS CERTIFICADO COMPROMETIDO DEVENGADO PAGADO DEVENGAR ADMINISTRACION GENERAL DE LA CONTRALORIA APOYO A LA GESTION INSTITUCIONAL GASTOS EN PERSONAL
Más detalles1.- El Presupuesto de Egresos 2013 del Tribunal Estatal Electoral, se conforma de los dos programas presupuestales siguientes: PSG-325/2013
---..._,. -- -..._..._,.-- TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL DE CHIHUAHUA Calle 33 No. 1510 o Col. Santo Niño o CP 31320 o Chihuahua, Chih. Te1s. (614) 413-6450, 413-4903, 413-0691, Fax. 414-3367 http:/ /www.techihuahua.org.mx
Más detallesMINISTERIO DE FINANZAS
Unidad Ejecutora = 9999, Fuente De Financiamiento 998, Proyecto = 0000 1 DE 3 15:56.12 510000 GASTOS EN PERSONAL 510105 001 Remuneraciones Unificadas 4,750,00-29,353.00 4,720,647.00 934,843.36 934,843.36
Más detallesGOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO CEDULA DE GASTOS AL MES DE JULIO DEL 2015 Código Partida Asignación Inicial Reformas Codificado Comp Período Devengado Período Pago Período
Más detallesPRESUPUESTO DE EGRESOS ANUAL 2015
DE EGRESOS ANUAL El Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco (IPEJAL), es un organismo que busca garantizar la satisfacción de sus afiliados y pensionados, al mismo tiempo que asegura la salud financiera
Más detallesINSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA DIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS
INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA DIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO ACUMULADO DE EGRESOS POR PARTIDA DEL GASTO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2014 Ejercicio
Más detallesift IN5-1Tli-C F':'DERAL :t 7HE-::OMUNICAC!ONES
MANUAL DE CONTABILIDAD DEL INSTITUTO FEDERAL DE TE LECOMUNICACIONES ift IN5-1Tli-C F':'DERAL :t 7HE-::OMUNICAC!ONES 1 ACTIVO LISTA DE CUENTAS 1.1 ACTIVO CIRCULANTE 1. 1. 1 Efectivo y Equivalentes 1.1.1.2
Más detallesBANCO CRÉDITO AGRÍCOLA DE CARTAGO PLAN DE ADQUISICIONES 2014 Revisión de ejecución anual 7,700.0
I y II SEMESTRE BANCO CRÉDITO AGRÍCOLA DE CARTAGO PLAN DE ADQUISICIONES 2014 Revisión de ejecución anual Ejecutado / PARTIDAS Y SUBPARTIDAS DETALLADO DESCRIPCIÓN PROGRAMA ALQUILERES Alquiler de edificios,
Más detalles2014: 20 Años de acción contra el VIH-SIDA en Oaxaca
NORMA para armonizar la presentación de la información adicional del Proyecto del Presupuesto de Egresos. Formato del Proyecto del Presupuesto de Egresos Armonizado: Clasificador por Objeto del Gasto Total
Más detallesSECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA COMPRAS EFECTUADAS DURANTE EL CICLO ESCOLAR 2011-2012
2108 MATERIAL DIDACTICO Y APOYO INFORMATIVO $1,158,236.60 2111 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA $4,634,022.58 2121 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN $875,538.44 2141 MATERIALES,
Más detallesPRESUPUESTO GASTOS AÑO 2015
1 GASTOS AÑO 2015 Presupuesto Inicial 21 GASTOS EN PERSONAL 4,666,666 21 01 PERSONAL DE PLANTA 2,850,133 21 01 001 Sueldos y Sobresueldos 2,327,021 21 01 002 Aportes del Empleador 90,845 21 01 003 Asignaciones
Más detallesPROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO ANEXO EP - 02 EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS AÑO FISCAL 2010 (En Nuevos Soles)
PLIEGO : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA JUNIO C A D E N A D E L G A S T O ANEXO EP - 02 2 GASTOS PRESUPUESTARIOS 752,469.87 1,288,191.91 0.00 0.00 0.00 2,320,386.37 78,904.23 2,399,290.60 4,439,952.38
Más detallesPLAN OPERATIVO ANUAL DE GASTO DE INVERSIONES 2014
PLAN OPERATIVO ANUAL DE GASTO DE INVERSIONES 2014 NOMBRE DEL PROYECTO Proyecto Centro de Desagregación Tecnológica Proyecto de Agroindustria COMPONENTE Paquetes tecnológicos con alto potencial de producción
Más detalles32800000 - SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES EMPRESAS 04-06 2011 INFORMACION CONTABLE PUBLICA CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS
32800000 - SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES EMPRESAS 04-06 2011 INFORMACION CONTABLE PUBLICA CGN2005_001_S_Y_S CODIGO NO 0 CUENTAS DE PRESUPUESTO Y TESORERÍA 0 225629355 225629355 0 0 0 0.2 PRESUPUESTO
Más detallesREPORTE DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO COMPARATIVO MENSUAL TODAS LAS FUENTES
Página 1 de 6 GERENCIA GENERAL 384,950.00 384,950.00 1 0 0 1 Obj: 510 227,027.00 227,027.00 Obj: 750 4,879.00 4,879.00 Obj: 760 12 2,382.00 2,382.00 1 0 0 1 Obj: 100 127,724.00 127,724.00 Obj: 21430 Telefonía
Más detallesREPORTE DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO COMPARATIVO MENSUAL TODAS LAS FUENTES
06//2014 10:46:43 Página 1 de 5 GERENCIA GENERAL 307,419.00 307,419.00 1 0 0 1 Obj: 710 Obj: 750 29,780.00 5,929.00 29,780.00 5,929.00 Obj: 760 12 2,382.00 2,382.00 1 0 0 1 Obj: 100 238,236.00 238,236.00
Más detallesDISTRIBUCION INSTITUCIONAL (EN BOLÍVARES)
01 01 00 00 51 401 01 01 00 SUELDOS BÁSICOS PERSONAL 677.098,00 01 01 00 00 51 401 01 10 00 SALARIOS A OBREROS EN PUESTOS PERMANENTES A TIEMPO COMPLETO 10,00 01 01 00 00 51 401 01 18 00 REMUNERACIONES
Más detallesProyecto de Presupuesto De Egresos. Del Gobierno del Estado de Sonora Para el Ejercicio Fiscal. Analítico de Partidas
PAQUETE FISCAL Proyecto de Presupuesto De Egresos Del Gobierno del Estado de Sonora Para el Ejercicio Fiscal 2015 TOMO II Analítico de Partidas GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015
Más detallesSecretaría de Relaciones Exteriores EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR GRUPO Y SUBGRUPO DEL GASTO TODAS LAS FUENTES
DEL DE EGRESOS POR GRUPO Y SUBGRUPO DEL Página 1 de 7 100 SERVICIOS PERSONALES 110 PERSONAL PERMANENTE 11100 Sueldos Básicos 83,683,653.86 14,303,929.41 69,352,513.24 11400 Adicionales 289,755,809.95 31,218,759.57
Más detallesFERROCARRILES DEL ECUADOR EMPRESA PÚBLICA EJECUCION PRESUPUESTARIA Fecha de publicación: AL 30 DE ABRIL DEL 2014
FERROCARRILES DEL ECUADOR EMPRESA PÚBLICA EJECUCION PRESUPUESTARIA Fecha de publicación: AL 30 DE ABRIL DEL 2014 PARTIDA FF DENOMINACION ASIGNACION REFORMAS CODIFICADO DEVENGADO RECAUDADO INICIAL ACUMULADO
Más detalles1 10 DE 03/02/2014 14:55.43 R00804768.rpt PAGINA : FECHA : HORA : REPORTE : 2,014 EJERCICIO:
1 10 DE 01 ADMINISTRACIÓN GENERAL 01 00 000 SIN PROYECTO 01 00 000 001 ADMINISTRACION DE PERSONAL Y TALENTO HUMANO 510000 GASTOS EN PERSONAL 510105 Remuneraciones Unificadas 510105 001 Remuneraciones Unificadas
Más detallesPODER JUDICIAL DEL ESTADO DE VERACRUZ MANUAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL MATRIZ DE CONVERSIÓN ANEXO I MATRIZ DE CONVERSIÓN
ANEXO I MATRIZ DE CONVERSIÓN ANEXO I MATRICES DE CONVERSION ÍNDICE Ҩ ASPECTOS GENERALES Ҩ DESCRIPCIÓN Y ESTRUCTURA DE DATOS DE LAS MATRICES A. MATRIZ DEVENGADO DE GASTOS A. MATRIZ PAGADO DE GASTOS B. MATRIZ
Más detallesCÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS
1 MEJORAS DE LAS CONDICIONES DE COMPETITIVIDAD 4,275,047.97 DEL DISTRITO 0.00 4,275,047.97 251,059.74 251,059.74 133,606.87 133,606.87 120,005.49 120,005.49 4,023,988.23 4,141,441.10 1 EMRAQEP 13 GESTION
Más detallesMUNICIPIO DE CUILAPAM DE GUERRERO, OAXACA
NORMA PARA ARMONIZAR LA PRESENTACIÓN DE LA INFORMACIÓN ADICIONAL DEL PROYECTO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO TOTAL 48,294,700.68 SERVICIOS PERSONALES 10,214,750.00 REMUNERACIONES
Más detallesTRASLADO. INSTALACIONES VIATICOS Y SUBSISTENCIA 5.3.03.00
FUNCIÓN I SERVICIOS GENERALES 110 PROGRAMA I - ADMINISTRACION GENERAL 5.0.00.00 GASTOS CORRIENTES 2.679.387,80 5.1.00.00 GASTOS PERSONALES 1.899.587,80 5.1.01.00 REMUNERACIONES BASICAS 988.680,00 5.1.01.05
Más detallesINFIMAS CUANTIAS NOVIEMBRE
INFIMAS CUANTIAS NOVIEMBRE CPC Descripción CPC Objeto de Compra Cantidad Costo U. Valor Total Justificativo ALQUILER DE OFICINA DEL BNF AGENCIA SANTA LUCIA MES DE OCTUBRE 1 492.75 492.75 ALQUILER DE OFICINA
Más detallesGOBIERNO PARROQUIAL SAYAUSI
GOBIERNO PARROQUIAL SAYAUSI PRESUPUESTO 2015 5,1 S EN PERSONAL 80.215,85 5101050 REMUNERACIONES UNIFICADAS 49.860,00 5102030 DECIMO TERCER SUELDO 4.155,00 5102040 DECIMO CUARTO SUELDO 2.160,00 5105050
Más detallesUNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES PROGRAMA ANUAL DE CONTRATACIONES 30/10/2015
1 SERVICIO DE GUARDA Y GESTION DE ARCHIVOS - AD REFENDUM L.P.N. MARZO 220-260 ADJUDICADO 30/06/2015 2 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS EN TALLER ALTERNATIVO - AD L.P.N. MARZO 240 ADJUDICADO
Más detalles2015 ( Clasificación Económica ) PRESUPUESTO DE GASTOS DE. Créditos Iniciales. Clasificación DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES
2015 ( Económica ) Pág. 1 10100 9201 14201 Retribuciones básicas Personal Directivo 45.920,00 10100 Retribuciones básicas 10101 9201 14201 Otras remuneraciones 6.536,00 45.920,00 10101 Otras remuneraciones
Más detallesCERTIFICADO 1,374,328.00-1,374,328.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 231,552.00-231,552.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.
1 DE 14 01 ADMINISTRACION CENTRAL 01 00 000 SIN PROYECTO 01 00 000 001 DIFUSION Y EVENTOS 510105 0900 001 Remuneraciones Unificadas 510203 0900 001 Decimotercer Sueldo 510204 0900 001 Decimocuarto Sueldo
Más detallesPLAN DE CUENTAS UNIFORME PARA PARTIDOS POLITICOS Y CONFEDERACIONES DE ACUERDO A LO REQUERIDO POR LA LEY 26.215
PLAN DE CUENTAS UNIFORME PARA PARTIDOS POLITICOS Y CONFEDERACIONES DE ACUERDO A LO REQUERIDO POR LA LEY 26.215 1. ACTIVO 1.1. CAJA Y BANCOS - CORRIENTES 1.1.1. Caja 1.1.2. Fondo fijo (según detalle) Fondo
Más detallesAUTORIDAD NACIONAL PARA LA INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL
AUTORIDAD NACIONAL PARA LA INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL EJECUCIÓN DE PRESUPUESTARIA MENSUAL AL 30 DE NOVIEMBRE 2015 El Presupuesto total modificado para el cierre del mes de Noviembre de B/.31,183,779.00 de
Más detallesINSTITUTO NICARAGÜENSE DE TURISMO
BASE LEGAL: Ley No. 298, Ley Creadora del Instituto Nicaragüense de Turismo, publicada en La Gaceta, Diario Oficial No. 149 del de agosto de 1998 y el Decreto No.64-98, Reglamento de la Ley Creadora del
Más detallesCifras en miles PERIODO DE MOVIMIENTO 01 JULIO a 30 Septiembre
NO 100000 ACTIVO 11.435.208 11.480.901 8.415.432 14.500.677 9.600.210 4.900.467 110000 EFECTIVO 2.310.978 4.899.264 4.543.070 2.667.172 2.667.172 0 110500 CAJA 15.000 0 0 15.000 15.000 0 110502 Caja menor
Más detallesAYUNTAMIENTO DE MINERAL DE LA REFORMA PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2015 RESUMEN POR PARTIDAS Y PROGRAMAS
AYUNTAMIENTO DE MINERAL DE LA REFORMA PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2015 RESUMEN POR PARTIDAS Y PROGRAMAS PE-01 CÓDIGO PARTIDA PARCIAL SUBTOTAL TOTAL 1000 SERVICIOS PERSONALES 113,550,795.88
Más detallesREPORTE DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO COMPARATIVO MENSUAL TODAS LAS FUENTES
Página 1 de 9,373,892.43 ACTIVIDADES CENTRALES 177,606.86 278,562.48 295,575.51 310,500.06 205,444.76 376,088.20 294,172.74 172,664.24 270,962.00 217,766.98 225,164.93 449,860.65 3,274,369.41 177,606.86
Más detallesEJECUCION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR GRUPO Y OBJETO DEL GASTO TODAS LAS FUENTES FUENTE DESDE : HASTA: MOMENTO: DEVENGADO ESTADO:
EJECUCION DEL DE EGRESOS POR Y OBJETO DEL FECHA DESDE : 01/06/2015 30/06/2015 MOMENTO: ESTADO: Página 1 de 6 100 SERVICIOS PERSONALES 110 PERSONAL PERMANENTE 11100 Sueldos Básicos 455,994,00 455,994,00
Más detallesPlan de Compras Vigencia 2005
Plan de Compras Vigencia 2005 1.1 Objetivos El objeto general del Plan de Compras de la Contaduría General de la Nación es el de satisfacer oportunamente las necesidades logísticas de las áreas misionales
Más detallesProyecto de Presupuesto De Egresos. Del Gobierno del Estado de Sonora Para el Ejercicio Fiscal. Anexo Reconducción Presupuestal
PAQUETE FISCAL Proyecto de Presupuesto De Egresos Del Gobierno del Estado de Sonora Para el Ejercicio Fiscal 2015 Anexo Reconducción Presupuestal GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015
Más detallesPLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2015 SUPERINTENDENCIA DE PUERTOS Y TRANSPORTE
PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2015 SUPERINTENDENCIA DE PUERTOS Y TRANSPORTE A. INFORMACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD Nombre Superintendencia de Puertos y Transporte Dirección Calle 63 No. 9 A - 45 Teléfono 3526700
Más detalles