AYTO. BANYERES DE MARIOLA
|
|
- Natividad Aguilera Caballero
- hace 6 años
- Vistas:
Transcripción
1 AYTO. BANYERES DE MARIOLA Partidas: Modificaciones de Periodo: 2016 Fecha de listado igual a 31/12/2016 Rem Código de partida 0110/31000 INTERESES PRESTAMOS CONCERTADOS */0*/3* 0, /31003 GASTOS Y COSTES FINANCIEROS */0*/3* 0, /91000 AMORTIZACION ANTICIPOS CONCERTADOS */0*/9* 0, /91100 AMORTIZACION PRESTAMOS CONCERTADOS */0*/9* 0, /91101 AMORTIZACION PRESTAMOS A CONCERTAR */0*/9* 0, /12003 PERS.FUNC. SUELDOS GRUPO C1 POLICIA */*/1* 0, /12006 PERS.FUNC. TRIENIOS POLICIA */*/1* 0, /12100 PERS.FUNC. COMP.DESTINO POLICIA */*/1* 0, /12101 PERS.FUNC. COMP.ESPECIFICO POLICIA */*/1* 0, /15000 PERS.FUNC. PRODUCTIVIDAD POLICIA */*/1* 0, /15100 PERS.FUNC. GRATIFICACIONES POLICIA */*/1* 0, /16000 SEGURIDAD SOCIAL POLICIA */*/1* 0, /20400 ARREND. FINANCIERO VEHICULOS POLICIA */1*/2* 0, /21200 MANTENIMIENTO RETEN POLICIA LOCAL */1*/2* 0, /22701 SEGURIDAD Y POLICIA LOCAL */1*/2* 0, /21004 SEÑALIZACION VIAS PUBLICAS */1*/2* 0, /22699 MANTENIMIENTO Y MATERIAL PROTECCION CIVIL */1*/2* 0, /62600 EQUIPAMIENTO PROTECCION CIVIL */1*/6* 0, /46700 CONSORCIO EXTINCION INCENDIOS */1*/4* 0, /12001 PERS.FUNC. SUELDOS GRUPO A2 URBANISMO */*/1* 0, /12003 PERS.FUNC. SUELDOS GRUPO C1 URBANISMO */*/1* 0, /12004 PERS.FUNC. SUELDOS GRUPO C2 URBANISMO */*/1* 0, /12006 PERS.FUNC. TRIENIOS ADM.GEN VIVIENDA Y */*/1* 0, /12100 PERS.FUNC. COMP.DESTINO URBANISMO */*/1* 0, /12101 PERS.FUNC. COMP.ESPEC ADM.GEN VIVIENDA Y */*/1* 0, /13100 PERS.LAB.TEMP. RET.BAS ADM.GEN URBANISMO */*/1* 0, /13102 PERS.LAB.TEMP. OTRAS REMUNERAC. URBANISMO */*/1* 0, /15000 PERS. FUNCIONARIO URBANISMO PRODUCTIVIDAD */*/1* 0, /15100 GRATIFICACIONES ADM.GEN VIVIENDA Y URBANISM */*/1* 0, /16000 SEGURIDAD SOCIAL PERS.ADM.GEN URBANISMO */*/1* 0, /21200 CONSERVACION EDIFICIOS USO MULTIPLE */1*/2* 0, /22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS */1*/2* 0, /61900 INVERSIONES EN URBANIZACION E */1*/6* 0, /61901 DERRIBO CASAS EN RUINA */1*/6* 0, /61902 CARTOGRAFIA */1*/6* 0, /61903 INVERSIONES EN INMUEBLES MUNICIPALES */1*/6* , /61904 INVERSIONES EN INMUEBLES */1*/6* 0, /63900 REHABILITACION EDIFICIO CORREOS */1*/6* 0, /61900 URBANIZACION LES MOLINES */1*/6* 0, /62100 ADQUISICION TERRENOS NUEVOS ACCESOS */1*/6* 0, /13000 PERS.LAB.FIJO RETRIB. BASICAS VIAS PÚBLICAS */*/1* 0, /13002 PERS.LAB.FIJO OTRAS REMUNERAC. VIAS PÚBLICAS */*/1* 0, /13100 PERS.LAB.TEMP. RETRIB.BASICAS VIAS PÚBLICAS */*/1* 0, /13102 PERS.LAB.TEMP. OTRAS REMUNERAC. VIAS PÚBLICAS */*/1* 0, /16000 SEGURIDAD SOCIAL PERS. VIAS PUBLICAS */*/1* 0, /21000 CONSERVACION VIAS PUBLICAS */1*/2* 0, /61901 REMODELACION E INVERSIONES CALLES */1*/6* 0, /21002 CONSERVACION ALCANTARILLADO */1*/2* 0, /22700 DEPURACION, ANALISIS Y CONTROL DE VERTIDOS */1*/2* 0, /61901 REFORMAS RED SANEAMIENTO */1*/6* 0, /21003 CONSERVACION RED AGUAS */1*/2* 0, /61900 OBRAS HIDRAULICAS */1*/6* 0, /76101 APORT. OBRAS HIDRAULICAS */1*/7* 0, /22700 RECOGIDA DE BASURAS Y LIMPIEZA VIARIA */1*/2* 0, /62300 CONTENEDORES SOTERRADOS RECOGIDA SELECTIVA */1*/6* 0, /22799 RECICLAJE DE BASURAS */1*/2* 0, /21000 LIMPIEZA DE SOLARES */1*/2* 0, /21200 CONSERVACION CEMENTERIO */1*/2* 0, /61900 INVERSIONES CEMENTERIO */1*/6* 0, /21001 MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO */1*/2* 0,00 Página 1 de 5
2 1650/60901 ALUMBRADO RURAL, URBANO Y COLEGIOS */1*/6* 0, /22601 DELEGACION DE MEDIO AMBIENTE */1*/2* 0, /61900 INVERSION EN MEDIO AMBIENTE */1*/6* 0, /21002 CONSERVACION PARQUES Y JARDINES */1*/2* 0, /21005 CONSERVACION AREA ACAMPADA */1*/2* 0, /62300 AREA DE ACAMPADA */1*/6* 0, /62500 MOBILIARIO E INSTALACIONES URBANAS */1*/6* 0, /63100 INVERSIONES EN PARQUES Y JARDINES */1*/6* 0, /16008 ASISTENCIA MED.FARMAC. A FUNCIONARIOS */*/1* 0, /16204 ACCION SOCIAL */*/1* 0, /13100 PERS.LAB.TEMP. RETRIB.BASICAS */*/1* , /13102 PERS.LAB.TEMP. OTRAS */*/1* 0, /16000 SEGURIDAD SOCIAL PERS.ADM.GEN. SERV.SOCIALES */*/1* 0, /21200 CONSERVACION HOGAR DEL JUBILADO */2*/2* 0, /22601 DELEGACION BIENESTAR SOCIAL */2*/2* 0, /22609 ACTIVIDADES JUBILADOS */2*/2* 0, /22799 SERVICIO SEAFI */2*/2* 0, /48000 SUBV. ASOCIACION MINUSVALIDOS */2*/4* 0, /48001 ASOCIACIÓN JUBILADOS */2*/4* 0, /48002 ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES */2*/4* , /48903 JEEVAN JYOTHI CHARITABLE TRUST (INDIA) */2*/4* 0, /48916 JUNTA LOCAL CONTRA EL CANCER */2*/4* 0, /13100 PERS.LAB.TEMP. RETRIB.BASICAS ASISTENCIA */*/1* , /13102 PERS.LAB.TEMP. OTRAS REMUNERAC. ASISTENCIA */*/1* 0, /16000 SEGURIDAD SOCIAL PERS. ASISTENCIA */*/1* 0, /22799 FINANCIACION PLAZAS RESIDENCIA TERCERA EDAD */2*/2* 0, /22699 CONVENIOS SERVEF, TALLERES EMPLEO Y OTROS */2*/2* 0, /63200 TALLER DE EMPLEO TRABAJOS FORESTALES */2*/6* 0, /22601 DELEGACION DE SANIDAD */3*/2* 0, /48000 CRUZ ROJA ASAMBLEA LOCAL */3*/4* 0, /48001 ASOC. AMIGOS ENFERMOS ALZHEIMER */3*/4* 0, /48910 SOC PROTECTORA ANIMALES - ALBERGUE CANINO */3*/4* 0, /13100 PERS.LAB.TEMP. RETRIB.BASICAS EDUCACION */*/1* 0, /13102 PERS.LAB.TEMP. OTRAS REMUNERAC. EDUCACION */*/1* 0, /16000 SEGURIDAD SOCIAL PERS.ADM.GEN. EDUCACION */*/1* 0, /22699 ACTIVIDADES EDUCACION */3*/2* 0, /13000 PERS.LAB.FIJO RETRIB. BASICAS ESCUELA INFANTIL - */*/1* 0, /13002 PERS.LAB.FIJO OTRAS REMUNERAC.ESCUELA */*/1* 0, /13100 PERS.LAB.TEMP. RETRIB.BASICAS ESCUELA INFANTIL - */*/1* 0, /13102 PERS.LAB.TEMP. OTRAS REMUNERAC.ESCUELA */*/1* 0, /16000 SEGURIDAD SOCIAL PERS.ENSEÑANZA */*/1* 0, /21201 CONSERVACION ESCUELAS */3*/2* 0, /22000 MATERIAL DIDACTICO ESCUELAS */3*/2* 0, /48900 XARXA LLIBRES TEXT COMUNITAT VALENCIANA */3*/4* 6.271, /63900 INVERSIONES EN COLEGIOS - ESCUELAS */3*/6* 0, /13100 PERS.LAB.TEMP.RETRIB.BASICAS TALLER */*/1* 0, /13102 PERS.LAB.TEMP. OTRAS REMUNERAC. TALLER */*/1* 0, /16000 SEGURIDAD SOCIAL PERS. TALLER OCUPACIONAL */*/1* 0, /13100 PERS.LAB.TEMP. RETRIB.BASICAS FORM. ADULTOS */*/1* 0, /13102 PERS.LAB.TEMP. OTRAS REMUNERAC. FORM. */*/1* 0, /16000 SEGURIDAD SOCIAL PERS.ENSEÑANZA SECUNDARIA */*/1* 0, /13100 PERS.LAB.TEMP. RETRIB.BASICAS ENSEÑANZA */*/1* 0, /13102 PERS.LAB.TEMP. OTRAS REMUNERAC. ENSEÑANZA */*/1* 0, /16000 SEGURIDAD SOCIAL */*/1* 0, /22103 COMBUSTIBLE CALEFACCION ESCUELAS */3*/2* 0, /22300 TRANS.ESCOLAR ENSEÑANZA OBLIGAT. Y OTROS */3*/2* 0, /12000 PERS.FUNC. SUELDOS GRUPO A1 MUSEOS Y ARTES */*/1* 0, /12006 PERS.FUNC. TRIENIOS MUSEOS Y ARTES PLASTICAS */*/1* 0, /12100 PERS.FUNC. COMP.DESTINO MUSEOS Y ARTES */*/1* 0, /12101 PERS.FUNC. COMP.ESPECIFICO MUSEOS Y ARTES */*/1* 0, /13000 PERS.LAB.FIJO RETRIB BASICAS MUSEOS Y ARTES */*/1* 0, /13002 PERS.LAB.FIJO OTRAS REMUNERAC. MUSEOS Y ARTES */*/1* 0, /13100 PERS.LAB.TEMP. RETRIB.BASICAS PROMOCION */*/1* 0, /13102 PERS.LAB.TEMP. OTRAS REMUNERAC. PROMOCION */*/1* 0, /15000 PERS. FUNCIONARIO MUSEOS PRODUCTIVIDAD */*/1* 0, /15100 GRATIFICACIONES MUSEOS Y ARTES PLASTICAS */*/1* 0, /16000 SEGURIDAD SOCIAL PERS. MUSEOS */*/1* 0, /21204 MANTENIMIENTO DE MUSEOS */3*/2* 0, /21205 MANTENIMIENTO TEATRO PRINCIPAL */3*/2* 0, /22103 COMBUSTIBLE CALEFACCION TEATRO PRINCIPAL */3*/2* 0,00 Página 2 de 5
3 3300/62301 EQUIP. TECNICO EDIFICIOS CULTURALES */3*/6* 0, /21000 CONSERVACION EDIFICIO BIBLIOTECA */3*/2* 0, /22001 LIBROS DOTACION BIBLIOTECA PUBLICA */3*/2* 0, /22609 ACTIVIDADES MUSEOS */3*/2* 0, /61901 INVERSIONES TEATRO PRINCIPAL */3*/6* 0, /62300 REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO EDIFICIOS */3*/6* 0, /62301 DOTACION EQUIP. MUSEOS Y ARCHIVOS */3*/6* 0, /13000 PERS.LAB.FIJO RETRIB. BASICAS PROMOCION */*/1* 0, /13002 PERS.LAB.FIJO OTRAS REMUNERAC. PROMOCION */*/1* 0, /16000 SEGURIDAD SOCIAL PERS.PROMOCION CULTURAL */*/1* 0, /22609 ACTIVIDADES HERMANAMIENTO CAMPAN */3*/2* 0, /22699 ACTIV. CULTURALES, TEATRO, MUSICA, ETC. */3*/2* , /22799 XARXA MUSICAL VALENCIANA CONCIERTOS Y */3*/2* 0, /22699 PROMOCION USO DEL VALENCIANO */3*/2* 0, /22699 PROMOCION SOCIO-CULT-EDUCATIVA ASOCIACIONES */3*/2* 0, /21201 DELEGACION DE PATRIMONIO */3*/2* 0, /60900 CENTRO INTERPRETACION INDUSTRIA PAPEL MOLI */3*/6* 0, /61900 REHABILITACIÓN MOLI PONT */3*/6* 0, /61901 REHABILITACION EDIFICIO ESTACION */3*/6* 0, /61902 INVERSIONES MOLI L OMBRIA */3*/6* 0, /61903 REHABILITACION CASTILLO */3*/6* , /62100 EXCAVACIONES ARQUEOLOGICAS */3*/6* 0, /62200 INVERSIONES INCREMENTO PATRIMONIO MUNICIPAL */3*/6* 0, /13100 PERS.LAB.TEMP. RETRIB.BASICAS OCIO Y TIEMPO */*/1* 0, /13102 PERS.LAB.TEMP. OTRAS REMUNERAC. OCIO Y TIEMPO */*/1* 0, /16000 SEGURIDAD SOCIAL PERS. OCIO-TIEMPO LIBRE */*/1* 0, /21200 MANTENIMIENTO MARIOLA ESPAI JOVE */3*/2* 0, /21201 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO CASAL JOVENTUT */3*/2* 0, /21203 CONSERV.CASA CULTURA */3*/2* 0, /22103 COMBUSTIBLE CALEFACCION HOGAR JUBILADO */3*/2* 0, /22601 DELEGACION DE JUVENTUD */3*/2* 0, /22609 ESCOLA D ESTIU */3*/2* 0, /48920 ASOCIACIÓN AMAS DE CASA LUCENTUM */3*/4* 0, /61900 MEJORAS CASAL JOVENTUT */3*/6* 0, /22609 FIESTAS SANTA MARIA MAGDALENA */3*/2* 0, /22699 FIESTAS MOROS Y CRISTIANOS */3*/2* 0, /63200 REHABILITACION CASTILLO MADERA FIESTAS */3*/6* 0, /22699 OTRAS FIESTAS Y TRADICIONES */3*/2* 0, /22696 FIESTAS DE NAVIDAD Y REYES */3*/2* 6.000, /22698 FIESTAS RELIQUIA */3*/2* 0, /13000 PERS.LAB.FIJO RETRIB.BASICAS INSTAL.DEPORTIVAS */*/1* 0, /13002 PERS.LAB.FIJO OTRAS REMUNERAC. */*/1* 0, /13100 PERS.LAB.TEMP. RETRIB.BASICAS INSTALAC.. */*/1* 0, /13102 PERS.LAB.TEMP. OTRAS REMUNERAC. INSTALAC.. */*/1* 0, /16000 SEGURIDAD SOCIAL PERS. INSTALACIONES */*/1* 0, /21200 CONSERVACION POLIDEPORTIVO */3*/2* 0, /22103 COMBUSTIBLE SERVICIO INSTALACIONES DEPORTIVAS */3*/2* 0, /22609 ACTIVIDADES DEPORTIVAS */3*/2* 0, /22699 ESCOLA ESPORTIVA D ESTIU */3*/2* 0, /48902 BANYERES UNION DEPORTIVA */3*/4* 0, /48903 CLUB BASQUET BANYERES */3*/4* 0, /48905 MOTO CLUB 4 X 4 */3*/4* 0, /48913 SOCIEDAD CAZADORES DE BANYERES */3*/4* 0, /22699 PROMOCION DEPORTIVA ASOCIACIONES */3*/2* 0, /60900 INSTALACIONES DEPORTIVAS */3*/6* 0, /22601 DELEGACION DE AGRICULTURA */4*/2* 0, /22112 CONSERVACION PLANTA FOTOVOLTAICA */4*/2* 0, /22699 DELEGACION DE INDUSTRIA */4*/2* 0, /63900 INVERSIONES PLAN AHORRO ENERGETICO */4*/6* 0, /76100 APORT. EFICIENCIA ENERGETICA - ALUMBRADO Y */4*/7* 0, /13100 PERS.LAB.TEMP. RETRIB.BASICAS */*/1* 0, /13102 PERS.LAB.TEMP. OTRAS REMUNERAC. */*/1* 0, /16000 SEGURIDAD SOCIAL PERS.ADM GENERAL COMERCIO Y */*/1* 0, /13000 PERS.LAB.FIJO RETRIB. BASICAS COMERCIO */*/1* 0, /13002 PERS.LAB.FIJO OTRAS REMUNERAC. COMERCIO */*/1* 0, /16000 SEGURIDAD SOCIAL PERS.COMERCIO (MERCADO) */*/1* 0, /21200 CONSERVACION MERCADO */4*/2* 0, /22602 DELEGACION DE COMERCIO */4*/2* 0, /62300 ACONDICIONAMIENTO Y DOTACION MERCADO */4*/6* 0, /13000 PERS.LAB.FIJO RETRIB. BASICAS ORDENAC Y */*/1* 0,00 Página 3 de 5
4 4320/13002 PERS.LAB.FIJO OTRAS REMUNERAC. ORDENAC Y */*/1* 0, /16000 SEGURIDAD SOCIAL PERS.ORDENACION Y */*/1* 0, /22601 DELEGACION TURISMO */4*/2* , /46600 ASSOCIACIO SERRA DE MARIOLA */4*/4* 0, /61900 INVERSIONES TURISMO */4*/6* 0, /62400 ADQUISICION VEHICULOS */4*/6* 0, /61900 ACOND. LIMP. CAMINOS RURALES */4*/6* , /76100 APORT.ACOND.CAMINO RURALES */4*/7* , /21000 EMISORA RADIO MANTENIMIENTO */4*/2* 0, /10000 RETRIBUCIONES MIEMBROS CORPORACION */*/1* 0, /16000 SEGURIDAD SOCIAL MIEMBROS CORPORACION */*/1* 0, /22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENT. */9*/2* 0, /23000 INDEMNIZACIONES MIEMBROS CORPORACION */9*/2* 0, /23100 DIETAS DE CARGOS ELECTIVOS */9*/2* 0, /12000 PERS.FUNC. SUELDOS GRUPO A1 ADM.GENERAL */*/1* 0, /12001 PERS.FUNC. SUELDOS GRUPO A2 ADM.GENERAL */*/1* 0, /12003 PERS.FUNC. SUELDOS GRUPO C1 ADM.GENERAL */*/1* 0, /12004 PERS.FUNC. SUELDOS GRUPO C2 ADM.GENERAL */*/1* 0, /12005 PERS.FUNC. SUELDOS GRUPO E */*/1* 0, /12006 PERS.FUNC. TRIENIOS ADM.GENERAL */*/1* 0, /12100 PERS.FUNC. COMP.DESTINO ADM.GENERAL */*/1* 0, /12101 PERS.FUNC. COMP.ESPECIFICO ADM.GENERAL */*/1* 0, /13100 PERS.LAB.TEMP. RETRIB.BASICAS ADM.GENERAL */*/1* 0, /13102 PERS.LAB.TEMP. OTRAS REMUNERAC. ADM.GENERAL */*/1* 0, /15000 PERS. FUNCIONARIO ADM.GENERAL PRODUCTIVIDAD */*/1* 0, /15100 GRATIFICACIONES ADM.GENERAL */*/1* 0, /16000 SEGURIDAD SOCIAL PERS.ADMINISTR.GENERAL */*/1* 0, /21200 CONSERVACION CASA CONSISTORIAL */9*/2* 0, /21301 HERRAMIENTAS Y ACOPIOS OBRAS */9*/2* 0, /21400 MANTENIMIENTO VEHICULOS */9*/2* 0, /21600 MANT. EQUIPOS PROCESOS INFORMACION Y OTROS */9*/2* 0, /22000 MATERIAL OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE */9*/2* 0, /22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES */9*/2* 0, /22002 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE */9*/2* 0, /22100 ENERGIA ELECTRICA */9*/2* 0, /22103 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES */9*/2* 0, /22104 VESTUARIO PERSONAL */9*/2* 0, /22200 GASTOS TELEFONICOS */9*/2* 0, /22201 CORREOS Y TELEGRAFOS */9*/2* 0, /22400 SEGUROS VEHICULOS MUNICIPALES */9*/2* 0, /22401 SEGUROS VARIOS */9*/2* 0, /22602 PUBLICACIONES OFICIALES */9*/2* 0, /22604 GASTOS JURIDICOS */9*/2* 0, /22699 OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO */9*/2* 0, /22700 LIMPIEZA DE EDIFICIOS */9*/2* 0, /22706 GESTION NOMINAS Y FISCALES */9*/2* 0, /23010 DIETAS DEL PERSONAL */9*/2* 0, /48905 FVMP */9*/4* 0, /48906 FEMP */9*/4* 0, /62300 MAQUINARIA SERVICIOS MUNICIPALES */9*/6* 0, /62500 MOBILIARIO EDIFICIOS MUNICIPALES */9*/6* 0, /62600 EQUIPOS PARA PROC. DE INFORMACION Y OTROS */9*/6* 0, /63900 CAMBIO VENTANAS EDIFICIO AYUNTAMIENTO */9*/6* 0, /62600 ADAPTACION NORMATIVA PROTECCION DE DATOS */9*/6* 0, /50000 FONDO DE CONTINGENCIA */9*/5* 0, /11000 RETRIBUCIONES BASICAS PERS EVENTUAL */*/1* 0, /11002 PERSONAL EVENTUAL OTRAS REMUNERACIONES */*/1* 0, /12000 PERS.FUNC. SUELDOS GRUPO A1 PERS. SERVICIOS */*/1* 0, /12003 PERS.FUNC. SUELDOS GRUPO C1 PERS. SERVICIOS */*/1* 0, /12004 PERS.FUNC. SUELDOS GRUPO C2 PERS. SERVICIOS */*/1* 0, /12006 PERS.FUNC. TRIENIOS PERS. SERVICIOS */*/1* 0, /12100 PERS.FUNC. COMP.DESTINO PERS. SERVICIOS */*/1* 0, /12101 PERS.FUNC. COMP.ESPECIFICO PERS. SERVICIOS */*/1* 0, /15000 PERS.FUNCIONARIO SERV.ECONOMICOS */*/1* 0, /15100 GRATIFICACIONES PERS. SERVICIOS ECONOMICOS */*/1* 0, /16000 SEGURIDAD SOCIAL PERS. SERVICIOS ECONOMICOS */*/1* 0, /22708 PREMIOS COBRANZA RECAUDACION */9*/2* 0, /62100 PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO */9*/6* 0, /46300 MANCOMUNIDAD ALCOIA-COMTAT */9*/4* 0, /76100 APORTACION POR NUEVAS INFRAESTRUCTURAS */9*/7* 0,00 Página 4 de 5
5 Total Gastos ,49 Página 5 de 5
PRESUPUESTO GENERAL DE 2008 PRESUPUESTO DE GASTOS
PRESUPUESTO GENERAL DE 2008 PRESUPUESTO DE GASTOS 1 100 RETRIBUCIONES ALTOS CARGO 60.000,00 1 120.00 RETRIB. BASICAS FUNC. ADMON. GRAL 55.877,86 2 120.01 RETRIBUCIONES BASICAS POLICIA 51.060,89 1 121.00
Más detallesGERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO ESTADO DE GASTOS. CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015
GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO ESTADO DE GASTOS. CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015 CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO APLICACIÓN PRESUPUESTARIA DENOMINACIÓN IMPORTE 1 GASTOS DE PERSONAL
Más detalles(ANTEPROYECTO) Créditos Iniciales. Clasificación DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES AYUNTAMIENTO DE OLIVENZA. (Clasificación Programas)
( Programas) 1 011 310 INTERESES. 011 359 OTROS GASTOS FINANCIEROS 011 913 AMORTIZACION PRESTAMOS 14.466,84 81.209,86 011 DEUDA PÚBLICA. 105.676,70 011 DEUDA PÚBLICA. 105.676,70 01 DEUDA PÚBLICA. 105.676,70
Más detallesAÑO 2013 PRESUPUESTO GENERAL
AÑO 2013 EXP. 2012173 PRESUPUESTO GENERAL 1. HOJA RESUMEN INGRESOS Y GASTOS... 1 2. PRESUPUESTO DE INGRESOS. Por conceptos... 2-5 3. CLASIFICACIÓN FUNCIONAL... 6 4. PRESUPUESTO DE GASTOS: Por Conceptos
Más detallesALCALDÍA Y SERVICIOS GENERALES
08/01/ Pág. 1 CL.Orgánica 10 ALCALDÍA Y SERVICIOS GENERALES 3322 13100 BÁSICAS LABORAL TEMPORAL ARCHIVOS 14.100,00 3322 13102 COMPLEMENTARIAS LABORAL TEMPORAL ARCHIVOS 11.400,00 3322 16000 SEGURIDAD SOCIAL
Más detalles( CLASIFICACIÓN ECONÓMICA ) (CONSOLIDADO)
1 00003 - Ppto. del O.A.A. de Deportes 10100 34000 02300 Retribuciones básicas. 15.527,00 10101 34000 02300 Otras remuneraciones. 34.473,00 1010 50.000,00 101 Retrib. básicas y otras remuneraciones de
Más detallesPRESUPUESTO DE GASTOS 2016
Pág. 1 10000 91202 0601 RETRIBUCIONES BÁSICAS MIEMBROS DE LOS ORGANOS GOBIERNO 10001 91202 0601 OTRAS REMUNERACIONES MIEMBROS ORGANOS DE GOBIERNO 10100 13301 0601 RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO
Más detalles3.000,00 SERV.ECO COSTAS PROCEDIMIENTOS DE RECAUDACION 300, SERVICIOS DE RECAUDACIÓN ,00. Total Orgánica...
17/02/ Pág. 1 CL.Orgánica 01 ECONOMIA Y HACIENDA 011 31000 INTERESES DE PRESTAMOS 87.000,00 011 31001 INTERESES POLIZA DE TESORERIA 16.192,56 011 35900 OTROS GASTOS FINANCIEROS. 3.320,00 011 91300 AMORTIZACION
Más detallesEstado de gastos.
3.1.2. Estado de gastos. Clasificación Créditos iniciales Descripción económica 2016 11000 Retribuciones básicas 14.824,08 11001 Retribuciones complementarias 30.679,78 11 Personal eventual 45.503,86 12000
Más detallesPRESUPUESTO DE INVERSIONES EJERCICIO 2013 TOTAL TOTAL PROGRAMA ECONOMICO DESCRIPCION DEL GASTO IMPORTE PARTIDA PROGRAMA
132.00 POLICIA Y PROTECCION CIVIL 632.99 Cámaras de videovigilancia para la sede de la Policía y Villegas 3.000,00 3.000,00 634.99 Vehículo todoterreno 4x4 para Policía 23.850,00 634.99 Cinco motocicletas
Más detallesCLASIFICACION POR PROGRAMAS PRESUPUESTO GASTOS EJERCICIO 2013
AREA DE GASTO 1.- "SERVICIOS PUBLICOS BASICOS" Total Politica 13.- "Seguridad y movilidad ciudadana" 57.743.117,54 20.035.766,41 Total Grupo 130.- "Admon general de seguridad y protección civil" 18.836.866,41
Más detallesPresupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de La Rioja
Economico y Explicación del Gasto 1 GASTOS DE PERSONAL 1.836.820 1 0 ALTOS CARGOS 63.140 1 0 0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE 63.140 ALTOS CARGOS 00 Retribuciones basicas 57.570 Otras
Más detallesEXPLICACIÓN DEL GASTO
CAPITULO I. Gastos de Personal Artículo 10. Altos Cargos 100 1.1.C Retribuciones Básicas y Otras Remuneraciones.00 Retribuciones Básicas. 244.420 244.420 244.420 Artículo 11. Personal eventual 110 Retribuciones
Más detallesListado de Aprobación del Presupuesto Resumen por Subconceptos y Grupos de Programa
Resumen por s y Grupos de Programa 1 de 46 0 : DEUDA PUBLICA 01 : DEUDA PUBLICA 011 : DEUDA PUBLICA 258.441,46 CAPITULO 3. GASTOS FINANCIEROS 35.747,00 31. 310 DE PRESTAMOS Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS
Más detallesOrgánica Programa Económica Descripción Créditos Iniciales
1 0601 91200 10000 ORGANOS DE GOBIERNO BÁSICAS. BASICAS MIEMBROS ORGANOS DE GOBIERNO BÁSICAS. 0601 91200 10001 ORGANOS DE GOBIERNO OTRAS REMUNERACIONES. OTRAS REMUNERACIONES MIEMBROS ORGANOS DE GOBIERNO
Más detallesPRESUPUESTO DE GASTOS 2013
7 912 100.00 Retribuciones básicas organos de gobierno 158.800,00 7 912 100.01 Asistencia órganos colegiados 18.450,00 7 920 120.00 Retribuciones básicas Grupo A1 58.709,28 7 920 120.01 Retribuciones básicas
Más detallesCLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO PARA LA ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL
1000 SERVICIOS PERSONALES 1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE 1101 SUELDOS A FUNCIONARIOS 1102 SUELDOS AL PERSONAL OPERATIVO 1103 REMUNERACIONES A AUTORIDADES MUNICIPALES 1200 REMUNERACIONES
Más detallesPresupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de La Rioja
de la Comunidad Autónoma de 1 GASTOS DE PERSONAL 3.012.225 1 0 ALTOS CARGOS 62.312 1 0 0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS 62.312 00 RETRIBUCIONES BASICAS 62.312 1 2 FUNCIONARIOS
Más detallesPresupuesto Definitivo Gastos Ejercicio 2016
912 10000 920 12000 931 12000 132 12003 920 12003 931 12003 171 12004 920 12004 931 12004 171 12005 920 12005 132 12006 171 12006 920 12006 931 12006 132 12100 171 12100 920 12100 931 12100 132 12101 171
Más detallesCLASIFICACIÓN POR PROGRAMAS DE GASTOS SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS
POR PROGRAMAS DE GASTOS 2016 1.- SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS CLASIFICACIÓN 13 SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA 3.045.200,00 52 1300 120.01 Retribuciones básicas Grupo A2 Fomento y Protección Civil... 11.600,00
Más detallesEXCMO. AYUNTAMIENTO DE LA OROTAVA PRESUPUESTO GENERAL EJERCICIO 2016 ESTADO DE GASTOS. CLASIFICACIÓN ECONÓMICA
CAPÍTULO 1. GASTOS DE PERSONAL 9121 10000 Órganos Gobierno Miembros Órganos Gobierno.- Retribuciones básicas Subtotal Artículo 10 408.600,00 408.600,00 9121 11000 Órganos Gobierno Personal Eventual.- Retribuciones
Más detallesListado Presupuesto Gastos Inicial Fecha: 25/11/2015 AYUNTAMIENTO DE BALMASEDA
Página 1 de 7 14 111 10001 ORGANOS DE GOBIERNO RETRIBUCION DEDICACION EXCLUSI 81.684,96 Altos Cargos 81.684,96 14 121 12000 14 222 12000 14 422 12000 14 432 12000 14 443 12000 14 449 12000 14 451 12000
Más detallesOrgánica Programa Económica Descripción Créditos Iniciales INTERESES DE PRESTAMO LARGO PLAZO INTERESES PRESTAMOS CORTO PLAZO OPERACION TESORERIA
1 0410 01101 31000 HACIENDA DEUDA PUBLICA INTERESES 0410 01101 31001 HACIENDA INTERESES DE PRESTAMO LARGO PLAZO DEUDA PUBLICA 3.426.641,98 OPERACIONES TESORERIA 0410 01101 31100 HACIENDA INTERESES PRESTAMOS
Más detalles1.500,00 URBANISMO 15100 21400 REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 1.000,00 VEHICULOS URBANISMO 15100 21600 REPARACION MANTEN.Y CONSERVAC.
05/02/ Pág. 1 CL.Orgánica 0104 URBANISMO Y OBRAS E INSTALACIONES 15100 12000 SUELDOS GRUPO A1 BASICAS URBANISMO 58.709,28 15100 12001 SUELDOS GRUPO A2 BASICAS URBANISMO 77.439,12 15100 12003 SUELDOS GRUPO
Más detallesPRESUPUESTO ORDINARIO
422.00 Acción Territorial. Formación 202.00 Alquiler de Edificios. 501,66 204.01 Alquiler Vehículos 5.574,19 220.01 Prensa, Revistas libros y otras publicaciones 601,01 220.02 Material Informático no Inventariable
Más detalles1. PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIOS POSTERIORES...2. Kontuhartzailetza Intervención General
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO TOMO III. POR SECCIONES (II) LIIQUIIDACIIÓN DEL PRESUPUESTO TOMO IIIIII.. POR SECCIIONES ((IIII)) ÍÍNDIICE 1. PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIOS POSTERIORES...2 1.1. RESUMEN POR
Más detallesTABLA DE EQUIVALENCIAS
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO TABLA DE EQUIVALENCIAS ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA DE GASTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES Y PLANES GENERALES DE CONTABILIDAD PÚBLICA ADAPTADOS A LA ADMINISTRACIÓN
Más detallesCuadro de Clasificación de Fondos
UNIDAD DE ARCHIVO DE LA CONSEJERÍA DE CULTURA Y TURISMO Cuadro de Clasificación de Fondos [Nota]: El presente cuadro refleja la documentación descrita hasta enero de 2011. Su estructura está sujeta a revisión
Más detallesLISTADO DETALLADO DEL PRESUPUESTO
Criterios de selección : GASTOS Versión 2 Descripción PROYECTO PRESUPUESTO AŃO 1 0110 3100001 1 0 3 INTERESES CREDITO LABORAL KUTXA-4044 1 0110 3100003 1 0 3 INTERESES CREDITO LABORAL KUTXA-3818 1 0110
Más detallesAUTORIDAD ÚNICA DEL TRANSPORTE DE GRAN CANARIA
AUTORIDAD ÚNICA DEL TRANSPORTE DE GRAN CANARIA Resumen por capítulos del presupuesto Capítulos / Descripción Importe % sobre el total Ingresos OPERACIONES NO FINANCIERAS OPERACIONES CORRIENTES 3 Tasas,
Más detallesListado de Aprobación del Presupuesto. Resumen por Programas
1 de 11 Resumen por 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS 196.700,00 13 SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA 33.400,00 132 SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO 31.400,00 12003 12006 12100 12101 21300 22103 22104 22400 SUELDO BASE
Más detallesRESUMEN POR CAPITULOS CAPITULO : 1 GASTOS DE PERSONAL CAPITULO D E N O M I N A C I O N PRESUPUESTO 2012 APLICACIÓN PRESUPUESTARIA PRESUPUESTO 2012
RESUMEN POR CAPITULOS CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL 2.995.075 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 2.183.303 3 GASTOS FINANCIEROS 202.000 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 125.890 6 INVERSIONES REALES 1.876.304
Más detallesP R E S U P U E S T O
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA P R E S U P U E S T O 2 0 1 5 EMPRESAS MUNICIPALES Festival de Cine de Málaga e Iniciativas Audiovisuales, S.A. DELEGACIÓN DE ECONOMÍA Y HACIENDA PROYECTO DE PRESUPUESTO DEL
Más detallesPRESUPUESTO DE GASTOS CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS 2012. Prog. Eco. Descripción Créditos Iniciales
PRESUPUESTO DE GASTOS CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS 2012 Prog. Eco. Descripción Créditos Iniciales 011 31000 INTERESES PRÉSTAMO B.C.L. 00043070370 485,73 011 31001 INTERESES PRÉSTAMOS B.C.L. 00042612884
Más detallesPresupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de La Rioja. Detalle Orgánico / Económico de los Programas ADMINISTRACIÓN GENERAL
Detalle Orgánico / de los Programas 20 Sección 16 SERVICIO RIOJANO DE EMPLEO Servicio GERENCIA DEL SERVICIO RIOJANO DE EMPLEO Programa 3221 FOMENTO DEL EMPLEO Y FORMACION OCUPACIONAL 31.480.220 y Explicación
Más detallesPRESUPUESTO DE INGRESOS APLICACIÓN NOMBRE PREVISION OBSERVACIONES
PRESUPUESTO DE INGRESOS APLICACIÓN NOMBRE 112.00 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES. RUSTICA 113.00 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES. URBANA 114.00 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES. BIENES INMUEBLES DE CARACTERISTICAS
Más detallesPresupuesto de gastos
Página: 1 011 31000 INTERESES PRESTAMOS DEL INTERIOR 44.885,56 0,00 0,00 44.885,56 Económico (Subpartida) 31000 INTERESES PRESTAMOS DEL INTERIOR 44.885,56 0,00 0,00 44.885,56 011 31001 INTERESES ANTICIPO
Más detallesCASTELLNOVO. PRESUPUESTO DE GASTOS por Programa Desglosado PRESUPUESTO DE GASTOS 2015. Fecha Obtención. 21/10/2015 Pág. 9:47:05 1
1 011 31001 DEUDA PÚBLICA. INTERESES DE PRESTAMOS INTERESES DE PRESTAMOS 43.957,60 011 31002 DEUDA PÚBLICA. INTERESES INSTRUMENTOS FINANCIEROS INTERESES INSTRUMENTOS FINANCIEROS 011 35900 DEUDA PÚBLICA.
Más detallesResolución de 20 de diciembre de 2016, de la Universidad de Jaén, por la que se acuerda hacer público el Presupuesto para el ejercicio 2017.
página 568 3. Otras disposiciones Universidades Resolución de 20 de diciembre de 2016, de la Universidad de Jaén, por la que se acuerda hacer público el Presupuesto para el ejercicio 2017. El Consejo Social
Más detallesCONSEJO INSULAR DE AGUAS DE GRAN CANARIA
CONSEJO INSULAR DE AGUAS DE GRAN CANARIA Resumen por capítulos del presupuesto Capítulos / Descripción Importe % sobre el total Ingresos OPERACIONES NO FINANCIERAS OPERACIONES CORRIENTES 3 Tasas, precios
Más detallesPRESUPUESTO DE GASTOS FUNCIÓN 2016 Fun Eco Denominación Créd. Iniciales
PRESUPUESTO DE GASTOS FUNCIÓN 2016 Fun Eco Denominación Créd. Iniciales Area de Gasto 1 (SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS) 13 (SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA) 130 Administación General de la Seguridad y Protección
Más detallesCLASIFICACION ECONOMICA PROYECTO PRESUPUESTO 2008
13 11100 10000 Retribuciones Básicas y otras remun. Altos Cargos. 640.000,00 Total Articulo 10 640.000,00 13 11100 11000 Retrib. Básicas y otras remun. Personal Eventual. 245.004,00 Total Articulo 11 245.004,00
Más detallesOrgánica Programa Económica Descripción Créditos Iniciales RETRIBUCIONES ALCALDE-PRESIDENTE 9.173,75 ASISTENCIA CONCEJALES 25.
1 0111 91200 10000 0111 91201 10000 0111 91202 10000 ORGANOS DE GOBIERNO Retribuciones básicas. RETRIBUCIONES ALCALDE-PRESIDENTE 9.173,75 ORGANOS DE GOBIERNO Retribuciones básicas. ASISTENCIA CONCEJALES
Más detallesPRESUPUESTO DE GASTOS PARA 2016
PRESUPUESTO DE GASTOS PARA 2016 Año 2016 31001 INTERESES PRESTAMO CAN (12-11-96) 645,48 31002 INTERESES PRESTAMO CAN (10-07-98) 600,00 31003 INTERESES PRESTAMO CAN (10-09-02) 2.500,00 31004 INTERESES PRESTAMO
Más detallesPROGRAMA CAPÍTULOS DENOMINACIÓN CRÉDITOS INICIALES 011 Deuda Pública. 172.800,00 31004 Intereses préstamo a corto plazo a concertar 2.
PROGRAMA CAPÍTULOS DENOMINACIÓN CRÉDITOS INICIALES 011 Deuda Pública. 172.800,00 31004 Intereses préstamo a corto plazo a concertar 2.000,00 31007 Intereses préstamos largo plazo concertados 20.200,00
Más detalles(Clasificación Programas) PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2012. Créditos Iniciales. Clasificación DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES. Suman las Previsiones
( Programas) 1 15000 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL 56.585,27 15000 13002 OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL 57.208,28 15000 15100 GRATIFICACIONES 1.000,00 15000 21201 REPARACION Y CONSERVACION
Más detallesGOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN 2005
1000 SERVICIOS PERSONALES 1101 DIETAS 0.00 1103 SUELDOS COMPACTADOS 2,452,494,349.00 1104 SUELDOS COMPACTADOS AL PERSONAL OBRERO 0.00 1201 HONORARIOS Y COMISIONES 1,050,076.00 1202 SUELDOS COMPACTADOS
Más detallesNº DE CONCEPTO DENOMINACIÓN CONCEPTO IMPORTE ( )
ENTIDAD : AJUNTAMENT DE LLUCMAJOR PRESUPUESTO 2016 INGRESOS Nº DE CONCEPTO DENOMINACIÓN CONCEPTO IMPORTE ( ) CAPÍTULO 1 11200 IMPUESTO BIENES INMUEBLES NATURALEZA RUSTICA 1.210.000,00 11301 IMPUESTO BIENES
Más detalles160.00 SEGURIDAD SOCIAL 138.790,90 151.938,42 118.657,15 118.608,23 TOTAL CAPITULO 1 504.030,40 551.776,38 517.100,00 522.400,00
PRESUPUESTO YUNCOS AÑO 2011 AÑO 2012 AÑO 2013 AÑO 2014 1301 ADMINISTRACION GENERAL DE LA SEGURIDAD Y PROTECCION CIVIL ARTICULO 12 PERSONAL FUNCIONARIO 120.03 SUELDOS GRUPO C1 147.344,94 168.421,92 167.026,81
Más detallesC/ Doctor Rubio s/n (Estación de Autobuses) Huelva
PRESUPUESTO 2016 ESTADOS DE GASTOS DENOMINACION DEL GASTO I Gastos de Personal 300.601,99 II Gastos en bienes corrientes y servicios 152.063,53 III Gastos financieros 1.00 IV Transferencias en bienes corrientes
Más detallesPrograma Electoral Elecciones Municipales 2011
Página 1 de 8 UPyD Majadahonda Programa Electoral Elecciones Municipales 2011 1 Página 2 de 8 ÍNDICE Introducción......3 I.- Regeneración Democrática.. 4 II.- Educación.... 18 III.- Sanidad.... 25 IV.-
Más detallesPLAN CUATRIENAL DE INVERSIONES
AREA DE ALCALDIA Y DEPORTES 342.00 INSTALACIONES DEPORTIVAS Reposición en las piscinas de El Cortijo 89.500,00 89.500,00 Graderío campo de fútbol La Estrella 290.000,00 290.000,00 Aportación a Logroño
Más detallesDESGLOSE DE LAS INVERSIONES REALES PRESUPUESTO 2013
L. ANEXO DE INVERSIONES / INBERTSIOEN ERANSKINA - 1 - DESGLOSE DE LAS INVERSIONES REALES PRESUPUESTO 2013 ALCALDÍA GABINETE DE LA CORPORACIÓN ADQUISICIÓN PUBLICACIONES 500,00 IGUALDAD MAPA ZONAS INSEGURAS
Más detallesAyuntamiento de PINSEQUE NIVELES DE VINCULACION JURIDICA. Presupuesto Inicial
Ejercicio: '2009 011 33006 Intereses 10.760,00 12.361,00 011 34200 Intereses de demora pago 1,00 12.361,00 011 34900 Otros gastos financieros 1.600,00 12.361,00 Total Vinculación 12.361,00 111 11000 Retribuciones
Más detallesAplicaciones SubConceptos Conceptos Artículos Capítulos
2012 ( Económica ) Pág. 1 11000 91210 001 RETRIBUCIONES BÁSICAS GERENTE DE URBANISMO 1.293,89 11000 RETRIBUCIONES BÁSICAS. 1.293,89 11001 91210 001 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS GERENTE DE URBANISMO 3.294,93
Más detallesPlaza de la Constitución nº 1 29150 Almogía (Málaga) Tlf. 95/2430300-95/2430025 Fax. 95/2430229 e-mail: almogia@sopde.es
PRESUPUESTO DEL AYUNTAMIENTO DE ALMOGÍA 2016 PROGRAMA NOMBRE APLICACION CUANTÍA 165 alumbrado 13000 laboral electricidad 26891,59 16000 seg social laboral fijo elec 8874,25 213 mantenimiento alumbrado
Más detallesCONSEJO INSULAR DE AGUAS DE GRAN CANARIA
CONSEJO INSULAR DE AGUAS DE GRAN CANARIA Resumen por capítulos del presupuesto Capítulos / Descripción Importe Ingresos OPERACIONES CORRIENTES 3 Tasas, precios públicos y otros ingresos. 13.401.590,78
Más detallesP R E S U P U E S T O
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA P R E S U P U E S T O 2 0 1 5 EMPRESAS MUNICIPALES Empresa Municipal de Aguas, S.A. DELEGACIÓN DE ECONOMÍA Y HACIENDA PROYECTO DE PRESUPUESTO DE LA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS,
Más detallesP R E S U P U E S T O
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA P R E S U P U E S T O 2 0 1 2 EMPRESAS MUNICIPALES Empresa Malagueña de Transportes, S.A.M. DELEGACIÓN DE ECONOMÍA Y HACIENDA PROYECTO DE PRESUPUESTO DE LA EMPRESA MALAGUEÑA
Más detalles02CD14 - DELEGACIÓN TLALPAN
02CD14 - DELEGACIÓN TLALPAN 1,855,051,344 779,157,337 215,098,452 460,520,933 75,068,568 13,694,850 311,511,204 0 0 ACCIONES EN PRO DE LA IGUALDAD DE GÉNERO 1.2.4.201 ASUNTO 1,110.000 10,000,000 0 3,200,000
Más detallesAYUNTAMIENTO DE FORTUNA - 2014 Relación de Partidas por Capítulo/Artículo
Capítulo: GASTOS DE PERSONAL. 10 10000 912 ORGANOS DE GOBIERNO. RETRIBUCIONES BASIC 107.632,00 Total para el Artículo 10: 107.632,00 12 12010 132 SEGURIDAD. RETRIBUCIONES BASICAS 250.000,00 12010 920 ADMON
Más detallesCOD. OPERATIVO TITULO DEL CONCEPTO PREV.INICIALES MODIFIC.PREVIAS MODIFIC.ACTUAL PREV.DEFINTIVAS 46100
MODIFICACIÓN Nº 1 POR GENERACIÓN DE CRÉDITOS F200000 24120 12000 15.571/20/14 RETR.BASIC.A1 FP MOD.COLECT.LIMPIEZA ED. 1.816,71 1.816,71 F200000 24120 12000 15.723/20/14 RETRIB.BASIC.A1 FP MOD.COLECT.AUX.VIVERO
Más detallesPresupuesto de gastos Impreso el 30/01/2015 a las 08:53
Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL 01 9120 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS ÓRGANOS DE GOBIERNO 133.504,00 0,00 0,00 133.504,00 01 9120 10001 INDEMNIZACIONES 202.620,00 0,00 0,00 202.620,00 01 9120 11000 RETRIBUCIONES
Más detalles1/10 20/11/2008/9:21
1/10 20/11/2008/9:21 10. HACIENDA 121. Administración general 1215. Servicios Informáticos AREA DE GESTION 1: ECONOMIA Y ADMINISTRACION PUBLICA SISTEMAS, MAQUINARIA E INSTALACIONES ELECTRONICAS 10 1215
Más detallesClasificación Funcional-Programática 2012
Clasificación Funcional-Programática 2012 Ayuntamiento de Sestao Programa Area SubConcepto Denominación del Gasto Importe 0111 0 932.021 UDALKUTXA. RIESGO COMPARTIDO 1.034.178,00 Total Programa 1.034.178,00
Más detallesMEMORIA JUSTIFICATIVA
MEMORIA JUSTIFICATIVA DEL COSTE Y RENDIMIENTO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS 2015 La Ley Reguladora de las Haciendas Locales (Real Decreto Legislativo 2/2004) establece las directrices para fijar las tasas
Más detallesESTADO DE GASTOS POR ECONÓMICA
: 1 GASTOS DE PERSONAL 9120 10000 Retribuciones básicas y otras remuneraciones de los miembros de los órganos de gobierno 34.341,12 Total Artículo 10 34.341,12 12000 Sueldos del Grupo A1 14.769,42 12004
Más detallesOrgánica Funcional Económica Descripción Créditos Iniciales RETRIBUCIONES CONCEJALES CON DEDICACION 52.969,33
1 110 100001 ALTA DIRECCION Y ORGANOS DE GOBIERNO RETRIBUCIONES CONCEJALES RETRIBUCIONES CONCEJALES CON DEDICACION 52.969,33 100001 RETRIBUCIONES CONCEJALES Total Económica 100001 52.969,33 600 000 000
Más detallesPRESUPUESTO DE LA GENERALITAT 2016 DISTRIBUCIÓN ECONÓMICA POR PROGRAMAS
100 Retribuciones básicas y otras remuneraciones de Altos Cargos 58,75 228,28 10 Altos cargos 58,75 228,28 110 Retribuciones básicas y otras remuneraciones de personal eventual 11 Personal Eventual 120
Más detallesPRESUPUESTO GENERAL 2015 ESTADO DE GASTOS. CLASIFICACION ECONOMICA
PRESUPUESTO GENERAL 2015 ESTADO DE GASTOS. CLASIFICACION ECONOMICA CAP. ART CONC. SUBC. 1 GASTOS DE PERSONAL. 27.031.213,42 10 Órganos de gobierno y personal directivo. 1.335.042,12 100 Retribuciones básicas
Más detallesRESUMEN POR CAPÍTULOS DE GASTOS E INGRESOS
RESUMEN POR CAPÍTULOS DE GASTOS E INGRESOS ESTADO DE GASTOS OPERACIONES CORRIENTES Importe ESTADO DE INGRESOS Importe OPERACIONES CORRIENTES CAPÍTULO I GASTOS DE PERSONAL 1.831.778,64 CAPÍTULO I IMPUESTOS
Más detallesCOMARCA DEL BAJO ARAGON AÑO 2016
COMARCA DEL BAJO ARAGON AÑO 2016 PRESUPUESTO DE 2015 ESTADO DE GASTOS Func. Econ. 01 DEUDA PUBLICA 011 31000 INTERESES DE PRESTAMOS 5.720,54 3.380,18 31001 INTERESES OPERACIÓN TESORERIA 100,00 3.000,00
Más detallesPresupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de La Rioja
1 GASTOS DE PERSONAL 2.803.998 1 0 ALTOS CARGOS 58.0 1 0 0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS 58.0 00 Retribuciones basicas 58.0 1 2 FUNCIONARIOS 514.020 1 2 0 RETRIBUCIONES BASICAS
Más detallesPATRONATO DE TURISMO Y TAUROMAQUIA
271 338.00 ADMINISTRACIÓN GENERAL TAUROMAQUIA 1 GASTOS DE PERSONAL. 110.00 Retribuciones básicas personal eventual 86.000,00 120.04 Retribuciones Funcionario grupo C2 17.000,00 120.06 Trienios funcionarios
Más detallesMUNICIPIO DE: ATOTONILCO DE TULA, HGO. ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO PRESUPUESTO DE EGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO EJERCICIO 2014
1/8 5100-00-00-00-00-00 R.E.P.O. 5100-01-00-00-00-00 SERVICIOS PERSONALES $5,828,000.00 $684,445.16 $5,612,432.50 $215,567.50 5100-01-01-00-00-00 Remuneraciones al Personal de carácter Permanente $20,000.00
Más detallesPRESUPUESTO DE GASTOS DE 2010. (Clasificación Programas) Clasificación. Créditos Iniciales DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES AYUNTAMIENTO DE OLIVENZA
( Programas) 1 011 310 INTERESES. 62.756,82 011 359 OTROS GASTOS FINANCIEROS 6.000,00 011 913 AMORTIZACION PRESTAMOS 259.416,52 011 DEUDA PÚBLICA. 328.173,34 01 DEUDA PÚBLICA. 328.173,34 0 DEUDA PÚBLICA.
Más detallesANEXO INVERSIONES Página 1
ANEXO INVERSIONES 2013 I -INVERSIONES SUBVENCIONES DATOS PROYECTO TOTAL AP. MPAL ESTADO CCAA DIP. Modif. Presupuest. EQUIPAMIENTO INFORMATICO DELEGACION SERVICIOS GENERALES AL SER EQUIPAMIENTO NO ES UN
Más detallesAyuntamiento de Loeches PRESUPUESTO DE GASTOS
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013 E S T A D O D E G A S T O S EJERCICIO 2013 CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL. PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS. ECONOMICA CAPITULO: 1 GASTOS DE PERSONAL. Página: 3 1 GASTOS
Más detallesOBJETIVOS CUANTIFICADOS CON EXPRESION DE SU CONCRECION PRESUPUESTARIA
Mohamed Mohamed Alí, Portavoz del Grupo Político Caballas, de conformidad con lo establecido en el artículo 77.3 de Reglamento de la Asamblea de la Ciudad de Ceuta, presenta ante Pleno de la Asamblea,
Más detallesHACIENDA, PATRIMONIO, RÉGIMEN INTERIOR Y CONTRATACIÓN
1/11 PLAN DE INVERSIONES PRESUPUESTO 2016- AYUNTAMIENTO DE MOSTOLES HACIENDA, PATRIMONIO, RÉGIMEN INTERIOR Y CONTRATACIÓN 10. HACIENDA 931. Política económica y fiscal 9312. Fiscalización MOBILIAIRO 9312625016
Más detalles1.- SERVICIOS DE LA VIDA COTIDIANA
Servicios a domicilio 1.- SERVICIOS DE LA VIDA COTIDIANA Ayudas para la gestión de trámites burocráticos. Producción y reparto de comidas a domicilio. Reparto de mercancías a domicilio. Acompañamiento
Más detallesRETRIBUCIONES BASICAS FUNCINARIOS SUELDOS DEL GRUPO C1. RETRIB.COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS C. DESTINO
1 011 341 DEUDA PÚBLICA. INTERESES DE FIANZAS. INTERESES DE FIANZAS. 800,00 011 352 DEUDA PÚBLICA. INTERESES DE DEMORA. INTERESES DE DEMORA. 3.000,00 DEUDA PÚBLICA. Total Programa 011 3.800,00 132 12001
Más detallesI N V E R S I O N E S C A P I T U L O V I
I N V E R S I O N E S 2 0 1 1 (Artículo 168 apartado d) del Texto Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo) C A P I T U L O V
Más detallesESTADO DE INGRESOS. C. A. Co. Su. P. DESCRIPCIÓN PARTIDA SUBCONC. CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO
página 576 3. Otras disposiciones Universidades Resolución de 20 de diciembre de 2016, de la Universidad de Sevilla, por la que se acuerda hacer público el Presupuesto de esta Universidad para el año 2016.
Más detallesPRESUPUESTO DE GASTOS 2013
PRESUPUESTO DE GASTOS 2013 Orden Ministerial de 3 de diciembre de 2008 1 GASTOS DE PERSONAL 2.802.100,00 12 Personal Funcionario 120 120 920 Retribuciones básicas FUNCIONARIOS 126.000,00 121 121 920 Retribuciones
Más detallesBOLETIN OFICIAL. Dirección y Administración: PALACIO MUNICIPAL - Archivo S U M A R I O DISPOSICIONES GENERALES CIUDAD DE CEUTA
BOLETIN OFICIAL DE LA CIUDAD DE CEUTA Dirección y Administración: PALACIO MUNICIPAL - Archivo Año LXXXVII Jueves 27 de diciembre de 2012 EXTRAORDINARIO N.º 7 S U M A R I O DISPOSICIONES GENERALES CIUDAD
Más detallesNIFICA DATOS AGREGADOS (1) Datos agregados de las entidades de su selección disponibles en UNIFICA
NIFICA Obligaciones Reconocidas Netas de la Liquidación del Presupuesto de Gastos. Agregado de Entidades a Nivel Normalizado. (Clasificación Económica). Serie Trianual Estructura Normalizada (*) (1) DATOS
Más detallesEXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA PRESUPUESTO GENERAL PARA 2012. Entidad: AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA. Fecha: 28/12/2011 12:48 PARTIDAS DE GASTOS
ÁREA: ALCALDÍA 01 DELEGACIÓN: ALCALDÍA 01001 ÁREA DE GASTO: ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL 9 POLÍTICA DE GASTO: ÓRGANOS DE GOBIERNO 91 GRUPO DE PROGRAMAS: ÓRGANOS DE GOBIERNO 912 PROGRAMA: ÓRGANOS DE
Más detallesRELACION DE INVERSIONES 2006
111.10 RELACIONES EXTERIORES 799.99 Subvenciones de capital Cooperación al Desarrollo 521.490,00 TOTAL INVERSION 111.10 521.490,00 121.10 ADMINISTRACION GENERAL 632.99 Obras reforma Casa Consistorial 60.000,00
Más detallesRETRIBUCIONES BASICAS FUNCINARIOS SUELDOS DEL GRUPO C1. RETRIB.COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS C. DESTINO
1 011 341 DEUDA PÚBLICA. INTERESES DE FIANZAS. INTERESES DE FIANZAS. 800,00 011 352 DEUDA PÚBLICA. INTERESES DE DEMORA. INTERESES DE DEMORA. 10.000,00 DEUDA PÚBLICA. Total Programa 011 10.800,00 132 12001
Más detallesComparativa combinada de ingresos
10000 IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS 1.462.830,85 1.410.670,85 52.160,00 3,7 17101 RECARGO PROVINCIAL EN EL IMPTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS 1.536.907,00 1.480.000,00 56.907,00 3,85
Más detallesPresupuesto de Gastos
011 Deuda Pública 31000 Intereses. 259.204,36 35200 Intereses de demora. 150.000,00 91300 Amortización de préstamos 1.573.491,11 130 Administración general de la seguridad y protección ci 12000 Sueldos
Más detallesRESUMEN POR CAPÍTULOS DE GASTOS E INGRESOS
RESUMEN POR CAPÍTULOS DE GASTOS E INGRESOS ESTADO DE GASTOS Importe ESTADO DE INGRESOS Importe OPERACIONES CORRIENTES OPERACIONES CORRIENTES CAPÍTULO I GASTOS DE PERSONAL 2.074.833,01 CAPÍTULO I IMPUESTOS
Más detallesComparativa presupuestos AEMET 2012 vs 2011 Página 1
Comparativa presupuestos AEMET 2012 vs 2011 Página 1 1 GASTOS DE PERSONAL 10 ALTOS CARGOS 87,91 84,48-3,43-3,90% 100 Retribuciones básicas y otras remuneraciones 87,91 84,48-3,43-3,90% 10000 Retribuciones
Más detallesMancomunidad Intermunicipal del Barrio del Cristo ALDAIA-QUART DE POBLET (Valencia)
Mancomunidad Intermunicipal del Barrio del Cristo ALDAIA-QUART DE POBLET (Valencia) PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 Prog. Econ. Descripción Crédito Inicial 01100 31000 INTERESES 4.000 01100 31100
Más detallesAplicaciones SubConceptos Conceptos Artículos Capítulos
2011 ( Económica ) Pág. 1 11000 91210 001 RETRIBUCIONES BÁSICAS GERENTE DE URBANISMO 1.293,89 11000 RETRIBUCIONES BÁSICAS. 1.293,89 11001 91210 001 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS GERENTE DE URBANISMO 3.294,93
Más detallesNOMBRE DEL ENTE PÚBLICO REPORTE ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS (POR PARTIDA HASTA 4 NIVEL)
LOGO NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO REPORTE ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS (POR PARTIDA HASTA 4 NIVEL) DEL xx xxxx AL xx xxxxxx DE xxxx 11.1 LOGO SERVICIOS PERSONALES Ejercicio del Presupuesto
Más detallesDIPUTACION PROVINCIAL DE BADAJOZ ENTIDAD GENERAL. E. GASTOS: CLASIFICACION POR PROGRAMAS Ejercicio 2015. Política Gasto Programa
0 DEUDA PÚBLICA. 011 DEUDA PÚBLICA. 011.10 DEUDA PÚBLICA 10.854.549,45 Total funcional 011 10.854.549,45 Total Grupo de Función 0 10.854.549,45 1 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS. 130 ADMINISTRACIÓN GENERAL
Más detallesPLAN ANUAL DE SUBVENCIONES
ORG PLAN ANUAL DE SUBVENCIONES Como desarrollo de la ordenanza municipal de subvenciones, para el ejercicio se propone el presente PLAN ANUAL DE SUBVENCIONES: 2014 PRG ECO CONCEPTO IMPORTE 021 43101 48418
Más detallesDEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2015 COMPARATIVO CON EL PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DEL 2015
Página 1 de 6 DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL COMPARATIVO CON EL PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DEL INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS 2,371,907.43 3,152,500.72 INGRESOS DE GESTIÓN 2,046.43 2,639.72
Más detalles