DIPLOMADO EN COMERCIO INTERNACIONAL Y ADUANAS Objetivo general: El participante obtendrá herramientas teórico-prácticas en la aplicación de las leyes, reglamentos, decretos y disposiciones normativas que regulan el comercio exterior en México y que son necesarias para llevar a cabo el proceso de importación y exportación de mercancías en cumplimiento con dichas regulaciones. Al término del Diplomado, el participante conocerá a los actores del comercio exterior, su responsabilidad y tipos de importación y exportación que pueden llevarse a cabo. El participante conocerá los fundamentos y bases teóricas para la determinación de la base gravable para el pago de aranceles (valoración en aduana), la correcta clasificación arancelaria de las mercancías, y los elementos generales que se consideran en materia de certificación de origen. Así mismo, el participante conocerá con medios más especializados los programas relacionados con exportaciones y las regulaciones y restricciones no arancelarias a las que se sujetan las mercancías de importación, reconociendo las infracciones y sanciones en las que los actores del comercio exterior puedan incurrir y la conexión de los procedimientos aduaneros en México con impuestos directos e indirectos. Dirigido a: Personal operativo, administrativo y gerencial en agencias aduanales, empresas importadoras y exportadoras, aspirantes a apoderado aduanal, y en general personas que deseen conocer y especializarse en la materia de comercio internacional. Este diplomado lleva al participante a conocer la legislación aduanera desde una base primaria teórica, hasta los conceptos más especializados, por lo que el participante podrá atender todos los módulos para su actualización y reforzar materias de interés, o bien tomar únicamente los módulos especializados para conocimientos nuevos. Contenido temático: Módulo I: Aspectos Generales del Comercio Exterior: Sujetos de la Ley, regímenes aplicables y correlación con otros impuestos. (Instructor: Lic. Lourdes Moreno. Duración: 10 hrs). Módulo II: Elementos del Impuesto General de Importación. Tasa aplicable (Clasificación Arancelaria) (Primera Parte)
(Instructor: Ing. Sergio Sánchez. Duración: 12 hrs). Base Gravable (Valoración en Aduana) (Segunda Parte) (Instructor: Lic. Lourdes Moreno. Duración: 10 hrs). Módulo III: Infracciones y Mecanismos de Defensa (Instructor: Lic. Carlos Monroy. Duración: 10 hrs). Módulo IV: Preferencias Arancelarias, Tratados de Libre Comercio y Certificación de Origen (Instructor: Lic. Carlos Monroy. Duración: 12 hrs). Módulo V: Empresas con beneficios a la importación y exportación (Instructor: Lic. Lourdes Moreno. Duración: 10 hrs). Módulo VI: Restricciones y regulaciones no arancelarias (Instructor: Lic. Mario Lugo. Duración: 10 hrs). Módulo VII: Procedimientos aplicables en la Operación Aduanera (Instructor: Lic. José Castañón. Duración: 12 hrs). Módulo VIII: Entendiendo la Operación en Aduana Americana (Instructor: Lic. Eduardo Acosta. Duración: 10 hrs). Temario: Módulo I: Aspectos Generales del Comercio Exterior: Sujetos de la Ley, regímenes aplicables y correlación con otros impuestos. Supletoriedad del Código Fiscal de la Federación en Materia Aduanera. a. Efectos de las Contribuciones y su relación con el comercio exterior. b. Elementos de los Impuestos para la interpretación de las leyes en materia de comercio exterior. El Despacho en la Operación aduanera, formalidades. Los sujetos en la Operación Aduanera. a. Importadores y Exportadores. b. Breve historia del apoderado y agente aduanal c. El representante ante la aduana Documentos para el despacho: a. Medios electrónicos b. Ventanilla Única: Comprobante electrónico de Valor y documentos digitales.
c. Otros medios documentales Regímenes Aduaneros. Franja Fronteriza. Correlación de la Ley Aduanera con otras Leyes Fiscales y de Comercio Exterior. Módulo II (Primera Parte): Tasa aplicable (Clasificación Arancelaria) (12 hrs) Estructura general de la Tarifa y sus aspectos internacionales: a. Aspectos internacionales del sistema armonizado. b. Estructura de la Ley del Impuesto General de Importación y Exportación. c. Reglas Generales. d. Notas Legales y Notas Explicativas Casos especiales en la aplicación de la tarifa. a. Solicitud de modificación de la Tarifa b. Reglas Complementarias Casos prácticos. Módulo II (Segunda Parte): Elementos del Impuesto General de Importación: MII Base Gravable (Valoración en Aduana) (10 hrs) El valor en aduana y el valor comercial. a. Valor contable, comercial, y costos b. Valor de transacción c. Valor de mercancías idénticas y similares. d. Valor de precio unitario de venta e. Valor Reconstruido f. Valor del último recurso g. Valor Provisional INCOTERMS y su relación con la determinación y auditoria del valor. Otros aspectos del valor en aduana. a. Precios de Transferencia b. Correlación con IVA c. Casos especiales (desperdicio, software y muestras sin valor)
Módulo III: infracciones, sanciones y mecanismos de defensa. Procedimientos y Facultades. a. Facultad de las autoridades fiscales y aduaneras para imponer sanciones b. El Procedimiento Administrativo en Materia Aduanera (PAMA). c. El procedimiento sin desahogo del PAMA. d. Embargo de Mercancías. e. Delito de Contrabando f. Visitas domiciliarias Infracciones y sanciones. a. Infracciones relacionadas con el despacho aduanero. b. Infracciones relacionadas con el destino de las mercancías. c. Otras infracciones. Defensa en materia de Comercio Exterior. a. Procedimientos preventivos a la defensa. i. Revisión de documentos ii. Cruce de Información iii. Controles internos a. Defensa durante el PAMA b. Auto-corrección y beneficios en Reglas de Comercio Exterior. c. Recurso de Revocación. d. Juicio de Nulidad. e. Amparo. Módulo IV: Preferencias Arancelarias: 1. Tratados de Libre Comercio Aspectos generales de los Tratados a. Antecedentes de la OMC en materia de Tratados b. Legislación nacional soporte de los tratados de Libre Comercio c. Estructura comparada de los Tratados i. Reglas de Origen
ii. Sectores protegidos por México d. Acuerdos de Complementación Económica e. Niveles de Integración Acuerdos internacionales de información en materia Aduanera. 2. Certificación de Origen Determinación del Origen de las mercancías: a. Aplicación de las Reglas de Origen. b. Calculo para la determinación del Origen c. Casos especiales i. Agricultura ii. Automotriz iii. Acumulación iv. De minimis Llenado de formatos y respaldo de la calificación de Origen. c. Llenado del Certificado de origen TLCAN d. Solicitud de Certificación de Origen TLCUE e. Casos de acumulación Casos prácticos. Duración: 12 horas Módulo V: Empresas con beneficios a la importación y exportación. Empresas IMMEX. A. Obtención del programa c. Beneficios. i. Regularización de mercancía ii. Cambios de régimen iii. Compra y venta en territorio nacional iv. Beneficios en TLC s d. Obligaciones. i. Sistema de control de inventarios ii. Excedentes y faltantes de mercancía e. Aspectos de IVA e ISR f. Operaciones Virtuales. g. Diferimiento del Impuesto. PROSEC y Regla 8va..
a. Aplicaciones prácticas. b. Requisitos para obtener los registros c. Beneficios d. Documentación y control Empresas Certificadas. a. Procedimiento para obtener el registro. i. NEEC ii. Control y auditoria interna iii. C-TPAT b. Beneficios c. Obligaciones Módulo VI: Restricciones y Regulaciones no Arancelarias. Antecedentes internacionales de las RyRNA. a. Obstáculos técnicos al comercio. b. Medidas Fito y zoo sanitarias c. Propiedad Intelectual. Organismos de control de las RyRNA i. SAGARPA. ii. SEMARNAT iii. COFEPRIS iv. SEDENA v. IMPI vi. Otros Normas Oficiales Mexicanas con cumplimiento a la importación. Llenado de formatos y control de documentos de NOM s, permisos y registros. Módulo VII: Procedimientos aplicables a la Operación Aduanera. Procedimientos previos al Despacho.
a. Procedimientos internos de control previos al despacho. b. Revisión de la Mercancía, Logística. c. Integración previa de documentos d. Elección del régimen aduanero Llenado del Pedimento. a. Soporte documental de datos b. Identificadores c. Factura consolidada d. Ventanilla Única Despacho de la mercancía a. Transportista b. Primer y segundo reconocimiento c. Liberación, incidencias y auto-corrección Actos posteriores al despacho. a. Auto-auditorias b. Solicitud y análisis de la Glosa c. Control y cruce de información en la llegada de mercancía d. Cierre de pedimentos e. Pedimentos Virtuales f. Reportes, informes y documentos posteriores al despacho i. Reporte Anual de Operaciones ii. Declaración anual de importadores y exportadores iii. Empresas Dictaminadas o son sistema de información al SAT iv. Cuestionarios de INEGI
Duración: 12 horas Módulo VIII: Entendiendo la Operación Aduanera Americana. (Se manejan algunos términos y conceptos en el idioma inglés). Evolución de la Ley Aduanera y Litigio El despacho aduanero. La Tarifa arancelaria americana El valor en aduana en Estados Unidos País de Origen y reglas de marcado TLC s celebrados por Estados Unidos Reglas en Materia Aduanera Liquidación y protestos Infracciones y sanciones Litigio en Materia Aduanera Propiedad intelectual y otras agencias de regulación Duración Total del Diplomado: 96 horas
Fechas: Módulo I: 28 y 29 de marzo de 2014 Módulo II: 11 y 12 de abril de 2014 (primera parte) Módulo II: 25 y 26 de abril de 2014 (segunda parte) Módulo III: 16 y 17 de mayo de 2014 Módulo IV: 30 y 31 de mayo de 2014 Módulo V: 13 y 14 de junio de 2014 Módulo VI: 27 y 28 de junio de 2014 Módulo VII: 11 y 12 de julio de 2014 Módulo VIII: 1 y 2 de agosto de 2014 *Los módulos o instructores pueden cambiar de orden con previo aviso. Lugar: VIA Centro de Eventos y Conferencias Dirección: Misión San Javier 10643, Zona Urbana Río, Tijuana, B.C. 22010. Horario: Viernes de 15:00 a 21:00 horas. Sábado de 08:00 a 14:00 horas. Inversión: 1. Pago de Contado: $23,200 pesos (IVA incluido) antes del 21 de marzo del 2014. 2. Financiamiento: Cuatro pagos de $6,380 pesos (IVA incluido) - Primer pago: 21 de marzo del 2014 (inscripción) - Segundo pago: 15 de abril de 2014 - Tercer pago: 15 de mayo de 2014 - Cuarto pago: 15 de junio de 2014 Acreditación del Diplomado: Los participantes deben asistir como mínimo a 6 módulos completos para ser acreedores al diploma de curso. Proceso de Inscripción: - Llenar en línea la solicitud de inscripción www.zigmaconsulting.com/inscripcion -Es importante efectuar sus pagos en tiempo y forma, y proporcionar sus datos fiscales completos. Su factura se generará en los primeros 7 días hábiles posteriores a la fecha en que ingrese su pago a nuestra cuenta bancaria (info@zigmaconsulting.com). -Su proceso de inscripción queda confirmado una vez que recibamos vía correo electrónico su comprobante de pago en cualquiera de las opciones seleccionadas. Formas de Pago: -Realizar únicamente transferencias bancarias o depósito con cheque utilizando los siguientes datos: Nombre: Brenda Sofía Chávez Mézquita, (Socio, Zigma Consulting) Banco: Banorte Número de Cuenta: 0685766565 CLABE: 072 760 00685766565 6 Mayores Informes: Eduardo Acosta, Vicepresidente, Karia Herrera, Compliance Manager R.L. Jones Customhouse Brokers kherrera@rljones.com Tel. 001 (619) 661 8182 Ext. 1710 Carlos Valdés Robles, M.A. Director, Zigma Consulting cvaldes@zigmaconsulting.com Tel. (662) 208 2849 Cel. (662) 222 786 www.zigmaconsulting.com