A continuación se muestra la estructura presupuestaria por partidas, proyectos y acciones centralizadas para el cuarto trimestre del año 2015.

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Transcripción:

CORRESPONDIENTE AL A continuación se muestra la estructura presupuestaria por partidas, proyectos y acciones centralizadas para el cuarto trimestre del año 2015. FF1 (Ingresos Ordinarios-Presupuesto Ley) DE GASTOS DISTRIBUCIÓN POR PARTIDAS PARTIDA DENOMINACIÓN LEY MODIFICACIONES 401 Gastos de personal 226.713,51 0,00 226.713,51 402 Materiales, suministros y mercancías 51.209,80 0,00 51.209,80 403 Servicios no personales 102.990,87 0,00 102.990,87 404 Activos reales 38.258,44 0,00 38.258,44 407 Transferencias y donaciones 279.873,48 0,00 279.873,48 411 Disminución de pasivos 1.000,00 0,00 1.000,00 TOTAL 700.046,10 0,00 700.046,10 Fuente: Reporte Ejecución por Organismo y Fuente a Nivel de Partidas. Desde 03/10/2015 hasta el 31/12/2015. DE GASTOS FF1 (Ingresos Ordinarios-Presupuesto Ley) CÓDIGO DENOMINACIÓN LEY MODIFICACIONES 020001000 Gastos de los trabajadores 128.560,85 0,00 128.560,85 020002000 Gestión administrativa 153.209,10 0,00 153.209,10 020003000 Previsión y protección social 251.977,68 0,00 251.977,68 020022000 Fortalecimiento del poder popular 914,81 0,00 914,81 020034000 Control fiscal 85.755,52 0,00 85.755,52 020035000 Asesoría y apoyo 31.608,65 0,00 31.608,65 020036000 Procedimientos especiales 20.308,69 0,00 20.308,69 029999000 Aportes entes descentralizados 27.710,80 0,00 27.710,80 TOTAL 700.046,10 0,00 700.046,10 1

CORRESPONDIENTE AL FF1 (Ingresos Ordinarios-Recursos Adicionales) MODIFICACIÓN DEL DE GASTOS DISTRIBUCIÓN POR PARTIDAS PARTIDA DENOMINACIÓN LEY MODIFICACIONES 401 Gastos de personal 498.433.73 (24.749,80) 473.683,93 402 Materiales, suministros y mercancías 53.223,40 8.937,90 62.161,30 403 Servicios no personales 100.977,28 (8.937,90) 92.039,38 404 Activos reales 38.258,44 0,00 38.258,44 407 Transferencias y donaciones 457.156,18 24.749,80 481.905,98 411 Disminución de pasivos 1.000,00 0,00 1.000,00 TOTAL 1.149.049,03 0,00 1.149.049,03 Fuente: Reporte Ejecución por Organismo y Fuente a Nivel de Partidas. Desde 03/10/2015 hasta el 31/12/2015. MODIFICACIÓN DEL DE GASTOS FF1 (Ingresos Ordinarios-Recursos Adicionales) CÓDIGO DENOMINACIÓN LEY MODIFICACIONES 020001000 Gastos de los trabajadores 250.181,78 (17.764,69) 232.417,09 020002000 Gestión administrativa 153.505,87 (264,12) 153.241,75 020003000 Previsión y protección social 423.712,65 0,00 423.712,65 020022000 Fortalecimiento del poder popular 653,01 (264,93) 388,08 020034000 Control fiscal 167.562,07 3.771,82 171.333,89 020035000 Asesoría y apoyo 82.667,37 (13.547,04) 69.120,33 020036000 Procedimientos especiales 37.507,75 3.319,16 40.826,91 029999000 Aportes entes descentralizados 33.258,52 24.749,81 58.008,33 TOTAL 1.149.049,03 0,00 1.149.049,03 2

CORRESPONDIENTE AL MODIFICACIÓN DEL DE GASTOS DISTRIBUCIÓN POR PARTIDAS (Miles Bolívares) FF7 (Otras Fuentes) PARTIDA DENOMINACIÓN LEY MODIFICACIONES 401 Gastos de personal 0,00 295.425,72 295.425,72 402 Materiales, suministros y mercancías 0,00 0,00 0,00 403 Servicios no personales 0,00 0,00 0,00 404 Activos reales 0,00 0,00 0,00 407 Transferencias y donaciones 0,00 238.827,00 238.827,00 411 Disminución de pasivos 0,00 6.016,05 6.16.05 TOTAL 0,00 540.268,77 540.268,77 Fuente: Reporte Ejecución por Organismo y Fuente Consolidado a Nivel de Partidas. Desde 03/10/2015 hasta el 31/12/2015. MODIFICACIÓN DE GASTOS FF7 (Otras Fuentes) CÓDIGO DENOMINACIÓN LEY MODIFICACIONES 020001000 Gastos de los trabajadores 0,00 137.848,25 137.848,25 020002000 Gestión administrativa 0,00 6.016,05 6.016,05 020003000 Previsión y protección social 0,00 233.513,00 233.513,00 020022000 Fortalecimiento del poder popular 0,00 0,00 0,00 020034000 Control fiscal 0,00 88.247,14 88.247,14 020035000 Asesoría y apoyo 0,00 47.356,99 47.356,99 020036000 Procedimientos especiales 0,00 21.973,34 21.973,34 029999000 Aportes entes descentralizados 0,00 5.314,00 5.314,00 TOTAL 0,00 540.268,77 540.268,77 3

CORRESPONDIENTE AL MODIFICACIÓN DEL DE GASTOS DISTRIBUCIÓN POR PARTIDAS FF1 y FF7 (Ingresos Ordinarios y Otras Fuentes) PARTIDA DENOMINACIÓN LEY MODIFICACIONES 401 Gastos de personal 473.683,93 295.425,72 769.109,65 402 Materiales, suministros y mercancías 62.161,30 0,00 62.161,30 403 Servicios no personales 92.039,38 0,00 92.039,38 404 Activos reales 38.258,44 0,00 38.258,44 407 Transferencias y donaciones 481.905,98 238.827,00 720.732,98 411 Disminución de pasivos 1.000,00 6.016,05 7.016,05 TOTAL 1.149.049,03 540.268,77 1.689.317,80 Fuente: Reporte Ejecución por Organismo y Fuente Consolidado a Nivel de Partidas. Desde 03/10/2015 hasta el 31/12/2015. MODIFICACIÓN DE GASTOS FF1 y FF7 (Ingresos Ordinarios y Otras Fuentes) CÓDIGO DENOMINACIÓN LEY MODIFICACIONES 020001000 Gastos de los trabajadores 232.417,08 137.848,26 370.265,34 020002000 Gestión administrativa 153.241,75 6.016,05 159.257,80 020003000 Previsión y protección social 423.712,65 233.513,00 657.225,65 020022000 Fortalecimiento del poder popular 388,08 0,00 388,08 020034000 Control fiscal 171.333,90 88.247,13 259.581,03 020035000 Asesoría y apoyo 69.120,33 47.356,99 116.477,32 020036000 Procedimientos especiales 40.826,91 21.973,34 62.800,25 029999000 Aportes entes descentralizados 58.008,33 5.314,00 63.322,33 TOTAL 1.149.049,03 540.268,77 1.689.317,80 4

CORRESPONDIENTE AL Ejecución presupuestaria por Partidas En el cuarto trimestre del ejercicio fiscal del año 2015 se le otorgó a la Contraloría General de la República la cuota de compromiso de trescientos veintiún mil trescientos noventa y cinco bolívares con cincuenta y tres céntimos (Bs. 321.395,53) correspondiente a la fuente de financiamiento 1 Ingresos Ordinarios, de los cuales se ejecutaron recursos por trecientos siete mil seiscientos veintiocho bolívares con noventa y dos céntimos (Bs. 307.628,92), lo que representa una ejecución que asciende al 95,72% de la cuota antes mencionada. Además, fue otorgada una cuota de compromiso de trescientos setenta mil quinientos noventa y cinco bolívares con quince céntimos (Bs. 370.595,15) correspondiente a la fuente de financiamiento 7 Otras Fuentes, de los cuales se ejecutaron recursos por trescientos sesenta y tres mil ochocientos treinta y dos bolívares con sesenta y cuatro céntimos (Bs. 363.832,64) lo que representa una ejecución que asciende al 98,18% de la cuota previamente mencionada. Asimismo, fue aprobada una cuota de desembolso por trecientos sesenta mil quinientos noventa y seis bolívares con cincuenta y nueve céntimos (Bs. 360.596,59) correspondiente a la fuente de financiamiento 1 Ingresos Ordinarios. Se autorizó a cancelar mediante orden de pago la cantidad de trescientos dieciocho mil ciento cuarenta y seis bolívares con noventa y un céntimos (Bs. 318.146,91). Por otro lado, fueron causados un monto de trescientos siete mil ochocientos cuarenta y nueve bolívares con dieciséis céntimos (Bs. 307.849,16), lo que representa una ejecución total del presupuesto por la referida fuente del 26,79%. En cuanto a la fuente de financiamiento 7 Otras Fuentes, fue aprobada una cuota de desembolso por trescientos setenta y seis mil ochocientos veintisiete bolívares con dieciocho céntimos (Bs. 376.827,18). Se autorizó a cancelar mediante orden de pago la cantidad de trescientos sesenta y ocho mil setecientos catorce bolívares con noventa céntimos (Bs. 368.714,90). Por otro lado, fue causado un monto de trescientos sesenta y cuatro mil seiscientos ochenta y seis bolívares con veinticinco céntimos (Bs. 364.686,25), lo que representa una ejecución total del presupuesto de la referida fuente en el IV trimestre del 67,50%, con el fin de cubrir la nómina del personal activo, jubilado, pensionado y sobrevivientes adscritos al Órgano Contralor. 5

CORRESPONDIENTE AL La ejecución del gasto desagregada por partidas fue de la siguiente manera: FF1 (Ingresos Ordinarios, Presupuesto Ley y Recursos Adicionales) PARTIDA DENOMINACIÓN EJECUCIÓN DEL DE GASTOS DISTRIBUCIÓN POR PARTIDAS COMPROMETIDO Fuente: Reporte Ejecución por Organismo y Fuente a Nivel de Partidas. Desde el 03/10/2015 hasta el 31/12/2015. CAUSADO % DE EJECUCIÓN 401 Gastos de personal 473.683,93 126.563,27 139.933,98 29,54 402 Materiales, suministros y mercancías 62.161,30 29.333,96 34.258,61 55,11 403 Servicios no personales 92.039,38 17.872,93 25.704,59 27,33 404 Activos reales 38.258,44 (30,25) 691,09 1,81 407 Transferencias y donaciones 481.905,98 105.115,94 106.933,99 22,19 411 Disminución de pasivos 1.000,00 326,90 326,90 32,69 Total: 1.149.049,03 279.182,75 307.849,16 26,79 FF7 (Otras Fuentes) EJECUCIÓN DEL DE GASTOS PARTIDA DENOMINACIÓN COMPROMETIDO CAUSADO % DE EJECUCIÓN 401 Gastos de personal 295.425,72 159.040,54 161.060,20 54,52 402 Materiales, suministros y mercancías 0,00 0,00 0,00 0,00 403 Servicios no personales 0,00 0,00 0,00 0,00 404 Activos reales 0,00 0,00 0,00 0,00 407 Transferencias y donaciones 238.827,00 199.733,63 199.733,63 83,63 411 Disminución de pasivos 6.016,05 3.668,87 3.892,42 64,70 Total: 540.268,77 362.443,04 364.686,25 67,50 Fuente: Reporte Ejecución por Organismo y Fuente a Nivel de Partidas. Desde el 03/10/2015 hasta el 31/12/2015. 6

FF1 y FF7 (Ingresos Ordinarios y Otras Fuentes) INFORME DE GESTIÓN PRESUPUESTARIA DE LA CORRESPONDIENTE AL EJECUCIÓN DEL DE GASTOS DISTRIBUCIÓN POR PARTIDAS PARTIDA DENOMINACIÓN COMPROMETIDO CAUSADO % DE EJECUCIÓN 401 Gastos de personal 769.109,65 285.603,81 300.994,18 39,14 402 Materiales, suministros y mercancías 62.161,30 29.333,96 34.258,61 55,11 403 Servicios no personales 92.039,38 17.872,93 25.704,59 27,33 404 Activos reales 38.258,44 (30,25) 691,09 1,81 407 Transferencias y donaciones 720.732,98 304.849,57 306.667,62 42,55 411 Disminución de pasivos 7.016,05 3.995,77 4.219,32 60,14 Total: 1.689.317,80 641.625,79 672.535,41 39,81 Fuente: Reporte Ejecución por Organismo y Fuente Consolidado a Nivel de Partidas. Desde 03/10/2015 hasta el 31/12/2015. EJECUCIÓN DEL DE GASTOS FF1 (Ingresos Ordinarios, Presupuesto Ley y Recursos Adicionales) CÓDIGO DENOMINACIÓN COMPROMETIDO CAUSADO % DE EJECUCIÓN 020001000 Gastos de los trabajadores 232.417,09 59.605,35 65.865,31 28,34 020002000 Gestión administrativa 153.241,75 37.669,32 50.219,79 32,77 020003000 Previsión y protección social 423.712,65 79.990,59 80.422,25 18,98 020022000 Fortalecimiento del poder popular 388,08 72,46 74,67 19,24 020034000 Control fiscal 171.333,89 49.125,65 53.789,92 31,39 020035000 Asesoría y apoyo 69.120,33 16.402,04 18.534,60 26,81 020036000 Procedimientos especiales 40.826,91 11.191,99 12.430,88 30,45 029999000 Aportes entes descentralizados 58.008,33 25.125,35 26.511,74 45,70 Total: 1.149.049,03 279.182,75 307.849,16 26,79 % Ejecución: causado del proyecto en relación con el presupuesto modificado. 7

CORRESPONDIENTE AL EJECUCIÓN DEL DE GASTOS FF7 (Otras Fuentes) CÓDIGO DENOMINACIÓN COMPROMETIDO CAUSADO % DE EJECUCIÓN 020001000 Gastos de los trabajadores 137.848,25 68.921,88 70.198,11 50,92 020002000 Gestión administrativa 6.016,05 3.668,87 3.892,42 64,70 020003000 Previsión y protección social 233.513,00 194.419,63 194.419,63 83,26 020022000 Fortalecimiento del poder popular 0,00 0,00 0,00 0,00 020034000 Control fiscal 88.247,14 53.650,44 53.894,13 61,07 020035000 Asesoría y apoyo 47.356,99 22.263,02 22.716,44 47,97 020036000 Procedimientos especiales 21.973,34 14.205,20 14.251,52 64,86 029999000 Aportes entes descentralizados 5.314,00 5.314,00 5.314,00 100,00 Total: 540.268,77 362.443,04 364.686,25 67,50 % Ejecución: causado del proyecto en relación con el presupuesto modificado. EJECUCIÓN DEL DE GASTOS FF1 y FF7 (Ingresos Ordinarios y Otras Fuentes) CÓDIGO DENOMINACIÓN COMPROMETIDO CAUSADO % DE EJECUCIÓN 020001000 Gastos de los trabajadores 370.265,34 128.527,23 136.063,42 36,75 020002000 Gestión administrativa 159.257,80 41.338,19 54.112,21 33,98 020003000 Previsión y protección social 657.225,65 274.410,22 274.841,88 41,82 020022000 Fortalecimiento del poder popular 388,08 72,46 74,67 19,24 020034000 Control fiscal 259.581,03 102.776,09 107.684,05 41,48 020035000 Asesoría y apoyo 116.477,32 38.665,06 41.251,04 35,42 020036000 Procedimientos especiales 62.800,25 25.397,19 26.682,40 42,49 029999000 Aportes entes descentralizados 63.322,33 30.439,35 31.825,74 50,26 Total: 1.689.317,80 641.625,79 672.535,41 39,81 % Ejecución: causado del proyecto en relación con el presupuesto modificado. 8

CORRESPONDIENTE AL 9

CORRESPONDIENTE AL 10

CORRESPONDIENTE AL 11

CORRESPONDIENTE AL 12

CORRESPONDIENTE AL 13