CONTASIS GESTION COMERCIAL

Documentos relacionados
Software de Contabilidad

SISTEMA DE CONTABILIDAD FINANCIERO Y ECONOMICO VISUALCONT MANUAL DE USO PRÁCTICO Y AMIGABLE

Como primer paso se debe crear un folio de almacén de tipo Pago en Magnus ERP, se tiene que configurar el reporte y los datos de CFDI.

COTIZACIONES. Para ingresar, en el menú principal haga clic en: Presenta el siguiente menú:

GESTION CONTABLE FINANCIERO ELECTRÓNICO B24

DEFINICIÓN CONTABLE PARA IMPORTACIÓN

F. 8.2 REGISTRO DE COMPRAS INFORMACION DE OPERACIONES CON SUJETOS NO DOMICILIADOS

MANUAL DE USUARIO PROVEEDOR / PORTAL DE PROVEEDORES

Inicio de operaciones en Aspel-FACTURe 4.0 Usuarios nuevos

Puesta en marcha de Aspel-FACTURe4.0

Puesta en marcha de Aspel-FACTURe4.0

GUÍA DE USUARIO SISTEMA VisualCont

F. 8.1 REGISTRO DE COMPRAS

Manual de Usuario NOI SYSTEMS. Soluciones en Sistemas Informáticos SIIA - MANEJO DEL MODULO DE VENTAS. Ing. Luis Carrasco NOI SYSTEMS S.R.L.

Tecnología de Información MANUAL DE USUARIO - PERFIL PROVEEDOR PORTAL DE PROVEEDORES

MANUAL DE USUARIO GESTIÓN ACTIVOS FIJOS

MANUAL ELECTRONICO COMPRAS. Starsoft. STARSOFT Calle Tiahuanaco Urb. Maranga - San Miguel - Lima / SISTEMA GOLD EDITION 2011

GUÍA RÁPIDA. Cómo rendir cuentas de un gasto o viaje de forma rápida?

GESTION CONTABLE FINANCIERO ELECTRÓNICO B17

B29. CLASIFICACIÓN DE LOS BIENES Y SERVICIOS ADQUIRIDOS

CUENTAS POR PAGAR. Le muestra las diferentes opciones: Lista Cuentas por Pagar Vigentes

MANUAL - SISTEMA DE FACTURACION CDI-SOFTWARE

Teléfono:

B16. TIPO DE MEDIO DE PAGO

Guía de Usuario DIGITAL SMART SERVICES. Prime ERP. Iniciando tus Ventas

ANEXO 5 - REGISTRO DE OPERACIONES

DE USO DE LOS LIBROS ELECTRÓNICOS DE COMPRAS Y VENTAS PARA CONCAR CB

Sistema de Proveedores SISPROV Portal del Proveedor

F REGISTRO DE VENTAS E INGRESOS

MENU ARCHIVOS B1. EMPRESAS

MEJORAS SICO DEL 01/01/2014 AL 31/10/2014

DGA. Manual para Usuarios Externos. Sistema Integrado de Gestión Aduanera SIGA. Manual de Ayuda (Exportación)

INSTRUCTIVO FUNCIONAMIENTO DEL MÓDULO DE MEDUCA RED (RED DE OPORTUNIDADES)

Este formulario muestra los Datos de la TABLA 6: CÓDIGO DE LA UNIDAD DE MEDIDA SUNAT

Cancelar (Alt + C) : Este Botón se utiliza para Cancelar cualquier transacción u operación que se esté realizando en el Sistema

Sistema de Proveedores SISPROV Portal del Proveedor

GENERADOR DE LIBROS ELECTRONICOS

ELABORACIÓN DE REQUISICIONES

Es un servicio más de nuestro centro de capacitación CPC HERNAN ARIAS FRATELLI

E. DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 12 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES 13 CTAS X COBRAR RELACIONADAS.

El Sistema Contable CONTASIS ofrece al Usuario dos formas de ingreso De Datos:

CURSO DE COMPUTACIÓN A2 ADMINISTRATIVO MÓDULO CONFIGURABLE

D7. DIFERENCIA DE CAMBIO

E. DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES 43 CTAS X PAGAR RELACIONADAS.

GESTION CONTABLE FINANCIERO PRIMIUM

MANUAL DE LLENADO DE ARCHIVO EXCEL

PUNTO SOFTWARE C&S S.A.S.

Como primer paso se debe crear un folio de almacén de tipo Pago en Magnus ERP, se tiene que configurar el reporte y los datos de CFDI.

MODULO DE PROPIEDAD HORIZONTAL

Guía de Usuario Banca por Internet de Caja Cusco

Sistema de Proveedores SISPROV Portal del Proveedor

MANUALES DE USO ACTUALIZADO A:

GMI. Personalizar GPS

Cyberaccount SISTEMA ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

Manual de Módulo de Compras

Módulo de Compras. Versión 1.0.

Sistema de Proveedores SISPROV Portal del Proveedor

Guía de Usuario DIGITAL SMART SERVICES. Prime ERP. Configuración Extendida

E. LIBROS Y REGISTROS TRIBUTARIOS/CONTABILIDAD SIMPLIFICADA/REGISTRO DE VENTAS:

TUTORIAL CÓMO INTEGRAR VALERY CONTABILIDAD CON VALERY 3 PROFESIONAL?

Guía Rápida Compras. (Pedido a proveedor y Factura Administrativa)

Contents. Tabla de contenido

Manual de Usuario Sistema SISCONT- EPG MANUAL DE USUARIO SISTEMA SISCONT EPG. Universidad Nacional Agraria La Molina Escuela de Post Grado

ELABORACIÓN DE LA FACTURA DE COMPRA

Manual de Usuario Módulo Libro de Reclamaciones

Guía rápida de uso de Visual Sueldos

F IVA Por Actividad

ECB CONT SISTEMA DE CONTABILIDAD MANUAL OPERATIVO DEL ECBCONT

4. Principales opciones del Proceso de Inventarios. Índice

Cómo realizo la declaración simplificada de envíos postales internacionales?

MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE ADMINISTRATIVO WEB

MANUAL DE CAPACITACIÓN

MANUAL DE USUARIO Módulo de Compras

Entradas de Diarios Automáticas: Sistema Administrativo y Sistema de Nomina

Guía de Usuario DIGITAL SMART SERVICES. Prime ERP. Ventas y Compras Avanzado

Transcripción:

CONTASIS GESTION COMERCIAL VERSION 12.09 MANUAL DE USUARIO IMPORTACION DE MERCADERIA 1

CONSIDERACIONES PREVIAS: Para poder incluir los costos de importación (FOB - CIF) se debe realizar la siguiente configuración del listado de productos y Servicios: Todos los productos deben de tener activado la casilla PRODUCTO RELACIONADO Nota: En caso de no estar gravado se activa adicionalmente la casilla Inafecto a Impuestos En el segundo fichero Contabilidad debe tener la cuenta contable del costo Vinculado. 2

Procedimiento de Ingreso de Datos 1.- INVOICE Se elije la opción factura del exterior, para generar la provisión de la factura por pagar al extranjero - Invoice, y la provisión de los productos a recibir, como se aprecia en la imagen jala por defecto el código Invoice En el ingreso del Invoice es ingresar simplemente el número de comprobante o documento que tengan y con el botón NUEVO jalar los productos En el ingreso del Código de RUC la única especificación es como no se tiene un RUC asignarle un código que para nosotros sea de fácil uso para q este sea el código de nuestro proveedor. El ingreso del Invoice no tiene opciones especiales por lo que el ingreso es estándar, y como se muestra en la imagen los montos están sin IGV. 3

2.- DUA En el ingreso de la DUA luego de ingresar la serie, número y proveedor (siempre RUC DE SUNAT); el sistema pide q se recupere los datos del INVOICE los que digitamos para poder recuperarlos: Automáticamente jalará los productos luego deberá agregar con el BOTON NUEVO y pondremos el resto de los costos: ADVALOREM (si hubiera,pues no todos los productos pagan éste derecho aduanero) FLETE SEGURO SERVICIO DE DESPACHO (Si hubiera) 4

COSTEO: Antes de grabar debemos DISTRIBUIR los costos vinculados como son el ADVALOREM, el FLETE y el SEGURO; para distribuir los costos vinculados seleccionar el gasto a distribuir y presionar la tecla R Aparecerá la siguiente ventana: 5

Una vez presionada la tecla R el sistema muestra una ventana con los productos, distribuir según las unidades ó Por montos ó por Peso, el criterio de distribución es un dato que te da la EMPRESA, una vez elegido el criterio se hace clic en luego botón ACEPTAR y se repite la acción para cada costo que deseamos incluir en los productos. 6

3.- GASTOS VINCULADOS (SOLES O DOLARES) El ingreso de éstos comprobantes es un registro normal, pues son facturas para llenar los datos que correspondan y luego con el botón NUEVO jalar el gasto realizado (puede ser comisión aduanera, almacenaje, handling, etc.) En unidades poner 1 y luego poner el valor del servicio COSTEO Antes de grabar el comprobante debe vincular el costo, se debe seleccionar el gasto y luego se presiona la combinación de teclado Ctrl+F11, sale una ventana para poder ubicar la DUA, en la cabecera de esta ventana se digita los datos de la DUA que se ha ingresado anteriormente, y se hace clic en Relacionar Documento para que muestre los productos que se han importado, paso seguido se distribuye y luego se acepta y se grava la operación. 7

Es todo el proceso a seguir. 4.- REPORTE Reportes/Kardex Se muestra la siguiente ventana: Se puede listar en SOLES ó Dolares 8

El producto sale en negrilla, eso indica que a ese producto se le han sumado costos (flete, comisiones, advalorem, etc) Para ver esos costos adicionales posicionarse como indica la imagen en P.INGRESO y hacerle doble clic, se muestra el detalle del costo total desde su valor FOB hasta su CIF y adicionalmente el costo nacional. 9