GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

Tamaño: px
Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA"

Transcripción

1 1 CÓDIGO DE GASTO DESCRIPCIÓN TERA6.40 EXPROPIACION ENLACE N-VI , AMBUL.1 CENTRO MUNICIPAL DE SALUD , , DISCA.1 RESIDENCIA NIÑOS CON DISCAPACIDADES (ADEMA) , BIBLI.1 BIBLIOTECA (PRISMA 01-05) , , , CONSI.1 AMPLIACION AYUNTAMIENTO (PRISMA 01-05) 3.305, , , , INFOR.1 INFORMATICA , , GUARD.1 CENTRO EDUCACIÓN INFANTIL AVDA. GUADARRAMA 6 UDS , INFRA.1 MANTENIMIENTO VÍAS PÚBLICAS , INVER.1 INVERSIONES , , CRPLA.1 CARRETERA DEL PLANTIO , POLIC.1 SEDE POLICIA LOCAL , , , BASUR.1 AMPLIACIÓN RECOGIDA NEUMÁTICA DEL CASCO , , ELIMI.1 ELIMINACIÓN BARRERAS , , ESQUI.1 PARQUE ESQUINAZO , GUARD.1 Escuela infantil c/ Norias 12 uds ,52

2 2 CÓDIGO DE GASTO DESCRIPCIÓN INVAG.1 Estación de Bombeo Los Pinos, Los Claveles, El Paular, Pinar del Plantio , INVCC.1 REFORMA AYUNTAMIENTO , INVIB.1 Desdoblamiento c/miguel Hernánez, Puente y accesos I+D INVPJ.1 Parques del Cerro Aire, San Martín, Goya, Negrillos y San Gregorio , , , POLI6.1 POLIDEPORTIVO NÚMERO , , VERAA.1 ZONAS VERDES AREA OPORTUNIDAD 2.007, ALUMB.1 DEMOLICIÓN Y NUEVA EJECUCIÓN FIRME Y ALUMBRADO ROTONDAS , , CASCO.1 Obras casco y asfaltado , , , INVAG.1 INVERSIONES SANEAMIENTO, ABASTECIMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE AGUAS , , INVCC.1 INVERSIONES CASA CONSISTORIAL 2.068, , INVCE.1 INVERSIONES CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS INVCG.1 INVERSIONES CONSERVACIÓN GENERAL ALUMBRADO Y FUENTES PÚBLICAS 8.369, , , , , INVCU.1 INVERSIONES CULTURA , INVDE.1 INVERSIONES DEPORTES 7.353, , INVIB.1 REPARACIÓN PAVIMENTO EN CALLES Y ROTONDAS ,14

3 3 CÓDIGO DE GASTO DESCRIPCIÓN INVOM.1 INVERSIONES FORMACIÓN Y EMPLEO , INVPE.1 INVERSIONES PERSONAL 925, , INVPJ.1 INVERSIONES PARQUES Y JARDINES , INVPO.1 INVERSIONES SEGURIDAD CIUDADANA , INVSE.1 INVERSIONES SECRETARIA GENERAL 2.613, , INVSS.1 INVERSIONES SERVICIOS SOCIALES , , INVUR.1 INVERSIONES URBANISMO , JARDI.1 PLAZA JARDINILLOS Y PARQUE COLÓN , PLANT.1 CARRETERA DEL PLANTIO (FASE 1 Y 2b) , POLI7.1 POLIDEPORTIVO Nº , , , REDAG.1 RED DE SANEAMIENTO , , TELEC.1 RED DE TELECOMUNICACIONES MUNICIPAL , , Enajenación solares , , , Prestamos entes fuera sector publico a largo plazo , COLEG.1 Reparación Colegios Públicos , ,64

4 4 CÓDIGO DE GASTO DESCRIPCIÓN INVCO.1 INVERSIONES CONSUMO Y SANIDAD AMBIENTAL 330, INVIB.1 INVERSIONES INFRAESTRUCTURA BASICAS 486, INVIN.1 INVERSIONES INTERVENCIÓN Y GESTIÓN CONTABLE INVNT.1 INVERSIONES NUEVAS TECNOLOGIAS ,00 155, INVPO.1 MATERIAL INFORMATICO BESCAM ,84 12, INVSA.2 INVERSIONES SANIDAD , , MONTE.1 TRANSFERENCIA PATRONATO MONTE DEL PILAR 6.509, PGOU.1 REVISIÓN PLAN GENERAL ORDENACIÓN URBANA , , , CANAL.1 REGENERACIÓN AGUA POTABLE , , , , CBICI.1 CARRIL BICI , , COLEG.1 REFORMAS COLEGIOS PÚBLICOS , , , , CONSI.1 AMPLIACIÓN AYUNTAMIENTO , , CRBOA.1 CARRETERA DE BOADILLA , DEPUP.1 DEPURADORAS PINAR DEL PLANTIO , INVBA.1 INVERSIONES MEDIO AMBIENTE , ,15

5 5 CÓDIGO DE GASTO DESCRIPCIÓN INVCO.1 INVERSIONES CONSUMO , , INVCT.1 INVERSIONES COMERCIO INTERIOR 2.999, INVCU.1 INVERSIONES CULTURA , , INVDE.1 INVERSIONES DEPORTE , , , , INVDR.1 INVERSIONES ACCIÓN SANITARIA SOBRE ADICCIONES 1.254, , INVFI.1 INVERSIONES FIESTAS LOCALES , , INVIB.1 INVERSIONES INFRAESTRUCTURAS BÁSICAS , , INVNT.1 INVERSIONES NUEVAS TECNOLOGIAS , , , INVOB.1 INVERSIONES OBRAS, LICENCIAS Y APERTURAS , INVPJ.1 INVERSIONES PARQUES Y JARDINES , , , , INVPO.1 INVERSIONES SEGURIDAD CIUDADANA , , INVSA.1 INVERSIONES SANIDAD , , INVUB.1 INVERSIONES URBANISMO Y ARQUITECTURA , PEACE.1 PEATONALIZACIÓN BOULEVARD CERVANTES , , PEAGV.1 AMPLIACIÓN PEATONALIZACIÓN GRAN VIA , ,44

6 6 CÓDIGO DE GASTO DESCRIPCIÓN PLAZA.1 PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN , , RICAS.1 REMODELACIÓN INTEGRAL DEL CASCO , SUBFE.1 SUBVENCIÓN FORMACIÓN Y EMPLEO , , SUBPJ.1 SUBVENCIÓN PARQUES Y JARDINES , , , ENAJENACIÓN VIVIENDAS VPO LA SACEDILLA , CAIXA.1 PRESTAMOS CAIXA CATALUÑA , , AGUAP.1 COLECTOR AGUAS PLUVIALES- ESTANQUE DE TORMENTAS (FEIL AUDIT.1 ADECUACIÓN AUDITORIO ALFREDO KRAUS (FEIL 2.626, , , , , , , , CALLE.1 ASFALTADO Y REPINTADO DE CALLES (FEIL 473, ,23 473, , CEMEN.1 AMPLIACIÓN CEMENTERIO MUNICIPAL (FEIL 7.894, , , , COLEG.1 ADECUACIÓN COLEGIOS PÚBLICOS-VARIOS (FEIL 641, ,80 641, , COLSP.1 ADECUACIÓN COLEGIO SAN PIO X (FEIL 5.979, , , , COMPA.1 PLANTA COMPACTACIÓN RSU (FEIL , , ILUMI.1 ILUMINACIÓN (BALIZAS) PASOS PEATONES (FEIL 7.321, , , , INVCO.1 Inversion Reposicion Edificios CICAM , ,52

7 7 CÓDIGO DE GASTO DESCRIPCIÓN INVEN.1 Inversion Reformas y acondic. Escuelas Infantiles 2.676, , , , INVPO.1 INVERSIONES POLICIA , , MARSU.1 CANTÓN DE LIMPIEZA RSU (FEIL , , , , POLHV.1 ADECUACIÓN POLIDEPORTIVO HUERTA VIEJA (FEIL POLPF.1 ADECUACIÓN POLIDEPORTIVO PRÍNCIPE FELIPE (FEIL TRIBU.1 PROYECTO DE ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA TRIBUTARIA 1.847, , , , , , , , , ,00 TOTAL , , , ,59

Ayuntamiento de Majadahonda (Madrid)

Ayuntamiento de Majadahonda (Madrid) Pág. 1 CÓDIGO DE GASTO DESCRIPCIÓN 1997.2.TERA6.40 EXPROPIACION ENLACE N-VI. 248.603,94 2000.2.DISCA.1 RESIDENCIA NIÑOS CON DISCAPACIDADES (ADEMA) 70.841,76 2001.2.BIBLI.1 BIBLIOTECA (PRISMA 01-05) 18.080,65

Más detalles

PLAN CUATRIENAL DE INVERSIONES

PLAN CUATRIENAL DE INVERSIONES AREA DE ALCALDIA Y DEPORTES 341.00 DEPORTES Campo de Rugby 980.000 980.000,00 Aportación a Logroñes Deportes S.A. para inversiones en instalac 293.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 893.000,00 Rehabilitación

Más detalles

PRESUPUESTO DE INVERSIONES EJERCICIO 2013 TOTAL TOTAL PROGRAMA ECONOMICO DESCRIPCION DEL GASTO IMPORTE PARTIDA PROGRAMA

PRESUPUESTO DE INVERSIONES EJERCICIO 2013 TOTAL TOTAL PROGRAMA ECONOMICO DESCRIPCION DEL GASTO IMPORTE PARTIDA PROGRAMA 132.00 POLICIA Y PROTECCION CIVIL 632.99 Cámaras de videovigilancia para la sede de la Policía y Villegas 3.000,00 3.000,00 634.99 Vehículo todoterreno 4x4 para Policía 23.850,00 634.99 Cinco motocicletas

Más detalles

2017 PRESIDENCIA, SEGURIDAD CIUDADANA, MOVILIDAD Y COMUNIC 16,09% ,89

2017 PRESIDENCIA, SEGURIDAD CIUDADANA, MOVILIDAD Y COMUNIC 16,09% ,89 2017 PRESIDENCIA, SEGURIDAD CIUDADANA, MOVILIDAD Y COMUNIC 16,09% 30.045.435,89 Policia Local 4,18% 7.806.007,75 Bescam 4,77% 8.912.637,70 Control de Tráfico 0,38% 715.725,00 Protección Civil 0,13% 238.30

Más detalles

obras más importantes

obras más importantes AYUNTAMIENTO DE AGÜIMES BOLETÍN DIGITAL MEMORIA 2011 / 2015 obras más importantes OBRAS REALIZADAS: Teatro Auditorio de Agüimes. Zona Comercial Abierta Avenida Polizón, en Playa de Crematorio Municipal,

Más detalles

VIII. Presupuesto Ayuntamiento de Zaragoza. Estado de Gastos. Clasificación Funcional

VIII. Presupuesto Ayuntamiento de Zaragoza. Estado de Gastos. Clasificación Funcional VIII Presupuesto Ayuntamiento de Zaragoza. Estado de. Clasificación Funcional Presupuesto General 2008 Estado de 2008. Clasificación Funcional G. Función Denominación Euros % 1 2 3 4 5 6 7 0 Servicios

Más detalles

EL MANTENIMIENTO DE LA CIUDAD JULIO 2017 AYUNTAMIENTO DE MAJADAHONDA (MADRID)

EL MANTENIMIENTO DE LA CIUDAD JULIO 2017 AYUNTAMIENTO DE MAJADAHONDA (MADRID) EL MANTENIMIENTO DE LA CIUDAD JULIO 207 EL MANTENIMIENTO DE LA CIUDAD JUNIO 207 EL MANTENIMIENTO DE LA CIUDAD JULIO 207 INDICE INTRODUCCIÓN... 2 MEDICIONES REPRESENTATIVAS... 4 RESUMEN DE ACTUACIÓNES POR

Más detalles

2016 ( Económica ) Pág Otro personal , Otro personal ,00 14 Otro personal , Productividad 150 Productivid

2016 ( Económica ) Pág Otro personal , Otro personal ,00 14 Otro personal , Productividad 150 Productivid 2016 ( Económica ) Pág. 1 Econ. Prog. Org. 10000 912 Retribuciones órganos de gobierno 10000 Retribuciones básicas 33.745,08 33.745,08 100 Retribuciones básicas y otras remuneraciones de los 33.745,08

Más detalles

AYUNTAMIENTO DE SANTILLANA DEL MAR ESTADO DE GASTOS POR FUNCIONAL. Presupuesto Inicial. Funcional: 012 Deuda Pública. Ejercicio: Importe: 2008 euros

AYUNTAMIENTO DE SANTILLANA DEL MAR ESTADO DE GASTOS POR FUNCIONAL. Presupuesto Inicial. Funcional: 012 Deuda Pública. Ejercicio: Importe: 2008 euros Funcional: 012 Deuda Pública 0 012 0 012 0 012 31000 34900 91300 Intereses 50.000,00 otros gastos financieros 500,00 Amortiz.de ptmos. a M y L/P de Entes de fuera del sector pco 117.000,00 Total Funcional

Más detalles

Presupuestos JUNIO. Presupuesto Prorrogado Consolidado Modificaciones Presupuestarias ,2 millones de + 39 millones de

Presupuestos JUNIO. Presupuesto Prorrogado Consolidado Modificaciones Presupuestarias ,2 millones de + 39 millones de Presupuestos 2017 #GetxoBiziEzazu Suplemento especial JUNIO 2017 Presupuesto Prorrogado Consolidado 2017 + Modificaciones Presupuestarias 2017 94,2 millones de + 39 millones de 133.219.863 Servicios Básicos

Más detalles

AYUNTAMIENTO DE ARONA

AYUNTAMIENTO DE ARONA 10000.912 RETRIBUCIONES BÁSICAS / Organos de gobierno 630.000,00 11000.150 RETRIBUCIONES BÁSICAS / de Vivienda y urbanismo 39.900,00 11000.170 RETRIBUCIONES BÁSICAS / Administración general del medio ambiente

Más detalles

PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO DE GASTOS AYUNTAMIENTO DE OROPESA DEL MAR EJERCICIO 2015 CLASIFICACION ECONÓMICA 1 PRESUPUESTO 2014 PRESUPUESTO 2015 CAPITULO DENOMINACION GASTOS CORRIENTES 19.139.442,00 18.740.071,00 1 GASTOS

Más detalles

ESTADO DE GASTOS POR ECONÓMICA

ESTADO DE GASTOS POR ECONÓMICA 1 GASTOS DE PERSONAL 12000 Retribuciones básicas personal funcionario 11.955,00 12100 Retribuciones complementarias personal funcionario 7.528,00 12101 Complemento específico 6.480,00 Total Artículo 12

Más detalles

Orgánica Programa Económica Descripción Créditos Iniciales RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL ELECTIVO ,68

Orgánica Programa Económica Descripción Créditos Iniciales RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL ELECTIVO ,68 1 912 912 10000 ÓRGANOS DE GOBIERNO. Retribuciones básicas. RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL ELECTIVO 49.827,68 10000 Retribuciones básicas. 10001 ÓRGANOS DE GOBIERNO. Otras remuneraciones. Total Económica

Más detalles

RELACION DE INVERSIONES 2011 TOTAL TOTAL PROGR. ECONOM. DESCRIPCION DEL GASTO IMPORTE PARTIDA PROGRAMA

RELACION DE INVERSIONES 2011 TOTAL TOTAL PROGR. ECONOM. DESCRIPCION DEL GASTO IMPORTE PARTIDA PROGRAMA 132.00 POLICIA Y PROTECCION CIVIL 633.99 Aparato detector de sustancias estupefacientes 10.000,00 633.99 Dos bombas achique aguas residuales y fecales P. Civil 2.400,00 633.99 Motobomba para aguas sucias

Más detalles

INFORME DE GESTIÓN DE AVISOS QUEJAS Y SUGERENCIAS (AQS)

INFORME DE GESTIÓN DE AVISOS QUEJAS Y SUGERENCIAS (AQS) INFORME DE GESTIÓN DE AVISOS QUEJAS Y SUGERENCIAS (AQS) Departamento de Calidad Getxo, abril de 2017 Introducción La existencia del Programa de gestión de Avisos Quejas y Sugerencias, en adelante AQS,

Más detalles

EL MANTENIMIENTO DE LA CIUDAD ABRIL 2017 AYUNTAMIENTO DE MAJADAHONDA (MADRID)

EL MANTENIMIENTO DE LA CIUDAD ABRIL 2017 AYUNTAMIENTO DE MAJADAHONDA (MADRID) EL MANTENIMIENTO DE LA CIUDAD ABRIL 207 INDICE INTRODUCCIÓN... 2 MEDICIONES REPRESENTATIVAS... 4 RESUMEN DE ACTUACIÓNES POR BARRIOS... 5 PRÓXIMAS ACTUACIONES... EL MANTENIMIENTO DE LA CIUDAD ABRIL 207

Más detalles

ESTADO DE LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO

ESTADO DE LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO 1.992 1999.162 RESULTAS 50.069,27 0,00 50.069,27 0,00 50.069,27 EJERCICIO 50.069,27 0,00 50.069,27 0,00 50.069,27 Página 1 de 18 1.994 13200.22199 Suministros 14,13 0,00 14,13 0,00 14,13 13400.22400 Primas

Más detalles

P R E S U P U E S T O

P R E S U P U E S T O EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA P R E S U P U E S T O 2 0 1 5 DE GASTOS DELEGACIÓN DE ECONOMÍA Y HACIENDA DE GASTOS 0 DEUDA PUBLICA 01 DEUDA PUBLICA 011 DEUDA PUBLICA 0111 DEUDA PUBLICA 1 SERVICIOS PUBLICOS

Más detalles

AYUNTAMIENTO DE SIGÜENZA

AYUNTAMIENTO DE SIGÜENZA ESTADO S partida PROGRAMA 0 DEUDA PÚBLICA Vinculación - Clasificación por s 0 - Clasificación Económica 3 GASTOS FINANCIEROS 35.000,00 011 DEUDA PÚBLICA 35.000,00 310.01.00 DEUDA PÚBLICA. INTERESES DE

Más detalles

ESTADO DE GASTOS DEL PRESUPUESTO 2016

ESTADO DE GASTOS DEL PRESUPUESTO 2016 Expediente: 1277/2015. Asunto: Presupuesto de El Puig de Santa María Ejercicio ESTADO DE GASTOS DEL PRESUPUESTO Eco. Descripción 13000 12001 POLICÍA. SUELDO A2 34.283,29 13000 12003 POLICÍA. SUELDO C1

Más detalles

011 Deuda Pública Intereses de préstamos del interior , Intereses de demora ,00

011 Deuda Pública Intereses de préstamos del interior , Intereses de demora ,00 ESTADO DE GASTOS. CLASIFICACIÓN POR PROGRAMAS DE GASTO DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO 2013 ÁREA DE GASTO POLÍTICA DE GASTO GRUPO DE PROGRAMAS APLICACIÓN PRESUPUESTARIA DENOMINACIÓN IMPORTE 0 Deuda Pública.

Más detalles

RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS PRESUPUESTO 2017

RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS PRESUPUESTO 2017 RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS PRESUPUESTO 2017 INGRESOS GASTOS Cap. I Impuestos Directos 5.558.900,00 Cap. I Gastos de Personal 4.071.597,00 Cap. II Impuestos Indirectos 380.000,00 Cap. II Gastos Corrientes

Más detalles

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMAS. PRESUPUESTO 2016

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMAS. PRESUPUESTO 2016 0. DEUDA PÚBLICA 01. DEUDA PÚBLICA 011. DEUDA PÚBLICA 0111. DEUDA PÚBLICA 1. SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS 13. SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA 130. ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL

Más detalles

AYUNTAMIENTO DE MAJADAHONDA (MADRID) EL MANTENIMIENTO DE LA CIUDAD

AYUNTAMIENTO DE MAJADAHONDA (MADRID) EL MANTENIMIENTO DE LA CIUDAD EL MANTENIMIENTO DE LA CIUDAD AGOSTO 207 EL MANTENIMIENTO DE LA CIUDAD AGOSTO 207 EL MANTENIMIENTO DE LA CIUDAD AGOSTO 207 INDICE INTRODUCCIÓN... 2 MEDICIONES REPRESENTATIVAS... 4 RESUMEN DE ACTUACIÓNES

Más detalles

RESUMEN POR PROGRAMAS DE GASTOS DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO GASTOS PARA 2014

RESUMEN POR PROGRAMAS DE GASTOS DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO GASTOS PARA 2014 01100 DEUDA PUBLICA 13000 ADMINISTRACION GENERAL DE LA SEGURIDAD 13001 CURSOS FORMACION SEGURIDAD Y PROTECCION CIVIL 13300 ORDENACION DEL TRAFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO 13301 DEPOSITO DE VEHICULOS 13400

Más detalles

PRESUPUESTO ORDINARIO

PRESUPUESTO ORDINARIO / Estado de Gastos 0 DEUDA PÚBLICA. 011 DEUDA PÚBLICA. 011.10 DEUDA PÚBLICA 10.100.000,00 Total funcional 011 10.100.000,00 Total Grupo de Función 0 10.100.000,00 1 / Estado de Gastos 1 SERVICIOS PÚBLICOS

Más detalles

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMAS. PRESUPUESTO 2015

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMAS. PRESUPUESTO 2015 0. DEUDA PÚBLICA 01 DEUDA PÚBLICA 011. DEUDA PÚBLICA 0111. DEUDA PÚBLICA 1. SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS 13. SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA 130. ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL

Más detalles

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE 1 MODIFICACIONES DE DE TRANSFERENCIAS.011.31001 INTERESES DEUDA A LARGO PLAZO 76.401,92-76.401,92.011.31002 INTERESES DEUDA A CORTO PLAZO 67.227,84-67.227,84.011.913 AMORTIZACION PRESTAMOS MEDIO Y LARGO

Más detalles

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA Ejercicio: 2015

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA Ejercicio: 2015 : 0110 Deuda pública 0110 22198 Reconocimiento de gastos de ejercicios anteriores 1.000,00 0110 31000 Intereses 11.200,00 0110 35200 Intereses de demora 3.000,00 0110 91101 Amortización de préstamos a

Más detalles

ÁREAS DE GASTO Ejercicio 2015

ÁREAS DE GASTO Ejercicio 2015 APROBADO INICIALMENTE PREVIA MODIFICACIÓN POR LA INCORPORACIÓN DE ENMIENDAS Pleno Municipal, sesión celebrada el día 4 de diciembre de 2014. LA SECRETARIA GENERAL ÁREAS DE GASTO Ejercicio 2015 0.1.1. DEUDA

Más detalles

AYUNTAMIENTO DE FUENGIROLA PRESUPUESTO 2013 CAPITULO 2 GASTOS CORRIENTES

AYUNTAMIENTO DE FUENGIROLA PRESUPUESTO 2013 CAPITULO 2 GASTOS CORRIENTES 13201 POLICÍA 13201 20401 Renting vehículos 183.000,00 13201 21201 Mantenimiento y Reparacion edificio 104.000,00 13201 21301 Reparación y conservación equipos de transmisión 112.000,00 13201 21401 Reparación

Más detalles

COMPETENCIAS Y SERVICIOS LOCALES

COMPETENCIAS Y SERVICIOS LOCALES 1 0 INFRAESTRUCTURAS GENERALES 1 1 Sedes de Ayuntamientos 1 2 Sedes de Distrito Rural 1 3 Sede de Diputación Provincial 1 4 Sede de Consorcio 1 5 Naves Municipales 1 6 Naves de Distrito Rural 1 7 Naves

Más detalles

CIUDAD AUTONOMA DE MELILLA CONSEJERIA DE HACIENDA INTERVENCIÓN GENERAL

CIUDAD AUTONOMA DE MELILLA CONSEJERIA DE HACIENDA INTERVENCIÓN GENERAL CONSEJERIA DE PRESIDENCIA Y SALUD PÚBLICA 362.000,00-490.622,96-852.622,96 014910062600 EQUIPO PROCESO INFORMACION 264.000,00 Licencias y equipamientos TIC 102.000,00 Plataforma de tramitación electrónica

Más detalles

PRESUPUESTOS GENERALES DE AYUNT.DE SANTA CRUZ DE TENERIFE GP PARA 2018 ANEXO DE INVERSIONES

PRESUPUESTOS GENERALES DE AYUNT.DE SANTA CRUZ DE TENERIFE GP PARA 2018 ANEXO DE INVERSIONES Pág. 1 ÁREA PRESUPUESTARIA: 01 PRESIDENCIA, ORGANIZACIÓN, TECNOLOGÍA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 15311 15312 15311 15312 15311 627 PROYECTOS COMPLEJOS 2018/2/32/1 INVERSION PARQUES INFANTILES 18.000,00 2018/2/32/2

Más detalles

Aprobación de las siguientes propuestas:

Aprobación de las siguientes propuestas: EXTRACTO DE ACUERDOS ADOPTADOS EN SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL DÍA 2 DE NOVIEMBRE DE 2009 Aprobación de las siguientes propuestas: - Lectura y aprobación, del Acta de la sesión ordinaria

Más detalles

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE PUERTO DE LA CRUZ (TENERIFE)

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE PUERTO DE LA CRUZ (TENERIFE) PRESUPUESTO GENERAL MUNICIPAL EJERCICIO 2015 DEL AYUNTAMIENTO ANEXO DE PERSONAL RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO DEL PERSONAL LABORAL ÁREA DE GASTO 1. SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS POLÍTICA DE GASTO 13. SEGURIDAD

Más detalles

Septiembre Segundo Informe Cuatrimestral POA 2017

Septiembre Segundo Informe Cuatrimestral POA 2017 Segundo Informe POA 2017 Proyectos - Programas * * 1 Conservación Calles y Avenidas de Asfalto 7,864,047.54 7% 7,353,000.00 26% 2 Mejoramiento Calles y Avenidas Asfalto 2,500,000.00 2,500,000.00 3 Conservación

Más detalles

Nº Proyecto Programa Estado 1 Adecuación de barriadas e infraestructuras urbanas PFEA 2015 En ejecución 2 Urbanización C/ Travesía de la Estación 2ª

Nº Proyecto Programa Estado 1 Adecuación de barriadas e infraestructuras urbanas PFEA 2015 En ejecución 2 Urbanización C/ Travesía de la Estación 2ª Nº Proyecto Programa Estado 1 Adecuación de barriadas e infraestructuras urbanas PFEA 2015 En ejecución 2 Urbanización C/ Travesía de la Estación 2ª fase PFEA 2015 En ejecución 3 Reurbanización calle la

Más detalles

Mayo Primer Informe Cuatrimestral POA 2017

Mayo Primer Informe Cuatrimestral POA 2017 Mayo 2017 Primer POA 2017 Proyectos - Programas Mayo 2017 1 Conservación Calles y Avenidas de Asfalto 7,864,047.54 7% 2 Mejoramiento Calles y Avenidas Asfalto 2,500,000.00 0% 3 Conservación Calles y Avenidas

Más detalles

RESUMEN POR PROGRAMAS DE GASTOS DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO GASTOS PARA 2015

RESUMEN POR PROGRAMAS DE GASTOS DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO GASTOS PARA 2015 01100 DEUDA PUBLICA 13000 ADMINISTRACION GENERAL DE LA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL 13001 CURSOS FORMACION SEGURIDAD Y PROTECCION CIVIL 13300 ORDENACION DEL TRAFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO 13301 DEPOSITO

Más detalles

Ayuntamiento de Puebla de Guzmán Presupuesto del ejercicio Previsión Gastos (Clasificación por programas)

Ayuntamiento de Puebla de Guzmán Presupuesto del ejercicio Previsión Gastos (Clasificación por programas) Ayuntamiento de Puebla de Guzmán Presupuesto del ejercicio 2.015 Previsión Gastos 2.015 (Clasificación por programas) Pro Eco. Descripción Previsión 2015 1 Servicios públicos básicos 1.203.950 130 12003

Más detalles

DESGLOSE DE LAS INVERSIONES REALES PRESUPUESTO 2013

DESGLOSE DE LAS INVERSIONES REALES PRESUPUESTO 2013 L. ANEXO DE INVERSIONES / INBERTSIOEN ERANSKINA - 1 - DESGLOSE DE LAS INVERSIONES REALES PRESUPUESTO 2013 ALCALDÍA GABINETE DE LA CORPORACIÓN ADQUISICIÓN PUBLICACIONES 500,00 IGUALDAD MAPA ZONAS INSEGURAS

Más detalles

Area de Gasto 1 (SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS)

Area de Gasto 1 (SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS) Func Eco Denominación PRESUPUESTO DE GASTOS FUNCION 2014 Créditos Iniciales Area de Gasto 1 (SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS) 13 (SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA) 130 Administración General de la Seguridad

Más detalles

INFORME ECONÓMICO-FINANCIERO

INFORME ECONÓMICO-FINANCIERO INFORME ECONÓMICO-FINANCIERO D. Pedro Antonio López Navarro, Concejal Delegado del Área de Economía y Hacienda, a tenor de lo dispuesto en el artículo 168.1.e) del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5

Más detalles

CONVOCATORIA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL

CONVOCATORIA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL Por la presente queda Vd. convocado/a a la sesión ORDINARIA que celebrará la Junta de Gobierno Local el día 21 de noviembre de 2016, a las 10:00 horas en primera convocatoria, y de no existir quórum preceptivo,

Más detalles

PRESUPUESTO DE GASTOS 2015

PRESUPUESTO DE GASTOS 2015 Pág. 1 10000 912 Retribuciones órganos de gobierno 36.585,00 36.585,00 13.065,80 13.065,80 13.065,80 23.519,20 12000 920 Retribuciones básicas A1 - Admon. 14.678,00 14.678,00 5.545,25 5.545,25 5.545,25

Más detalles

PLANES DE INVERSIÓN, PROGRAMAS DE FINANCIACIÓN Y ANEXO DE INVERSIONES

PLANES DE INVERSIÓN, PROGRAMAS DE FINANCIACIÓN Y ANEXO DE INVERSIONES PLANES DE INVERSIÓN, PROGRAMAS DE FINANCIACIÓN Y ANEXO DE INVERSIONES En cumplimiento de lo previsto en el artículo 12.c, 13, 18 y 19 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla

Más detalles

1/10 20/11/2008/9:21

1/10 20/11/2008/9:21 1/10 20/11/2008/9:21 10. HACIENDA 121. Administración general 1215. Servicios Informáticos AREA DE GESTION 1: ECONOMIA Y ADMINISTRACION PUBLICA SISTEMAS, MAQUINARIA E INSTALACIONES ELECTRONICAS 10 1215

Más detalles

PROPUESTAS DE LOS VECINOS DE TEMPRANALES ELECCIONES 24 DE MAYO DE 2015

PROPUESTAS DE LOS VECINOS DE TEMPRANALES ELECCIONES 24 DE MAYO DE 2015 1. EDUCACION, CULTURA, DEPORTE Y OCIO 1. Construcción de colegio público ya en marcha, Escuela Infantil pública e Instituto de Educación Secundaria. 2. Construcción de un Centro Cívico-Cultural de barrio

Más detalles

RELACIÓN DE INMUEBLES DEL AYUNTAMIENTO

RELACIÓN DE INMUEBLES DEL AYUNTAMIENTO Ayuntamiento Pza. Casa Ayuntamiento Consistorial. 1 Mercado Municipal C/ Gaitán 45 Mercado. Cementerio Nuestra Señora de la Salud Hogar del Pensionista Hogar del Cooperativista Centro de Servicios Sociales

Más detalles

PROGRAMACION FISICA DE LOS PROYECTOS DE INVERSION, SUS OBRAS Y ACTIVIDADES

PROGRAMACION FISICA DE LOS PROYECTOS DE INVERSION, SUS OBRAS Y ACTIVIDADES Hoja: 1 de 15 29/12/ 17:08 Subjurisdicción: Secretaría General Programas o Actividades Centrales: 80 Unidad Ejecutora: Secretaria General - Programa de Puesta en Valor de Edificios Públicos Presupuesto:

Más detalles

SUMARIO 1.- PRESENTACIÓN Y VOTACIÓN DE LAS PROPUESTAS DE LOS VOCALES VECINOS.

SUMARIO 1.- PRESENTACIÓN Y VOTACIÓN DE LAS PROPUESTAS DE LOS VOCALES VECINOS. ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL PLENO DE LA JUNTA MUNICIPAL DISTRITO COIMBRA-GUADARRAMA, CELEBRADA EL DÍA 17 DE OCTUBRE DE 2006, EN PRIMERA CONVOCATORIA. En la Sala de Reuniones del C.E.I.P. Leonardo

Más detalles

TOTAL , , , , , ,00

TOTAL , , , , , ,00 1. SERVICIOS PUBLICOS BASICOS 2 ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL. 3. PRODUCCION BIENES PCOS DE CARÁCTER PREFERENTE 4. ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONOMICO 9. ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL TOTAL

Más detalles

-Obras, Urbanismo y Mantenimiento de la Ciudad

-Obras, Urbanismo y Mantenimiento de la Ciudad -Obras, Urbanismo y Mantenimiento de la Ciudad Cerramiento del Auditorio Alfredo Kraus Mejora del alcantarillado de 17 calles completas Colocación de nuevos bancos y renovación de 8 existentes Eliminación

Más detalles

ALCALDÍA Y SERVICIOS GENERALES

ALCALDÍA Y SERVICIOS GENERALES 08/01/ Pág. 1 CL.Orgánica 10 ALCALDÍA Y SERVICIOS GENERALES 3322 13100 BÁSICAS LABORAL TEMPORAL ARCHIVOS 14.100,00 3322 13102 COMPLEMENTARIAS LABORAL TEMPORAL ARCHIVOS 11.400,00 3322 16000 SEGURIDAD SOCIAL

Más detalles

AYUNTAMIENTO DE TERUEL

AYUNTAMIENTO DE TERUEL AYUNTAMIENTO DE TERUEL PLANTILLA DE FUNCIONARIOS, PERSONAL LABORAL Y PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017 1.- Plantilla de Funcionarios Municipales: Gabinete de Alcaldía 1 Administrativo de Administración

Más detalles

ORG PROG ECON DENOMINACIÓN IMPORTE 2011 PROGRAMA GASTOS DE PERSONAL

ORG PROG ECON DENOMINACIÓN IMPORTE 2011 PROGRAMA GASTOS DE PERSONAL ORG PROG ECON DENOMINACIÓN IMPORTE 2011 PROGRAMA GASTOS DE PERSONAL ÓRGANOS DE GOBIERNO 003 912.1 100.02 Retribuciones Presidente 44.645,86 003 912.1 100.03 Retribuciones Viceconsejeros 213.599,54 003

Más detalles

PRESUPUESTO DE GASTOS CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS 2012. Prog. Eco. Descripción Créditos Iniciales

PRESUPUESTO DE GASTOS CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS 2012. Prog. Eco. Descripción Créditos Iniciales PRESUPUESTO DE GASTOS CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS 2012 Prog. Eco. Descripción Créditos Iniciales 011 31000 INTERESES PRÉSTAMO B.C.L. 00043070370 485,73 011 31001 INTERESES PRÉSTAMOS B.C.L. 00042612884

Más detalles

Por Programa Desglosado

Por Programa Desglosado Pág. 1 ÁREA PRESUPUESTARIA: 01 ALCALDIA 9121 ORGANOS DE GOBIERNO 00 Retribuciones básicas. 770.865,00 01 Otras remuneraciones. 198.044,00 100 Retrib. básicas y otras remun. de miembros de órganos g 968.909,00

Más detalles

ESTRUCTURAS ORGANIZATIVAS

ESTRUCTURAS ORGANIZATIVAS Ayuntamiento de Valladolid ESTRUCTURAS ORGANIZATIVAS ALCALDÍA SECRETARÍA GENERAL INTERVENCIÓN GENERAL URBANISMO, INFRAESTRUCTURAS Y VIVIENDA PARTICIPACIÓN CIUDADANA, JUVENTUD Y DEPORTES HACIENDA, FUNCIÓN

Más detalles

HACIENDA, PATRIMONIO, RÉGIMEN INTERIOR Y CONTRATACIÓN

HACIENDA, PATRIMONIO, RÉGIMEN INTERIOR Y CONTRATACIÓN 1/11 PLAN DE INVERSIONES PRESUPUESTO 2016- AYUNTAMIENTO DE MOSTOLES HACIENDA, PATRIMONIO, RÉGIMEN INTERIOR Y CONTRATACIÓN 10. HACIENDA 931. Política económica y fiscal 9312. Fiscalización MOBILIAIRO 9312625016

Más detalles

Presupuesto 2015 ESTADO DE GASTOS CAPITULO I GASTOS DE PERSONAL

Presupuesto 2015 ESTADO DE GASTOS CAPITULO I GASTOS DE PERSONAL Presupuesto 2015 ESTADO DE GASTOS CAPITULO I GASTOS DE PERSONAL 1 132 12000 PERS. SEGURIDAD SUELDOS DEL GRUPO A1 14.677,00 1 132 12001 PERS. SEGURIDAD SUELDOS DEL GRUPO A2 38.720,00 1 132 12003 PERS. SEGURIDAD

Más detalles

POR COLINDRES, PROGRAMA ELECTORAL ANTONIO PÉREZ GÓMEZ CANDIDATO A LA ALCALDÍA DE COLINDRES

POR COLINDRES, PROGRAMA ELECTORAL ANTONIO PÉREZ GÓMEZ CANDIDATO A LA ALCALDÍA DE COLINDRES POR COLINDRES, PROGRAMA ELECTORAL 2011-2015 ANTONIO PÉREZ GÓMEZ CANDIDATO A LA ALCALDÍA DE COLINDRES POR COLINDRES, CANDIDATURA: 1 Antonio Pérez Gómez 2 Aurora Cuero Fuentecilla 3 César Palacio Rocillo

Más detalles

Servicios municipales obligatorios

Servicios municipales obligatorios Servicios municipales obligatorios EN TODOS LOS MUNICIPIOS: Alumbrado público. Cementerio. Recogida de residuos Limpieza viaria. Abastecimiento domiciliario de agua potable. Alcantarillado. Acceso a los

Más detalles

AYUNTAMIENTO DE TERUEL

AYUNTAMIENTO DE TERUEL AYUNTAMIENTO DE TERUEL PLANTILLA DE FUNCIONARIOS, PERSONAL LABORAL Y PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2014 1.- Plantilla de Funcionarios Municipales: Gabinete de Alcaldía 1 Administrativo de Administración

Más detalles

PRESUPUESTO GENERAL DE 2008 PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO GENERAL DE 2008 PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO GENERAL DE 2008 PRESUPUESTO DE GASTOS 1 100 RETRIBUCIONES ALTOS CARGO 60.000,00 1 120.00 RETRIB. BASICAS FUNC. ADMON. GRAL 55.877,86 2 120.01 RETRIBUCIONES BASICAS POLICIA 51.060,89 1 121.00

Más detalles

I N V E R S I O N E S C A P I T U L O V I

I N V E R S I O N E S C A P I T U L O V I I N V E R S I O N E S 2 0 1 1 (Artículo 168 apartado d) del Texto Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo) C A P I T U L O V

Más detalles

, ,53 (con enmiendas)

, ,53 (con enmiendas) El presupuesto consolidado del Ayuntamiento de Alcobendas asciende a 172.753.381,99 + 682.131,53 (con enmiendas) 350.000.000 300.000.000 250.000.000 200.000.000 150.000.000 100.000.000 50.000.000 0 290.671.364,34

Más detalles

P r o y e c t o s i m p o r t a n t e s

P r o y e c t o s i m p o r t a n t e s P r o y e c t o s i m p o r t a n t e s Residencia de Personas Mayores unidad de estancia diurna Espacio Joven Ampliación, remodelación y adecuación para adaptación a normativa vigente de la actual Residencia

Más detalles

ANEXO DE INVERSIONES

ANEXO DE INVERSIONES ÁREA / ORGANISMO AUTÓNOMO: ÁREA DE URBANISMO Y MEDIO AMBIENTE Servicio de Parques y Jardines 10101 1710 60 Inversión nueva en elementos de exorno 400.000,00 61 Inversión de reposición de juegos infantiles

Más detalles

PRESUPUESTO INGRESOS 2013 Económica Denominación de la aplicación presupuestaria

PRESUPUESTO INGRESOS 2013 Económica Denominación de la aplicación presupuestaria PRESUPUESTO INGRESOS 2013 Económica Denominación de la aplicación presupuestaria Previsiones Iniciales Cap.1 ( Impuestos directos) 11300 IBI 9.090.000,00 11500 IMPUESTO CIRCULACION TRACCION MECANICA 525.000,00

Más detalles

ANEXO DE INVERSIONES 2006 (CAPS. 6 y 7 )

ANEXO DE INVERSIONES 2006 (CAPS. 6 y 7 ) 12105 Sistemas de Información y Comunicación 12105.626.00 Equipos para procesos información TETRA 180.000 ELECTRÓNICA DE RED Y CABLEADO 150.000 EQUIPOS INFORMÁTICOS. RENOVACIÓN 200.000 SERVIDORES 220.000

Más detalles

Majadahonda, te quiero!

Majadahonda, te quiero! Majadahonda, te quiero! Narciso de Foxá Narciso de Foxá Alfaro @narcisodefoxa Defiéndela con tu voto Te gusta Majadahonda tal y como es? Quieres que siga siendo la ciudad que es? No la pongas en riesgo.

Más detalles

ESTADO DE INGRESOS POR ECONÓMICA

ESTADO DE INGRESOS POR ECONÓMICA 1 IMPUESTOS DIRECTOS 11200 11300 11500 De naturaleza rústica De naturaleza urbana Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica 7.000,00 53.000,00 24.000,00 Total Artículo 11 84.000,00 13000 Impuesto sobre

Más detalles

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA 1 2004.2.3000.2 ENSANCHE DE LA BELONGA 903,71 2006.2.5100.1 CENTRO LÚDICO ACUÁTICO PRADOS DE LA FUENTE.NARANCO 1.495.000,00 2007.2.5100.3 CONCESIÓN PISTAS ATLETISMO DE SAN LÁZARO 21.663,64 2008.3.5403.17

Más detalles

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA Resolución de Alcaldía N.º Resolución: Expediente N.º: 20/2017 Asunto: Interesado: Procedimiento: Constitución de Comisiones Informativas acuerdo Pleno día 30 enero 2017 Fecha de iniciación: 9 de febrero

Más detalles

INVENTARIO MUNICIPAL

INVENTARIO MUNICIPAL INVENTARIO MUNICIPAL RELACION DE INMUEBLES URBANOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2014 NOMBRE DEL INMUEBLE SITUACION C. P. ALMIRANTE TOPETE C/ TOPETE, 11 C. P. CARMELO CORTES C/ RVDO. PADRE PEDRO, 6 Y 8 C. P. DOÑA

Más detalles

PLANES ESPECIALES DE INVERSIÓN TERRITORIAL DE PUENTE Y VILLA DE VALLECAS

PLANES ESPECIALES DE INVERSIÓN TERRITORIAL DE PUENTE Y VILLA DE VALLECAS PLANES ESPECIALES DE INVERSIÓN TERRITORIAL DE PUENTE Y VILLA DE VALLECAS 2008-2012 Anexo I. Relación de actuaciones de competencia municipal del Plan Especial de Inversión y Actuación Territorial de Puente

Más detalles

CIUDAD AUTÓNOMA DE CEUTA Consejería Medio Ambiente MEMORIA DE PROGRAMAS SECCIÓN : MEDIO AMBIENTE

CIUDAD AUTÓNOMA DE CEUTA Consejería Medio Ambiente MEMORIA DE PROGRAMAS SECCIÓN : MEDIO AMBIENTE MEMORIA DE PROGRAMAS SECCIÓN : MEDIO AMBIENTE CENTRO : CIUDAD AUTÓNOMA DE CEUTA SECCIÓN : MEDIO AMBIENTE ESTRUCTURA GENERAL DE PROGRAMAS PROGRAMAS PROGRAMA 161.0.- PRODUCCIÓN, DISTRIBUCIÓN Y SUMINISTRO

Más detalles

NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES - Texto Refundido

NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES - Texto Refundido INDICE GENERAL 0.- INTRODUCCION 1.- Finalidad del proyecto. 2.- Marco legal. 3.- Antecedentes. 4.- Fines y Objetivos. 5.- Tramitación del Documento. 5.1.- Aprobación Inicial. 5.2.- Suspensión de otorgamiento

Más detalles

PRESUPUESTO GENERAL 2014 ESTADO DE GASTOS. CLASIFICACION ECONOMICA

PRESUPUESTO GENERAL 2014 ESTADO DE GASTOS. CLASIFICACION ECONOMICA PRESUPUESTO GENERAL 2014 ESTADO DE GASTOS. CLASIFICACION ECONOMICA CAP. ART CONC. SUBC. 1 GASTOS DE PERSONAL. 26.595.408,95 10 Órganos de gobierno y personal directivo. 1.233.547,26 100 Retribuciones básicas

Más detalles

Presupuestos Concejalía de Fomento

Presupuestos Concejalía de Fomento Concejalía de Fomento Concejalía de Fomento Recuperamos Murcia y construimos el futuro - Murcia, pensada para las personas - Recuperación del Yacimiento de San Esteban y su entorno - Rehabilitación de

Más detalles

CLASIFICACION POR PROGRAMAS PRESUPUESTO GASTOS EJERCICIO 2013

CLASIFICACION POR PROGRAMAS PRESUPUESTO GASTOS EJERCICIO 2013 AREA DE GASTO 1.- "SERVICIOS PUBLICOS BASICOS" Total Politica 13.- "Seguridad y movilidad ciudadana" 57.743.117,54 20.035.766,41 Total Grupo 130.- "Admon general de seguridad y protección civil" 18.836.866,41

Más detalles

Página 1 de PERSONAL PROYECTO EMPL. POLIMANTENEDOR EQUIP. URBANOS

Página 1 de PERSONAL PROYECTO EMPL. POLIMANTENEDOR EQUIP. URBANOS 0 011 31000 INTERESES Y COMISIONES DE PRESTAMO 140.000,00 0 011 91100 AMORTIZACION PRESTAMO LARGO PLAZO Y MEDIO PLAZO 540.000,00 AREA 0 DEUDA PÚBLICA 680.000,00 1 132 12001 SUELDOS GRUPO A2 (SARGENTO)

Más detalles

PROYECTO PRESUPUESTO MUNICIPAL

PROYECTO PRESUPUESTO MUNICIPAL PROYECTO PRESUPUESTO MUNICIPAL 2017 1 LÍNEAS GENERALES 2 1 El Presupuesto para 2017 asciende a 169.537.000 euros. Incremento de un 6,76% sobre el Presupuesto 2016 Evolución del Presupuesto Municipal 2009

Más detalles

PRESUPUESTO DE INGRESOS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

PRESUPUESTO DE INGRESOS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Página: 1 Fecha: 10/01/ Económica Cap. Art. Con. Subcon. Descripción Importe Euros 1 2 Impuestos directos. 4.557.300,00 0 112 01 IBI BIENES INMUEBLES NATURALEZA RÚSTICA 565.000,00 0 113 01 IBI BIENES INMUEBLES

Más detalles

RESUMEN GASTOS PRESUPUESTO CLASIFICACION POR CAPITULOS

RESUMEN GASTOS PRESUPUESTO CLASIFICACION POR CAPITULOS RESUMEN GASTOS PRESUPUESTO 2012. CLASIFICACION POR CAPITULOS A.- OPERACIONES CORRIENTES 679.134,25 CAP 1.- GASTOS DE PERSONAL 193.800 (9) 12.- Personal Funcionario 67.000 (9) 13.- Personal Laboral 30.000

Más detalles

PLAN CUATRIENAL DE INVERSIONES

PLAN CUATRIENAL DE INVERSIONES AREA DE ALCALDIA Y DEPORTES 342.00 INSTALACIONES DEPORTIVAS Reposición en las piscinas de El Cortijo 89.500,00 89.500,00 Graderío campo de fútbol La Estrella 290.000,00 290.000,00 Aportación a Logroño

Más detalles

1. Apertura del procedimiento de adjudicación de obras de Ampliación pistas Tenis-Padel del Santuario y Piscina Infantil. 866.

1. Apertura del procedimiento de adjudicación de obras de Ampliación pistas Tenis-Padel del Santuario y Piscina Infantil. 866. RELACIÓN DE OBRAS APROBADAS 1. Apertura Ampliación pistas Tenis-Padel del Santuario y Piscina Infantil. 866.000 2. Aprobación del expediente de contratación y apertura Remodelación y mejora de las instalaciones

Más detalles

59.435, ,05 IMPUESTO CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS , ,19 IMPUESTO INCREMENTO SOBRE EL VALOR DE LOS TERR 100.

59.435, ,05 IMPUESTO CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS , ,19 IMPUESTO INCREMENTO SOBRE EL VALOR DE LOS TERR 100. Pág. 1 1 11 112 11200 IBI RUSTICA 209.299,87 1 11 112 11201 IBI URBANA 992.317,56 1 11 112 11202 IBI CARACTERISTICAS ESPECIALES 59.435,62 1 11 112 1120 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES 1.261.053,05 1 11

Más detalles

Programa Electoral Elecciones Municipales 2011

Programa Electoral Elecciones Municipales 2011 Página 1 de 8 UPyD Majadahonda Programa Electoral Elecciones Municipales 2011 1 Página 2 de 8 ÍNDICE Introducción......3 I.- Regeneración Democrática.. 4 II.- Educación.... 18 III.- Sanidad.... 25 IV.-

Más detalles

INDICE. 1. Datos Generales de la ciudad 2. Aparcamiento Regulado 3. Movilidad Peatonal 4. Movilidad Ciclista 5. Plan de Movilidad 6.

INDICE. 1. Datos Generales de la ciudad 2. Aparcamiento Regulado 3. Movilidad Peatonal 4. Movilidad Ciclista 5. Plan de Movilidad 6. AJADAHONDA SOSTENIBLE 28 de Abril de 2010 Javier Caballero López Lourdes Palomar Barrios INDICE 1. Datos Generales de la ciudad 2. Aparcamiento Regulado 3. Movilidad Peatonal 4. Movilidad Ciclista 5. Plan

Más detalles

Alcaldía. Alcaldesa Pilar Barreiro Álvarez

Alcaldía. Alcaldesa Pilar Barreiro Álvarez Alcaldía Alcalsa Pilar Barreiro Álvarez Secretaría General Gabinete Alcaldía Relaciones Externas Asesoría Jurídica Secretaría General l Pleno Dirección Gabinete Alcaldía Dirección Relaciones Externas Dirección

Más detalles

Miguel Ángel Navarro Moltó Relación de obras ejecutadas en calidad de Jefe de Obra y Jefe de Departamento de Obras Civiles.

Miguel Ángel Navarro Moltó Relación de obras ejecutadas en calidad de Jefe de Obra y Jefe de Departamento de Obras Civiles. Miguel Ángel Navarro Moltó Relación de obras ejecutadas en calidad de Jefe de Obra y Jefe de Departamento de Obras Civiles. Urbanización Avda. de Calpe, Fase I, en Benidorm. Urbanización Sice - Auplasa,

Más detalles

ORG PROG ECON DENOMINACIÓN 2013

ORG PROG ECON DENOMINACIÓN 2013 CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL 003 912.1 100.02 Retribuciones Presidente 50.985,00 003 912.1 100.03 Retribuciones Viceconsejeros 99.115,92 003 912.1 100.04 Retribuciones Vicepresidentes de la Asamblea 66.968,69

Más detalles

Listado de Aprobación del Presupuesto. Resumen por Capítulos, Artículos, Conceptos, Subconceptos y Aplicaciones

Listado de Aprobación del Presupuesto. Resumen por Capítulos, Artículos, Conceptos, Subconceptos y Aplicaciones Resumen por,,, y 1 de 24 1 GASTOS DE PERSONAL 3.322.282,57 10 ORGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO 108.899,62 100 RETRIB. BASICAS Y OTRAS REMUN. MIEMBROS ORGANOS DE GOBIERNO 34.146,84 108.899,62 10000

Más detalles

PRESUPUESTO DE GASTOS 2016

PRESUPUESTO DE GASTOS 2016 Pág. 1 10000 91202 0601 RETRIBUCIONES BÁSICAS MIEMBROS DE LOS ORGANOS GOBIERNO 10001 91202 0601 OTRAS REMUNERACIONES MIEMBROS ORGANOS DE GOBIERNO 10100 13301 0601 RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO

Más detalles

IV. Administración Local

IV. Administración Local IV. Administración Local Pág. 2 AYUNTAMIENTOS Béjar Edicto El Excmo. Ayuntamiento de Béjar (Salamanca) en sesión ordinaria celebrada por el Pleno el día 25 de noviembre de 205, aprobó inicialmente el Presupuesto

Más detalles

2009 ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2009 HASTA 31/12/2009

2009 ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2009 HASTA 31/12/2009 ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/ HASTA 31/12/ Pág. 1 de 11200 IMPUESTO S/BIENES INMUEBLES 3.485,00 3.485,00 58.682,44 1.683,86 42.069,02 42.069,02 71,69 16.613,42 55.197,44 NATURALEZA RUSTICA 11201 IMPUESTO

Más detalles