PLAN DE COMPRAS MATERIALES Y SUMINISTROS 2012
|
|
- Juan Saavedra Carrasco
- hace 8 años
- Vistas:
Transcripción
1 PLAN DE COMPRAS MATERIALES Y SUMINISTROS 2012 CODIGO: PLNGAD02 CODIGO CANTIDAD PARA V. UNITARIO VALOR TOTAL DESCRIPCION DE ELEMENTOS CUBS COMPRAR PROMEDIO SIN IVA JUNIO UTILES Y PAPELERIA AUTODHESIVOS PAQUETE X 30 HOJAS DE 10'7,9X46,5 MM REFERENCIA BANDERITAS POST-IT BANDERITAS POR 4 COLORES SURTIDOS BISTURI GRANDE BORRADOR NATA PELIKAN BLOCK MEDIA CARTA AMARILLO CAJA ROTULOS PRESS APLIQUE 100* CAJA CLIPS CAJA CLIPS MARIPOSA CAJA FORMA CONTINUA 91/2" X 11" 2 PARTE BLANCO CAJA FORMA CONTINUA 5,5 (1/2) CARTA 2 PARTE CAJA FORMA CONTINUA 14 7/8 X 11 SOMBREADO 1 PARTE CAJA FORMA CONTINUA 91/2" X 11" 1 PARTE BLANCO CAJA GANCHOS COSEDORA CAJA GANCHOS LEGAJADORES PLASTICOS filamento largo CAJA GANCHOS LEGAJADORES PLASTICOS filamento corto CAJA MINAS 0.5 PENTEL REPUESTO PORTAMINAS CAJA GANCHO LEGAJADOR PLASTICO X 20 CAJA DE ROTULOS PARA UCI CAJA BANDA DE CAUCHO N.o22 CARPETA 3 AROS BLANCO 1.5" CARPETA 3 AROS BLANCO 2" CARPETA 3 AROS BLANCO 0,5" CARPETAS LEGAJADOR OFICIO CARPETA TAPA Y CONTRATAPA CINTA ENMASCARAR ANCHA de 48 x 40 cms CINTA PEGANTE DE 48MM*100MT
2 CODIGO: PLNGAD02 PLAN DE COMPRAS MATERIALES Y SUMINISTROS 2012 CINTA PEGANTE TRANSPARENTE DELGADA CORRECTOR TIPO LAPIZ CAJA DE CHINCHES CINTA SUMADORA 4 A BICOLOR CUADERNO ARGOLLADO 100 HOJAS NORMA COSEDORA RANK REF ESFEROS ROJOS ESFEROS NEGROS LAPICES NEGROS LAPICES ROJOS LIBRETA DE TAQUIGRAFIA LIBRO NORMA 172 OF 80 OZK MARCADOR PERMANENTE MARCADOR SECO TABLERO MICROPUNTA SPEKTRA NEGRO NOTAS ADHESIVAS POSIT MEDIANA PORTAMINAS 0,5 SIDERBIC PEGANTE EN BARRA PEGASTIC O SIMILAR DE 45 GRS PERFORADORA DE 2 HUECOS perforadora DE 3 HUECOS REGLA PLASTICA 30CMS RESALTADOR COLORES SURTIDOS RESMA PAPEL CARTA RESMA PAPEL OFICIO ROLLO PAPEL PARA FAX 210x ROLLOS PAPEL PARA SUMADORA 5.5CM SEPARADORES PLASTICOS SOBRES MANILA 25X31 CMS CARTA SACAGANCHOS PEQUEÑO SOBRES MANILA 25X35 CMS OFICIO TIJERAS INCOLMA TAJALAPIZ TERMO IMUSA SUBTOTAL UTILES Y PAPELERIA IVA TOTAL UTILES Y PAPELERIA
3 PLAN DE COMPRAS MATERIALES Y SUMINISTROS 2012 CODIGO: PLNGAD02 SUMINISTROS PARA COMPUTADOR Y PREIMPRESOS TONER HP Q2612A , TONER HP C4191A , TONER HP C4192A , TONER HP C4193A , TONER HP C4194A , TONER HP CB436A , TONER HPCE 278A , CARTUCHO HP-C6615D No, , CARTUCHO HP-C6625A No, , CINTA IMPRESORA FX , CINTA IMPRESORA EPSON , CINTA IMPRESORA FX , CARTUCHO HP-9393A AMARILLO # , CARTUCHO HP-9396 NEGRO #88 ALT , CARTUCHO HP-9396 MAGENTA #88 ALT , CARTUCHO HP-9396 AZUL #88 ALT , TONER HP CB540 NEGRO , TONER HP CB541 A COLOR , TONER CB 435 A , TONER SANSUNG , TONER HP CB542 A COLOR , TONER HP CB543 A COLOR , CD-R TORRE - SPINDLE- POR , DVD-R TORRE POR , IVA 16% SUBTOTAL SUMINISTROS PARA COMPUTADOR IVA TOTAL SUMINISTROS PARA COMPUTADOR CAFETERIA Y BOTIQUIN AZUCAR EN LIBRAS CAFE LIBRAS CAJA DE AROMATICAS COMPRA DE PRODUCTOS PARA LOS BOTIQUINES VASOS ICOPOR O DE 4 ONZAS SUBTOTAL ELEMENTOS DE CAFETERIA Y OTROS 5,726,340 IVA DE 16% IVA TOTAL ELEMENTOS DE CAFETERIA Y OTROS
4 PLAN DE COMPRAS MATERIALES Y SUMINISTROS 2012 CODIGO: PLNGAD02 ASEO Y LIMPIEZA JABON SPRAY *800CC ROLLO PAPEL HIGIENICO*200 MTS HOJA SENCILLA x 4 UNIDADES ROLLO PAPEL HIGIENICO*400 MTS HOJA SENCILLA x 4 UNIDADES TOALLAS DE MANO BLANCA Z * 150 UN PAQUETE POR 150 UN TOALLAS MANO EN ROLLO BLANCA FAMILIA REF PACA 6 UN ROLLO DE PAPEL HIGIENCO PEQUEÑO DOBLE HOJA SUBTOTAL ELEMENTOS DE ASEO IVA TOTAL ELEMENTOS DE ASEO electricos MATERIALES ELECTRICOS TOTAL ELEMENTOS ELECTRICOS GRAN TOTAL COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS FECHA DE ELABORACION. 31/01/2012 APROBADO POR: ELABORADO POR. GUSTAVO ADOLFO MORALES PIÑEROS Subgerente Administrativo y Financiero ADRIANA PARRA QUIROGA Profesional Especializado de servcicios generales
5 PLAN DE COMPRAS MATERIALES Y SUMINISTROS 2012 CODIGO: PLNGAD02
6 PLAN DE MANTENIMIENTO 2012 CODIGO: PLNGAD01 VERSION: 1 Página 1 DE 1, CODIGO CANT PARA V. UNITARIO VALOR TOTAL DESCRIPCION DEL MANTENIMIETO CUBS COMPRAR PROMEDIO APROXIMADO CARROS GASOLINA Y COMBUSTIBLE ANUAL ARREGLOS VEHICULOS Y OTROS SUBTOTAL MANTENIMIENTO CARROS GERENCIA ,00 PLANTA FISICA Y EQUIPOS DE OFICINA FUMIGACION LAVADO DE TANQUES DE AGUA Y MANTENIMIENTO DE ESTOS MANTENIMIENTO VARIOS PLANTA FISICA SERVICIO DE VIGILANCIA SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA SERVICIO DE MANTENIMENTO LOCATIVO SUBTOTAL MANTENIMIENTO PLANTA FISICA Y EQUIPOS ,00 SERVICIOS PUBLICOS SERVICIOS VARIOS RECARGA DE EXTINTORES SEGUROS PLAN GENERAL EMPRESA + SOAT TOTAL SERVICIOS $ TOTAL DE MANTENIMIENTO FECHA DE ELABORACION. APROBADO POR: ELABORADO POR. GUSTAVO ADOLFO MORALES PIÑEROS Subgerente Administrativo y Financiero ADRIANA PARRA QUIROGA Profesional Especializado de servcicios generales
7 DESCRIPCION PLAN DE COMPRAS RECURSOS Y SERVICIOS PLAN DE TIC S VERSION: 1 Página 1 de 2 Marzo CODIGO CANT PARA V. UNITARIO VALOR TOTAL CUBS COMPRAR PROMEDIO APROXIMADO REPOSICIÓN Y ACTUALIZACION DE RECURSOS HARDWARE Equipo de cómputo, redes y periféricos 0 SERVIDORES , Equipo de escritorio o sobre escritorio o sobremesa (PC) Estaciones de trabajo Equipos Portátiles Impresoras 0 Matriz de puntos ,00 0 Inyección de tinta ,00 0 Laser Térmica Solución SAN ,00 0 Scanner , SUBTOTAL HARDWARE ,33 $ EQUIPOS DE RED Y SEGURIDAD Switche tecnología IEEE , Acces Point conexiones inalámbricas IEEE , Router, enrutadores para interconexión de redes ,00 0 FireWall - Proyecto seguridad informática (VLAN) , Adecuación Centro de Datos ,00 0 UPS, Sistema de corriente regulada e ininterrumpida , SUBTOTAL EQUIPOS DE RED $ ELEMENTOS Y DISPOSITIVOS MANTENIMIENTO CORRECTIVO Elementos para actualización y reparación de equipos que se detectan en le proceso de mantenimiento preventivo, y los procesos diarios de soporte SUBTOTAL EQUIPOS DE RED $ $ SUBTOTAL REPOSICIÓN EQUIPOS DE HARDWARE $ SOFTWARE Licencias Office 2010, edición estandar y versión educativ Licencias de Windows 7 educativa Licencias Adobe suite CS3 Premium ,00 0 Licencia de Adobe Acrobat profesional ,00 0 Licencias i de la suite Corel Draw X ,00 0 Licencias Autocad ,00 0 Licencias de Wondows Server 2008 Entreprise Edition Licencias Cal para acceso a SQL Server , Licencia SQL Sever Entreprise Edition , Licencias Cal para acceso a SQL Server , Renovación antivirus Symantec Entreprise Edtion , Licencias software copia de seguridad ,00 0 Licencia Oracle Estándar Edtion One + soporte por un año ,00 0 Implementación sistema de información ERP (ZBOX) Fas ,00 0 SUBTOTAL ACTUALIZACION Y COMPRA DE SOFTWARE 0,00 $ $ TOTAL RECURSOS HARDWARE Y SOFTWARE $
8 PLAN DE TIC S VERSION: 1 Página2de2 2 SERVICIOS Internet, comunicaciones, hosting y otros Servicio de Internet, 1 canal dedicado de 4 MG Canal dedicado de 4 MB para solución ERP Canal de 2 MB de la RAVEC Servicio de Hosting, para solución ERP Servicio de hosting, para alojamiento SIART Servidor de correo Adecuación y mantenimiento red LAN y eléctrica regulada SUBTOTAL SERVICIO IINTERNET, REDES Y HOSTING $ $ Servicios Profesionales SIART, 1 $ $ Actualización Siart Manual 3,0 GEL 1 $ $ Procesos capacitación ió artesanos en uso SIART Procesos de divulgación y promoción (material POP) SUBTOTAL SERVICIO IINTERNET, REDES Y HOSTING $ $ Mantenimiento Parque TI de la Entidad Mantenimiento Preventivo - 2 procesos al año (se multiplica por 2) Servidores 5 $ Portatiles 28 $ Equipos de escritorio PC 80 $ Impresoras Inyección de tinta 10 $ Matriz de punto 5 $ Laserjet 20 $ UPS 0 $ TOTAL DE LOS DOS (4) MANTENIMIENTO DEL AÑO $ $ Mantenimiento Correctivo Soporte y asistencia técnica COSTO TOTAL MANTENIMIENTO PARQUE TI $ COSTO TOTAL SERVICIOS TI $ COSTO TOTAL PLAN DE COMPRAS TIC'S $ FECHA DE ELABORACION. APROBADO POR: ELABORADO POR. JUAN ALBERTO DUQUE GARCIA MEDARDO A. CASTILLO O. Subgerente Administrativo y Financiero Profesional Unidad Sistemas 1,16 IVA 2 Mantenientos al año
9
PLAN DE COMPRAS MATERIALES Y SUMINISTROS 2009
PLAN DE COMPRAS MATERIALES Y SUMINISTROS 2009 CODIGO: PLNGAD02 VERSION: 1 Página DESCRIPCION DE ELEMENTOS UTILES Y PAPELERIA ARCHIVADOR A-Z OFICIO 1.52.1.6.7/8 106 3.813 404.178,00 BANDERITAS POR 4 COLORES
Más detallesPLAN DE COMPRAS MATERIALES Y SUMINISTROS 2013
CANTIDAD PARA V. UNITARIO VALOR TOTAL DESCRIPCION DE ELEMENTOS COMPRAR PROMEDIO SIN IVA UTILES Y PAPELERIA ARCHIBADOR AZ CORRIENTE OFICIO MARCA NORMA 12 4.670,00 56.040 BANDERITAS POR 4 COLORES SURTIDOS
Más detallesPLAN DE COMPRAS MATERIALES Y SUMINISTROS 2011
PLAN DE COMPRAS MATERIALES Y SUMINISTROS 211 CODIGO: PLNGAD2 FECHA: 24 2 1 VERSION: 1 Página CODIGO CANTIDAD PARA V. UNITARIO VALOR TOTAL DESCRIPCION DE ELEMENTOS CUBS COMPRAR PROMEDIO SIN IVA UTILES Y
Más detallesPLAN DE MANTENIMIENTO 2010
PLAN DE MANTENIMIENTO 2010 CODIGO: PLNGAD01 CANT PARA V. UNITARIO VALOR TOTAL DESCRIPCION DEL MANTENIMIETO COMPRAR PROMEDIO APROXIMADO CARROS GASOLINA Y COMBUSTIBLE ANUAL 1 6.600.000 6.600.000 ARREGLOS
Más detallesPLAN DE COMPRAS MATERIALES Y SUMINISTROS 2007
PLAN DE COMPRAS MATERIALES Y SUMINISTROS 2007 CODIGO: PLNGAD02 FECHA: 2004 02 01 VERSION: 1 CODIGO CANT PARA V. UNITARIO VALOR TOTAL DESCRIPCION DE ELEMENTOS CUBS COMPRAR PROMEDIO APROXIMADO UTILES Y PAPELERIA
Más detallesANEXO N 1 PRIMERA ENTREGA ELEMENTOS DE PAPELERÍA
N CANTIDAD DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO ESPECIFICACION TECNICA Almohadilla para sello, de forma rectangular, 1 5 ALMOHADILLA MEDIANA PARA SELLOS dimensiones mayor a 100 x 150 mm, y material de la carcasa en
Más detallesUNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD. Unidad 5000
SEPARADOR AFUERA YUTE CARTON NATURAL IMPRESO CON LOGO (CON DATOS) ROJO Unidad 5000 BOLSILLO unidad 1500 ALMOHADILLA P/SELLO DE CAUCHO EC Unidad 29 LEGAJADOR AZ CARTA Unidad 300 LEGAJADOR AZ OFICIO Unidad
Más detallesANEXO 3 MATERIALES Y SUMINISTROS VIGENCIA 2013
CORPORACION CONCEJO MUNICIPAL DE ARMENIA ANEXO 3 MATERIALES Y SUMINISTROS CAFÉ 500 GR (LIBRA) 200 7,850 1,570,000 Selección de Mínima Cuantía LUSTRAMUEBLES * 240 CMS. 12 4,988 59,856 Selección de Mínima
Más detalles2627 ACETATO FOTOCOPIADORA/LASER S/F GENERICO 2628 ALFILER WINGO 50 GR 2629 ALMOHADILLA PARA SELLOS PERSA 2630 ARCHIVADOR FUELLE OFICIO PLAS 13B 2631
Item Desc. item 2627 ACETATO FOTOCOPIADORA/LASER S/F GENERICO 2628 ALFILER WINGO 50 GR 2629 ALMOHADILLA PARA SELLOS PERSA 2630 ARCHIVADOR FUELLE OFICIO PLAS 13B 2631 BANDA DE CAUCHO BOLSA DE 25 GR 2632
Más detallesESTADO EJECUCION Persiana 1 350000 350.000,00 Por ejecutar
DIVISION ADMINISTRATIVA RUBRO PRESUPUESTAL: ADQUISICIÓN DE BIENES - GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PROGRAMA DE COMPRA DE EQUIPO VIGENCIA FISCAL 2004 Primera Modificación: Junio 2 de 2004 OFICINA DE CALIDAD ESTADO
Más detallesPLAN DE COMPRAS 2014
PLAN DE COMPRAS 2014 PLAN COMPRAS VIGENCIA 2014 De conformidad con el artículo 1 del Acuerdo 0004 de 2005, se define Plan de Compras como: Plan de adquisiciones de bienes, servicios y obra pública de las
Más detallesAire comprimido para limpiar equipo de cómputo 590 ml aproximadamente. 46 Banderita adhesiva, tape-flag, de 5 colores 414.71
AVISO DE ACTO FINAL CONTRATACIÓN POR PROCEDIMIENTO ORDINARIO LICITACIÓN ABREVIADA Nº 2015LA-000002-01 TINTAS, SUMINISTROS Y SEGÚN DEMANDA SE AVISA A TODOS LOS INTERESADOS EN ESTA LICITACIÓN ABREVIADA,
Más detallesMATERIAL DE OFICINA Y PAPELERIA
Anexo Tecnico Licitacion Pública N PODJUDTSJ 01/2014 Partida "A" MATERIAL DE OFICINA Y PAPELERIA DESCRIPCION UNIDAD VOLUMEN ACETATO TAMAÑO CARTA PIEZA 1000 AGARRAPAPEL #200 (C/12 PZAS) CAJA 20 AGARRAPAPEL
Más detallesINVENTARIO DE MATERIALES GASTABLES Y DE LIMPIEZAS Julio 15 del 2014 DETALLE UNIDAD CANTIDAD CARTUCHO HP LASERJET 124A (Q6003A) COLOR MAGENTA Unidad 3
INVENTARIO DE MATERIALES GASTABLES Y DE LIMPIEZAS Julio 15 del 2014 DETALLE UNIDAD CANTIDAD CARTUCHO HP LASERJET 124A (Q6003A) COLOR MAGENTA Unidad 3 CARTUCHO HP LASERTJET 124A (Q6002) COLOR AMARILLO Unidad
Más detallesSUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES GRUPO ADMINISTRATIVO PLAN DE COMPRAS AÑO 2009 MATERIALES Y SUMINISTROS ANEXO No. 2 VALOR ASIGNACION PRESUPUESTAL
ITEM No. NOMBRE SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES GRUPO ADMINISTRATIVO PLAN DE COMPRAS AÑO 2009 MATERIALES Y SUMINISTROS ANEXO No. 2 VALOR ASIGNACION PRESUPUESTAL VALOR EJECUTADO SALDO ACTUAL % EJECUCION
Más detallesPLAN DE COMPRAS INFRAESTRUCTURA FISICA Año: 2014
PLAN DE COMPRAS INFRAESTRUCTURA FISICA Año: 2014 COPIA CONTROLADA CODIGO MATERIALES Y SUMINISTROS 12010503 BANDA ELASTICA EN CAUCHO POR 25 GRS 120 342 41,040 12010503 APIRADORA 1 500,000 500,000 12010503
Más detallesDescripción Cantidad Mes Proyectado de Compra. Almacenamiento Archivo Inactivo. Aromática Jaibel Disfruta Cajita. Azúcar paquete x 200 Sobres
FINANCIERA DE DESARROLLO NACIONAL S.A. Nit. 860,509,022-9 Plan de Compras Año 2012 Descripción Cantidad Mes Proyectado de Compra Acetatos 2 Agosto Acetatos 2 Febrero Acetatos 2 Mayo Acetatos 2 Noviembre
Más detallesANEXO 1 FICHA TECNICA APLICAR NORMATIVIDAD VIGENTE EN MATERIA TRIBUTARIA
ANEXO 1 FICHA TECNICA APLICAR NORMATIVIDAD VIGENTE EN MATERIA TRIBUTARIA No. DESCRIPCIÓN ESPECIFICACIONES TECNICAS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 CARPETA AZ CARP 4 ALETAS 300 GR PROPAL BC FOLD COLGANT.
Más detallesBanco de Comercio Exterior de Colombia - Bancoldex. Vicepresidencia Administrativa Departamento de Servicios Administrativos
Año 2010-2011 Banco de Comercio Exterior de Colombia - Bancoldex Vicepresidencia Administrativa Departamento de Servicios Administrativos COTIZACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE CONSUMO Nombre del
Más detallesCantidad [Maximo 10 digitos] Valor Presupuestado
1.52.2.25 6 12 12 24000 ALMOHADILLA DACTILAR 1.52.2.2.57 6 12 12 28800 ALMOHADILLA PARA SELLOS MEDIANAS 1.52.1.17.1 6 12 12 17844 BORRADOR PARA TABLERO ACRILICO 1.52.1.19 6 12 1000 925000 CARPETA ARCHIVO
Más detallesANEXO 10 PROPUESTA ECONÓMICA GRUPO No. 1: ELEMENTOS DE PAPELERÍA Y ENSERES MENORES
ANEXO 10 PROPUESTA ECONÓMICA GRUPO No. 1: ELEMENTOS DE PAPELERÍA Y ENSERES MENORES Asunto: Contratar bajo la modalidad de Outsourcing el suministro y distribución de elementos de papelería, tóner, resmas
Más detallesDETALLE 1 6 MEMORIA USB DE 8 GB 2 80,000.00 2 12 SILLA ERGONOMICA 1 300,000.00 3 12 ARCHIVADOR DE PAPEL PARA CORRESPONDENCIA 1 150,000.
REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO NARIÑO MUNICIPIO SAN PABLO NIT. 800099143 PLAN ANUAL DE COMPRAS 2013 ITEM MES PROYECTADO DETALLE CANTIDA D VALOR TOTAL 1 6 MEMORIA USB DE 8 GB 2 80,000.00 2 12 SILLA
Más detallesHOMOLOGACIÓN DE CÓDIGOS DE MATERIALES Y EQUIPOS
HOMOLOGACIÓN DE S DE MATERIALES Y EQUIPOS 22 22 01 SUMINISTROS 22 01 03 NUMERADOR, SELLOS Y FECHADORES 22 01 03 02 Numerador automático u 22 01 03 04 Numerador manual de 6 dígitos u 22 01 03 06 Numerador
Más detallesPLAN DE COMPRAS VIGENCIA MUNICIPIO DE BAHIA SOLANO
v4 PLAN DE COMPRAS VIGENCIA 203 - MUNICIPIO DE BAHIA SOLANO Tipo Identificacion Identificacion Nombre de la Entidad Nit de la Entidad Funcionario Funcionario Año Fiscal Valor Total Responsable Responsable
Más detallesFormulario de Cotizacion
0001 caja de alumino con llave 40x25cm.- 1.00 0002 calculadora de escritorio sin papel -mediana.- 1.00 0003 resma de papel obra a4 75g - 500 hojas x unid.- 1,047.00 0004 resma de papel obra a3 75g - 500
Más detallesValor estimado en la vigencia actual. Fuente de los. Valor total estimado FUNCIONA- MIENTO 2.000.000,00 2.000.000,00 NO N/A FUNCIONA- MIENTO
A. INFORMACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD Nombre Dirección Teléfono Página web Misión y visión Perspectiva estratégica EMPRESA DE SERVCICIOS PUBLICOS AGUAS DEL CESAR S.A. E.S.P. CRA 9 N 8-42 CENTRO DE NEGOCIOS
Más detallesCOMPRAS (Ver hoja v3 'Ayudas y códigos necesarios')
COMPRAS (Ver hoja v3 'Ayudas y códigos necesarios') Importante: De conformidad con el artículo 1 del Acuerdo 0004 de 2005, se define Plan de Compras como: Plan de adquisiciones de bienes, servicios y obra
Más detallesGLADYS ESPERANZA LEAL PEÑUELA ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. Tamaño: 2 pulgadas. Tipo: Tres aros Tamaño: 3 pulgadas. Tipo: Tres aros
LICITACIÓN PÚBLICA No. 206 DE 2010 SUMINISTRO DE MATERIAL DE PAPELERÍA PARA LA INTERVENTORÍA A LOS CONVENIOS SUSCRITOS ENTRE EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL Y LOS OPERADORES DE DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS
Más detalles# PROPONENTE VALOR OFERTADO
SELECCIÓN DE MINIMA CUANTIA IPC.00.01.17.04.007.01 (DECRETO 1 DE 013). Cali, 0 de febrero de 01 La suscrita Rectora del INSTITUTO POPULAR DE CULTURA de conformidad a lo establecido en el Decreto 1 de 013
Más detalles! Sopetrán, apasionados por lo nuestro! Área de Sistemas ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOPETRÀN- ANTIOQUIA SOPETRÀN APASIONADOS POR LO NUESTRO
ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOPETRÀN- ANTIOQUIA SOPETRÀN APASIONADOS POR LO NUESTRO 2012-2015 PLAN DE COMPRAS 2013 GERARDO DE JESÚS VANEGAS JARAMILLO Alcalde Municipal CARMENZA LUNA DURANGO Secretaria de hacienda
Más detallesMINISTERIO DE VIVIENDA Y ASENTAMIENTOS HUMANOS PLAN ANUAL DE COMPRAS AÑO CANTIDAD TOTAL programa
MINISTERIO DE VIVIENDA Y ASENTAMIENTOS HUMANOS PLAN ANUAL DE COMPRAS AÑO 2015 Ministerio ID Programa ID Sub S.U. DE FUENTE DESCRIPCION CLASE SUB CLASE MERCANCÍA CANTIDAD TOTAL programa MEDIDA F1NANCIAMIENTO
Más detallesSOLICITUD DE PRECOTIZACIONES PARA ESTUDIO DE MERCADO
SOLICITUD DE PRECOTIZACIONES PARA ESTUDIO DE MERCADO El Servicio Nacional de Aprendizaje SENA Centro Nacional Colombo Alemán, de conformidad con los principios de transparencia para la contratación, convoca
Más detallesUNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL INSTITUTO PEDAGÓGICO NACIONAL SECCIÓN EDUCACION ESPECIAL LISTA DE ÚTILES PARA TODO EL AÑO 2016 I - NIVEL
UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL INSTITUTO PEDAGÓGICO NACIONAL SECCIÓN EDUCACION ESPECIAL LISTA DE ÚTILES PARA TODO EL AÑO 2016 I - NIVEL Este tipo de requerimiento de útiles escolares y de aseo personal
Más detalles2. FUNDAMENTOS JURÍDICOS QUE SOPORTAN LA MODALIDAD DE SELECCIÓN
ESTUDIOS PREVIOS PARA DETERMINAR LA CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD DE CONTRATACIÓN PARA EL SUMINISTRO DE ÚTILES DE OFICINA Y PAPELERIA PARA EL ORGANISMO NACIONAL DE ACREDITACION DE COLOMBIA ONAC-. 1.- PROYECTO
Más detallesESPECIFICACIONES TECNICAS PARA UTILES DE OFICINA 2015
ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA UTILES DE OFICINA 2015 Papel de Escritorio y Cartón: Rubro:331 ITEM 1 2 3 ITEM 4 5 6 CODIGO DE CATALOGO DESCRIPCION 14111507-003 Papel tamaño oficio 14111507-001 14111507-002
Más detallesColegio Monterrey Dios Ciencia- Patria GESTION DIRECTIVA LISTA DE TEXTOS Y UTILES ESCOLARES
GESTION DIRECTIVA LISTA DE TEXTOS Y GRADO: TRANSICIÓN En este grado el colegio suministra a tod@s l@s niñ@s las guías necesarias para cada espacio académico. Por ello es muy importante que se haga entrega
Más detallesSección I - Códigos de Uso Frecuente
Sección I - Códigos de Uso Frecuente Bonos (Medio de Pago) 80140000 Comercialización y Distribución 80141700 Distribución 80141706 Servicio de Intermediación de Productos Call Center (Público & Privado)
Más detallesMODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO MECI SISTEMA DE GESTION DOCUMENTAL PLANES
Página: 1 de 6 PLAN DE COMPRAS, ADQUISICIÓN, BIENES Y SERVICIOS Nombre de la Entidad Alcaldía Municipal de Recetor Casanare Nit de la Entidad 800103661-3 Tipo de Identificación funcionario responsable
Más detallesCONTRALORIA GENERAL DEL CAUCA. DEPENDENCIA: Dirección de Talento Humano y Servicios de Apoyo a la Gestión
ANEXO 05 FORMATO 01 PLAN DE ACCIÓN CONTROLADO SI X NO CODIGO: FO-ME-PI-S1-01 VERSIÓN: 03 FECHA: 17 / 09 /2010 PÁGINA 1 DE 2 CONTRALORIA GENERAL DEL CAUCA AÑO: 2014 PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL DEPENDENCIA:
Más detallesCORPORACIÓN PARQUE ARVÍ. INFORME FINAL DE EVALUACIÓN CONVOCATORIA CONTRATO MARCO No. 002 DE 2018
CORPORACIÓN PARQUE ARVÍ INFORME FINAL DE EVALUACIÓN CONVOCATORIA CONTRATO MARCO No. 002 DE 2018 Objeto de la contratación: CONTRATO MARCO PARA SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERIA E INSUMOS DE OFICINA,
Más detallesREPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL CAUCA MUNICIPIO DE ARGELIA NIT PLAN DE COMPRAS
1 3 UN ALMOADILLAS ( BORRADOR) MINIMA CUANTIA 4 2 1 UN ALMOHADILLA CON TINTA COLOR NEGRO MINIMA CUANTIA 4 3 3 UN ARCHIVADOR MINIMA CUANTIA 4 4 105 CAJA ARCHIVO INACTIVO No. 12 MINIMA CUANTIA 4 5 27 UN
Más detallesINSTITUTO DE VALORIZACIÓN DE MANIZALES INVAMA PLAN DE ADQUISICIONES DE BIENES, SERVICIOS Y OBRA PUBLICA AÑO 2013
AISLADOR YOYO PORCELANA 600 $ 2.973 $ 1.783.530 2 ALAMBRE TW No. 14 12.000 $ 530 $ 6.363.000 2 ALAMBRE TW No. 10 5.000 $ 1.149 $ 5.745.000 2 ALAMBRE TW No. 8 2.000 $ 1.865 $ 3.729.600 2 ARRANCADOR SUPERPOSICION
Más detallesPLAN DE ADQUISICIONES, BIENES, SERVICIOS Y COMPRAS MUNICIPIO DE CHIVATA AÑO Presupuestado
PLAN DE ADQUISICIONES, BIENES, SERVICIOS Y COMPRAS MUNICIPIO DE CHIVATA AÑO 2013 digitos] Funcionario Funcionario Año Fiscal [AAAA] $ 800014989-1 CC 40020112 2013 785924400 Modalidad de Contratacion Mes
Más detallesCOMITÉ TÉCNICO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN 26 DE MARZO DE 2014 OFICINA DE SISTEMAS
COMITÉ TÉCNICO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN 26 DE MARZO DE 2014 OFICINA DE SISTEMAS AGENDA 1. VERIFICACIÓN DE QUORUM, LECTURA DE ACTA ANTERIOR, REVISIÓN DE TAREAS 2. PLAN DE ACCIÓN CTSI 3. ESTADO ACTUAL
Más detallesPAC ABRIL Partidas Presupuestaria: Valor Codificado: $ 94,400.
Partidas Presupuestaria: 2014.039.0000.0000.01.00.000.001.000.1701.840107.000000.001.0000.0000 Valor Codificado: $ 94,400.00 1 45230.00.3 Bien Equipamiento informático para la institución 1 Unidad 84,285.71
Más detallesCATALOGO DE ALMACÉN GENERAL
UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO DIRECCIÓN DE SERVICIOS DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES SECCÍON DE ALMACÉN GENERAL CATALOGO DE ALMACÉN GENERAL Ítems Código Descripción 01 000038-6
Más detallesELEMENTO CANT. VALOR/UNIT. TOTAL sistema aire acondicionado 18000vtu 7 $ 557.357,14 $ 3.901.500,00 video beam 3 $ 2.200.012,50 $ 6.600.
ELEMENTO CANT. VALOR/UNIT. TOTAL sistema aire acondicionado 18000vtu 7 $ 557.357,14 $ 3.901.500,00 video beam 3 $ 2.200.012,50 $ 6.600.037,50 memoria de USB de 8GB 2 $ 51.116,88 $ 102.233,75 memoria UBS,
Más detallesARTICULOS DE OFICINA CANT. UNIT. Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras - Chile. SBIF - Departamento de Administración 1
ARTICULOS DE OFICINA COD. DESCRIPCION VALOR TOTAL CANT. UNIT. 3220 Block prepicado 80 hojas mat. 7mm Austral 100 3222 Block borrador fiscal oficio "Mistral" 10 3225 Block Post-It amarillo 654 grande "3M"
Más detallesPlan de Compras Vigencia 2005
Plan de Compras Vigencia 2005 1.1 Objetivos El objeto general del Plan de Compras de la Contaduría General de la Nación es el de satisfacer oportunamente las necesidades logísticas de las áreas misionales
Más detallesAdministrador de Base de datos 48 384 10 3840 2 Programadores 48 384 10 7680 1 Documentador 120 960 4 3840
a). -COSTO DE PERSONAL Cantidad Equipos Total Costo x Hora Utilizadas Utilizadas Jefe de Proyecto 9 536 8 7648 Analista de Sistemas 48 384 96 Administrador de Base de datos 48 384 0 3840 Programadores
Más detallesREQUERIMIENTOS PLAN DE COMPRAS GERENCIA ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD
REQUERIMIENTOS PLAN DE COMPRAS GERENCIA 1 RESMAS DE PAPEL TAMAÑO OFICIO 12 2 RESMAS DE PAPEL TAMAÑO CARTA 144 3 CARPETAS 100 4 GANCHOS PARA CARPETAS 100 5 STICKERS PEQUEÑOS PARA CARPETAS 100 6 STICKERS
Más detallesSEDE MANIZALES. ADENDA No. 1. INVITACIÓN PÚBLICA No. 7 de 2013
SEDE MANIZALES ADENDA No. 1 INVITACIÓN PÚBLICA No. 7 de 2013 SELECCIÓN DE CONTRATISTAS PARA: SUMINISTRO DE INSUMOS DE OFICINA, DIBUJO, Y PAPELERÍA EN GENERAL REQUERIDOS PARA EL FUNCIONAMIENTO ACADÉMICO
Más detallesTodo en útiles escolares para el regreso al colegio.
Todo en útiles escolares para el regreso al colegio. Para realizar tu cotización. Comunícate con el área de Bienestar 3008982280 o escribe al correo bienestar@claveintegral.com ALFILER DE COLORES ALFILER
Más detalles1 de 6 15/01/ :11
1 de 6 15/01/2013 13:11 Entidad: SUPERINTENDENCIADETELECOMUNICACIONES Año de Adquisición: 2013 Valor Asignado: $ 18,000,000.00 Nro. Partida Pres. CPC T. Compra Descripción Cant. U. Medida Costo U. V. Total
Más detallesPLAN DE COMPRAS 2014
REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE CORDOBA MUNICIPIO DE VALENCIA Secretaria de Planeación PLAN DE COMPRAS 2014 DETALLE CODIGOS CUBS MODALIDAD DE CONTRATACION VALOR PRESUPUESTAL MES PROYECTADO SECRETARÍAS
Más detallesCONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO COMPRAS POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO DE ENERO A JUNIO DE 2014
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO COMPRAS POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO DE ENERO A JUNIO DE 2014 PROVINCIA CATE No. ORDEN DE COMPRA FECHA ACEPTACIÓN PROVEEDOR DESCRIPCIÓN CANTIDAD VALOR TOTAL Tungurahua CARTULINA
Más detallesMUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MAGDALENA DEL MAR - LIMA PLAN OPERATIVO INFORMÁTICO
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MAGDALENA DEL MAR - LIMA PLAN OPERATIVO INFORMÁTICO DEPARTAMENTO DE INFORMATICA 2012 1 I. Misión de la Dirección o Gerencia Informática Apoyar al logro de la misión y objetivos
Más detallesMINISTERIO DE TURISMO - "MITUR"
Página : 1 de 6 442 AGENDA DE ESCRITORIO UNIDAD 287 263 24 82.60 1,982.40 243 AMBIENTADORES EN SPRAY UNIDAD 226 30 196 97.84 19,176.64 1 ARCHIVO DE ACORDEON 8½ X UNIDAD 13 1 12 274.72 3,296.64 2 ARCHIVO
Más detallesAño Del Fomento De Las Exportaciones Relacion de inventario en almacen
de 3/31/2018 N/A 3 ALMOADILLA 260.96 8 3/31/2018 N/A 2 ARMAZONES 8 1/2 X 13 1,345.30 6 3/31/2018 N/A 38 BANDAS DE GOMA GRANDE 289.68 10 3/31/2018 N/A 39 BANDAS DE GOMA NO. 18 179.26 11 3/31/2018 N/A 7
Más detallesCENTRO EDUCATIVO SAGRADA FAMILIA DE NAZARET EDUCAMOS LA MENTE Y EL CORAZÓN DE LAS NUEVAS GENERACIONES LISTA DE ÚTILES PRIMARIA 2016 GRADO PRIMERO
GRADO PRIMERO TEXTOS Cartilla de ajedrez nivel 3. (Se podrá adquirir en el colegio). Tablero Mini-arco con dos cartillas. Los títulos se asignarán al iniciar el año (se podrán adquirir en el colegio a
Más detallesMESA DE PRECIO INSTITUCIONAL ALMOHADILLA METALICA ENTINTADA UNIDAD ALMOHADILLA PARA MAUSE ARGONOMICA,MAUSE PAD GEL SILVER KLIPX
MESA DE INSTITUCIONAL 2013. N ITEMS DESCRIPCION DE BIENES Y/O 1 ALMOHADILLA METALICA ENTINTADA UNIDAD 33.1 2 ALMOHADILLA PARA MAUSE ARGONOMICA,MAUSE PAD GEL SILVER KLIPX UNIDAD 132.3 3 AMBIENTADOR AMBIENTADOR
Más detallesSuper Intendencia de Seguros. Orden de Compra-OR-2014-191 Super Intendencia de Seguros
Nro. Contrato / Año: Fecha: Descripción: Obra: Datos del Proveedor Razón Social: Nombre Comercial: Domicilio Comercial: 9/4 Datos generales del Contrato 9/08/04 a 9/08/04 MATERIAL GASTABLE Y SUMINISTROS
Más detallesCatálogo de Activos TIC Gestionable CATÁLOGO DE ACTIVOS TIC PARA LA GESTIÓN
CATÁLOGO DE ACTIVOS TIC PARA LA GESTIÓN Familia 2 Materiales y Suministros SubFamilia 4 Productos de Papel, Libros Impresos y Digitales Clase 6 Libros, revistas y otras publicaciones SubClase 1 Libros,
Más detallesORGANISMO NACIONAL DE ACREDITACIÓN DE COLOMBIA ONAC
ORGANISMO NACIONAL DE ACREDITACIÓN DE COLOMBIA ONAC ACTA DE CIERRE Y RECIBO DE LAS OFERTAS PRESENTADAS, VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES Y EVALUACION PARA EL PROCESO DE SELECCIÓN Y ADJUDICACIÓN
Más detallesUNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER SEDE BARRANCABERMEJA TÉRMINOS DE REFERENCIA DEFINITIVOS VOLUMEN II: ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER SEDE BARRANCABERMEJA TÉRMINOS DE REFERENCIA DEFINITIVOS VOLUMEN II: ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CONVOCATORIA PÚBLICA No. 003 DE 2006 SUMINISTRO DE ÚTILES ESCOLARES PARA
Más detallesAño Del Fomento De Las Exportaciones Relacion de inventario en almacen
31/3/18 N/A 3 ALMOADILLA 228.34 7 31/3/18 N/A 2 ARMAZONES 8 1/2 X 13 1,345.30 6 31/3/18 N/A 38 BANDAS DE GOMA GRANDE 202.77 7 30/10/18 N/A 39 BANDAS DE GOMA NO. 18 352.77 21 31/3/18 N/A 7 BANDEJA DE ESCRITORIO
Más detalles"Año por la Transparencia y el Fortalecimiento Institución"
"Año por la Transparencia y el Fortalecimiento Institución" Viernes 07 de septiembre del año 2011 Señores Proveedores Dpto. de Ventas Referencia: Invitación a presentar ofertas para la Compra de Material
Más detallesFicha del pedido de Suministros
1 Resma 200 Resmas de papel- presentación A4 de 80 grs. 2 Resmas 200 Resmas de papel- presentación Oficio de 80 grs. 3 Resmas 3 Resmas de papel- Resmas de papel 13 4 Unidad 69 Papel vegetal- Pepel vegetal
Más detallesMínimo 30 bolsillos; cierre con cordón elástico Presentación. Unidad
No. del Producto 1 Archivador de fuelle en yute Clasificación UNSPSC 44122000 Yute de mínimo 600g/m2 Oficio Mínimo 30 bolsillos; cierre con cordón elástico No. del Producto 2 Clasificación UNSPSC 44122000
Más detallesModalidad de selección. Fuente de los recursos. Valor total estimado. Fondos Especiales. Fondos Especiales. Fondos Especiales
PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES A. INFORMACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD Nombre Superintendencia de Puertos y Transporte Dirección Calle 63 No. 9 A - 45 Teléfono 3526700 Página web www.supertransporte.gov.co Misión
Más detallesREPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA MUNICIPIO DE ALGARROBO NIT:
PLAN DE COMPRAS DEL MAGDALENA 2013 PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORIOS ARTICULO CANTIDAD MES DE COMPRA VR. UNITARIO VR. TOTAL RESMA DE PAPEL OFICIO 90 3 16500 1485000 RESMA DE PAPEL CARTA 130 3 15000 1950000
Más detallesINSTITUCION EDUCATIVA JULIO PEREZ FERRERO Caminando junto a la ciencia, la convivencia y la productividad
Página 1 de 5 COMPRA DE MATERIALES DE PAPELERIA PARA LAS INSTITUCION EDUCATIVA La Institución Educativa Julio Pérez Ferrero del municipio de San José de Cúcuta a través de la secretaria general, invita
Más detallesMESA DE PRECIO 2014 DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO ESPECIFICACIONES UNIDAD DE MEDIDA PRECIO REFERENCIAL
MESA DE PRECIO 2014 N ITEM DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO ESPECIFICACIONES UNIDAD DE MEDIDA PRECIO REFERENCIAL 1 ALMOHADILLA METALICA ENTINTADA UNIDAD 19.81 2 ALMOHADILLA PARA MAUSE 3 4 ARGONOMICA,MAUSE
Más detallesJALTRADE RELACIÓN DE PEDIDOS A DETALLE 31/12/2014 DEL: 01/01/2014AL: AREA SOLICITANTE PROVEEDOR DATOS SOLICITUD /02/20 UNIDAD ADMINISTRATIVA
DE RECIBIDO DATOS SOLICITUD 0000012 15/01/20 UNIDAD ADMINISTRATIVA 0000001 15/01/2014 BIOGAS MILENIO S. DE R.L. DE C.V. R FONDO REVOLVENTE 002 026 0231 GASOLINA PREMIUM PARA SERV PUBLICOS Y OP DE PROG
Más detallesA N E X O T E C N I C O
GRUPO: CONSUMIBLES DE COMPUTO NO. 2 4 9 2 4 HCD/LIX/LPN/0/04 DESCRIPCION DEL ARTICULO ID AREA SOLICITANTE UNIDAD DE MEDIDA ER ENTREGA 2DA ENTREGA SUBTOTAL ACEITE DIELECTRICO DIRECCION DE SERVICIOS LITRO
Más detallesANEXO I DENOMINACIÓN ARTÍCULO
DENOMINACIÓN ARTÍCULO ANEXO I PRECIO IVA 21% PRECIO IVA SALIDA INCLUIDO ROTULADOR PUNTA FINA AZUL 0,66 0,14 0,80 ROTULADOR PUNTA FINA NEGRO 0,66 0,14 0,80 ROTULADOR PUNTA FINA ROJO 0,66 0,14 0,80 ROTULADOR
Más detallesDIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA EL ORO. Lista de planes anuales de contratación con ESIGEF
Institución: DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA EL ORO Ruc: 0760013910001 Periodo fiscal: 2017 Lista de planes anuales de contratación con ESIGEF No. Código unido Código categoría CPC Nivel
Más detallesPRECIO REFERENCIAL : S/. 46,031.00
CONVOCATORIA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ESCRITORIO Adquisición de materiales de escritorio para la COOPAC Huancavelica Ltda 582, Oficina principal y Agencia Huancayo. PRECIO REFERENCIAL : S/. 46,031.00
Más detallesBien Equipamiento informático para la institución 1 Unidad 89, , C1 C2 C3
Partidas Presupuestaria: 2014.039.0000.0000.01.00.000.001.000.1701.840107.000000.001.0000.0000 Valor Codificado: $ 100,719.76 1 45230.00.3 Bien Equipamiento informático para la institución 1 Unidad 89,928.35
Más detallesModalidad de selección. Fuente de los recursos. Fondos Especiales. Fondos Especiales. Selección Abreviada Minima Cuantia.
PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES A. INFORMACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD Nombre Superintendencia de Puertos y Transporte Dirección Calle 63 No. 9 A - 45 Teléfono 3526700 Página web www.supertransporte.gov.co Misión
Más detallesModalidad de selección. Valor total estimado. Enero a Diciembre 12 meses Contratacion directa 7.998.912.819,00 7.998.912.819 N.A. N.A.
PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES A. INFORMACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD Nombre Dirección Teléfono Página web Misión y visión Perspectiva estratégica Información de contacto Valor total del PAA Límite de contratación
Más detallesALCALDIA MUNICIPAL DE SABANAS DE SAN ÁNGEL. PLAN DE COMPRAS
ALCALDIA MUNICIPAL DE SABANAS DE SAN ÁNGEL. PLAN DE COMPRAS Nombre de la Entidad [Maximo 100 caracteres] Nit de la Entidad [3-15 digitos] Tipo Identificacion Funcionario Responsable Identificacion Funcionario
Más detallesLISTA DE UTILES ESCOLARES 2015 GRADO: KINDER
GRADO: KINDER borrador de nata, tijeras punta roma, colores triangulares, pegante. (la cartuchera debe permanecer dotada todo el año). - Un cuaderno rayado grande de 100 hojas. - 3 cuadernos de cuadros
Más detallesNOMBRE DE LA ENTIDAD: PRO CONSUMIDOR
PRIMER TRIMESTRE SEGUNDO TRIMESTRE TERCER TRIMESTRE CUARTO TRIMESTRE SNCC.F.053 PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES AÑO 2015 NOMBRE DE LA ENTIDAD: PRO CONSUMIDOR FECHA DE NECESIDAD CÓDIGO DEL CATÁLOGO
Más detallesSecretaría de Administración Dirección General de Adquisiciones y Servicios Generales
Unidad Responsable: 0282 OFICINA DEL C. SECRETARIO DE DESARROLLO SUSTENTABLE 591010024 SOFTWARE SQL Pieza 4 842 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN - IMPRESOS 843 REPARACIÓN Y MTTO.
Más detallesSECRETARIA DE TRANSITO Y TRANSPORTE MUNICIPAL PLAN ANUAL DE COMPRAS VIGENCIA 2013
SECRETARIA DE TRANSITO Y TRANSPORTE MUNICIPAL PLAN ANUAL DE COMPRAS VIGENCIA 2013 COMPRA DE EQUIPO CODIGO PRESUPUESTAL 032103 1 COMPUTADORES CON LA SIGUIENTES CARACTERISTICAS: 1.525.000 1.525.000 Intel
Más detallesDIRECCION GENERAL GRUPO DE SERVICIOS GENERALES Y ADQUISICIONES
El Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, de conformidad con los principios de transparencia para la contratación, convoca públicamente a todos los interesados a participar con sus pre- cotizaciones, como
Más detallesLISTADO DE MATERIALES DEL ALMACÉN GENERAL CON PRECIOS REFERENCIALES
UNIVERSIDAD SIMÓN BOLIVAR VICERECTORADO ADMINISTRATIVO DIRECCIÓN DE SERVICIOS Departamento de Adquisiciones LISTADO DE MATERIALES DEL ALMACÉN GENERAL CON PRECIOS REFERENCIALES DESCRIPCIÓN UNIDAD COD. PRECIO
Más detallesCONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO COMPRAS POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO 2014 SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2014
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO COMPRAS POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO 2014 SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2014 PROVINCIA CATE No. ORDEN DE COMPRA FECHA ACEPTACIÓN PROVEEDOR DESCRIPCIÓN CANTIDAD VALOR TOTAL Pichincha Pichincha
Más detallesALCOHOL ANTISEPTICO X 750 ML. ANILLO PLASTICO PARA ENCUADERNACION DE
El Subdirector del Centro de Comercio y Servicios del Servicio Nacional de Aprendizaje-SENA Regional Tolima INVITACION A COTIZAR No 0 Mediante proceso de Subasta Inversa que no supera el 10% de la menor
Más detallesInventario de Material Gastable y Suministro de Oficina y Limpieza Departamento Aeroportuario 6/8/2015
Inventario de Material Gastable y Suministro de Oficina y Limpieza Departamento Aeroportuario 6/8/2015 Cantidad Unidad Descripción del Artículo 1 1/4 Aceite de motor 20W50 5 1/4 Aceite de transmisión 0
Más detallesInventario de Material Gastable y Suministro de Oficina y Limpieza Departamento Aeroportuario
Inventario de Material Gastable y Suministro de Oficina y Limpieza Departamento Aeroportuario Cantidad Unidad Descripción del Artículo 18 1/4 Aceite de motor 20W50 1 galón Acido Muriático 12 unidad Almohadillas
Más detallesRESOLUCIÓN No DEL 18 DE FEBRERO DE 2011
RESOLUCIÓN No. 000117 DEL 18 DE FEBRERO DE 2011 Por medio de la cual se adjudica el contrato correspondiente a la Invitación Pública No. 04-2011 EL SECRETARIO GENERAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE SANTANDER
Más detallesSOLICITUD DE PRECOTIZACIONES PARA EFECTUAR ESTUDIO DE MERCADO
# Atlántico SOLICITUD DE PRECOTIZACIONES PARA EFECTUAR ESTUDIO DE MERCADO El, del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, Regional Atlántico, de conformidad con los principios de transparencia para la contratación
Más detallesPLAN DE COMPRAS VIGENCIA 2013
PLAN DE COMPRAS VIGENCIA 2013 ENTIDAD NIT ALCALDIA MUNICIPAL DE FLANDES 800.100.055-6 ORDENADOR DEL GASTO TELEFORO BERNAL VELASQUEZ VIGENCIA FISCAL 2.013 BIENES MUEBLES PARA EL MUNICIPIO ITEM BIEN SERVICIO
Más detallesPLANEACIÓN INSTITUCIONAL
PAGINA 1 NOMBRE DEL PROYECTO: COMPRA, INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO, SOFTWARE Y SERVICIOS PARA LAS UNIDADES TECNOLÓGICAS DE - OFICINA GESTORA: CENTRO DE RECURSOS INFORMATICOS Y AUDIOVISUALES
Más detallesANEXO A PLANILLA DE COTIZACIÓN
ANEXO A PLANILLA DE COTIZACIÓN HASTA LA ITEM ARTÍCULO PRESENTACIÓN CANTIDAD DE PRECIO UNITARIO sin Impuestos PRECIO TOTAL con Impuestos incluídos 1 ALFILERES COMUNES CAJAS X 50 GRS. 220 unidades 2 ALFILERES
Más detallesPROGRAMA ANUAL DE ADQUICISIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2017 VALOR_ESTIMADO VALOR_NCTLC CANTIDAD UNIDAD_MEDIDA
32300001 Servicio de arrendamiento de equipo de cómputo en las in 120,737.00 0 1 97 N 9 25 25 25 25 16/01/2017 1 2 210,000.00 0 AD 35300001 MANTT. Y CONSERV. BIENES INFORMÁTICOS 394,400.00 0 1 97 N 9 25
Más detalles