A.- PLANEACION DEL PROYECTO (FORMATO 1)

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1 PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION DE PROYECTOS A.- PLANEACION DEL PROYECTO (FORMATO 1) RESP. DEL PROYECTO LRI. ANGÉLICA TORRES MEDINA NOMBRE COORDINADORA ESTATAL DE EDUC. INICIAL NO ESCOLARIZADA (PUESTO) DEPARTAMENTO: COORDINACION EDUCACION INICIAL DIRECCION PROBLEMÁTICA O NECESIDAD SOCIAL QUE ATIENDE EL PROYECTO: CONTRIBUIR A ASEGURAR MAYOR COBERTURA, INCLUSIÓN Y EQUIDAD EDUCATIVA ENTRE LA POBLACIÓN DE MENORES DE 4 AÑOS, PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA SOCIEDAD MAS JUSTA MEDIANTE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE EDUCACIÓN INICIAL. OBJETIVO DEL PROYECTO: PROPORCIONAR LA EDUCACIÓN INICIAL A MENORES DE 4 AÑOS HABITANTES DE COMUNIDADES RURALES A TRAVES DE LA MODALIDAD NO ESCOLARIZADA MEDIANTE LA ORIENTACIÓN A PADRES DE FAMILIA. IMPACTO SOCIAL DEL PROYECTO: LA POBLACIÓN DE 0 A 4 AÑOS CUENTA CON PROYECTOS EDUCATIVOS EN EDUCACIÓN INICIAL NO ESCOLARIZADA A TRAVES DEL PROYECTO ORIENTACIÓN A PADRES DE FAMILIA, QUE PERMITEN ASEGURARLES MAYOR COBERTURA, INCLUSIÓN Y EQUIDAD EDUCATIVA. BENEFICIARIOS DEL PROYECTO: NIÑAS Y NIÑOS MENORES DE 4 AÑOS DE LAS COMUNIDADES RURALES. CONGRUENCIA DEL PROYECTO CON LOS OBJETIVOS DE PROGRAMA ESTATAL DE DESARROLLO EDUCATIVO SI NO a).- ELEVAR LOS INDICES DE COBERTURA Y ABSORCION, QUE INCORPOREN A MAS POTOSINOS AL SISTEMA EDUCATIVO, MEDIANTE EL FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES PARA OTORGAR SERVICIOS EDUCATIVOS DE CALIDAD ACORDE A LAS NECESIDADES Y REQUERIMIENTOS ESPECIFICOS DE LAS REGIONES, ASI COMO A LA DEMANDA QUE PLANTEA LA DINAMICA POBLACIONAL. b).- MEJORAR LA CALIDAD DE LA EDUCACION MEDIANTE LA PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES, OPORTUNOS Y CENTRADOS EN EL APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES, A FIN DE ELEVAR LA PERMANENCIA Y EL DESEMPEÑO ACADEMICO DE LOS ALUMNOS DURENTE SU TRAYECTORIA ESCOLAR. c).- FOMENTAR LA EQUIDAD, AMPLIANDO LAS OPORTUNIDADES DE ACCESO Y PERMANENCIA EN CENTROS EDUCATIVOS A SECTORES SOCIALES EN CONDICIONES DE DESVENTAJA Y VULNERABILIDAD, PRINCIPALMENTE INDIGENAS, NIÑOS Y JOVENES DE ZONAS MARGINADAS, CON UN ENFOQUE REGIONAL E INTERCULTURAL. d).- FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA EN LA QUE SE DESARROLLA EL TRABAJO ACADEMICO, MEDIANTE LA AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS ESPACIOS FISICOS PARA LA ADECUADA PRESTACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS.

2 B. PROGRAMACION DEL PROYECTO (FORMATO 2) ACTIVIDADES PRINCIPALES Y METAS DEL PROYECTO ACTIVIDADES PRINCIPALES (LO MAS BREVE POSIBLE) UNIDAD DE MEDIDA DE LA ACTIVIDAD META PROPUESTA 2016 CALENDARIZACION POR PERIODO (ACUMULATIVO) TOTAL ENERO - MARZO ABRIL - JUNIO JULIO - SEP. OCT - DIC BRINDAR EDUCACIÓN INICIAL A NIÑAS Y NIÑOS MENORES DE 4 AÑOS, A TRAVES DE LA ORIENTACIÓN A PADRES DE FAMILIA SUPERVISIÓN Y ASESORIA DISTRIBUCIÓN DE MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA NUMERO DE NIÑAS Y NIÑOS ATENDIDOS EN EDUCACIÓN INICIAL NO ESCOLARIZADA NUMERO DE PADRES DE FAMILIA ORIENTADOS NUMERO DE LOCALIDADE ATENDIDAS NUMERO DE MODULOS EN OPERACIÓN COORDINADOR DE ZONA EN OPERACIÓN PROMOTORES EN SERVICIO MUNICIPIO ATENDIDO NUMERO DE COMISIONES PAQUETE ENTREGADO

3 C.- PRESUPUESTACION DEL PROYECTO (CON BASE EN LAS ACTIVIDADES A REALIZAR) (FORMATO 3) PRESUPUESTACION DE ACTIVIDADES CAPITULO DEL GASTO CONCEPTO DEL GASTO PARTIDA DEL GASTO DESCRIPCION UNIDADES DE COSTO CANTIDAD (A) COSTO UNITARIO (PESOS) (B) 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 182, MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES 118, MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA CUOTA 1 30, , MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIA INFORMACION Y COMUNICACIÓN CUOTA 1 35, , MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA PAQUETE 31 1, , COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 43, COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS LITROS , HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES 20, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIA DE LA INFORMACION CUOTA 1 10, , REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE CUOTA 1 10, , SERVICIOS GENERALES ,612, COSTO TOTAL ($) (AB=C) ,952, SERVICIOS DE CAPACITACION 3,952, SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES 7, FLETES Y MANIOBRAS CUOTA 1 7, , SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 30, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE CUOTA , SERVICIO DE TRASLADO Y VIATICOS 623, PASAJES TERRESTRES 452, VIATICOS EN EL PAIS CUOTA , GASTOS DE TRASLADOS EN COMISIONES OFICIALES CUOTA 12 6, , ,795,335.00

4 C.- PRESUPUESTACION DEL PROYECTO CONCENTRADO Y CALENDARIZACION DEL PRESUPUESTO PRESUPUESTO PARTIDA DE GASTO CALENDARIZACION MENSUAL DEL TOTAL TOTAL ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 2111 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 30, , , MATERIALES UTILES EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIA INFORMACION Y COMUNICACIÓN 35, , , MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA 53, , COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 43, , , , , , , , , , , , , REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIA DE LA INFO 10, , , REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE TRANSPORTE 10, , SERVICIOS DE CAPACITACION 3,952, , , , , , , , , , , , , FLETES Y MANIOBRAS 7, , REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE 30, , , PASAJES TERRESTRES 452, , , , , , , , , , , , VIATICOS EN EL PAIS 96, , , , , , GASTOS DE TRASLADO EN COMISIONES OFICIALES 75, , , , , , TOTAL 4,795, , , , , , , , , , , , ,101.0

5 D. CONSTRUCCION DE INDICADORES (FORMATO 5) CONSTRUCCION DE INDICADORES (DEFINIR UNO O VARIOS INDICADORES) INDICADORES DE RESULTADOS (SE CONTRUYEN A PARTIR DEL OBJETIVO Y/O LAS METAS, DEBEN REFLEJAR CUANTO SE VA CUMPLIENTO DE ELLOS NOMBRE DEL INDICADOR FORMULA DEL INDICADOR PORCENTAJE DE ATENCIÓN A NIÑAS Y NIÑOS MENORES DE 3 AÑOS A TRAVES DEL (NIÑAS Y NIÑOS MENORES DE 4 AÑOS ATENDIDOS A TRAVES DEL PROYECTO ORIENTACIÓN A PADRES DE FAMILIA/NIÑAS Y NIÑOS MENORES DE 4 AÑOS EN LA ENTIDAD) 100 = 4712 / = 2.56% PROYECTO ORIENTACIÓN A PADRES DE FAMILIA (NIÑAS Y NIÑOS MENORES DE 4 AÑOS ATENDIDOS A TRAVES DEL PROYECTO ORIENTACIÓN A PADRES DE FAMILIA/META PROGRAMADA DE NIÑAS Y NIÑOS MENORES DE 4 AÑOS) 100 = 4712/ = 100% PORCENTAJE DE ATENCIÓN A PADRES DE FAMILIA A TRAVES DEL PROYECTO ORIENTACIÓN A PADRES DE FAMILIA PORCENTAJE DE MUNICIPIOS ATENDIDOS A TRAVES DEL PROYECTO ORIENTACIÓN A PADRES DE FAMILIA (PADRES BENEFICIADOS A TRAVES DEL PROYECTO ORIENTACIÓN A PADRES DE FAMILIA/META PROGRAMADA DE PADRES) 100 = 4612/ = 100% (NUMERO DE MUNICIPIOS ATENDIDOS/NUMERO DE MUNICIPIOS) 100 = 19/58x100 = 32.75% PORCENTAJE DE VISITAS DE ACOMPAÑAMIENTO REALIZADAS A CENTROS DE TRABAJO PORCENTAJE DEL COSTO ESTIMADO POR ALUMNO EN ORIENTACION A PADRES DE FAMILIA PORCENTAJE DEL COSTO REAL POR ALUMNO EN ORIENTACION A PADRES DE FAMILIA (NUMERO DE VISTAS DE ACOMPAÑAMIENTO REALIZADAS/NUMERO DE VISTAS DE ACOMPAÑAMIENTO PROGRAMADAS) 100 = 121/ = 100% PRESUPUESTO ANUAL ASIGNADO EN LOS CAPITULOS, 2000, 3000, DEL PROYECTO /NUMERO DE ALUMNOS ATENDIDOS EN EL PROYECTO) /5380 = $ PRESUPUESTO EJERCIDO EN LOS CAPITULOS, 2000, 3000, DEL PROYECTO /NUMERO DE ALUMNOS ATENDIDOS EN EL PROYECTO) /5380 = $891.32

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