Auditoría Interna de clase mundial. Solo en USAC!

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1 Auditoría Interna de clase mundial Solo en USAC!

2 El Decanato de la Facultad de Ciencias Económicas y Estudiantes Nueva Generación Invitan a: Formación y tutoría preparatoria para La Certificación Internacional de Auditoría Interna CIA- Parte I CIA es una marca registrada del IIA Internacional y es utilizada únicamente para fines ilustrativos y académicos gratuitos

3 Dirigido a: Estudiantes de la Facultad de Ciencias Económicas interesados en elevar sus competencias en la práctica de Auditoría Interna con enfoque internacional Requisito: Aprobado el curso de Auditoria IV y encontrarse activos estudiando del noveno semestre en adelante.

4 Beneficios: Los estudiantes enriquecerán sus conocimientos con metodologías útiles para: Elaboración de trabajos finales de tesis con temas específicos de gestión del riesgo, Gobierno Corporativo, sistemas de control y la Auditoría Interna. Proceso de estudio para la obtención de la Certificación Internacional de Auditoría Interna. continua.

5 + Beneficios: Incorporar a su hoja de vida una formación de alto nivel respaldada por la Facultad de Ciencias Económicas. Ser profesionales competitivos al ejercer la Auditoría Interna de acuerdo a estándares internacionales.

6 Acerca de la formación y proceso de estudio para la Certificación Internacional en Auditoría Interna (CIA) La certificación es propiedad registrada y ofrecida por The Institute of Internal Auditors IIA -, entidad que es reconocida como líder a nivel mundial en el desarrollo y tecnificación de la profesión de la Auditoria Interna. El IIA es la máxima autoridad a nivel mundial que respalda esta profesión. La CIA es la única certificación de Auditoria Interna aceptada globalmente, se rige por un conjunto de normas que requieren a sus representantes demostrar su competencia y profesionalismo en el campo de la Auditoria Interna. El examen CIA consta de tres partes. Las partes I y II están relacionados con temas propios de Auditoria Interna, así como de mejores prácticas de Gobierno, Riesgo y Control. La parte III se refiere al Análisis de Negocios, Técnicas Gerenciales y Tecnología de Información.

7 Contenido Parte 1 CIA es una marca registrada del IIA Internacional y es utilizada únicamente para fines ilustrativos y académicos gratuitos

8 CONTENIDO: Módulo I Normas y Pericia Definir el propósito, la autoridad y la responsabilidad de la Actividad de Auditoría Interna. Como cumplir con los principios de independencia y objetividad. Desarrollar y / o adquirir las habilidades y competencias para ejercer la actividad de auditoría interna. Ejercer el debido cuidado profesional. Promover el desarrollo profesional continuo Promover el aseguramiento de calidad y mejora de la actividad de Auditoría Interna. Cumplir y promover el cumplimiento del código de ética del IIA.

9 Módulo II Gestión de Gobierno, Riesgo y Control Modelos de Control Interno Entendimiento del Control Interno Tipos de control Actividades de Control Interno Niveles de ejecución y valoración del control interno Controles de TI Diseño de controles Estructuras y procesos que fortalecen el control

10 Módulo III Rol del Auditor Interno en ERM y el Fraude Roles legítimos Roles de Aseguramiento Definición del fraude Tipos de fraude Banderas rojas Enfoque del Auditor ante las banderas rojas Perfil del perpetrador El pentágono del fraude

11 Módulo IV Ética Empresarial Entendimiento de la ética en los negocios Beneficios y perspectiva de la ética Elementos en la ética Factores que pueden conducir a un comportamiento no ético Guía general de la ética

12 Módulo V Técnicas de Análisis y Recopilación de Evidencia Preliminar La entrevista, encuesta, cuestionarios y otras metodologías Entendimiento del Walkthrough y su importancia en las revisiones Recopilación de evidencia de riesgos clave Análisis de casos para detectar evidencia útil en los informes del Auditor Interno

13 Módulo VI Evaluación y Características de la Evidencia. Identificación de Información. Análisis y Evaluación. Debido Cuidado Profesional. Fuentes de información. Naturaleza de la información. Procedimientos. Grado de Persuasión. Aspectos legales Revisión y control de papeles de trabajo

14 Módulo VII Análisis e Interpretación de Datos Entendimiento de gráficas para obtención de evidencia Flujogramas Análisis de gráficos Mapas de procesos Conocimientos básicos de estadística

15 Módulo VIII Papeles de Trabajo y Comunicación de Resultados Definiciones Entendimiento de las funciones de los papeles de trabajo Forma de documentar Contenidos, características y elementos Pronunciamientos del IIA respecto a las comunicaciones Preparación del informe del Auditor Interno Hallazgos y Recomendaciones Otros informes de Auditoría Revisiones y distribución Monitoreo

16 Información General: Formadores: Ronald Hurtarte CPA, MBA, CIA, CRMA Juan A. Zepeda CPA, MAF Lugar: Salón Álvaro Castillo Urrutia, Edificio S-8, Primer Nivel Fecha: 4, 11, 18, 25 de marzo y 1 de abril de 2017 Horario: 14:00 a 17:30 horas Costo: Gratuito, apoyado por el señor Decano de la facultad de Ciencias Económicas, Lic. Luis Suarez y el grupo Nueva Generación de Estudiantes. Incluye: Copia física del material de estudio Copia digital de presentaciones Acceso a material digital adicional de marcos internacionales de referencia Diploma de participación Coffee Break Es importante mencionar que un programa de formación equivalente, en la iniciativa privada, esta valuado en Q.2, por cada uno de los tres programas CIA de 16 horas + el costo del material. Este evento es de interés académico y busca fomentar las buenas prácticas del Instituto Internacional de Auditores Internos, a quién se reconoce la propiedad de la marca CIA y la abreviatura IIA. Al Instituto de Auditores Internos de España se reconoce por la propiedad del material de estudio, el cual se provee solo para uso gratuito académico

17 Formador: CPA, MBA, CIA, CRMA, Ronald Hurtarte Egresado de la tres veces centenaria Universidad de San Carlos de Guatemala, en donde actualmente es docente asesor del área de tesis. También cuenta con una maestría en Administración de Negocios por la Universidad de Cádiz en España. Posee la Certificación Internacional en Auditoría Interna (CIA) y la Certificación Internacional en Aseguramiento y Gestión de Riesgo (CRMA), ambas otorgadas por The Institute of Internal Auditor (IIA Global. Más de 25 años de experiencia como consultor independiente para organizaciones nacionales e internacionales realizando evaluaciones de calidad e implementación de estándares internacionales de Auditoría Interna, modelos de Gobierno Corporativo, Riesgo y Control (OCDE, COSO, ERM, COBIT).

18 Formador: CPA, MAF, Juan A. Zepeda Egresado de la tres veces centenaria Universidad de San Carlos de Guatemala. También cuenta con una maestría en Finanzas por la Universidad Rafael Landívar. Forma parte de distintas organizaciones nacionales e internacionales como Certified Fraud Examiners (ACFE), Instituto de Auditores Forenses (IDEAF), Disaster Recovery Institute (DRII), Global Association of Risk Professionals (GARP) Más de 10 años de experiencia como consultor y capacitador independiente para organizaciones nacionales e internacionales realizando evaluaciones de rentabilidad y costos, Inteligencia de Negocios, Desarrollo de Software (ACL).

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