Executive Education Master en Asesoría Fiscal y Tributaria En teoría, adquirirás los conocimientos que permiten una correcta gestión fiscal y tributaria... en la práctica, también. where business people grow
Master en Asesoría Fiscal y Tributaria Bienvenida Para un funcionamiento adecuado de la empresa y para la correcta gestión de control integrada, hoy en día es indispensable, incorporar e incluir la gestión de los aspectos fiscales a modo de un área más. La importancia que ha adquirido la gestión fiscal de la empresa, unida a la consideración de otros aspectos tales como incentivos, deducciones y más ayudas, justifican que los responsables de la empresa quieran adquirir un conocimiento profundo de la materia. La elevada y creciente complejidad de la normativa fiscal hace necesario un profundo conocimiento de todo el ámbito tributario necesario a los efectos de optimizar el coste fiscal tanto a nivel empresarial como personal, así como para evitar posibles costes fiscales adicionales que se podrían haber evitado con una correcta gestión. El master El master en Asesoría Fiscal y Tributaria se estructura en cuatro módulos: 1. Fiscalidad empresarial 2. Fiscalidad de personas físicas 3. Especialización en procedimientos tributarios 4. Negociación estratégica Los tres primeros pueden realizarse de forma independiente. El cuarto módulo sólo lo pueden realizar los matriculados en el master. Metodología EADA ha desarrollado un modelo pedagógico propio que se fundamenta en el aprendizaje activo y práctico por parte del participante. Es el aprender haciendo frente al aprender escuchando. Esta metodología refleja la demanda por parte de las empresas de profesionales que dispongan de competencias profesionales tan importantes como la capacidad de reflexionar y actuar ante el cambio, la versatilidad para trabajar en equipos multifuncionales y la capacidad de adaptación a los retos que plantea un entorno global. Estas competencias se desarrollan en EADA a través del método del caso, proyectos de negocio, simulaciones de negocios, análisis y grupos de discusión y trabajo en equipo. Los participantes son emplazados a trasladarse a situaciones reales de la empresa, a pensar como verdaderos directivos y a tomar decisiones estratégicas.
Formados en Barc lona, preparados para el mundo A quién va dirigido El programa va destinado a todas aquellas personas (directores administrativos, financieros, auditores, controllers, etc.) que por su actividad profesional deben gestionar los aspectos fiscales de la empresa. Asimismo, el programa va destinado a todos aquellos profesionales (abogados, economistas, etc.) que quieran adquirir o profundizar sus conocimientos en el ámbito de la tributación y la asesoría fiscal. Objetivos del programa Adquirir los conocimientos teórico-prácticos que permitan una correcta gestión fiscal. Posibilitar el diseño de una planificación fiscal tanto a nivel empresarial como de persona física Facilitar la experiencia necesaria para el correcto manejo e interpretación de la normativa tributaria. Conseguir los conocimientos necesarios para una correcta interacción entre el contribuyente y la administración a través del estudio de los derechos y obligaciones de ambas partes. Perfil del participante Masculino 33 años Edad Media 70% 30% Femenino Procedencia académica Dip. Empresariales ADE Lic. Economía Derecho Ingeniería Ciclo Superior Otros Posiciones ocupadas / cargo: 6,7% 6,7% 3% 20% Asesor jurídico y fiscal Varios Resp. Contabilidad Adj. director financiero 10% Jefe dpto. Fiscal Director general 10% 16,7 Director financiero Contable 13,3% 13,3% Controller
estructura del programa 01. Fiscalidad empresarial 02. Fiscalidad de las personas físicas 1. Impuesto sobre el valor añadido Régimen General Naturaleza y ámbito de aplicación El hecho imponible Lugar de realización La base imponible Tipos impositivos Operaciones intracomunitarias Régimen de deducciones Regímenes especiales Régimen simplificado Régimen de bienes usados Régimen de agencias de viajes Régimen del recargo de equivalencia Régimen de los servicios prestados por vía electrónica 2. Impuesto de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados Transmisiones patrimoniales onerosas Operaciones societarias Actos jurídicos documentados 3. Impuesto sobre sociedades Régimen general. Aspectos generales, hecho imponible y sujeto pasivo La determinación de la base imponible Compensación de bases imponibles Determinación de la cuota íntegra Deducciones y bonificaciones Gestión del impuesto Regímenes especiales Empresa de reducida dimensión Reestructuración empresarial: fusiones, escisiones, aportaciones a ramas de actividad y canje de valores 4. Fiscalidad internacional Impuesto sobre la renta de no residentes Paraísos fiscales y convenios para evitar la doble imposición Regímenes especiales 5. Tributos locales Impuesto de actividades económicas 1. Impuesto sobre la renta de las personas físicas Hecho imponible, atribución de rentas, tributación individual y conjunta. Rendimientos del trabajo, de capital inmobiliario, mobiliario, ganancias y pérdidas patrimoniales, de actividades económicas. Liquidación y gestión del impuesto. 2. Impuesto sobre el patrimonio Naturaleza y ámbito de aplicación Hecho imponible: delimitación y exenciones Liquidación y gestión del impuesto. 3. Impuesto sobre sucesiones y donaciones Normas generales, ámbito territorial y hecho imponible. Herencia, legado y donaciones. Liquidación del impuesto. Gestión del impuesto. 04. Negociación estratégica 03. Especialización en procedimientos tributarios El proceso de la negociación. Concepto, fases del proceso de negociación y elementos principales de la negociación. El Mapan. Identificar las alternativas y, de estas, la mejor que tenemos en caso de no llegar a un acuerdo. Esto es básico para conocer nuestro poder dentro del proceso negociador. Posiciones vs. Intereses. Análisis de los intereses. Saber distinguir entre posiciones e intereses nos permite encontrar alternativas para llegar a acuerdos. Negociaciones Integrativas y distributivas. Crear y reclamar valor. Es imprescindible ser capaz de generar valor en las negociaciones para pasar de negociaciones distributivas (reclamación de valor) a negociaciones intregrativas (creación de valor) Estilos de negociación. Según el estilo negociador que empleen las partes, las negociaciones podrán ser más o menos colaborativas o, por el contrario, desarrollarse de forma competitiva. La comunicación y la asertividad. El momento de comunicarse con las otras partes negociadoras es crucial para identificar intereses y lograr un diálogo fluido y sin interpretaciones erróneas. Criterios objetivos. Encontrar un criterio independiente de la voluntad de las partes, basado en aspectos objetivos nos permitirá legitimar los acuerdos Negociación aplicada al ámbito fiscal y tributario. Elementos y particularidades. Examinar las particularidades de las negociaciones en el ámbito fiscal y tributario nos permitirá adaptar el proceso negociador de forma efectiva. Procedimiento de recaudación en período voluntario y ejecutivo 04 Módulo de negociación estratégica Módulo de fiscalidad 01 empresarial Master en Asesoría Fiscal y Tributaria 02 Módulo de fiscalidad de las personas físicas Módulo práctico de especialización 03 en procedimientos tributarios 1. Gestión Consideraciones generales Procedimiento de gestión Inicio del procedimiento de gestión La declaración tributaria y sus efectos Declaraciones extemporáneas y complementarias Las liquidaciones tributarias 2. Inspección Cuestiones generales La actuación inspectora Desarrollo de las actuaciones Documentación de las actuaciones Procedimiento sancionador 3. Recaudación Competencias Obligados al pago Tipos de responsabilidad Extinción de las deudas Aplazamientos y fraccionamientos Otras formas de extinción de la deuda tributaria Procedimiento de recaudación en período voluntario y ejecutivo 4. Reclamaciones y recursos Recursos ordinarios. Recurso de reposición Reclamaciones económico administrativo 5. El delito fiscal Supuestos de comisión del delito Penas previstas Exenciones de responsabilidad y prescripción 05. Proyecto final Caso final de integración de todos los conocimientos adquiridos durante el curso. El alumno tendrá que resolver un caso donde deberá analizar la problemática fiscal de una empresa y buscar la optimización fiscal adecuada y acorde con la normativa vigente.
Profesorado JAVIER ALBORS FERNÁNDEZ Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales, Universidad Complutense de Madrid. Diplomado en Fiscalidad Internacional, Instituto de Estudios Fiscales. Inspector de Hacienda del Estado. DIEGO ARTACHO MARTIN-LAGOS Abogado. Inspector de Hacienda del Estado en excedencia. Socio del bufete Roussand Costa Durán. FERNANDO BLÁZQUEZ GARZÓN Licenciado en Ciencias Económicas y en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid. Inspector de Hacienda del Estado. MARTA CABEZAS Licenciado en Derecho, Universidad de León. Master en Tributación en el Centro de Estudios Garrigues. Abogada senior del departamento de planificación fiscal en Rousaud Costas Duran S.L.P. JOAN GALLÉS ARTIGAS Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales, Universitat Autònoma de Barcelona. Executive MBA, EADA. Diplomado en Estudios Tributarios y en Gestión Fiscal, EADA. Gestor administrativo. Asociado del despacho de abogados ROUSAUD COSTAS DURAN S.L.P. Administrador concursal y perito judicial.director de los Programas de Entorno Legal. JORDI CARENYS FUSTER Doctor en Dirección y Administración de Empresas, Universidad Pompeu Fabra. Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales, Universitat Autònoma de Barcelona. Executive MBA, EADA. JAVIER GRÁVALOS OLIVELLA Abogado del Grupo de Práctica Fiscal de Uría Menéndez. JOSÉ MANUEL NUÑO Licenciado en Derecho. Inspector de Hacienda. JORDI COSTA Licenciado en Derecho por la Universitat de Barcelona, master en Tributación y diplomado en Recursos Humanos por EADA. Ha publicado varios libros, incluyendo Más allá del vil salario: el sistema de compensación integral, y artículos sobre relaciones laborales y sistemas de compensación y beneficios, además de ofrecer entrevistas para diferentes medios. Lleva 15 años como consultor en temas laborales, fiscales y contables. Actualmente es profesor de EADA, además de director de los programas de Administración de Personal, Relaciones Laborales Estratégicas y Compensación Integral. JOSE MIGUEL MARTINEZ- CARRASCO Licenciado en Derecho por la Universidad de Granada y Doctor en esta disciplina por la Universitat Autònoma de Barcelona, institución en la que ejerce como profesor titular de fiscalidad de la empresa y fiscalidad internacional. Jose Miguel ha desarrollado una importante actividad académica e investigadora fruto de la cual ha publicado más de 30 artículos doctrinales, así como varios libros sobre fiscalidad y responsabilidad y recaudación tributaria. RAFAEL ROCA GARCÍA Licenciado en Derecho por la Universidad de Navarra. Asimismo tiene un Postgrado en Estudios Financieros y Tributarios por la Universidad de Barcelona y ha realizado diversos cursos en fiscalidad internacional y Derecho Mercantil. Rafael es miembro del International Bar Association (IBA), International Tax Planning Association (ITPA) y del Ilustre Colegio de Abogados de Barcelona. Especialista en Planificación Fiscal y Derecho Societario.
Un proceso de d esarrollo es tanto personal como profesional careers EADACareers ayuda a los participantes en la gestión de su carrera y a las empresas a contratar a los líderes empresariales del mañana. Orientación profesional personalizada A través de entrevistas personales con un consultor del departamento, los participantes pueden definir sus objetivos y recibir apoyo sobre cómo orientar y/o dirigir su carrera profesional. Bolsa de empleo Ponemos a disposición de nuestros participantes una Jobsite exclusiva, punto de encuentro entre compañías, participantes y Alumni. Algunas de las empresas que utilizan este servicio son: Accenture, Novartis, Unilever, Vueling, PricewaterhouseCoopers, HSBC, entre muchas otras. Proceso de admisión 1. Los candidatos presentarán la solicitud de admisión online www.eada.edu 2. Entrevista personal con el director del master 3. EADA comunicará al candidato la admisión 4. Se formalizará la matrícula mediante el formulario de inscripción. Rankings y Acreditaciones Talleres y formación Realizamos workshops relacionados con el mercado laboral con el objetivo de ayudar al participante a mejorar su empleabilidad, así como conferencias con expertos de diferentes compañías y sectores. Centro de Recursos Online Ofrecemos herramientas y recursos para apoyar tu carrera profesional: ferias y foros de ocupación nacionales e internacionales, además de acceso a informes salariales, guías sectoriales, y directorios de empresas de selección y executive search de todo el mundo. alumni Es la asociación de antiguos alumnos de la escuela creada en 1987 con la misión de mantener los vínculos y generar sinergias entre la red de Alumni y trabajar entre todos para un futuro más responsable y sostenible. Su principal objetivo es contribuir al desarrollo profesional de sus socios de una forma integral y acompañar la gestión e impulso de su carrera profesional, así como la promoción de las relaciones y del networking entre la comunidad nacional e internacional de EADA. Titulación EADA ha sido galardonada con las prestigiosas acreditaciones internacionales EQUIS y AMBA. EADA pertenece al grupo estratégico de las mejores escuelas de negocios del mundo y de Europa, de acuerdo con el Financial Times. #25ª mejor Escuela de Negocios de Europa (European Business Schools, Diciembre 2013, FT) #61ª mejor Escuela de Negocios de Europa (Executive Education Open Programmes, Mayo 2013, FT) Los participantes que hayan superado la totalidad del programa, según los requisitos académicos establecidos, obtendrán el Diploma del Master en Asesoría Fiscal y Tributaria por EADA. Los participantes que hayan no hayan realizado los cuatro módulos completos obtendrán un Certificado de Asistencia y Aprovechamiento.
Fiscalidad empresarial Fiscalidad de las personas físicas Especialización en procedimientos tributarios Negociación estratégica EADABS @EADABusiness EADABusinessSchool linkedin.com/company/eada +eada blogs.eada.edu Blog Aragó, 204 08011 Barcelona T. +34 934 520 844 F. +34 933 237 317 info@eada.edu www.eada.edu