ANCHA ESTRATÉGIAS ESPAÑOLAS DE DESARROLLO SOSTENIBLE A-LA MA LA GESTIÓN DE RESIDUOS EN CASTILLA-LA MANCHA ASTILLA AL S EN CA PLA

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Transcripción:

ANCHA A-LA MA ASTILLA EGISIDUOS RDE RES IONA ESTRATÉGIAS ESPAÑOLAS DE DESARROLLO SOSTENIBLE LA STIÓN DE RESIDUOS EN CASTILLA-LA MANCHA

MARCO JURÍDICO Ley 10/98 Estado PNIR 08-15 CC.AA. RU: Decreto 70/1999 RCD: Decreto 189/2005 Planificación ió LD: Decreto 32/2007 RP: Decreto 158/2001 Competencias municipales RSU > 5.000 hab Recogida Selectiva

NES DE RESIDUOS EN CLM I. RESIDUOS URBANOS (RU): D79/1999: II Plan 2009-2019. II. RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN (RCD):D 189/2005: 2006-2015 III. LODOS DE DEPURADORA (LD): D 32/2007: 2007-2012 IV. RESIDUOS INDUSTRIALES (RI): En elaboración sustituirá a Plan regional de Residuos Peligrosos de Castilla-La Mancha (Decreto 158/2001)

I. RESIDUOS URBANOS (RU) Plan de Gestión de Residuos Urbanos de Castilla- La Mancha (Decreto 70/1999, de 25 de mayo). Próximo N DE STIÓN DE RESIDUOS URBANOS DE CASTILLA-LA MANCHA 2009-2019 (Prevista su aprobación en noviembre de 2009). OBJETO: correcta gestión de los residuos urbanos. ÁMBITO DE APLICACIÓN Territorial: Castilla-La Mancha Material: residuos definidos como urbanos en la Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos, excepto los RCD de obra menor, los animales domésticos muertos, (VFU) y (NFU).

I. RU: SITUACIÓN ACTUAL Y DATOS DE PARTIDA ZONIFICACIÓN TERRITORIAL NERACIÓN DE RSU INFRAESTRUCTURAS CENTROS DE TRATAMIENTO ESTACIONES DE TRANSFERENCIA PUNTOS LIMPIOS ACTUACIONES PENDIENTES

I. RU: ZONIFICACIÓN TERRITORIAL LA EGISIDUOS RDE RES IONAL S EN CASTILLA-LA MANCHA

I: RU: NERACIÓN DE RU AÑO 2008 Población Padrón Generación RSU Ratios (habitantes) (Tm/año) Kg / hab.año Kg / hab.día AS 1 306.756 150.073 489 1,34 AS 2 130.076 54.044 415 1,14 AS 3 177.621 87.000 490 1,34 AS 4 394.564 207.100 525 1,44 AS 5 169.771 81.522 480 1,32 AS 6 236.912 93.156 393 1,08 AS 7 474.992 245.157 516 1,41 AS 8 152.408 78.056 512 1,40 CLM 2.043.100 996.108 488 1,34 Residuos Municipales PAPEL LY CARTÓN PILAS VIDRIO ENVASES LIROS MEZCLA DERSU VOLUMINOSOS OTROS RECOGIDAS EN P.L. TOTAL CASTILLA LA MANCHA Tm / año 34.136 74 20.574 14.716 869.677677 28.910 8.047 19.973 996.108

Centros de Tratamiento Estaciones de Transferencia Puntos Limpios Vertederos Controlados I. RU: INFRAESTRUCTURAS AS 1 AS 2 AS 3 AS 4 AS 5 AS 6 AS 7 AS 8 1 1 1 1 1 1 1 1 8 4 6 3 6 6 7 7 2 41 CLM 19 16 29 44 21 17 22 7 175 1 1 1 1 1 1 1 0 7 PUNTOS LIMPIOS EN CLM AS FIJOS MÓVILES PROYECTADOS TOTALES 1 14 5 4 23 2 11 5 3 19 3 19 6 4 29 4 43 5 48 5 17 4 21 6 13 4 1 18 7 19 2 1 22 8 5 2 7 TOTALES 141 28 18 187

I. RU: ACTUACIONES PENDIENTES FINALIZACIÓN DE TODAS LAS INFRAESTRUCTURAS DEL N DE 1999: ET: GUADALAJARA Y HUMANES SELLADOS: FINALIZACIÓN DE 3 SELLADOS PL: NUEVOS PROYECTOS (18) CT: AMPLIACIÓN ALMAGRO, TOLEDO, HELLIN DISMINUIR EL AUMENTO EN LA NERACIÓN DE RESIDUOS. AUMENTAR LA EFICIENCIA DE LOS CENTROS DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS URBANOS. DISMINUIR EL DEPÓSITO EN VERTEDERO.

I. RU: PRINCIPIOS RECTORES DEL N 1. Gestión sostenible del Trinomio i Recursos-Productos-Residuos. (CDR) 2. Jerarquía Comunitaria de Gestión: Cinco Escalones (Prevención, Reutilización, Reciclaje, Valorización Energética y Eliminación). 3. Gestión Integrada. (Todos los escalones) es) 4. Prevención de la Generación. 5. Máxima Recuperación. 6. Mínimo vertido. (No aprovechable) 7. Autosuficiencia y Proximidad. (AS) 8. Subsidiaridad Administrativa y de Responsabilidad Compartida. (EELL-CCAA) 9. Transparencia de Precios. (Costes totales) 10.Transparencia Informativa.

I. RU: NIFICACIÓN ESTRATEGICA DEL N 1. DIFERENCIACIÓN DE LOS DISTINTOS TIPOS DE RESIDUOS URBANOS. 2. PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE RESIDUOS URBANOS (PPRU). 3. MEJORA DE LA RECOGIDA SELECTIVA. 4. MÁXIMO APROVECHAMIENTO DE LOS RESIDUOS.

Papel 87 Kg Vidrio 32 Kg BALANCE DE MASAS POR HABITANTE Y AÑO. ESCENARIO CASTILLA LA MANCHA 2019 Generación 585 Kg Potencial Envases Ligeros 36 Kg Recogidas Selectivas Otros 4 Kg Prevención + Reutilización 65 Kg Generación real 269 Kg RAEE 6 Kg A reciclar y compostar 520 Kg Materia Orgánica 104 Kg Fracción resto 251 Kg Aprovechamiento del resto

I. RU: 1. DIFERENCIACIÓN EN LA STIÓN DE LOS RESIDUOS URBANOS RD Y RICIA RESIDUOS DOMICILIARIOS RD (75%): Eficiencia en recogida y transporte. RESIDUOS INDUSTRIALES COMERCIALES E INSTITUCIONALES ASIMILABLES A URBANOS RICIA (25%): Recogida diferenciada de los RD. RESIDUOS PRIMARIOS Y SECUNDARIOS Primarios: recogidos directamente de los generadores, sin que hayan sufrido ningún proceso posterior. Secundarios: generados como rechazos en las plantas de tratamiento de los residuos primarios (selección, compostaje, biometanización, recuperación energética, etc.).

Generados en Todos aquellos que no tengan la clasificación de peligrosos y Que por su naturaleza o composición puedan asimilarse a los producidos en los anteriores lugares o actividades I. RU: CLASIFICACIÓN RESIDUOS URBANOS Domicilios particulares Comercios Oficinas Servicios Actividades Industriales Limpieza Otros Residuos Construcción y reparación domiciliaria Residuos domiciliarios Residuos Comerciales e Institucionales Asimilables a Domiciliarios Residuos Industriales Asimilables a Domiciliarios Vías públicas Zonas Verdes Áreas recreativas Muebles (RD) Enseres (RD) Obras menores de construcción y de reparación domiciliaria RD RICIA RICIA RICIA RD RICIA RCD RU

INDUSTRIALES COMERCIALES INSTITUCIONALES I. RU: RICIA Comedores Empresariales. Empresas de Catering. Mercados Municipales. Centros Comerciales + Mercados Municipales. Supermercados, autoservicios. Hoteles, hostales y pensiones. Restaurantes, asadores. Grandes restaurantes.bares,cafeterías. Fruterías. Carnicerías. Pescaderías. Hospitales. Residencias de ancianos + Centros de día.comedores escolares. Comedores Universitarios. Residencias de estudiantes. Escuelas de hostelería. Centros penitenciarios. Cuarteles.

I. RU: 2.PPRU: Propósitos 1. Desacoplar la generación de residuos del crecimiento económico 2. Promover la desmaterialización (Menor consumo de materiales y energéticos para producir) 3. Inmaterialización (Calidad de vida no asociada a consumo sino a servicios) 4. Aumentar la reutilización ió 5. Ampliar la responsabilidad de los productores 6. La Administración como ejemplo 7. Involucrar a todos los agentes implicados (diseño, fabricación, distribución, consumo) 8. Considerar el enfoque socio-territorial y apoyar a la economía social (reparación y reutilización de viejos o antiguos productos)

I. RU: 2.PPRU: MEDIDAS 1. Ordenanza municipal tipo relativa a la distribución de publicidad en el ámbito municipal. 2. Modelo de tasa ligada a la generación de residuos domésticos. 3. Modelo de tasa de residuos urbanos y asimilables no generados e en los domicilios. os 4. Promoción del ecodiseño. 5. Establecimiento de acuerdos voluntarios con sectores específicos. 6. Promoción de los sistemas de gestión medioambiental. 7. Promoción de ecoetiquetas y ecoproductos.

I. RU: 2.PPRU 2PPRU : Programas 1. Programa de Compostaje Doméstico y Comunitario 2. Programa de Prevención y Reutilización ió de Envases (Sector Horeca: Vajilla reutilizable, Sistema de Retorno, Reducción bolsas, sobre envase) 3. Programa para reducir la publicidad no deseada 4. Programa para prevenir los residuos de papel y cartón 5. Programa para la reparación y reutilización de muebles, enseres, textiles, electrodomésticos y otros

I. RU: PPRU: Objetivos - 11% HORIZONTE 2019: 585 Kg/hab.año 520 Kg/hab.año MEDIDAS DE PREVENCIÓN - 65 Kg/hab.año (Kg/hab/año) 2012 2015 2019 Sistemas de compostaje doméstico y comunitario 16 Desmaterialización en oficinas, colegios, etc 15 Prevención y Reutilización ió de Envases Usados y Residuos de Envases 10 Limitación de la Publicidad Gratuita 10 Reparación, reutilización y venta de segunda mano de muebles, enseres, textiles, electrodomésticos y otros residuos Actuaciones complementarias: reutilización de pañales, ecodiseño 12 2 TOTAL 35 50 65

I. RU: 3. MÁXIMA RECUPERACIÓN MEJORA RECOGIDA SELECTIVA Objetivos Ley de Envases Objetivos Directiva RAEE s Recogida selectiva MO: Grandes generadores (Hoteles, Hospitales, Colegios ) Participación voluntaria de ciudadanos MAXIMO APROVECHAMIENTO DE LOS RESIDUOS Recuperación máxima de la materia orgánica (Mejoras automatización líneas resto y envases, Trómeles, Túneles, Línea de Afino ) Aprovechamiento de la Fracción Resto: Biosecado: CSR (Combustible Sólido Recuperado) Biorreactor: Biogás MÍNIMO VERTIDO

EGISIDUOS RDE RES IONA Aprovechamiento de la Fracción Resto. Modelo: Tratamiento mecánico biológico, alternativa 1.

EGISIDUOS RDE RES IONA Aprovechamiento de la Fracción Resto. Modelo: Tratamiento biológico mecánico, alternativa 2.

EGISIDUOS RDE RES IONA Aprovechamiento de la Fracción Resto. Modelo: Tratamiento biológico mecánico, alternativa 3.

I. RU: PROGRAMAS DE ACTUACIÓN DEL N 1. Programa de Prevención de Residuos Urbanos (PPRU). 2. Programa Integrado de Recuperación y Eliminación. 3. Programa de Concienciación i ió y Sensibilización. ió 4. Programa de Red de Puntos Limpios de Castilla-La Mancha. 5. Programa de Estaciones de Castilla-La Mancha. 6. Programa de Clausura y Sellado de Vertederos. 7. Programa de Recogida de Aceites Vegetales para Biocombustible.

Programa de Red de Puntos Limpios de Castilla-La Mancha. AÑOS Fases del programa de Puntos Limpios Tamaño población Nº mínimo de Puntos Limpios Nuevos Tamaño mínimo de la Red 1ª FASE 2009-2015 > 2.000 habitantes 94 192 2ª FASE 2016-2019 > 1.000 habitantes 83 294 TOTAL 2009-2019 177 294

Programa de Recogida de Aceites Vegetales para Biocombustible. Cantidades de aceite usado recogido AÑO 2010 2012 2014 2016 % Generado 25% 40% 60% 80% Total (litros) 1.977.304 3.163.686 686 4.745.529 529 6.327.372 372

OBJETIVOS DE LOS PROGRAMAS RU: OBJETIVOS DEL N Programa I: Programa de Prevención de Residuos Urbanos CRONOGRAMA FASE I FASE II FASE III 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Evitar la generación de residuos 35 kg/hab. Año 50 kg/hab. Año 65 kg/hab. Año Programa II: Programa Integrado de Recuperación y Eliminación Reciclado de materiales Reciclado de Envases 92 kg / hab. Año 97kg / hab. Año 112k kg /hab. Año Reciclado de No Envases 33 kg / hab. Año 39 kg / hab. Año 47 kg / hab. Año Recogida de materia orgánica RD (Residuo domiciliario) Recogida selectiva Recogida selectiva del generalizada 20% Recogida selectiva del 45% RICIA Recogida selectiva generalizada Recuperación del 40% Recuperación del 55% Residuos de poda y jardín Recogida de 7.000 t Recogida de 13.000 t Recogida de 17.000 t Objetivos de vertidos Cantidad Generada 542 kg / hab. año 566 kg / hab. Año 585 kg / hab. Año Cantidad Vertida 160 kg / hab. Año 120 kg / hab. Año 100 kg / hab. Año Programa IV: Red de Puntos Limpios de Castilla-La Mancha Creación de nuevos Puntos Limpios 94 Puntos Limpios 83 Puntos Limpios Programa VII: Programa de recogida de aceites vegetales para biocombustible Redparalarecogidaytratamiento de aceites vegetales 25 % 40 % 60 % 80 %

RU: INSTRUMENTOS DEL N ACCIONES DE CONCIENCIACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN La Prevención. Adaptación de las infraestructuras existentes a un marco de excelencia. Costes reales de la gestión de los residuos urbanos, a partir de la aplicación del principio quien contamina, paga. Cumplimiento de los objetivos del Plan. INSTRUMENTOS ECONÓMICOS Modelo de tasa variable para residuos domiciliarios Modelo de tasa para residuos urbanos no domiciliarios (RICIA) Bolsa de permisos de vertido CONSEJO DE CLM PARA LA PREVENCIÓN Y EL RECICLADO

SIDUOS ASTILLA A-LA MA ANCHA LA PROGRAMAS Programa I: Programa de Prevención de Residuos Urbanos Programa II: Programa Integrado de Recuperación y Eliminación CUADRO ECONÓMICO DEL N COSTES FASE I FASE II FASE III 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 950.000 950.000 950.000 950.000 950.000 950.000 950.000 950.000 950.000 950.000 950.000 10.450.000 13.779.724 13.779.724 13.779.724 13.779.724 13.779.724 13.779.724 13.779.724 13.779.724 13.779.724 13.779.724 13.779.724 151.576.964 Financiación Pública (20%) 5.635.945 5.635.945 5.635.945 5.635.945 5.635.945 5.635.945 5.635.945 5.635.945 5.635.945 5.635.945 5.635.945 61.995.393 Financiación Privada (80%) 8.143.779 8.143.779 8.143.779 8.143.779 8.143.779 8.143.779 8.143.779 8.143.779 8.143.779 8.143.779 8.143.779 89.581.571 Mejora Aprovechamiento Fracción Resto 9.361.543 9.361.543 9.361.543 9.361.543 9.361.543 9.361.543 9.361.543 9.361.543 9.361.543 9.361.543 9.361.543 102.976.973 Mejora Plantas de Compostaje 318.181 318.181 318.181 318.181 318.181 318.181 318.181 318.181 318.181 318.181 318.181 3.499.991 y mantenimiento de vertederos 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 5.500.000 Suministros (contenedores, equipos, etc.) 3.600.000 3.600.000 3.600.000 3.600.000 3.600.000 3.600.000 3.600.000 3.600.000 3.600.000 3.600.000 3.600.000 39.600.000 Programa III: Programa de concienciación 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 5.500.000 y sensibilización Programa IV: Red de Puntos Limpios de 3.125.000 3.125.000 3.125.000 3.125.000 3.500.000 3.500.000 3.500.000 3.500.000 3.500.000 3.500.000 3.500.000 37.000.000 Castilla-La Mancha Programa V: Estaciones de Transferencia* 2.000.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 7.000.000 IONAConstrucción Programa VI: Programa de Clausura y Sellado de vertederos Programa VII: Programa de recogida de aceites vegetales para biocombustible 3.060.000 1.020.000 1.020.000 1.020.000 1.020.000 1.020.000 1.020.000 1.020.000 1.020.000 1.020.000 1.020.000 13.260.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 440.000 TOTAL 21.454.7242 19.914.724 9 19.914.724 9 19.914.724 9 20.289.724289 2 20.289.724289 2 20.289.724289 2 20.289.724289 2 20.289.724289 2 20.289.724289 2 20.289.724289 2 223.226.964226 Financiación Pública 13.310.945 11.770.945 11.770.945 11.770.945 12.145.945 12.145.945 12.145.945 12.145.945 12.145.945 12.145.945 12.145.945 133.645.393 Financiación Privada 8.143.779 8.143.779 8.143.779 8.143.779 8.143.779 8.143.779 8.143.779 8.143.779 8.143.779 8.143.779 8.143.779 89.581.571 * Las 2 Estaciones de Transferencia que quedan por construir ya estaban presupuestadas en el anterior Plan de RU de 1999, por lo que los 2.000.000 del año 2009 del programa V de Estaciones de Transferencia no se tienen en cuenta en el computo de las inversiones en ese año. global TOTAL

Fuentes de Financiación del Plan Entidad % FINANCIACIÓN ( ) JCCM 40,21% 89.762.279 UE (FEDER/FEADER) 10,38% 23.170.155 MMA 3,29% 7.348.420 ENTIDADES LOCALES 5,99% 13.364.539 CAPITAL PRIVADO 40,13% 89.581.571 TOTAL 100,00% 223.226.964