proyectos presupuestos generales 2017 Ayuntamiento de Madrid
evolución presupuestos generales 2017 por capítulos Efecto enmiendas sobre el presupuesto del Ayuntamiento de Madrid por capítulos. Datos en euros 2017 Enmiendas Peso de enmiendas 1. Personal 1.187.561.748 200.000 0,02% 1.187.761.748,00 2017 2. Bienes y servicios corrientes 1.782.885.944 2.937.814 0,16% 1.785.823.758,00 comparativo 2015 / 17 Crédito inicial 3. Gastos Financieros 146.497.464-3.410.700-2,33% 143.086.764,00 4. Transferencias corrientes 684.099.866 11.617.407 1,70% 684.099.866 5. Fondo de contingencia 16.883.525 - - 16.883.525,00 6. Inversiones 343.229.026 7.005.479 2,04% 350.234.505,00 7. Transferencias de capital 167.014.355-18.350.000-10,99% 148.664.355,00 8. Activos financieros 1.540.000 - - 1.540.000,00 9. Pasivos financieros 377.103.975 - - 377.103.975 TOTAL GENERAL 4.706.815.903 0 4.706.815.903
proyecto presupuestos generales 2017 Este proyecto recoge una propuesta de ingresos y gastos estimados del Ayuntamiento de Madrid durante el año 2017. Líneas políticas que marcan la propuesta: Más inversiones y más Sistema fiscal más equitativo y justo Perspectiva de género en los presupuestos Fuerte crecimiento en distritos Primera experiencia de presupuestos participativos
evolución del presupuesto general del Ayuntamiento de Madrid. Crédito inicial 4.382.585.028 4.483.500.465 4.706.815.903
presupuesto 2017 4,8% ingresos no financieros 12,1% empleos y gastos no financieros -6,7% gastos financieros por intereses de deuda 7,8% Ingresos por impuestos directos (los más justos /progresivos) comparativo 2016 / 17 Ayuntamiento de Madrid 424.395.456 resultado no financiero 33,1% inversiones 16,9% transferencias corrientes 10,2% gastos en bienes y servicios
evolución del presupuesto sin gastos financieros ni amortización de deuda 9,5 % 21,7 % 11,1 % 4.181.301.104 comparativo 2015 / 17 Crédito inicial 3.441.441.788 3.763.659.066
evolución del 25,8 % 53,7 % 22,2 % 801.664.799 Crédito inicial 655.945.030 521.484.360
evolución del gasto en personas mayores 11,2 % 6,1 % 261.674.852 crédito inicial 246.622.156 221.868.723
evolución del gasto en promoción y gestión de la vivienda 62,5 % 50,6 % 128.562.909 crédito inicial 85.350.000 52.538.957
69.322.709 Fuente: Área de Economía y Hacienda del Ayuntamiento de Madrid 79.019.720 109.619.588 evolución del gasto en atención e inclusión social y atención a la emergencia 14 % 38,7 % crédito inicial
evolución del gasto en centros docentes enseñanza infantil y primaria crédito inicial -3,6 % 18,7 % 87.656.551 76.837.859 74.050.522
evolución del gasto en familia e infancia 9,8 % 3,6 % 50.903.255 crédito inicial 49.153.802 44.750.010
evolución del gasto en conservación y rehabilitación de vivienda crédito inicial 117,8 % 115,8 % 40.000.000 18.538.070 8.508.660
35,4 % evolución del gasto en fondo de reequilibrio territorial 40.624.360 crédito inicial 30.000.000 0
32,8 % evolución del gasto en igualdad entre mujeres y hombres -14 % 17.636.739 crédito inicial 15.446.272 13.283.812
evolución del gasto en cooperación internacional y fondos europeos crédito inicial 11.697.404 10,1 % 12.879.489 64.000
evolución del gasto en atención a la inmigración 23,4 % 6.613.957 crédito inicial 5.360.361 0
evolución del gasto en absentismo escolar 31,6 % 58 % 3.612.699 crédito inicial 2.286.677 1.737.579
evolución del gasto en servicio de la deuda -23,8 % -27 % -44,4 % 941.143.240 comparativo 2015 / 17 consolidado delimitación SEC 2010. Crédito inicial 716.781.339 523.601.439
evolución de la deuda total del ayuntamiento de Madrid 5.637.928-38,9 % 51,6 % Junio 2015 diciembre 2019 deuda viva 3.844.693 3.447.624 3.073.021 2.729.624 2018 2019
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