QUITO 16,17, 23, Junio y 1Julio

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1 UNA CERTIFICACIÓN DEL IIA GLOBAL ES LA MÁXIMA EXPRESIÓN DE PROFESIONALISMO QUITO 16,17, 23, Junio y 1Julio CIA es la designación por excelencia de la Auditoría Interna, aceptada globalmente para auditores internos, en la cual los profesionales demuestran su competencia y conocimientos para facilitar y manejar responsabilidades complejas de la Auditoría Interna. 1.- INTRODUCCIÓN Si tiene un título de tercer nivel, por lo menos 24 meses de experiencia en Auditoría Interna o su equivalente (auditoría externa, cumplimiento y control interno, evaluación), una maestría o experiencia laboral en Contabilidad, leyes o finanzas pueden sustituir 12 de los 24 meses de experiencia en Auditoría Interna y un deseo de superación profesional, le invitamos a seguir este taller de preparación. El programa de entrenamiento es de TRES PARTES, se recomienda iniciar por la parte I y II, leer la guía de estudio, practicar en el software de GLEIM y presentarse al examen para cada parte. Todo el proceso de certificación toma aproximadamente de 1 año a 1 año y medio. 2.- OBJETIVOS - Complementar los conocimientos para prepararse para el examen de tres partes. - Mejorar las competencias profesionales para un mejor desempeño en la ejecución de la Auditoría Interna bajo estándares internacionales. - Analizar y comprender los temas del examen, características, los tipos de pregunta y sus posibles respuestas y los conocimientos fundamentales de los temas objeto del examen. 3.- RESUMEN CONTENIDO TÉCNICO PARTES I y II PARTE I DOMINIOS 1.I Guías Obligatorias: Definición, Código de Ética, Normas Internacionales 1.II Riesgo y control interno 1.III El trabajo en encargos de auditoría interna: herramientas y técnicas de auditoría PARTE II DOMINIOS 2.I Gestión de la función de auditoría interna 2.II Gestión de encargos individuales 2.III Riesgo de fraude y control Ver en el anexo 1 el detalle de cada uno de los dominios

2 4.- FACILITADORES ROMEL GUERRA, CIA Romel cuenta con 20 años de experiencia profesional desarrollada en las áreas de Control Interno, Auditoría interna, externa, implementación de Sarbanes Oxley, COSO ERM y revisiones para el cumplimiento de estándares de la SEC. Actualmente es Contralor en General Motors y anteriormente fue Gerente de control interno región andina en GM. Fue auditor interno de Plan Internacional Ecuador y senior de auditoría en Acevedo y Asociados. Tiene una Maestría en Administración de Empresas con énfasis en Negocios internacionales, Licenciado Contador Público de la PUCE. Es conferencista de temas relacionados a su especialidad y facilitador del taller de preparación CIA. Es un lean practitioner Silver, certificación avalada por LEAN Horizonts (USA) sobre Lean principles y mejora contínua. GRACE ÁLVARO Actualmente trabaja en General Motors del Ecuador. Tiene 16 años de experiencia en Auditoría interna, control interno, finanzas, Sarbanes Oxley, reportes financieros para la SEC, presupuestos y estrategias administrativas financieras. Ha sido responsable de la coordinación y liderazgo regional en países de Sudameríca para actividades en Internal Control Financial reporting. Anteriormente trabajó en Deloitte. Es MBA con mención en Negocios internacionales en la UI SEK, Doctora en Contabilidad y Auditoría de la Universidad Central del Ecuador. Posee una certificación avalada por LEAN Horizonts (USA) sobre LEAN principles y mejora continua. También es socia de una firma de consultores externos. Es instructora del programa de preparación para obtener la certificación internacional en auditoría interna - CIA del Instituto. FAUSTO RACINES, CIA, CISA, CRISC Fausto cuenta con 28 años de experiencia en auditoría operativa, informática, financiera y forense. Es Gerente Corporativo de Auditoría Interna del Grupo Eljuri. Anteriormente fue Contralor del grupo Consenso; Gerente Corporativo de Auditoría Interna en el Grupo La Fabril; consultor internacional de la Contraloría General de la República de Bolivia, Gerente Nacional de GRMS (Global Risk Management Solutions) de PricewaterhouseCoopers. Es Ingeniero comercial con mención en Auditoría y Contabilidad, CPA, Tecnólogo programador de sistemas y cuenta con un Post-grado en Administración financiera (Holanda). También tiene un Diplomado en Teoría de Restricciones en Gerencia de Operaciones, Cadena de Suministros, Mercadeo y Ventas, Multi-proyectos, Contabilidad del Truput y Procesos de Pensamiento TOC. ROBERTO BÁEZ TORRES, CIA, CCSA, CRMA Es un profesional con formación y experiencia en administración de empresas, productividad, contaduría pública, control interno y auditoría. Su experiencia la obtiene en el sector privado, en compañías multinacionales de productos de consumo masivo y grupos financieros. Actualmente Gerente de Control Interno y NCE en Nestle Ecuador S.A. Anteriormente Auditor senior y junior en Auditoría Interna del Grupo Financiero Banco Internacional (3 años).

3 Es Ingeniero Comercial con mención en Productividad; Contador Público Autorizado de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Además tiene la Certification Six Sigma White Belt DMAIC ANA TOCULESCU, CISA, CCSA Ana cuenta con más de 21 años de experiencia profesional en Auditoría de Tecnología de información, Seguridad y sistemas de información, gestión de riesgos, implementación de Sarbanes Oxley y Riesgo Operativo en bancos. Es Gerente de Auditoría Informática del Banco Internacional. Se desempeñó por muchos años como gerente de Deloitte de Enterprise Risk Services. Es Bachelor of Science en Investigación de operaciones y cuenta con la certificación CISA (Certified Information Systems Auditor). Es instructor acreditado por ISACA de Cobit 5. Es conferencista de los programas de capacitación de ISACA, así como de varios eventos nacionales e internacionales. Fue miembro del Comité Técnico de la Conferencia Latinoamericana de Auditoría y Control en Tecnología Latin CACS en Costa Rica y es socio fundador de ISACA. 5.- MATERIAL TÉCNICO Y LICENCIA DE ACCESO A SOFTWARE Gleim es un software de simulación de preguntas en español, también podrá bajar en digital el material técnico en español, versiones actualizadas. Gleim por 40 años ha sido el material técnico y software que ha utilizado el IIA Global en la certificación CIA. La licencia para cada parte tendrá vigencia de 18 meses y se habilitará la Parte I al inicio del taller. La parte II la activará cada participante cuando lo requiera. 6.- INVERSIÓN US$ (adicionar IVA) TALLER DE PREPARACIÓN Número horas SOCIO NO SOCIO Corp. Indiv. Corp. Indiv. Parte I y II (Incluye Software) Parte I y II (no incluye Software) DESCUENTOS (no acumulativos): De 2 a 3 participantes el 5% (Corporativos no aplica) 4 en adelante el 6,5%. (Corporativos el 5%) Participantes de provincias el 5% Plan de incentivos: Si es socio y ha asistido en el 2016 a un taller del Instituto, usted tendrá un descuento del 5% y si asistió a dos talleres o más el 10%. (Aplicable por una sola vez) Plan de referidos: Si su invitado o referido asiste a este taller, usted tendrá un bono de $20 en consumos en un establecimiento comercial. Envíenos un mail con el nombre y dirección electrónica de su referenciado para hacer efectivo el bono. 7.- INCLUYE Certificado de participación, material técnico (digital) del taller, Servicio de refrigerio y almuerzos.

4 CONTENIDO DETALLADO DE LOS DOMINIOS CIA PARTES I y II PARTE I 1.I Normativa de obligado cumplimiento 1 Los atributos de la auditoría interna 2 Propósito, autoridad y responsabilidad de la Auditoría Interna 3 Independencia y objetividad de la Auditoría Interna 4 Competencias y conocimientos del auditor interno 5 La calidad en la auditoría interna 1.II Riesgo y control interno 1 Técnicas de control de gestión 2 Marcos de control 3 La monitorización del control interno 4 Conceptos y terminología sobre el riesgo 5 Fraude y auditoría interna 6 Naturaleza y características del fraude 7 Alarmas de fraude (red flags) 1.III El trabajo en encargos de auditoría interna: Herramientas y técnicas de auditoría 1 Recolección, análisis e interpretación de datos 2 Conceptos de estadística y control de procesos 3 Muestreo auditor 4 Herramientas y habilidades TIC en la Auditoría 5 Técnicas de revisión analítica 6 Benchmarking 7 Observaciones y hallazgos 8 Comunicaciones, conclusiones y recomendaciones 9 Los papeles de trabajo 10 Diagramas de flujo y mapas de procesos 11 Características de la evidencia de auditoría ANEXO 1 PARTE II 2.I Gestión de la función de auditoría interna 1 El Comité de auditoría Indicadores de gestión en auditoría interna y evaluación del 2 desempeño del equipo auditor Coordinación de auditoría interna con externos, supervisores 3 y reguladores 4 Organización y estructura de la actividad de auditoría interna Planificación y administración de la actividad de auditoría interna 5 6 Autoevaluación del control 7 Encargos de aseguramiento 8 Encargos de sistemas de información 9 Encargos de consultoría

5 2.II Gestión de encargos individuales 1 Planificación de encargos de auditoría interna 2 Ejecución y supervisión de la auditoría interna 3 La comunicación de los resultados Monitorización y seguimiento de encargos de auditoría 4 interna 2.III Riesgo de fraude y control 1 Tecnologías de detección de fraude 2 Interrogatorios 3 Auditoría Forense INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES IAI ECUADOR Teléfonos: , , eventos@iaiecuador.org

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