MIS EXPENSAS REMUNERACIONES AL PERSONAL Y CARGAS SOCIALES PAGOS DEL PERÍODO POR SUMINISTROS, SERVICIOS, ABONOS Y SEGUROS

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1 ADMINISTRACIÓN Nombre: Adm. Ana Maria Bandin Domicilio: Ramon L. Falcon CUIT: Inscripción R.P.A.: (Conf. Art. 10 inc. d Ley Nº 941) MIS EXPENSAS Liquidación del mes: FEBRERO de 2015 Tel.: Situación Fiscal: Monotributo CONSORCIO Nombre: COSSIO 6130/36 CUIT: Clave SUTERH: REMUNERACIONES AL PERSONAL Y CARGAS SOCIALES Nombre y Apellido: MIREL DASSIS CUIL: Cargo: ENCARGADA PERM. C/VIVIENDA Categoria del edificio: 4 Período: 01/2015 Categoria del empleado:4 1 DETALLE DE SUELDO Y CARGAS SOCIALES EXPENSA TOTAL SUELDO BASICO 6.453,00 RETIRO RESIDUOS ,94 PLUS JARDIN 188,80 VALOR VIVIENDA 50,83 HORAS EXTRAS AL 50% 36HS 2.295, ,79 APORTE JUBILATORIO 11% 1.187,85 LEY % 323,96 OBRA SOCIAL 3% 323,96 FATERYH 1% 107,87 CAJA PROT. FLIA 1% 107,87 VALOR VIVIENDA 50,83 TOTAL , ,34 Sueldo Neto 8.696, ,38 TOTAL 14,94 % 8.696,38 Nombre y Apellido: JUAN MANUEL CAMPANA CUIL: Cargo: AYUDANTE MEDIA JORNADA Categoria del edificio: 4 Período: 1/2015 Categoria del empleado:4 1 DETALLE DE SUELDO Y CARGAS SOCIALES EXPENSA TOTAL BASICO 3.792,00 ANTIGUEDAD 4 AÑOS 606,80 APORTE JUBILATORIO 11% 483,86 LEY % 131,96 OBRA SOCIAL 3% S/ ,73 FATERYH 1% 43,98 CAJA PROTECC. FLIA 1% 43,98 SUTERH 2% 87,97 APORTES Y CONTRIBUCIONES TOTAL 4.398, ,48 Sueldo Neto 3.397, ,32 TOTAL 5,84 % 3.397,32 AFIP ANSES OBRA SOCIAL Y LRT 1/ , ,06 FATERYH 12/ ,29 95,29 FATERYH 12/ ,73 919,73 SUTERH 12/ ,22 719,22 (Conf. Art. 10 inc. e y f Ley Nº 941) RUBROS - CONCEPTO - DETALLE DE PROVEEDORES TOTAL 14,69 % 8.550,30 TOTAL RUBRO 1 35,46 % ,00 PAGOS DEL PERÍODO POR SUMINISTROS, SERVICIOS, ABONOS Y SEGUROS 2 SERVICIOS PÚBLICOS EXPENSA TOTAL 1. AYSA NºFac: , CONSORCIO , ,06 3 ABONOS DE SERVICIOS TOTAL RUBRO 2 16,59 % 9.660,06 1. SUBITO SERVICE SA NºFac: MANT. Y SERVIS 3 ASCENSORES 01/ , ,00 2. L&T SERVICIOS AMBIENTALES NºFac: 5724 CUOTA 5/6 LIMPIEZA DE TANQUES 450,00 450,00 4 MANTENIMIENTO DE PARTES COMUNES TOTAL RUBRO 3 6,03 % 3.510,00 Mis Expensas Gobierno de la Ciudad 1

2 1. SUBITO SERVICE SA NºFac: 4149, PROVISION Y COLOCACION. TUBO LUZ ASCENSOR N 1. CUOTA 2/2 469,00 469,00 2. MIGUEL ANGEL ALMERIA NºFac: 4589 REEMPLAZAR AUTOMATICO GRAL. EN TABLERO PISO1 REPARACION SPOT Y COLOCACION DE LAMPARAS 850,00 850,00 3. ALCALUZ SRL NºFac: 446 COMPRA AUTOMATICO DE ESCALERA 350,00 350,00 4. ELECTRO UNIVERSO NºFac: COMPRA LAMPARAS HALOGENAS 238,27 238,27 5. NºFac: EASY COMPRA PINTURA BLANCA SATINADA PARA PORTERIA 104,50 104,50 6. NºFac: EL AHORRO CUIT COMPRA ADHESIVO CERAMICAS YESO PASTINA Y MANO DE OBRA COLOCACION CERAMICA EN BAÑO 5F DE 6136 PENDIENTE DE REPARACION 354,00 354,00 7. OTERO SEBASTIAN GASISTA MATRICULADO Nº REVISACION DE 68 MEDIDORES DE GAS CAMBIANDO PILARES DE 5 MEDIDORES DE GAS POR PERDIDA 2.000, ,00 8. NºFac: 1988 PINTURAS MASSEAN CUIT A CUENTA TRABAJOS DE IMPERMEABILIZACION Y PINTURA MEDIANERAS , ,00 6 GASTOS BANCARIOS TOTAL RUBRO 4 29,83 % ,77 1. BANCO CIUDAD CTA. CTE. GASTOS 2/ ,09 347,09 7 GASTOS DE LIMPIEZA TOTAL RUBRO 6 0,60 % 347,09 1. DISTRIBUIDORA NEXAR NºFac: 087/057 COMPRA DE ART. LIMPIEZA Y 300 BOLSAS DE RESIDUOS CONSORCIO 855,62 855,62 8 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN TOTAL RUBRO 7 1,47 % 855,62 1. EL MAGO DE LA FOTOCOPIA NºFac: 051, INFORME MENSUAL GASTOS 159,60 159,60 2. HONORARIOS ADMINISTRACION CUIT , ,00 9 PAGOS DEL PERÍODO POR SEGUROS TOTAL RUBRO 8 8,18 % 4.759,60 1. COMBINADO DE CONSORCIOS "MAPFRE", T. 4/10. POL , ,20 (Conf. Art. 10 inc. c Ley Nº 941) EXPENSAS TOTAL RUBRO 9 1,85 % 1.079,20 TOTAL DE GASTOS 100,00 % , ,34 ESTADO FINANCIERO SALDO ANTERIOR ,68 Ingresos por pago de expensas en término ,74 Ingresos por pagos de expensas adeudadas e intereses ,26 Ingresos por pago de expensas adelantadas 200,00 DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS ,00 Egresos por EXPENSA segun detalle ,34 FONDO DE RESERVA ,98 SALDO ANTERIOR 9.238,00 sin movimiento 0,00 CONSOLIDADO DE CAJAS 9.238,00 SALDO EXPENSAS ,98 SALDO FONDO DE RESERVA 9.238, ,98 (Conf. Art. 10 inc. i Ley Nº 941) RESUMEN DE MOVIMIENTOS BANCARIOS Saldo inicial 4.143,34 INGRESOS ,60 EGRESOS , ,85 (Conf. Art. 10 inc. c Ley Nº 941) ESTADO PATRIMONIAL SALDO DE DISPONIBILIDADES AL CIERRE ,98 EXPENSAS Y OTROS CONCEPTOS A COBRAR ,00 PATRIMONIO NETO AL CIERRE ,98 Mis Expensas Gobierno de la Ciudad 2

3 NOTAS Proveedor CUIT Matricula Direccion / Telefonos DISTRIBUIDORA NEXAR SAN PEDRITO 1280 EL MAGO DE LA FOTOCOPIA RIVADAVIA 8929 L&T SERVICIOS AMBIENTALES LA SANTA MARIA 1691 (CABA) SUBITO SERVICE SA ALMIRANTE BROWN 660 (RAMOS MEJIA) MIGUEL ANGEL ALMERIA CHILE 2009 (CABA) ALCALUZ SRL RIVADAVIA 9720 (CABA) ELECTRO UNIVERSO JUJUY 1061 (CABA) INFORMACIONES: EL PAGO DE EXPENSAS DEBE REALIZARSE POR DEPOSITO O TRANSFERENCIA BANCARIA.- BANCO CIUDAD SUCURSAL 22 CUENTA Nº 37708/5 CBU CUIT DEL CONSORCIO SOLICITAMOS ENVIAR COPIA DEL DEPOSITO O TRANSFERENCIA A LA ADMINISTRACION POR MAIL. ESTE MES ESTAREMOS COBRANDO EN EL EDIFICIO EN EL SECTOR DE 6130 EL DIA 12 DE MARZO A PARTIR DE LAS 19 HS. HASTA LAS 20 HS.- POR RAZONES DE SEGURIDAD AL ENTRAR O SALIR DEL EDIFICIO VERIFIQUE QUE LA PUERTA QUEDE CERRADA.- NO ENTREGUE LA LLAVE A PERSONAS AJENAS AL GRUPO FAMILIAR.- NO PERMITA EL ACCESO AL EDIFICIO A PERSONAS DESCONOCIDAS.- RETIRO DE RESIDUOS: LOS RESIDUOS DEBEN SACARSE DE LUNES A VIERNES EN EL HORARIO DE 17 A 22 HS. Y COLOCARSE DENTRO DE LOS CANASTOS - SI UD. QUIERE SACAR RESIDUOS EN OTRO DIA Y HORARIO DEBERÁ LLEVARLO AL CONTENEDOR QUE SE ENCUENTRA EN LA ENTRADA DEL EDIFICIO.- QUIENES TIENEN MASCOTAS NO DEBEN PERMITIR QUE ORINEN LAS ESCALERAS DEL SECTOR 6136 YA QUE FRECUENTEMENTE SE ENCUENTRAN SUCIAS CON OLOR NAUSEABUNDO.- JO.- RUIDOS MOLESTOS: CODIGO CONTRAVENCIONAL:" Art. 82: Quien perturba el descanso o la tranquilidad pública mediante ruidos que por su volumen, reiteración o persistencia excedan la normal tolerancia es sancionado/a con 1 a 5 días de trabajo de utilidad pública o multa de $ (doscientos) a un mil ($ 1000) pesos.- " en estos casos el damnificado deberá llamar a la fiscalia que atiende las 24 hs. para que envien un patrullero a verificar la infracción y labrar el acta correspondiente.- AVISAMOS A QUIENES TIENEN PATIO Y/O BALCONES QUE DEBERAN REALIZAR EL MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTE DE PASTINA PORQUE ESE TRABAJO ES PARTICULAR Y SI POR NO HACERLO OCASIONA FILTRACIONES AL DTO. DE ABAJO DEBERAN HACERSE CARGO DE LA PINTURA DEL MISMO.- TAMBIEN LOS BAÑOS UNVA VEZ AL AÑO DEBEN HACERLES MANTENIMIENTO DE PASTINA.- BALCONES: Por decreto 3244/44 de la Ciudad de Buenos Aires esta prohibido tender ropa en los balcones Se solicita respetar la cantidad de personas permitidas en cada ascensor OBLIGACIONES DE LA ENCARGADA: 1- AVISAR AL ADMINISTRADOR DE INMEDIATO TODA NOVEDAD QUE SE PRODUJERA EN EL EDIFICIO 2- MANTENER EN PERFECTO ESTADO DE CONSERVACION ASEO E HIGIENE TODAS LAS PARTES COMUNES DEL EDIFICIO COMO ASI TAMBIEN LAS PUERTAS DE USO COMUN 3- CONTROLAR EL FUNCIONAMIENTO DE LAS MAQUINAS E INSTALACIONES DEL EDIFICIO. 4- ENTREGAR SIN DILACION ALGUNA A CADA DESTINATARIO LA CORRESPONDENCIA QUE VINIERA DIRIGIDA A ELLOS COMO ASIMISMO LOS RESUMENES DE EXPENSAS Y COMUNICACIONES QUE EFECTUARE EL ADMINISTRADOR POR ESCRITO A LOS COIPROPIETARIOS 5- VIGILAR LA ENTRADA Y SALIDA DE PERSONAS DEL EDIFICIO IMPIDIENDO SIN EXCEPCION ALGUNA LA ENTRADA DE VENDEDORES AMBULANTES Y EL ESTACIONAMIENTO DE PERSONAS EN LAS PUERTAS DE ACCESO Y ESPACIOS COMUNES.- 6- ESTA PROHIBIDO MANTENER ELEMENTOS DE CUALQUIER TIPO EN EL CUARTO DE MEDIDORES DE LUZ Y GAS, Y SALA DE MAQUINAS.- DISTRIBUCION DE TAREAS VEREDA: lunes, miércoles viernes.- HALL de entrada vidrios y puerta de entrada: Todos los días limpiar entrada Por la tarde repasar los 2 hall de entrada y ascensores.- ASCENSORES: de 6136 limpiar a diario PALIERES DE LA ENTRADA 6136: Limpiar a fondo con detergente y lavandina una vez por semana y todos los dias barrer y trapear.-( repasar ) ESCALERAS Y PUERTAS DE ACCESO DE 6136 y umbrales en cada piso cada 7 dias.-- EN PLANTA BAJA LUGAR DONDE DEJAN LAS BICICLETAS: 1 vez por semana. (Siempre que los propietarios desocupen el lugar.-) AYUDANTE: HALL DE ENTRADA 6130, VIDRIOS Y PUERTA DE ENTRADA ; TODOS LOS DIAS Mis Expensas Gobierno de la Ciudad 3

4 ASCENSOR DE 6130: LIMPIAR A DIARIO PALIERES DE 6130: Limpiar a fondo con detergente y lavandina una vez por semana y todos los dias barrer y trapear.-( repasar) ESCALERAS Y PUERTAS DE ACCESO DE 6130 Y UMBRALES EN CADA PISO: Cada 7 días a fondo con detergente.- Todos los dias barrer las escaleras SALAS DE MEDIDORES, SALA DE MAQUINAS, DEPOSITO DE ELEMENTOS, SALA DE ESTAR, GAS: En todas pasar trapo al piso, sacar telarañas y tierra 1 vez al mes.- TERRAZA: 1 vez al mes PATIO DE 6130 EN PISO 1 : una vez por semana EN PLANTA BAJA LUGAR DONDE DEJAN LAS BICICLETAS: 1 vez por semana. (Siempre que los propietarios desocupen el lugar.-) AGENDE ESTE TELEFONO: URGENCIAS Ante cualquier irregularidad podés llamar al 147, chatear en buenosaires.gob.ar/ba147 o escribirnos en facebook.com/badefensaconsumidor Mis Expensas Gobierno de la Ciudad 4

5 Administración: Adm. Ana Maria Bandin Domicilio del Consorcio: COSSIO 6130/36 Período: 03/2015 U.F. Dpto PROPIETARIO SALDO ANTERIOR ESTADO DE CUENTAS Y PRORRATEO PAGOS DEUDA INTERES Nº RPA: CUIT: CUIT: EXPENSA CUOTA EXT TOTAL % $ % $ 1 P.B. MAGNIFICO SALVADOR 854,00 854,00 1,00 400,00 1,00 360,00 760, A CACCIATO ROMINA 1.533, ,00 1,79 716,00 1,79 644, , B MORANO DAMIAN 1.165, ,00-10,00 1,36 544,00 1,36 489, , C GANGALE JORGE 1.165, ,00 1,36 544,00 1,36 489, , D GANGALE JORGE 1.447, ,00 1,69 676,00 1,69 608, , E ORTIZ DE SARATE MA 4.734, , ,00 112,02 1,42 568,00 1,42 511, , F SANCHEZ PEREYRA 1.216, ,00 1,42 568,00 1,42 511, , A BOVE A. BELEN 1.533, ,00 1,79 716,00 1,79 644, , B SQUERI MARIA TERES 1.165, ,00 1,36 544,00 1,36 489, , C SQUERI ANTONIO 1.165, ,00 1,36 544,00 1,36 489, , D NAME JUAN 1.447, ,00 1,69 676,00 1,69 608, , E SANZ ALEJANDRO 1.191, ,00 1,39 556,00 1,39 500, , F LIFRIERI ENRIQUE 1.216, ,00 216,00 6,48 1,42 568,00 1,42 511, , A DALL" ASEN OSVALDO 1.533, ,00-2,00 1,79 716,00 1,79 644, , B PIGO PABLO 1.165, ,00 1,36 544,00 1,36 489, , C IGLESIA CAROLINA 1.165, ,00 1,36 544,00 1,36 489, , D LAFFONT GASTON 1.447, ,00 1,69 676,00 1,69 608, , E BUONOMO JORGE 1.760,00 500, ,00 37,80 1,39 556,00 1,39 500, , F FLAMMINI STELLA MA 1.216, ,00 1,42 568,00 1,42 511, , A LAUCELLA ELIDA AND 1.499, ,00-1,00 1,75 700,00 1,75 630, , B COMERCI ALEJANDRO 1.045, ,00 1,22 488,00 1,22 439,20 927, C FRUET E SCHILLACI 8.776, , ,00 233,28 1,22 488,00 1,22 439, , D PIZZIO DI SANTO 1.370, ,00 1,60 640,00 1,60 576, , E RODRIGO RODOLFO 4.467, ,00 1,39 556,00 1,39 500, , F SPERONI ANGEL EDU 1.113, ,00-7,00 1,30 520,00 1,30 468,00 981, A COSTA GISELE 1.062, ,00 1,24 496,00 1,24 446,40 942, B POL VALERIA (SANT 1.011, ,00 1,18 472,00 1,18 424,80 897, C GALLUZZI MARCELO 1.062,00 620,00 442,00 13,26 1,24 496,00 1,24 446, , D ZECCA RICARDO 761,00 761,00 0,91 364,00 0,91 327,60 692, E DUARTE OSCAR 5.967, , ,00 59,01 1,34 536,00 1,34 482, , A ALEMANI SUSANA B , ,00 1,79 716,00 1,79 644, , B FORMALLO OLGA 1.533, ,00 1,79 716,00 1,79 644, , C CORNELI MARTA 1.233, ,00-167,00 1,44 576,00 1,44 518,40 927, D BELMONTE GRACIELA 1.233, ,00 1,44 576,00 1,44 518, , E SUAREZ RAUL , , ,55 1,38 552,00 1,38 496, , F PERRI LUCIA VIRGIN 1.191,00 500,00 691,00 20,73 1,38 552,00 1,38 496, , G MESSINA CARLOS 882,00 280,00 602,00 18,06 1,03 412,00 1,03 370, , H POCHET MARTA ALICI 908,00 908,00 1,06 424,00 1,06 381,60 806, I PIZZIO MARINA 1.088, ,00 32,64 1,27 508,00 1,27 457, , A CORNELI MARTA 1.499, ,00 1,75 700,00 1,75 630, , B SURACE NICOLAS 1.962, ,00 1,75 700,00 1,75 630, , C BERRETTA VALERIA 1.182, ,00 1,38 552,00 1,38 496, , D BERRETTA VALERIA 1.182, ,00 35,46 1,38 552,00 1,38 496, , E SMALDONE NELLY 1.156, ,00 1,35 540,00 1,35 486, , F DAIUTO GUSTAVO 1.122, ,00 1,31 524,00 1,31 471,60 996, G SICILIANO MIRTA 854,00 854,00 1,00 400,00 1,00 360,00 760, H RODRIGUEZ MARIELA 908,00 908,00 1,06 424,00 1,06 381,60 806, I GINOCCHIO SOFIA 1.088, ,00 1,27 508,00 1,27 457,20 965, A MACHUCA SERGIO 1.499, ,00-1,00 1,75 700,00 1,75 630, , B SURACE MARIA 1.499, ,00 1,75 700,00 1,75 630, , C RAMOS SEBASTIAN 1.088, ,00 1,27 508,00 1,27 457,20 965, D DE TOMASSO MARIA 1.088, ,00 1,27 508,00 1,27 457,20 965, E SGNORELLO MONICA 1.062, ,00 1,24 496,00 1,24 446,40 942, F FRIEDMAN VALLE L 1.045, ,00 31,35 1,22 488,00 1,22 439, , G PORTALES SILVINA 857,00 857,00 1,00 400,00 1,00 360,00 760, H BAHI SANTIAGO 1.182, ,00 1,06 424,00 1,06 381,60 806, I DAVARDJIAN 1.088, ,00 1,27 508,00 1,27 457,20 965, A ROBERTO DELGADO PINTOS 1.396, ,00 1,63 652,00 1,63 586, , B FACCHINATO SILVIA 5.058, , ,00 114,00 1,66 664,00 1,66 597, , C BORRUL NORBERTO , , ,95 1,27 508,00 1,27 457, , D MAZZEO CELIA 1.088, ,00-12,00 1,27 508,00 1,27 457,20 953, E BELLA JUAN EZEQUIE 1.061, ,00 1,24 496,00 1,24 446,40 942, F GODOY / DI PACE 1.045, ,00 1,22 488,00 1,22 439,20 927, G ESPOSITO JUANA 797,00 797,00 0,94 376,00 0,94 338,40 714, H GONZALEZ JIMENA 839,00 839,00 25,17 0,98 392,00 0,98 352, , I FORMALLO OLGA 1.088, ,00 1,27 508,00 1,27 457,20 965, A CARRASCO HNOS , ,00 1,24 496,00 1,24 446,40 942, B BAKOS CAROLINA 2.687, ,66 126,53 1,24 496,00 1,24 446, , C CASTIÑEIRA CRISTIA 1.368, ,00 29,00 0,87 1,22 488,00 1,22 439,20 957, D DE LUCA VERONICA 1.045, ,00 1,22 488,00 1,22 439,20 927, E SUAREZ RAUL 1.011, ,00 1,18 472,00 1,18 424,80 897, F DALUTO VERONICA 2.252, ,00 1,15 460,00 1,15 414,00 874,00

6 U.F. Dpto PROPIETARIO SALDO ANTERIOR ESTADO DE CUENTAS Y PRORRATEO PAGOS DEUDA INTERES EXPENSA CUOTA EXT TOTAL % $ % $ 73 5 G PIERUZZINI ROBERTO 1.011, ,00 1,18 472,00 1,18 424,80 897, H MARTIN RUBIO 2.333, ,71 163,39 1,00 400,00 1,00 360, ,00 TOTAL , , , ,55 100, ,00 100, , ,00 FORMAS DE PAGO DEPÓSITO o TRANSFERENCIA Titular : CBU : Nº de cuenta : Banco : Sucursal : Código Pago Electrónico : Procesado por Quality Computación - Tel: /6 Ante cualquier irregularidad podés llamar al 147, chatear en buenosaires.gob.ar/ba147 o escribirnos en facebook.com/badefensaconsumidor Mis Expensas Gobierno de la Ciudad

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