CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02
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- Ernesto Espinoza Rodríguez
- hace 5 años
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1 SIAF MUNICIPALIDAD DE NUEVA, CÓDIGO INSTITUCIONAL: 0614 CUENTADANCIA: T CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/01/2017 AL: 31/01/2017 EJERCICIO: 2017 CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02 FECHA APROB. CLASE REG. OPERACIÓN BANCARIA No. DOCTO BANCARIO No. EXPEDIENTE No. TRANSACC ION BANCARIA DESCRIPCIÓN BENEFICIARIO CUENTA MONETARIA: CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPALIDAD DE NUEVA - SALDO INICIAL: 3,817, MONTO DEBITO 10/01/2017 PAT CH PAGO DE IMPUESTO DEL TIMBRE RETENIDO AL PAGO DE DIETAS EN EL MES DE DICIEMBRE SUPERINTENDENCIA DE 2, /01/2017 PAT CH PAGO DE PRIMA DE FIANZA RETENIDO A EMPLEADOS MUNICIPALES EN EL MES DE DICIEMBRE CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA /01/2017 PAT CH /01/2017 PAT CH /01/2017 PAT CH /01/2017 PAG CH PAGO DE ISR RETENIDO A PROVEEDORES EN EL MES DE DICIEMBRE 2016 PAGO DE ISR RETENIDO AL PAGO DE DIETAS EN EL MES DE DICIEMBRE 2016 PAGO DE ISR RETENIDO AL PERSONAL EN RELACION DE DEPENDENCIA EN EL MES DE DICIEMBRE SUPERINTENDENCIA DE SUPERINTENDENCIA DE SUPERINTENDENCIA DE PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE TELEFONO NO TELECOMUNICACIONES DE LA MUNICIPALIDAD DURANTE EL MES DE DE GUATEMALA DICIEMBRE , , , /01/2017 PAT CH PAGO DE CUOTA LABORAL DEL PLAN DE PRESTACIONES DEL MES DE DICIEMBRE KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL 14, /01/2017 PAG CH PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DEL 50% DEL AGUINALDO AL MENSAJERO MUNICIPAL. PARA EL EMPLEADO CARLOS MAGNO AGUILAR E AGUILAR MENDEZ,CARLOS MAGNO /01/2017 PAT CH PAGO DEA CUOTA LABORAL DEL IGSS DEL MES DE DICIEMBRE INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL 10, /01/2017 PAG CH PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL POR EL MES DE NOVIEMBRE /01/2017 PAG CH PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE /01/2017 PAG CH PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIALES DE LIBRERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA EL USO EN LAS DISTINTAS OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD DE NUEVA 18/01/2017 PAG CH PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIAL PARA IMPRESION DE INVITACIONES QUE SE ENTREGARAN A LOS CABALLISTAS PARA QUE ASISTAN AL DESFILE HIPICO DE NUEVA KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL CUA,GARCIA,,JUAN,MIGUEL CUA,GARCIA,,JUAN,MIGUEL 21, , , , /01/2017 PAG CH PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIALES DE LIBRERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA CUA,GARCIA,,JUAN,MIGUEL
2 DONARLOS AL CENTRO DE LA SEDE DE CUNSARO DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS, TAXISCO, 19/01/2017 PAG CH PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE 12 CENAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA LA REUNION DE AGUILAR,HERRERA,,MARIA,C CONSEJO MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE NUEVA ELESTE 19/01/2017 PAG CH PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE 1 PASTEL GRANDE Y 200 TORTAS DE PAN LAS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA LA CELEBRACION DE MATRIMONIOS POR MISION Y CELEBRACION CON ADULTOS MAYORES EN NUEVA SAMAYOA,GARCIA,,JOSE,PAB LO , /01/2017 PAG CH PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE 60 CENAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA EL TERMINO DE LA CUDRANGULAR DE BASQUETBOL DE NUEVA SANTA ROSA CON EQUIPOS INVITADOS DE TODA LA REGION HERRERA,MUÑOZ,,MARIA,ESP ERANZA /01/2017 PAG CH PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE 50 LIBRAS DE CARNE LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA ALIMENTACION DE LOS CABALLISTAS DEL DESFILE HIPICO DE NUEVA EN LA FERIA PATRONAL CALEL,TOJ,,GASPAR, 1, /01/2017 PAG CH PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE REFACCIONES LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA DISTINTAS ACTIVIDADES SOLICITADAS POR LA MUNICIPALIDAD DE NUEVA HERRERA,MUÑOZ,,MARIA,ESP ERANZA 1, /01/2017 PAG CH PAGO DE DOCUMENTO SEGUNDO PAGO DE PRESTACIONES LABORALES COMO EX EMPLEADA MUNICIPAL EN EL CARGO DE SECRETARIA DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER LUNA,,,ARIANA,MISHEL 3, /01/2017 PAG CH PAGO DE DOCUMENTO QUINTO PAGO DE PRESTACIONES LABORALES COMO EX EMPLEADA MUNICIPAL EN EL CARGO DE DIRECTORA DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION 23/01/2017 PAG CH PAGO DE DOCUMENTO CUARTO PAGO DE PRESTACIONES LABORALES COMO EX EMPLEADA MUNICIPAL EN EL CARGO DE ENCARGADA DE 23/01/2017 PAG CH PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES POR SERVICIOS DE AUDITORIA INTERNA PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2016 SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO /01/2017 PAG CH PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL 50% CORRESPONDIENTE AL PROYECTO MEJORAMIENTO CAMINO DE CANTON PALIN HACIA ALDEA CHAPAS NUEVA, 23/01/2017 PAG CH PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS DE SUPERVISION DE OBRAS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2016 SEGUN CONTRATO NO /01/2017 PAG CH PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE REPARACION Y LIMPIEZA DEL RADIADOR DE LA MAQUINA RETROEXCAVADORA JOHN DEERE 310G PROPIEDAD DE ESTA MUNICIPALIDAD LOPEZ,MEJIA,,TELMA,FLORIN DA BARRERA,SALAZAR,,ANA,CRI STINA DIAZ,MONTENEGRO,COTTO,GL ORIA,ZENAIDA ONIO CHENAL,ALONZO,,CHRISTIAN, ALEXIS CANAHUI,,,SERGIO,EULALIO 4, , , , , /01/2017 PAG CH PAGO DE DOCUMENTO TERCER Y ULTIMO PAGO DE MANO DE OBRA EN TECHADO DEL SALON PARROQUIAL DE ALDEA ESTANZUELAS NUEVA KGARCIA,MARTINEZ,,VICTOR, MANUEL 24/01/2017 PAG CH PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CAPTACION DE AGUA DE PINALITOS, QUE CUBRE EL SERVICIO DE AGUA ONIO POTABLE DEL CASCO URBANO, ALDEA EL RIACHUELO Y JOYA SAN ISIDRO, NUEVA. 3, , /01/2017 PAG CH PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL SISTEMA DE 24,000.00
3 MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO DE LA ALDEA ESPITIA BARRERA, NUEVA ONIO 24/01/2017 PAG CH PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE PROTECCION DE LINEAS DE ALTA TENSION POR TRABAJOS DE CONSTRUCCION DEL MERCADO MUNICIPAL DE NUEVA CONTRERAS,CASTELLANOS,,A DELSO, 4, /01/2017 PAG CH PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE MANO DE OBRA EN INSTALACION DE TRANSFORMADOR PARA REUBICACION DE POSTES POR CONSTRUCCION DE MERCADO MUNICIPAL DE NUEVA CONTRERAS,CASTELLANOS,,A DELSO, 4, /01/2017 PAG CH PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE REPARACIÓN DE LLANTAS DE LA MAQUINA RETRO EXCAVADORA, EL CAMIÓN DE VOLTEO Y EL BUS PROPIEDAD DE ESTA MUNICIPALIDAD 24/01/2017 PAG CH PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE 16 TONER DE ALTO RENDIMIENTO PARA IMPRESORA HP LASERJET P2035 DEL CENTRO DE COMPUTACION MUNICIPAL DE APOYO AL ESTUDIANTE EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE NUEVA KMUÑOZ,SALAZAR,,ARNOLDO, DE JESUS VASQUEZ,REYES,,LESTER,DANI LO , /01/2017 PAG CH PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIALES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA LA IMPLEMENTACION DE UN CENTRO DE COMPUTO EN LA ESCUELA URBANA PARA VARONES DE NUEVA SANTA 25/01/2017 PAG CH PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE 100 BOMBILLAS LED DE 30 WATS ESTILO MAZORCA ROSCA E40 LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA SER INSTALADAS PARA LA REPARACION DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LAS DIFERENTES ALDEAS DEL MUNICIPIO DE NUEVA 25/01/2017 PAG CH PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE 2 TUBOS DE P.V.C DE 6 PULGADAS 160 PSI LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA REPARACION DE FUGAS DE AGUA POTABLE EN LA BOMBA DE AGUA POTABLE DE ALDEA EL RIACHUELO NUEVA CHUY,JEREZ,,JUAN,CARLOS ALVAMORA, SOCIEDAD ANONIMA CHUY,JEREZ,,JUAN,CARLOS 25/01/2017 PAG CH PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE 100 FOTOCELDAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA LA CHUY,JEREZ,,JUAN,CARLOS REPARACION DEL ALUMBRADO PUBLICO EN LAS DIFERENTES ALDEAS DEL MUNICIPIO 25/01/2017 PAG CH PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIAL DE TUBERIA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA CHUY,JEREZ,,JUAN,CARLOS REPARACION DE FUGAS DE AGUA POTABLE EN LA TUBERIA DE LA BOMBA HACIA LOS TANQUES DE ALDEA EL CHUPADERO NUEVA 5, , , , , /01/2017 PAG CH PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ALVAMORA, SOCIEDAD FOTOCELDAS LAS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA LA ANONIMA REPARACION DEL ALUMBRADO PUBLICO EN LAS DIFERENTES ALDEAS DEL MUNICIPIO DE NUEVA SANTA 4, /01/2017 PAG CH PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE 1 ESCRITORIO SECRETARIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL TECNICO I DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION DE LA MUNICIPALIDAD DE NUEVA REYES,SOTO,,JUAN,JOSE 1, /01/2017 PAG CH PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE 3 UNIONES SDR MEXICHEM GUATEMALA, DE 6 PULGADAS 160 PSI LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA LA REPARACION DE FUGAS DE AGUA POTABLE DE LA MOBA HACIA LOS TANQUES DE ALDEA EL CHUPADERO NUEVA /01/2017 PAG CH PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIAL DE TUBERIA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA LA MEXICHEM GUATEMALA, 1,337.91
4 REPARACION DE FUGAS DE AGUA POTABLE EN LOS TANQUES DE DISTRIBUCION EN ALDEA EL CHUPADERO NUEVA 26/01/2017 PCO NDB PAGO DE CONVENIO DE PAGO ENTRE PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL Y LA MUNICIPALIDAD DE NUEVA KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL 9, /01/2017 PAG NDB PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA ORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA 3, /01/2017 PAG NDB PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS AL CENTRO DE SALUD DE OJO DE AGUA POR SERVICIO DE ENFERMERA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE ARROYO,CRUZ,,JOSE,ANTONI O 26/01/2017 PAG NDB PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO COORDINADORA MUNICIPAL DE SECTOR DE CONALFA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE MIRANDA,GARCIA,,MARLIN,C ELESTE 1, /01/2017 PAG NDB PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO TECNICA DE LABORATORIO CLINICO SOLORZANO,CHACON,,AIDA,L EN EL CENTRO DE SALUD DE NUEVA UCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL , /01/2017 PAG NDB PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMERIA EN EL PUESTO DE SALUD JUMAYTEPEQUE CORRESPODIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE /01/2017 PAG NDB PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMERIA EN PUESTO DE SALUD DE ALDEA ESTANZUELAS NUEVA CORRESPONDIENTE AL MES DE 26/01/2017 PAG NDB PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMERIA EN EL PUESTO DE SALUD DE ALDEA CACALOTEPEQUE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE /01/2017 PAG NDB PAGO DE DOCUMENTO POR PAGOS DE SERVICIOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMERIA EN CENTRO DE CONVERGENCIA DE ESPITIA REAL Y ESPITIA BARRERA, NUEVA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO CONTRERAS,VASQUEZ,HERNA NDEZ,DELFINA,ONEIDA RUIZ,VILLALTA,,DELIA,MAGAL I ALVAREZ,GARCIA,,JUANA,DEL CARMEN VELIZ,HERNANDEZ,,ANTONIA, AMABILIA 26/01/2017 PAG NDB PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO EDUCADORA EN PUESTO DE SALUD URIAS,VASQUEZ,,MADELIN,GA DE ALDEA JUMAYTEPEQUE CORRESPONDIENTE AL MES MALIEL DE DICIEMBRE DE /01/2017 PAG NDB PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMERIA EN EL PUESTO DE SALUD DE ALDEA CHAPAS DE NUEVA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO /01/2017 PAG NDB PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMERIA EN CENTRO DE CONVERGUENCIA DE ALDEA EL CHUPADERO CORRESPONDIENTE AL MES DE LOPEZ,LIMA,,MIRNA,AMAIDA JUAREZ,GARCIA,LOPEZ,IRIS,A SUCENA 26/01/2017 PAG CH PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE ALQUILER DE MOBILIARIO CONSISTENTE EN SILLAS Y MESAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA DIFERENTES ACTIVIDADES SOLICITADAS Y PROGRAMADAS POR LA MUNICIPALIDAD DE NUEVA NAJERA,LOPEZ,,DIMAS,ANTO NIO 3, /01/2017 PAG CH PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO MUSICAL DE 3 DIAS DE MUSICA DE BANDA DE VIENTO EN LA BARRERA,ALVAREZ,,ELDER,A 3,000.00
5 FERIA PATRONAL DE ALDEA EL RIACHUELO NUEVA UGUSTO 26/01/2017 PAG CH PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE PUBLICIDAD SOBRE PROYECTOS MUNICIPALES TRANSMITIDA EN EL CANAL 8 EN NUEVA 26/01/2017 PAG CH PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE FLETE CON TUBERIA DE P.V.C PARAPROYECTOS DE AGUA POTABLE HACIA ALDEA OJO DE AGUA Y LOMAS DE OJO DE AGUA 26/01/2017 PAG CH PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA REALIZAR UNA CONVIVENCIA CON PERSONAS DE ALDEA CACALOTEPEQUE EL DIA MIERCOLES 04 DE ENERO DE /01/2017 PAG CH PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE 2 PIÑATAS CON DULCES LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA CONVIVENCIA CON NIÑOS DE LA ESCUELA URBANA PARA PARVULOS DE NUEVA ACEVEDO,PAZ,,OTTO,GUILLER MO ALVAREZ,ORELLANA,,EDGAR, GUSTAVO INVERSIONES TONANTEL, MACARIO,RAMOS,,WILLIAMS, RODOLFO 5, , /01/2017 PAG CH PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA LA REALIZACION DE LA JORNADA MEDICA EN EL SALON LA JOYITA POR PARTE DE GLENS FALLS MEDICAL MISSION EN NUEVA GONZALEZ,CHAN,,LUIS, 2, /01/2017 PAG CH PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE 2 DOCENAS DE GLOBOS AEROSTATICOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA LA ACTIVIDAD DEL DESFILE NAVIDEÑO ORGANIZADO POR LA MUNICIPALIDAD DE NUEVA 26/01/2017 PAG CH PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ALIMENTACION LA CUAL SERA UTILIZADA PARA LAS DOCTORAS CUBANAS QUE PRESTAN SERVICIOS PIVARAL,DONIS,,MILDRED,LIZE TH MEDICOS GRATUITOS A MUJERES DEL MUNICIPIO EN EL CENTRO DE SALUD DE NUEVA 26/01/2017 PAG CH PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE 40 PIÑATAS NAVIDEÑAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA ROMERO,MUÑOZ,,ANA,MARIA DECORACION DE LA MUNICIPALIDAD DE NUEVA SANTA DEL ROSARIO ROSA 26/01/2017 PAG CH PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE REPUESTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA EL SERVICIO GENERAL DEL MOTOR DE LA MAQUINA RETROEXCAVADORA JOHN DEERE310G PROPIEDAD DE ROMERO,MUÑOZ,,ANA,MARIA DEL ROSARIO COMPAÑIA GUATEMALTECA DE MAQUINARIA , , , /01/2017 PAG CH PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE 2 COMBOS DE FUEGOS PIROTECNICOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA LA CELEBRACION DE LA FERIA PATRONAL DE ALDEA CHAPAS Y PARA LA CULMINACION DEL NOVENARIO EN HONOR A LA VIRGEN DE LA INMACULADA CONCEPCION EN EL CASCO URBANO DE NUEVA ORTIZ,PICHILLA,,BIRON,YOVA NI 4, /01/2017 PAG CH PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE UN COMBO DE LUCES PIROTECNICAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA LA CULMINACION DE LA FERIA PATRONAL EN HONOR A SAN FRANCISCO EN CASERIO SAN FRANCISCO, CHAPAS, NUEVA CARIAS,,,JUAN,PABLO 2, /01/2017 PAG CH PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIALES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA IMPARTIR CUC,AJIATAS,,GERONIMO,SOFI CURSO DE BORDADO EN PICA-PICA Y ELABORACION DE O CARTERAS CON MUJERES DE LAS COMUNIDADES DE LOS IZOTES, JOYA GRANDE Y JUMAYTEPEQUE NUEVA 3, /01/2017 PAG CH PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE 7 ARREGLOS FLORALES COLOR BLANCO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA EL EVENTO DE ELECCION DE FLOR SANTOS,MELGAR,,NOELIA,MAR LENY 1,450.00
6 DE LA FERIA DE ALDEA CHAPAS NUEVA 26/01/2017 PAG CH PAGO DE DOCUMENTO POR ELABORACION DE 3000 FOLDERS A FULL COLOR (2000 OFICIO Y 1000 CARTA) LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA EL USO EN LAS VALENZUELA,MARTINEZ,,JOR GE,LUIS DISTINTAS OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD DE NUEVA 26/01/2017 PAG CH PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE IMPRESION DE LONAS VINILICAS, LIBROS DE ACTAS, SOLARES,Y SOLARES,,ANA,MARIA HOJAS MOVILES PARA SESIONES ORDINARIAS DEL CONSEJO MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE NUEVA 26/01/2017 PAG CH PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ALMUERZOS Y REFACCIONES LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA CAPACITACION DE PARTE DE LA SAT A CAFICULTORES DEL MUNICIPIO DE NUEVA 26/01/2017 PAG CH PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE 12 PLAQUETAS DE RECONOCIMIENTOS LAS CUALES SERAN LOPEZ,SOSA,,MILDRED,JEANN UTILIZADAS PARA PREMIAR A LOS GANADORES DE LOS ETTE CONCURSOS DE ALTARES CIVICOS EN LA SEMANA DE ACTIVIDADES PATRIAS DE LA MUNICIPALIDAD DE 26/01/2017 PAG CH PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE AGUA PURA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA EL SERVICIO Y CONSUMO DE LAS PERSONAS QUE VISITAN A DIARIO LA MUNICIPALIDAD DE NUEVA LIMA,GONZALEZ,FRANCO,EDN A,LISETH INDUSTRIAS JIRAI, 3, , , , , /01/2017 PAG CH PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE TROFEOS DE DIFERENTES TAMAÑOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA LA CELEBRACION DE UN RALLY JUVENIL CON MIEMBROS DEL GRUPO JUVENIL DE NUEVA Y PARA TERMINOS DE CAMPEONATO MUNICIPAL RAMA FEMENINA E DE LEON,CASTILLO,,JERRY,KLANDERUD 4, /01/2017 PAG CH PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUBISIDIO MUNICIPAL OTORGADO A CONGREGACION SIERVOS DE LA CARIDAD OBRA DON GUANELLA, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE /01/2017 PAG CH PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE GASOLINA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA COMISIONES OFICIALES POR PARTE DE LAS DISTINTAS OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD DE NUEVA SANTA 27/01/2017 PAG CH PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA VEHICULOS MUNICIPALES AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONGREGACION SIERVOS DE LA CARIDAD-OBRA DON GUANELLA VICTOR AROLDO GONZALEZ MONTUFAR - COPROPIEDAD VICTOR AROLDO GONZALEZ MONTUFAR - COPROPIEDAD 15, , /01/2017 PAG CH PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PRIMA DE SEGURO DEL BUS PROPIEDAD DE ESTA MUNICIPALIDAD 30/01/2017 PAG CH PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL 50% SERVICIO DE SHOW DE EPOCA NAVIDEÑA EN EL DESFILE NAVIDEÑO PROGRAMADO POR LA MUNICIPALIDAD DE NUEVA SEGUROS G & T, SOCIEDAD ANONIMA SANTIZO,DAVILA,,MARCO,TULI O 2, , /01/2017 PAG CH PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO AL MENSAJERO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE PARA EL EMPLEADO CARLOS MAGNO AGUILAR MENDEZ E AGUILAR MENDEZ,CARLOS MAGNO 2,548.60
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MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, HIDALGO CALENDARIO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS BASE MENSUAL CÓDIGO PARTIDA ANUAL ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 1000
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26,052,162.00 21,134,934.00 21,505,203.00 24,419,379.00 28,653,439.00 25,312,952.00 27,147,622.00 24,548,772.00 21,634,650.00 28,784,635.00 19,139,818.00 35,510,051.00 SERVICIOS PERSONALES 7,212,467.00
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Pagina: Página 1 de 9 DESCRIPCION DE LA SALDO ANTERIOR MONTO DEBITO MONTO CREDITO Cuenta Fisica No: 02-024-000008-5 MUNICIPALIDAD DE /FONDOS INAB 123,355.48 0.00 287.63 123,643.11 02-024-000008-544087
Más detallesClave Presupuestaria Descripción Cap-Con-PGen-PEsp
SERVICIOS PERSONALES 21,263,303.07 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE 8,881,442.61 DIETAS 742,1.43 DIETA A REGIDORES, SÍNDICO Y PRESIDENTE MUNICIPAL 703,402.87 02 COMPENSACIONES 38,608.56
Más detallesCODIGO PARTIDA PARCIAL SUBTOTAL TOTAL REPO 9,480,992.52
SERVICIOS PERSONALES 76,174,519.26 REPO 9,480,992.52 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE 2,346,000.00 DIETAS 2,346,000.00 H. AYUNTAMIENTO 2,346,000.00 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER
Más detallesFORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS PROYECTO DE PRESUPUESTO
Pagina: Página 1 de 15 ANTE 01 ACTIVIDADES CENTRALES 22,762,937.04 22,762,937.04 22,762,937.04 000 SIN SUB PROGRAMA 22,762,937.04 22,762,937.04 22,762,937.04 000 SIN 22,762,937.04 22,762,937.04 22,762,937.04
Más detalles23, CORRIENTES RECIBIDAS. Local de El Salvador SERVICIOS. Documentos. 331, Aseo Público. Contribuciones Patronales a Instituciones de
GASTOS DE GESTION 34,944,403.01 28,613,637.21 INGRESOS DE GESTION GASTOS DE INVERSIONES 2,792,834.86 2,431,476.40 INGRESOS TRIBUTARIOS Proyectos de Construcción de Infraestructura Vial 1,512,661.16 977,063.60
Más detallesMUNICIPIO DE ANGOSTURA CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN V57
ESTADO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CALENDARIZADO A MARZO DE 2014 / 10000 SERVICIOS PERSONALES 66,837,993.12 66,837,993.12 11000 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTE 47,273,610.22 47,273,610.22 11300 Sueldos
Más detallesCAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02
Pagina: Página 1 de 11 DOCTO BANCO: 4 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL CUENTA MONETARIA: 010180293742 MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA - SALDO INICIAL: 0.00 * * * * * * * * * * SIN MOVIMIENTOS * * * * * *
Más detallesESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS INTEGRADO
ESTADO DEL EJERCICIO DEL INTEGRADO CUENTA CONCEPTO DE 1000 SERVICIOS PERSONALES Dietas 1,313,354.76 0.00 0.00 1,313,354.76 Sueldo base 8,475,973.23 687,962.84 145,657.80 196,800.00 0.00 9,506,393.87 Honorarios
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