TUTORIAL Envío Declaración de ITBIS (IT-1)



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Transcripción:

TUTORIAL Envío Declaración de ITBIS (IT-1)

Envío Declaración de ITBIS (IT-1) El Impuesto sobre Transferencias de Bienes Industrializados y Servicios (ITBIS) es un impuesto general al consumo tipo valor agregado que se aplica a la transferencia e importación de bienes industrializados, así como a la prestación de servicios. Este impuesto grava: La transferencia de bienes industrializados, nuevos o usados. La importación de bienes industrializados, por cuenta propia o ajena. La prestación y locación de servicios gravados. Están obligados a pagar este impuesto: Las personas físicas (profesionales liberales, negocios de único dueño) y personas jurídicas (SRL, EIRL y No Lucrativas Privadas), nacionales o extranjeras que realicen transferencias, importaciones o prestación de servicios gravados. Las empresas públicas y privadas, que realicen o no actividades gravadas, y estén en la obligación de realizar retenciones al ITBIS involucrado en los servicios que les son prestados por personas físicas, así como cuando paguen las prestaciones de servicios profesionales liberales y de alquiler de bienes muebles a otras sociedades con carácter lucrativo o no. Este impuesto se aplicará sobre las transferencias gravadas y/o servicios prestados con una tasa de un 18%. 2

Pasos a seguir para las y los contribuyentes enviar la Declaración de ITBIS (IT-1) La declaración y pago de este impuesto deberá realizarse en el transcurso de los primeros 20 días del mes siguiente al período declarado mediante el Formulario de Declaración Jurada y/o pago del Impuesto sobre la Transferencia de Bienes Industrializados y Servicios (IT-1). Ej.: enero se debe declarar y pagar en los primeros 20 días del mes de febrero. Para las y los contribuyente presentar esta declaración tienen dos opciones: Dirigirse personalmente a la administración local correspondiente con el formulario IT-1 debidamente llenado en papel, o mediante una impresión de las declaraciones preparadas en los formularios electrónicos, disponibles en la página de la DGII. A través de la Oficina Virtual, siguiendo los pasos que se indican a continuación: Ingrese a la página web www.dgii.gov.do y haga clic en la sección de Oficina Virtual. 3

En Usuario y Clave digite su RNC o Cédula, su clave o contraseña y el número de tarjeta de código o token (en caso de que aplique) y luego presione el botón Entrar. En el menú Formularios, seleccione Declaración Interactiva. 4

En la opción Formulario, presione la pestaña para visualizar los diferentes tipos de formularios y seleccione la opción IT-1 Declaración del ITBIS. Digite el Año de la declaración a presentar y en Mes presione la pestaña para elegir el periodo al que corresponde la declaración. 5

Luego de llenados estos datos solicitados, dele clic a Continuar. Llene el formulario con los datos correspondientes y al finalizar, presione el botón Enviar Documento. 6

Le aparecerá un cuadro con la siguiente pregunta: Está seguro de enviar el documento?, si está seguro dele clic a OK y vuelva a presionar Enviar Documento. Por último, el sistema le muestra el número de autorización de la solicitud realizada, luego de haber guardado dicho número, dele clic a Aceptar para finalizar. 7

Si desea imprimir la constancia de que ha enviado su declaración satisfactoriamente, presione Imprimir Constancia, de lo contrario, seleccione Cerrar. Las empresas que pertenecen al sector hotelero, luego de presentar el IT-1, deben proceder con la presentación del dorso de su declaración (IT-H), el cual se considera como un anexo de la declaración jurada de ITBIS. El IT-H es un formulario diseñado para facilitar la remisión de informaciones sobre la ocupación de estancias o habitaciones en los hoteles. Este debe ser enviado siguiendo los mismos pasos que se llevaron a cabo para presentar el IT-1. 8

Declaraciones Informativas o en Cero Es la opción disponible en la Oficina Virtual para las y los contribuyentes que deben presentar las declaraciones del ITBIS de manera informativa, debido a que no tuvieron operaciones durante ese periodo. Solo se podrá presentar declaraciones en cero, si la misma está dentro del periodo vigente de presentación, es decir, que no corresponda a periodos vencidos. En este caso el procedimiento es el siguiente: Luego de haber ingresado a la Oficina Virtual con su usuario y clave, en el menú Formularios, seleccione Declaraciones en Cero. 9

En la opción Impuesto, presione la pestaña para visualizar los diferentes tipos de formularios y seleccione la opción ITBIS. Al seleccionar el impuesto a declarar, el mismo sistema le muestra automáticamente el Periodo correspondiente. 10

Al finalizar, presione el botón Presentar Declaración. Por último, el sistema le muestra un mensaje indicándole que La declaración ha sido presentada satisfactoriamente y un número de recepción. 11

Para más información visite nuestra Comunidad de Ayuda! ayuda.dgii.gov.do O puede comunicarse a nuestro Centro de Contacto a través de: (809) 689-3444 desde Santo Domingo. 1 (809) 200-6060 desde el interior sin cargos.