Ministerio de Finanzas 411, del Ecuador

Documentos relacionados
r Ministerio de Finanzas del Ecuador

011, 10 Ministerio tic Finalizas del Ecuador

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO AFECTACION PRESUPUESTARIA

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO Fecha Elaboración No. CUR No. Original OTROS GASTOS. Gasto: Cuenta Monetaria:

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO COMPROBANTE DE DIARIO N 891 FECHA: 01/04/2016 ID Asiento N 1791 Compromiso N 374

COMPROBANTE ÚNICO DE REGISTRO SECRETARIA TECNICA DE DROGAS - PLANTA CENTRAL Fecha Elaboración No. CUR No. Onginal

RESOLUCIÓN Nº 005 -GPSJ-2014 EL GOBIERNO PARROQUIAL SAN JOAQUIN CONSIDERANDO:

Ministerio de Finanzas del Ecuador

- fp 6n. C^no. M&isterio de Finanzas del Ecuador. COMPrSMnTEDE PAGO. ivlonto Liquido: 195,00. Estado: APROBADO Descripción: Ejercicio:

Ministerio de Defensa

CATÁLOGO DE SERVICIOS PROCESO DE PRESUPUESTO

Minisdteri l En de dfinanzas cuaor

CANCELADO. DIRECCIÓN FINANCIERA tesorería. Aprobado por Tesorería. Secretaría Nacional de Planificación. y Desarrollo. l'ft;--aí4iá tói,4#í> A

MANUAL DEL PROCESO DE COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA SUBPROCESO SUBCOORDINACIÓN NACIONAL DE TALENTO HUMANO

MEMORANDO N GADPRM

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA TRANSPORTE ACUÁTICO Y AÉREO INSTITUTO NACIONAL DE AERONÁUTICA CIVIL (INAC)

Manual de Usuario para el registro de la Depreciación de los Activos Públicos en el Sistema de Bienes y Existencias

CONDICIONES DE SERVICIO:

SISTEMA DE GESTIÓN PÚBLICA MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA LA APERTURA, REPOSICIÓN CIERRE DE FONDO ROTATIVO Y CAJA CHICA

MANUAL DE GESTIÓN DE IMPUESTOS

Minisdtelrirocde Ecuador

EMPRESA PÚBLICA DE DESARROLLO ESTRATÉGICO ECUADOR ESTRATÉGICO EP. RESOLUCIÓN No. GG-EEEP ING. PABLO ORTIZ HIDALGO GERENTE GENERAL (S)

LINEAMIENTOS DE OPERACIÓN PARA LA ELABORACIÓN DE CHEQUES Y TRANSFERENCIAS ELECTRÓNICAS EN EL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA DEL ISEM. OCTUBRE, 2012.

PROCEDIMIENTO PARA EL REGISTRO DE NOTAS DE CREDITO RECIBIDAS EN AÑOS ANTERIORES Y NO REGISTRADAS Y BAJA DE NOTAS DE CREDITO REGISTRADAS

HORAS EXTRAORDINARIAS APROBACIÓN, ADMINISTRACION Y DIVULGACIÓN

SISTEMA DE TESORERIA

Convenio Marco de Transporte Aéreo de Pasajeros ID LP10.

DEPARTAMENTO MESA DE ENTRADAS

SECRETARIA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL. Ingreso y Egreso de Materiales y Suministros

RESOLUCIÓN NÚMERO 6790

Revisó: Firma: Fecha: Aprobó: Firma: Fecha:

POLITICA DE CRÉDITO PCH MAYOREO. PC-1-FN-01 VER 1

INSTRUCTIVO PAGO DE VIATICOS, MOVILIZACION MINISTERIO ELECTRICIDAD

Recaudo: Toda operación de ingreso que registra un ente económico.

MUTUALISTA PICHINCHA

ESPECIALISTA EN GESTION FINANCIERA DEL PROYECTO BANCO MUNDIAL

MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS DIRECCIÓN DE FINANZAS DEPARTAMENTO DE TESORERÍA

PROCEDIMIENTO DE CUENTAS POR PAGAR PROCESO GESTIÓN FINANCIERA Y CONTABLE

RESUMEN DE RETENCIONES - AGENTE DE RETENCION

FLACSO SEDE ECUADOR 2015 ABR 9: 24 FINANCIERA INFORME DE VIAJE

NORMAS GENERALES A OBSERVAR EN LOS COMPROBANTES Y FACTURAS

VIGÉSIMO CUARTA REUNIÓN DEL GRUPO DE EXPERTOS EN ASUNTOS POLÍTICOS, ECONÓMICOS Y JURÍDICOS DEL TRANSPORTE AÉREO (GEPEJTA/24)

Ficha Informativa de Proyecto 2015

MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS DIRECCIÓN DE FINANZAS DEPARTAMENTO DE TESORERÍA

COMPRAS DE BIENES O SERVICIOS MENORES A 3 UTM

Lineamientos Mesas Temáticas RENDICIÓN DE CUENTAS 2014 MINISTERIO DE COORDINACIÓN DE SEGURIDAD

4.1 PROCEDIMIENTO ELABORACIÓN DE ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO

DIRECTRICES PARA MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS EN EL PLAN ANUAL DE INVERSIÓN

Recepción, Trámite, Pago y Archivo de Cuentas

Asunto: ADQUISICIÓN LICENCIA DE SISTEMA DE GESTIÓN DE CORREOS NO DESEADOS

REGLAMENTO DEL USO DE EQUIPOS DE CÓMPUTO, PROYECTORES MULTIMEDIA Y LABORATORIOS DE FACEM

REGLAMENTO DE VIATICOS DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA. Maximiliano Donoso Vallejo SECRETARIO GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

PROCESO CAS N ANA COMISION CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE UN (01) ESPECIALISTA EN PRESUPUESTO

A. REGISTRO DE REVISIÓN Y APROBACIÓN: B. GLOSARIO

CONTRATACIÓN DE SERVICIOS CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SUPERVISION EN CONTROL GUBERNAMENTAL

REQUISITOS PARA LA INSCRIPCION DE SOCIEDADES DEL SECTOR PRIVADO

Asunto: Directrices de Control de Ingresos para el registro de valores en el esigef

TERMINOS DE REFERENCIA. Consultor Internacional. Un (01) consultor internacional

PROCEDIMIENTO TRÁMITE DE COMISIÓN

UNIVERSIDAD DEL VALLE DE GUATEMALA MANUAL DE OPERACIONES PARA PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN

PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS

MANUAL DEL PROCESO DE COMUNICACIÓN INTERNA CA-SGI-01-P02

Procedimiento para Mantenimiento de Centrales de Generación

PROCEDIMIENTO PARA LA AUTORIZACIÓN DE IMPRESIÓN DE FACTURAS Y OTROS DOCUMENTOS

RH-PO-01: Procedimiento para la planeación y control del disfrute de vacaciones

Ficha Informativa de Proyecto 2015

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA

MANUAL DE FACTURACIÓN Y CONTROL DE INGRESOS DE TESORERÍA GENERAL. Presentado por: Víctor Martínez Fecha: Viernes 10 de Junio de 2016

PARA EL MANEJO DE FONDO ROTATIVO

SEGURO DE DESGRAVAMEN HIPOTECARIO POLIZA NRO. A COD. SPVS RESOLUCION ADMINISTRATIVA IS No. 457 CONDICIONES PARTICULARES

PROCEDIMIENTOS PARA LA EMISION DE PERMISOS CITES DE LA AUTORIDAD ADIMISTRATIVA CITES DE BOLIVIA. 7 días

Código: GAF-PR-02 / V2 GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA Fecha: 14/05/2014 UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN Página: 1 de 6

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE COMPRAS EN EMPRESAS DE ALIMENTACIÓN

Asunto: SERVICIO DE TRASLADO DE SERVIDORES AL NUEVO DATA CENTER

5. Qué es un impuesto?.

RESUMEN EJECUTIVO. Área No 18 Nanegalito Centro de Salud Hospital de Nanegalito

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

CONTRATACIÓN Y ADQUISICION. Asunto: ADQUISICION DE ÚTILES Y MATERIALES DE ESCRITORIO NO PREVISTOS EN EL CONVENIO MARCO

MANUAL DE PROCEDIMIENTO SIGESP, PARA LA CREACION Y CONFIGURACION DE LAS NOMINAS ESPECIALES DE TICKETS ALIMENTACION Y GUARDERIAS.

Sistema Único de Información Ambiental - SUIA

CONTRATACIÓN Y ADQUISICION. Asunto: ADQUISICION DE EQUIPOS Y MATERIAL QUE AYUDEN Y FACILITEN LOS TRABAJOS DE INVENTARIO

Manual de Normas Procesos y Procedimientos

PREGUNTAS FRECUENTES : COMPROBANTES ELECTRÓNICOS

Procedimiento de Elaboración y Revisión del Plan de Vuelo ELABORACIÓN Y REVISIÓN DEL PLAN DE VUELO ADMINISTRACIÓN DEL AEROPUERTO PABLO L.

4.8 PROCEDIMIENTO DE APROBACIÓN DE CUR DE NÓMINA DENTRO DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD INTEGRADA -SICOIN-

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS TESORERIA

ALCANCE AL INSTRUCTIVO DE AMORTIZACION DE ANTICIPOS DE CONTRATOS DE OBRAS Y/O SERVICIOS DE AÑOS ANTERIORES Y CARTAS DE CRÉDITO

REGLAMENTO ESPECIFICO DEL SISTEMA DE TESORERIA

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

VERSIÓN OBJETIVO

Guía rápida para el uso de la página web del INS

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD ESTE DOCUMENTO SUFRIO UN CAMBIO SIGNIFICATIVO

CONSIDERANDO. Acuerdo

Unidad de Orientación Legal y Derechos del Contribuyente Departamento de Consultas Intendencia de Asuntos Jurídicos

MANUAL DE ADMINISTRACIÓN DE CONTRATOS

Antes de imprimir este documento piense en el medio ambiente!

REGISTRO UNICO DE OPERADORES MANUAL INSTRUCTIVO. - Sistema Jauke - Manual de Usuario. ONCCA On- Line

Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. RESOLUCIÓN NÚMERO DE 2012 (marzo 23) CONSIDERANDO:

Las Tarjetas Visa Negocios Banreservas y Visa Empresarial Banreservas Beneficios:

Manual para la utilización del servicio Pre Pago Flycard

Transcripción:

PAGINA No. 1 DE FECHA IMPRESION: 14/7/2015 Ministerio de Finanzas 411, del Ecuador. COMPROBANTE DE PAGO Ejercicio: 2015 Entidad: 040-0013 -0000 No. CUR: 1740 Tipo Registro: DEV PROGRAMA DE REPARACION AMBIENTAL Y SOCIAL PRAS Monto: 120,00 IVA: 0,00 Sub Total: 120,00 Retenciones IVA: 0,00 Deducción Presupuestaria: 0,00 Total Líquido Pagar: 120,00 Estado: APROBADO Descripción: Cuenta Monetaria No.: 6114801400 ACTIVIDAD 01/PAGO DE VIATICOS/COMPROMISO No. 1725/CERTIFICACION No. 232/EN BASE A LA SOLICITUD DE VIAJE No 418/PARA CUBRIR GASTOS POR SALIDAS DE CAMPO DE PERSONAL DEL PRASNIAJE A GUAYQUIL DEL 11 AL 12 DE JUNIO/BERNAL CONDE Solicitud de Pago Aprobado por Tesorería Entregado al BCE SI SI SI Cta. Pagadora Fuente Descripción de la Fuente F. Confirmado Monto Confirmado Monto Rechazado.' 1110006 1 RECURSOS FISCALES 08/07/2015 120.00 0.00 Sub - Total 120,00 0,00 Retenciones NO PRESENTA RETENCIONES 0,00 Total Deducciones: 0,00 0,00 Código Nombre Deducciones Sin Factura Monto Monto Líquido: 120,00

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO Institucion: U. Ejecutora: 040 MINISTERIO DEL AMBIENTE Reporte I rp ComprobanteGastos.rdlc 0013 PROGRAMA DE REPARACION AMBIENTAL Y SOCIAL PRAS Fecha Elaboración No. CUR No. Original Unid. Desc: 0000 023 06 2015 1740 1725 Tipo Documento Respaldo Clase Documento No. No. Expediente COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS LIQUIDACION DE GASTOS SOLICITUD-VIAJE-418 826 Registro: Banco: DEVENGADO Gasto: Cuenta Monetaria: OTROS GASTOS RPA RTO DEV 1 1 Comprobante GASTOS Numero Operación Beneficiarlo: 1754770335 I BERNAL CONDE CHRISTIAN CAMILO AFECTACION PRESUPUESTARIA PG SP PY ACT ITEM UBG FTE ORG N. Prest DESCRIPCION MONTO 57 00 001 001 730303 0900 001 0000 0000 Viaticos y Subsistencias en el Interior 120.00 TOTAL PRESUPUESTARIO 120.00 IVA 0.00 SUB - TOTAL 120.00 RETENCIONES IVA 0.00 TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO 0.00 TOTAL A PAGAR 120.00 SON: CIENTO VEINTE DOLARES DESCRIPCION: ACTIVIDAD 01/PAGO DE VIATICOS/COMPROMISO No. 1725/CERTIFICACION No. 232/EN BASE A LA SOLICITUD DE VIAJE No 418/PARA CUBRIR GASTOS POR SALIDAS DE CAMPO DE PERSONAL DEL PRASNIAJE A GUAYQUIL DEL 11 AL 12 DE JUNIO/BERNAL CONDE CHRISTIAN CAMILO/1754770335 DATOS APROBACIÓN ESTADO REGISTRADO: APROBADO: SOLICITADO FECHA: / t Cf isa rill'ar Funcionario Responsable Director j tj f15 '

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO Institucion: U. Ejecutora: Unid. Dese: 040 0013 0000 MINISTERIO DEL AMBIENTE PROGRAMA DE REPARACION AMBIENTAL Y SOCIAL PRAS Tipo Documento Respaldo COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS Clase Documento LIQUIDACION DE GASTOS Reporte rp ComprobanteGastos.rdlc Fecha Elaboración No. CUR No. Original 023 06 2015 1740 I 1725 No. No. Expediente SOLICITUD-VIAJE-418 826 Registro: Banco: DEVENGADO Gasto: Cuenta Monetaria: OTROS GASTOS RPA RTO DEV Comprobante GASTOS Numero Operación Beneficiario: 1754770335 'BERNAL CONDE CHRISTIAN CAMILO DEDUCCIONES DATOS APROBAC ON ESTADO REGISTRADO: APROBADO: SOLICITADO FECHA: Funcionario Responsable Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO Instituclon: U. Ejecutora: 040 MINISTERIO DEL AMBIENTE Reporte 1 rp ComprobanteGastos.rdlc 0013 PROGRAMA DE REPARACION AMBIENTAL Y SOCIAL PRAS Fecha Elaboración No. CUR No. Original Unid. Desc: 0000 023 06 2015 1725 1725 Tipo Documento Respaldo Clase Documento No. No. Expediente COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS LIOUIDACION DE GASTOS SOLICITUD-VIAJE 826 Registro: COMPROMETIDO Gasto: OTROS GASTOS RPA RTO DEV Banco: Cuenta Monetaria: Comprobante GASTOS Numero Operación Beneficiario: 1754770335!BERNAL CONDE CHRISTIAN CAMILO AFECTACION PRESUPUESTARIA PG SP PY ACT ITEM UBG FTE ORG N. Prest DESCRIPCION MONTO 57 00 001 001 730303 0900 001 0000 0000 Viaticos y Subsistencias en el Interior 120.00 TOTAL PRESUPUESTARIO 120.00 IVA 0.00 SUB-TOTAL 120.00 RETENCIONES IVA 0.00 TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO 0.00 TOTAL A PAGAR 120.00 SON: CIENTO VEINTE DOLARES DESCRIPCION: ACTIVIDAD 01/COMPROMISO DE PAGO/EN BASE A LA SOLICITUD DE VIAJE No 418/PARA CUBRIR GASTOS POR SALIDAS DE CAMPO DE PERSONAL DEL PRAS/BERNAL CONDE CHRISTIAN CAMILO/ 754770335 DATOS APROBACIÓN ESTADO REGISTRADO: APROBADO: REGISTRADO FECHA:,...7. 1 Funcionario Responsable Director Financiero

COMPROBANTE UN CO DE REGISTRO Institucion: 040 MINISTERIO DEL AMBIENTE 0013 PROGRAMA DE REPARACION AMBIENTAL Y SOCIAL PRAS U. Ejecutora: Unid, Dese: 0000 Tipo Documento Respaldo Clase Documento COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS LIQUIDACION DE GASTOS Reporte I rp ComprobanteGastos.rdlc Fecha Elaboración No. CUR No. Original 023 06 2015 1725 1725 No. No. Expediente SOLICITUD -VIAJE 826 Registro: I Banco: COMPROMETIDO Gasto: Cuenta Monetaria: OTROS GASTOS RPA RTO DEV Comprobante GASTOS Numero Operación Beneficiario: 1754770335 BERNAL CONDE CHRISTIAN CAMILO DEDUCCIONES DATOS APROBACION ESTADO REGISTRADO: APROBADO: REGISTRADO FECHA: Funcionario Responsable Director Financiero

Programa de Reparación "WIP P Ministeric Ambiental y Social cie.a Arnbia PRAS UEG PRAS Para uso exclusivo del Componente Financiero INFORME DE JUSTIFICACIÓN DE LICENCIA NOMBRE: BERNAL CONDE CHRISTIAN 1754770335 ZONA 19/06/2015 VALOR DE LA ZONA 80,00 USD CÁLCULO DE VALORES PARA PAGO POR LICENCIA DE SERVICIOS ALIMENTACIÓN 5% SUBSISTENCIAS 50% VIÁTICOS 100% ZONA # Días Valor Diario # Días Valor Diario # Días Valor Diario 4,00 USD 1 7 40,00 USD 1 7 80,00 USD Va o r Parclai Valor Parcial Valor Par. cia 80 00 VALOR TOTAL A RECIBIR USD 120,00 RUBROS: ENTREGA DEL 100% PARA CUMPLIMIENTO DE COMISIÓN, POSTERIOR A LA AUTORIZACIÓN Y CONTROL Y LIQUIDACIÓN DE LA COMISIÓN VALOR AUTORIZADO Valor entregado al funcionario según Artículo. 10.- Autorización para el cumplimiento de servicios institucionales: numeral 3 " De existir los fondos correspondientes, la unidad financiera o quien hiciere sus veces, realizará el cálculo de los viáticos...; y, se procederá con la entrega del cien por ciento (100%) del valor determinado, por lo menos con un ( 1) día de anticipación a la fecha de salida programada. Valor total de Viáticos, subsistencias, alimentación; Según artículo 15.- Control y liquidación.- La unidad finacniera o quien hiciere sus veces, sobre la base de los informes y pases a bordo, pasajes, boletos o tikets señalados en el art. 10, realizará el control y la respectiva liquidación de los valores previamiente asignados por concepto de viáticos de los días en que debió pernoctar fuera de su docmicilio y/o lugar habitual de trabajo;..., contabilizando el número de horas efectivamente utilizadas, tomando como base la hora de salida y llegada al domicilio y/o lugar habitual de trabajo. 120,00 VALOR A PAGAR O VALOR A REINTEGRAR O DEVOLUCION DEL SERVIDOR O SERVIDORA: 120,00 Reembolsos de gastos según artículo 5: De la Movilización:Cuarto párrafo: " Los gastos incurridos por desplazamiento... y que no tengan relación con los gastos por transporte descritos anteriormente, serán reembolsados por la unidad financiera, en base a la presentación de comprobantes de venta legalmente conferidos, facturas, notas de venta y/o recibos electrónicos; y, al informe respectivo, en el que deberá constar el motivo del desplazamiento, el lugar de la partida, lugar de destino, el valor de la movilización o el valor del parqueadero, hasta el valor máximo de USD 16,00..." VALOR A PAGAR: Total 120,00 OBSERVACIONES: VIAJE A GUAYAQUIL DEL 11 AL 12 DE JUNIO/ E 2015; SOCIALIZACION DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION PARA LA REPARACION INTEGRAL Y SUS RESPECTIVOS SUBSISTEMAS CON LA DIRNEA, SGR Y LA DAC; SOLICITUD N 418.7 ACT. 01 FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION-GUAYAS SI CONTROL PREVIO REALIZADO Este documento certifica que se verificó que los documentos habilitentes que esta anexado al informe cumplen con la propiedad, veracidad y legalidad del caso. Firma: NO Motivo de reintegro o devolución de los valores asignados al servidor o servidora: Nombre: Cargo: Firma: FORMA DE CALCULO ESTABLECIDA SEGUN ACUERDO MINISTERIAL No. MRL-2014 0165 DEL MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES DEL 27 DE AGOSTO DE 2014 QUE RIGE DESDE EL 4 DE SEPTIEMBRE DE 2014, PUBLICADO EN SEGUNDO SUPLEMENTO DEL REGISTRO OFICIAL No 326 DE 4 DE SEPTIEMBRE DE 2014. Revisado p' 1 : Elaborado por: Contad.r General MILTON DURAN Analist 'Financiero ANABEL ARGUELLO PAEZ

IS e 91901101». Ministeño 1114141111 delielaciones evb 1 icr Sil fi /24 074,- Prq..-, L'715-#10.~.a.-- r (doey t-p pite ex-../0 x z Od c.4 Ce t'e Cr c./ 4D 2-o 3 ~fa. o 3t) a o PD Ar7 d Laborales 9,o, r- 01 /«?- natilii, rs.4 irli:stelric) r.i.,,,a aelliiralhoi~:031 INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES FECHA DE INFORMEimi 418-2015 APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR CHRISTIAN CAMILO BERNAL CONDE CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL GUAYAQUIL (GUAYAS) 15/06/15 DATOS GENERALES PUESTO QUE OCUPA: ESPECIALISTA SOCIAL (5P71 NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Funcionamiento del sistema Nacional de Información 001/0900 (Guayas) SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: JOSÉ LUIS DÍAZ INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS ANTECEDENTES: La Dirección de Investigación del PRAS desde el año anterior está construyendo el Sistema Nacional de Información para la Reparación Integral - SINARI, como parte de este se implementa el Sistema de Estadísticas Socioambientales de las actividades productivas SIESAP, entre ellas las actividades de extracción marino costera, minera, hidroeléctrica e hidrocarburífera. Se emprendió un proceso de investigación y gestión de información que está concluyendo con la visita a las instituciones y la socialización del SINARI, además de esto se dan a conocer los modelos de nota reversal correspondientes para establecer alianzas interinstitucionales para la transferencia de la información de forma periódica y oportuna. ACTIVIDADES: 11/06/ 2015 Salí de mi domicilio en el barrio La Vicentina a las 06h00 de la mañana, arribando al aeropuerto de Tababela a las 07h30 para tomar el vuelo a las 08h45 rumbo a Guayaquil, el vuelo fue reprogramado dos veces, inicialmente estaba previsto para las 7h50 y finalmente salimos de la ciudad a las 9h30 por retrasos de la aerolínea. Llegamos a nuestro destino a las 10h30 de la mañana. Una vez en esta ciudad nos dirigimos a desayunar y al hotel. A las 11h00 se desarrolló una Reunión con la Dirección Nacional de Espacios Acuáticos - DIRNEA (Cap. Jorge Duran, Director de Operaciones y Sgto. Roberto León, Supervisor de operaciones). En esta reunión se socializó el SINARI y se dio a conocer la gestión previa realizada en la provincia de Galápagos (DIRGIN). Después con el Sgto. León revisamos el contenido de cada uno de los formularios técnicos que utiliza esta institución para registrar las operaciones de control del mar, específica mente en el territorio insular de Galápagos en el cual el PRAS adelanta una investigación de pasivos ambientales y afectaciones sociales generados por la actividad de extracción de recursos marinos y costeros, en particular el recurso de Pepino de Mar y donde se pretende abrir una nueva línea de investigación de la pesca del tiburón. Se analizaron dichos documentos conjuntamente y se eligieron los mas relevantes (reportes de planes de búsqueda y salvamento de embarcaciones pesqueras, formato de reporte de alerta VESHMART, reporte diario de control del mar, formato de detenciones, formato de reporte de motores robados, reporte de rescates y emergencias SAR). El paso a seguir es obtener una respuesta oficial con el envío de los formularios para la elaboración de la nota reversal y la solicitud de la información en bases de datos. Después de la hora de almuerzo nos dirigimos a sanborondón para desarrollar una reunión con la Subsecretaria de Gestión de Riesgos ubicada en el Centro Integrado de Seguridad, con la Dra. Ana Rosa Cedeño, Coordinadora de Planificación de la SGR, el Ing. Dalton Andrade, Director del Sistema de Información de la SGR y varios técnicos de otras direcciones involucradas. De igual forma se realizó la socialización del SINARI y los subsistemas, así como se gestionó información de esta cartera de estado relacionada con eventos adversos reportados por los diferentes cuerpos de bomberos cantonales e información georreferenciada de amenazas por movimientos en masa, inundaciones y tsunamis principalmente, también se establecieron los lineamientos técnicos y legales necesarios para acceder a la información y la firma de la nota reversal, que había sido enviada en días anteriores junto con la convocatoria de la reunión. Se analizaron en conjunto cada uno de los parámetros y atributos de la información solicitada y se resolvieron dudas respectos a la coordinación con el ECU911 y los Bomberos. En cuanto a la información cartográfica se evidenciaron los esfuerzos de la dirección encargada de dicha información por buscar los medios para la actualización y ampliación del sistema. Se acordó que esta institución analizará la propuesta de Nota reversal en términos técnicos y jurídicos para proceder con la respectiva firma por parte de nuestras autoridades y así generar un protocolo sostenido de transmisión de información para el SINARI. 12/06/2015 Durante este día se desarrolló una reunión de trabajo con la Dirección de Aviación Civil (Cap. Marco Navas, encargado de la inspección y certificación de los vuelos y Cap. Lenin Rosero, delegados por el Director General a esta reunión), en este encuentro se socializó la gestión del PRAS y nuestro proyecto de construcción del SINARI, se ratificó la gestión de la información importante registrada por esta institución para la construcción del SIESAP Agropecuario (Cultivo de Banano a gran escala en las provincias de Los Ríos, Guayas y El Oro). La DAC es la entidad encargada de establecer los lineamientos para la seguridad de los vuelos, mientras que Agrocalidad está mas relacionada con las características de los productos que son emitidos en las plantaciones mediante la aspersión aérea. Las estadísticas a generar dentro del SIESAP son: cantidad de agroquímicos emitidos al ambiente (Nacional y por DPA hasta nivel parroquia), Porcentaje de agroquímicos emitidos al ambiente por ingrediente activo (Nacional y por DPA hasta nivel parroquia), Porcentaje de agroquímicos emitidos al ambiente por categoría toxicológica (Nacional y por DPA hasta nivel parroquia), dicha información es generada por cada una de las 24 empresas aerofumigadoras en formatos no estandarizados remitidos a la DAC, la labor previa de nuestro equipo se enfocó en visitar a cada empresa para recolectar toda la información y estandarizar el formato. En esta reunión se planteó la posibilidad de implementar un sistema informático entre las dos entidades con el fin de contar con una estadística actualizada mensualmente a través de un solo formato de registro de los vuelos, a partir del año 2016, ya que en este momento se está realizando la sistematización de los datos de 2014 y en 2015 aún no se cuenta con dicha plataforma de registro. El PRAS ha identificado que esta información es sumamente importante para la construcción de sus sistemas de información, ya que permitirá registrar datos estadísticos que identifiquen el grado de presión que está ejerciendo la actividad bananera en la zona de estudio y las posibles afectaciones a la sociedad derivadas del contacto permanente a los productos químicos emitidos al ambiente. También descubrimos que los pilotos pueden sufrir siniestros o problemas de salud durante su jornada laboral, esta información es manejada por el Ministerio de Transporte y por el Opto de Medicina de la DAC. Por parte de la DAC accedieron a realizar todas las acciones posibles en su institución para implementar este sistema digital en este segundo semestre de 2015, y que este pueda entrar en funcionamiento en el 2016, para enlazarnos con el SINARI del PRAS. Mediante la Nota Reversal se busca afianzar dicho compromiso y fue entregada a la institución para su análisis técnico y jurídico. En la tarde tomamos el vuelo de las 16h55 desde la ciudad de Guayaquil, arribando a la ciudad de Quito a las 18h00, y posteriormente a mi domicilio a las 19h30. CONCLUSIONES: el acercamiento a las instituciones que resguardan información relacionada con las actividades productivas fortalece el conocimiento de la realidad en cuanto que, dichas instituciones realizan una gestión permanente y sus representantes conocen de primera mano la realidad del territorio. Además, los diferentes instrumentos de registro de información son una herramienta fundamental para conocer además de la situación de la actividad, la respuesta que dan las instituciones a determinados eventos relacionados con las actividades económicas del país en general. Es necesario indagar y profundizar en la búsqueda de nueva información relacionada con las actividades productivas, en el caso de las emergencias mineras se requiere conocer la gestión del ECU911 y en el tema agropecuario hay que acudir al dpto de salud de la DAC y al Ministerio de Transporte para obtener registros de accidentalidad aeronáutica. i RECOMENDACIÓN: continuar posteriormente con el seguimiento de la información solicitada en cuanto a su actualización y posible ampliación, además de acatar algunas sugerencias de las respectivas instituciones sobre otros aspectos relacionados con la actividad, como la accidentalidad de las avionetas y los exámenes médicos de los pilotos. También debemos dar seguimiento a la información y analizar la pertinencia de la información generada por los cuerpos de bomberos a pequeña escala y las emergencias repostadas a través del ECU911.. SALIDA LLEGADA NOTA FECHA 11/06/15 12/06/15 Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo HORA»: 06H00 19H30 habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su Ilwoaria do. wstnc citin, TRANSPORTE 1,...: : SALIDA LLEGADA...,....1:11 P 'IX NOMBRA DE " ',... "INSP 11",,., TRANSPORTE RUTA FECHA HORA FECHA HORA tr.: dd-mm- dd-mm-.. 'r, 1 hh:mm hh:mm aa aa kj kjearréerestore PÚBLI10 LA VICENTINA - TABABELA 11/06/15-06H00 11/06/15 07H30 TAME TABABELA - GUAYAQUIL 11/06/15 i 08H45.1, j 11/06/15 Aéreo 09H30 TAME GUAYAQUIL -TABABELA 12/06/15 16H55 12/06/15 18H00 =+i B. itibgro r-i alam evnllee CeN ercsabla. 12/06/15 haber utilizad 18H00 12/06/15 19H30 porte público, se deb rá a 'unttaar IlicTsiNpaAses a bo do o boletos. C^..-1 FIIMIA DE LA,94,L SERVIDOR 'nom! IONADO l :::: "--) ; latl avfiiiipi: fre/cire: r... CHR I STIAN MILO BERNAL CONDE OBSERVACIONES NOTA El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado C O:."''' 5 IALISTA SOCIAL (SP7) a : -=.3 \ FIRMAS DF AP/1 FleIN sil VINIA DE LA 013RES-ONSABLE DE LA L SER IDOR : MISIONADO FIRMA DE LA EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE UNIDAD.1-0 - ii, 8. ---t,..._ - NOMB"C 1 SÉ LUIS DÍAZ MARTÍNEZ NOMBRE: HERNAN TORO CARGO: DIRECTOR DEL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN CARGO: DIRECTOR DE TALENTO HUM O

0109.410 Aihnisterio *elle de Relaciones Laborales Hoja1 0 Ministerio del Ambiente SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 418-2015 / FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aa) 08/06/2015 VIÁTICOS I 1 I MOVILIZACIONES I 2 I SUBSISTENCIAS I 1 I ALIMENTACIÓN I DATOS GENERALES 1 APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Christian Camilo Bernal Conde PUESTO QUE OCUPA: Especialista, SP7 CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Guayaquil Guayas (0900) NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Funcionamiento del Sistema Nacional de Información 001/0900(Guayas) FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa) HORA SALIDA (hh:mm) FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa) HORA LLEGADA (hh:mm) 11/06/2015 05h30 12/06/2015 20h00 SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: José Luis Díaz DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE Socialización del Sistema Nacional de Información para la Reparación Integral y sus respectivos subsistemas con la DIRNEA, SGR y la DAC y gestión de información para los SIESAPS Marino costero y minero TIPO DE TRANSPORTE(Aére,, terrestre, marítimo, otros) NOMBRE DE TRANSPORTE RUTA TRANSPORTE FECHA dd-mm-aa SALIDA HORA hh:mm FECHA dd-mm-aa Terrestre Público La Vicentina Bicentenario 11/06/2015 / 05h30 11/06/201/5 LLEGADA HORA hh:mm 06h00 / Terrestre Aeroservicios Bicentenario Tababela 11/06/2015 06h00 11/06/2015 06h50 Aéreo TAME Tababela Guayaquil 11/06/2015 / 07h50 11/06/2015 08h40 Aéreo TAME Guayaquil Tababela 12/06/2015 / 16h55 12/06/2015 17h45 Terrestre Aeroservicios Tababela Bicentenario 12/06/2015 / 18h00 12/06/2015 19h00 Terrestre Público Bicentenario La Vicentina 12/06/2015 ' 19h00 12/06/2015 20h00 DATOS PARA TRANSFERENCIA NOMBRE DEL BANCO: Pichincha I TIPO DE CUENTA: Ahorros I No. DE CUENTA: 6114801400 FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE '--,,,4 ' rd i 00 9sts (---)- NOMBRE: CARGO: Christian Camilo Bernal Conde Especialista social NOMBRE: José Luis Díaz Director Funcionamiento del Sistema Nacional CARGO: de Información 001 Página 1

Hoja1 FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO He. án Toro Director Talento Humano-PRAS NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice. De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional Página 2

Boletos /112-71)- https://www5.tame.com.ec/eticket/compraeticket/etick et.aspx Imprimir, EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR Av. Amazonas N24-260 y Av. Colón PASSENGER ITINERARY / DOCUMENT ITINERARIO DE PASAJERO / DOCUMENTO RUC: 1768161550001 ETKT NBR./BOLETO NRO.: 269 2132789938 DATE OF ISSUE / FECHA EMISION: 20150608 BOOKING REFERENCE / CODIGO RESERVA: MKVFF NAME OF PASSENGER / NOMBRE DEL PASAJERO: BERNAL CAMILO NAME REF / NRO. IDENTIFICACION DEL PASAJERO: 1754770335 IATA: EQ 269 ISSUING AGENT / AGENTE EMISOR: 22222222 TAME EP BOOKING AGENT / CODIGO AGENTE: 201518 TOUR CODE: ROUTE / RUTA: FROM/TO AIRLINE CLASS FLIGHT DATE TIME STATUS FARE BASIS VALID BAGS VALIDO EQUIPAJE X/O CK DE / A AEROLINEA CLASE VUELO FECHA HORA ESTADO BASE TARIFA 3 QUITO / GUAYAQUIL EQ H 305 lljun/15 07:50:00 OK H 10jun/16 OK 0 I (GUAYAQUIL/ QUITO( EQ H 316 12jun/15 16:55:00 OK H lljun/16 OK I FARE CALCULATION / CALCULO DE TARIFA: 08junl5uio eq gye 811.00 103.00hlefxaee eq uio 811.00 103.00hlefxaee usd228.00end FARE / TARIFA : USD 228 TAX / FEE / CHARGE : USD 51,88 IMPUESTOS/CARGOS TOTAL : USD 279.88 FORM OF PAYMENT / FORMA DE PAGO: Flycard NRO. TARJETA FP2695020497169 T / F/ C: 27,36 EC19,96 OR4,56 WT FECHA DE NACIMIENTO: ENDORSEMENTS / RESTRICTIONS - ENDOSOS / RESTRICCIONES: PROGRAMA DE REPARACION AMBIENTAL Y SOCIA 1768139110001 EC12PERCENT - EC12PORCIENTO AVISO EL TRANSPORTE Y OTROS SERVICIOS PROPORCIONADOS POR LA AEROLINEA ESTAN CONFORME A LAS CONDICIONES DEL CONTRATO QUE SON INCORPORADAS POR ESTE MEDIO PARA REFERENCIA. ESTAS CONDICIONES SE PUEDEN OBTENER DE LA AEROLINEA O EN TAME.COM.EC NOTICE CARRIAGE AND OTHER SERVICES PROVIDED BY THE CARRIER ARE SUBJCET TO CONDITIONS OF CONTRACT, WHICH ARE HEREBY INCORPORATED BY REFERENCE. THESE CONDITIONS MAY BE OBTAINED FROM THE CARRIER OR AT TAME.COM.EC 1 de 4 08/06/2015 16:0(