REVISORIAS FISCALES Y AUDITORIAS ASESORIA TRIBUTARIA



Documentos relacionados
P O R T A F O L I O D E S E R V I C I O S

Estrategia Fiscal S.A.S. Asesoría Tributaria, Legal y Financiera

CARTA ORGANIZACIONAL LA EMPRESA MISIÓN VISIÓN OBJETIVO

Corporativo Villalobos

Un administrador es una persona con visión, que es capaz de aplicar y. desarrollar todos los conocimientos acerca de la planeación, organización,

MOORE STEPHENS PRECIOS DE TRANSFERENCIA. PRECISE. PROVEN. PERFORMANCE.

PLAN DE ACCIÓN COMERCIAL PRODUCTIVO RECURSO HUMANO AREAS DE APOYO CONTABILIDAD Y ADMINISTRACION DE IMPUESTOS

REGLAMENTO COMITÉ DE AUDITORÍA COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

Gálvez & Garrido Grupo Gerencial El mejor equipo en consultoría y BPO para su empresa. Quienes Somos

Servicios Tributarios y Legales. Profesionales dedicados a maximizar sus resultados

EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO CONTABLE VIGENCIA 2013

PRACTICA DE AUDITORIA, S.A. DE C.V. Contadores Públicos y Auditores Inscripción C.V.P.C.P.A. No ELABORÓ REVISÓ

NIC 11 - CONTRATOS DE CONSTRUCCION

ANEXO 8: TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA EL PERSONAL CLAVE

Consultoría para incrementar la capacidad para

COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS DEL DISTRITO CAPITAL DECLARACIÓN SOBRE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS DE AUDITORIA. No. 2

DECLARACIÓN SOBRE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS DE AUDITORIA DNA 2. SOLICITUD DE INFORMACIÓN AL ABOGADO DEL CLIENTE

EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN E.S.P. DIRECCIÓN CONTROL INTERNO PROYECTO NORMALIZACIÓN ACTIVIDAD DE AUDITORÍA INTERNA

PLAN DE IMPLEMENTACION


DOCUMENTACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE ISO 9001:2008

García-Moreno & ASOCIADOS AUDITORES, S.L.

EF Asset Management Administradora de Fondos de Inversión S.A.

Somos la pieza clave para su compañía. Carrera 77 Nº. 68 A 15 Telefax: servicioalcliente@onsultoresgroup.com Bogotá D.C.

MANUAL ORGANIZACIONAL MAN-ORG-100 ORGANIZACIÓN DE LA EMPRESA BASICA RÉGIMEN ORGANIZACIONAL INTERNO NOR-AUDI-105 APROBADO POR: FECHA: Abril, 2009

POLITICA DE SISTEMA DE CONTROL INTERNO

Tax Global / TAX, COMPLIANCE & OUTSOURCING 1

República Administradora de Fondos de Inversión S.A.

DICTAMEN DEL REVISOR FISCAL

Asesoramiento Legal Integral

LOGISTICA D E COMPRAS

La multa por no cumplir con Ley 33 equivale al 1% del monto total de las transacciones realizadas

OBJETIVO: Verificar si los Contadores Públicos de la Ciudad de San Miguel tienen conocimiento de la existencia de la norma de control de calidad.

Centro de Estudios de Tributos Territoriales S.A.S.

FICHAS DE DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS LABORALES

BELARRIT Y ASOCIADOS, ABOGADOS Y ASESORES FISCALES, S.L.

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD. Oficina Asesora de Planeación

MINISTERIO DE GOBERNACIÓN Y POLICÍA AUDITORIA INTERNA OFICIALIZACION Y DIVULGACIÓN CON OFICIO NO

GARANTÍA. Garantía. Mantenimiento. Asistencia técnica. Sistemas de identificación. Servicios adicionales

BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A. DE C.V.

Aplicación de las Normas Internacionales de Aseguramiento en Colombia


MODELO 1: Informe con opinión favorable sin salvedades Cifras correspondientes

asesorías contables, tributarias administrativas y financieras

Informe N 8 del Consejo Emisor de Normas de Contabilidad y Auditoría (CENCyA) Guía de aplicación de las disposiciones de la RG 3363 de la AFIP

Exsis Software & Soluciones S.A.S

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA. Anexo 1 ENCUESTA CÓDIGO PAÍS. CÓDIGO DE MEJORES PRÁCTICAS CORPORATIVAS - COLOMBIA

Ejemplo Manual de la Calidad

MUNICIPIO DE SOTARÁ CAUCA PROCESO DE CONTROL INTERNO PROCEDIMIENTO DE AUDITORIA INTERNA

NIA Utilización de trabajos de terceros

Is not jus power, is reliability and trust. Yei Systems S.A. de C.V.

MC Gerencia y Consultoría de Empresa S.R.L. Somos la mejor alternativa para la solución a los retos en su gestión empresarial.

CUESTIONARIO SOBRE GOBIERNO CORPORATIVO DE LA EMISORA, EN ATENCION AL CODIGO DE MEJORES PRACTICAS CORPORATIVAS

OHSAS 18001: Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo

J.A. TREVIÑO ABOGADOS

IV Edición Diplomado en Normas Internacionales de Aseguramiento de Información NIA Certificación Internacional ACCA

INFORME ANUAL DE TRANSPARENCIA 2013

ICB International. Consulting Bureau

DIPLOMADO EN GESTIÓN CONTABLE

LA ACTIVIDAD PROFESIONAL DEL CONTADOR PÚBLICO REQUERIDA POR LA RESOLUCIÓN 019 DEL SAREN

Riesgo: Se puede llegar al destino sin información veraz y oportuna?

COORDINADOR (A) DE SALUD OCUPACIONAL

Ser su aliado en los negocios, apoyándole a través de los servicios que prestamos, en función de las necesidades de su empresa.

Red Básica Finance. Información Agentes. Índice de contenidos. El Producto: descuento de pagarés. Manual de procedimientos

AEQUITAS ASESORÍA LEGAL Y TRIBUTARIA S.A.S. PROPUESTA COMERCIAL

NUESTRO TRABAJO MISIÓN VISIÓN. Gracias a que nos identificamos con nuestros. clientes, podemos reconocer, entender y satisfacer rápidamente

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA. Anexo 1 ENCUESTA CÓDIGO PAÍS. CÓDIGO DE MEJORES PRÁCTICAS CORPORATIVAS - COLOMBIA

ORGANIZACIÓN DEPORTIVA PANAMERICANA

OFICINA DE CONTROL INTERNO AUDITORIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA INFORME TRIMESTRAL VIGENCIA 2008 FRANCISCO JAVIER PEREZ CADENA JEFE CONTROL INTERNO

MOORE STEPHENS CORPORATE FINANCE. PRECISE. PROVEN. PERFORMANCE.

A nuestro señor Jesucristo por permitirme elaborar el presente libro.

Optimice la gestión fiscal de su empresa Global Tax Compliance Services

QUEPASA CORPORATION REGLAMENTO INTERNO DEL COMITE DE AUDITORIA

Los Estándares Internacionales de Auditoría llegaron: Está usted preparado? Gabriel Jaime López Díez Abril 8 de 2014

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A. INFORME ANUAL DE GOBIERNO CORPORATIVO 2014

PROCEDIMIENTO DE AUDITORIAS INTERNAS. CALIDAD INSTITUCIONAL Versión: 02

CONVOCATORIA CONTRATACION DE PERSONAL No. 020 DE 2013

Proceso: AI2 Adquirir y mantener software aplicativo

INFORME Nº 17 ÁREA AUDITORÍA

CAPITULO 2 PLANES DE NEGOCIOS

Entendiendo los SGSI. De la norma a la obtención de beneficios. Entendiendo los SGSI_ pptx 26 de Marzo de 2015

Estrategia de la Unidad de Certificación Electrónica (UCE) Período

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION GESTION DE EVALUACIÓN Y CONTROL PROCEDIMIENTO AUDITORIA INTERNA

ISO 14000:2004. Presentación

PUBLICACIÓN PAGINA WEB

SERVICIO DE DESARROLLO DE LAS EMPRESAS PÚBLICAS PRODUCTIVAS SEDEM REGLAMENTO ESPECÍFICO DEL SISTEMA DE PRESUPUESTO

Somos profesionales que prestamos soporte a las empresas industriales y de servicios tanto en España como en los América Latina que requieran mejorar

FUNCIÓN FINANCIERA DE LA EMPRESA

AUDITORÍAS Y AUDITORES ISO 9000:2000

Curso en Línea : Seminario Taller Práctico. Elaboración DECLARACION IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS - PERSONA NATURAL -

Estatutos del Comité de Auditoría

COBRANZA DE VALORES, CONSULTORIA JURIDICA Y CONTABLE MISION:

GERENCIA DEL SECTOR DE LA CONSTRUCCION NAVAL

Distintas normas de auditoría usadas en Venezuela (GAAS) Mayo de 2013

SARBANES-OXLEY SOX. Agenda

SERVICIOS. Reingeniería. Instalación / Puesta en marcha. Personalización. Cursos de formación. Servicio técnico. Servicio de mantenimiento

a) La autoridad y responsabilidad relativas a la SST en la organización se desprende de :

Ofrecer a nuestros clientes soluciones integrales y estrategias de prevención de conflictos, así como un trato cálido y cercano.

Pasos para elaborar un presupuesto. Un presupuesto nos permite: Algunos consejos:

Aprobado mediante: Resolución Ministerial 014 de 23 de enero de 2013 SISTEMA DE PROGRAMACIÓN DE OPERACIONES

Transcripción:

P O R T A F O L I O D E S E R V I C I O S REVISORIAS FISCALES Y AUDITORIAS ASESORIA TRIBUTARIA 2 0 0 8-2 0 0 9

I. PRESENTACION DE LA FIRMA International Audit Services IAS Auditores S.A.. Es una firma nacional formada por un grupo interdisciplinario de profesionales especialmente contadores públicos y abogados creada en el año 2000 con el propósito de ofrecer un servicio de alta calidad y excelencia profesional, basada en los recursos, capacidad y experiencia de sus socios y del personal que le presta sus servicios. Nuestra tarea se encamina exclusivamente a prestar el servicio más eficiente y efectivo a los empresarios, colaborándoles en el positivo desarrollo de su gestión, bajo el concepto de "asesorar para conseguir la excelencia", aportando soluciones y alternativas de mejoramiento donde se requiera nuestro apoyo. La atención directa, personal y confidencial que le brindamos a nuestros clientes es factor primordial para que exista una adecuada relación y representa una garantía de la oportunidad y calidad del servicio que ofrecemos.

AREA DE AUDITORIA REVISORIA FISCAL El principal objetivo de nuestros servicios como revisores fiscales, además de cumplir con las funciones que están establecidas en el Código de Comercio y en los pronunciamientos del Consejo Técnico de la Contaduría, es el de asesorar a la alta gerencia para que mejore en el cumplimiento de los requerimientos legales y estatutarios, optimice la utilización de sus recursos físicos y humanos y minimice los riesgos existentes en la operación. Para cumplir ese objetivo realizamos lo siguiente: a) Una auditoría de control interno, relacionada con el buen desarrollo de los negocios sociales y el buen manejo del patrimonio. b) Una auditoría de cumplimiento, cuyo objetivo es verificar el cumplimiento de las normas legales, de los estatutos sociales y de las decisiones de la asamblea de accionistas o junta de socios. c) Una auditoría financiera, cuyo objetivo es expresar una opinión profesional e independiente sobre la razonabilidad de las cifras contenidas en los estados financieros a una fecha determinada. d) Una auditoría de gestión, cuyo objetivo es verificar el cumplimiento, por parte de la administración de la compañía, de las metas y objetivos previamente establecidos y aprobados por la asamblea de accionistas, junta de socios, o junta directiva.

Además, los servicios de revisoría fiscal incluyen la revisión y firma de todos los documentos y certificaciones requeridas por las entidades de control y vigilancia, así como las declaraciones tributarias y los estados financieros. El desarrollo de las funciones de revisoría fiscal prevé la ejecución de varias visitas durante el año, con el propósito de desarrollar una labor continua que nos mantenga en contacto permanente con los directivos de cada empresa, para identificar oportunamente situaciones que requieran rápidas soluciones y poder dar una asesoría más efectiva a la gerencia. AUDITORIA EXTERNA La auditoría externa incluye servicios tales como el examen de los estados financieros con el propósito de expresar una opinión profesional independiente sobre los mismos e incluye una evaluación de los controles y procedimientos utilizados por cada entidad para el registro y control de las operaciones. Adicionalmente, comprende también una variedad de trabajos especiales como revisiones limitadas de algunos elementos, cuentas y registros específicos, sobre transacciones contables, mediante el esquema de "procedimientos previamente convenidos". AUDITORIA INTERNA Asesoramos en la creación o transformación de los departamentos de auditoría interna; en la programación de actividades; elaboramos los programas de trabajo y los cuestionarios para evaluación del control interno a la medida de cada compañía y capacitamos y entrenamos al personal de auditoría interna.

AREA DE IMPUESTOS La legislación tributaria en Colombia sufre continuos cambios y su aplicación e interpretación adecuada previene sanciones y logra ahorros importantes, por lo que ofrecemos los siguientes servicios: PLANEACION IMPOSITIVA Partiendo del conocimiento de las operaciones de la compañía y del medio en que las realiza, estamos en condiciones de estructurar la planeación tributaria con el propósito de lograr los mejores resultados fiscales y se proyecte el pago de impuestos de una manera óptima a través de las disposiciones legales vigentes. ASESORIA TRIBUTARIA Este servicio, ocasional o permanente, consiste fundamentalmente en atender consultas que normalmente surgen dentro del giro de los negocios en relación con los impuestos de renta y complementarios, impuesto al valor agregado-iva, de timbre, Delineación Urbana, e industria y comercio, entre otros.

ASESORIA EN DECLARACIONES TRIBUTARIAS Mediante este servicio asesoramos a nuestros clientes en la revisión ó preparación de las declaraciones tributarias y de la información que las respalda, con el propósito de que sean presentadas de acuerdo con las normas vigentes y evitar eventuales sanciones o impuestos en exceso por interpretaciones erróneas o por desconocimiento de las normas. SOLICITUDES DE DEVOLUCIONES Y/O COMPENSACIO- NES Asesoramos en la preparación, revisión y documentación de las solicitudes de devoluciones y/o compensaciones en los casos que se presenten saldos a favor que deban reclamarse ante las oficinas de impuestos.