MINISTERIO DE VIVIENDA Y ASENTAMIENTOS HUMANOS PLAN ANUAL DE COMPRAS AÑO 2018

Documentos relacionados
DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA PROVEEDURÍA INSTITUCIONAL MINISTERIO DE VIVIENDA Y ASENTAMIENTOS HUMANOS PLAN ANUAL DE COMPRAS AÑO 2017

MINISTERIO DE VIVIENDA Y ASENTAMIENTOS HUMANOS EJECUCION AL PLAN ANUAL DE COMPRAS AÑO 2015

MINISTERIO DE VIVIENDA Y ASENTAMIENTOS HUMANOS PLAN ANUAL DE COMPRAS AÑO CANTIDAD TOTAL programa

PLAN DE COMPRAS 2017 CONSEJO NACIONAL DE CONCESIONES DESCRIPCION DE MATERIAL UNIDAD PERIODO

INGRESOS TOTALES

PLAN DE COMPRAS SENARA 2018

PROGRAMA I DIRECCION Y ADMINISTRACION GENERAL

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA VICERRECTORÍA DE ADMINISTRACIÓN OFICINA DE SUMINISTROS PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES 2017 POR OBJETO DE GASTO

INDICE PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 02 - AÑO INGRESOS Clasificación de Ingresos Justificación de Ingresos 2

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA VICERRECTORÍA DE ADMINISTRACIÓN OFICINA DE SUMINISTROS PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES 2018 POR OBJETO DE GASTO

MUNICIPALIDAD DE ZARCERO PRESUPUESTO

Universidad Técnica Nacional. Presupuesto Ordinario 2011

MOBILIARIO Y EQUIPO REQUERIDO (Grupo 3) (5) TOTAL ANUAL QUETZALES (5)=(3X4) 8,000,000

EDITORIAL COSTA RICA PRESUPUESTO ORDINARIO PROGRAMA GENERAL PERÍODO 2014 (EN COLONES)

GASTO EFECTIVO PROGRAMA 1

PLAN DE COMPRAS (en colones)

PRESUPUESTO ORDINARIO 2008 PROGRAMA ASISTENCIA Y PROMOCIÓN SOCIAL (En miles de colones)

PLAN DE COMPRAS PROGRAMA 100 (Administración General) (en colones)

SALDO DISPONIBLE PRESUPUESTO

SERVICIO FITOSANITARIO DEL ESTADO-M.A.G. DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO UNIDAD FINANCIERA- AREA DE PRESUPUESTO PRESUPUESTO DE EGRESOS 2014

ADMINISTRACION PORTUARIA - JAPDEVA Ejecución presupuestaria Histórica de EGRESOS por Negocio MES: 6 Año: 2014

Total información e impresión ,37

- - - Fuente de Datos: Informes de Seguimiento y monitoreo. Supuestos:

Plan de Adquisiciones 2017

AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS UNIDAD DE FINANZAS. INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y CENSOS LIQUIDACION DEFINITIVA Año 2016 (miles de colones)

PROGRAMACION ANUAL DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES (PAAC) Listado de Procesos Por Fuentes de Financiamiento y Formas de Contratación

- - Fuente de Datos: Informes de seguimiento y monitoreo.

CUADRO N 01 AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS UNIDAD DE FINANZAS ESTADO DE INGRESOS IV TRIMESTRE 2017 PRESUPUESTO CONSOLIDADO

AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS UNIDAD DE FINANZAS. INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y CENSOS LIQUIDACION DEFINITIVA Año 2017 (miles de colones)

DEFENSORÍA DE LOS HABITANTES DE LA REPÚBLICA.

AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS UNIDAD DE FINANZAS. INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y CENSOS LIQUIDACION DEFINITIVA Año 2015 (miles de colones)

CUADRO 1 AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS UNIDAD DE FINANZAS ESTADO DE INGRESOS I TRIMESTRE 2018 PRESUPUESTO CONSOLIDADO PRESUPUESTOS EXTRAORDINARIOS

Partida Descripción Periodo Estimado Departamento Monto

INSTITUTO COSTARRICENSE DE INVESTIGACIÓN Y ENSEÑANZA EN NUTRICIÓN Y SALUD (INCIENSA) PLAN DE COMPRAS 2018

PROGRAMA DE ADQUISICIONES FIDEICOMISOS FONAFIFO BNCR PERÍODO PRESUPUESTARIO 2016

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA - DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIO CIVIL. Detalle de Gasto Solicitado Extra Límite por Subprograma o Proyecto

Proveeduría Institucional

INTRODUCCION. A continuación se presenta el detalle de los ingresos y de los egresos, este úlimo, por programa presupuestario.


Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica Ejecucion Analitica del Presupuesto

SENARA. Al 31 de diciembre 2012

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

PRESUPUESTO EGRESOS 2017 INCOP

PRESUPUESTO ORDINARIO DE EGRESOS BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE COSTA RICA

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR GRUPO Y OBJETO DEL GASTO TODAS LAS FUENTES FUENTE DESDE : HASTA: MOMENTO: DEVENGADO ESTADO:

PROGRAMA DE ADQUISICIONES PRESUPUESTO FONAFIFO PERÍODO PRESUPUESTARIO 2017

ENTIDAD / Unidad Ejecutora * Renglón: ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 1 DE 5 10/10/2018

MUNICIPALIDAD DE BUENOS AIRES PLAN DE AQUISICIONES PARA EL PERIODO 2018.

MINISTERIO DE VIVIENDA Y ASENTAMIENTOS HUMANOS

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica Distribucion Analitica del Presupuesto Aprobado

MINISTERIO DE VIVIENDA Y ASENTAMIENTOS HUMANOS

Ejecución Por Cuenta Y Subcuenta

AUTORIDAD NACIONAL PARA LA INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

DETALLE MODIFICACION PRESUPUESTARIA No CODIGO PROGRAMA I

Servicio de Seguro Médico Hospitalario DICIEMBRE Prorroga Servicio de Seguro Medico Hospitalario MARZO 2017

Evaluación Programa de Adquisiciones 2016

Informe de Ejecución Presupuestaria

Asunto: Grado de cumplimiento del Plan Anual de Adquisiciones del año 2013

ENTIDAD / Unidad Ejecutora * Renglón: ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 1 DE 6 03/08/2018

MINISTERIO DE VIVIENDA Y ASENTAMIENTOS HUMANOS

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA SUBPROGRAMA 1 DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIO CIVIL UNIDAD EJECUTORA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIO CIVIL

MINISTERIO DE VIVIENDA Y ASENTAMIENTOS HUMANOS

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

OTROS ÚTILES Y MATERIALES 1, , CAPACITACIÓN Y ESTUDIO 25, ,

ENTIDAD / Unidad Ejecutora * Renglón: ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 1 DE 5 14/01/2019

,00 TOTAL AUMENTAR: ,00 AUMENTO NETO ,00. Página:1

PARTIDAS OBJETO DEL GASTO PRESUPUESTO LEY TRASLADOS CREDITOS MODIFICADO

PROGRAMA DE ADQUISICIONES 2013 PROGRAMA 79200

EJECUCION PRESUPUESTARIA, 2016 Periodo del 30/11/2016 al 31/12/2016

Registro Nacional de las Personas EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR GRUPO Y SUBGRUPO DEL GASTO TODAS LAS FUENTES

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR GRUPO Y OBJETO DEL GASTO TODAS LAS FUENTES FUENTE DESDE : HASTA: MOMENTO: DEVENGADO ESTADO:


ENTIDAD / Unidad Ejecutora * Renglón: ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 1 DE 5 06/04/2018

Trámite Descripción Ministerio Descripción 2009CD "COMPRA DE TUBOS AL VACIO" CONSEJO DE SEGURIDAD VIAL

Trámite Descripción Ministerio Descripción 2009CD "COMPRA DE TUBOS AL VACIO" CONSEJO DE SEGURIDAD VIAL

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica Distribucion Analitica del Presupuesto Aprobado

Título: 210 MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA

Proyección de Compra por Objeto a Contratar

Clasificador por Objeto del Gasto Por Tipo de Gasto

MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN NACIONAL Y POLÍTICA ECONÓMICA

INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA DEPARTAMENTO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA INVI EJECUCION PRESUPUESTARIA ABRIL 2018

SEGUNDO TRIMESTRE 2016

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - RENGLON - DEL MES ENERO AL MES MARZO. 1 5 DE 05/04/ :37.50 R rpt

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR GRUPO Y OBJETO DEL GASTO TODAS LAS FUENTES FUENTE DESDE : HASTA: MOMENTO: DEVENGADO ESTADO:

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios (PAAAS) Dependencia o Entidad: Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP)

Correos de Costa Rica S.A. Presupuesto de Ingresos para el año Anexo 1

FONDO NACIONAL DE BECAS DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica Ejecucion Analitica del Presupuesto

LISTADO DE CONTRATACIONES SICOP AL

FONDO NACIONAL DE BECAS

INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA INVI EJECUCION PRESUPUESTARIA AGOSTO 2015 PRESUPUESTO 2015

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

INSTITUTO PANAMEÑO DE HABILITACION ESPECIAL ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS SEGÚN CUENTAS SEPTIEMBRE Presupuesto Modificado

AUTORIDAD NACIONAL PARA LA INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

PAGINA : FECHA : HORA : REPORTE: 04/10/ :24.55 R rpt. Expresado en Quetzales DEL MES DE ENERO AL MES DE SEPTIEMBRE

23, CORRIENTES RECIBIDAS. Local de El Salvador SERVICIOS. Documentos. 331, Aseo Público. Contribuciones Patronales a Instituciones de

Transcripción:

MINISTERIO DE VIVIENDA Y ASENTAMIENTOS HUMANOS PLAN ANUAL DE COMPRAS AÑO 2018 Ministerio ID Programa DESCRIPCION CLASE MONTO BIEN A ADQUIRIR 215 811 ALQUILER DE EDIFICIO 10101 70.959.300,00 Alquiler de edificio Sigma 215 814 ALQUILER DE EDIFICIO 10101 242.755.500,00 Alquiler de edificio Sigma y Ofimall San Pedro (Archivo) 215 815 ALQUILER DE EDIFICIO 10101 59.755.200,00 Alquiler de edificio Sigma SUBTOTAL ALQUILER DE EDIFICIO 373.470.000,00 215 811 ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 10102 2.484.806,00 Contrato de equipos multifuncionales 215 814 ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 10102 8.500.651,00 Contrato de equipos multifuncionales 215 815 ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 10102 2.092.468,00 Contrato de equipos multifuncionales SUB TOTAL ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO 13.077.925,00 215 811 ALQUILER DE EQUIPO 10103 9.696.067,00 Contrato de alquiler de equipo de equipo de cómputo 215 814 ALQUILER DE EQUIPO 10103 33.170.756,00 Contrato de alquiler de equipo de equipo de cómputo 215 815 ALQUILER DE EQUIPO 10103 8.165.109,00 Contrato de alquiler de equipo de equipo de cómputo SUB TOTAL ALQUILER DE EQUIPO 51.031.932,00 215 811 ALQUILER Y DERECHOS PARA TELECOMUNICACIONES 10104 379.511,00 Hospedaje de sitio web 215 814 ALQUILER Y DERECHOS PARA TELECOMUNICACIONES 10104 1.298.326,00 Hospedaje de sitio web y hosting servidor web 215 815 ALQUILER Y DERECHOS PARA TELECOMUNICACIONES 10104 319.588,00 Hospedaje de sitio web SUB TOTAL ALQUILER Y DERECHOS PARA TELECOMUNICACIONES 1.997.425,00 215 811 SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO 10201 380.000,00 Servicio de agua 215 814 SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO 10201 1.300.000,00 Servicio de agua 215 815 SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO 10201 320.000,00 Servicio de agua SUBTOTAL SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO 2.000.000,00 215 811 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 10202 3.990.000,00 Servicio de electricidad 215 814 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 10202 13.650.000,00 Servicio de electricidad 215 815 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 10202 3.360.000,00 Servicio de electricidad SUBTOTAL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 21.000.000,00 215 811 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES 10204 4.217.780,00 Contrato internet, línea RACSA-Hacienda, telefonía fija y 215 814 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES 10204 14.429.246,00 Contrato internet, línea RACSA-Hacienda, telefonía fija y 215 815 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES 10204 3.551.815,00 Contrato internet, línea RACSA-Hacienda, telefonía fija y SUBTOTAL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES 22.198.841,00

215 814 OTROS SERVICIOS BASICOS 10299 255.000,00 Servicio de recolección de desechos bioinfecciosos SUBTOTAL OTROS SERVICIOS BASICOS 255.000,00 215 811 SERVICIO DE INFORMACION 10301 350.000,00 Publicaciones en Gaceta y Periódicos 215 814 SERVICIO DE INFORMACION 10301 1.780.500,00 Publicaciones en Gaceta y Periódicos 215 815 SERVICIO DE INFORMACION 10301 250.000,00 Publicaciones en Gaceta y Periódicos SUBTOTAL SERVICIO DE INFORMACIÓN 2.380.500,00 215 811 IMPRESIÓN, ENCUADERNACION Y OTROS 10303 1.348.690,00 Impresión de folletos 215 815 IMPRESIÓN, ENCUADERNACION Y OTROS 10303 1.402.000,00 Libro Plan Nacional de Desarrollo Urbano SUBTOTAL IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS 2.750.690,00 215 811 SERVICIO DE TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE INFORMACION 10307 169.500,00 Revista Lógica Tropical 215 814 SERVICIO DE TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE INFORMACION 10307 412.000,00 Suscripción anual CIT SUBTOTAL SERVICIO DE TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE INFORMACIÓN 581.500,00 215 814 SERVICIO DE INGENIERIA 10403 786.864,00 Certificación de carbono neutralidad SUBTOTAL SERVICIO DE INGENIERIA 786.864,00 215 811 SERVICIOS GENERALES 10406 4.940.000,00 Contrato marco de servicio de limpieza 215 814 SERVICIOS GENERALES 10406 16.922.000,00 Contrato marco de servicio de limpieza, recarga de cilindro de oxigeno Tipo D 215 814 SERVICIOS GENERALES 10406 4.160.000,00 Contrato marco de servicio de limpieza, recarga de extintores SUB TOTAL SERVICIO GENERALES 26.022.000,00 215 811 OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 10499 473.552,00 Servicio de fumigación 215 814 OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 10499 2.182.012,00 Servicio de fumigación, pago de revisión técnica vehicular 215 815 OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 10499 401.836,00 Servicio de fumigación SUB TOTAL OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 3.057.400,00 215 814 TRANSPORTE EN EL EXTERIOR 10503 1.694.784,00 Viaje a Argentina SUBTOTAL TRANSPORTE EN EL EXTERIOR 1.694.784,00 215 811 ACTIVIDADES DE CAPACITACION 10701 785.335,00 Capacitaciones 215 814 ACTIVIDADES DE CAPACITACION 10701 908.910,00 Capacitaciones para auditoria 215 815 ACTIVIDADES DE CAPACITACION 10701 1.017.255,00 Capacitaciones SUBTOTAL ACTIVIDADES DE CAPACITACION 2.711.500,00 215 811 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULOS 10805 3.610.000,00 Contrato de mantenimiento de vehículos 215 814 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULOS 10805 12.350.000,00 Contrato de mantenimiento de vehículos y lavado de vehículos 215 815 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULOS 10805 3.040.000,00 Contrato de mantenimiento de vehículos y lavado de vehículos SUBTOTAL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULOS 19.000.000,00 10806 2.850.000,00 Contrato de mantenimiento de plataforma de comunicaciones 215 814 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN redes y telefonía SUBTOTAL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN 2.850.000,00

215 814 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 10807 200.000,00 Mantenimiento y reparación de archivos móviles SUBTOTAL DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO Y MOB OFIC. 200.000,00 215 811 REPARACION Y/O MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y/O PREVENTIVO EQUIPO 10808 3.620.831,00 Mantenimiento UPS red infinity, mantenimiento de servidores, 215 814 REPARACION Y/O MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y/O PREVENTIVO EQUIPO 10808 11.539.312,00 Mantenimiento UPS red infinity, mantenimiento de servidores, 215 815 REPARACION Y/O MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y/O PREVENTIVO EQUIPO 10808 4.804.452,00 Mantenimiento UPS red infinity, mantenimiento de servidores, SUBTOTAL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO 19.964.595,00 215 814 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS 10899 360.000,00 Servicio de mantenimiento y calibración Esfigmomanómetro de mercurio SUB TOTAL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS 360.000,00 215 814 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES 20102 859.550,00 Vacunas antiinfluenza, diazepan inyectable, atropina sulfato, Epinefrina clorhidrato inyectable, gel lubricante, alcohol fricciones, gases medicinales, enantyum SUBTOTAL PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES 859.550,00 215 814 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES 20104 921.310,00 Toner impresoras láser 215 815 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES 20104 295.826,00 Toner plotter SUB TOTAL TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES 1.217.136,00 215 814 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 20199 10.000,00 gluconato de clorhexidina 215 815 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 20199 319.500,00 Repelente, bloqueador solar SUB TOTAL OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 329.500,00 215 814 ALIMENTOS Y BEBIDAS 20203 411.310,00 Compra de café, té, azúcar, leche, galletas SUBTOTAL ALIMENTOS Y BEBIDAS 411.310,00 215 814 MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y 20304 312.060,00 Bombillo led y canaletas SUBTOTAL MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO 312.060,00 215 814 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 20401 165.000,00 Guillotina, agujas, kit nebulizador para adulto, tijeras iris, pinzas adson sin dientes y electrocauterio desechable 215 815 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 20401 219.580,00 Cinta métrica, odometro, micrómetro electrónico SUB TOTAL HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 384.580,00 215 811 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO 29901 789.950,00 suministros de oficina (lapiceros, lapices, borradores, marcadores, marcador fosforescente, entre otros) 215 814 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO 29901 3.923.655,00 suministros de oficina (lapiceros, lapices, borradores, marcadores, marcador fosforescente, entre otros), cintas de respaldo 215 815 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO 29901 261.340,00 suministros de oficina (lapiceros, lapices, borradores, marcadores, marcador fosforescente, entre otros) SUB TOTAL UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO 4.974.945,00

215 814 UTILES Y MATERIALES MEDICOS 29902 347.125,00 Jeringas descartables 1 cc, papel sabana para camilla, aplicadores 6" madera, aplicador de garganta (baja lengua), bata desechable para revisión médica, guantes desechables en latex uso médico, lancetas descartables, tiras para la determinación cuantitativa de la glucosa, curitas rectantulares autoadhesivas, curitas redondas autoadhesivas, pararadrapo de tela de 1 pulgada, gasa uso médico (no estéril), gasa vaselinada, guantes esterilizados, algodón, sabanas desechables estériles, rollos de gasa elástica autoadhesiva, rollos de gasa amoldable 3", rollos de gasa amodable 2", venda uso médico (parche ocular) SUB TOTAL UTILES Y MATERIALES MEDICOS 347.125,00 215 811 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON 29903 469.050,00 Suministros de oficina (resmas de papel, cuadernos, folder, 215 814 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON 29903 4.267.019,00 Suministros de oficina (resmas de papel, cuadernos, folder, 215 815 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON 29903 158.425,00 Suministros de oficina (resmas de papel, cuadernos, folder, SUB TOTAL PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON 4.894.494,00 215 814 TEXTILES Y VESTUARIO 29904 325.600,00 alfombra para vehículos, cubreasientos para vehículo y gabacha para médico 215 815 TEXTILES Y VESTUARIO 29904 110.995,00 Capas y botas impermeables SUB TOTAL TEXTILES Y VESTUARIO 436.595,00 215 814 UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA 29905 661.000,00 cera limpiadora para vehículo y liquido abrillantador multiuso SUB TOTAL UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA 661.000,00 215 815 UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD 29906 144.334,00 zapatos, chalecos y lentes de seguridad, mangas UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD 144.334,00 215 814 OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 29999 150.000,00 Baterías triple A y doble A, SUB TOTAL UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 150.000,00 215 814 EQUIPO DE TRANSPORTE 50102 40.000,00 Perra hidraúlica SUBTOTAL EQUIPO DE TRANSPORTE 40.000,00 215 814 EQUIPO DE COMUNICACIÓN 50103 130.000,00 Grabadora de voz periodística SUB TOTAL EQUIPO DE COMUNICACIÓN 130.000,00 215 811 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 50104 215 814 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 50104 1.875.000,00 Reloj marcador, sillas, mesa de reuniones 215 815 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 50104 530.000,00 Sillas ergonómicas SUB TOTAL EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 2.405.000,00 215 814 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DE DIVERSO 50199 104.000,00 Aspiradora e hidrolavadora para vehículos

SUB TOTAL MAQUINARIA EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO 104.000,00 215 814 EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVETIGACION 50106 220.000,00 Aspirador con cargador de uso médico SUB TOTAL EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVETIGACION 220.000,00 215 811 BIENES DURADEROS 59903 10.115.000,00 Actualización de software y ampliación de garantías 215 814 BIENES DURADEROS 59903 16.594.000,00 Actualización de software y ampliación de garantías 215 815 BIENES DURADEROS 59903 10.659.200,00 Actualización de software y ampliación de garantías SUBTOTAL BIENES INTANGIBLES 37.368.200,00