EL PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO PARA 2016

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Transcripción:

Secretaría de Acción Sindical CC OO Asturias Gabinete Técnico CC OO Asturias EL PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO PARA REPERCUSIÓN EN ASTURIAS Agosto de 2015

Gabinete Técnico CC OO Asturias El Gobierno de España ha presentado el proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para que pretende aprobar antes de que se celebren las próximas elecciones generales. Los fondos que se asignan expresamente a Asturias en el proyecto presupuestario en concepto tanto de financiación como de inversión directa se cifran en 498,5 millones de euros, lo que supone un retroceso del -5,3 por ciento respecto al ejercicio 2015 (28,2 millones menos). Especialmente marcado es el descenso de la inversión (-7,7 por ciento). FONDOS ASIGNADOS EXPRESAMENTE A ASTURIAS EN LOS PGE millones de euros 2012 2013 2014 2015 Variación 2015/ FONDO DE SUFICIENCIA 299,2 206,0 177,8 180,5 177,4-3,08-1,7% FONDOS DE COMPENSACIÓN INTERTERRITORIAL 20,3 16,2 13,1 12,7 13,4 0,70 5,5% INVERSIÓN REGIONALIZABLE 507,0 426,1 291,1 333,4 307,7-25,77-7,7% TOTAL 826,4 648,3 482,0 526,7 498,5-28,15-5,3% Aumentan, en cambio, otras transferencias a las CC.AA. derivadas de convenios, contratos-programa o acuerdos para financiar determinados bienes o servicios públicos prestados por éstas, que, no obstante, no aparecen desagregadas territorialmente en el proyecto de presupuestos. Finalmente, se ven de nuevo recortados otros programas de gasto del sector público estatal que tienen un fuerte impacto en nuestra región, como es el caso del destinado a financiar la reestructuración de la minería del carbón y el desarrollo alternativo de las comarcas mineras. 1. FINANCIACIÓN (capítulos 4 y 7) De los ingresos procedentes del Estado recogemos a continuación la parte que figura regionalizada en los PGE y, por tanto, es posible conocer la cuantía destinada a Asturias. 1.1. Fondo de Suficiencia Global Es el mecanismo de cierre del sistema de financiación autonómica, ya que cubre la diferencia entre las necesidades de financiación de cada Comunidad Autónoma y la suma de su capacidad tributaria y la transferencia (positiva o negativa) del Fondo de Garantía. Las entregas a cuenta del Fondo de Suficiencia para el conjunto de CC.AA. crecen un +2,4 por ciento respecto a 2015; sin embargo Asturias recibirá 177,40 millones, lo que supone un descenso del -1,7 por ciento (3,1 millones menos) y la cifra más baja de los últimos años. FONDO DE SUFICIENCIA GLOBAL millones de euros 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Variación 2015/ Asturias 1.090,7 1.022,5 309,0 299,2 206,0 177,8 180,5 177,4-3,1-1,7% Total 32.574,8 29.788,1 8.081,6 7.677,8 4.472,1 3.766,7 3.802,3 3.894,0 91,7 2,4% Asturias s/ total 3,3% 3,4% 3,8% 3,9% 4,6% 4,7% 4,7% 4,6% -0,2 Variación interanual Asturias -6,3% -69,8% -3,2% -31,1% -13,7% 1,5% -1,7% Variación interanual Inv. Total -8,6% -72,9% -5,0% -41,8% -15,8% 0,9% 2,4% El proyecto de PGE. Repercusión en Asturias 2

Gabinete Técnico CC OO Asturias 1.2. Fondos de Compensación Interterritorial Los Fondos de Compensación Interterritorial son un instrumento de desarrollo regional destinado a corregir desequilibrios económicos interterritoriales y hacer efectivo el principio de solidaridad. La cuantía total de los Fondos se mantiene respecto a 2015. Al tener una renta per cápita inferior a la media estatal, Asturias va a seguir siendo beneficiaria en, y tiene asignados 13,4 millones, lo que supone un incremento del +5,5 por ciento respecto a 2015 (0,7 millones más). FONDOS DE COMPENSACIÓN INTERTERRITORIAL millones de euros 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Variación 2015/ Asturias 56,0 44,0 24,8 20,3 16,2 13,1 12,7 13,4 0,7 5,5% Total 1.353,8 1.225,8 774,4 671,6 571,6 432,4 432,4 432,4 0,0 0,0% Asturias s/ total 4,1% 3,6% 3,2% 3,0% 2,8% 3,0% 2,9% 3,1% 0,2 Variación interanual Asturias -21,5% -43,5% -18,3% -20,1% -19,4% -2,5% 5,5% Variación interanual Inv. Total -9,5% -36,8% -13,3% -14,9% -24,3% 0,0% 0,0% El proyecto de PGE. Repercusión en Asturias 3

Gabinete Técnico CC OO Asturias 1.3. Otras transferencias a las CCAA Los Presupuestos Generales del Estado consolidados para destinan 5.684,28 millones de euros para otras transferencias a las Comunidades Autónomas (al margen de las derivadas del sistema de financiación autonómica y los fondos de compensación territorial), que se realizan en virtud de convenios, contratos-programa, o acuerdos que tienen por finalidad aportarles recursos para la ejecución de programas concretos de gasto en el área de sus competencias. El importe previsto supone un incremento del 7,7 por ciento respecto a 2015. El presupuesto no explicita la cuantía que recibirá Asturias por estos conceptos. El detalle por políticas de gasto descubre que una tercera parte del importe previsto para (1.900,7 millones) va destinado a políticas de Fomento del empleo, que se destinan a financiar la gestión por las Comunidades Autónomas de la formación profesional, ocupacional y continua, así como diferentes programas de fomento de empleo; el incremento global de las transferencias a las CC.AA. se debe fundamentalmente al aumento de esta partida, que recibe 309,7 millones más (+19,5 por ciento), debido al crecimiento de los créditos para financiar la orientación profesional y las oportunidades de empleo. También crecen (+7,9 por ciento) las transferencias para Servicios sociales y promoción social, que son las segundas más cuantiosas y se destinan fundamentalmente al desarrollo de la autonomía personal y la atención a personas en situación de dependencia; el incremento de esta partida es consecuencia del aumento en las dotaciones destinadas al Apoyo a la familia e infancia, para amparar programas de apoyo e incremento de la calidad de vida de las familias en su diversidad y programas de actuación referidos a la prevención, atención y protección a la infancia, así como de la mayor dotación para la atención a la dependencia al haberse completado la aplicación de la Ley a todos los grados de dependencia. El crecimiento más importante, en términos relativos (+86,1 por ciento) es el que experimentan las transferencias en materia de educación, destinado principalmente a financiar la implantación de nuevos ciclos de formación profesional básica y nuevos itinerarios de educación secundaria en el marco de aplicación de la LOMCE, así como a las ayudas para la ejecución del programa de cobertura de libros de texto y material didáctico. Las transferencias para Acceso a la vivienda y fomento de la edificación, a través de los Planes Estatales de Vivienda, crecen un +16,7 por ciento, y las destinadas a Industria y energía aumentan un +78,7 por ciento, aunque su cuantía es muy escasa (4,5 millones). Entre las partidas cuya financiación desciende figura I+D+i (-0,4 por ciento). El proyecto de PGE. Repercusión en Asturias 4

Gabinete Técnico CC OO Asturias 2. INVERSIÓN (capítulo 6) Para aproximar el impacto territorial de la actividad inversora del Sector Público estatal se incluye en la documentación presupuestaria una distribución de las inversiones por comunidades autónomas y provincias. En total, está prevista una inversión de 13.231,2 millones de euros, lo que supone un incremento del +1,0 por ciento (127,8 millones más) respecto a lo presupuestado para 2015. Sin embargo, el anexo de inversiones del Proyecto de Presupuestos Generales del Estado para asigna a Asturias una inversión pública de 307,7 millones de euros, lo que supone un descenso del -7,7 por ciento (-25,8 millones) respecto a 2015 y del -69,8 por ciento (-711,0 millones) respecto del máximo alcanzado en 2009. Nuestra Comunidad Autónoma recibirá el 2,8% de la inversión estatal regionalizable, lo que supone el porcentaje más bajo de los últimos años. INVERSIÓN REAL DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL millones de euros 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Asturias 1.018,7 923,4 556,2 507,0 426,1 291,1 333,4 307,7-25,8-7,7% Total regionalizable 24.799,0 23.652,6 16.708,9 12.697,8 10.642,9 9.787,0 11.268,0 11.052,6-215,4-1,9% Total inversión 31.482,0 29.276,9 20.639,0 15.531,6 13.030,3 12.094,9 13.103,4 13.231,2 127,8 1,0% Asturias s/ tot.regionalizable 4,1% 3,9% 3,3% 4,0% 4,0% 3,0% 3,0% 2,8% -0,2 Variación interanual Asturias -9,4% -39,8% -8,9% -16,0% -31,7% 14,5% -7,7% Variación interanual Inv. regionalizable -4,6% -29,4% -24,0% -16,2% -8,0% 15,1% -1,9% Variación 2015/ El proyecto de PGE. Repercusión en Asturias 5

Gabinete Técnico CC OO Asturias (millones de euros) 1.200,0 1.000,0 800,0 600,0 400,0 200,0 0,0 INVERSIÓN PRESUPUESTADA DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL EN ASTURIAS 4,1% 3,9% 4,0% 4,0% 3,3% 1.018,7 923,4 556,2 507,0 426,1 3,0% 3,0% 2,8% 291,1 333,4 307,7 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Asturias Asturias s/ tot.regionalizable 4,5% 4,0% 3,5% 3,0% 2,5% 2,0% 1,5% 1,0% 0,5% 0,0% Fuente: CCOO Asturias a partir de Ministerio de Economía y Hacienda, Proyecto de Presupuestos Generales del Estado, Varios años Atendiendo a las actuaciones previstas, que se relacionan en el ANEXO, 60 de cada 100 euros de inversión en Asturias van a destinarse a la Línea de Alta Velocidad (185,65 millones). El proyecto de la Variante de Pajares recibirá de ADIF y del Ministerio de Fomento 115,6 millones y finalizaría en, con un coste total de 1.511,3 millones de euros. Cabe señalar que el proyecto presupuestario para 2015 recogía una previsión de inversión por parte de ADIF en dicho año de 144,1 millones; sin embargo, las actuales estimaciones de ejecución rebajan la cifra hasta los 58,5 millones, lo que denota un nuevo e importante retraso en las obras previstas que viene a sumarse a los anteriores. Siguiendo con la Alta Velocidad, el proyecto de presupuestos imputa a Asturias inversiones dentro del proyecto Venta de Baños-Palencia-León-Asturias por importe de El proyecto de PGE. Repercusión en Asturias 6

Gabinete Técnico CC OO Asturias 70,0 millones en, a los que se sumarían otros 10,0 millones en 2017, cuando está prevista su finalización con un coste total de 80,0 millones. En lo tocante a la inversión nueva en carreteras, básicamente se recogen fondos para los Accesos al Musel: Lloreda-Veriña (5,0 millones) y Vial de Jove (4,0 millones), proyectos ambos que se prevé finalicen en 2019; así como para la A-63 en los tramos Cornellana- Salas (6,86 millones), Dóriga-Cornellana (6,9 millones), segunda calzada Salas-El Regueirón (1,0 millones) y Salas-La Espina (7,4 millones). 3. OTRAS PARTIDAS DE INTERÉS Existen otras actuaciones recogidas en los PGE que, aunque no están territorializadas, tienen una importante repercusión sobre nuestra región en particular; es el caso de las relacionadas con la minería. En este sentido, el presupuesto del Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras para se cifra en 407,14 millones, y desciende un -7,8 por ciento respecto a 2015 (contará con 34,3 millones menos); pero es que, además, una cuarta parte de estos fondos son remanentes de tesorería de ejercicios anteriores, mientras que la asignación del Estado se cifra en 301,16 millones y desciende un -10,2 por ciento. Se trata del presupuesto más bajo de los últimos años. Recursos del Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y desarrollo alternativo de las Comarcas Mineras de los cuales 2011 2012 2013 2014 2015 Variación 2015/ 1.078,5 656,4 539,5 522,1 441,5 407,1-34,4-7,8% * transferencia del Estado 688,9 367,3 367,3 350,9 335,5 301,2-34,4-10,2% * remanentes 389,6 289,0 172,2 171,3 106,0 106,0 0,0 0,0% Con estos recursos menguantes, las ayudas a las empresas productoras para cubrir costes de explotación se mantienen en 43,9 millones en el caso de las privadas y en 6,1 millones en el caso de las públicas (cifras idénticas a las de 2015 pero muy por debajo de las de años anteriores). Y se recortan las transferencias para cubrir costes sociales y técnicos (prejubilaciones, bajas incentivadas, pasivos, vale del carbón ), que se cifran en 272,0 millones (-14,0 millones; -4,9 por ciento). Se destinan asimismo 50,0 millones para el desarrollo alternativo de las comarcas mineras, lo que supone mantener el presupuesto de 2015; en realidad, baja la partida destinada a la reactivación económica (-6,4 por ciento) y se duplican las ayudas a pequeños proyectos empresariales. Finalmente, para financiar infraestructuras en las comarcas mineras se presupuestan únicamente 30,0 millones (frente a los 50,0 de 2015; -40,0 por ciento). 2011 2012 2013 2014 2015 423 M Desarrollo Alternativo de Comarcas Mineras del Carbón 145,1 41,0 45,0 51,0 50,0 50,0 0,0 0,0% * A la Fund. para el Desarrollo de la Formación en las Com. Mineras para becas de estudios y cursos a desempleados 25,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Variación 2015/ * Reactivación económica de las comarcas mineras del carbón 115,1 35,0 42,0 48,0 47,0 44,0-3,0-6,4% * Ayudas a pequeños proyectos empresariales 5,0 4,0 3,0 3,0 3,0 6,0 3,0 100,0% 423 N Explotación Minera 657,6 523,1 457,7 423,2 341,5 327,1-14,3-4,2% * Ayudas a los costes de explotación para empresas productoras del sector público 72,5 45,6 33,2 11,4 6,1 6,1 0,0 0,0% * Ayudas a los costes de explotación para empresas productoras privadas 230,8 141,1 119,9 41,7 43,9 43,9 0,0 0,0% * Ayudas a ctes sociales y técnicos (prejubilaciones, bajas incentivadas, pasivos) de empresas privadas 6,0 1,0 1,0 7,6 15,0 25,0 10,0 66,7% * Ayudas a ctes sociales y técnicos (prejubilaciones, bajas incentivadas, pasivos) de familias e IISFL 326,6 320,0 292,0 353,0 271,0 247,0-24,0-8,9% 457 M Infraestructuras en Comarcas Mineras del Carbón 289,1 101,6 42,3 51,9 50,0 30,0-20,0-40,0% El proyecto de PGE. Repercusión en Asturias 7

Gabinete Técnico CC OO Asturias 4. OTROS INGRESOS NO CONSIGNADOS EN LOS PGE La financiación de las CC.AA. de régimen común a través de la participación en determinados tributos (IRPF, IVA e Impuestos Especiales) no tiene reflejo en los Presupuestos Generales del Estado, por cuanto que estos recursos no se integran en el conjunto de ingresos presupuestados en el Estado. Sin embargo, en la práctica las CC.AA. reciben una entrega a cuenta de la liquidación definitiva de estos tributos, que se practica una vez conocida la recaudación real; el importe de la entrega a cuenta se basa en las estimaciones del propio Ministerio de Hacienda. Por esta razón, ya es posible conocer la cuantía que va a recibir cada comunidad autónoma el próximo año. En conjunto, las entregas a cuenta del sistema de financiación autonómica que recibirá Asturias en (impuestos cedidos + fondo de suficiencia global + fondo de garantía) se cifran en 2.383,1 millones de euros, lo que supone un aumento del +0,6% respecto a 2015 (14,3 millones más). A la nuestra corresponde el cuarto peor resultado de todas las Comunidades Autónomas; las entregas a cuenta del sistema sólo crecen menos que en Asturias en Baleares y Castilla y León, y descienden en Aragón. Este aumento tan exiguo en nuestra región se explica por la negativa evolución prevista de la recaudación por tributos cedidos. Para la mayoría de las Comunidades Autónomas se espera un aumento de la recaudación y, por tanto, de las entregas a cuenta de ésta por parte del Estado (+2,7 por ciento respecto a 2015); sin embargo Asturias recibirá 2.011,9 millones por este concepto, lo que supone un descenso del -0,4 por ciento respecto a 2015 (7,4 millones menos). Sólo Baleares registra una evolución más negativa, y, de hecho, sólo se prevé que caiga la recaudación en Baleares, Asturias y Aragón. Entrando en detalle, en el caso de Asturias únicamente se incrementan las entregas a cuenta de la recaudación por Impuestos Especiales (4,1 millones más; +1,2 por ciento) y ello gracias a la buena evolución del establecido sobre las Labores del tabaco y, en menor medida, el de Hidrocarburos y de la Electricidad. En cambio, descienden las entregas a cuenta de la recaudación por el tramo autonómico del IRPF (4,6 millones menos; -0,5 por ciento) y por el IVA (6,9 millones menos; -0,9 por ciento). Como hemos visto en el apartado 1 de este informe, también desciende la entrega a cuenta del Fondo de Suficiencia Global (se cifra en 177,4 millones, lo que supone 3,1 millones menos que en 2015; -1,7 por ciento). Como decíamos, este fondo opera como recurso de cierre del sistema, asegurando que las necesidades globales de financiación de cada Comunidad se cubren con su capacidad tributaria, la transferencia del Fondo de Garantía y el propio Fondo de Suficiencia Global. Ambos descensos se ven compensados por el aumento de la entrega a cuenta del Fondo de Garantía (será de 193,8 millones, lo que significan 24,9 millones más que en 2015; +14,7 por ciento). Recordemos que este fondo tiene como fin garantizar que todas las Comunidades Autónomas van a recibir los mismo recursos por habitante (en términos de población ajustada o unidad de necesidad) para financiar los servicios públicos fundamentales esenciales del Estado de Bienestar. El proyecto de PGE. Repercusión en Asturias 8

Gabinete Técnico CC OO Asturias ENTREGAS A ASTURIAS A CUENTA DEL SISTEMA DE FINANCIACIÓN AUTONÓMICA millones de euros 2012 2013 2014 2015 Variación 2015/ IMPUESTOS CEDIDOS 1.784,1 1.906,2 1.915,6 2.019,3 2.011,9-7,4-0,4% Tarifa autonómica del IRPF 882,6 876,2 849,4 886,8 882,2-4,6-0,5% IVA 604,5 702,4 717,9 797,4 790,6-6,9-0,9% Impuestos Especiales 297,0 327,6 348,4 335,1 339,1 4,1 1,2% Alcohol y bebidas derivadas 12,2 11,4 12,8 13,2 12,2-1,0-7,4% Productos intermedios 0,3 0,3 0,3 0,4 0,4 0,0 2,9% Cerveza 4,0 4,4 4,6 4,9 4,4-0,6-11,4% Labores del tabaco 99,0 103,4 111,7 98,8 103,5 4,7 4,7% Hidrocarburos 123,5 146,9 147,1 156,0 156,7 0,8 0,5% Electricidad 58,1 61,2 72,0 61,8 62,0 0,2 0,3% FONDO DE SUFICIENCIA GLOBAL 299,2 206,0 177,8 180,5 177,4-3,1-1,7% FONDO DE GARANTÍA 149,3 165,1 138,5 169,0 193,8 24,9 14,7% TOTAL 2.232,6 2.277,2 2.231,8 2.368,7 2.383,1 14,3 0,6% A los 2.383,1 millones que recibirá Asturias hay que sumar los ingresos adicionales que supondrá la liquidación positiva del ejercicio 2014 (ya que las entregas a cuenta por parte del Estado estuvieron por debajo de la recaudación real) y descontar el reintegro correspondiente a la liquidación negativa del ejercicio 2009, que quedó fraccionada y aplazada en su momento. Con estos ajustes, la financiación a recibir en el caso de Asturias ascenderá a 2.501,2 millones, lo que supone un incremento del +4,72 por ciento respecto de 2015. El proyecto de PGE. Repercusión en Asturias 9

Gabinete Técnico CC OO Asturias ANEXO INVERSIONES REALES PARA EN ASTURIAS: - Estado, Organismos Autónomos, Agencias Estatales y Otros Organismos Públicos - Sector Público Empresarial y Fundacional El proyecto de PGE. Repercusión en Asturias 10

Sección: 14 MINISTERIO DE DEFENSA Org. Prog. Ar. Proyec. Superproyec. Denominación ini. fin Com. Prov. Tipo Coste total Ley 2015 Proyecto 2017 2018 2019 14 MINISTERIO DE DEFENSA 13,20 1,42 3,30 3,30 3,30 3,30 14.113 INSTITUTO SOCIAL DE LAS FUERZAS ARMADAS 13,20 1,42 3,30 3,30 3,30 3,30 222M Prestaciones económicas del Mutualismo Administrativo 13,20 1,42 3,30 3,30 3,30 3,30 63 Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios 13,20 1,42 3,30 3,30 3,30 3,30 Imputación de proyectos que afectan a varias provincias 13,20 1,42 3,30 3,30 3,30 3,30 1998 14 113 1003 Reposición de maquinaria, mobiliario y equipos informáticos 2015 2019 05 33 O 13,20 1,42 3,30 3,30 3,30 3,30 161 TOTAL 13,20 1,42 3,30 3,30 3,30 3,30

Sección: 15 MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Org. Prog. Ar. Proyec. Superproyec. Denominación ini. fin Com. Prov. Tipo Coste total Ley 2015 Proyecto 2017 2018 2019 15 MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 21.021,74 748,59 1.895,25 1.301,12 621,45 621,45 15.08 DIRECCIÓN GENERAL DEL CATASTRO 5.575,32 718,24 1.849,75 1.255,34 575,33 575,33 932M Gestión del catastro inmobiliario 5.575,32 718,24 1.849,75 1.255,34 575,33 575,33 63 Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios 785,97 110,24 146,87 146,87 146,87 146,87 Imputación de proyectos que afectan a varias provincias 785,97 110,24 146,87 146,87 146,87 146,87 1990 15 101 0006 Mobiliario y enseres 2015 2019 05 33 O 12,10 2,42 2,42 2,42 2,42 2,42 2008 15 08 0001 Desarrollo de aplicaciones 2015 2019 05 33 O 435,28 69,24 91,51 91,51 91,51 91,51 162 2009 15 08 0001 Alojamiento CPD Principal 2015 2019 05 33 O 104,65 20,93 20,93 20,93 20,93 20,93 2013 15 08 0002 Equipos gerencia usuario final 2014 2019 05 33 K 52,20 6,25 6,25 6,25 6,25 2013 15 08 0003 Sistemas centralizados 2014 2019 05 33 K 54,12 7,79 6,75 6,75 6,75 6,75 2013 15 08 0004 Software 2014 2019 05 33 K 49,77 3,70 1,51 1,51 1,51 1,51 2014 15 08 0006 Plataforma externos y varios 2014 2019 05 33 K 16,25 6,16 2,10 2,10 2,10 2,10 15 08 0005 Servicios compartidos 2019 05 33 O 61,60 15,40 15,40 15,40 15,40 64 Gastos de inversiones de carácter inmaterial 4.789,35 608,00 1.702,88 1.108,47 428,46 428,46 Imputación de proyectos que afectan a varias provincias 4.789,35 608,00 1.702,88 1.108,47 428,46 428,46 1989 15 101 0001 REVISION, ACTUALIZACION Y CONSERVACION DEL CATASTRO DE URBANA 1994 15 101 0002 Elaboración, actualización y conservación de la cartografía para el catastro de urbana. 2015 2019 05 33 O 1.107,69 97,59 114,10 112,00 392,00 392,00 2015 2019 05 33 O 71,01 20,01 13,56 12,48 12,48 12,48 2013 15 08 0001 Plan Especial de Regularización Catastral 2014 2017 05 33 O 3.441,81 464,00 1.548,00 960,01 2013 15 08 0007 Renovación, actualización y conservación del Catastros de Rústica 2014 2019 05 33 K 70,78 11,40 11,20 13,30 13,30 13,30 2013 15 08 0008 Elaboración, actualización y conservación de la cartografía para el Catastro de Rústica 2014 2019 05 33 O 98,06 15,00 16,02 10,68 10,68 10,68 15.09 TRIBUNAL ECONÓMICO-ADMINISTRATIVO CENTRAL 142,70 29,94 28,19 28,19 28,19 28,19

Sección: 15 MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Org. Prog. Ar. Proyec. Superproyec. Denominación ini. fin Com. Prov. Tipo Coste total Ley 2015 Proyecto 2017 2018 2019 932N Resolución de reclamaciones económico-administrativas 142,70 29,94 28,19 28,19 28,19 28,19 63 Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios 142,70 29,94 28,19 28,19 28,19 28,19 Imputación de proyectos que afectan a varias provincias 142,70 29,94 28,19 28,19 28,19 28,19 1993 15 14 0001 Adquisicion Equipos Informaticos TEAR y TEAC 2015 2019 05 33 O 142,70 29,94 28,19 28,19 28,19 28,19 15.11 INTERVENCIÓN GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO 2,02 0,41 0,50 0,37 0,37 0,37 163 931N Política presupuestaria 2,02 0,41 0,50 0,37 0,37 0,37 63 Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios 2,02 0,41 0,50 0,37 0,37 0,37 Imputación de proyectos que afectan a varias provincias 2,02 0,41 0,50 0,37 0,37 0,37 1997 15 11 0009 COMUNICACIONES 2015 2019 05 33 O 0,66 0,13 0,17 0,12 0,12 0,12 2006 15 11 0027 EQUIPOS DE USUARIO FINAL 2015 2019 05 33 O 0,55 0,15 0,16 0,08 0,08 0,08 2006 15 11 0028 LICENCIAS DE SOFTWARE CORPORATIVO, DEPARTAMENTAL Y DE USUARIO 2015 2019 05 33 O 0,81 0,13 0,17 0,17 0,17 0,17 15.302 AGENCIA ESTATAL DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 15.301,70 16,81 17,22 17,56 17,56 932A Aplicación del sistema tributario estatal 15.301,70 16,81 17,22 17,56 17,56 63 Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios 15.301,70 16,81 17,22 17,56 17,56 Imputación de proyectos que afectan a varias provincias 15.301,70 16,81 17,22 17,56 17,56 1992 15 302 0001 Edificios y otras construcciones 2014 2019 05 33 O 13.544,33 1992 15 302 0002 Equipos para procesos de informacion 2014 2019 05 33 O 816,09 1992 15 302 0003 Maquinaria, Instalacion y utillaje 2014 2019 05 33 O 251,80 16,81 17,22 17,56 17,56 1992 15 302 0005 Mobiliario y enseres 2014 2019 05 33 O 333,77 1995 15 302 0001 SOFTWARE INFORMATICO. 2014 2019 05 33 O 355,71

Sección: 15 MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Org. Prog. Ar. Proyec. Superproyec. Denominación ini. fin Com. Prov. Tipo Coste total Ley 2015 Proyecto 2017 2018 2019 TOTAL 21.021,74 748,59 1.895,25 1.301,12 621,45 621,45 164

Sección: 16 MINISTERIO DEL INTERIOR Org. Prog. Ar. Proyec. Superproyec. Denominación ini. fin Com. Prov. Tipo Coste total Ley 2015 Proyecto 2017 2018 2019 16 MINISTERIO DEL INTERIOR 9.712,75 1.523,75 415,00 1.924,00 4.229,00 1.476,00 16.03 DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA 675,75 130,75 100,00 100,00 100,00 100,00 132A Seguridad ciudadana 675,75 130,75 100,00 100,00 100,00 100,00 63 Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios 675,75 130,75 100,00 100,00 100,00 100,00 Detalle de proyectos uniprovinciales 675,75 130,75 100,00 100,00 100,00 100,00 2004 16 03 3033 Obras en Asturias 2014 2019 05 33 O 675,75 130,75 100,00 100,00 100,00 100,00 165 16.04 DIRECCIÓN GENERAL DE LA GUARDIA CIVIL 9.037,00 1.393,00 315,00 1.824,00 4.129,00 1.376,00 132A Seguridad ciudadana 9.037,00 1.393,00 315,00 1.824,00 4.129,00 1.376,00 63 Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios 9.037,00 1.393,00 315,00 1.824,00 4.129,00 1.376,00 Detalle de proyectos uniprovinciales 9.037,00 1.393,00 315,00 1.824,00 4.129,00 1.376,00 2004 16 04 3033 Obras en Asturias 2015 2019 05 33 O 9.037,00 1.393,00 315,00 1.824,00 4.129,00 1.376,00 TOTAL 9.712,75 1.523,75 415,00 1.924,00 4.229,00 1.476,00

Sección: 17 MINISTERIO DE FOMENTO Org. Prog. Ar. Proyec. Superproyec. Denominación ini. fin Com. Prov. Tipo Coste total Ley 2015 Proyecto 2017 2018 2019 17 MINISTERIO DE FOMENTO 770.324,48 56.077,09 51.765,79 69.378,57 116.838,29 118.105,83 17.20 SECRETARÍA DE ESTADO DE INFRAESTRUCTURAS, TRANSPORTE Y VIVIENDA 182.104,28 291,20 237,51 2,03 453A Infraestructura del transporte ferroviario 182.104,28 291,20 237,51 2,03 60 Inversión nueva en infraestruras y bienes destinados al uso general 182.104,28 291,20 237,51 2,03 Detalle de proyectos uniprovinciales 182.050,62 279,42 225,00 1997 17 20 0150 L.A.V. A ASTURIAS 1997 05 33 O 6.748,93 150,00 125,00 2001 17 40 0650 CERCANÍAS DE ASTURIAS. 2001 05 33 Q 175.301,69 129,42 100,00 166 Imputación de proyectos que afectan a varias provincias 53,66 11,78 12,51 2,03 1995 17 39 0560 OTRAS ACTUACIONES EN LA RED CONVENCIONAL. 2005 05 33 Q 27,35 2011 17 40 0700 TRANSPORTE DE MERCANCIAS Y CAMBIO DE ANCHO ( ESTUDIOS Y PROYECTOS ). 2011 2017 05 33 Q 26,31 11,78 12,51 2,03 17.32 DIRECCIÓN GENERAL DE MARINA MERCANTE 4.532,52 1.133,13 1.133,13 1.133,13 1.133,13 454M Regulación y seguridad del tráfico marítimo 4.532,52 1.133,13 1.133,13 1.133,13 1.133,13 63 Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios 4.532,52 1.133,13 1.133,13 1.133,13 1.133,13 Imputación de proyectos que afectan a varias provincias 4.532,52 1.133,13 1.133,13 1.133,13 1.133,13 1990 23 07 0040 ADQUISICION DE MOBILIARIO 2015 2018 05 33 O 108,52 27,13 27,13 27,13 27,13 1991 23 07 0010 INSTALACION Y EQUIPAMIENTO DE EDIFICIOS PARA LAS CAPITANIAS MARITIMAS 2015 2018 05 33 O 4.424,00 1.106,00 1.106,00 1.106,00 1.106,00 17.38 DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS 583.687,68 54.652,76 50.395,15 68.243,41 115.705,16 118.105,83 453B Creación de infraestructura de carreteras 503.313,44 31.582,05 24.730,00 52.670,00 103.730,00 109.530,00 60 Inversión nueva en infraestruras y bienes destinados al uso general 500.211,49 31.378,16 24.430,00 52.070,00 102.730,00 108.530,00 Detalle de proyectos uniprovinciales 500.211,49 31.378,16 24.430,00 52.070,00 102.730,00 108.530,00

Sección: 17 MINISTERIO DE FOMENTO Org. Prog. Ar. Proyec. Superproyec. Denominación ini. fin Com. Prov. Tipo Coste total Ley 2015 Proyecto 2017 2018 2019 2004 17 38 0543 ACCESOS AL MUSEL. LLOREDA-VERIÑA 2006 2019 05 33 O 91.084,31 3.000,00 5.000,00 5.060,00 33.460,00 45.700,00 2005 17 38 1009 A-63 TRAMO: CORNELLANA - SALAS (7,3 KM.) 2006 2019 05 33 O 101.385,37 6.842,75 6.860,00 21.830,00 25.910,00 15.070,00 2005 17 38 1011 A-63 TRAMO: DÓRIGA - CORNELLANA (2,4 KM) 2006 2018 05 33 O 43.279,44 5.187,42 6.910,00 10.400,00 5.190,00 2006 17 38 0179 A-8 TRAMO: PENDUELES-UNQUERA (11,6 KM.) 2007 2015 05 33 R 158.092,37 12.247,99 2015 17 38 3639 ACCESOS AL MUSEL. VIAL DE JOVE. 2015 2019 05 33 O 95.990,00 4.000,00 4.000,00 10.060,00 34.170,00 47.760,00 2015 17 38 3656 A-66/A-8. TERCER CARRIL Y GRIEGA ASTURIANA. 2015 2015 05 33 O 100,00 17 38 3686 RAMAL DE ACCESO A LAMUÑO, SALAMIR Y ARTEDO DESDE LA CN-632 2017 05 33 O 1.380,00 660,00 720,00 167 17 38 3687 A-63 2ª CALZADA SALAS-EL REGUEIRON. 2018 05 33 O 9.000,00 1.000,00 4.000,00 4.000,00 61 Inversión de reposición en infraestructuras y bienes destinados al uso general 3.101,95 203,89 300,00 600,00 1.000,00 1.000,00 Imputación de proyectos que afectan a varias provincias 3.101,95 203,89 300,00 600,00 1.000,00 1.000,00 2009 17 38 1177 N-621. CASTRO CILLÓRIGO - PANES (DESFILADERO DE LA HERMIDA) (20 KM) 2015 2019 05 33 O 3.101,95 203,89 300,00 600,00 1.000,00 1.000,00 453C Conservación y explotación de carreteras 80.374,24 23.070,71 25.665,15 15.573,41 11.975,16 8.575,83 61 Inversión de reposición en infraestructuras y bienes destinados al uso general 80.374,24 23.070,71 25.665,15 15.573,41 11.975,16 8.575,83 Detalle de proyectos uniprovinciales 80.374,24 23.070,71 25.665,15 15.573,41 11.975,16 8.575,83 1986 17 04 0950 ACTUACIONES DE CONSERVACION Y EXPLOTACION (CONSERVACION ORDINARIA Y VIALIDAD, REHABILITACION Y MEJORAS FUNCIONALES LOCALES) EN ASTURIAS 2015 2019 05 33 O 69.247,52 16.033,98 15.688,11 14.576,10 11.853,65 8.575,83 2001 17 38 0950 ACTUACIONES DE SEGURIDAD VIAL EN ASTURIAS. 2015 05 33 O 3.952,89 7.036,73 3.922,03 17 38 0402 REHABILITACIÓN SUPERFICIAL DEL FIRME. CARRETERAS A- 66, A-66A.,O-11 Y O-12.TRAMOS VARIOS. 17 38 0403 REHABILITACIÓN ESTRUCTURAL DEL FIRME EN LA AUTOVÍA A-8 ENTRE LOS PP.KK. 450+690 Y 455+760 EN LA CALZADA DERECHA Y 455+760 AL 450+745 EN LA CALZADA IZQUIERDA.TRAMO:CADAVEDO-QUERÚAS 17 38 0404 REPARACIÓN DEL PUENTE SOBRE EL RÍO NARCEA. N-634, P.K. 443+100. TRAMO: CORNELLANA 2017 05 33 O 3.936,87 3.578,97 357,90 2017 05 33 O 1.687,01 1.533,65 153,36 2018 05 33 O 1.336,63 729,07 486,05 121,51

Sección: 17 MINISTERIO DE FOMENTO Org. Prog. Ar. Proyec. Superproyec. Denominación ini. fin Com. Prov. Tipo Coste total Ley 2015 Proyecto 2017 2018 2019 17 38 0407 REHABILITACIÓN DE FIRME ENLACE DE GRASES 05 33 O 213,32 213,32 TOTAL 770.324,48 56.077,09 51.765,79 69.378,57 116.838,29 118.105,83 168

Sección: 18 MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE Org. Prog. Ar. Proyec. Superproyec. Denominación ini. fin Com. Prov. Tipo Coste total Ley 2015 Proyecto 2017 2018 2019 18 MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 1.216,83 310,40 103,47 100,00 100,00 100,00 18.11 DIRECCIÓN GENERAL DE BELLAS ARTES Y BIENES CULTURALES Y DE ARCHIVOS Y BIBLIOTECAS 1.212,43 306,00 103,47 100,00 100,00 100,00 337B Conservación y restauración de bienes culturales 1.212,43 306,00 103,47 100,00 100,00 100,00 63 Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios 1.212,43 306,00 103,47 100,00 100,00 100,00 Detalle de proyectos uniprovinciales 1.212,43 306,00 103,47 100,00 100,00 100,00 2007 24 03 0023 Actuaciones de recuperación y puesta en valor de la Arqueología Industrial en el Valle de Turón 2007 05 33 O 750,38 306,00 66,24 169 2011 24 03 0025 PRERROMANICO ASTURIANO 2011 2020 05 33 O 462,05 37,23 100,00 100,00 100,00 18.106 CONSEJO SUPERIOR DE DEPORTES 4,40 4,40 336A Fomento y apoyo de las actividades deportivas 4,40 4,40 64 Gastos de inversiones de carácter inmaterial 4,40 4,40 Imputación de proyectos que afectan a varias provincias 4,40 4,40 2015 18 106 0002 Encuesta de hábitos deportivos 2015 2015 05 33 O 4,40 4,40 TOTAL 1.216,83 310,40 103,47 100,00 100,00 100,00

Sección: 20 MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO Org. Prog. Ar. Proyec. Superproyec. Denominación ini. fin Com. Prov. Tipo Coste total Ley 2015 Proyecto 2017 2018 2019 20 MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO 335,62 66,62 67,25 67,25 67,25 67,25 20.12 SECRETARÍA DE ESTADO DE TELECOMUNICACIONES Y PARA LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN 335,62 66,62 67,25 67,25 67,25 67,25 491M Ordenación y promoción de las telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información 335,62 66,62 67,25 67,25 67,25 67,25 62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios 283,81 56,41 56,85 56,85 56,85 56,85 Imputación de proyectos que afectan a varias provincias 283,81 56,41 56,85 56,85 56,85 56,85 170 1994 17 27 0025 ADQUISICION DE MEDIOS FIJOS Y MOVILES PARA COMPROBACION TECNICA DE EMISIONES 1996 17 27 0005 ADQUISICION MEDIOS TRASPORTABLES PARA ANALISIS DE REDES 1999 17 26 0001 ADQUISICION INSTRUMENTAL MEDIDA SISTEMAS DIGITALES DE RADIOCOMUNICACIONES 2015 2019 05 33 O 102,76 20,36 20,60 20,60 20,60 20,60 2015 2019 05 33 O 78,25 15,65 15,65 15,65 15,65 15,65 2015 2019 05 33 O 102,80 20,40 20,60 20,60 20,60 20,60 63 Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios 51,81 10,21 10,40 10,40 10,40 10,40 Imputación de proyectos que afectan a varias provincias 51,81 10,21 10,40 10,40 10,40 10,40 1991 23 12 0025 ADQUISICION DE EQUIPOS DE MEDIDA PARA APOYO DE LASUNIDADES PERIFERICAS DE INSPECCION E INSPECCION CENTRAL. 2015 2019 05 33 O 33,07 6,55 6,63 6,63 6,63 6,63 1994 17 27 0030 ACTUALIZACION INSTRUMENTAL MEDIDAS RADIOELECTRICAS 2015 2019 05 33 O 18,74 3,66 3,77 3,77 3,77 3,77 TOTAL 335,62 66,62 67,25 67,25 67,25 67,25

Sección: 23 MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE Org. Prog. Ar. Proyec. Superproyec. Denominación ini. fin Com. Prov. Tipo Coste total Ley 2015 Proyecto 2017 2018 2019 23 MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE 186.763,88 53.005,92 18.481,74 14.129,89 12.887,83 9.852,83 23.05 DIRECCIÓN GENERAL DEL AGUA 54.867,93 35.564,39 6.697,57 5.000,00 5.000,00 2.000,00 452A Gestión e infraestructuras del agua 115,93 15,85 64 Gastos de inversiones de carácter inmaterial 115,93 15,85 Imputación de proyectos que afectan a varias provincias 115,93 15,85 2006 23 05 0087 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS 2015 05 33 O 115,93 15,85 171 456A Calidad del agua 54.752,00 35.548,54 6.697,57 5.000,00 5.000,00 2.000,00 60 Inversión nueva en infraestruras y bienes destinados al uso general 54.747,05 35.548,54 6.697,57 5.000,00 5.000,00 2.000,00 Detalle de proyectos uniprovinciales 42.246,17 23.847,11 6.697,57 5.000,00 5.000,00 2.000,00 1995 17 13 0020 SANEAMIENTO DE GIJON (ASTURIAS). PLAN CRECE 2015 05 33 R 28.246,17 23.347,11 4.697,57 2015 23 05 0081 SANEAMIENTO Y DEPURACION EN LA C.A. DE ASTURIAS. PLAN CRECE 2015 2019 05 33 O 14.000,00 500,00 2.000,00 5.000,00 5.000,00 2.000,00 Imputación de proyectos que afectan a varias provincias 12.500,88 11.701,43 1995 17 13 0013 SANEAMIENTO Y DEPURACION DE AGUAS RESIDUALES. PLAN CRECE 2015 05 33 R 12.500,88 11.701,43 64 Gastos de inversiones de carácter inmaterial 4,95 Imputación de proyectos que afectan a varias provincias 4,95 1995 17 13 0125 ASISTENCIA TECNICA PARA LA REALIZACION DE INVENTARIO DE APROVECHAMIENTO. REGISTO DE AGUAS Y CATALO-GO DE AGUAS PRIVADAS. PLAN CRECE 2015 2015 05 33 R 4,95 23.06 DIRECCIÓN GENERAL DE SOSTENIBILIDAD DE LA COSTA Y EL MAR 7.680,90 2.591,20 1.976,55 1.901,45 1.901,45 1.901,45 456D Actuación en la costa 7.680,90 2.591,20 1.976,55 1.901,45 1.901,45 1.901,45 60 Inversión nueva en infraestruras y bienes destinados al uso general 3.055,00 801,61 763,75 763,75 763,75 763,75

Sección: 23 MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE Org. Prog. Ar. Proyec. Superproyec. Denominación ini. fin Com. Prov. Tipo Coste total Ley 2015 Proyecto 2017 2018 2019 Detalle de proyectos uniprovinciales 2.700,00 675,00 675,00 675,00 675,00 675,00 2005 23 06 3301 Control de la regresión de la costa en Asturias 2015 2019 05 33 O 1.200,00 525,00 525,00 225,00 225,00 225,00 2005 23 06 3302 Protección y recuperación de sistemas litorales en Asturies 2015 2019 05 33 O 750,00 75,00 75,00 225,00 225,00 225,00 2005 23 06 3303 Dotaciones para el acceso y uso público de la costa en Asturias 2015 2019 05 33 O 750,00 75,00 75,00 225,00 225,00 225,00 Imputación de proyectos que afectan a varias provincias 355,00 126,61 88,75 88,75 88,75 88,75 1989 17 05 0201 APLICACION LEY PATRIMONIO HISTORICO 2015 2019 05 33 O 35,00 15,89 8,75 8,75 8,75 8,75 2006 23 06 0400 Trabajos previos inversión en costas 2015 2019 05 33 O 320,00 110,72 80,00 80,00 80,00 80,00 172 61 Inversión de reposición en infraestructuras y bienes destinados al uso general 1.343,44 450,94 478,09 288,45 288,45 288,45 Imputación de proyectos que afectan a varias provincias 1.343,44 450,94 478,09 288,45 288,45 288,45 2005 23 06 1390 Obras de reposición y conservación del litoral 2015 2019 05 33 O 1.343,44 450,94 478,09 288,45 288,45 288,45 62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios 10,97 Imputación de proyectos que afectan a varias provincias 10,97 1997 23 06 1000 MOBILIARIO PARA EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS 2015 2015 05 33 O 2,18 1997 23 06 1105 EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS 2015 2015 05 33 O 1,45 1997 23 06 1415 ADQUISICION EQUIPOS DE TRANSPORTE 2015 2015 05 33 O 7,34 63 Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios 37,00 10,97 9,25 9,25 9,25 9,25 Imputación de proyectos que afectan a varias provincias 37,00 10,97 9,25 9,25 9,25 9,25 1997 23 06 1005 REPOSICION MOBILIARIO PARA EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS 2015 2015 05 33 O 2,18 1997 23 06 1110 EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS 2015 2015 05 33 O 3,63 1997 23 06 1420 REPOSICION EQUIPOS DE TRANSPORTE 2015 2019 05 33 O 37,00 5,16 9,25 9,25 9,25 9,25 64 Gastos de inversiones de carácter inmaterial 3.245,46 1.316,71 725,46 840,00 840,00 840,00

Sección: 23 MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE Org. Prog. Ar. Proyec. Superproyec. Denominación ini. fin Com. Prov. Tipo Coste total Ley 2015 Proyecto 2017 2018 2019 Imputación de proyectos que afectan a varias provincias 3.245,46 1.316,71 725,46 840,00 840,00 840,00 2006 23 06 0500 Estudios técnicos del litoral 2015 2019 05 33 O 2.205,46 953,71 525,46 560,00 560,00 560,00 2006 23 06 0673 Deslindes DPMT 2015 2019 05 33 O 540,00 217,80 120,00 140,00 140,00 140,00 2011 23 06 0500 Informatizacion y digitalizacion deslindes y ocupaciones para informacion al Catastro y otros Organismos 2015 2019 05 33 O 140,00 36,30 20,00 40,00 40,00 40,00 2013 23 06 0673 Trabajos gestión dominio publico 2015 2019 05 33 O 360,00 108,90 60,00 100,00 100,00 100,00 173 23.10 OFICINA ESPAÑOLA DEL CAMBIO CLIMÁTICO 3.618,96 828,24 697,68 697,68 697,68 697,68 456M Actuaciones para la prevención de la contaminación y el cambio climático 3.618,96 828,24 697,68 697,68 697,68 697,68 60 Inversión nueva en infraestruras y bienes destinados al uso general 3.618,96 828,24 697,68 697,68 697,68 697,68 Imputación de proyectos que afectan a varias provincias 3.618,96 828,24 697,68 697,68 697,68 697,68 2015 23 10 0001 ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN INVERSIÓN NUEVA 2015 2019 05 33 O 3.284,40 493,68 697,68 697,68 697,68 697,68 2015 23 10 0002 Inversiones en actuaciones medioambientales. Ingresos procedentes de subasta de derechos de emisión 2015 2015 05 33 O 334,56 334,56 23.18 DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO RURAL Y POLÍTICA FORESTAL 200,00 200,00 414B Desarrollo del medio rural 200,00 200,00 61 Inversión de reposición en infraestructuras y bienes destinados al uso general 200,00 200,00 Detalle de proyectos uniprovinciales 200,00 200,00 2008 23 04 0501 Adecuación de caminos naturales en Asturias 2015 2015 05 33 O 200,00 200,00 23.102 CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO 119.309,03 13.669,91 8.993,22 6.414,04 5.171,98 5.136,98

Sección: 23 MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE Org. Prog. Ar. Proyec. Superproyec. Denominación ini. fin Com. Prov. Tipo Coste total Ley 2015 Proyecto 2017 2018 2019 452A Gestión e infraestructuras del agua 38.193,10 5.905,41 4.767,44 4.307,04 3.064,98 3.029,98 60 Inversión nueva en infraestruras y bienes destinados al uso general 18.655,54 2.527,50 1.654,73 739,56 267,50 267,50 Detalle de proyectos uniprovinciales 14.661,34 1.635,00 1.149,73 424,56 2007 23 233 0025 Mejora del abastecimiento al Concejo de Llanera 2014 05 33 Y 6.244,86 15,00 322,80 2009 23 233 0006 Ordenación hidraúlica y encauzamiento rio Cuna-Cenera, Mieres 2014 05 33 O 3.030,42 50,00 1,42 2011 23 233 0004 Restauración mediambiental y recuperación de enclaves Rio Turón 2014 05 33 O 1.172,61 180,00 322,61 2011 23 233 0007 Ordenación hidraulica y encauzamiento rio Nonaya 2014 2015 05 33 O 290,99 50,00 174 2013 23 233 0001 Actuación complementaria sistema abastecimiento a Oviedo 2014 05 33 O 430,00 30,00 50,00 2014 23 233 0005 Renovación de la red de abastecimiento de agua al núcleo urbano de Casngas de Onís 2014 05 33 O 2.762,90 1.305,00 152,90 2015 23 102 0030 Abastecimiento de agua al municipio de Villaviciosa 2015 2017 05 33 K 729,56 5,00 300,00 424,56 Imputación de proyectos que afectan a varias provincias 3.994,20 892,50 505,00 315,00 267,50 267,50 2008 23 233 0005 Proyecto y dirección de actuaciones de la Dirección General del Agua en la Cuenca del Norte 2014 2019 05 33 O 54,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 2009 23 233 0001 Pago de expropiaciones de actuaciones cerradas 2014 2017 05 33 O 2.627,70 712,50 237,50 47,50 2014 23 233 0001 Proyecto y dirección de obras de defensa contra inundaciones en núcleos urbanos 2014 2019 05 33 O 1.312,50 175,00 262,50 262,50 262,50 262,50 61 Inversión de reposición en infraestructuras y bienes destinados al uso general 13.871,67 2.736,16 1.983,51 2.300,00 1.500,00 1.500,00 Detalle de proyectos uniprovinciales 6.529,43 2.400,00 329,43 800,00 2014 23 233 0006 Ordenación hidráulico ambiental del rio Riosa en Morcín-Asturias 2014 05 33 O 3.854,67 1.930,00 174,67 2014 23 233 0007 Restauración medioambiental del entorno del riomagdalena enavilés-asturias 2014 23 233 0008 Restauración fluvial en Rioseco y Soto de Agues Sobrescobio en Asturias 2014 05 33 O 1.259,35 325,00 134,35 2014 2015 05 33 O 500,00 50,00 2015 23 102 0012 Restauracion y rehabilitación DPH 2015 05 33 K 115,00 95,00 20,00 23 233 0009 Pago de expropiaciones por sentencias restauración río Piles Gijón Asturias 2017 05 33 K 800,41 0,41 800,00

Sección: 23 MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE Org. Prog. Ar. Proyec. Superproyec. Denominación ini. fin Com. Prov. Tipo Coste total Ley 2015 Proyecto 2017 2018 2019 Imputación de proyectos que afectan a varias provincias 7.342,24 336,16 1.654,08 1.500,00 1.500,00 1.500,00 2009 23 233 0002 Pago de expropiaciones de actuaciones cerradas 2014 05 33 O 1.317,24 311,16 154,08 2015 23 102 0001 ACTUACIONES DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE CAUCES EN LA CUENCA CANTÁBRICA 2015 2019 05 33 O 6.025,00 25,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios 1.231,71 123,00 328,71 250,00 265,00 265,00 Imputación de proyectos que afectan a varias provincias 1.231,71 123,00 328,71 250,00 265,00 265,00 2008 23 233 0018 Nuevo mobiliario y enseres 2015 2019 05 33 O 189,00 9,00 90,00 30,00 30,00 30,00 175 2008 23 233 0019 Equipamiento de oficina 2015 2019 05 33 O 123,00 3,00 30,00 30,00 30,00 30,00 2008 23 233 0020 Adquisición de documentación y cartografia 2015 2019 05 33 O 51,00 3,00 12,00 12,00 12,00 12,00 2008 23 233 0021 Confección de documentación sobre las actuaciones del Organismo 2015 2019 05 33 O 51,00 3,00 12,00 12,00 12,00 12,00 2008 23 233 0022 Organización de los archivos administrativos 2015 2019 05 33 O 63,00 15,00 12,00 12,00 12,00 12,00 2008 23 233 0023 Adquisición de nuevos equipos para el Centro de Procesos de Datos 2015 2019 05 33 O 60,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 2008 23 233 0024 Adquisición de nuevos equipos informáticos 2015 2019 05 33 O 72,00 24,00 12,00 12,00 12,00 12,00 2008 23 233 0025 Adquisición de nuevos equipos de telecomunicación 2015 2019 05 33 O 85,71 12,00 64,71 3,00 3,00 3,00 2008 23 233 0026 Adquisición de softwhare 2015 2019 05 33 O 72,00 24,00 12,00 12,00 12,00 12,00 2008 23 233 0027 desarrollo de nuevas aplicaciones 2015 2019 05 33 O 105,00 18,00 12,00 15,00 30,00 30,00 23 102 0001 Nuevas estaciones para mejora de la red de control hidrológica 2019 05 33 O 280,00 40,00 80,00 80,00 80,00 23 102 0002 Equipamiento de la red de control hidrológico 2019 05 33 O 80,00 20,00 20,00 20,00 20,00 63 Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios 1.495,70 213,00 246,26 335,48 350,48 350,48 Imputación de proyectos que afectan a varias provincias 1.495,70 213,00 246,26 335,48 350,48 350,48 2008 23 233 0028 Adecuación y modernización de edificios administrativos 2015 2019 05 33 O 127,48 12,00 25,48 30,00 30,00 30,00 2008 23 233 0029 Renovación de instalaciones y equipamientos en edificios administrativos 2015 2019 05 33 O 96,00 12,00 12,00 24,00 24,00 24,00 2008 23 233 0030 Sustitución y renovación del Parque movil 2015 2019 05 33 O 331,20 60,00 61,20 60,00 75,00 75,00

Sección: 23 MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE Org. Prog. Ar. Proyec. Superproyec. Denominación ini. fin Com. Prov. Tipo Coste total Ley 2015 Proyecto 2017 2018 2019 2008 23 233 0031 Sustitución y renovación de mobiliario y enseres 2015 2019 05 33 O 48,00 12,00 9,00 9,00 9,00 9,00 2008 23 233 0032 Sustitución y renovación de equipamiento de oficina 2015 2019 05 33 O 75,00 18,00 21,00 12,00 12,00 12,00 2008 23 233 0033 Mantenimiento y actualización del Centro de Procesos de datos 2015 2019 05 33 O 72,00 24,00 12,00 12,00 12,00 12,00 2008 23 233 0034 Mantenimiento y actualización de equipos de telecomunicación 2015 2019 05 33 O 162,00 6,00 12,00 48,00 48,00 48,00 2008 23 233 0035 Sustitución y renovación de equipos informáticos 2015 2019 05 33 O 61,20 15,00 8,40 12,60 12,60 12,60 2008 23 233 0036 Mantenimiento y actualización de licencias de programas 2015 2019 05 33 O 110,52 15,00 28,38 22,38 22,38 22,38 2008 23 233 0037 Mantenimiento y actualización de programas informáticos 2015 2019 05 33 O 72,00 24,00 12,00 12,00 12,00 12,00 176 2008 23 233 0038 Mantenimiento y actualización de los servicios de Internet 2015 2019 05 33 O 60,30 15,00 4,80 13,50 13,50 13,50 23 102 0003 Actuaciones de mejora en la red de estaciones de control 2019 05 33 O 280,00 40,00 80,00 80,00 80,00 64 Gastos de inversiones de carácter inmaterial 2.938,48 305,75 554,23 682,00 682,00 647,00 Imputación de proyectos que afectan a varias provincias 2.938,48 305,75 554,23 682,00 682,00 647,00 2008 23 233 0039 Asistencias Técnicas a la Gestión Económico Patrimonial del Organismo 2015 2019 05 33 O 78,75 8,75 17,50 17,50 17,50 17,50 2008 23 233 0041 A.T. para inspección y vigilancia de aprovechamientos de agua 2015 05 33 O 79,33 14,00 65,33 2008 23 233 0042 A.T. gestión de expedientes de autorizaciones y de deslindes 2015 2015 05 33 O 24,50 24,50 2008 23 233 0043 A.T. control y aforo DPH 2015 2015 05 33 O 87,50 87,50 2008 23 233 0044 Convenios de Colaboración con Centros de Investigación 2015 2015 05 33 O 17,50 17,50 2013 23 233 0004 Convenio CEDEX estudio de inundaciones (grupo ingeniería fluvial) 2014 2019 05 33 O 284,63 45,00 37,13 45,00 45,00 45,00 2015 23 102 0002 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION DE LAS REDES DE CONTROL 2015 2019 05 33 O 980,64 87,50 215,89 225,75 225,75 225,75 2015 23 233 0003 ASISTENCIAS TÉCNICAS EN MATERIA URBANISTICA 2015 2019 05 33 O 335,63 21,00 104,63 70,00 70,00 70,00 23 102 0004 Asistencia técnica control y vigilancia aprovechamiewntos y concesiones DPH 23 102 0005 Estudios (alternativas y optimización gestión) de los sistemas de abastecimiento de agua 2019 05 33 O 665,00 61,25 201,25 201,25 201,25 2019 05 33 O 210,00 35,00 70,00 70,00 35,00 23 102 0006 Seguimiento del Plan Hidrológico 2019 05 33 O 175,00 17,50 52,50 52,50 52,50

Sección: 23 MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE Org. Prog. Ar. Proyec. Superproyec. Denominación ini. fin Com. Prov. Tipo Coste total Ley 2015 Proyecto 2017 2018 2019 456A Calidad del agua 81.115,93 7.764,50 4.225,78 2.107,00 2.107,00 2.107,00 60 Inversión nueva en infraestruras y bienes destinados al uso general 74.326,91 6.651,25 1.742,61 1.062,50 1.062,50 1.062,50 Detalle de proyectos uniprovinciales 69.927,89 6.290,00 892,34 2002 23 233 0007 Interceptor general del rio Nalon. Tramp las Caldas-Soto del Rey 2014 2015 05 33 O 1.685,28 50,00 2005 23 233 0005 EDAR de Las Caldas - Asturias 2014 05 33 Q 29.633,29 40,00 32,36 177 2008 23 233 0101 Ampliacion y descabezamiento del colector norte de Oviedo. Rio Nora 2014 23 233 1002 ORDENACION HIDRÁULICO SANITARIA DEL RÍO DEVA EN PANES ASTURIAS 2014 23 233 1003 ORDENACIÓN HIDRÁULICO SANITARIA DEL RÍO CASAÑO EN CABRALES ASTURIAS 2014 23 233 1004 RECUPERACIÓN DE IMPACTOS SOBRE EL RÍO DUJE EN CABRALES ASTURIAS 2014 05 33 O 24.550,76 250,00 50,00 2014 05 33 O 4.543,82 1.675,00 274,16 2014 05 33 O 8.596,75 3.900,00 434,95 2014 05 33 O 662,38 150,00 70,26 2015 23 102 0013 Colector interceptor margen derecha de la ría de Aviles 2015 05 33 K 35,00 25,00 10,00 2015 23 102 0103 Plan Picos: actuaciones de saneamiento en Asturias 2015 05 33 K 220,61 200,00 20,61 Imputación de proyectos que afectan a varias provincias 4.399,02 361,25 850,27 1.062,50 1.062,50 1.062,50 2015 23 102 0101 PROYECTO Y DIRECCIÓN DE ACTUACIONES DE LA DIRECCIÓN GRAL DEL AGUA EN LA CUENCA DEL CANTABRICO 2015 2019 05 33 O 4.399,02 361,25 850,27 1.062,50 1.062,50 1.062,50 61 Inversión de reposición en infraestructuras y bienes destinados al uso general 3.000,00 900,00 1.800,00 100,00 100,00 100,00 Imputación de proyectos que afectan a varias provincias 3.000,00 900,00 1.800,00 100,00 100,00 100,00 2008 23 233 0111 Mejoras funcionales y actuaciones de conservación y explotación en EDAR de interes general 2015 2019 05 33 O 3.000,00 900,00 1.800,00 100,00 100,00 100,00 62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios 106,17 25,00 21,17 20,00 20,00 20,00 Detalle de proyectos uniprovinciales 106,17 25,00 21,17 20,00 20,00 20,00 2008 23 233 0131 Adquisición nuevos equipos analiticos 2015 2019 05 33 O 106,17 25,00 21,17 20,00 20,00 20,00

Sección: 23 MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE Org. Prog. Ar. Proyec. Superproyec. Denominación ini. fin Com. Prov. Tipo Coste total Ley 2015 Proyecto 2017 2018 2019 63 Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios 384,10 85,00 60,00 60,00 60,00 60,00 Detalle de proyectos uniprovinciales 210,00 50,00 40,00 40,00 40,00 40,00 2006 23 233 0112 Obras de mejora de los laboratorios de la Confede-ración Hidrográfica del Norte 2015 2019 05 33 O 105,00 25,00 20,00 20,00 20,00 20,00 2008 23 233 0112 Acreditación homologación de los laboratorios de calidad de aguas 2015 2019 05 33 O 105,00 25,00 20,00 20,00 20,00 20,00 Imputación de proyectos que afectan a varias provincias 174,10 35,00 20,00 20,00 20,00 20,00 2008 23 233 0110 Reposición y mentenimiento de los equipos analiticos 2014 2019 05 33 O 174,10 35,00 20,00 20,00 20,00 20,00 178 64 Gastos de inversiones de carácter inmaterial 3.298,75 103,25 602,00 864,50 864,50 864,50 Imputación de proyectos que afectan a varias provincias 3.298,75 103,25 602,00 864,50 864,50 864,50 2008 23 233 0141 Estudios e inventarios de impactos sobre el medio fluvial 2015 2015 05 33 O 7,00 7,00 2008 23 233 0142 Estudios sobre calidad de las masas de agua 2015 2015 05 33 O 8,75 8,75 2008 23 233 0143 Inspección, control, analisis y vigilancia de vertidos 2015 2019 05 33 O 626,50 66,50 140,00 140,00 140,00 140,00 2008 23 233 0144 Seguimiento, analisis y control de la calidad de las aguas 2015 2015 05 33 O 10,50 10,50 2008 23 233 0145 Vigilancia y control de las sustancias contaminantes 2015 2015 05 33 O 5,25 5,25 2008 23 233 0146 Convenio de Colaboración con Centros de investigación 2015 2019 05 33 O 75,25 5,25 17,50 17,50 17,50 17,50 23 102 0101 Gestión y explotación redes de control de calidad de las aguas superficiales y subterráneas 2019 05 33 O 647,50 122,50 175,00 175,00 175,00 23 102 0102 Red de ciontrol biológico de cauces, lagos y embalsese 2019 05 33 O 980,00 140,00 280,00 280,00 280,00 23 102 0103 Seguimiento y control de la calidad de los sedimentos de los cauces fuviales 2019 05 33 O 84,00 21,00 21,00 21,00 21,00 23 102 0104 seguimiento y control de la calidad en la biota de los cauces fluviales 2019 05 33 O 84,00 21,00 21,00 21,00 21,00 23 102 0105 Mejora del conocimiento y cuantificación del control de las masas de aguas subterráneas 2019 05 33 O 770,00 140,00 210,00 210,00 210,00 23.401 AGENCIA ESTATAL DE METEOROLOGÍA 1.087,06 152,18 116,72 116,72 116,72 116,72

Sección: 23 MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE Org. Prog. Ar. Proyec. Superproyec. Denominación ini. fin Com. Prov. Tipo Coste total Ley 2015 Proyecto 2017 2018 2019 495B Meteorología 1.087,06 152,18 116,72 116,72 116,72 116,72 62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios 112,05 14,12 4,96 4,96 4,96 4,96 Imputación de proyectos que afectan a varias provincias 112,05 14,12 4,96 4,96 4,96 4,96 2008 23 03 0010 Modernización redes observación meteorológica 2014 2019 05 33 O 39,66 9,16 2008 23 03 0020 Nuevos proyectos de tecnología de la información y comunicaciones 2014 2019 05 33 O 72,39 4,96 4,96 4,96 4,96 4,96 63 Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios 283,38 36,95 28,95 28,95 28,95 28,95 179 Imputación de proyectos que afectan a varias provincias 283,38 36,95 28,95 28,95 28,95 28,95 1999 23 03 0025 ACTUALIZACIÓN MICROINFORMÁTICA 2014 2019 05 33 O 45,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 2008 23 03 0035 Mejora de proyectos de tecnología de la información y comunicaciones 2014 2019 05 33 O 238,38 27,95 19,95 19,95 19,95 19,95 64 Gastos de inversiones de carácter inmaterial 691,63 101,11 82,81 82,81 82,81 82,81 Imputación de proyectos que afectan a varias provincias 691,63 101,11 82,81 82,81 82,81 82,81 2008 23 03 0045 Vigilancia atmosférica e investigación climatica y climatologia 2014 2019 05 33 O 691,63 101,11 82,81 82,81 82,81 82,81 TOTAL 186.763,88 53.005,92 18.481,74 14.129,89 12.887,83 9.852,83

Sección: 27 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD Org. Prog. Ar. Proyec. Superproyec. Denominación ini. fin Com. Prov. Tipo Coste total Ley 2015 Proyecto 2017 2018 2019 27 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD 10.926,96 1,97 1,97 1,97 501,97 10.001,97 27.09 DIRECCIÓN GENERAL DE COMERCIO INTERNACIONAL E INVERSIONES 9,85 1,97 1,97 1,97 1,97 1,97 923Q Dirección y Servicios Generales de Economía y Competitividad 9,85 1,97 1,97 1,97 1,97 1,97 62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios 9,85 1,97 1,97 1,97 1,97 1,97 Imputación de proyectos que afectan a varias provincias 9,85 1,97 1,97 1,97 1,97 1,97 2012 27 09 0001 Equipos 2015 2019 05 33 O 9,85 1,97 1,97 1,97 1,97 1,97 180 27.401 CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS 10.917,11 500,00 10.000,00 463A Investigación científica 10.917,11 500,00 10.000,00 62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios 10.917,11 500,00 10.000,00 Detalle de proyectos uniprovinciales 10.917,11 500,00 10.000,00 2010 21 401 0068 CENTRO MIXTO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EN NANOTECNOLOGÍA Y MATERIALES NANOESTRUCTURADOS 2010 2019 05 33 O 10.917,11 500,00 10.000,00 TOTAL 10.926,96 1,97 1,97 1,97 501,97 10.001,97

Resumen Org. Denominación Coste total Ley 2015 Proyecto 2017 2018 2019 14 MINISTERIO DE DEFENSA 13,20 1,42 3,30 3,30 3,30 3,30 15 MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 21.021,74 748,59 1.895,25 1.301,12 621,45 621,45 16 MINISTERIO DEL INTERIOR 9.712,75 1.523,75 415,00 1.924,00 4.229,00 1.476,00 17 MINISTERIO DE FOMENTO 770.324,48 56.077,09 51.765,79 69.378,57 116.838,29 118.105,83 18 MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 1.216,83 310,40 103,47 100,00 100,00 100,00 20 MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO 335,62 66,62 67,25 67,25 67,25 67,25 23 MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE 186.763,88 53.005,92 18.481,74 14.129,89 12.887,83 9.852,83 27 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD 10.926,96 1,97 1,97 1,97 501,97 10.001,97 181 TOTAL 1.000.315,46 111.735,76 72.733,77 86.906,10 135.249,09 140.228,63