FICHA DE INFORMACIÓN SOBRE PRESUPUESTOS PÚBLICOS DESTINADOS A PROGRAMAS Y PROYECTOS DE IGUALDAD DE GENERO, EQUIDAD Y PROTECCIÓN SOCIAL (P-IGEPS) 4,0%

Tamaño: px
Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "FICHA DE INFORMACIÓN SOBRE PRESUPUESTOS PÚBLICOS DESTINADOS A PROGRAMAS Y PROYECTOS DE IGUALDAD DE GENERO, EQUIDAD Y PROTECCIÓN SOCIAL (P-IGEPS) 4,0%"

Transcripción

1 ENTIDAD: Gobierno Autónomo Departamental de Oruro A. INSTITUCIONAL Y P-IGEPS (En Bs.) GESTIÓN ENTIDAD (A) PROGRAMA 19 (*) (B) (B/A) A1. Porcentaje de Participación por Programa 215 PROGRAMA 25 (**) (C) (C/A) PROGRAMA 42 (***) (D) (D/A) , , , ,, ,7 CONTROL SEGUIMIENTO (E) (E/A) 2,9 2,7 A2. Porcentaje de Participación por Programa 216 3, 2,5 2, 1,5 1,,5, 2,7 2,7,, P19 P25 P42 4, 3, 2, 1,, 2,9 2,8,,2 P19 P25 P42 B. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA - IGEPS B1. Ejecución del Presupuesto Destinado a P-IGEPS Gestión 215 Gestión 216 (****) PROGRAMA 25 DEFENSA Y PROTECCION,,, DE LA MUJER 42 DESARROLLO DE LA , , 9,3 GESTIÓN , , 9,3 PROGRAMA 25 DEFENSA Y PROTECCION ,,, DE LA MUJER 42 DESARROLLO DE LA ,,, GESTIÓN ,,, (****) LA EJECUCIÓN DE LA GESTIÓN 216 AÚN NO ESTÁ DISPONIBLE

2 B2. Distribución del presupuesto programado por grupo de gasto (en porcentaje) G-2 13 G-3 33 G-5 G-4 2 G-6 G-9 G-1 34 G-7 G-8 G-2 14 G-3 35 G-4 3 G-1 G-9 48 G-5 G-6 G-7 G-8 B3. Programación y ejecución presupuestaria por programa y grupo de gasto Gestión 215 PROGRAMA 1 S 2 S NO 3 MATERIALES Y SUMIN TRANSFER. 8 IMP, REGAL Y 9 25,,,,,,,,,, Gestión ,6 81,1 97,6 74,7,,, 83,3, 9,3 PROGRAMA S 2 S NO 3 MATERIALES Y SUMIN TRANSFER. 8 IMP, REGAL Y 9 GRUPOS DE GASTO - DESCRIPCIÓN G-1: S PERSONALES. Gastos por concepto de servicios prestados por el personal permanente y no permanente, incluyendo el total de remuneraciones; así como los aportes al sistema de previsión social G-2: S NO PERSONALES Gastos para atender los pagos por la prestación de servicios de carácter no personal, el uso de bienes muebles e inmuebles de terceros, así como por su mantenimiento y reparación. Incluye asignaciones para el pago de servicios profesionales y comerciales prestados por personas naturales o jurídicas y por instituciones públicas o privadas. G-3: MATERIALES Y SUMINISTROS Comprende la adquisición de artículos, materiales y bienes que se consumen o cambien de valor durante la gestión. G-4: Gastos para la adquisición de bienes duraderos, construcción de obras por terceros, compra de maquinaria y equipo y semovientes. G-5: FINANCIEROS Compra de acciones, participaciones de capital, inversiones, concesión de préstamos de acuerdo a normativa vigente y adquisición de títulos y valores G-6: DE LA PÚBLICA Y DISMINUCION DE PASIVOS Asignación de recursos para atender el pago de amortizaciones, intereses, comisiones de corto plazo y largo plazo con residentes (Deuda Interna) y no residentes (Deuda Externa). G-7: TRANSFERENCIAS Gastos que corresponden a transacciones que no suponen contraprestación en bienes o servicios y cuyos importes no son reintegrados por los beneficiarios. G-8: IMPUESTOS, REGALIAS Y Gastos realizados por las instituciones públicas destinados a cubrir el pago de impuestos, regalías y tasas. G-9: Gastos destinados a intereses por operaciones de las instituciones financieras; pago de desahucios y otros beneficios sociales ,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,, (****) LA EJECUCIÓN DE LA GESTIÓN 216 AÚN NO ESTÁ DISPONIBLE

3 B4. Programación del presupuesto por categoría programática y grupo de gasto PROGRAMA/PROYECTO/ ACTIVIDAD GESTIÓN SERV. 2 SERV. NO 3 MAT. Y SUMIN TRANSFER. 8 IMP, REGAL Y 9 25 DEFENSA Y PROTECCION DE LA MUJER 42 DESARROLLO DE LA GESTIÓN DEPARTAMENTAL DE GESTION SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO PROGRAMA EDUCACION ATENCION Y PREVENCION SOBRE EL ALCOHOLISMO EN LA ADOL. DEL DPTO. DE ORURO PROGRAMA DEPARTAMENTAL DE ASISTENCIA PROGRAMA DE ATENCION A LA NIÑEZ PROGRAMA DE APOYO A LA FAMILIA DESARROLLO DE LA GESTION (SEDEGES) TGN CONST. CENTRO DE ACOGIDA GOTA DE LECHE GESTION (****) LA EJECUCIÓN DE LA GESTIÓN 216 AÚN NO ESTÁ DISPONIBLE

4 PROGRAMA/PROYECTO/ ACTIVIDAD GESTIÓN SERV. 2 SERV. NO 3 MAT. Y SUMIN TRANSFER. 8 IMP, REGAL Y 9 25 DEFENSA Y PROTECCION DE LA MUJER DESARROLLO DE LA GESTIÓN DEPARTAMENTAL DE GESTION SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO Y SEGURIDAD ALIMENTARIA PROGRAMA DEPARTAMENTAL DE ASISTENCIA PROGRAMA DE ATENCION Y PREVENCION SOBRE EL ALCOHOLISMO EN ADOL. DEL DPTO DE ORURO PROGRAMA DE APOYO A LA FAMILIA CONST. CENTRO DE ACOGIDA GOTA DE LECHE GESTION (****) LA EJECUCIÓN DE LA GESTIÓN 216 AÚN NO ESTÁ DISPONIBLE

5 B5. Ejecución del presupuesto por categoría programática y tipo de gasto PROGRAMA /PROYECTO GASTO CORRIENTE (Bs.) PROGR. EJEC. GASTO DE INVERSIÓN (Bs.) PROGR. EJEC. PROGR. (Bs.) EJEC. GESTIÓN , , ,3 25 DEFENSA Y PROTECCION DE LA MUJER,,,,,, 5 42 DESARROLLO DE LA GESTIÓN , , ,3 DEPARTAMENTAL DE GESTION ,9, ,9 SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO PROGRAMA EDUCACION ATENCION Y PREVENCION SOBRE EL ALCOHOLISMO EN LA ADOL. DEL DPTO. DE ORURO PROGRAMA DEPARTAMENTAL DE ASISTENCIA ,9, , ,, , ,7, ,7 PROGRAMA DE ATENCION A LA NIÑEZ ,6, ,6 PROGRAMA DE APOYO A LA FAMILIA ,6, ,6 DESARROLLO DE LA GESTION (SEDEGES) TGN, , , ,4, ,4 CONST. CENTRO DE ACOGIDA GOTA DE LECHE, , ,61 (****) LA EJECUCIÓN DE LA GESTIÓN 216 AÚN NO ESTÁ DISPONIBLE

6 PROGRAMA /PROYECTO GASTO CORRIENTE (Bs.) PROGR. EJEC. GASTO DE INVERSIÓN (Bs.) PROGR. EJEC. PROGR. (Bs.) EJEC. GESTIÓN , , , 25 DEFENSA Y PROTECCION DE LA MUJER ,, , ,, , 5 42 DESARROLLO DE LA GESTIÓN , , , DEPARTAMENTAL DE GESTION ,, , SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO Y SEGURIDAD ALIMENTARIA PROGRAMA DEPARTAMENTAL DE ASISTENCIA PROGRAMA DE ATENCION Y PREVENCION SOBRE EL ALCOHOLISMO EN ADOL. DEL DPTO DE ORURO ,, , ,, , 158.9,, 158.9, PROGRAMA DE APOYO A LA FAMILIA ,, ,, , , CONST. CENTRO DE ACOGIDA GOTA DE LECHE, , ,1 (****) LA EJECUCIÓN DE LA GESTIÓN 216 AÚN NO ESTÁ DISPONIBLE

FICHA DE INFORMACIÓN SOBRE PRESUPUESTOS PÚBLICOS DESTINADOS A PROGRAMAS Y PROYECTOS DE IGUALDAD DE GENERO, EQUIDAD Y PROTECCIÓN SOCIAL (P-IGEPS)

FICHA DE INFORMACIÓN SOBRE PRESUPUESTOS PÚBLICOS DESTINADOS A PROGRAMAS Y PROYECTOS DE IGUALDAD DE GENERO, EQUIDAD Y PROTECCIÓN SOCIAL (P-IGEPS) ENTIDAD: Gobierno Autónomo Municipal de El Choro A. INSTITUCIONAL Y P-IGEPS (En Bs.) GESTIÓN 215 216 ENTIDAD (A) 33.25.816, 13.42.196, PROGRAMA 25 (*) (B) 116.451, 49.117, A1. Porcentaje de Participación

Más detalles

FICHA DE INFORMACIÓN SOBRE PRESUPUESTOS PÚBLICOS DESTINADOS A PROGRAMAS Y PROYECTOS DE IGUALDAD DE GENERO, EQUIDAD Y PROTECCIÓN SOCIAL (P-IGEPS)

FICHA DE INFORMACIÓN SOBRE PRESUPUESTOS PÚBLICOS DESTINADOS A PROGRAMAS Y PROYECTOS DE IGUALDAD DE GENERO, EQUIDAD Y PROTECCIÓN SOCIAL (P-IGEPS) ENTIDAD: Gobierno Autónomo Municipal de Vacas A. INSTITUCIONAL Y P-IGEPS (En Bs.) GESTIÓN 215 216 ENTIDAD (A) 24.466.743, 11.82.147, PROGRAMA 25 (*) (B) 122.9, 15.496, A1. Porcentaje de Participación por

Más detalles

FICHA DE INFORMACIÓN SOBRE PRESUPUESTOS PÚBLICOS DESTINADOS A PROGRAMAS Y PROYECTOS DE IGUALDAD DE GENERO, EQUIDAD Y PROTECCIÓN SOCIAL (P-IGEPS)

FICHA DE INFORMACIÓN SOBRE PRESUPUESTOS PÚBLICOS DESTINADOS A PROGRAMAS Y PROYECTOS DE IGUALDAD DE GENERO, EQUIDAD Y PROTECCIÓN SOCIAL (P-IGEPS) ENTIDAD: Gobierno Autónomo Municipal de San Javier A. INSTITUCIONAL Y P-IGEPS (En Bs.) GESTIÓN 214 215 ENTIDAD (A) 36.178.448, 2.276.696, PROGRAMA 25 (*) (B) 1., 13.235, A1. Porcentaje de Participación

Más detalles

FICHA DE INFORMACIÓN SOBRE PRESUPUESTOS PÚBLICOS DESTINADOS A PROGRAMAS Y PROYECTOS DE IGUALDAD DE GENERO, EQUIDAD Y PROTECCIÓN SOCIAL (P-IGEPS)

FICHA DE INFORMACIÓN SOBRE PRESUPUESTOS PÚBLICOS DESTINADOS A PROGRAMAS Y PROYECTOS DE IGUALDAD DE GENERO, EQUIDAD Y PROTECCIÓN SOCIAL (P-IGEPS) ENTIDAD: Gobierno Autónomo Municipal de San Benito (Villa José Quintín Men A. INSTITUCIONAL Y P-IGEPS (En Bs.) GESTIÓN 215 216 ENTIDAD (A) 55.76.65, 22.87.214, PROGRAMA 25 (*) (B) 144.7, 15., A1. Porcentaje

Más detalles

FICHA DE INFORMACIÓN SOBRE PRESUPUESTOS PÚBLICOS DESTINADOS A PROGRAMAS Y PROYECTOS DE IGUALDAD DE GENERO, EQUIDAD Y PROTECCIÓN SOCIAL (P-IGEPS)

FICHA DE INFORMACIÓN SOBRE PRESUPUESTOS PÚBLICOS DESTINADOS A PROGRAMAS Y PROYECTOS DE IGUALDAD DE GENERO, EQUIDAD Y PROTECCIÓN SOCIAL (P-IGEPS) ENTIDAD: Gobierno Autónomo Municipal de Aucapata A. INSTITUCIONAL Y P-IGEPS (En Bs.) GESTIÓN 215 216 ENTIDAD (A) 1.569.575, 6.422.42, PROGRAMA 25 (*) (B) 91.341, 73.421, A1. Porcentaje de Participación

Más detalles

FICHA DE INFORMACIÓN SOBRE PRESUPUESTOS PÚBLICOS DESTINADOS A PROGRAMAS Y PROYECTOS DE IGUALDAD DE GENERO, EQUIDAD Y PROTECCIÓN SOCIAL (P-IGEPS)

FICHA DE INFORMACIÓN SOBRE PRESUPUESTOS PÚBLICOS DESTINADOS A PROGRAMAS Y PROYECTOS DE IGUALDAD DE GENERO, EQUIDAD Y PROTECCIÓN SOCIAL (P-IGEPS) ENTIDAD: Gobierno Autónomo Municipal de Copacabana A. INSTITUCIONAL Y P-IGEPS (En Bs.) GESTIÓN 215 216 ENTIDAD (A) 36.989.425, 17.322.943, PROGRAMA 25 (*) (B) 12., 165.45, A1. Porcentaje de Participación

Más detalles

FICHA DE INFORMACIÓN SOBRE PRESUPUESTOS PÚBLICOS DESTINADOS A PROGRAMAS Y PROYECTOS DE IGUALDAD DE GENERO, EQUIDAD Y PROTECCIÓN SOCIAL (P-IGEPS) 2,0%

FICHA DE INFORMACIÓN SOBRE PRESUPUESTOS PÚBLICOS DESTINADOS A PROGRAMAS Y PROYECTOS DE IGUALDAD DE GENERO, EQUIDAD Y PROTECCIÓN SOCIAL (P-IGEPS) 2,0% ENTIDAD: Gobierno Autónomo Departamental de Chuquisaca A. INSTITUCIONAL Y P-IGEPS (En Bs.) GESTIÓN ENTIDAD (A) PROGRAMA 19 (*) (B) (B/A) A1. Porcentaje de Participación por Programa 215 PROGRAMA 25 (**)

Más detalles

FICHA DE INFORMACIÓN SOBRE PRESUPUESTOS PÚBLICOS DESTINADOS A PROGRAMAS Y PROYECTOS DE IGUALDAD DE GENERO, EQUIDAD Y PROTECCIÓN SOCIAL (P-IGEPS)

FICHA DE INFORMACIÓN SOBRE PRESUPUESTOS PÚBLICOS DESTINADOS A PROGRAMAS Y PROYECTOS DE IGUALDAD DE GENERO, EQUIDAD Y PROTECCIÓN SOCIAL (P-IGEPS) ENTIDAD: Gobierno Autónomo Municipal de Presto A. INSTITUCIONAL Y P-IGEPS (En Bs.) GESTIÓN 214 215 ENTIDAD (A) 37.641.456, 27.535.413, PROGRAMA 25 (*) (B) 15.15, 135.167, A1. Porcentaje de Participación

Más detalles

FICHA DE INFORMACIÓN SOBRE PRESUPUESTOS PÚBLICOS DESTINADOS A PROGRAMAS Y PROYECTOS DE IGUALDAD DE GENERO, EQUIDAD Y PROTECCIÓN SOCIAL (P-IGEPS)

FICHA DE INFORMACIÓN SOBRE PRESUPUESTOS PÚBLICOS DESTINADOS A PROGRAMAS Y PROYECTOS DE IGUALDAD DE GENERO, EQUIDAD Y PROTECCIÓN SOCIAL (P-IGEPS) ENTIDAD: Gobierno Autónomo Municipal de Vinto A. INSTITUCIONAL Y P-IGEPS (En Bs.) GESTIÓN 215 216 ENTIDAD (A) 11.391.618, 75.463.735, PROGRAMA 25 (*) (B) 57.139, 323.897, A1. Porcentaje de Participación

Más detalles

FICHA DE INFORMACIÓN SOBRE PRESUPUESTOS PÚBLICOS DESTINADOS A PROGRAMAS Y PROYECTOS DE IGUALDAD DE GENERO, EQUIDAD Y PROTECCIÓN SOCIAL (P-IGEPS)

FICHA DE INFORMACIÓN SOBRE PRESUPUESTOS PÚBLICOS DESTINADOS A PROGRAMAS Y PROYECTOS DE IGUALDAD DE GENERO, EQUIDAD Y PROTECCIÓN SOCIAL (P-IGEPS) ENTIDAD: Gobierno Autónomo Municipal de Sacaca (Villa de Sacaca) A. PRESUPUESTO INSTITUCIONAL Y PRESUPUESTO P-IGEPS (En Bs.) GESTIÓN 214 215 PRESUPUESTO ENTIDAD (A) 63.334.88, 31.729.163, PROGRAMA 25 (*)

Más detalles

A. PRESUPUESTO INSTITUCIONAL Y PRESUPUESTO P-IGEPS (En Bs.)

A. PRESUPUESTO INSTITUCIONAL Y PRESUPUESTO P-IGEPS (En Bs.) ENTIDAD: FICHA DE INFORMACIÓN SOBRE PRESUPUESTOS PÚBLICOS Gobierno Autónomo Municipal de El Alto de La Paz A. PRESUPUESTO INSTITUCIONAL Y PRESUPUESTO P-IGEPS (En Bs.) GESTIÓN 216 217 PRESUPUESTO ENTIDAD

Más detalles

FICHA DE INFORMACIÓN SOBRE PRESUPUESTOS PÚBLICOS DESTINADOS A PROGRAMAS Y PROYECTOS DE IGUALDAD DE GENERO, EQUIDAD Y PROTECCIÓN SOCIAL (P-IGEPS)

FICHA DE INFORMACIÓN SOBRE PRESUPUESTOS PÚBLICOS DESTINADOS A PROGRAMAS Y PROYECTOS DE IGUALDAD DE GENERO, EQUIDAD Y PROTECCIÓN SOCIAL (P-IGEPS) ENTIDAD: Gobierno Autónomo Municipal de Collana A. INSTITUCIONAL Y P-IGEPS (En Bs.) GESTIÓN 214 215 ENTIDAD (A) 11.465.16, 7.345.237, PROGRAMA 25 (*) (B) 3.315, 2.628, A1. Porcentaje de Participación por

Más detalles

JEFATURA FINANCIERA SUCRE BOLIVIA

JEFATURA FINANCIERA SUCRE BOLIVIA EJECUCION PRESUPUESTARIA La ejecución presupuestaria del Tribunal Constitucional Plurinacional al primer semestre se encuentra en un porcentaje de ejecución del 21.50% que haciende a Bs.- 9.854.182,75,

Más detalles

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO Versión Sintética

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO Versión Sintética CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO Versión Sintética 10000 SERVICIOS PERSONALES 11000 Empleados Permanentes 11100 Haberes Básicos 11200 Bono de Antigüedad 11210 Categorías Magisterio 11220 Otras Instituciones

Más detalles

MUNICIPIO DE IXTACAMAXTITLAN PUEBLA PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2015 CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO TOTAL

MUNICIPIO DE IXTACAMAXTITLAN PUEBLA PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2015 CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO TOTAL NORMA PARA ARMONIZAR LA PRESENTACION DE LA INFORMACION ADICIONAL DEL PROYECTO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO IMPORTE SERVICIOS PERSONALES 10,850,000.00 Remuneraciones al personal

Más detalles

MINISTERIO DE HACIENDA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO VALIDACION PRESUPUESTO DE GASTOS GOBIERNOS LOCALES AÑO : 2017 (Valores en RD$)

MINISTERIO DE HACIENDA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO VALIDACION PRESUPUESTO DE GASTOS GOBIERNOS LOCALES AÑO : 2017 (Valores en RD$) CODIGO INSTITUCIONAL: 7023 ENTIDAD MUNICIPAL: BOCA CHICA MINISTERIO DE HACIENDA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO VALIDACION PRESUPUESTO DE GASTOS GOBIERNOS LOCALES AÑO : 2017 (Valores en RD$) 1/31/2017

Más detalles

SISTEMA NACIONAL DE PRESUPUESTO PUBLICO - Presupuesto por Resultados

SISTEMA NACIONAL DE PRESUPUESTO PUBLICO - Presupuesto por Resultados SISTEMA NACIONAL DE PRESUPUESTO PUBLICO - Presupuesto por Resultados GESTION PRESUPUESTARIA DEL SECTOR PUBLICO LEY Nº 28112 LEY Nº 28411 LEY ANUAL DIRECTIVAS Ley Marco de la Administración Financiera del

Más detalles

Estado de México/Municipio de Atizapán, Instituto Municipal de Cultura Fisica y Deport

Estado de México/Municipio de Atizapán, Instituto Municipal de Cultura Fisica y Deport Norma para armonizar la presentación de la información adicional del Proyecto del Pres Estado de México/Municipio de Atizapán, Instituto Municipal de Cultura Fisica y Deport Servicios Personales Clasificador

Más detalles

Calle 20 de noviembre no. 20, San Martín, Huixquilucan, Edo. Méx. C.P Tel.: (01 55)

Calle 20 de noviembre no. 20, San Martín, Huixquilucan, Edo. Méx. C.P Tel.: (01 55) Formato del Proyecto del Presupuesto de Egresos Armonizado: ESTADO DE MÉXICO / INSTITUTO DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE HUIXQUILUCAN. Clasificador por Objeto del Gasto Servicios Personales 4,140,226.00

Más detalles

Glosario de Informe Ejecución Presupuestaria 2013

Glosario de Informe Ejecución Presupuestaria 2013 Glosario de Informe Ejecución Presupuestaria 2013 Glosario 1. Amortización financiera: Es la liquidación del principal de la deuda sin incluir los intereses, comisiones o cargos adicionales. 2. Aplicaciones

Más detalles

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor INDICADORES DE POSTURA FISCAL Estimado Devengado Pagado 3 I. Ingresos Presupuestarios (1=1+2) 1. Ingresos del Gobierno Municipio 1 2. Ingresos Sector Paraestatal 1 2,020,70 2,020,70 2,113,70 II. Presupuestarios

Más detalles

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (Capítulo y Concepto)

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (Capítulo y Concepto) ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE Pág. 1 de 7 NO ETIQUETADO 1000 SERVICIOS PERSONALES 4,165,660.10 4,165,660.10 875,752.08 875,752.08 1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER 2,927,730.84

Más detalles

EVALUACIÓN Y PRESUPUESTO GESTIÓN 2010

EVALUACIÓN Y PRESUPUESTO GESTIÓN 2010 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA EVALUACIÓN Y PRESUPUESTO GESTIÓN 21 Gerencia General Subgerencia de Planificación y Control de Gestión Presupuesto de Ingresos Comparativo (En miles Bs) Gestión Déficit (Neto de

Más detalles

MUNICIPIO DE TECOMAN, COL. Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental BALANZA DE COMPROBACION

MUNICIPIO DE TECOMAN, COL. Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental BALANZA DE COMPROBACION ACTIVO ACTIVO CIRCULANTE 24,158,622.28 680,543,015.93 638,767,367.93 65,934,270.28 EFECTIVO Y EQUIVALENTES 50,455.17 588,373,793.96 565,324,221.65 22,999,117.14 BANCOS/TESORERIA 50,455.17 588,373,793.96

Más detalles

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 614,700.00

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 614,700.00 ESTADO DE MÉXICO/SISTEMA MUNICIPAL DIF DE MALINALCO Clasificador por Objeto del Gasto Total 6,749,755.00 Servicios Personales 4,429,501.00 Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente 2,972,148.00

Más detalles

Estado del Rendimiento Financiero

Estado del Rendimiento Financiero Estado del Rendimiento Financiero Ingresos Corrientes NOTA No. 1 - Ingresos Tributarios Ingresos que resultan de la potestad que tiene el Gobierno de la República de establecer gravámenes que constituyen

Más detalles

MUNICIPIO DE CORREGIDORA, QUERÉTARO

MUNICIPIO DE CORREGIDORA, QUERÉTARO CLASIFICADOR DEL OBJETO DEL GASTO Total Servicios Personales Remuneraciones al personal de carácter permanente Remuneraciones al personal de carácter transitorio Remuneraciones adicionales y especiales

Más detalles

Por cuanto, la Asamblea Legislativa Departamental de Oruro, ha sancionado la PRESUPUESTO DEPARTAMENTAL ANUAL GESTION 2012

Por cuanto, la Asamblea Legislativa Departamental de Oruro, ha sancionado la PRESUPUESTO DEPARTAMENTAL ANUAL GESTION 2012 G A C E T A O F I C I A L D E L D E P A R T A M E N T O D E O R U R O LEY DEPARTAMENTAL Nº 013 FECHA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2011 SANTOS JAVIER TITO VELIZ GOBERNADOR DEL DEPARTAMENTO DE ORURO Por cuanto, la

Más detalles

MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN, COL. Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental BALANZA DE COMPROBACION DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2015

MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN, COL. Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental BALANZA DE COMPROBACION DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2015 ACTIVO ACTIVO CIRCULANTE 3,711,550.09 14,330,337.95 15,020,715.53 3,021,172.51 EFECTIVO Y EQUIVALENTES 1,996,627.63 11,171,999.84 11,828,769.08 1,339,858.39 BANCOS/TESORERIA 1,995,627.63 11,171,999.84

Más detalles

A) NOTAS DE DESGLOSE

A) NOTAS DE DESGLOSE De conformidad al articulo 46 fraccion I, Inciso e) y 49 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, asi como a la normatividad emitida por el Consejo Nacional de Amonizacion Contable, a continuacion

Más detalles

A) NOTAS DE DESGLOSE

A) NOTAS DE DESGLOSE De conformidad al articulo 46 fraccion I, Inciso e) y 49 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, asi como a la normatividad emitida por el Consejo Nacional de Amonizacion Contable, a continuacion

Más detalles

Norma para armonizar la presentación de la información adicional del Proyecto del Presupuesto de Egresos.

Norma para armonizar la presentación de la información adicional del Proyecto del Presupuesto de Egresos. N061 SEGOB, Secretaría de Gobernación Diario Oficial de la Federación DOF, 3 de abril de 2013 NORMA para armonizar la presentación de la información adicional del Proyecto del Presupuesto de Egresos. Con

Más detalles

CLASIFICACIONES DEL PRESUPUESTO

CLASIFICACIONES DEL PRESUPUESTO PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013 CLASIFICACIONES CLASIFICACIONES DEL PRESUPUESTO 1. CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO 2. CLASIFICACIÓN ECONÓMICA 3. CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA 4- CLASIFICACIÓN FUNCIONAL 5.

Más detalles

MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN, COL. Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental BALANZA DE COMPROBACION DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2016

MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN, COL. Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental BALANZA DE COMPROBACION DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2016 ACTIVO ACTIVO CIRCULANTE 4,941,597.75 4,996,976.23 4,460,186.40 5,478,387.58 EFECTIVO Y EQUIVALENTES 3,734,554.28 4,912,938.23 4,400,186.40 4,247,306.11 BANCOS/TESORERIA 3,733,554.28 4,912,938.23 4,400,186.40

Más detalles

Informe de Ejecución Presupuestaria

Informe de Ejecución Presupuestaria Dirección de Planificación y Presupuesto Lic. Fernando Bolívar Jefe de Presupuesto Magister. Berta Cañizales V. Directora de Planificación y Presupuesto Encargada Lic. Juan Francisco Guerrero Director

Más detalles

AGREGADO DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD PRESTACIONES ECONOMICAS

AGREGADO DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD PRESTACIONES ECONOMICAS HOJA : 1 11 1 21 22 2 34 3 GEST.PREST. ECONOM.CONTRI PRESTACIONES ECONOMICAS ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD ATENCION ES- PECIALIZADA ASISTENCIA SANITARIA OTROS SERVIC. SERVICIOS 1 GASTOS DE PERSONAL 132.416,99

Más detalles

ADMON.Y SERV GRAL.PRES.ECO PRESTACIONES ECONOMICAS 1 GASTOS DE PERSONAL , , , , , ,00 11.

ADMON.Y SERV GRAL.PRES.ECO PRESTACIONES ECONOMICAS 1 GASTOS DE PERSONAL , , , , , ,00 11. PG-230G.-RESUMEN DE GASTOS POR Y CATEGORÍAS ECÓNOMICAS HOJA : 1 12 13 1 21 22 23 25 GESTION PRES. ECON.NO CONTR ADMON.Y SERV GRAL.PRES.ECO PRESTACIONES ECONOMICAS ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD ATENCION ESPECIALIZADA

Más detalles

Todo proyecto debe llevar un presupuesto que indica como se van a distribuir los egresos en base a los recursos asignados. Para ello debe tomar en

Todo proyecto debe llevar un presupuesto que indica como se van a distribuir los egresos en base a los recursos asignados. Para ello debe tomar en Todo proyecto debe llevar un presupuesto que indica como se van a distribuir los egresos en base a los recursos asignados. Para ello debe tomar en cuenta el Clasificador Presupuestario que es el instrumento,

Más detalles

GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO ESTADO DE GASTOS. CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015

GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO ESTADO DE GASTOS. CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015 GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO ESTADO DE GASTOS. CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015 CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO APLICACIÓN PRESUPUESTARIA DENOMINACIÓN IMPORTE 1 GASTOS DE PERSONAL

Más detalles

PRESUPUESTO PUBLICO MUNICIPAL

PRESUPUESTO PUBLICO MUNICIPAL PRESUPUESTO PUBLICO MUNICIPAL Módulo III Lic. Rosa Ana Castro Lic. M. Cecilia Manso IMPORTANCIA DE CONTAR CON UN PRESUPUESTO Qué es el presupuesto público? Es una estimación formal que realiza el gobierno

Más detalles

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO Organismo 109. CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL SEGURA Presupuesto de ingresos Económica Explicación Total 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS 30 Tasas 6.013,73 302 Tasa por dirección e inspección

Más detalles

Presupuesto Participativo Basado en Resultados 2014

Presupuesto Participativo Basado en Resultados 2014 Presupuesto Participativo Basado en Resultados 2014 Municipalidad de Santiago de Surco Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Institucional SISTEMA NACIONAL DE PRESUPUESTO PUBLICO - Presupuesto

Más detalles

ESTADO DE MÉXICO / MUNICIPIO DE TEMASCALTEPEC Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2016

ESTADO DE MÉXICO / MUNICIPIO DE TEMASCALTEPEC Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2016 Clasificador por Objeto de Gasto Importe T O T A L 268,867,394.38 SERVICIOS PERSONALES 66,381,830.25 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE 32,953,609.68 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER

Más detalles

RESUMEN POR ÁREAS DE GASTO Y ARTÍCULO

RESUMEN POR ÁREAS DE GASTO Y ARTÍCULO 5/0/05 :55: 05 Pág. 00 - AYTO. DE VALLADOLID RESUMEN POR ÁREAS DE GASTO Y 0 DEUDA PÚBLICA. POR GASTOS FINANCIEROS. 0 De préstamos y otras operaciones financieras en euros..0.000,00 0 5 Intereses de demora

Más detalles

PRESUPUESTOS PÚBLICOS DESTINADOS A PROGRAMAS Y PROYECTOS DE IGUALDAD DE GÉNERO, EQUIDAD Y PROTECCIÓN SOCIAL (P-IGEPS) Ficha Técnica

PRESUPUESTOS PÚBLICOS DESTINADOS A PROGRAMAS Y PROYECTOS DE IGUALDAD DE GÉNERO, EQUIDAD Y PROTECCIÓN SOCIAL (P-IGEPS) Ficha Técnica PRESUPUESTOS PÚBLICOS DESTINADOS A PROGRAMAS Y PROYECTOS DE IGUALDAD DE GÉNERO, EQUIDAD Y PROTECCIÓN SOCIAL (P-IGEPS) Ficha Técnica Agosto de 2015 i Elaborado por: Ing. Nelson Alberto Aruquipa Arce CONSULTOR

Más detalles

INFORME DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A LA EJECUCIÓN DEL POA Y PRESUPUESTO DEL BCB AL MES DE ENERO 2016

INFORME DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A LA EJECUCIÓN DEL POA Y PRESUPUESTO DEL BCB AL MES DE ENERO 2016 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA Subgerencia de Planificación y Control de Gestión INFORME DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A LA EJECUCIÓN DEL POA Y PRESUPUESTO DEL BCB AL MES DE ENERO 2016 SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

Más detalles

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPUBLICA

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPUBLICA República Dominicana CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPUBLICA NORMAS Y PROCEDIMIENTOS QUE DEBEN SER TOMADAS EN CUENTA EN EL PROCESO DE REVISION Y APROBACIÓN DE LIBRAMIENTOS DE PAGO Santo Domingo, D.N., Enero

Más detalles

GEST.PREST. ECONOM.CONTRI CAPIT.COSTE Y OTRAS COM.F. 1 GASTOS DE PERSONAL 5.778,00 264, , , , ,32 1.

GEST.PREST. ECONOM.CONTRI CAPIT.COSTE Y OTRAS COM.F. 1 GASTOS DE PERSONAL 5.778,00 264, , , , ,32 1. PG-230P.-RESUMEN DE GASTOS POR Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS HOJA : 1 1102 1105 11 1 2122 21 2224 INCAPAC.TEMP. Y OTRAS PRES. CAPIT.COSTE Y OTRAS COM.F. GEST.PREST. ECONOM.CONTRI PRESTACIONES ECONOMICAS MEDIC.AMBULAT

Más detalles

BALANCE DE COMPROBACION Ejercicio Económico 2013

BALANCE DE COMPROBACION Ejercicio Económico 2013 1 ACTIVOS 11.833.702,16 34.245.354,44 32.293.097,43 46.079.056,60 32.293.097,43 13.785.959,17 11 OPERACIONALES 438.458,25 29.103.749,49 27.350.178,08 29.542.207,74 27.350.178,08 2.192.029,66 111 DISPONIBILIDADES

Más detalles

Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales 48,987,633.26

Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales 48,987,633.26 Clasificador por Objeto del Gasto Total $19,645,122,596.00 Servicios Personales 3,025,486,003.11 Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente 1,198,915,235.18 Remuneraciones al Personal de Carácter

Más detalles

Norma para armonizar la presentación de la información adicional del Proyecto del Presupuesto de Egresos.

Norma para armonizar la presentación de la información adicional del Proyecto del Presupuesto de Egresos. Clasificador por Objeto del Gasto Total Servicios Personales 210,000,624.00 Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente 109,730,955.77 Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio 23,010,378.92

Más detalles

PRESUPUESTO CIUDADANO EJERCICIO FISCAL 2017

PRESUPUESTO CIUDADANO EJERCICIO FISCAL 2017 PRESUPUESTO CIUDADANO EJERCICIO FISCAL 2017 TESORERIA MUNICIPAL Mexicali, B.C. a 30 de Enero 2017 QUÉ ES EL PRESUPUESTO CIUDADANO? Es un documento creado de acuerdo al Art. 62 de la Ley General de Contabilidad

Más detalles

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL Categoría BASE DE OPERACIÓN 8,289,569,649.86 1,191,018,981.06 877,540,550.54 PROYECTOS ESPECIALES 3,113,142,931.14 1,160,304,281.14 1,043,324,842.65 PROCESO FEDERAL 79,730,384.04 19,206,453.04 11,508,083.06

Más detalles

Estado de México/ ODAPAS DEL MUNICIPIO DE IXTAPALUCA Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2016

Estado de México/ ODAPAS DEL MUNICIPIO DE IXTAPALUCA Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2016 NORMA para armonizar la presentación de la información adicional del Proyecto del Presupuesto de Egresos. Estado de México/ ODAPAS DEL MUNICIPIO DE IXTAPALUCA Clasificador por Objeto del Gasto Servicios

Más detalles

Capítulo/Artículo/Concepto/Subconcepto Presupuesto Inicial Modificaciones. Pagado

Capítulo/Artículo/Concepto/Subconcepto Presupuesto Inicial Modificaciones. Pagado 1000-Retribuciones de altos cargos 4.826.086-102.639 4.723.447 4.715.903 4.715.903 1001-Otras remuneraciones de altos cargos 5.000 18.705 23.705 23.705 23.705 Total 100-Retribuciones y otras remuneraciones

Más detalles

REGIMEN ESTATAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD Notas a los Estados Financieros a) Notas de Desglose Al 31 de marzo de 2016

REGIMEN ESTATAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD Notas a los Estados Financieros a) Notas de Desglose Al 31 de marzo de 2016 I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA Activo 1110 Efectivo y Equivalentes 79,015,170.79 1111 Efectivo 1112 Bancos/Tesorería 79,015,170.79 1113 Bancos/Dependencias y Otros 1114 Inversiones Temporales

Más detalles

FIDEICOMISO IRREVOCABLE DE INVERSION Y ADMINISTRACION PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE FINANCIAMIENTO A LA VIVIENDA DEL MAGISTERIO DEL ESTADO DE COAHUILA

FIDEICOMISO IRREVOCABLE DE INVERSION Y ADMINISTRACION PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE FINANCIAMIENTO A LA VIVIENDA DEL MAGISTERIO DEL ESTADO DE COAHUILA FIDEICOMISO IRREVOCABLE DE INVERSION Y ADMINISTRACION PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE FINANCIAMIENTO A LA VIVIENDA DEL MAGISTERIO DEL ESTADO DE COAHUILA DIFUSION DE LA LEY DE INGRESOS Y PRESUPUESTO DE EGRESOS

Más detalles

que se captan. Su importancia radica en que este documento establece de manera precisa el concepto y el monto de los recursos a recaudar.

que se captan. Su importancia radica en que este documento establece de manera precisa el concepto y el monto de los recursos a recaudar. FIDEICOMISO IRREVOCABLE DE INVERSION Y ADMINISTRACION PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE FINANCIAMIENTO A LA VIVIENDA DEL MAGISTERIO DEL ESTADO DE COAHUILA DIFUSION DE LA LEY DE INGRESOS Y PRESUPUESTO DE EGRESOS

Más detalles

Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización 0

Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización 0 MUNICIPIO DE EL ROSARIO, SINALOA. Clasificador por Objeto del Gasto $ 163,980,490.00 Servicios Personales Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente(sueldos ordinarios) 43,893,648.00 Complementos

Más detalles

12 PD LR CAJA DE PREVISIÓN PARA LOS TRABAJADORES A LISTA DE RAYA DEL D.F.

12 PD LR CAJA DE PREVISIÓN PARA LOS TRABAJADORES A LISTA DE RAYA DEL D.F. GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL ADMINISTRATIVO PROGRAMÁTICO SECTOR PARAESTATAL 12 PD LR CAJA DE PREVISIÓN PARA LOS TRABAJADORES A LISTA DE RAYA DEL D.F. OBJETIVOS, LÍNEAS DE ACCIÓN Y ESTRATEGIAS 21 ADMINISTRACIÓN

Más detalles

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS PERIODO : 1 DICIEMBRE AL 31 DICIEMBRE DE 2013

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS PERIODO : 1 DICIEMBRE AL 31 DICIEMBRE DE 2013 Activo 11101 11103 11108 11403 11405 11406 11408 11409 11503 11505 11506 11507 11508 11512 11513 11601 12106 12192 12302 12306 13105 14101 14102 14104 14105 14106 14107 14108 Caja Banco del Sistema Financiero

Más detalles

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS PERIODO : 1 AGOSTO AL 31 AGOSTO DE 2011 MUNICIPALIDAD DE ARICA

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS PERIODO : 1 AGOSTO AL 31 AGOSTO DE 2011 MUNICIPALIDAD DE ARICA Codigo Denominación Debitos Activo 11101 11102 11103 11108 1130101 11401 11403 11404 11405 11406 11407 11408 11503 11505 11506 11508 11510 11512 11513 11601 11602 12102 1210601 12202 12302 12306 12401

Más detalles

MUNICIPIO DE URIANGATO ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 30 DE JUNIO DEL 2013

MUNICIPIO DE URIANGATO ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 30 DE JUNIO DEL 2013 MUNICIPIO DE URIANGATO ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 30 DE JUNIO DEL 2013 ÍNDICE NOMBRE PERIODO PERIODO ACTUAL ANTERIOR NOTA 1000 ACTIVO 295,010,903.26 277,771,315.94 1100 ACTIVO CIRCULANTE 38,693,315.94

Más detalles

Presupuesto Ciudadano 2016

Presupuesto Ciudadano 2016 Presupuesto Ciudadano 2016 Presupuesto Ciudadano 2016 Ponemos a tu disposición este Presupuesto Ciudadano para darte a conocer, de forma clara y sencilla, de como el Gobierno del Estado de Guerrero obtiene

Más detalles

ENTIDAD 470 INSTITUTO DE AYUDA FINANCIERA PARA PAGO DE RETIROS Y PENSIONES MILITARES 470-1

ENTIDAD 470 INSTITUTO DE AYUDA FINANCIERA PARA PAGO DE RETIROS Y PENSIONES MILITARES 470-1 ENTIDAD 470 INSTITUTO DE AYUDA FINANCIERA PARA PAGO DE RETIROS Y PENSIONES MILITARES 470-1 POLITICA PRESUPUESTARIA DE LA ENTIDAD El Instituto de Ayuda Financiera para Pago de Retiros y Pensiones Militares,

Más detalles

Instituto Nacional de Estadística y Censos Estado de Situación Financiera Del 1 de enero al 31 de marzo de 2017

Instituto Nacional de Estadística y Censos Estado de Situación Financiera Del 1 de enero al 31 de marzo de 2017 Estado de Situación Financiera Cuentas Nota Año 2017 1.1. Activo Corriente 1.1.1. Efectivo y equivalentes de efectivo 03 3 095 815 225,99 1.1.1.01. Efectivo 3 095 815 225,99 1.1.1.02. Equivalentes de efectivo

Más detalles

12 Activo No Corriente ,000.00

12 Activo No Corriente ,000.00 1 ACTIVO Comisión Nacional de Bancos y Seguros Programa : CntllEFC ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA Fecha : 06/05/2013 Al 30 abr 2013 11 Activo Corriente 111 Efectivo y Equivalentes 74,419,304.05 Caja 11112

Más detalles

MUNICIPIO DE ELOTA NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS OCTUBRE - DICIEMBRE 2015

MUNICIPIO DE ELOTA NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS OCTUBRE - DICIEMBRE 2015 Activo Información Contable I) Notas al Estado de Situación Financiera. 1) Efectivo y Equivalentes El saldo al final del mes de DICIEMBRE de 2015 y 2014 está conformado de la siguiente manera: Efectivo

Más detalles

Plan de cuentas contables 2016

Plan de cuentas contables 2016 Plan de cuentas contables 2016 Codigo Descripcion Estado 10000 000 0000 0000 0000 ACTIVO 11000 000 0000 0000 0000 ACTIVO CIRCULANTE 11100 000 0000 0000 0000 EFECTIVO Y EQUIVALENTES 11110 000 0000 0000

Más detalles

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE OAXACA

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE OAXACA AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE OAXACA OBJETIVO GENERAL: REVISAR Y FISCALIZAR LOS INFORMES DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA Y LA CUENTA PÚBLICA DE LOS PODERES DEL ESTADO Y MUNICIPIOS, VIGILANDO LA CORRECTA

Más detalles

B A L A N C E G E N E R A L

B A L A N C E G E N E R A L SECTOR : 05 B A L A N C E G E N E R A L Al 31 de Diciembre de 2011 y 2010 EF-1 ACTIVO ACTIVO CORRIENTE 2011 2010 PASIVO Y PATRIMONIO 2011 2010 PASIVO CORRIENTE Nota Nota Efectivo y Equivalente de Efectivo

Más detalles

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN Cuenta Contable Descripción Contabilidad Presupuesto Diferencia Nota 5 INGRESOS 51 Ingresos Tributarios 0.00 0.00 0.00 511 Impuestos Directos 0.00 0.00 0.00 5111 Impuestos sobre la Renta 0.00 5112 Impuestos

Más detalles

PRESUPUESTO CIUDADANO 2015 MUNICIPIO DE CALVILLO

PRESUPUESTO CIUDADANO 2015 MUNICIPIO DE CALVILLO PRESUPUESTO CIUDADANO 2015 MUNICIPIO DE CALVILLO QUÉ ES LA LEY DE INGRESOS Y CUÁL ES SU IMPORTANCIA? La ley de ingresos es el documento legal que faculta a la autoridad Municipal en materia de recaudación

Más detalles

ESTADO DE MÉXICO/MUNICIPIO DE MALINALCO

ESTADO DE MÉXICO/MUNICIPIO DE MALINALCO Servicios Personales Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio Remuneraciones Adicionales y Especiales ESTADO DE MÉXICO/MUNICIPIO DE MALINALCO

Más detalles

MUNICIPIO DE URIANGATO ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 30 DE ABRIL DEL 2013

MUNICIPIO DE URIANGATO ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 30 DE ABRIL DEL 2013 ÍNDICE MUNICIPIO DE URIANGATO ESTADO DE SITUACION FINANCIERA NOMBRE AL 30 DE ABRIL DEL 2013 PERIODO ACTUAL PERIODO ANTERIOR NOTA 1000 ACTIVO 289,637,259.07 277,771,315.94 1100 ACTIVO CIRCULANTE 33,463,163.18

Más detalles

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO ORGANISMOS AUTÓNOMOS Presupuesto de gastos

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO ORGANISMOS AUTÓNOMOS Presupuesto de gastos v CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO v 1 GASTOS DE PERSONAL 12 Funcionarios 2.595,74 120 Retribuciones básicas 1.603,64 12000 Sueldos del grupo A1 y grupo A 266,17 12001 Sueldos del grupo A2 y grupo

Más detalles

MONEDA NACIONAL MONEDA EXTRANJERA CUENTAS SALDO INICIAL DEL MES ACREEDOR ACTIVO 2,319,195, ,

MONEDA NACIONAL MONEDA EXTRANJERA CUENTAS SALDO INICIAL DEL MES ACREEDOR ACTIVO 2,319,195, , MES ABRIL AÑO 2013 PICHIDEGUA Fecha Hora 130610 Page 1 of 1 MONEDA DE REGISTRO INSTITUCION 1 1.1 1.1.1 1.1.1.03 1.1.1.08 1.1.4 1.1.4.01 1.1.4.03 1.1.4.05 1.1.4.08 1.1.5 1.1.5.03 1.1.5.05 1.1.5.06 1.1.5.07

Más detalles

NORMA para armonizar la presentación de la información adicional del Proyecto del Presupuesto de Egresos. 2015

NORMA para armonizar la presentación de la información adicional del Proyecto del Presupuesto de Egresos. 2015 Formato del Proyecto del Presupuesto de Egresos Armonizado: Entidad Federativa/Municipio Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2014 Clasificador por Objeto del Gasto Servicios Personales 698,503,883.67

Más detalles

ENTIDAD 250 CAJA DE RETIROS, JUBILACIONES Y PENSIONES DE LA POLICÍA FEDERAL ARGENTINA

ENTIDAD 250 CAJA DE RETIROS, JUBILACIONES Y PENSIONES DE LA POLICÍA FEDERAL ARGENTINA ENTIDAD 250 CAJA DE RETIROS, JUBILACIONES Y PENSIONES DE LA POLICÍA FEDERAL ARGENTINA POLÍTICA PRESUPUESTARIA DE LA ENTIDAD La misión primaria de la Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de la Policía

Más detalles

GAD PARROQUIAL RURAL MULALO

GAD PARROQUIAL RURAL MULALO 1 Banco Central del Ecuador Fondos de Prestamos y Dor 281,294.01 0.00 382,378.69 268,877.13 663,672.70 268,877.13 394,795.57 0.00 11 OPERACIONALES 121,755.68 0.00 290,882.10 250,252.54 412,637.78 250,252.54

Más detalles

SALDO ANTERIOR SUMAS SALDO ACTUAL DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER. Descripción

SALDO ANTERIOR SUMAS SALDO ACTUAL DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER. Descripción 1 ACTIVO ###,## ###,## ###,## ###,## ###,## ###,## 11 Activo Corriente ###,## ###,## ###,## ###,## ###,## ###,## 111 Disponible ###,## ###,## ###,## ###,## ###,## ###,## 1111 Caja ###,## ###,## ###,##

Más detalles

Decreto No. -H EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA Y LA MINISTRA DE HACIENDA a.i.

Decreto No. -H EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA Y LA MINISTRA DE HACIENDA a.i. 1 Decreto No. -H EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA Y LA MINISTRA DE HACIENDA a.i. DGPN-H-015-2006 Con fundamento en las atribuciones que les confieren los artículos 140 incisos 3) y 18) y 146 de la Constitución

Más detalles

REPÚBLICA DE PANAMÁ CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA DIRECCIÓN NACIONAL DE ASESORÍA ECONÓMICA Y FINANCIERA INFORME EJECUTIVO

REPÚBLICA DE PANAMÁ CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA DIRECCIÓN NACIONAL DE ASESORÍA ECONÓMICA Y FINANCIERA INFORME EJECUTIVO REPÚBLICA DE PANAMÁ CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA DIRECCIÓN NACIONAL DE ASESORÍA ECONÓMICA Y FINANCIERA INFORME EJECUTIVO EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE LA CONTRALORÍA GENERAL Febrero de 2017 REPÚBLICA

Más detalles

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS PERIODO : 1 JULIO AL 31 JULIO DE 2015

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS PERIODO : 1 JULIO AL 31 JULIO DE 2015 Codigo Denominación Debitos Creditos Activo 11101 11103 11108 11403 11404 11405 11406 11409 11503 11505 11506 11507 11508 11512 11601 11602 1210601 1220101 12202 12302 12401 14101 14102 14103 14104 14105

Más detalles

ARTÍCULO Denominación de los conceptos TOTALES POR ARTÍCULO POR CAPÍTULO

ARTÍCULO Denominación de los conceptos TOTALES POR ARTÍCULO POR CAPÍTULO Ayuntamiento de Baza Fecha Obtención 0/0/00 07: (ANTEPROYECTO) Pág. PRESUPUESTO DE GASTOS - Resumen por Áreas de Gasto y Artículo PRESUPUESTO 00 AP LIC. PRESUPUESTARIA ÁREA DE GASTO: O DEUDA PÚBLICA. o

Más detalles

NORMA para armonizar la presentación de la información adicional a la iniciativa de la Ley de Ingresos

NORMA para armonizar la presentación de la información adicional a la iniciativa de la Ley de Ingresos NORMA para armonizar la presentación de la información adicional a la iniciativa de la Ley de Ingresos Iniciativa de Ley de Ingresos para el ejercicio Fiscal 2014 Ingreso Estimado Total $ 59 301,176.80

Más detalles

02 PD HB HEROICO CUERPO DE BOMBEROS DEL D.F.

02 PD HB HEROICO CUERPO DE BOMBEROS DEL D.F. GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL ADMINISTRATIVO PROGRAMÁTICO SECTOR PARAESTATAL 02 PD HB HEROICO CUERPO DE BOMBEROS DEL D.F. OBJETIVOS, LÍNEAS DE ACCIÓN Y ESTRATEGIAS 13 PROTECCIÓN CIVIL El objetivo principal

Más detalles

CONGRESO DEL ESTADO NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 CIFRAS EN MILES DE PESOS

CONGRESO DEL ESTADO NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 CIFRAS EN MILES DE PESOS I. NOTAS DE DESGLOSE I.I INFORMACIÓN CONTABLE 1) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA Activo Efectivo y Equivalentes 2016 2015 Bancos / Tesorería 1,527.0 453.0 Total 1,527.0 453.0 Corresponde a los

Más detalles

Cuenta Pública 2016 MUNICIPIO EL MARQUÉS QUERÉTARO Estado de Actividades Del 1 de enero al 31 de marzo de 2016

Cuenta Pública 2016 MUNICIPIO EL MARQUÉS QUERÉTARO Estado de Actividades Del 1 de enero al 31 de marzo de 2016 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS INGRESOS DE GESTIÓN $190,748,302.23 $154,503,791.67 IMPUESTOS 161,041,073.17 122,000,550.17 IMPUESTO SOBRE LOS INGRESOS 16,592.00 0.00 IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO 158,367,502.63

Más detalles

PRESUPUESTO DE GASTOS DEL ESTADO PAGOS MENSUALES. Avance comentado

PRESUPUESTO DE GASTOS DEL ESTADO PAGOS MENSUALES. Avance comentado PRESUPUESTO DE GASTOS DEL ESTADO PAGOS MENSUALES Avance comentado ENERO 2017 INTERVENCIÓN GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO N.I.P.O.: 169-17-039-5 Fecha de Publicación : 30 de Marzo de 2017 Elaboración

Más detalles

INFORME ECONÓMICO-FINANCIERO

INFORME ECONÓMICO-FINANCIERO INFORME ECONÓMICO-FINANCIERO D. Pedro Antonio López Navarro, Concejal Delegado del Área de Economía y Hacienda, a tenor de lo dispuesto en el artículo 168.1.e) del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5

Más detalles

B. PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA (En Bs.)

B. PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA (En Bs.) A. INFORMACIÓN GENERAL FICHA DE INFORMACIÓN SOBRE PRESUPUESTOS PÚBLICOS DESTINADOS Departamento: La Paz Provincia: Murillo Municipio: Mecapaca A1. Datos poblacionales (CNPV 2012) Mujeres 7.913 Varones

Más detalles

SUPERINTENDENCIA DE BANCOS DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DIVISIÒN DE PRESUPUESTO EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO

SUPERINTENDENCIA DE BANCOS DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DIVISIÒN DE PRESUPUESTO EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO SUPERINTENDENCIA DE BANCOS DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DIVISIÒN DE PRESUPUESTO EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO AÑO 2017 Estado de Comparación de los Importes Presupuestados

Más detalles

SUPERINTENDENCIA DE BANCOS DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DIVISIÒN DE PRESUPUESTO

SUPERINTENDENCIA DE BANCOS DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DIVISIÒN DE PRESUPUESTO SUPERINTENDENCIA DE BANCOS DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DIVISIÒN DE PRESUPUESTO EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2017 Estado de Comparación de los Importes

Más detalles

SUPERINTENDENCIA DE BANCOS DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DIVISIÒN DE PRESUPUESTO EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO

SUPERINTENDENCIA DE BANCOS DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DIVISIÒN DE PRESUPUESTO EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO SUPERINTENDENCIA DE BANCOS DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DIVISIÒN DE PRESUPUESTO EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO AÑO 2017 Estado de Comparación de los Importes Presupuestados

Más detalles

Ingresos y Gastos por Capítulo Económico

Ingresos y Gastos por Capítulo Económico Ingresos y Gastos por Capítulo Económico INGRESOS ENTIDAD AYUNTAMIENTO DE A EJERCICIO 2.07 PRESUPUESTO 2.07 VERSIÓN 27/2/206 CAPITULO 2 3 4 5 7 DENOMINACION IMPUESTOS DIRECTOS. IMPUESTOS INDIRECTOS. TASAS,

Más detalles

Instituto de Capacitacion para el Trabajo del Estado de Coahuila

Instituto de Capacitacion para el Trabajo del Estado de Coahuila EXISTENCIA INICIAL EN CAJA Y BANCOS 367,507.71 73,800. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN ORIGEN INGRESOS 20,96,331.75 70,960,501.97 1 Ingresos de Gestión 1,78,3.09,85,598.12 17 Ingresos

Más detalles

Importes Presupuestados

Importes Presupuestados Estado de Comparación de los Importes Presupuestados y Realizados por el Período terminado al 30 de Noviembre 2014 Presupuesto sobre la Base de Efectivo (Clasificación de pagos por Funciones) DESCRIPCION

Más detalles

PRESUPUESTO MIDES VIGENTE DEVENGADO POR DEVENGAR % TOTALES 960,042, ,590, ,452, %

PRESUPUESTO MIDES VIGENTE DEVENGADO POR DEVENGAR % TOTALES 960,042, ,590, ,452, % Según Decreto Número 22-2014 del 28 de noviembre de 2014, el Congreso de la República aprueba el Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado del Ejercicio Fiscal 2015, para el Ministerio de Desarrollo

Más detalles

SUPERINTENDENCIA DE BANCOS DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DIVISIÒN DE PRESUPUESTO EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE

SUPERINTENDENCIA DE BANCOS DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DIVISIÒN DE PRESUPUESTO EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SUPERINTENDENCIA DE BANCOS DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DIVISIÒN DE PRESUPUESTO EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE AÑO 2017 Estado de Comparación de los Importes Presupuestados

Más detalles