MINISTERIO DE SALUD DIRECCION DE FINANZAS INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2018

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1 Septiembre 2018 Ejecución Presupuestaria 1 MINISTERIO DE SALUD DIRECCION DE FINANZAS INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2018 A. EJECUCION INSTITUCIONAL El Ministerio de Salud cuenta en esta vigencia 2018, con un Presupuesto Modificado de B/.2,247.4 millones; la ejecución destaca que se utilizó el 73.49% del Presupuesto Asignado por B/.2,020.3 millones, al registrarse un devengado a septiembre de B/.1,484.7 millones. MINISTERIO DE SALUD Ejecución Presupuestaria Consolidada Al 28 de Septiembre de 2018 (En Millones de Balboas) Cuadro No.1 Presupuesto Presupuesto Asignado Devengado % Ejecución con Devengado a Concepto Ley Modificado a septiembre a septiembre Septiembre =(4/3*100) TOTAL 2, , , , FUNCIONAMIENTO 1, , , , INVERSIONES ) GASTOS CORRIENTES / FUNCIONAMIENTO De un Presupuesto Modificado de Gastos Corrientes a el mes de septiembre de B/.1,699.7 millones, producto de traslado Interinstitucional, solicitado por la Autoridad de Aseo, para el servicio de alquiler de retroexcavadoras y volquetes a utilizarse en el área de Panamá Este y Panamá Norte. También por aprobación de Crédito adicional, para incrementar el subsidio benéfico de los Patronatos de los Hospitales Instituto Oncológico Nacional y Santo Tomas, que registraran compromisos no devengados de 2017, pago a proveedores y vigencias expiradas; aprobado mediante Resolución de Comisión de Gabinete N 80 del 11 de septiembre de 2018 y Resolución de Comisión de Presupuesto N 36 de 19 de septiembre de los corrientes. Se logró ejecutar B/.1,139.6 millones, lo que indica una ejecución porcentual de 77.10%. El presupuesto de gastos corrientes / funcionamiento, está compuesto de dos (2), componentes básicos. MINISTERIO DE SALUD

2 Septiembre 2018 Ejecución Presupuestaria Gastos de Operaciones: Dentro de este componente se encuentran los servicios personales, los servicios no personales, materiales y suministros, maquinarias y equipos y transferencias varias Transferencias Corrientes: Estas corresponden a los recursos económicos que el Gobierno aporta a los Patronatos para su funcionamiento; a la Caja de Seguro Social en concepto de aportaciones del Estado en el Cumplimiento a disposiciones de la Ley Orgánica de esa institución; a la Autoridad de Aseo Urbanos Domiciliario y otras Transferencias. 2) INVERSIONES El Presupuesto Modificado en concepto de Inversiones al mes de septiembre del 2018, asciende a B/ millones, debido a traslados Interinstitucionales, para el Proyecto Manual de Enfermería Médico Quirúrgico (3 volumen), el cual aborda su etiología hasta su tratamiento, para el cuidado de enfermos y otros temas, qué fortalecerán los cuidados de la salud en los Centros, subcentros, Hospitales y MINSA CAPSI a nivel Nacional y para el segundo pago del Proyecto emblemático a favor del IDAAN, Plantas Potabilizadoras de Sabanitas, Gamboa, Villa Darién y construcción del Sistema de Alcantarillado para Changuinola y Bocas del Toro. Se aprobó Crédito Extraordinario, para la reposición de ambulancias transportes sanitarios terrestres y acuáticos, aprobado mediante Resolución de Consejo Económico N 005 de mayo 2018 y Resolución de Comisión de Presupuesto N 15 de 21 de agosto de Igualmente, se aprobó traslado Interinstitucional, a favor del IDAAN para el pago del segundo anticipo de Proyectos Emblemáticos como: Planta Potabilizadoras, aprobados por la Comisión de Presupuesto, a través de la Resolución N 36 de 19 de septiembre de De este presupuesto modificado se ha devengado el 63.64%, lo que equivale en millones a B/ de una asignación de B/ millones. Entre los proyectos de inversiones que se destacan por su ejecución tenemos: 2.1. Salud Ambiental comprometido el 55.86% entre sus dos (2) proyectos; Acueducto y Unidades Básicas Sanitarias y Saneamiento Ciudad y Bahía de Panamá Construcción y Mejoramiento de Instalaciones de Salud con un compromiso de 51.14%, de lo asignado al mes de septiembre de B/ millones. MINISTERIO DE SALUD

3 Septiembre 2018 Ejecución Presupuestaria Transferencias de Capital a Empresas Públicas con un compromiso del 89.87% de su asignación de B/ millones al mes de septiembre. MINISTERIO DE SALUD

4 Septiembre 2018 Ejecución Presupuestaria 4 ANEXOS MINISTERIO DE SALUD

5 Ministerio de Salud Ejecución Presupuestaria Consolidada por Cuenta Al 28 de septiembre de En Balboas % de % de Presupuesto Presupuesto Asignado a Ejecutado Ejecución Contratos por Bloqueo Ejecución Ejecución Pagado Objeto de Gasto / Concepto Ley Modificado la Fecha a la Fecha a la fecha Ejecutar Anual Total Total =(4/3*100) 6 7 8=(4+6+7) 9=(8/3*100) 10 *** TOTAL 2,157,374,829 2,247,364,301 2,020,330,608 1,616,160, ,164,253 70,529,012 1,735,854, ,625,540 ** 0 FUNCIONAMIENTO 1,680,199,199 1,699,715,857 1,478,024,130 1,231,065, ,159 25,844,441 1,257,217, ,841,121 * 0 SERVICIOS PERSONALES 521,179, ,785, ,961, ,194, ,892, ,087, ,895,517 * 1 SERVICIOS NO PERSONALES 53,444,164 85,083,765 84,167,907 60,094, ,159 7,031,929 67,434, ,263,860 * 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 144,541, ,711, ,253, ,126, ,495, ,621, ,755,647 * 3 MAQUINARIA Y EQUIPO 0 13,769,909 13,769,909 7,392, ,180,246 11,572, ,947,561 * 5 CONSTRUCCIONES POR CONTRATO 0 39,100 39,100 39, , ,099 * 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 955,098, ,390, ,860, ,823, ,244, ,067, ,506,509 * 9 ASIGNACIONES GLOBALES 5,935,600 5,935,600 4,972,467 3,395, ,395, ,432,927 ** 1 INVERSIÓN 477,175, ,648, ,306, ,095, ,856,093 44,684, ,636, ,784,419 * 0 SERVICIOS PERSONALES 9,009,000 9,058,726 6,786,435 5,660, ,661, ,570,601 * 1 SERVICIOS NO PERSONALES 80,152,899 99,979,483 98,652,840 85,741, ,129,957 5,224,145 92,096, ,575,279 * 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 1,429,095 20,275,741 20,275,741 16,781, ,611 17,779, ,397,912 * 3 MAQUINARIA Y EQUIPO 24,362,126 20,343,270 19,848,297 13,370, ,787 2,975,641 17,059, ,425,483 * 5 CONSTRUCCIONES POR CONTRATO 224,903, ,899, ,899, ,567, ,013,349 35,447, ,028, ,052,647 * 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 261, , ,140 94, , , ,397 * 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 137,058, ,918, ,670, ,878, ,878, ,744,102

6 Ministerio de Salud Ejecución Presupuestaria Consolidada por Programa Al 28 Septiembre de En Balboas % de % de Presupuesto Presupuesto Asignado a Ejecutado Ejecución con Contratos Bloqueo Ejecución Ejecución Pagado Programa / Subprograma / Actividad Devengado Ley Modificado la Fecha a la Fecha Devengado por Ejecutar Anual Total Total =(5/3*100) 7 8 9=(4+7+8) 10=(9/3*100) 11 ******* TOTAL 2,157,374,829 2,247,364,301 2,020,330,608 1,616,160,740 1,484,726, ,164,253 70,529,012 1,735,854, ,625,540 **** 0 FUNCIONAMIENTO 1,680,199,199 1,699,715,857 1,478,024,130 1,231,065,380 1,139,604, ,159 25,844,441 1,257,217, ,841,121 *** Salud Pública 386,260, ,372, ,571, ,920, ,349, ,026 12,080, ,301, ,941,863 *** Provisión de Atención 339,539, ,017, ,656, ,941, ,368, ,060, ,002, ,417,963 *** Transferencias Varias 317,850, ,470, ,961, ,799, ,630, ,133 4,235, ,041, ,671,386 *** Fondo de Adm. de Hospitales 4,272,300 3,898,435 3,387, , , , , ,042 *** Fondo de Servicios Varios 14,703,800 15,077,665 14,244,269 3,968,284 2,101, ,218,171 6,186, ,180,145 *** Transferencias al Sector Públi 617,572, ,879, ,202, ,762, ,762, , ,838, ,446,722 **** 1 INVERSIÓN 477,175, ,648, ,306, ,095, ,121, ,856,093 44,684, ,636, ,784,419 *** Construcción y Mej. de Inst. d 158,673, ,332, ,332,925 83,135,695 76,877, ,073,339 11,745, ,954, ,488,486 *** Salud Ambiental 119,901, ,144, ,718,150 99,013,322 88,108, ,773,452 29,571, ,357, ,013,662 *** Equipamiento de Inst. de Salud 18,978,000 19,248,127 18,831,462 13,201,152 3,815, ,324 3,128,664 16,817, ,116,641 *** Otros Proyectos de Inversión 42,564,159 41,004,173 39,753,295 31,866,678 18,441, , ,673 32,628, ,421,529 *** Transferencias de Capital 137,058, ,918, ,670, ,878, ,878, ,878, ,744,102

7 Ministerio de Salud Ejecución del Presupuesto de Gastos Funcionamiento e Inversiones según Objeto de Gasto Al 28 de Septiembre de En Balboas % de % de Objeto de Gasto / Concepto Presupuesto Presupuesto Asignado a Ejecutado Ejecución Contratos Bloqueo Ejecución Ejecución Pagado Ley Modificado la Fecha a la Fecha a la fecha Por Ejecutar Anual Total Total =(4/3*100) 6 7 8=(4+6+7) 9=(8/3*100) 10 *** TOTAL 2,157,374,829 2,247,364,301 2,020,330,608 1,616,160, ,164,253 70,529,012 1,735,854, ,625,540 ** 0 FUNCIONAMIENTO 1,680,199,199 1,699,715,857 1,478,024,130 1,231,065, ,159 25,844,441 1,257,217, ,841,121 * 0 SERVICIOS PERSONALES 521,179, ,785, ,961, ,194, ,892, ,087, ,895, PERSONAL FIJO (SUELDOS) 339,670, ,132, ,007, ,114, , ,230, ,102, PERSONAL TRANSITORIO (SUELDOS) 13,452,780 14,734,298 12,456,887 10,164, ,164, ,115, PERSONAL CONTINGENTE 0 2,052,154 2,052,154 1,230, ,231, ,093, SOBRESUELDOS POR ANTIGUEDAD 21,908,136 21,756,709 16,722,865 14,128, ,128, ,128, SOBRESUELDOS POR ZONAS 11,242,596 11,591,712 8,935,692 7,090, ,819 7,093, ,090, SOBRESUELDOS POR JEFATURA 1,489,632 1,846,160 1,492, , , , OTROS SOBRESUELDOS 1,969,884 2,036,878 1,575,037 1,090, ,230 1,092, ,045, GASTOS DE REPRESENTACIÓN FIJOS 595, , , , , , , SOBRETIEMPO 47,006,065 53,491,734 53,491,734 41,853, ,653 42,810, ,637, XIII MES 10,118,200 9,878,901 6,711,790 6,198, ,490 6,199, ,194, CUOTA PATRONAL DE SEGURO SOCIAL 52,518,561 72,072,867 68,620,892 51,611, ,830 52,074, ,849, CUOTA PATRONAL DE SEGURO EDUCATIVO 6,351,541 8,866,893 8,446,477 6,159, ,202 6,224, ,106, CUOTA PATRONAL DE RIESGO PROFESIONAL 6,351,541 8,454,404 8,035,411 5,882, ,479 5,931, ,917, CUOTA PATRONAL PARA EL FONDO COMPLEMENT. 1,270,279 1,826,751 1,741, , , , OTRAS CONTRIBUCIONES 0 56,483 56,483 26, , , OTROS SERVICIOS PERSONALES 7,235,105 13,262,887 6,027,782 2,452, ,452, ,139, SUELDOS 0 1,040,422 1,040, , , , , SOBRESUELDOS 0 102, ,979 48, ,696 78, , SOBRETIEMPO 0 6,348,410 6,348,410 6,278, ,869 6,282, ,417, XIII MES 0 13,481 13,481 5, ,541 10, A EX-FUNCIONARIOS 0 47,500 47,500 8, , , OTROS SERVICIOS PERSONALES 0 142, ,221 63, , , , CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL 0 1,272,365 1,272, , , , ,470 * 1 SERVICIOS NO PERSONALES 53,444,164 85,083,765 84,167,907 60,094, ,159 7,031,929 67,434, ,263, DE EDIFICIOS Y LOCALES 1,294,546 2,999,831 2,999,831 1,459, ,273 1,117,869 2,757, , DE EQUIPO ELECTRÓNICO 2, DE EQUIPO DE OFICINA 12, , ,079 57, ,280 73, , DE EQUIPO DE PRODUCCIÓN 1,000 9,490 9,309 3, , , DE EQUIPO DE TRANSPORTE 1,383,881 91,366 88,553 54, ,528 66, , DEL SERVICIO EXTERIOR 41, OTROS ALQUILERES 137, , , , ,994 24, , , AGUA 1,286,000 2,080,037 1,934,127 1,239, ,966 1,269, ,085, ASEO 4,500,000 4,943,078 4,259,321 1,342, ,497 1,612, , CORREO 14,000 17,278 15, ENERGÍA ELÉCTRICA 14,940,000 19,413,287 19,413,286 13,056, ,056, ,625, TELECOMUNICACIONES 2,190,000 2,228,724 2,228, , , , , SERVICIO DE TRANSMISIÓN DE DATOS 1,760,000 3,240,415 3,240,415 2,798, ,304 2,808, , OTROS SERVICIOS BÁSICOS 50,000 50,000 40, de 7

8 % de % de Objeto de Gasto / Concepto Presupuesto Presupuesto Asignado a Ejecutado Ejecución Contratos Bloqueo Ejecución Ejecución Pagado Ley Modificado la Fecha a la Fecha a la fecha Por Ejecutar Anual Total Total =(4/3*100) 6 7 8=(4+6+7) 9=(8/3*100) IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS 651, , , , , , , ANUNCIOS Y AVISOS 435, , ,050 79, , , , PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 989,197 1,072,704 1,072, , , , , VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS 546,493 2,788,906 2,763,499 2,243, ,866 2,277, ,020, VIÁTICOS EN EL EXTERIOR 54, , , , , , , VIÁTICOS A OTRAS PERSONAS 49,114 54,795 53,356 29, , , VIÁTICOS CONTINGENTES AL SERVICIO EXTERIOR 0 11,196 11,196 7, , , TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS 135, , , , , , , TRANSPORTE DE O PARA EL EXTERIOR 54, , ,561 59, ,483 65, , TRANSPORTE DE OTRAS PERSONAS 29,714 41,055 39,963 20, , , ALMACENAJE Y SERVICIOS ADUANEROS 250,648 2,797 2, COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS 14,122 8,633 8, GASTOS JUDICIALES 6,800 1, GASTOS DE SEGUROS 2,136, , ,353 67, ,114 72, , SERVICIOS COMERCIALES 7,986,949 5,440,087 5,440,087 4,728, ,718 4,805, , SERVICIOS MÉDICOS EN EL PAÍS 133, , , , , , , SERVICIOS MÉDICOS EN EL EXTERIOR 6,000 2,180 2, OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 2,536,089 11,302,813 11,302,813 9,648, ,109 10,575, ,750, CONSULTORÍAS 180,500 43,760 43, ,000 10, SERVICIOS ESPECIALES 183, , ,205 91, , , , MANTENIMIENTO Y REP. DE EDIFICIOS 1,137,094 2,195,668 2,189,584 1,346, ,582 1,635, , MANT. Y REP. DE MAQUINARIAS Y OTROS EQ. 3,137,219 6,065,938 6,065,938 5,270, , ,375 5,544, ,515, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MOBILIARIO 320,672 43,488 34,811 4, , MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS 79,056 5,637 4, ,765 3, MANT. DE EQUIPO DE COMPUTACIÓN 563, , , , , , OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES 4,212,413 3,328,504 3,326,771 2,482, ,629 3,064, , ALQUILERES 0 1,478,867 1,478, , ,234,034 1,427, , SERVICIOS BÁSICOS 0 2,959,403 2,959,403 2,950, ,138 2,951, ,641, IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS 0 118, ,716 79, , , INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD 0 26,973 26,973 24, , , VIÁTICOS 0 173, , , , , TRANSPORTE DE PERSONAS Y BIENES 0 77,887 77,887 43, , , SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 0 6,829,866 6,829,866 5,352, ,424,374 6,777, ,271, CONSULTORÍAS 0 75,479 75,479 49, ,511 50, , MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 0 1,734,854 1,734,854 1,621, ,571 1,630, ,925 * 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 144,541, ,711, ,253, ,126, ,495, ,621, ,755, ALIMENTOS PARA CONSUMO HUMANO 11,050,806 13,166,442 12,938,060 11,263, ,321 11,834, ,988, ALIMENTOS PARA ANIMALES 3, BEBIDAS 103, , , , , , , OTROS ALIMENTOS Y BEBIDAS 1, ACABADO TEXTIL 440, , , , , , , CALZADO 332,678 69,250 66,354 26, ,259 37, , HILADOS Y TELAS 234, , , , , , , PRENDAS DE VESTIR 408,111 1,142,259 1,142, , , , , OTROS TEXTILES Y VESTUARIOS 228,987 1,772,492 1,772, , ,160 1,037, , DIESEL 639,426 2,140,235 2,083,675 1,159, ,707 1,179, , GAS 47,807 90,136 89,950 76, , , GASOLINA 200, , , , , , ,967 2 de 7

9 % de % de Objeto de Gasto / Concepto Presupuesto Presupuesto Asignado a Ejecutado Ejecución Contratos Bloqueo Ejecución Ejecución Pagado Ley Modificado la Fecha a la Fecha a la fecha Por Ejecutar Anual Total Total =(4/3*100) 6 7 8=(4+6+7) 9=(8/3*100) LUBRICANTES 62, , , , , , , BUNKER OIL 49,580 26,827 26,827 24, , , OTROS COMBUSTIBLES 2,952 6,351 6,351 2, , IMPRESOS 477, , , , , , , PAPELERÍA 188, , , , , , , OTROS PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN 284, , , , , , , ABONOS Y FERTILIZANTES 21, INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS 991, , , , , , , PINTURAS, COLORANTES Y TINTES 1,016, , , , , , , PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS 68,819,606 93,291,714 93,291,714 78,409, ,118,238 82,527, ,510, OXÍGENO MÉDICO 2,234,651 3,023,654 2,992,593 2,485, ,195 2,694, , OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS 6,086,152 2,322,864 2,322,862 1,243, ,316 1,333, , CEMENTO 3,910 21,045 21,045 13, , , MADERA 5, , ,518 28, ,685 42, , MATERIAL DE FONTANERÍA 23, , ,412 79, , , , MATERIAL ELÉCTRICO 243, , , , , , , MATERIAL METÁLICO 17, , , , , , , PIEDRA Y ARENA 2,871 23,157 23,157 8, , OTROS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 273, , , , , , , ARTÍCULOS O PRODUCTOS 10,247 32,000 31,660 10, , , HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 117, , ,519 63, ,073 85, , MATERIAL Y ARTÍCULOS DE SEGURI 29,726 48,872 48,691 29, ,217 34, , MATERIALES Y SUMINISTROS DE COMPUTACIÓN 73, , ,309 90, , , , OTROS PRODUCTOS VARIOS 185, , , , , , , ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR 351, , , , , , , ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS 12,742 11,357 11,357 2, ,157 6, ÚTILES DE ASEO Y LIMPIEZA 1,505,834 1,786,989 1,773,838 1,540, ,767 1,587, , ÚTILES MEDICOS Y DE LABORATORIOS 19,694,899 24,910,085 24,910,085 21,787, ,158,611 22,946, ,819, ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA 1,519,071 1,466,082 1,454,454 1,106, ,198 1,214, , MATERIALES PARA RAYOS X 1,986,170 1,817,411 1,817,411 1,224, ,419 1,245, , INSTRUMENTAL MÉDICO Y QUIRÚRGICO 22,294,769 25,343,871 25,343,871 20,058, ,647,858 21,706, ,169, ARTÍCULOS DE PRÓTESIS Y REHABILITACIÓN 196, , , , , , , OTROS ÚTILES Y MATERIALES 300, , , , , , , REPUESTOS 1,765,100 2,683,951 2,679,164 1,605, ,377 2,322, , ALIMENTOS Y BEBIDAS 0 3,084,613 3,084,613 2,885, ,899 2,908, , TEXTILES Y VESTUARIO 0 106, ,208 79, ,109 83, , COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 0 404, , , , , PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN 0 92,708 92,708 49, ,873 52, , PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 0 11,490,278 11,490,278 10,177, ,375 11,058, ,372, MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIM. 0 67,641 67,641 41, ,112 42, , PRODUCTOS VARIOS 0 85,356 85,356 58, , , ÚTILES Y MATERIALES DIVERSOS 0 6,631,825 6,631,825 5,691, ,432 5,824, ,052, REPUESTOS 0 114, ,563 90, , ,234 * 3 MAQUINARIA Y EQUIPO 0 13,769,909 13,769,909 7,392, ,180,246 11,572, ,947, EQUIPO DE COMUNICACIONES 0 171, ,072 31, , , , MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO 0 15,261 15,261 2, ,220 3, MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL MAQUINARIA Y EQUIPO DE ENERGÍA 0 583, , , , , de 7

10 % de % de Objeto de Gasto / Concepto Presupuesto Presupuesto Asignado a Ejecutado Ejecución Contratos Bloqueo Ejecución Ejecución Pagado Ley Modificado la Fecha a la Fecha a la fecha Por Ejecutar Anual Total Total =(4/3*100) 6 7 8=(4+6+7) 9=(8/3*100) MAQ. Y EQUIPO DE ACUEDUCTOS Y RIEGO 0 4,649 4,649 2, , MAQ. Y EQUIPO DE TALLERES Y ALMACENES MAQUINARIAS Y EQUIPOS VARIOS MARÍTIMO 0 15,618 15,618 6, , TERRESTRE 0 1,388,221 1,388, , ,367 1,193, , EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 0 128, ,158 61, ,977 67, , EQUIPO MÉDICO Y ODONTOLÓGICO 0 1,797,445 1,797, , ,095 1,541, , EQUIPO DE LABORATORIO 0 1,334,877 1,334, , ,677 1,290, , EQUIPO DE RAYOS X 0 234, , , , , OTRO EQUIPO MÉDICO, DE LABORAT. Y SANIT , ,343 2, ,370 99, , EQUIPO DE OFICINA 0 87,169 87,169 34, , , MOBILIARIO DE OFICINA 0 2,128,908 2,128, , ,206,719 1,943, , MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS 0 2,330,750 2,330,750 1,592, ,375 2,147, , EQUIPO DE COMPUTACIÓN 0 1,936,936 1,936,936 1,402, ,675 1,498, , MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN 0 30,046 30, MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE 0 562, ,555 74, , , EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 0 4,898 4, EQUIPO MÉDICO, DE LABORATOR. Y SANITARIO 0 219, ,070 96, ,033 98, , EQUIPO DE OFICINA 0 4,842 4,842 3, , , MOBILIARIO DE OFICINA 0 170, , , , , MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS , , , , , CRÉDITOS RECONOCIDOS POR EQUIPO DE COMPUTAC 0 260, , , , ,383 * 5 CONSTRUCCIONES POR CONTRATO 0 39,100 39,100 39, , , EDIFICIOS PARA CENTROS DE SALUD EDIFICACIONES 0 39,100 39,100 39, , ,099 * 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 955,098, ,390, ,860, ,823, ,244, ,067, ,506, OTRAS PENSIONES Y JUBILACIONES 300, , ,435 61, , , DONATIVOS A PERSONAS 40,900 22,605 15,169 1, ,177 5, INDEMNIZACIONES LABORALES 0 191, , INDEMNIZACIONES ESPECIALES 0 53,600 53,600 53, , , BONIFICACIÓN POR ANTIGUEDAD 0 294, , , , , , BECAS UNIVERSITARIAS 0 327, , , , , CAPACITACIÓN Y ESTUDIO 300, , , , , , , OTRAS BECAS 0 12,450 12,450 5, , SUBSIDIOS BENÉFICOS 316,822, ,331, ,911, ,667, ,981, ,649, ,758, SUBSIDIOS CULTURALES Y CIENTÍFICOS 135, , , , , , SUBSIDIOS DEPORTIVOS INDEMNIZACIONES A INSTITUCIONES PRIVADAS 0 1,467,244 1,467,244 1,467, ,467, OTRAS SIN FINES DE LUCRO 150, , , , , , GOBIERNO CENTRAL 18,976,100 9,043,219 7,699, INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS 544,620, ,507, ,502, ,752, ,752, ,748, EMPRESAS PÚBLICAS 29,137,513 30,556,863 30,556,863 30,556, ,556, ,835, MUNICIPALIDADES Y JUNTAS COMUNALES 1,797,600 1,797,600 1,470,766 1,242, ,000 1,318, ,124, PROPIAS 42,017,000 42,017,000 30,672,410 28,211, ,211, ,737, CUOTAS A ORGANISMOS CENTROAMERICANOS 147,500 87,003 87,003 87, , , CUOTAS A ORGANISMOS INTERAMERICANOS 411, , , , , , CUOTAS A ORGANISMOS MUNDIALES 241, , , , , ,978 4 de 7

11 % de % de Objeto de Gasto / Concepto Presupuesto Presupuesto Asignado a Ejecutado Ejecución Contratos Bloqueo Ejecución Ejecución Pagado Ley Modificado la Fecha a la Fecha a la fecha Por Ejecutar Anual Total Total =(4/3*100) 6 7 8=(4+6+7) 9=(8/3*100) BECAS DE ESTUDIO 0 74,790 74,790 66, , ,029 * 9 ASIGNACIONES GLOBALES 5,935,600 5,935,600 4,972,467 3,395, ,395, ,432, EMERGENCIAS NACIONALES 245, , , OTRAS ASIGNACIONES GLOBALES 5,690,000 5,690,000 4,771,521 3,395, ,395, ,432,927 ** 1 INVERSIÓN 477,175, ,648, ,306, ,095, ,856,093 44,684, ,636, ,784,419 * 0 SERVICIOS PERSONALES 9,009,000 9,058,726 6,786,435 5,660, ,661, ,570, PERSONAL TRANSITORIO PARA INVERSIONES 7,566,382 7,608,234 5,716,640 4,821, ,821, ,821, XIII MES 247, , , , , , CUOTA PATRONAL DE SEGURO SOCIAL 945, , , , , , CUOTA PATRONAL DE SEGURO EDUCATIVO 113, ,125 85,750 70, , , CUOTA PATRONAL DE RIESGO PROFESIONAL 113, ,125 85,750 70, , , CUOTA PATRONAL PARA EL FONDO COMPLEMENT. 22,700 22,826 17,154 10, , , SUELDOS 0 1,180 1,180 1, , , CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL * 1 SERVICIOS NO PERSONALES 80,152,899 99,979,483 98,652,840 85,741, ,129,957 5,224,145 92,096, ,575, DE EDIFICIOS Y LOCALES 447, , , , , , , DE EQUIPO ELECTRÓNICO 66, DE EQUIPO DE TRANSPORTE 0 4,900 4,900 4, , OTROS ALQUILERES 0 1,039 1, TELECOMUNICACIONES 20,054 1,231 1, SERVICIO DE TRANSMISIÓN DE DATOS 0 528, , , , , , IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS 25,000 17,900 17,900 9, , PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 0 42,322 42,322 42, , VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS 168, , ,750 89, , , VIÁTICOS EN EL EXTERIOR 0 51,290 51,290 14, , , VIÁTICOS A OTRAS PERSONAS 0 31,000 31,000 8, , TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS 10,500 67,500 67,500 14, ,000 16, , TRANSPORTE DE O PARA EL EXTERIOR 0 30,000 30, ,000 30, TRANSPORTE DE OTRAS PERSONAS 0 35,000 35,000 9, ,000 17, ALMACENAJE Y SERVICIOS ADUANEROS 27,144 27,144 27, SERVICIOS COMERCIALES 191, , , , , , , OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 20,225,290 27,666,109 27,666,109 24,541, , ,416 24,936, ,084, CONSULTORÍAS 23,479,836 19,210,676 18,513,271 14,030, , ,093 15,110, ,288, MANTENIMIENTO Y REP. DE EDIFICIOS 0 1,526,014 1,526,014 1,231, ,395 70,134 1,323, , MANT. Y REP. DE MAQUINARIAS Y OTROS EQ , , , , , , MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS 34,971,919 44,329,277 43,700,039 40,833, ,917 3,317,569 44,184, ,262, MANT. DE EQUIPO DE COMPUTACIÓN 10, , ,573 4, , , OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES 509,756 3,857,354 3,857,354 3,102, ,332 3,821, , ALQUILERES 0 37,867 37,867 37, , , SERVICIOS BÁSICOS 0 103, ,881 27, , , IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 0 78,348 78,348 48, , , CONSULTORÍAS 0 128, ,763 72, , MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 0 562, , , , , ,256 5 de 7

12 % de % de Objeto de Gasto / Concepto Presupuesto Presupuesto Asignado a Ejecutado Ejecución Contratos Bloqueo Ejecución Ejecución Pagado Ley Modificado la Fecha a la Fecha a la fecha Por Ejecutar Anual Total Total =(4/3*100) 6 7 8=(4+6+7) 9=(8/3*100) 10 * 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 1,429,095 20,275,741 20,275,741 16,781, ,611 17,779, ,397, ALIMENTOS PARA CONSUMO HUMANO 95,500 67,155 67,155 13, , ACABADO TEXTIL CALZADO 0 3,500 3,500 2, , , PRENDAS DE VESTIR 12,000 26,824 26,824 21, , DIESEL 30, GASOLINA 30, LUBRICANTES 200 1,336 1, , IMPRESOS 10, , , , , PAPELERÍA 8,000 12,086 12,086 4, , , OTROS PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN 0 1,300 1, INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS 0 286, , , , PINTURAS, COLORANTES Y TINTES 0 42,432 42,432 20, ,223 31, , PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS 185,064 17,623,383 17,623,383 16,135, ,187 16,141, ,254, OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS 260,000 2,166 2,166 1, , CEMENTO 0 9,100 9,100 2, , MADERA 0 14,565 14,565 6, , , MATERIAL DE FONTANERÍA 195, , ,251 6, , , MATERIAL ELÉCTRICO 0 547, ,292 31, , , , MATERIAL METÁLICO 0 61,659 61,659 17, ,800 60, , PIEDRA Y ARENA 0 3,493 3,493 2, , OTROS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 0 21,748 21,748 13, ,495 20, , HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 1,500 13,242 13,242 8, ,000 9, , MATERIAL Y ARTÍCULOS DE SEGURI 0 1,882 1,882 1, , MATERIALES Y SUMINISTROS DE COMPUTACIÓN 0 11,293 11,293 5, , , OTROS PRODUCTOS VARIOS 86,610 17,535 17,535 1, , ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR 0 2,000 2, ÚTILES DE ASEO Y LIMPIEZA 33,500 3,500 3,500 2, , , ÚTILES MEDICOS Y DE LABORATORIOS 105, , ,000 4, ,224 56, ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA 21,721 49,792 49,792 44, ,410 45, , INSTRUMENTAL MÉDICO Y QUIRÚRGICO 0 66,000 66, ,734 12, OTROS ÚTILES Y MATERIALES 224, , ,140 1, , , REPUESTOS 130,000 54,603 54,603 11, ,553 45, , ALIMENTOS Y BEBIDAS PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 0 44,073 44,073 42, , MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIM. 0 20,544 20,544 14, , , PRODUCTOS VARIOS 0 3,673 3,673 3, , , ÚTILES Y MATERIALES DIVERSOS 0 68,900 68,900 68, , , REPUESTOS * 3 MAQUINARIA Y EQUIPO 24,362,126 20,343,270 19,848,297 13,370, ,787 2,975,641 17,059, ,425, MAQUINARIA Y EQUIPO DE ENERGÍA 0 749, , , , , , MAQ. Y EQUIPO DE ACUEDUCTOS Y RIEGO 120, , , , , MAQUINARIAS Y EQUIPOS VARIOS 0 59,000 59,000 57, , MARÍTIMO 0 1,022,385 1,022,385 1,022, ,022, TERRESTRE 780, , , , , , OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE 40, EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 0 65,979 65,979 11, ,128 54, de 7

13 % de % de Objeto de Gasto / Concepto Presupuesto Presupuesto Asignado a Ejecutado Ejecución Contratos Bloqueo Ejecución Ejecución Pagado Ley Modificado la Fecha a la Fecha a la fecha Por Ejecutar Anual Total Total =(4/3*100) 6 7 8=(4+6+7) 9=(8/3*100) EQUIPO MÉDICO Y ODONTOLÓGICO 7,599,484 2,649,190 2,588,690 1,923, ,710 2,462, , EQUIPO DE LABORATORIO 722, , , , , , EQUIPO DE RAYOS X 7,800,000 3,909,865 3,909,865 3,876, ,676 3,909, OTRO EQUIPO MÉDICO, DE LABORAT. Y SANIT. 1,210, , , , , , , MOBILIARIO DE OFICINA 202, , , , , , , MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS 210,000 3,161,996 3,161,996 1,562, , ,849 2,597, , EQUIPO DE COMPUTACIÓN 5,678,000 4,904,240 4,487,575 1,715, , ,183 3,181, , MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN 0 58,085 58, MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE 0 362, , , , , EQUIPO MÉDICO, DE LABORATOR. Y SANITARIO 0 1,681,807 1,681,807 1,272, ,272, , MOBILIARIO DE OFICINA 0 63,669 63,669 63, , , MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS. 0 14,445 14,445 14, , CRÉDITOS RECONOCIDOS POR EQUIPO DE COMPUTAC 0 130, ,538 68, , ,108 * 5 CONSTRUCCIONES POR CONTRATO 224,903, ,899, ,899, ,567, ,013,349 35,447, ,028, ,052, EDIFICIOS PARA CENTROS DE SALUD 162,458, ,076, ,076,204 58,480, ,825,481 10,010, ,316, ,176, OTRAS EDIFICACIONES 690, , , ,142 84, AGUA POTABLE 2,900,000 3,900,000 3,900, ,000, ,952 1,999, ALCANTARILLADO 18,723,386 34,151,889 34,151,889 10,174, ,544,133 9,042,837 25,761, ,341, OTRAS OBRAS SANITARIAS 40,130,945 58,254,865 58,254,865 36,021, ,528,945 14,568,166 58,118, ,359, EDIFICACIONES 0 2,018,333 2,018, , ,835 1,403, OBRAS SANITARIAS 0 344, , , , , ,210 * 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 261, , ,140 94, , , , CAPACITACIÓN Y ESTUDIO 261, , ,470 91, , , , BECAS DE ESTUDIO 0 2,670 2,670 2, , ,670 * 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 137,058, ,918, ,670, ,878, ,878, ,744, A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS 4,728,990 5,728,990 4,817,192 4,634, ,634, ,523, A EMPRESAS PÚBLICAS 132,329, ,189, ,853, ,243, ,243, ,220,140 7 de 7

14 Ministerio de Salud Ejecución de Funcionamiento según Estructura Programática Al 28 de Septiembre de En Balboas Programa / Subprograma / Actividad % de % de Presupuesto Presupuesto Asignado a Ejecutado Devengado Ejecución con Contratos Bloqueo Ejecución Ejecución Pagado Ley Modificado la Fecha a la Fecha Devengado Por Ejecutar Anual Total Total =(5/3*100) 7 8 9=(4+7+8) 10=(9/3*100) 11 **** 0 FUNCIONAMIENTO 1,680,199,199 1,699,715,857 1,478,024,130 1,231,065,380 1,139,604, ,159 25,844,441 1,257,217, ,841,121 ** NIVEL NACIONAL 169,129, ,464, ,303, ,443, ,654, ,759 9,932, ,437, ,630,000 * Dirección Central 22,929,937 27,571,237 24,052,348 17,559,721 16,113, ,514 18,041, ,125,747 * Dirección de Planificación 1,872,934 1,871,794 1,449,942 1,265,520 1,251, ,958 1,276, ,223,833 * Dirección Nacional de Adm. 3,288,748 3,068,810 2,505,009 2,167,822 2,007, ,582 2,200, ,891,942 * Dirección Nac. de Ingenieri 3,411,544 3,131,035 2,514,364 2,037,754 1,998, ,422 2,129, ,949,998 * Dirección General de Salud 19,410,475 27,011,939 24,667,405 21,134,453 20,941, ,759 1,131,409 22,326, ,776,322 * Sub-Dirección General de Sa 1,610,237 1,392,349 1,279,843 1,135, , ,135, ,757 * Farmacia y Drogas 3,933,995 4,237,666 3,357,401 2,945,657 2,944, ,348 2,947, ,892,959 * Sub-Dirección General de Sa 2,425, , , , , , ,245 * Control de Alim. y Vig. Vet 299, , , , , , , ,181 * Control de Vectores 14,881,605 13,691,599 10,883,773 9,748,949 9,191, ,474 9,753, ,827,750 * Fortalecimiento Promocion d 1,313,060 1,078, , , , , ,381 * Provision de Servicios de S 31,171,766 39,386,941 37,350,830 29,473,708 18,006, ,152,002 32,625, ,669,654 * Dirección de Recursos Human 15,041,758 15,306,256 11,832,411 9,708,846 9,707, ,330 9,924, ,208,215 * MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA 309, , ,396 2,526 2, ,884 21, ,429 * Subsector Agua Potable y Al 534, , ,421 76,854 62, ,208 79, ,680 * Dirección de Finanzas 24,440,840 27,365,415 26,506,629 22,715,951 16,753, ,454,070 24,170, ,519,025 * Sección Niñez-Atención Inte 9,053,585 1,540,121 1,540, , , ,425 1,411, ,703 * Dirección de Asuntos Indíge 225, , , , , , , ,891 * Dirección de Proyectos Espe 154, , ,604 81,729 81, , ,785 * Salud Nutricional 7,820,367 7,320,334 7,319,424 7,190,641 3,912, ,761 7,211, ,229 * Jornada Mundial de la Juven 5,000,000 4,867,464 4,867, , , ,882,487 3,578, ,275 ** NIVEL REGIONAL 217,130, ,908, ,268, ,477, ,694, ,267 2,147, ,864, ,311,863 * Fortalecimiento Sistema Reg 4,687,001 4,265,218 3,574,152 3,031,388 2,593, ,613 29,966 3,150, ,403,934 * Fortalecimiento Sistema Reg 8,164,548 8,651,280 6,972,473 5,853,482 5,627, ,082 5,994, ,415,987 * Sistema Regional de Colón 6,734,750 7,708,543 6,504,308 5,734,564 5,607, ,959 5,801, ,101,764 * Sistema Regional de Chiriqu 13,662,422 14,582,501 11,828,084 10,413,088 10,065, ,228 10,517, ,721,843 * Fortalecimiento Region de D 11,983,219 10,914,719 9,455,618 8,575,236 8,475, ,733 8,578, ,509,452 * Sistema Regional de Herrer 8,684,935 9,049,572 7,565,311 6,594,506 6,202, , ,794 6,807, ,923,651 * Sistema Regional de los San 6,691,677 7,727,016 6,390,212 5,573,845 5,493, ,199 25,252 5,637, ,999,694 * Sistema Regional Metropolit 53,100,570 50,899,245 40,712,414 36,521,903 35,309, , ,371 37,346, ,273,215 * Sistema Regional San Miguel 25,505,772 24,083,827 19,336,543 16,459,010 16,252, ,410 16,807, ,597,520 * Sistema Regional Panamá Est 15,582,998 13,925,147 11,431,812 9,946,034 9,445, ,471 9,954, ,194,118 * Sistema Regional de Panamá 21,658,882 20,942,876 16,626,084 14,640,694 13,958, ,722 14,684, ,433,066 * Sistema Regional de Veragua 7,825,114 8,977,944 7,382,470 6,658,861 6,499, ,698 6,759, ,197,923 * Sistema Regional de la Com 3,612,792 4,086,565 3,260,659 2,956,380 2,908, ,319 2,961, ,656,359 * Sistema Regional de la Coma 20,705,604 20,748,624 17,146,661 14,833,319 14,497, , ,358 15,151, ,565,241 * Sistema Regional de Panamá 7,097,013 7,386,093 6,127,955 5,316,681 4,682, ,900 5,342, ,316,743 * Sistema Regional de Arraija 1,433, , , ,146 77, , ,354 1 DE 7

15 % de % de Programa / Subprograma / Actividad Presupuesto Presupuesto Asignado a Ejecutado Devengado Ejecución con Contratos Bloqueo Ejecución Ejecución Pagado Ley Modificado la Fecha a la Fecha Devengado Por Ejecutar Anual Total Total =(5/3*100) 7 8 9=(4+7+8) 10=(9/3*100) 11 ** NIVEL NACIONAL 17,874,010 16,530,846 14,817,395 12,246,592 6,242, ,535 12,617, ,931,194 * Instituto Nacional de Salud 10,186,548 9,788,995 8,096,310 6,561,992 6,162, ,896 6,915, ,894,166 * Hospital Larga Estancia 136,794 69,567 49,502 37,569 37, , ,027 * CONAVIH 7,550,668 6,672,284 6,671,583 5,647,031 42, ,639 5,663, ** NIVEL REGIONAL 181,619, ,661, ,941, ,214, ,555, ,779, ,993, ,914,990 * Hospital de Changuinola 411, , , , , , ,388 * Hospital de Bocas del Toro 3,913,643 4,694,685 4,290,791 3,138,945 2,595, ,112 3,403, ,257,615 * Hospital de Almirante 76,757 77,933 59,286 56,879 56, , ,046 * Hospital Aquilino Tejeira 20,205,285 18,271,698 16,180,810 14,399,433 12,856, ,657 15,291, ,522,902 * Hospital Marcos Robles 53,639 51,725 39,101 37,457 37, , ,909 * Hospital Manuel Amador Guer 2,747,810 2,591,742 1,994,501 1,809,979 1,809, ,809, ,782,930 * Hospital Rafael Hernandez 11,918 11,918 8,924 8,164 8, , ,957 * Hospital Francisco Perez 2,371,692 1,717,244 1,696, , , ,237 1,224, ,086 * Hospital San José 2,301,797 2,153,995 1,850,198 1,154,967 1,033, ,827 1,161, ,160 * Hospital del Real 933, , , , , , , ,189 * Hospital de Yaviza 1,138,404 1,077, , , , , ,388 * Hospital Cecilio Castillero 15,588,338 17,326,580 14,875,015 12,811,565 11,963, ,433 13,354, ,374,680 * Hospital el Vigia 100,679 22,235 17,543 7,918 7, , ,806 * Hospital Sergio Nunez 2,453,529 2,530,885 2,015,741 1,634,895 1,620, ,634, ,576,393 * Hospital Regional Anita Mor 14,969,547 15,395,796 13,419,300 9,125,604 8,214, ,876,011 11,001, ,170,499 * Hospital Joaquin Pablo Fran 13,855,606 15,015,039 13,236,969 11,284,658 10,322, ,500 11,981, ,290,581 * Hospital Rural de Tonosi 2,247,738 1,795,116 1,395,760 1,254,619 1,229, ,254, ,196,478 * Hospital Luis Horacio Moren 2,033,579 2,111,568 1,630,625 1,456,434 1,456, ,456, ,434,839 * Hospital Nicolas A. Solano 27,762,084 28,096,182 23,741,778 21,499,892 19,665, ,592 21,702, ,649,831 * Hospital de Chepo 81,957 87,446 67,981 59,636 59, , ,765 * Hospital Luis Chicho Fabreg 33,868,623 36,362,579 32,001,820 28,966,328 24,952, ,834 29,786, ,820,099 * Hospital Ezequiel Abadia 502, , , , , , ,238 * Hospital San Francisco Javi 2,962,090 2,376,419 1,999,055 1,733,347 1,511, ,972 1,746, ,385,271 * Hospital Marvel Iglesia 2,778,341 2,561,875 2,005,388 1,830,894 1,740, ,177 1,855, ,712,354 * Hospital Corazon de Jesús 1,938 1,938 1, * Hospital de Mulatupu 1,215,175 1,141, , , , , ,269 * Hospital de Panamá Este 4,795,256 4,942,020 3,807,984 3,352,066 3,352, ,352, ,297,557 * Hospital San Miguel Arcánge 19,642,538 20,160,083 15,988,739 13,413,525 13,126, ,295 13,576, ,712,207 * Hospital de Bugaba 2,594,454 1,388,222 1,385, , , , ,552 ** NIVEL DISTRITAL 119,554, ,642,315 93,238,952 80,318,852 73,601, ,712 80,897, ,294,214 * Distrito de Bocas del Toro 832, , , , , , , ,296 * Distrito de Changuinola 5,444,138 5,263,782 4,351,413 3,523,892 3,028, ,037 3,566, ,943,867 * Distrito de Chiriqui Grande 1,663,678 1,511,728 1,258,261 1,078, , ,929 1,101, ,091 * Distrito de Aguadulce 4,849,772 4,698,801 3,644,226 3,344,203 3,343, ,566 3,347, ,288,411 * Distrito de Anton 4,435,183 4,424,930 3,712,685 3,420,621 2,850, ,198 3,424, ,693,344 * Distrito de la Pintada 4,233,570 4,088,617 3,464,918 3,196,115 2,822, ,196, ,535,888 * Distrito de Nata 913, , , , , , ,709 * Distrito de Ola 612, , , , , , ,178 * Distrito de Penonome 4,200,365 4,265,065 3,489,337 3,257,540 2,711, ,257, ,611,168 * Distrito de Colón 10,260,275 8,490,723 6,835,308 6,233,176 5,735, ,019 6,278, ,172,889 * Distrito de Chagres 1,439,025 1,246,279 1,014, , , , , ,184 2 DE 7

MINISTERIO DE SALUD DIRECCION DE FINANZAS INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL 31 DE AGOSTO DE 2018

MINISTERIO DE SALUD DIRECCION DE FINANZAS INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL 31 DE AGOSTO DE 2018 Agosto 2018 Ejecución Presupuestaria 1 MINISTERIO DE SALUD DIRECCION DE FINANZAS INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL 31 DE AGOSTO DE 2018 A. EJECUCION INSTITUCIONAL El Ministerio de Salud cuenta en

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