CICIR. 8º Foro. Presentación. Evaluación a la Gestión y al Control

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1 Lugar: Universidad Tecnológica de Pereira - Auditorio Jorge Roa Martínez ( Biblioteca Central ) Presentación COMITÉ INTERINSTITUCIONAL DE CONTROL INTERNO DEL RISARALDA Con la expedición del Decreto 943 de 2014 que actualiza el Modelo Estándar de Control Interno, es necesario que las entidades públicas centren sus esfuerzos en fortalecer los procesos de seguimiento y evaluación que permitan a la administración garantizar una gestión transparente que coadyuve al logro de los objetivos institucionales y a los fines esenciales del Estado; para el logro de este propósito las instituciones públicas deberán ajustar los controles existentes y proponer nuevos, de tal manera que estos se conviertan en herramientas efectivas que permitan medir, evaluar y detectar desviaciones para propender a la mejora. El Comité Interinstitucional de Control Interno del Risaralda busca que el Octavo Foro se tenga en cuenta elementos fundamentales, que si bien no son nuevos, ayudan a robustecer el sistema de control interno, tales como: la evaluación a la contratación, el seguimiento a los riesgos, los principios y valores éticos, los procesos de autoevaluación de control y la auditoria de gestión.

2 CONVOCAMOS Representantes Legales, Alcaldes, Gerentes, Jefes de Control Interno, auditores, Jefes de Planeación, Directores Administrativos y demás funcionarios de las entidades del orden nacional y territorial interesados en el seguimiento y evaluación a la gestión y al control. OBJETIVOS Conocer procesos de evaluación y seguimiento a la gestión en cuanto a la contratación. Evidenciar como el marco ético es fundamental en el desarrollo del sistema de control interno. Conocer procesos para aplicar los controles internos en los procesos. Establecer la importancia de la auditoria desarrolladas por la Oficina de Control Interno. Evaluar como la administración de riesgos es una herramienta de prevención y mejora.

3 8º Foro PROGRAMA 18 de Septiembre 7.30 am Registro de asistencia de participantes 8.00 am Instalación del Octavo Foro 8.30 am Evaluación a la contratación. Dr. Juan Carlos Zapata Marín - ESAP am La importancia del marco ético en la gestión y el control Advisory & Consulting m Almuerzo Libre pm Aplicación efectiva del control en la gestión de los procesos Rigoberto Martinez Bermúdez 19 de septiembre 8.00 am Mejoras en el MECI Consejos para la práctica Juan Felipe Rueda Departamento Administrativo de la Función Pública, DAFP am El deber ser de la auditoria en las entidades públicas Edwin Arley Zapata Instituto de Auditores Internos, IIA Colombia m Almuerzo Libre pm La administración de riesgos como fundamento para el control Olga Yaneth Aragón Sánchez Jefe de Control Interno Unidad Nacional para la gestión del riesgo de desastres, Miembro CICI Nacional 5.00 pm Cierre del evento

4 FACILITADORES JUAN CARLOS ZAPATA MARÍN Abogado Titulado, aspirante de posgrado en Derecho Contractual. Doce años de experiencia en el campo del Litigio, consultoría profesional en Derecho Comercial nuevas tecnologías y vinculación con entes territoriales. Experto en temas de Contratación Estatal y Derecho Público. Docente universitario. RIGOBERTO MARTÍNEZ BERMÚDEZ Administrador de Empresas, Postgrado en proyectos industriales. Actualizaciones en la Fundación Alemana para el Desarrollo Internacional. Amplia experiencia en cargos técnicos y ejecutivos de asistencia y asesoría en el sector público. Conferencista ESAP, Asesor y tutor en autocontrol, MECI y servicio al ciudadano en instituciones públicas. Autor de publicaciones en temas de gerencia pública. Asesor en Nafinsa (México), Ministerio de Finanzas del Ecuador, Cooperativa Financiera San Antonio Panamá, Presidencia de la República de El Salvador. Docente universitario de postgrado. JUAN FELIPE RUEDA G. Especialista en Finanzas y Administración Pública. Aspirante al título de Abogado. Se ha desempeñado como funcionario del Departamento Administrativo de la Función Pública DAFP, actualmente asume el cargo de asesor de la Dirección de Control Interno y racionalización de trámites de la DAFP. Ha participado en la realización y/o actualización de la Guía de Administración de Riesgos, NTCGP1000:2009, Guía Rol de las Oficinas de Control Interno, Compilación de Conceptos Frecuentes frente a la Implementación del Modelo Estándar de Control Interno, Guía de Armonización MEI- Calidad, Manual de Implementación del Modelo Estándar de Control Interno versión 2 y Manual Técnico de MECI 2014.

5 EDWIN ARLEY ZAPATA Contador Público Titulado, Especialista en Finanzas y Mercado de Capitales, Auditor Interno Certificado CIA, Certificado en Autoevaluación de Control CCSA, en Auditoría de Servicios Financieros CFSA y líder del equipo de Calidad. Es experto en autoevaluación de control, normas y estándares de control interno COSO, COBIT y Sarbanes Oxley. Ha sido Gerente en Consultoría de Riesgos y negocios en Ernst & Young donde fue responsable de dirigir proyectos referentes a la evaluación y administración integral de riesgos, fortalecimiento del ambiente de control interno, sistemas de control interno, outsourcing y coutsourcing de auditoría interna. Gerente Sénior de Auditoria y de Control Interno en HSBC Colombia S.A y Sénior Líder de Auditoria en Deloitte and Touche. Facilitador del Diplomado de Preparación para el Examen CIA, CCSA y CGAP. En los Seminarios de IIA sobre Evaluación de Calidad de la Actividad de Auditoría Interna, Alta Redacción de Informes de Auditoría, Gestión de Riesgos Empresarial COSO-ERM, Muestreo Estadístico en la Auditoría Interna y Auditoria como Debe Ser en las Entidades Públicas. Ha participado en las Evaluaciones Externas de Calidad de la Actividad e Auditoria Interna realizadas a la Central Hidroeléctrica de Caldas CHEC S.A. E.S.P, Isagen S.A. E.S.P y Manuelita Corporativa. OLGA YANETH ARAGON SÁNCHEZ Formación en estudios Especializados y de Maestría en el Área Contable, Administrativa, Financiera, Control Interno, Revisoría Fiscal, Auditoría de Gestión, Auditorías de certificación; con experiencia en cargos de nivel directivo y de liderazgo como Jefe de Control Interno, Jefe de presupuesto y contabilidad, consultora del Sector Público y Privado a nivel nacional y distrital, auditora Líder de certificación IRCA HSEQ, Auditoría Interna de Calidad en Sistemas Integrados de Gestión HSEQ, Auditoría Administración de Riesgos; Docente y formadora de auditores internos bajo las normas NTC ISO 19011, ISO 9001, 14001, OSHAS 18001, NTCGP 1000:2009, MECI 1000:2005, RUC, ISO 26000:2010 e ISO 27001:2006.

6 ACLARACIÓN NECESARIA: La participación en el Foro es gratuita. Sin embargo, los costos de desplazamiento, alimentación y estadía de los funcionarios convocados deben ser asumidos por la entidad que representan. La inscripción estará sujeta a los cupos disponibles. SE ENTREGARÁ CERTIFICADO DE ASISTENCIA A QUIENES ASISTAN AL 80% DEL EVENTO - ES INDISPENSABLE CONFIRMAR ASISTENCIA (El certificado de asistencia será enviado al correo electrónico registrado en la preinscripción) LAS MEMORIAS DEL EVENTO ESTARÁN DISPONIBLES EN LA PÁGINA WEB Informes e inscripciones Tel: controlinterno@utp.edu.co Más información sobre el Comité Interinstitucional de Control Interno de Risaralda en nuestra página Web COMITÉ INTERINSTITUCIONAL DE CONTROL INTERNO DEL RISARALDA Juntos fortalecemos la evaluación independiente Diseño Centro de Recursos Informáticos y Educativos - CRIE/UTP Lugar: Universidad Tecnológica de Pereira - Auditorio Jorge Roa Martínez ( Biblioteca Central )

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