INFORME DE RENDICION DE CUENTAS Unidad de Negocio CELEC EP Termopichincha
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- María Teresa Aguirre Rico
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2 INFORME DE RENDICION DE CUENTAS 2014 Unidad de Negocio CELEC EP Termopichincha 2
3 MISIÓN DE LA UNIDAD DE NEGOCIO CELEC EP TERMOPICHINCHA: Contribuimos al bienestar y desarrollo nacional, mediante la producción de energía eléctrica con altos índices de disponibilidad, confiabilidad y eficiencia, con su talento humano comprometido y competente, actuando responsablemente con la comunidad y el ambiente. 3
4 LOGROS 2014 Mejorar la confiabilidad de las centrales de generación con la instalación de nuevos grupos de generación, repotenciación y automatización en las centrales. Mejorar el rendimiento de las unidades ejecutando oportunamente los mantenimientos de cada una de las centrales de generación, a fin de elevar los índices de generación. Cumplir con los compromisos con la sociedad y el ambiente, respecto a una generación energética responsable. Ejecutar programas de implementación de proyectos de generación térmica dirigidos a mantener la oportunidad de generación de energía en períodos de estiaje. Terminar la construcción de la Central de Generación Guangopolo II. 4
5 LOGROS 2014 Elaborar Pliegos para contratación de estudios de prefactibilidad avanzada de Chachimbiro y Chacana, incluyendo perforaciones slim hole. Ejecutar Estudios de Prefactibilidad Proyecto Binacional Tufiño - Chiles - Cerro Negro. Convenio CELEC EP ISAGEN. Estudiar Proyecto de generación de electricidad con residuos agrícolas e industriales. Elaborar Pliegos para estudio de identificación y priorización de sitios para implantación de proyectos eólicos en Ecuador. 5
6 PROYECTO GUANGOPOLO II Ubicación: Parroquia Guangopolo, Cantón Quito, Provincia Pichincha 6
7 PROYECTO GUANGOPOLO II Inversión: Presupuesto referencial USD 66,17 MM (no incluye impuestos) Ejecución presupuestaria: USD 63,38 MM al 31 diciembre 2014 (no incluye impuestos) Características: 6 unidades de 8,73 MW de potencia nominal c/u Total 52,38 MW Motores Tipo MAN 18V32/40 - Generadores ABB 7
8 PROYECTO GUANGOPOLO II Beneficios: Ahorro de divisas, por la disminución de la importación de diesel al consumir HFO del Ecuador. Contribuir a cubrir la demanda de energía en épocas de estiaje de las centrales hidroeléctricas. Disminuir el costo medio de generación de energía eléctrica kwh del país. Remplazo tecnología obsoleta e ineficiente por tecnología moderna y eficiente. Creación de fuentes de trabajo en el área de influencia del Proyecto. Desarrollo de la ingeniería nacional. 8
9 PROYECTO GUANGOPOLO II Beneficiarios: Directos: habitantes del Cantón Quito (*). Indirectos: usuarios con cobertura eléctrica del país (*). Constructores ecuatorianos Ingeniería ecuatoriana (*) Datos tomados del Censo Inec 2010 Avance: Central en operación experimental con 6 unidades desde noviembre
10 Tubos de Escape de Motores Casa de Máquinas Área de tanques de servicio Línea de Transferencia de Combustible 10
11 Sala de Tratamiento de combustible HFO Planta de Tratamiento de Agua 11
12 Tanques de Agua Subestación Subestación 12
13 Vía de Acceso y Parque Lineal 13
14 RESPONSABILIDAD SOCIAL Y DESARROLLO TERRITORIAL GUANGOPOLO II EJES INVERSIÓN TOTAL INVERSIÓN 2014 PROMEDIO BENEFICIARIOS ACUMULADO [# personas] DE AVANCE Servicios básicos y saneamiento $ 4, $ 4, % 14 Salud $ 2, $ 2, % 66 Infraestructura y vialidad $ 282, $ 282, % 8,500 Educación $ 36, % 1,600 Socio económico $ 526, $ 295, % 466 Conservación Ambiental $ 5, $ 5, % 5,400 Total US$ $ 859, $ 591, % 16,046 No se establecen cifras para el año 2015, puesto que la construcción del Proyecto Guangopolo II ha concluido. 14
15 RESPONSABILIDAD SOCIAL Y DESARROLLO TERRITORIAL GUANGOPOLO II INVERSIÓN AÑO % 1% 0.5% Servicios básicos y saneamiento Salud 50.0% 47.8% Infraestructura y vialidad Socio económico Conservación Ambiental 15
16 RESPONSABILIDAD SOCIAL Y DESARROLLO TERRITORIAL GUANGOPOLO II Construcción del Infocentro Talleres de buenas prácticas ambientales Entrega de material para la construcción de un muro emergente en Rumiloma 16
17 RESPONSABILIDAD SOCIAL Y DESARROLLO TERRITORIAL GUANGOPOLO II Entrega de kits de Formación Ambiental Apoyo comunitario a grupos prioritarios Proyecto baños y lavanderías en la comunidad Guangopolo 17
18 PROYECTO GUANGOPOLO II EMPLEOS GENERADOS AÑO Empleos Directos 190 Empleos Indirectos aprox. 18
19 MAPA DE CENTRALES EN OPERACIÓN CELEC EP TERMOPICHINCHA Guangopolo I y II 69.8 MW Santa Rosa 51 MW * Secoya 10 MW * Jivino 60 MW * Puerto El Carmen 2,5 MW * Lumbaqui 0,48 MW * Celso Castellanos 10 MW * Galápagos 12,64 MW * Sacha 20,4 MW * Payamino 3,5 MW * Loreto 2 MW * Quevedo II 102 MW * Dayuma 2 MW * Sistemas Menores 7,4 MW * Puna 2,4 MW * Macas y Limón 4 MW * TOTAL POTENCIA INSTALADA 360,12 MW (*) POTENCIA INSTALADA 19
20 CENTRALES EN OPERACION Jivino III Isla Puna Sacha Quevedo II Guangopolo Santa Rosa 20
21 CENTRALES EN OPERACION El Edén Samona Limunyacu Chiroisla Boca Tiputini 21
22 CENTRALES EN OPERACION Macas Y Limón Loreto Dayuma 22
23 Se rehabilitó la unidad N 6 Mitsubishi MAN incrementándose la generación de la Central Guangopolo I en 5.2 MW. Se rehabilitó la torre de enfriamiento, garantizando el adecuado funcionamiento de los cuatro motores Mitsubishi MAN, por otros 20 años. Rehabilitación de la torre de enfriamiento Rehabilitación de la unidad No. 6 Mitsubishi MAN 23
24 INDICADORES DE GESTIÓN PROMEDIO INDICADORES UNIDAD DE NEGOCIO 2014 CONFIABILIDAD 90,82 % DISPONIBILIDAD 83,84 % ENERGÍA ACTIVA NETA GENERADA TERMOPICHINCHA 2014 * 1022,57 GWh para el Sistema Nacional Interconectado y 183,29 GWh para Sistemas Aislados Total: 1.205,86 GWh (*) REPRESENTA EL 17,5% DE LA ENERGÍA FACTURADA POR LA EMPRESA ELECTRICA QUITO DURANTE EL
25 EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INVERSIÓN 2014 CONCEPTO PLANIFICADO EJECUTADO Inversión $ $ 11' Operación $ $ 102' Gestión Operativa $ $ 5' Gasto Corriente $ $ 5' % 5% 9% Inversión Operación Gestión Operativa Gasto Corriente 82% 25
26 EMPLEOS GENERADOS POR EJECUCIÓN DE MANTENIMIENTOS 2014 CENTRAL N PERSONAS Guangopolo 8 Quevedo II 57 Sacha 27 Santa Rosa 3 Total 95 26
27 RETOS 2015 Alcanzar índices de disponibilidad y confiabilidad de las centrales de generación, en valores superiores a las metas establecidas para el año 2015 de % y 93,90 % respectivamente. Renovar, rehabilitar y automatizar grupos generadores en las diferentes Centrales, con el propósito de atender la demanda de cada región del país. Continuar con el normal funcionamiento de las operaciones de la Unidad de Negocio, en base a la formulación de un modelo planificado de la intervención social que contribuya de manera efectiva y coordinada a la generación del Buen Vivir. Realizar estudios de prefactibilidad avanzada de los proyectos geotérmicos Chachimbiro y Chacana. Realizar estudios de prefactibilidad del proyecto geotérmico binacional Tufiño - Chiles - Cerro Negro. 27
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