GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS RAMO O DEPENDENCIA: Comisión Estatal de los Derechos Humanos
|
|
- Clara Ríos San Segundo
- hace 5 años
- Vistas:
Transcripción
1 FPA-1. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación por Unidad Responsable FPA-1 UR DEVENGADO PAGADO 01 Presidencia 59,621, ,987, ,608, ,365, ,365, ,243, TOTAL DEL GASTO: 59,621, ,987, ,608, ,365, ,365, ,243,155.27
2 FPA-2. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación por Tipo de Gasto FPA-2 TG DEVENGADO PAGADO 1 Gasto Corriente 2 Gasto de Capital Diferente a Obra Pública 8 Capital Humano 59,534, ,757, ,291, ,123, ,123, ,168, ,181, ,181, ,181, ,181, , , , , , , TOTAL DEL GASTO: 59,621, ,987, ,608, ,365, ,365, ,243,155.27
3 FPA-5. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación por Objeto del Gasto (Capitulo y Concepto) FPA-5 CAPG CG DESCRIPCIÓN DEVENGADO PAGADO 1000 Servicios Personales. 43,087, ,327, ,414, ,140, ,140, ,273, Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente. 15,220, ,210, ,430, ,430, ,430, Remuneraciones Adicionales y Especiales. 20,663, ,638, ,301, ,158, ,158, , Seguridad Social. 3,662, , ,975, ,805, ,805, , Otras Prestaciones Sociales y Económicas. 2,130,36 6,134, ,264, ,313, ,313, ,951, Pago de Estímulos a Servidores Públicos. 1,411,00 32,00 1,443,00 1,433,30 1,433,30 9, Materiales y Suministros. 3,418, , ,121, ,230, ,230, , Materiales de Administración, Emisión de Documentos y 1,294, , ,205, , , , Artículos Oficiales Alimentos y Utensilios. 366, , , , , , Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación. 63, , , , , , Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio. 31, , , , , , Combustibles, Lubricantes y Aditivos. 1,244, , , , , , Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos 32, , , , , , Deportivos Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores. 385, , , , , , Servicios Generales. 12,150, , ,363, ,285, ,285, ,077, Servicios Básicos. 2,862, , ,426, ,830, ,830, , Servicios de Arrendamiento. 2,046, , ,413, ,197, ,197, , Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros 417, , , , , , Servicios Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales. 204, , , , , , Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y 694, , ,520, ,423, ,423, , Conservación Servicios de Comunicación Social y Publicidad. 1,489, , ,229, ,129, ,129, , Servicios de Traslado y Viáticos. 2,839, , ,962, ,483, ,483, , Servicios Oficiales. 430, , , , , , Otros Servicios Generales. 1,165, , ,244, ,188, ,188, , Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas. 1,526, ,526, ,526, ,526, Subsidios y Subvenciones. 1,526, ,526, ,526, ,526,318.73
4 FPA-5. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación por Objeto del Gasto (Capitulo y Concepto) FPA-5 CAPG CG DESCRIPCIÓN DEVENGADO PAGADO 5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles. 1,181, ,181, ,181, ,181, Mobiliario y Equipo de Administración. 17, , , , Vehículos y Equipo de Transporte. 579,90 579,90 579,90 579, Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas. 583, , , , Inversiones Financieras y Otras Provisiones. 964, , Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales. 964, , TOTAL DEL GASTO: 59,621, ,987, ,608, ,365, ,365, ,243,155.27
5 FPA-6. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación Funcional (Finalidad y Función) FPA-6 FI FU DEVENGADO PAGADO 1 Gobierno 59,621, ,987, ,608, ,365, ,365, ,243, Justicia 59,621, ,987, ,608, ,365, ,365, ,243, TOTAL DEL GASTO: 59,621, ,987, ,608, ,365, ,365, ,243,155.27
6 FPA-7. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación por Unidad Responsable/Capitulo y Concepto del Gasto FPA-7 UR CAPG CG DEVENGADO PAGADO 01 Presidencia 59,621, ,987, ,608, ,365, ,365, ,243, Servicios Personales. 43,087, ,327, ,414, ,140, ,140, ,273, Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente. 15,220, ,210, ,430, ,430, ,430, Remuneraciones Adicionales y Especiales. 20,663, ,638, ,301, ,158, ,158, , Seguridad Social. 3,662, , ,975, ,805, ,805, , Otras Prestaciones Sociales y Económicas. 2,130,36 6,134, ,264, ,313, ,313, ,951, Pago de Estímulos a Servidores Públicos. 1,411,00 32,00 1,443,00 1,433,30 1,433,30 9, Materiales y Suministros. 3,418, , ,121, ,230, ,230, , Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales. 1,294, , ,205, , , , Alimentos y Utensilios. 366, , , , , , Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación. 63, , , , , , Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio. 31, , , , , , Combustibles, Lubricantes y Aditivos. 1,244, , , , , , Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos. 32, , , , , , Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores. 385, , , , , , Servicios Generales. 12,150, , ,363, ,285, ,285, ,077, Servicios Básicos. 2,862, , ,426, ,830, ,830, , Servicios de Arrendamiento. 2,046, , ,413, ,197, ,197, , Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios. 417, , , , , , Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales. 204, , , , , , Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación. 694, , ,520, ,423, ,423, , Servicios de Comunicación Social y Publicidad. 1,489, , ,229, ,129, ,129, , Servicios de Traslado y Viáticos. 2,839, , ,962, ,483, ,483, , Servicios Oficiales. 430, , , , , , Otros Servicios Generales. 1,165, , ,244, ,188, ,188, , Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas. 1,526, ,526, ,526, ,526, Subsidios y Subvenciones. 1,526, ,526, ,526, ,526, Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles. 1,181, ,181, ,181, ,181, Mobiliario y Equipo de Administración. 17, , , , Vehículos y Equipo de Transporte. 579,90 579,90 579,90 579, Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas. 583, , , ,780.12
7 FPA-7. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación por Unidad Responsable/Capitulo y Concepto del Gasto FPA-7 UR CAPG CG DEVENGADO PAGADO 7000 Inversiones Financieras y Otras Provisiones. 964, , Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales. 964, , TOTAL DEL GASTO: 59,621, ,987, ,608, ,365, ,365, ,243,155.27
8 FPA-8. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación por Unidad Responsable/Programa Presupuestario FPA-8 UR PP DEVENGADO PAGADO 01 Presidencia 59,621, ,987, ,608, ,365, ,365, ,243, Programa de impulso a los derechos humanos 59,621, ,987, ,608, ,365, ,365, ,243, TOTAL DEL GASTO: 59,621, ,987, ,608, ,365, ,365, ,243,155.27
9 FPA-9. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación por Unidad Responsable/Programa Presupuestario/Objeto del gasto por Capitulo FPA-9 UR PP OG DEVENGADO PAGADO 01 Presidencia 59,621, ,987, ,608, ,365, ,365, ,243, Programa de impulso a los derechos humanos 59,621, ,987, ,608, ,365, ,365, ,243, Servicios Personales. 43,087, ,327, ,414, ,140, ,140, ,273, Materiales y Suministros. 3,418, , ,121, ,230, ,230, , Servicios Generales. 12,150, , ,363, ,285, ,285, ,077, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas. 1,526, ,526, ,526, ,526, Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles. 1,181, ,181, ,181, ,181, Inversiones Financieras y Otras Provisiones. 964, , TOTAL DEL GASTO: 59,621, ,987, ,608, ,365, ,365, ,243,155.27
10 FPA-10. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación por Unidad Responsable/Programa Presupuestario/Actividad Institucional/Partida Genérica FPA-10 UR PP AI PG DESCRIPCIÓN DEVENGADO PAGADO 01 Presidencia 59,621, ,987, ,608, ,365, ,365, ,243, Programa de impulso a los derechos humanos 59,621, ,987, ,608, ,365, ,365, ,243, P25 59,621, ,987, ,608, ,365, ,365, ,243, Sueldos Base al Personal Permanente. 15,220, ,210, ,430, ,430, ,430, Primas de Vacaciones, Dominical y Gratificación de Fin de Año. 375, ,255, ,631, ,487, ,487, , Compensaciones. 20,287, ,382, ,670, ,670, ,670, Aportaciones de Seguridad Social. 1,589, , ,695, ,656, ,656, , Aportaciones a Fondos de Vivienda. 1,952, , ,159, ,094, ,094, , Aportaciones para Seguros. 119, , , , , Indemnizaciones. 4,300,00 4,300,00 2,500,00 2,500,00 1,800, Otras Prestaciones Sociales y Económicas. 2,130,36 1,834, ,964, ,813, ,813, , Estímulos. 1,411,00 32,00 1,443,00 1,433,30 1,433,30 9, Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina. 358, , , , , , Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción. 245, , , , , , Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones. 559, , , , , , Material Impreso e Información Digital. 54, , , , , , Material de Limpieza. 75, , , , , , Productos Alimenticios para Personas. 349, , , , , , Utensilios para el Servicio de Alimentación. 16, , , , , , Material Eléctrico y Electrónico. 48, , , , , , Materiales Complementarios. 7, , , , , , Otros Materiales y Artículos de Construcción y Reparación. 7, , , , , , Medicinas y Productos Farmacéuticos. 10,38 10,38 5, , , Materiales, Accesorios y Suministros Médicos. 2, , , Otros Productos Químicos. 18, , , , Combustibles, Lubricantes y Aditivos. 1,244, , , , , , Vestuario y Uniformes. 32, , , , , , Herramientas Menores. 10, , , , , Refacciones y Accesorios Menores de Edificios. 1, , , ,
11 FPA-10. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación por Unidad Responsable/Programa Presupuestario/Actividad Institucional/Partida Genérica FPA-10 UR PP AI PG DESCRIPCIÓN DEVENGADO PAGADO 293 Refacciones y Accesorios Menores de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo. 294 Refacciones y Accesorios Menores para Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información , , , , , , , , , Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte. 320, , , , , , Refacciones y Accesorios Menores Otros Bienes Muebles. 1, , , , Energía Eléctrica. 1,227, ,00 1,132, , , , Agua. 120, , , , , Telefonía Tradicional. 618, , , , , , Telefonía Celular. 431, ,00 381, ,35 281,35 99, Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información. 182, , , , , , Servicios Postales y Telegráficos. 282, , , , , , Servicios Integrales y Otros Servicios 5,36 5,36 5,36 5, Arrendamiento de Edificios. 1,610, , ,034, , , , Arrendamiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas. 379, ,00 324, , , , Arrendamiento de Activos Intangibles. 56, , , , , Otros Arrendamientos. 11, , , , , Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados. 60, , , , , Servicios de Consultoría Administrativa, Procesos, Técnica y en Tecnologías de la Información. 2, , , Servicios de Capacitación. 86, , , , , , Servicios de Apoyo Administrativo, Traducción, Fotocopiado e Impresión. 87, , , , , , Servicios de Vigilancia. 241, , , , , Seguro de Bienes Patrimoniales. 204, ,00 194, , , , Fletes y Maniobras. 17, , , , Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles. 21, , , , , Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo. 353 Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información. 25, , , , , , , , , , , , Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte. 202, , , , , , Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramienta. 413, , , , , ,364.70
12 FPA-10. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación por Unidad Responsable/Programa Presupuestario/Actividad Institucional/Partida Genérica FPA-10 UR PP AI PG DESCRIPCIÓN DEVENGADO PAGADO 358 Servicios de Limpieza y Manejo de Desechos. 7, , , , , , Difusión por Radio, Televisión y Otros Medios de Mensajes Sobre Programas y Actividades Gubernamentales. 1,489, , ,219, ,124, ,124, , Servicios de Revelado de Fotografías. 9, , , , , Pasajes Aéreos. 415, , , , , , Pasajes Terrestres. 161, ,00 154, , , , Viáticos en el País. 2,175, , ,363, ,267, ,267, , Viáticos en el Extranjero. 85, , , , Gastos de Orden Social y Cultural. 11, , , , , , Congresos y Convenciones. 418, , , , , , Impuestos y Derechos. 252, , , , , , Impuesto Sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral. 913, , ,052, ,052, ,052, Otros Subsidios. 1,526, ,526, ,526, ,526, Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información. 7, , , , Otros Mobiliarios y Equipos de Administración. 10, , , , Vehículos y Equipo Terrestre. 579,90 579,90 579,90 579, Equipo de Comunicación y Telecomunicación. 4, , , , Otros Equipos. 579,00 579,00 579,00 579, Otras Erogaciones Especiales. 964, , TOTAL DEL GASTO: 59,621, ,987, ,608, ,365, ,365, ,243,155.27
13 FPA-11. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación por Distribución Geográfica FPA-11 CLAVE No. DEVENGADO PAGADO Cobertura Estatal 59,621, ,987, ,608, ,365, ,365, ,243, TOTAL DEL GASTO: 59,621, ,987, ,608, ,365, ,365, ,243,155.27
14 FPA-13. Gasto por Categoría Programática Clasificación por Función/Programa Presupuestario/Actividad Institucional FPA-13 FU PP AI PRESUPUESTO DE DEVENGADO PAGADO AVANCE % DEL DEVENGADO CON RESPECTO AL: ANUAL 2 Justicia 59,621, ,987, ,608, ,365, ,365, ,243, Programa de impulso a los derechos humanos 59,621, ,987, ,608, ,365, ,365, ,243, P25 Proteger los derechos humanos 59,621, ,987, ,608, ,365, ,365, ,243, TOTAL DEL GASTO: 59,621, ,987, ,608, ,365, ,365, ,243,
15 FPA-14. Gasto por Categoría Programática Clasificación por Unidad Responsable/Programa Presupuestario/Actividad Institucional/Objeto del gasto por Capitulo FPA-14 UR PP AI OG PRESUPUESTO DE DEVENGADO PAGADO AVANCE % DEL DEVENGADO CON RESPECTO AL: ANUAL 01 Presidencia 59,621, ,987, ,608, ,365, ,365, ,243, Programa de impulso a los derechos humanos 59,621, ,987, ,608, ,365, ,365, ,243, P25 Proteger los derechos humanos 59,621, ,987, ,608, ,365, ,365, ,243, ,087, ,414, ,140, ,140, ,273, Servicios Personales. 19,327, ,418, ,121, ,230, ,230, , Materiales y Suministros. -296, ,150, ,363, ,285, ,285, ,077, Servicios Generales. -786, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas. 1,526, ,526, ,526, ,526, ,181, ,181, ,181, Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles. 1,181, , Inversiones Financieras y Otras Provisiones. -964, ,987, TOTAL DEL GASTO: 59,621, ,608, ,365, ,365, ,243, ,987,090.51
16 FPA-15. Gasto por Categoría Programática Clasificación por Unidad Responsable/Programa Presupuestario/Actividad Institucional/Objeto del Gasto por Concepto/Fuente de Financiamiento FPA-15 UR PP AI CG FF DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO DE REDUCCIONES DEVENGADO PAGADO AVANCE % DEL DEVENGADO CON RESPECTO AL: ANUAL 01 Presidencia 148 Programa de impulso a los derechos humanos 59,621, ,942, ,954, ,608, ,365, ,365, ,243, ,621, ,942, ,954, ,608, ,365, ,365, ,243, P25 Proteger los derechos humanos 59,621, ,942, ,954, ,608, ,365, ,365, ,243, Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente. 15,220, ,471, ,261, ,430, ,430, ,430, Fondo General de Participaciones 15,220, ,121, ,261, ,080, ,080, ,080, Fondo de Extracción de Hidrocarburos 146, , , , ,203, ,203, ,203, ,203, Remuneraciones Adicionales y Especiales. 20,663, ,075, ,437, ,301, ,158, ,158, , ,230, ,249, ,981, ,981, ,981, Fondo General de Participaciones 20,663, , , ,178, ,098, ,098, , ,142, ,142, ,079, ,079, , Seguridad Social. 3,662, , , ,975, ,805, ,805, , , , , , , Fondo General de Participaciones 3,662, , , ,595, ,530, ,530, , , , , , , Otras Prestaciones Sociales y Económicas. 2,130,36 6,311, ,53 8,264, ,313, ,313, ,951, ,812,00 5,812,00 3,917,50 3,917,50 1,894, Fondo General de Participaciones 2,130,36 285, ,53 2,238, ,238, ,238, , , , , , Pago de Estímulos a Servidores Públicos. 1,411,00 32,00 1,443,00 1,433,30 1,433,30 9, Fondo General de Participaciones 1,411,00 22,30 1,433,30 1,433,30 1,433, Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales. 9,70 9,70 9,70 1,294, , , ,205, , , , ,294, , , ,205, , , , Alimentos y Utensilios. 366, , , , , , , , , , , , , , Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación. 63, , ,00 85, , , , , , ,00 85, , , , Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio. 31, , , , , , , , , , , , , , Combustibles, Lubricantes y Aditivos. 1,244, ,30 311, , , , , ,244, ,30 311, , , , , Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos. 32, , ,08 90, , , ,
17 FPA-15. Gasto por Categoría Programática Clasificación por Unidad Responsable/Programa Presupuestario/Actividad Institucional/Objeto del Gasto por Concepto/Fuente de Financiamiento FPA-15 UR PP AI CG FF DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO DE REDUCCIONES DEVENGADO PAGADO AVANCE % DEL DEVENGADO CON RESPECTO AL: ANUAL 32, , ,08 90, , , , Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores. 385, , , , , , , , , , , , , , Servicios Básicos. 2,862, , , ,426, ,830, ,830, , ,862, , , ,426, ,830, ,830, , Servicios de Arrendamiento. 2,046, , , ,413, ,197, ,197, , ,046, , , ,413, ,197, ,197, , Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios. 417, , , , , , , , , , , , , , Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales. 204, , , , , , , , , , , , , , Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación. 694, ,018, , ,520, ,423, ,423, , , ,018, , ,520, ,423, ,423, , Servicios de Comunicación Social y Publicidad. 1,489, , ,102, ,229, ,129, ,129, , ,489, , ,102, ,229, ,129, ,129, , Servicios de Traslado y Viáticos. 2,839, , ,102, ,962, ,483, ,483, , ,839, , ,102, ,962, ,483, ,483, , Servicios Oficiales. 430, , ,00 606, , , , , , ,00 606, , , , Otros Servicios Generales. 1,165, , , ,244, ,188, ,188, , , , , , , , , Fondo General de Participaciones 5816 Fondo de Extracción de Hidrocarburos 27, , , , , , , , , , , , , Subsidios y Subvenciones. 1,526, ,526, ,526, ,526, ,526, ,526, ,526, ,526, Mobiliario y Equipo de Administración. 17, , , , , , , , Vehículos y Equipo de Transporte. 579,90 579,90 579,90 579, ,90 579,90 579,90 579, Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas. 583, , , , , , , , Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales. 579,00 579,00 579,00 579, , , , ,769.99
18 FPA-15. Gasto por Categoría Programática Clasificación por Unidad Responsable/Programa Presupuestario/Actividad Institucional/Objeto del Gasto por Concepto/Fuente de Financiamiento FPA-15 UR PP AI CG FF DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO DE REDUCCIONES DEVENGADO PAGADO AVANCE % DEL DEVENGADO CON RESPECTO AL: ANUAL TOTAL DEL GASTO: 59,621, ,942, ,954, ,608, ,365, ,365, ,365, ,365, ,243,
19 FPA-16. Gasto por Categoría Programática Clasificación por Unidad Responsable / Programa Presupuestario / Actividad Institucional / Objeto del Gasto por Concepto / Distribución Geográfica FPA-16 UR PP AI CG DG DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO DE REDUCCIONES DEVENGADO PAGADO AVANCE % DEL DEVENGADO CON RESPECTO AL: ANUAL 01 Presidencia 148 Programa de impulso a los derechos humanos 59,621, ,942, ,954, ,608, ,365, ,365, ,243, ,621, ,942, ,954, ,608, ,365, ,365, ,243, P25 Proteger los derechos humanos 59,621, ,942, ,954, ,608, ,365, ,365, ,243, Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente. 15,220, ,471, ,261, ,430, ,430, ,430, ,220, ,471, ,261, ,430, ,430, ,430, Remuneraciones Adicionales y Especiales. 20,663, ,075, ,437, ,301, ,158, ,158, , ,663, ,075, ,437, ,301, ,158, ,158, , Seguridad Social. 3,662, , , ,975, ,805, ,805, , ,662, , , ,975, ,805, ,805, , Otras Prestaciones Sociales y Económicas. 2,130,36 6,311, ,53 8,264, ,313, ,313, ,951, ,130,36 6,311, ,53 8,264, ,313, ,313, ,951, Pago de Estímulos a Servidores Públicos. 1,411,00 32,00 1,443,00 1,433,30 1,433,30 9, ,411,00 32,00 1,443,00 1,433,30 1,433,30 9, Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales. A Genérico 1,294, , , ,205, , , , ,294, , , ,205, , , , Alimentos y Utensilios. 366, , , , , , , , , , , , , , Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación. 63, , ,00 85, , , , , , ,00 85, , , , Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio. 31, , , , , , , , , , , , , , Combustibles, Lubricantes y Aditivos. 1,244, ,30 311, , , , , ,244, ,30 311, , , , , Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos. 32, , ,08 90, , , , , , ,08 90, , , , Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores. 385, , , , , , , , , , , , , , Servicios Básicos. 2,862, , , ,426, ,830, ,830, , ,862, , , ,426, ,830, ,830, , Servicios de Arrendamiento. 2,046, , , ,413, ,197, ,197, , ,046, , , ,413, ,197, ,197, , Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios. 417, , , , , , , , , , , , , , Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales. 204, , , , , , , , , , , , , ,
20 FPA-16. Gasto por Categoría Programática Clasificación por Unidad Responsable / Programa Presupuestario / Actividad Institucional / Objeto del Gasto por Concepto / Distribución Geográfica FPA-16 UR PP AI CG DG DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO DE REDUCCIONES DEVENGADO PAGADO AVANCE % DEL DEVENGADO CON RESPECTO AL: ANUAL 3500 Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación. A Genérico 694, ,018, , ,520, ,423, ,423, , , ,018, , ,520, ,423, ,423, , Servicios de Comunicación Social y Publicidad. 1,489, , ,102, ,229, ,129, ,129, , ,489, , ,102, ,229, ,129, ,129, , Servicios de Traslado y Viáticos. 2,839, , ,102, ,962, ,483, ,483, , ,839, , ,102, ,962, ,483, ,483, , Servicios Oficiales. 430, , ,00 606, , , , , , ,00 606, , , , Otros Servicios Generales. 1,165, , , ,244, ,188, ,188, , ,165, , , ,244, ,188, ,188, , Subsidios y Subvenciones. 1,526, ,526, ,526, ,526, ,526, ,526, ,526, ,526, Mobiliario y Equipo de Administración. 17, , , , , , , , Vehículos y Equipo de Transporte. 579,90 579,90 579,90 579, ,90 579,90 579,90 579, Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas. 583, , , , , , , , Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales. 964, , , , TOTAL DEL GASTO: 59,621, ,942, ,954, ,608, ,365, ,365, ,365, ,365, ,243,
21 FPA-17. Gasto por Categoría Programática Clasificación por Función / Programa Presupuestario / Proyecto de Inversión FPA-17 FU PP PT PRESUPUESTO DE DEVENGADO PAGADO AVANCE % DEL DEVENGADO CON RESPECTO AL: ANUAL TOTAL DEL GASTO:
22 FPA-18. Gasto por Categoría Programática Clasificación por Unidad Responsable / Programa Presupuestario / Proyecto Estratégico / Objeto del Gasto por Concepto/Fuente de Financiamiento FPA-18 UR PP PT OG FF PRESUPUESTO DE REDUCCIONES DEVENGADO PAGADO AVANCE % DEL DEVENGADO CON RESPECTO AL: ANUAL 01 Presidencia 148 Programa de impulso a los derechos humanos A001 Defensa y Promoción de los Derechos Humanos 1100 Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente Fondo General de Participaciones 5816 Fondo de Extracción de Hidrocarburos 59,621, ,942, ,954, ,608, ,365, ,365, ,243, ,621, ,942, ,954, ,608, ,365, ,365, ,243, ,621, ,942, ,954, ,608, ,365, ,365, ,243, ,220, ,471, ,261, ,430, ,430, ,430, ,220, ,121, ,261, ,080, ,080, ,080, , , , , ,203, ,203, ,203, ,203, Remuneraciones Adicionales y Especiales Fondo General de Participaciones 20,663, ,075, ,437, ,301, ,158, ,158, , ,230, ,249, ,981, ,981, ,981, ,663, , , ,178, ,098, ,098, , ,142, ,142, ,079, ,079, , Seguridad Social Fondo General de Participaciones 3,662, , , ,975, ,805, ,805, , , , , , , ,662, , , ,595, ,530, ,530, , , , , , , Otras Prestaciones Sociales y Económicas Fondo General de Participaciones 2,130,36 6,311, ,53 8,264, ,313, ,313, ,951, ,812,00 5,812,00 3,917,50 3,917,50 1,894, ,130,36 285, ,53 2,238, ,238, ,238, , , , , , Pago de Estímulos a Servidores Públicos Fondo General de Participaciones 1,411,00 32,00 1,443,00 1,433,30 1,433,30 9, ,411,00 22,30 1,433,30 1,433,30 1,433, ,70 9,70 9, Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales. 1,294, , , ,205, , , , ,294, , , ,205, , , , Alimentos y Utensilios. 366, , , , , , , , , , , , , , Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación. 63, , ,00 85, , , , , , ,00 85, , , ,
23 FPA-18. Gasto por Categoría Programática Clasificación por Unidad Responsable / Programa Presupuestario / Proyecto Estratégico / Objeto del Gasto por Concepto/Fuente de Financiamiento FPA-18 UR PP PT OG FF PRESUPUESTO DE REDUCCIONES DEVENGADO PAGADO AVANCE % DEL DEVENGADO CON RESPECTO AL: ANUAL 2500 Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio. 31, , , , , , , , , , , , , , Combustibles, Lubricantes y Aditivos. 1,244, ,30 311, , , , , ,244, ,30 311, , , , , Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos. 32, , ,08 90, , , , , , ,08 90, , , , Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores. 385, , , , , , , , , , , , , , Servicios Básicos. 2,862, , , ,426, ,830, ,830, , ,862, , , ,426, ,830, ,830, , Servicios de Arrendamiento. 2,046, , , ,413, ,197, ,197, , ,046, , , ,413, ,197, ,197, , Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios. 417, , , , , , , , , , , , , , Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales. 204, , , , , , , , , , , , , , Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación. 694, ,018, , ,520, ,423, ,423, , , ,018, , ,520, ,423, ,423, , Servicios de Comunicación Social y Publicidad. 1,489, , ,102, ,229, ,129, ,129, , ,489, , ,102, ,229, ,129, ,129, , Servicios de Traslado y Viáticos. 2,839, , ,102, ,962, ,483, ,483, , ,839, , ,102, ,962, ,483, ,483, , Servicios Oficiales. 430, , ,00 606, , , , , , ,00 606, , , , Otros Servicios Generales. 1,165, , , ,244, ,188, ,188, ,
24 FPA-18. Gasto por Categoría Programática Clasificación por Unidad Responsable / Programa Presupuestario / Proyecto Estratégico / Objeto del Gasto por Concepto/Fuente de Financiamiento FPA-18 UR PP PT OG FF PRESUPUESTO DE REDUCCIONES DEVENGADO PAGADO AVANCE % DEL DEVENGADO CON RESPECTO AL: ANUAL 252, , , , , , , Fondo General de Participaciones 5816 Fondo de Extracción de Hidrocarburos 27, , , , , , , , , , , , , Subsidios y Subvenciones. 1,526, ,526, ,526, ,526, ,526, ,526, ,526, ,526, Mobiliario y Equipo de Administración. 17, , , , , , , , Vehículos y Equipo de Transporte. 579,90 579,90 579,90 579, ,90 579,90 579,90 579, Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas. 583, , , , , , , , ,00 579,00 579,00 579, Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales. 964, , , , TOTAL DEL GASTO: 59,621, ,942, ,954, ,608, ,365, ,365, ,365, ,365, ,243,
25 FPA-19. Gasto por Categoría Programática Clasificación por Distribución Geográfica / Programa Presupuestario / Proyecto de Inversión FPA-19 DG PP PT DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO DE DEVENGADO PAGADO AVANCE % DEL DEVENGADO CON RESPECTO AL: ANUAL 59,621, ,987, ,608, ,365, ,365, ,243, Programa de impulso a los derechos humanos 59,621, ,987, ,608, ,365, ,365, ,243, A001 Defensa y Promoción de los Derechos Humanos 59,621, ,987, ,608, ,365, ,365, ,243, TOTAL DEL GASTO: 59,621, ,987, ,608, ,365, ,365, ,243,
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS RAMO O DEPENDENCIA: Unidad Técnica de Fiscalización
FPA-1. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación por Unidad Responsable FPA-1 UR DEVENGADO PAGADO 01 Dirección General de Administración y Finanzas 17,512,198.36 17,512,198.36
Más detallesGOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS RAMO O DEPENDENCIA: "Coordinación Ejecutiva del Fondo de Fomento Económico Chiapas Solidario FOFOE"
FPA-1. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación por Unidad Responsable FPA-1 UR DEVENGADO PAGADO 01 Delegación Administrativa 12,895,057.35 835,493.58 13,730,550.93 13,385,562.60
Más detallesGOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS RAMO O DEPENDENCIA: Coordinación General de Servicios Estratégicos de Seguridad
FPA-1. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación por Unidad Responsable FPA-1 UR DEVENGADO PAGADO 01 Unidad de Planeación 117,436,978.91 15,115,502.35 132,552,481.26 131,927,104.23
Más detallesClasificación Administrativa del Gasto. Poder Legislativo
Clasificación Administrativa del Gasto Poder Legislativo PODER LEGISLATIVO IMPORTE CONGRESO DEL ESTADO 132,928,068 CONGRESO DEL ESTADO 67,405,499 DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 25,899,304
Más detallesClasificador por Objeto del Gasto Por Tipo de Gasto
Clasificador por Objeto del Gasto Por Tipo de Gasto INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA DE YUCATAN 164,739,988 1000 SERVICIOS PERSONALES 73,402,217 1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER
Más detallesGOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
Página 1 de 6 Gran Total 35,812,782.25-3,838,574.08 31,974,208.17 31,974,208.17 0.00 26,585,147.82 26,557,193.45 26,548,442.93 25,620,499.12 25,321,512.48 964,648.70 5,417,014.72 Total Institucional 35,812,782.25-3,838,574.08
Más detallesINVERSIÓN EN PROYECTOS PRODUCTIVOS Y DESARROLLO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2014
2112 076 0 INSTITUTO CASA CHIAPAS INVERSIÓN EN PROYECTOS PRODUCTIVOS Y DESARROLLO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2014 FUENTE DE FINANCIAMIENTO / FUNCIÓN / SUBFUNCIÓN / SUBSUBFUNCIÓN
Más detallesGOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS RAMO O DEPENDENCIA: Ayudas a la Ciudadanía
FPA-1. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación por Unidad Responsable FPA-1 UR DEVENGADO PAGADO 01 Otros 50,352,485.66-47,824,520.66 2,527,965.00 2,527,965.00 2,527,965.00
Más detallesMUNICIPIO DE TEMOAC MORELOS RFC: MTE Y3 PRESUPUESTO INICIAL DEL EJERCICIO Página 1 de 5
PRESUPUESTO DE INGRESOS: Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 1 IMPUESTOS 1,300,104.00 147,000.00 136,000.00 105,000.00 99,000.00 79,000.00 74,000.00
Más detallesUNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SAN LUIS POTOSÍ DESTINO DE RECURSOS FEDERALES PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES SEGUNDO TRIMESTRE 2015
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SAN LUIS POTOSÍ DESTINO DE RECURSOS FEDERALES PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES SEGUNDO TRIMESTRE 2015 Fondos Partidas Avance Financiero Programa Descripcion Dependencia
Más detallesClasificación Administrativa del Gasto
Clasificación Administrativa del Gasto Resumen CONAC Poder Ejecutivo Poder Legislativo Poder Judicial Órganos Autónomos Otras Entidades Paraestatales y Organismos Organismos Autónomos ORGANISMOS AUTÓNOMOS
Más detallesGOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS RAMO O DEPENDENCIA: Coordinación Ejecutiva del Fondo de Fomento Agropecuario del Estado de Chiapas "FOFAE"
FPA-1. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación por Unidad Responsable FPA-1 UR DEVENGADO PAGADO 01 Dirección Operativa del FOFAE 03 Unidad de Apoyo Administrativo 5,454,371.61
Más detallesRetribuciones por servicios de carácter social 1, , ,629.41
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO) Del 1 de Enero al 31 de de 2015 (CIFRAS EN MILES DE PESOS) EGRESOS CONCEPTO APROBADO AMPLICACIONES
Más detallesInforme Sobre el Ejercicio del Presupuesto Enero y Febrero 2014
Informe Sobre el Ejercicio del Presupuesto 2014 Enero y Febrero 2014 ESTADO DEL EJERCICIO DEL SERVICIOS PERSONALES 22,557,303.98 4,197,210.89 4,197,210.89 18,360,093.09 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER
Más detallesMATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN 10013, , , , , ,47097 Productos minerales no
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO) Del 1 de Enero al 30 de de 2015 (CIFRAS EN MILES DE PESOS) EGRESOS CONCEPTO APROBADO AMPLICACIONES
Más detallesInforme Sobre el Ejercicio del Presupuesto Primer trimestre 2016
Informe Sobre el Ejercicio del Presupuesto 2016 Primer trimestre 2016 ESTADO DEL EJERCICIO DEL SERVICIOS PERSONALES 34,012,859.31 7,224,574.75 26,788,284.56 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE
Más detallesComisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Alfajayucan, Hidalgo (CAAMAH)
Estado Analítico del por Unidad Administrativa Del 01/ene./2017 Al 06/oct./2017 Aprobado Al Ampliaciones /(Reducciones) Al 31/12/ 2017 Modificado Al Comprometido Devengado Ejercido Pagado Subejercicio
Más detallesTESORERÍA MUNICIPAL UNIDAD DE CONTABILIDAD AVANCE FINANCIERO AL TERCER TRIMESTRE ENE-SEP SERVICIOS PERSONALES
100000 SERVICIOS PERSONALES 120000 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO 121000 Honorarios asimilables a salarios 122000 Sueldos base al personal eventual 130000 REMUNERACIONES ADICIONALES
Más detallesPRESUPUESTO 2014 PROYECTO SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MUNICIPIO DE CUERNAVACA
26,052,162.00 21,134,934.00 21,505,203.00 24,419,379.00 28,653,439.00 25,312,952.00 27,147,622.00 24,548,772.00 21,634,650.00 28,784,635.00 19,139,818.00 35,510,051.00 SERVICIOS PERSONALES 7,212,467.00
Más detallesGOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS RAMO O DEPENDENCIA: Colegio de Bachilleres de Chiapas
FPA-1. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación por Unidad Responsable FPA-1 UR DEVENGADO PAGADO 01 Dirección General 2,147,401,584.49 175,939,105.22 2,323,340,689.71 2,197,455,941.12
Más detalles(CIFRAS EN PESOS) Egresos. Ampliaciones/ (Reducciones) (1) (2) 3 = (1 + 2)
CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPITULO CONCEPTO) IPTEAEPEOGCC11 6 = ( 3 4 ) 100000 SERVICIOS PERSONALES 81,128,633.05 17,972,427.41 99,101,060.46 90,536,007.39 90,433,743.39 8,565,053.07 110000 REMUNERACIONES
Más detallesTESORERÍA MUNICIPAL UNIDAD DE CONTABILIDAD AVANCE FINANCIERO AL TERCER TRIMESTRE ENE-SEP 2015
100000 SERVICIOS PERSONALES 977,996,818.25 110000 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE 366,785,503.23 111000 Dietas 3,232,500.00 113000 Sueldos base al personal permanente 363,553,003.23 120000
Más detallesMUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA PUEBLA TESORERIA MUNICIPAL CALENDARIO DE EGRESOS BASE MENSUAL 2017
1000 SERVICIOS PERSONALES $ 119,978,704.55 $ 9,998,225.38 $ 9,998,225.38 $ 9,998,225.38 $ 9,998,225.38 $ 9,998,225.38 $ 9,998,225.38 $ 9,998,225.38 $ 9,998,225.38 $ 9,998,225.38 $ 9,998,225.38 $ 9,998,225.38
Más detallesCLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO
CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO 113 SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE 102,978,791 1200 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO 8,081,007 121 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS 1,923,360 122
Más detallesMUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
01 SERVICIOS PERSONALES 159,789,852.12 01 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE 84,563,529.13 01 DIETAS 7,945,101.22 03 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE 76,618,427.91 02 REMUNERACIONES AL
Más detallesCLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO
CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO EN TERCER NIVEL DE DESAGREGACIÓN Artículo 11º.- El presupuesto de egresos municipal del ejercicio 217 con base a la clasificación por objeto del gasto en el tercer nivel
Más detallesClasificación Económica del Gasto
1 GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA Clasificación Económica del Gasto LEY DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2015 Capítulo (Miles de pesos) Capítulo TOTAL 67,689,255.65 SERVICIOS PERSONALES 26,128,388.42
Más detallesPODER JUDICIAL DEL ESTADO DE JALISCO Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
01 SERVICIOS PERSONALES 14,678,223.50 156,764,628.26 01 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE 9,701,170.50 97,644,422.19 03 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE 9,701,170.50 97,644,422.19 01
Más detallesPODER JUDICIAL DEL ESTADO DE JALISCO Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
01 SERVICIOS PERSONALES 28,792,322.94 85,899,004.55 01 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE 19,557,194.92 58,515,512.82 03 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE 19,557,194.92 58,515,512.82 01
Más detallesPODER JUDICIAL DEL ESTADO DE JALISCO Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
01 SERVICIOS PERSONALES 31,150,090.31 57,106,681.61 01 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE 19,478,332.81 38,958,317.90 03 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE 19,478,332.81 38,958,317.90 01
Más detallesPODER JUDICIAL DEL ESTADO DE JALISCO Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
01 SERVICIOS PERSONALES 28,549,518.35 293,371,173.51 01 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE 19,210,755.93 174,547,255.70 03 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE 19,210,755.93 174,547,255.70
Más detallesPODER JUDICIAL DEL ESTADO DE JALISCO Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
01 SERVICIOS PERSONALES 38,858,071.29 236,576,926.15 01 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE 19,106,560.77 136,113,887.30 03 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE 19,106,560.77 136,113,887.30
Más detallesEgresos Modificado Anual. Egresos Devengado Anual
Aprobado Anual Ampliaciones/ (Reducciones) Modificado Anual Devengado Anual Pagado Anual Devengado Trimestral Pagado Trimestral Subejercicio ETCA-II-09 Capítulo del Gasto (1) (2) (3=1+2) (4) (5) (6) (7)
Más detallesETCA-II-13 TRIMESTRE: CUARTO. Ejercicio del Presupuesto. Partida/Descripción % 1000 SERVICIOS PERSONALES (PESOS) Egresos Modificado Anual
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Partida/Descripción Aprobado Pagado TODAS LAS DIRECCIONES $ 270,423,617.00 $ 35,704,822.86 $ 306,128,439.86 $ 306,128,439.86 $ 298,128,834.62 $ - 100.00% 1000
Más detallesGOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2012 (Hoja 1 de 6 )
(Hoja 1 de 6 ) INGRESOS INGRESOS DE GESTIÓN IMPUESTOS IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS $ 5,714,117.46 IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO 14,774,730.41 IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES
Más detallesGOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2012 (Hoja 1 de 6 )
(Hoja 1 de 6 ) INGRESOS INGRESOS DE GESTIÓN IMPUESTOS IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS $ 8,529,630.08 IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO 33,886,651.19 IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES
Más detallesEgresos Modificado Anual. Egresos Devengado Anual
Capítulo del Gasto Aprobado Anual Ampliaciones/ (Reducciones) Modificado Anual Devengado Anual Pagado Anual Devengado Trimestral Pagado Trimestral Subejercicio Anual (1) (2) (3=1+2) (4) (5) (6) (7) ( 6
Más detallesDEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE Disponible para comprometer. Comprometido
1000 SERVICIOS PERSONALES 1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE 113 Sueldos base al personal permanente 48,000,000 48,000,000 48,000,000-21,371,103 26,628,897 26,628,897 21,371,103 21,371,103-1200
Más detallesPresupuesto Total por Capítulo y Concepto del Gasto
Presupuesto Total por y Concepto del Gasto 10000 SERVICIOS PERSONALES 99,227,757.61 68.96 % 11000 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER 33,741,515.22 23.45 % PERMANENTE 11300 Sueldos base al personal
Más detallesANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017 x ORIGEN DEL RECURSO
GLOBAL PROYECTO CAPÍTULO 1000 Servicios Personales 19,936,708 19,936,708 4,014,040 43,887,456 18,227,173 15,964,086 2,019,748 36,211,007 1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE 10,208,530
Más detallesGOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011 (Hoja 1 de 6 )
INGRESOS GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT (Hoja 1 de 6 ) INGRESOS DE GESTIÓN IMPUESTOS IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS $ 8,374,933.27 IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO 13,296,458.31 IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN,
Más detallesPRESUPUESTO DE EGRESOS DEL INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT
DE DEL INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT Jueves 31 de Marzo de 2011 Periódico Oficial 219 INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT POR PROGRAMA EJERCICIO 2011 SUBSIDIO ESTATAL 1000 SERVICIOS
Más detallesCLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA CONCEPTO TOTAL 352,813, MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2015
P Ka OWESWMIiNICIWl!0H 205» Construyendo Cosm Buenas MUNICIPIO DE, PUEBLA PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2015 CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA CONCEPTO IMPORTE ÓRGANO EJECUTIVO MUNICIPAL (AYUNTAMIENTO)
Más detallesMUNICIPIO DE ZAPOTLAN DE JUAREZ, HIDALGO PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017 IMPORTE
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017 CONCEPTO SERVICIOS PERSONALES $23,641,726.12 Remuneraciones al personal de carácter permanente $20,113,311.12 Dietas $2,925,060.00 Sueldos base al personal
Más detallesInformes programáticos presupuestales, balances generales y estados financieros del Municipio de Tepeji del Río de Ocampo
e, denominación y presupuesto del con base en la clasificación económica del ave, denominación y presupuesto del con base en la clasificación económica del gas Clave, denominación y presupuesto del con
Más detallesGOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 (Hoja 1 de 6 )
(Hoja 1 de 6 ) INGRESOS INGRESOS DE GESTIÓN IMPUESTOS IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS $ 14,995,004.91 IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO 13,561,919.46 IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES
Más detallesAmpliaciones y (Reducciones)
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo, y Partida Presupuestal) Clave COG 11301 Sueldos base 57,579,986.00 1,798,033.39 59,378,019.39 40,860,263.78
Más detallesNOMBRE DEL ENTE PÚBLICO REPORTE ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS (POR PARTIDA HASTA 4 NIVEL)
LOGO NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO REPORTE ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS (POR PARTIDA HASTA 4 NIVEL) DEL xx xxxx AL xx xxxxxx DE xxxx 11.1 LOGO SERVICIOS PERSONALES Ejercicio del Presupuesto
Más detallesPresupuesto Total por Capítulo y Concepto del Gasto
Presupuesto Total por y Concepto del Gasto 10000 SERVICIOS PERSONALES 42,197,129.52 19.80 % 11000 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER 14,538,825.60 6.82 % PERMANENTE 11300 Sueldos base al personal permanente
Más detallesNORMA para armonizar la presentacion de la informacion adicional del Proyecto del Presupuesto de Egresos.
NORMA para armonizar la presentacion de la informacion adicional del Proyecto del Presupuesto de Egresos. ESTADO DE MEXICO / DONATO GUERRA Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2016 Clasificador
Más detallesMUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA PUEBLA TESORERIA MUNICIPAL CALENDARIO DE EGRESOS BASE MENSUAL 2016
1000 SERVICIOS PERSONALES $ 85,832,473.54 $ 7,152,706.13 $ 7,152,706.13 $ 7,152,706.13 $ 7,152,706.13 $ 7,152,706.13 $ 7,152,706.13 $ 7,152,706.13 $ 7,152,706.13 $ 7,152,706.13 $ 7,152,706.13 $ 7,152,706.13
Más detallesCOMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPIO DE REYNOSA TAM REPORTE ANALÍTICO DEL EJERCICIO PRESUPUESTO DE EGRESOS (POR PARTIDA)
1000 SERVICIOS PERSONALES REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER 1100 PERMANENTE 113 Sueldos base al personal permanente 76,816,980.27 16,030,643.90 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER 1200 TRANSITORIO
Más detallesCOMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPIO DE REYNOSA TAM REPORTE ANALÍTICO DEL EJERCICIO PRESUPUESTO DE EGRESOS (POR PARTIDA)
1000 SERVICIOS PERSONALES 1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE 113 Sueldos base al personal permanente 76,816,980.27 32,468,671.46 1200 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO
Más detallesETCA-II-11-D. Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2016 TRIMESTRE: CUARTO. Egresos Devengado Acumulado. Egresos Modificado Anual
Sistema Estatal de Evaluación Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos Por Partida del Gasto INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA Y PROTECCION DE DATOS PERSONALES
Más detallesGOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ SECRETARÍA DE GOBIERNO AVANCE PRESUPUESTAL POR SECRETARÍA A NIVEL PARTIDA Del 01 de enero al 30 de septiembre del 2017
211110070010000 Secretaría de Gobierno 471,400,000.00-7,881,566.00 463,518,434.00 299,027,706.14 291,068,705.54 164,490,727.86 100000 SERVICIOS PERSONALES 390,000,000.00-21,368,668.08 368,631,331.92 247,663,795.29
Más detallesGOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2012 (Hoja 1 de 5 )
(Hoja 1 de 5 ) INGRESOS INGRESOS DE GESTIÓN IMPUESTOS IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS $ 29,631,866.89 IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO 131,443,179.67 IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES
Más detallesPRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2016 CALENDARIZACION MENSUAL DEL GASTO POR CAPITULO Y PARTIDA PRESUPUESTAL MUNICIPIO: HUATABAMPO, SONORA
1 de 5 1000 SERVICIOS PERSONALES 7,984,184 7,984,184 7,984,184 7,984,184 7,984,184 7,984,184 7,984,184 7,984,184 7,984,184 7,984,184 7,984,184 18,858,410 106,684,433 1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE
Más detallesClasificación por tipo y objeto del gasto
La Clasificación por tipo y objeto del gasto sirve para identificar los rubros de gasto donde se ejercen los recursos públicos. A partir de esta clasificación se puede observar cuánto se gasta en la operación
Más detallesAL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 C.P. 08-A
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO (POR PARTIDA HASTA 4o. NIVEL) 1000 SERVICIOS PERSONALES REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER 1100 PERMANENTE 113 Sueldos base al personal permanente 76,816,980
Más detallesGOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2011 (Hoja 1 de 6 )
INGRESOS GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT (Hoja 1 de 6 ) INGRESOS DE GESTIÓN IMPUESTOS IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS $ 8,793,365.71 IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO 27,375,785.94 IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN,
Más detallesAYUNTAMIENTO DE: AJACUBA HIDALGO CALENDARIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS BASE MENSUAL EJERCICIO FISCAL: 2016
1000 SERVICIOS PERSONALES 1130 Sueldos base al personal permanente 140,000.00 11,666.67 11,666.67 11,666.67 11,666.67 11,666.67 11,666.67 11,666.67 11,666.67 11,666.67 11,666.67 11,666.67 11,666.67 1320
Más detallesCOMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPIO DE REYNOSA TAM ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO (POR OBJETO DEL GASTO)
1000 SERVICIOS PERSONALES REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER 1100 PERMANENTE 113 Sueldos base al personal permanente 117,722,557.31 117,722,557.31 25,777,020.58 91,945,536.73 25,775,011.87 2,008.71
Más detallesClasificador por Objeto del Gasto Resumen CONAC Por Ramo/Unidad Responsable/Capítulo/Partida Genérica Por Tipo de Gasto
Clasificador por Objeto del Gasto Resumen CONAC Por Ramo/Unidad Responsable/Capítulo/Partida Genérica Por Tipo de Gasto CAPÍTULO / CONCEPTO / PARTIDA GENÉRICA IMPORTE 1000 SERVICIOS PERSONALES 10,081,164,730
Más detallesCOMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAM.
1000 SERVICIOS PERSONALES 1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE 113 Sueldos base al personal permanente 1200 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO 121 Honorarios asimilables
Más detallesCOMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPIO DE REYNOSA TAM ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO (POR OBJETO DEL GASTO)
1000 SERVICIOS PERSONALES REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER 1100 PERMANENTE 113 Sueldos base al personal permanente 117,722,557.31 117,722,557.31 72,542,719.50 45,179,837.81 72,863,671.06-320,951.56
Más detallesII. Gasto Etiquetado A. Servicios Personales
II. Gasto Etiquetado A. Servicios Personales Acumulado Septiembre 2017 Modificado Devengado Pagado Devengado Pagado 4,053,602.53-4,053,602.53 4,113,433.48 4,313,394.30-59,830.95 42,760,305.47 42,276,467.31
Más detallesConsejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana
Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana ESTADO DE SAN LUIS POTOSI Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto / Proceso Del 01/ene/2016 Al 30/sep/2016 CE001 GASTO ORDINARIO
Más detallesPresupuesto Total por Capítulo y Concepto del Gasto
Presupuesto Total por y Concepto del Gasto 10000 SERVICIOS PERSONALES 10,670,211.82 33.78 % 11000 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER 4,409,872.80 13.96 % PERMANENTE 11300 Sueldos base al personal permanente
Más detallesGOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
Página 1 de 8 Gran Total 10,125,630,137.01 65,048,012.84 10,190,678,149.85 9,784,231,440.73 406,446,709.12 2,436,103,502.56 2,139,836,003.31 2,139,160,365.19 2,119,912,310.47 2,119,453,065.97 316,191,192.09
Más detallesGOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
Y SOCIAL 1131. SUELDOS A FUNCIONARIOS 25,059,700 19,240,300 2,333,800 2,108,000 0 48,741,800 1132. SUELDOS AL PERSONAL 222,004,300 83,506,400 11,484,400 1,869,000 0 318,864,100 1133. SUELDOS A TRABAJADORES
Más detallesGOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
1131. SUELDOS A FUNCIONARIOS 48,741,800 1132. SUELDOS AL PERSONAL 318,864,100 1133. SUELDOS A TRABAJADORES 122,229,800 1134. SUELDOS INTERINOS 2,611,600 1135. SUELDOS AL MAGISTERIO 272,940,000 1211. HONORARIOS
Más detallesGOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 (Hoja 1 de 5 )
(Hoja 1 de 5 ) INGRESOS INGRESOS DE GESTIÓN IMPUESTOS IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS $ 35,577,202.65 IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO 136,387,905.50 IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES
Más detallesMUNICIPIO DE ZAPOTLAN DE JUAREZ, HIDALGO PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018 IMPORTE
MUNICIPIO DE ZAPOTLAN DE JUAREZ, HIDALGO PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018 CONCEPTO SERVICIOS PERSONALES $27,430,379.56 Remuneraciones al personal de carácter permanente $23,241,144.98
Más detallesGOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018 Clasificador por Objeto del Gasto
53 Clasificador por Objeto del 1000 SERVICIOS PERSONALES 18,157,670,838 1100 Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente 8,160,607,884 1130 Sueldos base al personal permanente 8,160,607,884 1200
Más detallesAL 31 DE DICIEMBRE DE Presupuesto Vigente. Disponible para comprometer. Comprometido
de SERVICIOS PERSONALES REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE Sueldos base al personal permanente REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO Honorarios asimilables a salarios Sueldos
Más detallesPRESUPUESTO DE EGRESOS 2014, DEL MUNICIPIO DE ZACATEPEC, MORELOS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2014, DEL MUNICIPIO DE ZACATEPEC, MORELOS OBSERVACIONES GENERALES. MUNICIPIO DE ZACATEPEC PRESUPUESTO DE EGRESOS 2014 Partida CONCEPTO GASTO CORR. FONDO IV FONDO III FAEDE TOTAL
Más detallesMUNICIPIO DE TLAHUILTEPA, HIDALGO. PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016 CALENDARIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS BASE MENSUAL 8
1000 SERVICIOS PERSONALES $ 24,607,781.10 $ 1,757,698.65 $ 1,757,698.65 $ 1,757,698.65 $ 1,757,698.65 $ 1,757,698.65 $ 1,757,698.65 $ 1,757,698.65 $ 1,757,698.65 $ 1,757,698.65 $ 1,757,698.65 $ 1,757,698.65
Más detallesGOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL
32 Capítulo Capítulo de Gasto Concepto General Partida Genérica 05 Secretaría de Salud Jalisco 10,388,685,768 000 Secretaría de Salud Jalisco 121,090,612 1000 SERVICIOS PERSONALES 85,036,013 1100 REMUNERACIONES
Más detallesGOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ SECRETARÍA DE GOBIERNO AVANCE PRESUPUESTAL POR SECRETARÍA A NIVEL PARTIDA Del 01 de enero al 31 de marzo del 2017
211110070010000 Secretaría de Gobierno 471,400,000.00-29,021,000.00 442,379,000.00 109,353,038.07 84,939,386.43 333,025,961.93 100000 SERVICIOS PERSONALES 390,000,000.00-23,215,492.00 366,784,508.00 98,605,438.39
Más detallesGOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
PRESUPUESTO POR - FUENTE DE FINANCIAMIENTO 1131. SUELDOS A 0.00 0.00 0.00 0.00 51,737,573.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 51,737,573.96 1132. SUELDOS AL 0.00 0.00 0.00 0.00 239,647,563.74 0.00 0.00 0.00 0.00
Más detallesAL 30 DE JUNIO DE 2015
SERVICIOS PERSONALES REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE 81,326,650 36,792,179 Sueldos base al personal permanente 81,326,650 36,792,179 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO
Más detallesAL 30 DE SEPTIEMBRE DE Disponible para comprometer. Comprometido
SERVICIOS PERSONALES REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE 81,326,650 81,326,650 57,795,086 23,531,564 57,776,255 18,831 23,550,394 57,720,442 57,720,442 55,813 Sueldos base al personal permanente
Más detallesAL 30 DE SEPTIEMBRE DE Disponible para comprometer. Comprometido
Capítulo/Concepto/Partida Especifica 1 2 3 4 5= (34) 6 7= (46) 8= (36) 9 10 11= (610) SERVICIOS PERSONALES REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE Sueldos base al personal permanente REMUNERACIONES
Más detallesFONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES
Formato : PE-01 AYUNTAMIENTO DE: ZIMAPAN 1000 SERVICIOS PERSONALES 28,082,665.32 REPO 251,346.00 Remuneraciones al Personal de carácter Transitorio 251,346.00 Sueldos base al personal eventual 251,346.00
Más detallesDEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2016
SERVICIOS PERSONALES 345,544,353.24 59,562,395.63 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE 87,344,756 16,695,755 Sueldos base al personal permanente 87,344,756 16,695,755 REMUNERACIONES AL PERSONAL
Más detalles$1,661, Sueldos base al personal permanente. $1,661, Sueldos base al personal permanente
NORMA para establecer la estructura de información del formato de aplicación de recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Más detallesUniversidad Tecnológica Paso del Norte
Universidad Tecnológica Paso del Norte Presupuesto Autorizado PRESUPUESTO DE EGRESOS Gobierno del Estado de Chihuahua 2018 Ejercicio Fiscal CLASIFICACIÓN POR DEPENDENCIA-CAPÍTULO 441 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA
Más detalles: PE-08 MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN METZQUITITLAN, HIDALGO
Formato : PE-08 MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN METZQUITITLAN, HIDALGO. PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017 CALENDARIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS BASE MENSUAL CÓDIGO PARTIDA ANUAL
Más detallesPRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL ,923, ,626, Sueldos base al personal permanente
1000 SERVICIOS PERSONALES PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017 36,923,300.00 14,626,700.00 113 Sueldos base al personal permanente 14,626,700.00 1131 Sueldos Funcionarios 2,052,700.00 1100
Más detallesSEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2017
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2017 1000 SERVICIOS PERSONALES 7,619,208.93 515,588.47 562,631.87 1,552,470.50 1,714,300.79-161,830.29-10.42 1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER
Más detallesANÁLISIS FUNCIONAL ECONÓMICO
02 DESARROLLO SOCIAL $ 34,000,000.00 01 PROTECCIÓN AMBIENTAL $ 14,000,000.00 06 OTROS DE PROTECCION AMBIENTAL $ 14,000,000.00 0805 DIRECCION GENERAL DE MICROCUENCAS $ 14,000,000.00 Q0169 PROGRAMA ESTATAL
Más detallesPRESIDENCIA MUNICPAL DE CD LERDO, DGO PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
PRESIDENCIA MUNICPAL DE CD LERDO, DGO PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018 Aprobado 1000 SERVICIOS PERSONALES $192,815,574.76 1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER $148,762,139.76 1110 PERMANENTE Dietas $12,963,000.00
Más detallesAL 31 DE DICIEMBRE DE Disponible para comprometer. Comprometido
Capítulo/Concepto/Partida Especifica 1 2 3 4 5= (34) 6 7= (46) 8= (36) 9 10 11= (610) SERVICIOS PERSONALES REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE 81,326,650 3,756,698 77,569,952 77,569,951 0
Más detallesGOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
1131. SUELDOS A FUNCIONARIOS 51,737,573.96 1132. SUELDOS AL PERSONAL 239,647,563.74 1133. SUELDOS A TRABAJADORES 135,958,676.43 1134. SUELDOS INTERINOS 2,964,892.87 1135. SUELDOS AL MAGISTERIO 289,000,000.00
Más detallesCOMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS
Presupuesto de Ingresos de la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Nuevo Laredo, Tamaulipas para el Ejercicio Fiscal comprendido del 1 de Enero al 31 de Diciembre 2016 es
Más detallesGOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
Página 1 de 15 Gran Total 13,629,977,656.12 37,183,916.20 13,667,161,572.32 13,254,779,485.71 412,382,086.61 3,282,149,638.69 40,329,232.10 40,104,224.10 40,030,122.12 40,030,122.12 3,242,119,516.57 13,214,450,253.61
Más detallesPresupuesto Total por Capítulo y Concepto del Gasto
Presupuesto Total por y Concepto del Gasto 10000 SERVICIOS PERSONALES 31,754,640.74 10.18 % 11000 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER 14,900,486.87 4.78 % PERMANENTE 11300 Sueldos base al personal permanente
Más detallesATLACOMULCO 4024 ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DETALLADO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2017 CTA
ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DETALLADO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2017 1000 SERVICIOS PERSONALES 7,619,208.93 7,619,208.93 1,552,470.50 1,714,300.79 1,714,300.79-161,830.29 5,904,908.14 1100 REMUNERACIONES
Más detallesH CONGRESO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
8210 PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO 227,840,771.00 8210-01 OFICIALIA MAYOR 227,840,771.00 8210-01-1000 SERVICIOS PERSONALES 161,322,957.32 8210-01-1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE
Más detalles