ER-1215/2001 GA-2002/0322. Dirección Técnica

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Transcripción:

ER-1215/2001 GA-2002/0322 Dirección Técnica

OBJETIVO DE LA PRESENTACIÓN Dar a conocer un proceso de planificación territorial y urbanística integrado dentro de la estrategia de sostenibilidad de la A21

CARACTERÍSTICAS QUÉ?: PLAN ESTRATÉGICO DE DESARROLLO SOSTENIBLE UN INSTRUMENTO PARA LA TOMA DE DECISIONES EN EL MUNICIPIO (HOJA DE RUTA DE LOS PRÓXIMOS 8 AÑOS) CÓMO?: EN BASE A CRITERIOS: VIABILIDAD ECONÓMICA INTEGRACIÓN SOCIAL RESPETO AL MEDIO AMBIENTE QUIÉN?: PRESTA ESPECIAL ATENCIÓN A LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA. QUÉ?: PLAN DE ORDENACIÓN TERRITORIAL Y URBANÍSTICA UN INSTRUMENTO EL DISEÑO DEL MUNICIPIO EN LOS PRÓXIMOS 8-10 AÑOS CÓMO?: ORDENACIÓN DE LOS DISTINTOS SUELOS URBANO: LO CONSTRUIDO URBANIZABLE: LO QUE SE CONSTRUIRÁ NO URBANIZABLE: SUELO NATURAL, AGRÍCOLA QUIÉN?: AYUNTAMIENTO (PARTICIPACIÓN = EXPOSICIÓN PÚBLICA)

PARTICIPACIÓN N EN LOS PGM s 1. Se inicia en fases avanzadas del proceso 2. Se centra en procesos de información pública y alegaciones 3. La ciudadanía y colectivos no participan en el proceso de elaboración, sólo conocen los documentos una vez elaborados (Contenidos inflexibles, solo puede aceptarse o rechazarse las propuestas) 4. No permite la reflexión conjunta, el debate y la aportación de valoraciones y/o sugerencias más allá de las alegaciones. 5. Carece de componentes educativos-formativos.

A21-PGM

FASES PREDIAGNÓSTICO DIAGNÓSTICO PLAN DE ACCIÓN Y SEGUIMIENTO EMOT (Estrategia y Modelo de Ordenación del Territorio) PUM (Plan Urbanístico Municipal)

E.M.O.T. ENGARCE ENTRE LAS 2 HERRAMIENTAS Estrategia y Modelo de Ocupación del Territorio Tiene carácter previo al PUM y consiste en la definición de la estrategia de desarrollo del municipio, sus prioridades, modelo de crecimiento, aprovechamiento de sus recursos y superación de sus debilidades Partes de la EMOT Análisis y diagnóstico territorial Evaluación del planeamiento vigente Estrategias y criterios de ordenación alternativos Modelo de ordenación del territorio Esquema de ordenación estructurante

E.M.O.T. DIAGNÓSTICO TÉCNICO A21 DIAGNÓSTICO ENCUESTAS ENTREVISTAS FOROS: Ciudadano(Taller de futuro) Niños Jóvenes OBJETIVOS FORALES PGM CONVENIO PREVIO OBJETIVOS MUNICIPALES EMOT FORO DE PLAN DE ACCIÓN OBJETIVOS DE DESARROLLO LÍNEAS ESTRATÉGICAS DE LA A21 PLAN DE ACCIÓN Y SEGUIMIENTO 191 Proyectos OBJETIVOS CON REFLEJO TERRITORIAL ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO DOCUMENTO ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO EN BASE A LOS OBJETIVOS ALTERNATIVAS DE ORDENACIÓN POR OBJETIVOS FORO DE ALTERNATIVAS ESTRATEGIA DE ORDENACIÓN MODELO DE ORDENACIÓN ESQUEMA DE ORDENACIÓN

OBJETIVOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS Y DEL CONVENIO

FORO DE ALTERNATIVAS CUALES SON SUS PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS? Es un proceso INFORMATIVO, DELIBERATIVO Y CONSULTIVO. La participación esta ABIERTA a tod@s. El proceso está orientado al diseño del PLANEAMIENTO URBANÍSTICO municipal. Cuenta con un elevado COMPONENTE TÉCNICO. Lo aportado por los ciudadanos es un elemento más para la toma de decisiones. Complementario al proceso determinado por la Ley: PERIODO DE SUGERENCIAS. Va orientado a los ASPECTOS GENERALES Y COMUNES. Los particulares en las sugerencias

FORO DE ALTERNATIVAS DINÁMICA DE TRABAJO 1. TRABAJO EN BASE AL CUESTIONARIO Explicación del análisis del objetivo Explicación de las alternativas Valoración de las alternativas: Elección de varias alternativas Puntuación de las mismas 2. OBSERVACIONES: Apartado en el que se podrán aportar las sugerencias que se consideren oportunas

OBJETIVO 1.4. Potenciar el desarrollo de proyectos de generación de energías renovables (biomasa, solar, eólica). ESCENARIO CONSERVADOR TEP kwh CONSUMOS ANUALES: CONSUMO TOTAL DEL MUNICIPIO 12.294,02 142.953.720,93 APORTES ENERGÉTICOS ANUALES: APORTE INSTALACIONES ACTUALES 732,75 8.520.400,00 APORTE FUTURAS INSTALACIONES Fotovoltaica en 15% cubiertas de viviendas 51,19 595.200,00 Termica ACS en 15% cubiertas de viviendas 13,07 152.024,00 Fotovoltaica en 10% cubiertas de industrias 22,52 261.840,00 Instalación Fotovoltaica en 10% del suelo apto de la Zona B El Raso -Limas (22,30 Has; potencia instalada 7,43 MWp) 958,10 11.140.690,00 Instalación eólica aprovechamiento 20% de zona A Jugatillos y zona B El Raso- Limas. (Potencia instalada 15 Mw) 5-8 Aerogeneradores 3.492,29 40.608.000,00 TOTAL APORTE FUTURAS INSTALACIONES 4.537,17 52.757.754,00 TOTAL APORTE ENERGÉTICO ANUAL 5.269,92 61.278.154,00 DESFASE 7.024,10 81.675.566,93 43 %

OBJETIVO 1.4. Potenciar el desarrollo de proyectos de generación de energías renovables (biomasa, solar, eólica). ESCENARIO INTERMEDIO TEP kwh CONSUMOS ANUALES: CONSUMO TOTAL DEL MUNICIPIO 12.294,02 142.953.720,93 APORTES ENERGÉTICOS ANUALES: APORTE INSTALACIONES ACTUALES 732,75 8.520.400,00 APORTE FUTURAS INSTALACIONES Fotovoltaica en 25% cubiertas de viviendas 85,45 993.604,65 Termica ACS en 25% cubiertas de viviendas 21,83 253.837,21 Fotovoltaica en 15 % cubiertas de industrias 33,77 392.674,42 Instalación Fotovoltaica en 20% del suelo apto de la Zona B El Raso -Limas (44,60 Has; potencia instalada 14,87 MWp) 1.916,20 22.281.395,35 Instalación eólica aprovechamiento 35 % de zona A Jugatillos y zona B El Raso- Limas. (Potencia instalada 27 Mw) 9-14 Aerogeneradores 6.111,50 71.063.953,49 TOTAL APORTE FUTURAS INSTALACIONES 8.168,75 94.985.465,12 TOTAL APORTE ENERGÉTICO ANUAL 8.901,50 103.505.865,12 DESFASE 3.392,52 39.447.855,81 72%

OBJETIVO 1.4. Potenciar el desarrollo de proyectos de generación de energías renovables (biomasa, solar, eólica). ESCENARIO POSIBILISTA TEP kwh CONSUMOS ANUALES: CONSUMO TOTAL DEL MUNICIPIO 12.294,02 142.953.720,93 APORTES ENERGÉTICOS ANUALES: APORTE INSTALACIONES ACTUALES 732,75 8.520.400,00 APORTE FUTURAS INSTALACIONES Fotovoltaica en 35% cubiertas de viviendas 119,30 1.387.209,30 Termica ACS en 35% cubiertas de viviendas 30,47 354.302,33 Fotovoltaica en 20 % cubiertas de industrias 45,04 523.720,93 Instalación Fotovoltaica en 30% del suelo apto de la Zona B El Raso -Limas (67,17 Has; potencia instalada 22,40 MWp) 2.888,74 33.590.000,00 Instalación eólica aprovechamiento 50 % de zona A Jugatillos y zona B El Raso- Limas. (Potencia instalada 39 Mw) 11-20 Aerogeneradores 8.773,72 102.020.000,00 TOTAL APORTE FUTURAS INSTALACIONES 11.857,27 137.875.232,56 TOTAL APORTE ENERGÉTICO ANUAL 12.590,02 146.395.632,56 DESFASE -296,00-3.441.911,63 102 %

OBJETIVO 1.4. Potenciar el desarrollo de proyectos de generación de energías renovables (biomasa, solar, eólica).

OBJETIVO 1.4. Potenciar el desarrollo de proyectos de generación de energías renovables (biomasa, solar, eólica).

OBJETIVO 1.4. Potenciar el desarrollo de proyectos de generación de energías renovables (biomasa, solar, eólica).

OBJETIVO 1.4. Potenciar el desarrollo de proyectos de generación de energías renovables (biomasa, solar, eólica). Jugatillo Pieza del Rey El Raso Camponuevo

OBJETIVO 1.4. Potenciar el desarrollo de proyectos de generación de energías renovables (biomasa, solar, eólica). Alternativa 0: NNSS vigentes: No inclusión de ninguna zona nueva para fomentar las energía renovables Respecto al modelo de producción Alternativa 1: Escenario conservador. 42,87% del consumo energético total Alternativa 2: Escenario intermedio: 72,41% del consumo energético total Alternativa 3: Escenario posibilista: Autosuficiencia Respecto a las zonas de producción. Alternativa 1: Tejados (residenciales e industriales) Alternativa 2: Zonas industriales Alternativa 3: El Jugatillo Alternativa 4: El Raso Alternativa 5: Camponuevo Alternativa 6: Pieza del Rey

OBJETIVO 2.4. Favorecer formas de movilidad más sostenible en nuestra localidad y en especial del centro urbano, y el uso racional de los vehículos a motor. (peatonal, ciclista...).

OBJETIVO 2.4. Favorecer formas de movilidad más sostenible en nuestra localidad y en especial del centro urbano, y el uso racional de los vehículos a motor. (peatonal, ciclista...).

OBJETIVO 2.4. Favorecer formas de movilidad más sostenible en nuestra localidad y en especial del centro urbano, y el uso racional de los vehículos a motor. (peatonal, ciclista...).

OBJETIVO 2.4. Favorecer formas de movilidad más sostenible en nuestra localidad y en especial del centro urbano, y el uso racional de los vehículos a motor. (peatonal, ciclista...). Respecto a las zonas a peatonalizar: Alternativa 0: No peatonalizar. Alternativa 1: Peatonalizar solo las calles del casco antiguo y Plaza General Clemente Alternativa 2: Peatonalizar las calles del casco antiguo y de su entorno. Respecto al modelo de peatonalización: Alternativa 1: Toda la zona peatonal Alternativa 2: Zonas peatonales y zonas de pacificación del tráfico Alternativa 3: Solo sistemas de pacificación del tráfico

FORO DE ALTERNATIVAS CONCLUSIONES La Agenda 21 y el Planeamiento Municipal en Arguedas se han podido integrar porque desde el inicio se planteaban como herramientas interconectadas La A21 es la estrategia de desarrollo de Arguedas y su plasmación territorial es la EMOT del Plan General Municipal Elementos facilitadores de esta integración: La clara voluntad municipal (que entiende la A21 como estrategia) La coincidencia del equipo redactor de la A21 y del PGM La participación ciudadana ha sido clave dentro del proceso de elaboración de ambas herramientas y dota de mayor legitimidad a ambas (son complementarias)

ER-1215/2001 GA-2002/0322 Dirección Técnica