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Transcripción:

Código:ITMORELIA-CA-PG-005 Revisión: 0 Página 1 de 5 1. Propósito Establecer los lineamientos para tomar acciones para eliminar la causa de No Conformidades con objeto de prevenir que vuelva a ocurrir. 2. Alcance Aplica para el Instituto Tecnológico de Morelia 3. Políticas de operación. 3.1 Las Acciones Correctivas pueden surgir a partir del análisis de las causas que originan las No Conformidades encontradas que provengan de: 3.1.1 Auditorías Internas. 3.1.2 Auditorías Externas. 3.1.3 Análisis de Datos. 3.1.4 Análisis de la Eficacia de los Procesos. 3.1.5 Seguimiento a la Revisión del SGC por parte de la Alta Dirección. 3.1.6 Análisis de Quejas y/o Sugerencias de los clientes. 3.1.7 Identificación de Producto No Conforme 3.1.8 Auditorías de Servicio. 3.1.9 Análisis de Ambiente de Trabajo 3.2. El RD debe estar informado en todo momento acerca de las No Conformidades detectadas y de las Acciones Correctivas implementadas para eliminarlas. 3.3 El análisis de la Causa Raíz de las No Conformidades debe ser realizado por los responsables del proceso al que pertenece ésta, en el seno de la alta direccion y/o Comité Académico según sea necesario y determinar la acción correctiva o corrección de la misma. 3.4 Es responsabilidad de los Subdirectores dueños del proceso al que impacta la No conformidad verificar la efectividad de las Acciones Correctivas o correcciones implementadas. 3.5 Las Acciones Correctivas son consideradas como concluidas una vez que hayan sido verificadas y evaluadas por los responsables, así como al eliminar las causas que dieron origen a las No conformidades. 3.6 El RD es el responsable de Informar al Director sobre el estado que guardan las Acciones Correctivas. CONTROL DE EMISIÓN ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ Alejandro Domínguez C Ing. Ignacio López Valdovinos RD Subdirector de Planeacion Director Firma: Firma: Firma: 04 septiembre 2009 11 septiembre 2009 18 septiembre 2009

Código:ITMORELIA-CA-PG-005 Revisión: 0 Página 2 de 5 4. Diagrama del procedimiento Área Responsable Subdirectores/ Responsables de area Director/RD Inicio Revisa No Conformidades. 1 2 3 Evalúa necesidad de implantar acciones. Realiza análisis de causa y requisita RAC 4 5 Implanta acciones Evalúa eficacia de las acciones Revisa efectividad de las acciones tomadas. 6 SI Elimina la Causa de la NC? NO Registra y cierra RAC y elabora informe 7 8 Recibe informe. 5. Descripción del procedimiento Término

Código:ITMORELIA-CA-PG-005 Revisión: 0 Página 3 de 5 5. Descripción del procedimiento Secuencia de etapas 1. Revisa No Conformidades. Actividad 1.1 Revisa No Conformidades detectada derivada de las fuentes declaradas en la política 3.1 e informa al Comité Responsable Área Responsable. 2. Evalúa necesidad de implantar acciones 3. Realiza análisis de causa y requisita RAC 4. Implanta acciones 5. Evalúa eficacia de acciones 2.1 Analiza la No Conformidad detectada y se determina la necesidad de llevar a cabo una corrección o una acción correctiva. 2.2 Si se llevará a cabo una corrección se informará al RD para su control y liberación. 2.3 En caso de llevar a cabo una acción correctiva se selecciona la técnica estadística a utilizar para realizar el análisis de la causa raíz. 3.1 Identifica la causa raíz que dio origen a la No Conformidad y solicita al área responsable evalúe la necesidad de abrir un RAC, si es necesario 3.2 Elabora Requisición de Acción Correctiva ITMORELIA- CA-PG-005-01 y definen las acciones correctivas a implantar. 4.1 Implanta acciones con el fin de prevenir que las No Conformidades vuelvan a ocurrir. 4.2 Para las Correcciones se llevarán a cabo sin Acciones preventivas evalúa la necesidad de actuar para prevenir la ocurrencia de No Conformidades. 4.3 Implementa las Acciones necesarias (las acciones correctivas estas deben ser apropiadas a los efectos de las No Conformidades). 4.4 Da Seguimiento a las Acciones implementas y supervisa que las acciones determinadas se hayan implementado. 4.5 Registra resultados de las acciones tomadas en el Informa de manera periódica al RD acerca de los resultados de las acciones tomadas para eliminar la No Conformidad o prevenir su ocurrencia. 5.1 Recibe el informe de resultados de las acciones y requisita Formato Electrónico para Estado de Acciones Correctivas y/o Preventivas (pantalla de captura) para ITMORELIA-CA-FE-03 con el fin de llevar un control del estado que guardan las acciones implantadas. 5.2 Solicita a los miembros del Comité que revisen dicha efectividad. Área responsable Responsables Área Responsable. responsables

Código:ITMORELIA-CA-PG-005 Revisión: 0 Página 4 de 5 6. Revisa Efectividad de las Acciones Tomadas. 7. Registra y cierra RAC y elabora informe. 8 Recibe Información 6.1 Revisa la efectividad de las Acciones Correctivas implantadas, informa al RD. SI son efectivas informa al RD para que registre el avance y/o cierre el RAC. NO son efectivas regresa a etapa 2. 7.1 Registra el avance de las acciones implementadas y cuando hayan alcanzado el 100% cierra RAC y anota la fecha de cierre en formato ITMORELIA-CA-PG-005-01 y Formato Electrónico para Estado de Acciones Correctivas y/o Preventivas(pantalla de captura) ITMORELIA-CA-FE-03. 7.2 Informa al Director y RD acerca del estado de las Acciones Correctivas. NOTA: Esta información sirve de entrada para la Revisión por la Dirección. (Ver programa de Rev. por la Dirección) 8.1 Recibe el informe sobre el estado que guardan las Acciones Correctivas para proponer y establecer acciones de mejora al sistema. 8.2 Término. responsables RD Director/ RD 6. Documentos de referencia Documentos Identificación, Registro y Control del Producto No Conforme. Informe de Resultados de las Auditorias de Servicio. Informes de Auditorias. Manual de Calidad. Planes de Calidad. Procedimiento del SGC para la Atención de Quejas y Sugerencias. Resultados de la encuesta para la determinación y gestión del ambiente de trabajo.

Código:ITMORELIA-CA-PG-005 Revisión: 0 Página 5 de 5 7. Registros Registros Formato Electrónico para Estado de Acciones Correctivas y/o Preventivas Requisición de Acciones Correctivas y/o Correcciones Tiempo de Retención Responsable de conservarlo Código de registro 1 año RD ITMORELIA-CA-FE-03 1 año Jefe de Área ITMORELIA-CA-PG-005-01 8. Glosario Acción Correctiva: Acción tomada para eliminar la causa de una No Conformidad detectada u otra situación indeseable en la operación del SGC. Acción Preventiva: Acción tomada para eliminar la causa de una No Conformidad potencial u otra situación indeseable en la operación del SGC. Corrección: Acción tomada para eliminar una No conformidad detectada. 9. Anexos 9.1 Formato para Requisición de Acciones Correctivas y/o Correcciones. ITMORELIA-CA-PG-005-01 10. Cambios de esta versión Número de revisión. Fecha de actualización. 0 04 septiembre 2009 Revision total Descripción del cambio. 6 22 de marzo de 2007 Se anexa el punto 3.1.9 Análisis de Ambiente de Trabajo. Se modifica la política 3.3 anexando el uso de la corrección. Se modifica el diagrama del procedimiento y su descripción, en el caso de las etapas 2 y 3 se reordenan.