MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

Documentos relacionados
REGISTRO DE NUEVO USUARIO AL SISTEMA

Guía del Sistema. Solicitante. Instituto de Acceso a la Información Pública del Distrito Federal

Manual de proceso de ordenes de compra para Trinity.

CEDIS SISTEMA ADMINISTRATIVO PARA EL CONTROL DE BARES Y RESTAURANTES SOFT RESTAURANT (Versión 8.0.0) National Soft de México

MANUAL DE USUARIO DE SOLICITUD DE CARTA DE CRÉDITO DE IMPORTACIÓN EN LA PÁGINA WEB DEL BPE

GUÍA DE USUARIO SOLICITUD DE CERTIFICACIÓN HISTÓRICA DE CALIFICACIONES

SECRETARÍA ADMINISTRATIVA DE LA UNAM

Manual del sistema de pre documentación Dypaq

Elaboración y Aprobación de Contratos P-PS

Portal de Recepcion CFD Mainland Farms, S.A. de C.V.

1. Introducción Acceso al e-tax Solicitud de Inscripción Persona Natural... 7

MANUAL DE USUARIO PEXIM SOLICITAR PERMISOS DE IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN CAPTURISTA GUBERNAMENTAL

Tramite de Certificado de Sello Digital

Facturación Electrónica CFDI. Manual Facturación Gratuita

FUNCIONALIDAD EN EL ERP SA DIAGRAMA DE PROCESO

Solicitud de Certificación Histórica de Calificaciones por Grado Académico Contenido

Introducción y Acceso al Sistema INFOMEX A través del Sistema Infomex San Luis Potosí cualquier persona podrá realizar sus solicitudes de acceso a la

Proceso de Órdenes de Compra y Facturación USG

MANUAL APLICACIÓN ETIQUETAS CONTENEDORES GARCIA APLICACIÓN PARA ETIQUETAS CONTENEDORES GARCIA INSTALACION

MANUAL DE QUEJAS Y RECLAMOS OFICINA DE SISTEMAS E INFORMATICA ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PÚBLICA

Guía rápida. Admintour. Recepción

Guía Inscripción en el RFC de Personas físicas del Sector Primario.

Manual de operación del usuario

GUIA INSCRIPCIÓN EN SICERCO

GI-A.10.1-SA-07 GUIA RÁPIDA COMPRAR EN LÍNEA. Código: GI-A.10.1-SA-07 GUÍA RÁPIDA COMPRAR EN LÍNEA. Revisión:1 MANUAL

Sistema de Atención al Ciudadano - SAC. Ministerio de Educación Nacional. Manual de Usuario del Sistema Rol Ciudadano

Esta funciona los 365 días del año y a cualquier hora del día.

Sistema Plantilla de Personal 2011

Descripción de pasos: PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN PARA CENTROS DE JUSTICIA PENAL.

Facturación electrónica de Primas

Guía de Módulo de Egresos

Módulo de Ingresos. Versión 1.0.

Flujo de Inventarios

Manual de Usuario Solicitar Permiso Sanitario Previo de Importación de Productos-Usuario Externo

Guía Rápida Facturación

Cómo obtener el Certificado de Sello Digital?

Diagrama del Proceso de Compras

PORTAL PAGO PRESTADORES WEB

Guía Inscripción en el RFC con CURP Sin actividad económica

CONTRA RECIBO POR SELECCIÓN

Régimen de Sinceramiento Fiscal. Cómo incorporo mi deuda a la moratoria de la Ley ?

GUIA PARA EL USUARIO REGISTRO NACIONAL DE SANCIONES DE DESTITUCION Y DESPIDO RNSDD

Diagrama del Proceso de Comisiones

Guía para el ingreso al sistema y captura de solicitud.

MANUAL DE USUARIO PARA LA DECLARACIÓN INFORMATIVA SOBRE EL ISR DIFERIDO EN CONSOLIDACION FISCAL 19-A Versión 2.0.0

MANUAL DE USUARIO. Sistema CLASS Profesores

INSTRUCTIVO BASICO DE RADICADO INTERNO PARA EL MANEJO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL MERCURIO WEB VERSIÓN 6.0

Nombramiento/designación del Órgano Director para el Procedimiento administrativo M-PS

1. DIAGRAMA DE PROCESO

Emisión de Comprobantes con Código de Barras Bidimensional (CBB) con los sistemas Aspel. En Aspel-SAE 5.0

Sistema de Cotizaciones UABC

Planeación. Documentación Intelisis. Publicado en docs.intelisis.com Sujeto a cambios sin previo aviso.

SERVICIOS TRÁMITES EN LÍNEA - IMPUESTO PREDIAL. Contenido

Contenido. 1. Solicitar recepción de bienes y servicios... 3

MedicUTN Manual de Usuario

Emisión de Comprobantes Fiscales con Código de Barras Bidimensional (CBB) con los sistemas Aspel. En Aspel-SAE 5.0

GUÍA RÁPIDA MÓDULO WEB- CARTA DE ANTECEDENTES PENALES

Manual de procedimiento: Resolución General Nº 3579 de la AFIP ENVÍOS CON DHL

AG ELECTRÓNICA S.A. DE C.V.

Convocatoria C Convocatoria 2016

Grandes Compras. Mayo 2013

INSTRUCTIVO PARA LA GENERACION DE CERTIFICADOS DE SELLO DIGITAL

PREGUNTAS FRECUENTES SOBRE EL SISTEMA DE CAPTURA DE SOLICITUDES

Manual del usuario. La primera vez que ingrese al sistema, deberá registrar su dirección de correo electrónico.

Instructivo para solicitar Certificaciones Tiempo, Clima, Niveles y Caudales de Ríos

GUÍA RÁPIDA MÓDULO WEB- PERIÓDICO OFICIAL

Guía para el Alta de Proveedores en Línea (OSA)

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS. Dirección Administración y Finanzas

Guía de Solicitud de apoyo

Mi Buzón Electrónico Cuenta Receptora

Ventanilla Única de Comercio Exterior Mexicano. Certificado Fitosanitario internacional para la exportación de vegetales, sus productos y subproductos

Catálogo de Trabajadores

Sistema de Proveedores SISPROV Portal del Proveedor

Para la elaboración del Manual, se tomó como ejemplo el Programa PET EMPLEO TEMPORAL (Aplica también para los programas PAJA, PET INMEDIATO y 70+).

Uso del Portal Mercado Público.

- 1 - MANUAL DE USUARIO - AFILIADOS CONTENIDO

INDICE INTRODUCCIÓN 1 PROCESO DE CONTROL DE GESTION 2 ACCESO AL SISTEMA 3 RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS 4 TURNOS 7 MULTIPLES RESPONSABLES 12

CONSULTA Y GENERACIÓN DE CÓDIGOS DE EXTRANJEROS

MANUAL DE USUARIO SINOE: Sistema de Notificaciones Electrónicas Octubre de 2016

GUÍA RÁPIDA DE USUARIO PARA LA INSCRIPCIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE PROYECTOS,

ANAGOLF. Sitio administrativo, Facturación. Manual de usuario. Melquisedeth Soto Paniagua 10/09/2013

efact Facturación Electrónica

Manual de Usuario. Sistema de Administración de Ventas y Facturación Electrónica. Cof:fe

Subsecretaría de Planeación Instructivo de Operación

PROCEDIMIENTO PARA EL PAGO DE DERECHOS DE REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD A TRAVÉS DE INTERNET

CNGfac. Sistema de Facturación Electrónica Manual de Usuario Asociación

MANUAL DEL ADMINISTRADO PARA LA CERTIFICACIÓN DE ESTUDIOS AMBIENTALES CON INNOVACIÓN TECNOLÓGICA DE PLANTAS DE HARINA Y ACEITE DE PESCADO TUPA 85

Diagrama del Proceso de Cuentas por Pagar

Módulo de Registro de Calificaciones de Riesgo

COMPRAS DE BIENES O SERVICIOS MENORES A 3 UTM

MANUAL DE USUARIO VU ASIGNAR ROL USUARIOS EXTERNO

GUIA DE USO PARA ELABORAR AJUSTES CONTABLES

GUÍA DE CAPTURA DE LA SOLICITUD DE BECA MIXTA

PASO 1: Seleccionar Mis órdenes de compra Con la opción de Mis órdenes de compra podrá realizar las siguientes acciones:

Tramitar Certificado de Sello Digital

PROCEDIMIENTO OPERATIVO EMISIÓN DE GAFETES DE IDENTIFICACIÓN Y CREDENCIAL DE REGISTRO CON CÓDIGO DE BARRAS

Registro de Proveedores v2

Manual de uso. Web Proveedores VER

Transcripción:

Anexos

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PROCESO ADMINISTRATIVO

IDENTIFICACIÓN: Nombre de la Dependencia: Empresa S.A. de C.V. Manual de: Procedimiento Administrativo Lugar y fecha de elaboración: Hermosillo, Sonora., A 25 de Enero de 2011 Responsable de elaboración: Gerente de compras Revido por: Gerente General Índice

Introducción.... Objetivo Alcance Política. 2 3 3 3 Responsable Diagrama de flujo del procedimiento.. 1. Generar reporte de pedido por cliente.. 2. Generar orden de compra en AdminPAQ... 3. Enviar orden de compra a proveedor... 4. Imprimir orden y anexar a carpeta física.. 5. Registrar información en Status O.C. 6. Dar seguimiento a tiempo de entrega.. 7. Proporcionar información a agente de ventas 3 4 4 1 0 1 9 2 1 2 1 2 2 2

2 8. Recepción de material en el almacén proveedor 9. Orden atrasada o backorder.. 2 2 23 Equipos requeridos. 2 5 Programas autorizados.. 2 5 Glosario.... 2 6 Historial de cambios... 2 7 Introducción

Uno de los propósitos fundamentales de la estrategia de nuestra empresa, para el mejoramiento de las funciones administrativas, es la revisión y constante actualización de los sistemas, estructuras y procedimientos de las actividades. Los manuales de procedimientos son instrumentos administrativos que apoyan el que hacer empresarial y están considerados como documentos fundamentales para la coordinación, dirección, evaluación y el control administrativo, así como para consulta en el desarrollo cotidiano de actividades. La elaboración del presente manual de procedimientos nos brindar la orientación necesaria al personal para elaborar las compras, y con ello dar cumplimiento a nuestros objetivos. El objetivo fundamental de este manual consiste en señalar los pasos para realizar las compras y dar seguimiento a las mismas hasta lograr la satisfacción del cliente, a través de la sistematización y estandarización de las actividades. El contenido de manual comprende el objetivo, así como las herramientas para desarrollar cada uno de las etapas de las compras a proveedores y los lineamientos para su actualización, presentación y aprobación.

Objetivo El procedimiento de compra tiene dos objetivos primordialmente: adquirir material y equipo eléctrico al mejor precio y calidad para satisfacer las necesidades y requerimientos de proyectos y ventas en mostrador y mantener actualizados los costos de materiales y equipos eléctricos de la base de datos de nuestro sistema de costos. Alcance Este procedimiento es aplicable cada vez que sea necesario realizar una compra, ya sea para obra o para un punto de venta. Así como cada vez que haya variación de precios. Políticas Mantener actualizados los costos de los artículos. Evaluar sólo a los proveedores claves. Comprar a precios de mercado. Negociar cada compra. Comprar productos de calidad, de marcas reconocidas.

Responsable El responsable de está actividad es quién realiza las compras a los proveedores de materiales para venta. Diagrama de flujo del procedimiento de compra 1) Reporte de pedido por cliente. 1.1. Se ingresa a ventana de AdmiPAQ 1.2. Ir a las siguientes funciones: - Reportes - Reporte de Ventas - Reporte de Pedidos por Cliente Como aparece a continuación:

Figura 1. Ventana de reporte de pedidos por cliente en AdminPAQ.

1.3. Aparece la siguiente ventana Reporte de Pedidos por Cliente. Figura 2. Filtro a aplicar al reporte de pedido por cliente. 1.4. Especificar el rango de fecha que quiere que se genere. - Seleccionar la flecha para seleccionar día como aparece en el ejemplo.

Figura 3. Filtro a aplicar al reporte de pedido por cliente, filtro por fecha.

1.5. Seleccionar Rango de Clientes. - Dar F3 y aparece la siguiente pantalla. - Seleccionar el Primer Cliente (DB0001) e inmediatamente después seleccionar al último cliente (DB00XXX). Dar F3 y recorrer la lista de DB hasta el final, (último número). Figura 4. Filtro a aplicar al reporte de pedido por cliente, ventana para seleccionar al cliente.

1.6. Aparece la siguiente ventana, actualmente el rango de clientes es desde el DB0001 al DB4331. Éste último, es el último cliente capturado. - Dar continuar. Figura 5. Filtro a aplicar al reporte de pedido por cliente, con selección de cliente inicial y final. 1.7. Aparece la siguiente ventana. - Oprimir aceptar.

Figura 6. Ventana de salida de reporte.

1.8. El reporte generado, aparece tal y como se muestra en la siguiente ventana. Figura 7. Ventana de reporte de pedidos por cliente. 1.9. Imprimir. -Imprimir en la impresora correspondiente.

Figura 8. Ventana de manejo de la impresión. 1.10. Anexar a la carpeta denominada Reporte de Pedidos el documento impreso. 1.11. Anotar en forma manuscrita, el nombre del proveedor a que corresponde el pedido. - Por ejemplo: En el recuadro aparece el pedido del cliente G Electroferretera y Servicios, lo marcado en con línea de color rojo pertenece al proveedor, Construlita. Las cuatro partidas se realizan para una orden de compra para el proveedor Construlita; lo marcado en color azul pertenece al proveedor High Lumen.

Figura 9. Ejemplo de la ventana que se despliega del reporte del pedido por cliente. 1.12. Una vez identificadas todas las partidas con los proveedores, se procede a realizar una orden de compra por proveedor.

2) Generar orden de compra en AdminPAQ. 2.1. Ejecutar programa AdminPAQ. 2.2. Dar aceptar a las siguientes funciones, en el orden indicado, tal y como se muestra en la siguiente figura: - Movimientos. - Compras. - Órdenes de compra. - Órdenes de compra Hermosillo. Figura 10. Ventana para generar orden de compra en AdminPAQ.

2.3. La ventana "Órdenes de compra Hermosillo" aparece tal y como se muestra enseguida. Figura 11. Ventana que se despliega como Órdenes de compra Hermosillo. 2.4. Posicionarse en código de proveedor y continuar: - Oprimir F3 para buscar por código o F4 para buscar por nombre.

Figura 12. Ventana que se despliega como Orden de compra Hermosillo, selección de proveedor. - Seleccionar proveedor, tal y como se muestra en la siguiente figura y oprimir aceptar. Figura 13. Ventana Seleccione al proveedor.

2.5. Buscar los productos: - Dar doble clic en el mouse con botón izquierdo en "Código". - Oprimir F3 y F4, consecutivamente, para rastrear "clave de producto". Figura 14. Ventana que se despliega para la Orden de compra Hermosillo, selección de código. - Seleccionar el producto deseado y oprimir aceptar. Figura 15. Ventana en donde el usuario ejecuta la selección del producto.

2.6. Se muestra la siguiente ventana donde se visualiza el código: Figura 16. Ventana para capturar la Orden de compra Hermosillo, muestra de código ingresado. 2.7. Capturar "Cantidad de unidades requeridas por cada código ingresado.

Figura 17. Ventana donde se captura el número de productos.

2.8. Capturar "Precio", primeramente colocarse en la celda. Hay dos opciones: - Dar F9, revisar el precio dado de alta en AdminPAQ o P1, que representa el costo real, revisar dicho costo, dar Esc y registrar dicho costo en la casilla de precio. - O bien, capturar el precio manualmente, cuando se deba capturar algún precio especial por proyecto. Figura 18. Ventana que muestra donde capturar el precio. 2.9. Los pasos 2.5 a 2.8 son repetitivos hasta completar la orden de compra, de acuerdo al número de partidas, es decir, se deberá capturar todo lo necesario con respecto a: códigos, unidades y precios contenidos en la orden de compra.

2.10. Para hacer anotaciones, oprimir con el botón derecho del mouse, el #1 que se muestra en el recuadro amarillo. - En la ventana Referencias, observaciones y campos extras hacer las anotaciones que correspondan. En la siguiente figura se muestra un ejemplo. Figura 19. Ventanas Orden de compra Hermosillo y Referencias, observaciones y Campos Extras.

2.11. Imprimir el documento en PDF, ya que dicha orden será enviada vía correo electrónico. Figura 20. Ventanas Imprimir y Manejo de la impresión.

2.12. ejemplo de una orden de compra impresa. Figura 21. Ejemplo de la impresión de una orden de compra.

2.13. Archivar la orden de compra en el servidor de la empresa, en el archivo denominado: Administrativo/Proveedores/Órdenes de compra. 3. Enviar orden de compra a proveedor. 3.1. Ingresar a correo autorizado por la empresa. - Generar nuevo mensaje. - Rastrear destinatario. - Adjuntar archivo PDF de la orden de compra generada. 3.2. Capturar en el correo la siguiente información: - Asunto: Indicar número de O.C. y el nombre de la empresa. - Contenido: Anotar a quien va dirigido.

Figura 22. Ventana del correo electrónico. 3.3 Guardar envío de correo: - Guardar envío de correo de la orden de compra en carpeta de correo "O.C. SEND". - Cuando se reciba la notificación de recepción de la orden de compra, guardarla en la misma carpeta.

Figura 23. Carpeta O.C ubicada en el correo electrónico. 4. Imprimir orden y anexar a carpeta física. 4.1. Imprimir orden de compra. 4.2. Anexar a la carpeta física denominada "Órdenes de Compra", en el apartado que corresponda al proveedor. 5. Registrar información en "Status O.C."

5.1. Vaciar la información en el archivo de Excel "Status O.C.", ya que se tenga la O.C. Este archivo se localiza en Operativo/Proveedores/O.C. En el cual se ingresan los siguientes campos: - Status. - Número de orden de compra. - Fecha. - Cantidad de partida. - Números de parte y partidas de orden. - Proveedor. - Tiempo de entrega. - Número de guía. - Paquetería. 6. Dar seguimiento a tiempos de entrega. 6.1. Una vez enviada y que se haya recibido el acuse de recibo de la orden del proveedor, se procede a investigar vía correo electrónico o vía telefónica el "Tiempo de Entrega" o el "Status" de dicha orden. 6.2. Registrar la información recibida en el archivo de Status O.C. 7. Proporcionar información a agentes de ventas. 7.1. Al momento de conocer los tiempos de entrega, proporcionar esta información al agente de ventas para que esté enterado y programe con sus clientes, la entrega de los productos solicitados.

7.2. Poner a disposición de los agentes de ventas el archivo Status O.C. para que verifiquen el tiempo de entrega o el status. 8. Recepción de material en el almacén. 8.1. El tiempo de entrega de los proveedores varía mucho, eso depende si el material lo tiene en existencia en planta o está en fabricación. Los tiempos de entrega varían de una semana a un mes y medio. 8.2. El material se recibe y es verificado por la persona encargada del almacén. Este trabajador revisa que lo solicitado en la orden de compra, el material y la factura, coincidan. Posteriormente el encargado del almacén ingresa esta información al sistema AdmiPAQ (ver Manual de Alta de Compras). 9. Orden atrasada o backorder. 9.1. Las órdenes atrasadas se embarcan de manera normal o bien por embarque express. - Es embarque normal cuando a la orden de compra se le da un seguimiento normal por parte del proveedor y éste realiza el embarque de mercancía en el día establecido durante la semana. - El embarque express se refiere a aquella orden de compra que se surte con carácter urgente, dando privilegio el proveedor de hacer excepción de embarque un día diferente al establecido. Embarque normal El embarque normal se realiza el día miércoles de cada semana. Solicitar: Cada día martes por la mañana, de cada semana, vía correo electrónico las órdenes atrasadas o BKO a los proveedores que correspondan.

Enviar: Cada día martes por la tarde, de cada semana, al proveedor que corresponda, el archivo con las órdenes atrasadas, que han sido previamente autorizadas por el responsable de compras para que sean surtidas. El envío se hace vía correo electrónico para confirmar las partidas que son autorizadas para embarque. Embarque express El embarque express se realiza el día viernes de cada semana. Solicitar: Cada día jueves y cada vez que sea necesario este embarque. Enviar: Cada día jueves, al proveedor que corresponda, el archivo con las órdenes atrasadas, que han sido previamente autorizadas por el responsable de compras para que sean surtidas. Utilizar el correo electrónico para confirmar las partidas que serán embarcadas. Equipos requeridos:

Computadora personal. Impresora. Programas autorizados: AdminPAQ. Excel. Internet.

Glosario Orden de compra La orden de compra es un documento que emite el comprador para pedir mercaderías al vendedor, indicando cantidad, detalle, precio, condiciones de pago y muchas cosas más. Proveedor Cada una de las empresas exteriores que abastecen a otra, en materias primas, materiales de consumo, servicios, etc. Código Combinación de letras o de números que identifican un producto y/o servicio, permiten realizar determinadas operaciones. Backorder u orden atrasada Son aquellos pedidos que aun no han sido surtidos o también llamados pedidos atrasados.

Historial de cambios Revisión Fecha 000 25-Enero-2010 001 Descripción del cambio Documento original Elaboró Gerente de compras 10-Noviembre- 2011.Documento original Gerente de compras Autorizó Gerente general Gerente general