PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS

Documentos relacionados
FUNDACION CENTRO COLOMBIANO DE ESTUDIOS PROFESIONALES Aquí Comienzan a ser realidad tus sueños ACCIONES CORRECTIVAS

PLANIFICACIÓN DE LA PLANIFICACIÓN DE LA REALIZACIÓN DEL PRODUCTO HOTEL - RESTAURANTE PIG-14. Fecha: Edición: 01 Página: 1/7.

MANUAL M-SGC SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD CONTROL DE CAMBIOS Y MEJORAS DESCRIPCIÓN DE LA MODIFICACIÓN Y MEJORA

ESTATUTO DE AUDITORÍA INTERNA DE BANCA MARCH

CAPÍTULO 3. Metodología para la elaboración de. manuales de procedimientos

IDENTIFICACIÓN Y TRAZABILIDAD

DIPLOMADO SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN HSEQ ISO 9001: ISO 14001: OHSAS 18001:2007

RESPONSABILIDADES DE LA DIRECCIÓN

Procedimiento de Revisión por la Dirección del Sistema de Gestión Integral

PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DE LA NORMA TÉCNICA DE ENSAYOS ISO/IEC 17025

Versión 3 Fecha de Elaboración: 04/05/2011 Página 1 de 7

FOMENTO DE LA CULTURA DE CONTROL INTERNO

PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTROS. Control de versiones

estudio GERENCIA DE RIESGOS Y SEGUROS Nº

GESTIÓN DE LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES. P-DC-01. Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales. Edición: 1 Página 1 de 8 ÍNDICE

1. Diseñar, establecer, ejecutar, regular y controlar como autoridad de Movilidad y Tránsito.

Unidad Sistema de Aseguramiento de la Gestión de la Calidad

El desarrollo de este procedimiento se encuentra basado sobre los siguientes requisitos:

UNIVERSIDAD REGIONAL AUTONOMA DE LOS ANDES UNIANDES

RESOLUCIÓN 193 DE 05 DE MAYO DE 2016 CONTADURIA GENERAL DE LA NACIÓN

PERFIL DE LOS(AS) INTEGRANTES EL COMITÉ DE EQUIDAD DE GÉNERO

Enfoque moderno de la Auditoría Interna y las Normas

GESTIÓN DE LOS DOCUMENTOS

Nombre de la Empresa LISTA DE COMPROBACIÓN ISO 9001:2008 FO-SGC Página 1 de 19 Revisión nº: 0 Fecha (dd/mm/aaaa):

PROCESO DE CALIDAD PARA LOS RECURSOS HUMANOS PC DF 04

Casos de Estudio ISO

JULIO ALBERTO PARRA ACOTA SUBDIRECTOR DEL SISTEMA DISTRITAL DE ARCHIVOS DIRECCION ARCHIVO DE BOGOTÁ QUITO ECUADOR NOVIEMBRE DE 2012

LEY No SOBRE COMERCIO ELECTRONICO, DOCUMENTOS Y FIRMAS DIGITALES AGENDA REGULATORIA DEL INDOTEL

CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA. MANUAL DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD NTC ISO NTC GP 1000

PROCEDIMIENTO DE ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

ETAPAS Y ACTIVIDADES MÍNIMAS A REALIZAR POR EL CONSULTOR

Auditoria del Sistema de Gestión de Calidad del Servicio Farmacéuticos de Baja Complejidad

PROCEDIMIENTO PG 08 CONTROL DE LOS EQUIPOS DE MEDICIÓN

ESCUELA DE RESIDENTADO MÉDICO Y ESPECIALIZACIÓN

PROCEDIMIENTO AUDITORIAS INTERNAS DE CALIDAD Y CONTROL INTERNO 1. OBJETIVO

FICHA DE PROCESO DC-CDR-03 rev. 0

CONTROL DE DOCUMENTOS PROCEDIMIENTO. Control de Cambios del Documento. Fecha Versión Síntesis de la Modificación

MANUAL DE ORGANIZACIÓN ARCHIVO GENERAL DEL PODER LEGISLATIVO

MUNICIPIO DE EL ESPINAL PLAN DE ACCION Proyecto de vida con calidad humana INTRODUCCION

INSTRUCTIVO EVALUACIÓN COMPETENCIAS PERSONAL DE PLANTA GESTIÓN HUMANA

TABLA DE CONTENIDO PAG. 1. OBJETIVO 2 2. ALCANCE 2 3. DEFINICIONES 2 4. POLÍTICAS Y CONDICIONES GENERALES 3 5. DIAGRAMA DE FLUJO 4 6.

Sistema de Gestión de la Calidad SGC

MANUAL DEL SGC CAPÍTULO 3: Estructura del Centro para el desarrollo del Sistema de Garantía de la Calidad

PLAN ESTRATÉGICO DE SEGURIDAD VIAL (PESV)

Acciones Correctivas y Preventivas

SISTEMA DE CONTROL INTERNO GENERALIDADES.

ISO 10013:1995 CÓDIGO ISO 10013:1995. Lineamientos para el desarrollo de manuales de calidad

PROCEDIMIENTO PARA LA INSTAURACION DEL PROCESO DE MEJORA CONTINUA

4.7. OFICINA DE METODOLOGÍAS DE SUPERVISIÓN Y ANÁLISIS DE RIESGO I. IDENTIFICACIÓN. Oficina de Metodologías de Supervisión y Análisis de Riesgo

Normas Internacionales de Auditoría (NIA) NIA 200 A 299 Principios Generales y Responsabilidades

BASES PARA LA COTIZACIÓN DEL SERVICIO DE AUDITORÍA EXTERNA DEL FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO RURAL GUATE INVIERTE

GESTIÓN DE LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

Gerencia de Proyectos

Política Institucional de Recursos Humanos

OFICIO CIRCULAR CCD-C

INFORME FINAL DE AUDITORÍA

PROCEDIMIENTO DE GESTION DE BANCOS

SISTEMAS DE GESTIÓN DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN, RIESGOS Y CONTINUIDAD DE NEGOCIOS

Ley o normas que regulan las competencias y recursos asignados a la institución.

PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACIÓN DE INFORMES FINANCIEROS COD. AF-P-04. Boris Sandy Romero Vice Ad/tivo y Financiero APROBADO:

RESUMEN. Para una mejor comprensión del trabajo, a continuación se detalla la estructura:

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO

ISO SERIE MANUALES DE CALIDAD GUIAS DE IMPLEMENTACION. ISO 9001:2008 Como implementar los cambios parte 1 de 6

UNIVERSIDAD TECNICA DE MACHALA

PBS 8 Gestión de Riesgos y Controles Internos

Manual de Procedimientos y Operaciones TABLA DE CONTENIDO

PROCEDIMIENTO AUDITORÍAS INTERNAS DE CALIDAD. Mantener el Sistema de Calidad en la Contraloría mediante auditorias internas.

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO DECRETO NÚMERO DE 2012 ( )

MANUAL DE OPERACIÓN DE LA NORMATECA INTERNA DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO

DIPLOMADO EN VERIFICACIÓN DE LAS CONDICIONES PARA LA HABILITACIÓN DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD.

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

MANUAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION ISO 9001:2008 Y OHSAS 18001:2007 CAPITULO V

CONVERSATORIO No. 30. NICC-1 Norma Internacional de Control de Calidad 1. Moderador: Luis Armando Leal. Relator: Dra. Maribel Albarracín

MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y DE COMPETENCIA LABORALES INTRODUCCIÓN

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Página 1 de 7

CORPORACIÓN PERUANA DE AEROPUERTOS Y AVIACIÓN COMERCIAL S.A. POLÍTICAS

PC02-PROCEDIMIENTO DE DEFINICIÓN DE PERFILES Y CAPTACIÓN DE ESTUDIANTES

PROCEDIMIENTO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS

MUNICIPIO DE TELLO MÓDULO DE CONTROL DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN COMPONENTE TALENTO HUMANO

Sistema de Gestión Ambiental ISO Luis Antonio González Mendoza Luis E. Rodríguez Gómez

PROCEDIMIENTO NO CONFORMIDADES, ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

PROCEDIMIENTO 001 PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACIÓN, REVISIÓN Y APROBACIÓN DE PROCEDIMIENTOS DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

ACUERDOS DE GESTIÓN PROCEDIMIENTO DE ACUERDOS DE GESTIÓN CÓDIGO: P TH 07 FECHA APROBACIÓN: 27/09/2012 VERSIÓN: 04 PÁGINA: 1 DE 6

PROCESO DE DEFINICIÓN DEL PERFIL DE INGRESO Y CAPTACIÓN DE ESTUDIANTES

Norma Técnica de Administración por Procesos y Prestación de Servicios. Registro Oficial Nro. 739

TÉCNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN ÁREA SISTEMAS INFORMÁTICOS.

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD INSTITUCIONAL

1.1 INSTRUCTIVO - GUÍA PARA LA ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DEL INFORME DE AUDITORÍA

CONTROL DE EMISIÓN ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ Lic. Victoria Trejo Zuñiga RD de Calidad ITD s de multisitios

EL ROL DE AUDITORIA INTERNA Y EL ENFOQUE DE AUDITORIA BASADA EN RIESGOS. Víctor Mancilla Banrural, Guatemala

SUBSISTEMA DE CONTROL ESTRATEGICO AVANCES

PROCEDIMIENTO PARA LA GESTIÓN DE LOS RIESGOS

PROCEDIMIENTO DE ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

Identificación y acceso a requisitos legales y reglamentarios

Manual de conformación, organización y funcionamiento del Comité de Tecnologías de Información del IDA

República de Honduras Ministerio de la Presidencia. Evaluación y Gestión de Riesgos Institucionales

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO

PROCEDIMIENTO DE CALIDAD ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL. Edición 03

1. OBJETIVO 2. ALCANCE 3. RESPONSABLES

PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE DOCUMENTOS La Paz Bolivia Versión : 001 Revisión : 000

Transcripción:

03-05-24 Distribución: Físico/Electrónico Página 1 de 5 1. PROPÓSITO Este procedimiento tiene como propósito establecer la metodología para normalizar la elaboración de documentos, en función de la aplicación de un estándar internacional, cuyo objeto es establecer los lineamientos para presentar y estructurar la documentación generada por los diferentes procesos que son parte de la Nacional de Educación y Doctrina de la Policía Nacional serán las responsables de cumplir y promover la aplicación continua de este procedimiento entre sus colaboradores y servidores 2. ALCANCE Este procedimiento aplica a toda la documentación que es parte del desarrollo del Sistema de Gestión de Calidad establecidos en todos los procesos que forman parte de la Nacional de Educación y Doctrina de la Policía Nacional, (Gobernantes, Sustantivos y Adjetivos), categorización determina en el Decreto Ejecutivo N.- 1580 inherente a la Norma Técnica para Administración de Procesos. Esta documentación corresponde y aplica a la elaboración de: Manuales de Gestión, Procedimientos Documentados, Instrucciones de Trabajo y la documentación relacionada que proviene de estos documentos. 3. RESPONSABILIDADES Cargo Funcional Responsabilidad Autoridad Representante de la Alta del SGC Encargado de vigilar, promover, garantizar su aplicación continua y establecer oportunidades de mejora a este procedimiento. Todos los Procesos del SGC de la Nacional de Educación y Doctrina de la Policía (Gobernantes, Sustantivos y Adjetivos) Alta del SGC- Director General de la Nacional de Educación y Doctrina de la Policía serán las responsables de cumplir y promover la aplicación continua de este procedimiento entre sus colaboradores y servidores Motivar y Evaluar el cumplimiento de toda la documentación del SGC a los procesos que son parte de la Nacional de Educación y Doctrina de la PN. Aprobar este Documento y todos los procedimientos documentados mandatorios exigidos por la Norma y las características del SGC. 03-05-24 Aprobado por: Alta

03-05-24 Distribución: Físico/Electrónico Página 2 de 5 4. Y REFERENCIAS ISO 103:20 Guía para elaborar documentos ISO 90: 2008 Norma para certificar Sistemas de Gestión de Calidad Manual de Calidad del SGC de la Nacional de Educación y Doctrina de la Policía Decreto Ejecutivo 1580 Norma Técnica para Administración de Procesos 5. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES La estructura de la documentación relacionada con el Sistema de Gestión de Calidad establecido en la Nacional de Educación y Doctrina de la Policía Nacional, deberá ajustarse a la siguiente jerarquía descrita en este criterio internacional. ( ISO 103:20). Para la elaboración de la documentación que es parte del SGC el tipo de letra y tamaño a utilizar corresponderá a: Arial 10, ello aplicara a los 3 niveles abajo citados en la gráfica. A continuación se presenta una gráfica en donde se indica los niveles de jerarquización de la documentación que un Sistema de Gestión debería considerar MANUALES Nivel 1 PROCEDIMIENTOS Nivel 2 INSTRUCCIONES DE TRABAJO Nivel 3 5.1 Elaboración de Manuales Los manuales según este criterio ( ISO 103) deberán poseer al igual que otra documentación relacionada una identificación única, definir el alcance y precisar sus exclusiones en el caso que las hubiera, referenciar los documentos mandatorios y sus documentos de gestión relacionados. La Elaboración, mantenimiento y mejora de los Manuales que formen parte del SGC establecido estarán a cargo de la función del Representante de la y su equipo de trabajo, y su aprobación de esta información corresponde a la Alta del SGC, 03-05-24 Aprobado por: Alta

03-05-24 Distribución: Físico/Electrónico Página 3 de 5 constituido por el Director General de la General Nacional de Educación y Doctrina de la Policía Mientras que la elaboración, revisión y aprobación de toda la documentación necesaria para demostrar la eficiencia y operatividad de los procesos que son parte de la de Educación Nacional de Educación y Doctrina de la Policía Nacional, serán de responsabilidad y competencia de los Responsables de los procesos respectivos, contando con el aval del Representante de la del SGC. La estructura de los Manuales deberá contener lo siguiente: Título, alcance y campo de aplicación Cuadro de Contenidos Revisión, aprobación y modificaciones Introducción acerca de la Institución concerniente y del manual en sí Política y Objetivos Descripción de la estructura organizacional, cargos y responsabilidades Documentos y referencias Descripción del Contenido Anexos. 5.2 Elaboración de Procedimientos Los procedimientos al igual que otra documentación que sea parte del SGC establecido, deberá tener una identificación única y pueden hacer referencia a las instrucciones de trabajo relacionadas a cada uno de los procedimientos. La Elaboración, mantenimiento y mejora de los procedimientos documentados y de otros definidos por la organización como necesarios para demostrar la efectividad continua del SGC de la Nacional de Educación y Doctrina de la Policía Nacional, estarán a cargo del Representante de la con el apoyo y soporte de su Equipo de Trabajo, ya que al ser un procedimiento documentado corresponde al ámbito de su competencia; mientras que la elaboración de procedimientos operacionales que son parte de la gestión de los procesos corresponderá a cada uno de los responsables, y su aprobación final estará sujeta a una revisión previa por parte del Representante de la y su equipo de trabajo, a fin de que toda la información guarde una estructura y técnica apropiada definida por la y por esta guía. La estructura de los procedimientos que son parte de la elaboración del SGC y su documentación de gestión relacionada establecida. deberán ajustarse al siguiente esquema: Título Propósito Alcance Responsabilidad y Autoridad Documentos y Referencias Descripción de Actividades Registros 03-05-24 Aprobado por: Alta

03-05-24 Distribución: Físico/Electrónico Página 4 de 5 Anexos Revisión, aprobación y modificaciones Identificación de cambios 5.3 Elaboración de Instrucciones de Trabajo Las instrucciones de trabajo deben tener una identificación única; su estructura, formato y nivel de detalle debe ser realizado a la medida de la Institución, dependerán de la complejidad del trabajo, de la competencia del personal y de la complejidad de los procesos, por ende su estructura puede variar a la que tienen los procedimientos Las instrucciones de trabajo deberán describir actividades críticas y que agreguen valor a la gestión continua de los procesos, y para efectos de su realización, mantenimiento y mejora se procederá de la misma manera que lo definido para la elaboración de procedimientos. Aunque no es necesaria una estructura única para las instrucciones de trabajo, por lo general, estas deben incluir como mínimo lo siguiente: Propósito Alcance de los trabajos Objetivos Secuencia lógica que describa un detalle de las actividades 5.4 Elaboración de Formatos ( Registros ) Estos documentos no tendrán un estándar definido y su configuración y estructura estará de acuerdo a las necesidades de los procesos y funciones que son parte del alcance del SGC definido por la Nacional de Educación y Doctrina de la Policía 5.5 Codificación y Trazabilidad de los Documentos 5.5.1 Codificación de la Documentación La documentación ( manuales, procedimientos, procedimientos operativos y/o su equivalente a instructivos) que son parte del SGC, así como los necesarios establecidos por la Nacional de Educación y Doctrina de la Policía Nacional, a fin de garantizar su operación y control eficaz, deberá poseer la codificación explicita en el Anexo 1 denominado Codificación de la documentación del SGC de la. 5.5.2 Nomenclatura Interna Institucional : De conformidad a la estructura Institucional de la Nacional de Educación y Doctrina de la Policía Nacional vigente, cada proceso que es parte de la estructura y del alcance del SGC establecido, tendrá su respectiva nomenclatura, en la cual identificará la procedencia y su dependencia funcional. 03-05-24 Aprobado por: Alta

03-05-24 Distribución: Físico/Electrónico Página 5 de 5 6 Registros Para el caso de este procedimiento no aplica este numeral 7 Anexos: Anexo 1 "Codificación de la documentación del SGC de la Nacional de Educación y Doctrina de la Policía 8 Revisión, aprobación y modificaciones: La aplicación de este numeral se sujetará a la referencia citada en este Procedimiento documentado según descriptivo determinado en el Anexo 1, relacionado con la responsabilidad para elaborar, revisar y aprobar la documentación que es parte del SGC de la Nacional de Educación y Doctrina de la Policía 9 Identificación de cambios: La gestión de cambios se la realizará en función de las oportunidades de mejora que se incorporen en el presente documento, para lo cual los cambios específicos que se realicen se identificarán en la tabla de control y gestión del cambio, y el detalle y justificación del cambio se regirán en función de lo establecido en el Procedimiento de Control y Registro de la documentación del SGC. TABLA DE CONTROL Y GESTIÓN DEL CAMBIO MOTIVO DEL CAMBIO FECHA APROBACIÓN DEL CAMBIO 03-05-24 Aprobado por: Alta