CERTIFICADO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Tamaño: px
Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "CERTIFICADO 417.00 0.00 417.00 0.00 0.00 0.00 0.00 417.00 417.00 0.00 0.00 209.00 0.00 209.00 0.00 0.00 0.00 0.00 209.00 209.00 0.00 0."

Transcripción

1 1 DE MINISTERIO DE TURISMO - MINISTERIO DE TURISMO SIN PROYECTO GESTION DE ASESORIA JURIDICA Agua Potable Edicion Impresion Reproduccion Traduccion Empastado Enmarcacion Serigrafia Fotografia Carnetizacion Filmacion e Imagenes Satelitales Servicios de Provisi n de Dispositivos Electr nicos para Registro de Firmas Digitales HONORARIOS POR CONTRATOS , , ,96 1, ,72 1, ,40 22,40 22,40 22,40 22, GESTION DE ASESORIA 3, , , ,64 22,64 22,64 2, , JURIDICA GESTION DE PLANIFICACION Y GESTION ESTRATEGICA Telecomunicaciones 127, , , , , , , , Edicion Impresion Reproduccion Traduccion Empastado Enmarcacion Serigrafia Fotografia Carnetizacion Filmacion e Imagenes Satelitales Eventos Publicos y Oficiales Difusión e Información Servicios de Provisi n de Dispositivos Electr nicos para Registro de Firmas Digitales Pasajes al Exterior Maquinarias y Equipos (instalacion mantanimiento y reparaciones) Edificios Locales Residencias Parqueaderos Casilleros Judiciales y Bancarios (arrendamientos) Consultoria Asesoria e Investigacion Servicio de Capacitacion Desarrollo Actualización Asistencia Técnica y Soporte de Sistemas Informáticos 2, , ,00 10,00 10,00 2, , ,00 8,00 8,00 14, ,00 9, , , , , , , , , ,50 2,50 2,50 3, , , , ,06 1,64 1,64 1,36 22,42 22, , , , , , , , , , , , , , , , ,20 15,20 15,20 15,20

2 2 DE Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Materiales de Aseo Insumos Bienes Materiales y Suministros para la Construccion Electricos Plomeria Carpinteria Señalizacion Vial Navegacion y Contra Incendios Repuestos y Accesorios Equipos Sistemas y Paquetes Partes y Repuestos GESTION DE PLANIFICACION Y GESTION ESTRATEGICA GESTION DE AUDITORIA INTERNA Edicion Impresion Reproduccion Traduccion Empastado Enmarcacion Serigrafia Fotografia Carnetizacion Filmacion e Imagenes Satelitales GESTION DE AUDITORIA INTERNA GESTION ADMINISTRATIVA FINANCIERA Remuneraciones Unificadas Salarios Unificados Decimotercer Sueldo Decimocuarto Sueldo Honorarios Horas Extraordinarias y Suplementarias Servicios Personales por Contrato SUBROGACION ENCARGOS Aporte Patronal Fondo de Reserva COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES 48, , , , , ,03 53, , , , ,50 2, , , , , , , ,46-170, , , , , , , ,00 3, , , , , , , , , , , , , , , , , ,733, , ,433, ,238, ,238, ,238, ,195, ,195, , , , , , , , , , , , , , , , , ,08 208,08 46, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,746, ,070, ,675, ,575, ,575, ,575, ,100, ,100, , , , , , , , , ,00 60,00 32, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

3 3 DE Agua Potable Energia Electrica Telecomunicaciones Servicio de Correo Transporte de Personal Fletes y Maniobras Almacenamiento Embalaje Envase y Recarga de Extintores Edicion Impresion Reproduccion Traduccion Empastado Enmarcacion Serigrafia Fotografia Carnetizacion Filmacion e Imagenes Satelitales Servicio de Seguridad y Vigilancia Servicio de Aseo Vestimente de Trabajo Fumigacion Desinfeccion y Limpieza de las Instalaciones del Sector Publico Servicio de Guarderia Digitalizaci n de Informaci n y Datos P blicos MEMBRECIAS Pasajes al Exterior Viaticos y Subsistencias en el Exterior VIATICO POR GASTOS DE RESIDENCIA Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado (instalacion mantanimiento y reparaciones) Maquinarias y Equipos (instalacion mantanimiento y reparaciones) Vehiculos (instalacion mantanimiento y reparaciones) Edificios Locales Residencias Parqueaderos Casilleros Judiciales y Bancarios (arrendamientos) Maquinarias y Equipos (arrendamientos) Vehiculos (arrendamientos) 2, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,06 66, , , , , , , , , , , , , ,27 3, , , , ,01 39, , , , , , , , ,09-31, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 6,00 6,00 6,00

4 4 DE Consultoria Asesoria e Investigacion Servicio de Capacitacion HONORARIOS POR CONTRATOS Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Alimentos y Bebidas Vestuario Lenceria y Prendas de Proteccion Combustibles y Lubricantes Materiales de Oficina Materiales de Aseo Materiales de Impresion Fotografia Reproduccion y Publicaciones Insumos Bienes Materiales y Suministros para la Construccion Electricos Plomeria Carpinteria Señalizacion Vial Navegacion y Contra Incendios Repuestos y Accesorios Menaje de Cocina de Hogar y Accesorios Descartables Equipos Sistemas y Paquetes Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes Seguros A JUBILADOS PATRONALES A Organismos Multilaterales GESTION ADMINISTRATIVA FINANCIERA GESTION DE COORDINACIONES ZONALES Agua Potable Energia Electrica Telecomunicaciones Servicio de Correo Transporte de Personal Fletes y Maniobras 83, ,50 19, , , , ,00 17, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,50 45, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,40 9,40 9,40 9,40 65,00 65,00 60, , , , , ,481, , ,095, ,231, ,049, ,909, ,864, ,046, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,52 3, , , , , , , , , , ,

5 5 DE Almacenamiento Embalaje Envase y Recarga de Extintores Edicion Impresion Reproduccion Traduccion Empastado Enmarcacion Serigrafia Fotografia Carnetizacion Filmacion e Imagenes Satelitales Espectaculos Culturales y Sociales Eventos Publicos y Oficiales Servicio de Seguridad y Vigilancia Servicio de Aseo Vestimente de Trabajo Fumigacion Desinfeccion y Limpieza de las Instalaciones del Sector Publico Difusión e Información Publicidad y Propaganda Usando Otros Medios Servicios de Provisi n de Dispositivos Electr nicos para Registro de Firmas Digitales Pasajes al Exterior Viaticos y Subsistencias en el Exterior Mudanzas e Instalaciones Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado (instalacion mantanimiento y reparaciones) Mobiliarios (instalacion mantanimiento y reparaciones) Maquinarias y Equipos (instalacion mantanimiento y reparaciones) Vehiculos (instalacion mantanimiento y reparaciones) Edificios Locales Residencias Parqueaderos Casilleros Judiciales y Bancarios (arrendamientos) Vehiculos (arrendamientos) Consultoria Asesoria e Investigacion Servicio de Capacitacion HONORARIOS POR CONTRATOS , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 1, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,80 3,80 3, , , , , ,

6 6 DE Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Alimentos y Bebidas Combustibles y Lubricantes Materiales de Oficina Materiales de Aseo Materiales de Impresion Fotografia Reproduccion y Publicaciones Insumos Bienes Materiales y Suministros para la Construccion Electricos Plomeria Carpinteria Señalizacion Vial Navegacion y Contra Incendios Repuestos y Accesorios Maquinarias y Equipos (Bienes Muebles no Depreciables) Equipos Sistemas y Paquetes Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes Seguros COSTAS JUDICIALES TRÁMITES NOTARIALES LEGALIZACIONES DE DOCUMENTOS Y ARREGLOS EXTRAJUDICALES 2, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 1,00 1,00 1, GESTION DE COORDINACIONES ZONALES SIN PROYECTO PROYECTO PROGRAMA DE EXCELENCIA INSTITUCIONAL INFRAESTRUCTURA FISICA ADMINISTRATIVA 702, , , , , , , , ,101, , ,566, ,732, ,466, ,299, ,834, ,099, , , , Servicio de Capacitacion HONORARIOS POR CONTRATOS Desarrollo Actualización Asistencia Técnica y Soporte de Sistemas Construcciones y Edificaciones En Obras de Infraestructura 761, , , , , , , , , , ,945, ,945,643.89

7 7 DE Mobiliarios (Bienes de Larga Duracion) Equipos Sistemas y Paquetes INFRAESTRUCTURA FISICA ADMINISTRATIVA FORTALECIMIENTO DEL SECTOR TURISTICO Servicio de Capacitacion FORTALECIMIENTO DEL SECTOR TURISTICO DESCENTRALIZACION Y MODELO DE GESTION Servicio de Capacitacion 80, , , , , , , , , , , , , ,780,00-4,654, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , DESCENTRALIZACION Y 2, , , , MODELO DE GESTION AUTOMATIZACION DE SERVICIOS Y SISTEMAS DE INFORMACION 4, , , , HONORARIOS POR CONTRATOS Desarrollo Actualización Asistencia Técnica y Soporte de Sistemas Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Equipos Sistemas y Paquetes ,74 49,74 7,13 7,13 6, ,61 42, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , AUTOMATIZACION DE SERVICIOS Y SISTEMAS DE INFORMACION PROYECTO PROGRAMA DE 1,112, ,112, , , , ,034, ,034, , EXCELENCIA INSTITUCIONAL 4,780,00-3,458, ,321, , , , ,197, ,197, , PLAN DE MARKETING TURISTICO DEL ECUADOR CAMPAÑAS Y PUBLICIDAD Difusión e Información 160, , , , , , ,

8 8 DE Publicidad y Propaganda en Medios de Comunicación Masiva CAMPAÑAS Y PUBLICIDAD CAMPAÑAS NACIONALES Difusión e Información Publicidad y Propaganda en Medios de Comunicación Masiva CAMPAÑAS NACIONALES PRODUCCION DE MATERIAL Difusión e Información PRODUCCION DE MATERIAL COMUNICACION NACIONAL Difusión e Información 399, , , , , , , , , , , , ,50 17,50 17,50 17,50 256, , , , , , , , , , , , , , ,08 101,08 101,08 101,08 101,08 101,08 101,08 101,08 42, , , , COMUNICACION NACIONAL 42, , , , PLAN DE MARKETING TURISTICO DEL ECUADOR , , , , , , , PLANDETUR REESTRUCTURACION INSTITUCIONAL MINTUR Digitalizaci n de Informaci n y Datos P blicos 33, , , , , , REESTRUCTURACION 33, , , , , , INSTITUCIONAL MINTUR COORDINACION GENERAL DEL PROYECTO PLANDETUR HONORARIOS POR CONTRATOS COORDINACION GENERAL DEL PROYECTO PLANDETUR ESTUDIOS RUTA SPONDYLUS ESTUDIOS RUTA SPONDYLUS INTEGRACION DE LOS SITIOS DE PATRIMONIO CULTURAL Y LOS CENTROS DE TURISMO COMUNITARIO INTEGRACION DE LOS SITIOS DE PATRIMONIO CULTURAL Y LOS CENTROS DE TURISMO COMUNITARIO ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD 5, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD PLANDETUR 8, , , , , , , , , , , ,

9 9 DE IMPLEMENTACION DEL SISTEMA NACIONAL DE SEÑALIZACION TURISTICA IMPLEMENTACION DE SEÑALIZACION Insumos Bienes Materiales y Suministros para la Construccion Electricos Plomeria Carpinteria Se alizacion Vial Navegacion y Contra Incendios IMPLEMENTACION DE SEÑALIZACION IMPLEMENTACION DEL SISTEMA 3,784, ,784, ,784, ,784, ,784, ,784, ,784, ,784, NACIONAL DE SEÑALIZACION TURISTICA 3,784, ,784, ,784, ,784, PROGRAMA NACIONAL PARA EXCELENCIA TURISTICA GENERACION DE SUBSISTEMA NACIONAL DE CAPACITACION Y FORMACION TURISTICA Servicio de Capacitacion GENERACION DE SUBSISTEMA NACIONAL DE CAPACITACION Y FORMACION TURISTICA PROGRAMA NACIONAL PARA 145, , , , , , , , EXCELENCIA TURISTICA 145, , , , SIN PROYECTO GESTION DE REGULACION Y CONTROL Edicion Impresion Reproduccion Traduccion Empastado Enmarcacion Serigrafia Fotografia Carnetizacion Filmacion e Imagenes Satelitales HONORARIOS POR CONTRATOS GESTION DE REGULACION Y CONTROL GESTION DE DESARROLLO TURISTICO GESTION DE DESARROLLO TURISTICO GESTION DE DESTINOS TURISTICOS GESTION DE DESTINOS TURISTICOS GESTION DE ESTADISTICAS E INVESTIGACION Consultoria Asesoria e Investigacion GESTION DE ESTADISTICAS E INVESTIGACION 6, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,89 1,89 1, , , , , , ,99 1,99 1, , , , , , , ,52 1,52 1,52 6, , , , , ,52 1,52 1,52 6, , ,00 6, ,44 5, ,60 121,60 60,00 18,00 1, ,60 103,60 16, ,60 127,60 60,56 18,56 2, ,04 109,04 16,

10 10 DE GESTION DE RELACIONES INTERNACIONALES Pasajes al Exterior Viaticos y Subsistencias en el Exterior ,50 4,50 4,50 4,50 1,30 1,30 1,30 1,30 3,50 3,50 3,50 3, GESTION DE RELACIONES INTERNACIONALES SIN PROYECTO PROGRAMA NACIONAL DE DESTINOS TURISTICOS DE EXCELENCIA POSICIONAMIENTO DE LOS PRINCIPALES DESTINOS TURISTICOS PRIORIZADOS 10,00 10,00 10,00 10,00 41, , , ,07 22,07 5, , , , , , , , COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES Telecomunicaciones Servicio de Aseo Vestimenta de Trabajo Fumigación Desinfección y Limpieza de las Instalaciones del Sector Público Pasajes al Interior Viaticos y Subsistencias en el Interior Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS HONORARIOS POR CONTRATOS Materiales de Oficina Construcciones y Edificaciones Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duracion) Equipos Sistemas y Paquetes POSICIONAMIENTO DE LOS PRINCIPALES DESTINOS TURISTICOS PRIORIZADOS 6,85 6,85 1, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,60 24,60 24,60 24,60 33,42 33,42 2,48 2,36 1,56 30,94 31, , , , , ,959, ,371, , , , , , , , , , , , , ,718, ,775, ,493, ,493, ,493, ,553, ,553, ,75 8,75 8,75 8,75 18,000,00-12,130, ,869, , , , ,708, ,742,

11 11 DE FORTALECIMIENTO DE LA OFERTA TURISTICA EN DESTINOS POTENCIALES 3, , , , COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES Edicion Impresion Reproduccion Traducción Empastado Enmarcación Serigrafía Fotografía Carnetización Filmación e Imágenes Satelitales Pasajes al Interior Viaticos y Subsistencias en el Interior Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS HONORARIOS POR CONTRATOS Construcciones y Edificaciones Equipos Sistemas y Paquetes 1, , , , ,54 10,54 10,54 32, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,25 2,25 2,25 2,25 72, , , , ,00 5,00 5,00 5,00 2,10 2,10 2,10 2, FORTALECIMIENTO DE LA OFERTA TURISTICA EN DESTINOS 156, , , , , , , POTENCIALES FORTALECIMIENTO DE LA GESTION TURISTICA TERRITORIAL 5, , , , Pasajes al Interior Viaticos y Subsistencias en el Interior ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS HONORARIOS POR CONTRATOS 1, , , , , , ,38 8,38 8,38 48, , , , , , ,20 43,20 43,20 43,20 13,50 13,50 1,04 1, ,46 12, ,200,00 1,200,00 1,200,00 1,200,00 302, , , ,115.80

12 12 DE Equipos Sistemas y Paquetes 58, , , , FORTALECIMIENTO DE LA GESTION TURISTICA TERRITORIAL PROGRAMA NACIONAL DE 1,687, ,687, , , , ,677, ,677, DESTINOS TURISTICOS DE EXCELENCIA 18,000,00-10,286, ,713, , , , ,529, ,563, , PROYECTO PARA LA CONSOLIDACION REGULACION Y CONTROL TURISTICO REINGENIERIA NORMATIVA Difusión e Información 30,00 30,00 30,00 30, ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS HONORARIOS POR CONTRATOS 2,500,00-2,500,00 150,00 150,00 54, , , , , REINGENIERIA NORMATIVA IMPLEMENTACION Y ACTUALIZACION DEL CATASTRO Servicio de Capacitacion 2,500,00-2,320,00 180,00 54, , , , , , , , , Equipos Sistemas y Paquetes 72,00 72,00 72,00 72, IMPLEMENTACION Y 88, , , , ACTUALIZACION DEL CATASTRO MECANISMOS DE CONTROL A LAS ACTIVIDADES TURISTICAS 42, , , , Honorarios Vehiculos (Bienes de Larga Duracion) MECANISMOS DE CONTROL A LAS ACTIVIDADES TURISTICAS ESTRATEGIA DE SEGURIDAD TURISTICA INTEGRAL Eventos Publicos y Oficiales Servicio de Capacitacion 15, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 30,00 30,00 30,00 200,00 200,00 200,00 200, ESTRATEGIA DE SEGURIDAD 230,00 230,00 230,00 230,00 TURISTICA INTEGRAL ESTRATEGIAS COMUNICACIONALES E INSTRUMENTOS DE INFORMACION Publicidad y Propaganda en Medios de Comunicación Masiva Pasajes al Interior 35,00 35, , ,

13 13 DE Viaticos y Subsistencias en el Interior 30,00 30,00 6,26 6,26 6,26 23,74 23, ESTRATEGIAS COMUNICACIONALES E INSTRUMENTOS DE INFORMACION PROYECTO PARA LA CONSOLIDACION REGULACION Y CONTROL TURISTICO PROYECTO RUTA DEL AGUA DISENO DE ESTRATEGIAS DE PLANIFICACION TERRITORIAL Y CONSTRUCCION DE FACILIDADES TURISTICAS Edicion Impresion Reproduccion Traducción Empastado Enmarcación Serigrafía Fotografía Carnetización Filmación e Imágenes Satelitales 65,00 65,00 6, , , , , ,500,00-1,255, ,244, , , , ,135, ,160, , ,000,00-4,000, Pasajes al Interior Viaticos y Subsistencias en el Interior ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS HONORARIOS POR CONTRATOS Construcciones y Edificaciones Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes Mobiliarios (Bienes de Larga Duracion) 5,00 5,00 5,00 5,00 15,00 15, ,96 14, , , , , , , , , , , , , ,00 20,00 20,00 20,00 335, , , , DISENO DE ESTRATEGIAS DE PLANIFICACION TERRITORIAL Y CONSTRUCCION DE FACILIDADES TURISTICAS PROYECTO RUTA DEL AGUA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA NACIONAL DE SENALIZACION TURISTICA LEVANTAMIENTO DE INFORMACION GEOREFERENCIAL DE LA OFERTA TURISTICA DEL PAIS EN LA RED VIAL ESTATAL 4,000,00-3,122, , , , ,000,00-3,122, , , , , , , , Pasajes al Interior Viaticos y Subsistencias en el Interior 1,18 1,18 1,18 1,18 87, , , ,30 12,30 12,30 47, , , , , , , , , , , , , , , , ,50 10,50 10,50 10,50 19,80 19,80 3,64 3,64 3,40 16,16 16,

14 14 DE Gastos en Mantenimiento de Areas Verdes y Arreglo de Vias Internas Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas Insumos Bienes Materiales y Suministros para la Construccion Electricos Plomeria Carpinteria Se alizacion Vial Navegacion y Contra Incendios Herramientas (Bienes de Larga Duracion) Equipos Sistemas y Paquetes 186, , , , ,369, ,369, , , , , , , LEVANTAMIENTO DE INFORMACION GEOREFERENCIAL DE LA 6,145, ,014, , , , , , , OFERTA TURISTICA DEL PAIS EN LA RED VIAL ESTATAL DISENO GRAFICO DE SENALES TURISTICAS BAJO EL CONCEPTO DE IMAGEN Y MARCA TURISTICA DEL ECUADOR ,86 9,86 3, , , , , DISENO GRAFICO DE SENALES TURISTICAS BAJO EL CONCEPTO 12, , , , , , , DE IMAGEN Y MARCA TURISTICA DEL ECUADOR SENALIZACION TURISTICA VIAL Y DE SITIO EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL Gastos en Mantenimiento de Areas Verdes y Arreglo de Vias Internas Insumos Bienes Materiales y Suministros para la Construccion Electricos Plomeria Carpinteria Se alizacion Vial Navegacion y Contra Incendios SENALIZACION TURISTICA VIAL Y DE SITIO EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL IMPLEMENTACION DEL SISTEMA 67, , , , ,934, ,934, ,934, ,934, ,001, ,001, ,001, ,001, NACIONAL DE SENALIZACION TURISTICA 6,145, ,145, , , , ,121, ,121, PROGRAMA NACIONAL PARA LA EXCELENCIA TURISTICA GENERACION DEL SUBSISTEMA NACIONAL DE CAPACITACION Y FORMACION TURISTICA , , , , , , , , , ,

15 15 DE COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES Edicion Impresion Reproduccion Traducción Empastado Enmarcación Serigrafía Fotografía Carnetización Filmación e Imágenes Satelitales Eventos Publicos y Oficiales Difusión e Información Pasajes al Interior Viaticos y Subsistencias en el Interior Viaticos y Subsistencias en el Exterior Servicio de Capacitacion ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS HONORARIOS POR CONTRATOS ,153, ,153, ,60 8,60 8,60 8,60 315, , , , ,90 4,90 4,90 4,90 15,00 15,00 1,84 1,84 1,84 13,16 13, ,00 5,00 5,00 5,00 471, , , , ,026, ,026, ,026, ,026, ,289, ,289, ,00 19,00 19,00 19, GENERACION DEL SUBSISTEMA NACIONAL DE CAPACITACION 11,500,00-7,611, ,888, , , ,84 3,885, ,885, , Y FORMACION TURISTICA MEJORAMIENTO DEL SUBSISTEMA NACIONAL DE CALIDAD TURISTICA Eventos Publicos y Oficiales 160,00 160,00 42, , , , , Difusión e Información Publicidad y Propaganda en Medios de Comunicación Masiva MEMBRECIAS Pasajes al Interior Pasajes al Exterior Viaticos y Subsistencias en el Interior Viaticos y Subsistencias en el Exterior HONORARIOS POR CONTRATOS 328, , , , ,00 20,00 5, , , , , ,00 20,00 20,00 20,00 10,00 10,00 10,00 10,00 20,00 20,00 20,00 20,00 10,00 10,00 10,00 10,00 2,240, ,240, ,240, ,240, ,00 40,00 40,00 40, MEJORAMIENTO DEL SUBSISTEMA NACIONAL DE CALIDAD 2,848, ,848, , , , ,801, ,802, TURISTICA FOMENTO E IMPLEMENTACION DE MECANISMOS QUE PROMUEVAN LA CULTURA DE LA INNOVACION EN DESTINOS SERVICI 2, , , ,198.00

16 16 DE COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES Edicion Impresion Reproduccion Traducción Empastado Enmarcación Serigrafía Fotografía Carnetización Filmación e Imágenes Satelitales Eventos Publicos y Oficiales Difusión e Información Pasajes al Interior Pasajes al Exterior Viaticos y Subsistencias en el Interior Viaticos y Subsistencias en el Exterior , , , , , , , , , , , , , , , ,20 39,20 39,20 39,20 1,363, ,363, ,363, ,363, , , , , , , , ,00 10, , , ,00 40,00 40,00 40,00 20,00 20, ,49 19, ,00 45,00 45,00 45,00 289,30 289,30 289,30 289, FOMENTO E IMPLEMENTACION DE MECANISMOS QUE PROMUEVAN LA CULTURA DE LA INNOVACION EN DESTINOS SERVICI PROGRAMA NACIONAL PARA LA 2,081, ,081, , , , ,893, ,893, EXCELENCIA TURISTICA. 11,500,00-2,681, ,818, , , , ,580, ,580, , PLANDETUR PLANDETUR 62, , , , Telecomunicaciones Digitalizaci n de Informaci n y Datos P blicos ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Alimentos Medicinas Productos de Aseo y Accesorios para Animales Construcciones y Edificaciones 93, , , , , , , , , ,706, ,111, , , , , , , , , , , , , , , ,127.23

17 17 DE Equipos Sistemas y Paquetes PLANDETUR PLANDETUR SIN PROYECTO GESTION DE PROMOCION Fletes y Maniobras Pasajes al Exterior Viaticos y Subsistencias en el Exterior HONORARIOS POR CONTRATOS Materiales de Impresion Fotografia Reproduccion y Publicaciones Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes GESTION DE PROMOCION GESTION DE MERCADO Pasajes al Exterior Viaticos y Subsistencias en el Exterior Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas 668, , , , , ,690,00-2,418, ,271, ,271, ,271, ,690,00-2,418, ,271, ,271, ,271, , , , , , , , , , ,54 8,54 7,66 5, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,86 31, , , , ,00 69, , , , , , , , ,59 1,59 1, , , , ,00 85, , , , , , GESTION DE MERCADO GESTION DE INVERSION Y FOMENTO TURISTICO 253, , , , , , , , , , Pasajes al Exterior Viaticos y Subsistencias en el Exterior GESTION DE INVERSION Y FOMENTO TURISTICO SIN PROYECTO 37, , , , , , ,00 41, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

18 18 DE PROGRAMA PARA LA SELECCION ESTRATEGICA DE AREAS PARA LA ATRACCION DE INVERSION TURISTICA IDENTIFICACION DE OPORTUNIDADES DE INVERSION TURISTICOS 1, , , , COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES Pasajes al Interior Viaticos y Subsistencias en el Interior ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 25,00 25,00 25,00 33,00 33,00 2,00 2,00 2,00 31,00 31, ,00 490,00 490,00 490,00 1,505, ,505, IDENTIFICACION DE OPORTUNIDADES DE INVERSION 1,505, , , ,00 2,00 2,00 566, , TURISTICOS PROMOCION Y ATRACCION DE INVERSIONES INTERNACIONALES Transporte de Personal Edicion Impresion Reproduccion Traducción Empastado Enmarcación Serigrafía Fotografía Carnetización Filmación e Imágenes Satelitales Eventos Publicos y Oficiales Publicidad y Propaganda Usando Otros Medios Pasajes al Exterior Viaticos y Subsistencias en el Exterior Gastos para la Atencion de Delegados Extranjeros y Nacionales Deportistas Entrenadores y Cuerpo Tecnico que representen al Pais Registro Inscripcion y otros gastos previos a ser aceptados en una capacitacion en el exterior Desarrollo Actualización Asistencia Técnica y Soporte de Sistemas PROMOCION Y ATRACCION DE INVERSIONES INTERNACIONALES 50, , , , , , , ,60 170,60 170,60 170,60 43, , , , ,00 120,00 9, , , , , ,00 77,00 8, , , , , ,00 45,00 45,00 45,00 109,40 109,40 75, , , , , ,00 80,00 80,00 80,00 696, , , , , , ,

19 19 DE GENERACION DE CAPACIDADES DE INVERSION COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES Eventos Publicos y Oficiales 1, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 20,00 1, , , , , ,00 200,00 200,00 200, GENERACION DE CAPACIDADES DE INVERSION PROGRAMA PARA LA SELECCION ESTRATEGICA DE AREAS PARA LA ATRACCION DE INVERSION TURISTICA ECUADOR POTENCIA TURISTICA ESTRATEGIAS DE MERCADEO PARA POTENCIAR AL ECUADOR COMO DESTINO TURISTICO Y DE INVERSION TURISTICA Eventos Publicos y Oficiales 240, , , , , , , ,505, ,505, , , , ,407, ,407, ,028, ,028, ,044, ,044, ,036, ,984, ,984, , Difusión e Información Publicidad y Propaganda en Medios de Comunicación Masiva Publicidad y Propaganda Usando Otros Medios MEMBRECIAS Gastos para la Atencion de Delegados Extranjeros y Nacionales Deportistas Entrenadores y Cuerpo Tecnico que representen al Pais Mobiliarios (Arrendamientos) ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS Registro Inscripcion y otros gastos previos a ser aceptados en una capacitacion en el exterior 3,414,49 3,414,49 2,49 2,49 2,49 3,412,00 3,412, ,000,00 1,000,00 752, , ,000,00 6,72 6,72 6,72 6,72 900,00 900,00 7, , , , , , , ,40 50,40 50,40 85, , ,000,00-42,000,00 7,60 7,60 1, , , , , ESTRATEGIAS DE MERCADEO PARA POTENCIAR AL ECUADOR COMO 42,000,00-33,507, ,492, ,859, ,107, ,098, ,633, ,385, , DESTINO TURISTICO Y DE INVERSION TURISTICA ESTRATEGIAS DE PROMOCION TURISTICA INTEGRAL DEL ECUADOR Edicion Impresion Reproduccion Traducción Empastado Enmarcación Serigrafía Fotografía Carnetización Filmación e Imágenes Satelitales 61,80 61,80 2, , , , ,

20 20 DE Eventos Publicos y Oficiales Difusión e Información Publicidad y Propaganda en Medios de Comunicación Masiva Servicios y Derechos en Producci n y Programaci n de Radio y Televisi n SERVICIOS DE MONITOREO DE LA INFORMACIÓN EN TELEVISIÓN RADIO PRENSA MEDIOS ON- LINE Y OTROS Desarrollo Actualización Asistencia Técnica y Soporte de Sistemas Insumos Bienes y Materiales para la Producci n de Programas de Radio y Televisi n Eventos Culturales Art sticos y Entretenimiento en General ESTRATEGIAS DE PROMOCION TURISTICA INTEGRAL DEL ECUADOR SOPORTE A LA OFERTA TURISTICA Eventos Publicos y Oficiales Gastos para la Atencion de Delegados Extranjeros y Nacionales Deportistas Entrenadores y Cuerpo Tecnico que representen al Pais 458, , , , , , , , ,410,00 1,410,00 350,00 350,00 350,00 1,060,00 1,060, ,197, ,197, , , , ,922, ,922, ,315, ,315, , , , ,286, ,287, ,00 10,00 7, , ,00 40,00 40,00 40,00 40,00 1,179, ,179, , , , ,133, ,133, ,672, ,672, , , , ,909, ,918, , ,00 10,00 10,00 10, SOPORTE A LA OFERTA 10,00 10,00 10,00 10,00 TURISTICA SISTEMA DE INFORMACION DE INTELIGENCIA DE MERCADOS TURISTICOS 395,00 395,00 395,00 395, Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes SISTEMA DE INFORMACION DE INTELIGENCIA DE MERCADOS TURISTICOS ECUADOR POTENCIA TURISTICA MINISTERIO DE TURISMO - MINISTERIO DE TURISMO 195,00 195,00 195,00 195,00 590,00 590,00 590,00 590,00 42,000,00-13,234, ,765, ,622, ,861, ,842, ,143, ,904, , ,713, ,011, ,701, ,976, ,847, ,566, ,725, ,854, ,

CERTIFICADO. 510507 Honorarios 001 Recursos Fiscales 30,000.00-11,415.76 18,584.24 0.00 16,485.52 16,485.52 16,485.52 2,098.72 2,098.72 0.00 88.

CERTIFICADO. 510507 Honorarios 001 Recursos Fiscales 30,000.00-11,415.76 18,584.24 0.00 16,485.52 16,485.52 16,485.52 2,098.72 2,098.72 0.00 88. 1 DE 138 20 SEGURIDAD INTERNA Y EXTERNA 20 00 000 SIN PROYECTO 20 00 000 001 POLITICAS Y ACCIONES DE SEGURIDAD INTERNA Y EXTERNA 510000 GASTOS EN PERSONAL 510105 Remuneraciones Unificadas 001 Recursos

Más detalles

MINISTERIO DE FINANZAS

MINISTERIO DE FINANZAS Unidad Ejecutora = 9999, Fuente De Financiamiento 998, Proyecto = 0000 1 DE 3 15:56.12 510000 GASTOS EN PERSONAL 510105 001 Remuneraciones Unificadas 4,750,00-29,353.00 4,720,647.00 934,843.36 934,843.36

Más detalles

CERTIFICADO. 510106 003 Salarios Unificados 44,933.00-37,079.72 7,853.28 0.00 7,853.28 7,853.28 7,853.28 0.00 0.00 0.00 100.00

CERTIFICADO. 510106 003 Salarios Unificados 44,933.00-37,079.72 7,853.28 0.00 7,853.28 7,853.28 7,853.28 0.00 0.00 0.00 100.00 1 DE 7 237 01 ADMINISTRACION CONSEJO DE EVALUACION ACREDITACION Y ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACION SUPERIOR CEAACES 01 00 000 SIN PROYECTO 01 00 000 001 ADMINISTRACIÓN 510000 GASTOS EN PERSONAL

Más detalles

PAGINA : FECHA : 08/06/2015 REPORTE : R00804768.rdlc

PAGINA : FECHA : 08/06/2015 REPORTE : R00804768.rdlc 1 DE 16 19:2927 R00804768rdlc 419 000 MINISTERIO DE HIDROCARBUROS - MINISTERIO DE HIDROCARBUROS 01 ADMINISTRACION CENTRAL 01 00 000 SIN PROYECTO 01 00 000 001 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 510105 Remuneraciones

Más detalles

1 10 DE 03/02/2014 14:55.43 R00804768.rpt PAGINA : FECHA : HORA : REPORTE : 2,014 EJERCICIO:

1 10 DE 03/02/2014 14:55.43 R00804768.rpt PAGINA : FECHA : HORA : REPORTE : 2,014 EJERCICIO: 1 10 DE 01 ADMINISTRACIÓN GENERAL 01 00 000 SIN PROYECTO 01 00 000 001 ADMINISTRACION DE PERSONAL Y TALENTO HUMANO 510000 GASTOS EN PERSONAL 510105 Remuneraciones Unificadas 510105 001 Remuneraciones Unificadas

Más detalles

CERTIFICADO 1,374,328.00-1,374,328.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 231,552.00-231,552.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.

CERTIFICADO 1,374,328.00-1,374,328.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 231,552.00-231,552.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0. 1 DE 14 01 ADMINISTRACION CENTRAL 01 00 000 SIN PROYECTO 01 00 000 001 DIFUSION Y EVENTOS 510105 0900 001 Remuneraciones Unificadas 510203 0900 001 Decimotercer Sueldo 510204 0900 001 Decimocuarto Sueldo

Más detalles

CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS Expresado en dólares ITEM-FUENTE

CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS Expresado en dólares ITEM-FUENTE 01 01 00 000 001 510000 UCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS CERTIFICADO COMPROMETIDO DEVENGADO PAGADO DEVENGAR ADMINISTRACION GENERAL DE LA CONTRALORIA APOYO A LA GESTION INSTITUCIONAL GASTOS EN PERSONAL

Más detalles

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO I. MUNICIPALIDAD DEL CANTON DAULE

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO I. MUNICIPALIDAD DEL CANTON DAULE 5 GASTOS CORRIENTES 9,467,086.58 51 GASTOS EN PERSONAL 6,082,305.83 5101 Remuneraciones Básicas 1,264,068.00 510105 Remuneraciones Unificadas 1,098,408.00 510106 Salarios Unificados 165,660.00 5102 Remuneraciones

Más detalles

CERTIFICADO , , , , ,

CERTIFICADO , , , , , 1 DE 28 510 000 MINISTERIO DE TURISMO - MINISTERIO DE TURISMO 20 FOMENTO Y DESARROLLO TURISTICO 20 00 000 001 SUBSECRETARIA DE GESTION TURISTICA 530204 Edicion Impresion Reproduccion Traduccion Empastado

Más detalles

CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS 1 MEJORAS DE LAS CONDICIONES DE COMPETITIVIDAD 4,275,047.97 DEL DISTRITO 0.00 4,275,047.97 251,059.74 251,059.74 133,606.87 133,606.87 120,005.49 120,005.49 4,023,988.23 4,141,441.10 1 EMRAQEP 13 GESTION

Más detalles

CONSORCIO DE GOBIERNOS AUTONOMOS PROVINCIALES DEL ECUADOR PRESUPUESTO 2015

CONSORCIO DE GOBIERNOS AUTONOMOS PROVINCIALES DEL ECUADOR PRESUPUESTO 2015 CONSORCIO DE GOBIERNOS AUTONOMOS PROVINCIALES DEL ECUADOR PRESUPUESTO 2015 PARTIDA NOMBRE ASIG. INI. 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL $ 4.095.355,65 01.01 FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL $ 4.095.355,65

Más detalles

FARMASOL EP EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS AÑO 2015

FARMASOL EP EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS AÑO 2015 5 GASTOS CORRIENTES 375,465.45 21,653.05 45,248.84 330,216.61 12.05% 5.1 Gastos en Personal 222,642.01 16,018.80 33,663.82 188,978.19 15.12% 5.1.01 Remuneraciones Basicas 161,652.00 12,691.54 26,508.02

Más detalles

FARMASOL EP PRESUPUESTO DE GASTOS - TOTAL AÑO 2015

FARMASOL EP PRESUPUESTO DE GASTOS - TOTAL AÑO 2015 5 GASTOS CORRIENTES 375,465.45 5.1 Gastos en Personal 222,642.01 AG01 5.1.01 Remuneraciones Basicas 161,652.00 5.1.01.05 Remuneraciones Unificadas 155,292.00 5.1.01.06 Salarios Unificados 6,360.00 5.1.02

Más detalles

EL TELEGRAFO EP EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS EXPRESADO EN DOLARES AMERICANOS DE ENERO A NOVIEMBRE 2015

EL TELEGRAFO EP EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS EXPRESADO EN DOLARES AMERICANOS DE ENERO A NOVIEMBRE 2015 EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS REFORMAS Y APROBADO REASIGNACIONES CODIFICADO DEVENGADO DEVENGAR 1 Ingresos Corrientes 57.083.003,29-57.083.003,29 27.294.618,39 29.788.384,90 14 Venta de bienes y

Más detalles

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL 69980772095 GASTOS CORRIENTES 182,369.83 361.35 182,731.18 12,660.87 12,660.87 8,314.31 170,070.31 170,070.31 699807720951 GASTOS EN PERSONAL 134,665.47 175.67 134,841.14 11,822.19 11,822.19 7,475.63 123,018.95

Más detalles

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO CEDULA DE GASTOS AL MES DE JULIO DEL 2015 Código Partida Asignación Inicial Reformas Codificado Comp Período Devengado Período Pago Período

Más detalles

FERROCARRILES DEL ECUADOR EMPRESA PÚBLICA EJECUCION PRESUPUESTARIA Fecha de publicación: AL 30 DE ABRIL DEL 2014

FERROCARRILES DEL ECUADOR EMPRESA PÚBLICA EJECUCION PRESUPUESTARIA Fecha de publicación: AL 30 DE ABRIL DEL 2014 FERROCARRILES DEL ECUADOR EMPRESA PÚBLICA EJECUCION PRESUPUESTARIA Fecha de publicación: AL 30 DE ABRIL DEL 2014 PARTIDA FF DENOMINACION ASIGNACION REFORMAS CODIFICADO DEVENGADO RECAUDADO INICIAL ACUMULADO

Más detalles

MINISTERIO DE FINANZAS PAGINA : FECHA : 04/01/2017. R rdlc REPORTE : DESCRIPCION CODIFICADO SALDO POR COMPROMETER % EJEC MONTO CERTIFICADO

MINISTERIO DE FINANZAS PAGINA : FECHA : 04/01/2017. R rdlc REPORTE : DESCRIPCION CODIFICADO SALDO POR COMPROMETER % EJEC MONTO CERTIFICADO 1 DE 5 510105 Remuneraciones Unificadas 5,344,489.00-90,000.00 5,254,489.00 0.00 5,142,334.01 5,142,334.01 5,142,334.01 112,154.99 112,154.99 0.00 97.87 510106 Salarios Unificados 1,606,262.00-89,000.00

Más detalles

1.1 FONDOS DISPONIBLES 142.178.455

1.1 FONDOS DISPONIBLES 142.178.455 BANCO DEL INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL PRESUPUESTO DE INVERSIONES FONDOS PREVISIONALES 2013 CODIGO CONCEPTO VALOR 1 INGRESOS 3.614.137.767 1.1 FONDOS DISPONIBLES 142.178.455 1.2 RECUPERACIÓN

Más detalles

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON CAMILO PONCE ENRIQUEZ DEPARTAMENTO FINANCIERO EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2014

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON CAMILO PONCE ENRIQUEZ DEPARTAMENTO FINANCIERO EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2014 AREA I.- SERVICIOS GENERALES FUNCION I.- SERVICIOS GENERALES CODIGO PROGRAMA I.- ADMINISTRACION GENERAL 655.933,80 111.5.0.00.00 GASTOS CORRIENTES GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON

Más detalles

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN BABA PRESUPUESTO 2015 PARTIDAS PRESUPUESTARIAS DE GASTOS

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN BABA PRESUPUESTO 2015 PARTIDAS PRESUPUESTARIAS DE GASTOS GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN BABA PRESUPUESTO 2015 PARTIDAS PRESUPUESTARIAS DE GASTOS CÓDIGO DETALLE VALOR 51 GRUPO 1.- GASTOS PERSONALES 1.409.302,00 5101 SUBGRUPO 01.- REMUNERACIONES

Más detalles

Titulo: EJECUCION PRESUPUESTARIA Modulo: Presupuesto Usuario: MGPM17T12 Fecha: 18/07/2007 13:06:33

Titulo: EJECUCION PRESUPUESTARIA Modulo: Presupuesto Usuario: MGPM17T12 Fecha: 18/07/2007 13:06:33 Titulo: EJECUCION PRESUPUESTARIA Modulo: Presupuesto Usuario: MGPM17T12 Fecha: 18/07/2007 13:06:33 PARTIDA DESCRIPCION_PARTIDA CODIFICADO DEVENGADO POR DEVENGAR 10500000A63800000005802040010 APORTE A LA

Más detalles

PLAN OPERATIVO ANUAL DE GASTO DE INVERSIONES 2014

PLAN OPERATIVO ANUAL DE GASTO DE INVERSIONES 2014 PLAN OPERATIVO ANUAL DE GASTO DE INVERSIONES 2014 NOMBRE DEL PROYECTO Proyecto Centro de Desagregación Tecnológica Proyecto de Agroindustria COMPONENTE Paquetes tecnológicos con alto potencial de producción

Más detalles

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PORTOVIEJO PROFORMA PRESUPUESTARIA 2016

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PORTOVIEJO PROFORMA PRESUPUESTARIA 2016 A100 SERVICIOS GENERALES 110 ADMINISTRACION GENERAL TOTAL PROFORMA PRESUPUESTARIA DE GASTOS USD $ 78,249,530.72 TOTAL PROGRAMA $ 1,722,646.25 5 GASTOS CORRIENTES $ 1,721,846.25 51 GASTOS EN PERSONAL $

Más detalles

Exporta a Excel , , , , , , , ,00 831, , , ,00 13.

Exporta a Excel , , , , , , , ,00 831, , , ,00 13. Codificado Compromiso G. Pagos 5 GASTOS CORRIENTES 1 GASTOS EN PERSONAL 1.01 REMUNERACIONES BASICAS Pagina: 1 / 15 1.01.05 REMUNERACIONES UNIFICADAS 6.941.56 1.590.132,57 1.590.132,57 1.070.546,80 5.351.427,43

Más detalles

EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL MANCOMUNADA DE LOS GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES DE LOS CANTONES DE SANTA ELENA, SALINAS Y LA LIBERTAD

EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL MANCOMUNADA DE LOS GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES DE LOS CANTONES DE SANTA ELENA, SALINAS Y LA LIBERTAD Misión Conocer y comparar los resultados de la gestión de la empresa, mediante la ejecución del Plan de acción en el año calendario. Visión Es un instrumento de acción para el Control Financiero, mediante

Más detalles

GRUPO ITEM DESCRIPCIÓN GENERAL Espectáculos Culturales y Sociales SI Servicio de Seguridad y Vigilancia SI

GRUPO ITEM DESCRIPCIÓN GENERAL Espectáculos Culturales y Sociales SI Servicio de Seguridad y Vigilancia SI GRUPO ITEM DESCRIPCIÓN GENERAL 73 730204 Edición, Impresión, Reproducción, Publicaciones, Suscripciones, Fotocopiado, Traducción, Empastado, Enmarcación, Serigrafía, Fotografía, Carnetización, Filmación

Más detalles

PRESUPUESTO GENERAL 2015

PRESUPUESTO GENERAL 2015 Empresa Pública Municipal Mancomunada De Agua Potable, Alcantarillado Y Servicio Integrales Del Manejo De Residuos Sólidos, Urbanas Y Rurales De Los Cantones Bolívar, Junín, San Vicente, Sucre Y Tosagua.

Más detalles

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO OPERATIVO AL 30 DE ABRIL DEL 2013

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO OPERATIVO AL 30 DE ABRIL DEL 2013 ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO OPERATIVO AL 30 DE INGRESOS PARTIDA CONCEPTO ASIGNACION 1 INGRESOS CORRIENTES 1.01 Transferencias IESS 33.300.000,00 11.378.524,02 1.02 Servicios de Custodia 3.900.000,00

Más detalles

TRASLADO. INSTALACIONES VIATICOS Y SUBSISTENCIA 5.3.03.00

TRASLADO. INSTALACIONES VIATICOS Y SUBSISTENCIA 5.3.03.00 FUNCIÓN I SERVICIOS GENERALES 110 PROGRAMA I - ADMINISTRACION GENERAL 5.0.00.00 GASTOS CORRIENTES 2.679.387,80 5.1.00.00 GASTOS PERSONALES 1.899.587,80 5.1.01.00 REMUNERACIONES BASICAS 988.680,00 5.1.01.05

Más detalles

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO 1 ACTIVOS 105,397.90 203,073.16 CORRIENTES 111 Disponibilidades 21,676.37 128,618.41 11103 Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal 21,676.37 128,618.41 1110301 Banco Central del Ecuador Moneda

Más detalles

GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE GUACHAPALA

GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE GUACHAPALA I.- ADMINISTRACION GENERAL 5 I.- SERVICIOS GENERALES 51100 ADMINISTRACION GENERAL 279.731,17 671511009951119 GASTOS EN EL PERSONAL 211.587,17 671511009951019 Remuneraciones Básicas 159.000,00 67151100995101059

Más detalles

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS Asignación Inicial Saldo x Comprometer Saldo x Devengar PARTIDA Reformas Codificado Comprom. Devengado Pagado DENOMINACIÓN A B C = A + B D E F G = C - D G = C - E 69980006995

Más detalles

SOBRE EL CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO APLICABLE PARA LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION 1

SOBRE EL CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO APLICABLE PARA LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION 1 SOBRE EL CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO APLICABLE PARA LA AUDITORIA SUPERIOR DE 1 TEXTO VIGENTE PARA EL EJERCICIO FISCAL 2012 Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.-

Más detalles

EL TELEGRAFO EP EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS EXPRESADO EN DOLARES AMERICANOS DE ENERO A DICIEMBRE 2015 REFORMAS Y PRESUPUESTO APROBADO

EL TELEGRAFO EP EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS EXPRESADO EN DOLARES AMERICANOS DE ENERO A DICIEMBRE 2015 REFORMAS Y PRESUPUESTO APROBADO EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS 1 Ingresos Corrientes 57.083.003,29-57.083.003,29 45.745.373,83 11.337.629,46 14 Venta de bienes y servicios 57.083.003,29-57.083.003,29 45.745.373,83 11.337.629,46

Más detalles

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DANIEL CORDOVA TORAL

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DANIEL CORDOVA TORAL Página 1 de 16 Función : 1.1.1 : Subprograma 1.- ADMINISTRACION GENERAL 5.1.01.05 5.1.02.03 5.1.02.04 5.1.05.10 5.1.06.01 5.1.06.02 5.1.07.04 5.1.07.07 5.3.01.01 5.3.01.04 5.3.01.05 5.3.01.06 5.3.02.01

Más detalles

TOTAL DEPENDENCIA 65,408,810.00 02 PODER JUDICIAL

TOTAL DEPENDENCIA 65,408,810.00 02 PODER JUDICIAL SECRETARIA DE PLANEACION Y DIRECCION DE EJERCIDO POR -PARTIDA DICIEMBRE 2005 01 PODER LEGISLATIVO 4309 TRANSFERENCIAS DE OPERACIONES GENERALES 65,408,810.00 TOTAL DEPENDENCIA 65,408,810.00 02 PODER JUDICIAL

Más detalles

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA DUG DUG

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA DUG DUG 1 ACTIVOS 196,850.52 191,601.21 CORRIENTES 111 Disponibilidades 121,214.89 81,291.94 11101 Cajas Recaudadoras 80.00 0.00 11103 Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal 121,134.89 81,291.94 1110301

Más detalles

GOB. AUTONOMO DECENTRALIZADO MUNICIPAL INTERCU.

GOB. AUTONOMO DECENTRALIZADO MUNICIPAL INTERCU. GOB. AUTONOMO DECENTRALIZADO MUNICIPAL INTERCU. SIG-AME ESTADO DE RESULTADOS Desde : 01/01/2014 Hasta : 31/12/2014 Página 1 de 3 DENOMINACION Año Vigente Año Anterior RESULTADO DE OPERACION 6.2.1.01.02

Más detalles

GOBIERNO PARROQUIAL AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE ABDON CALDERON PROV. MANABI

GOBIERNO PARROQUIAL AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE ABDON CALDERON PROV. MANABI Devengado 5 GASTOS CORRIENTES 143,278.25-3,423.89 139,854.36 139,844.18 139,844.18 134,416.19 10.18 10.18 51 GASTOS EN PERSONAL 115,136.11-10,395.98 104,740.13 104,737.67 104,737.67 102,871.99 2.46 2.46

Más detalles

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS PUBLICAS EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS POR PARTIDAS DESDE: 1/01/2011 HASTA: 31/12/2011

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS PUBLICAS EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS POR PARTIDAS DESDE: 1/01/2011 HASTA: 31/12/2011 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS PUBLICAS PARTIDA DESCRIPCION ASIGNACION INICIAL EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS POR PARTIDAS DESDE: 1/01/2011 HASTA: 31/12/2011 REFORMA PRESUPUESTO

Más detalles

GAD MUNICIPIO DEL CANTON CUENCA PRESUPUESTO 2015 GASTOS

GAD MUNICIPIO DEL CANTON CUENCA PRESUPUESTO 2015 GASTOS PRESUPUESTO Pagina: 1 / 62 5 CORRIENTES 5.1 DE PERSONAL 5.1.11 ADMINISTRACION GENERAL 5.1.11.1 EN PERSONAL 5.1.11.1.01 REMUNERACIONES BASICAS 5.1.11.1.01.05 REMUNERACIONES UNIFICADAS 2,293,280.00 5.1.11.1.01.06

Más detalles

6. CATALOGO GENERAL DE CUENTAS

6. CATALOGO GENERAL DE CUENTAS 6. CATALOGO GENERAL DE CODIGO 1 ACTIVOS Los activos están integrados por los bienes corporales e incorporales de propiedad o dominio del Estado, expresados en términos monetarios; están constituidos por

Más detalles

GOBIERNO PARROQUIAL SAYAUSI

GOBIERNO PARROQUIAL SAYAUSI GOBIERNO PARROQUIAL SAYAUSI PRESUPUESTO 2015 5,1 S EN PERSONAL 80.215,85 5101050 REMUNERACIONES UNIFICADAS 49.860,00 5102030 DECIMO TERCER SUELDO 4.155,00 5102040 DECIMO CUARTO SUELDO 2.160,00 5105050

Más detalles

FORMULARIO DE INFORME DE RENDICION DE CUENTAS PARA EMPRESAS PÚBLICAS-GADS

FORMULARIO DE INFORME DE RENDICION DE CUENTAS PARA EMPRESAS PÚBLICAS-GADS FORMULARIO DE INFORME DE RENDICION DE CUENTAS PARA EMPRESAS PÚBLICAS-GADS DATOS GENERALES Nombre de la Empresa Pública: Empresa Pública EP-EMPROVIAL GAD al que pertenece: Gobierno Autonomo Descentralizado

Más detalles

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE EUGENIO ESPEJO PROFORMA PRESUPUESTARIA 2016 INGRESOS

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE EUGENIO ESPEJO PROFORMA PRESUPUESTARIA 2016 INGRESOS GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE EUGENIO ESPEJO PROFORMA PRESUPUESTARIA 2016 INGRESOS PARTIDAS DESCRIPCIÓN ASIGNADO REFORMA TOTAL AUMENTO DISMINUCIÓN 18 TRANSFERENCIA Y DONACIONES

Más detalles

R REFORMA TOTAL REFORMA 2015 PAC 22/05/2015. No. PARTIDA PRESUPUESTARIA DESCRIPCION DE LA CONTRATACION PAC 1.01.15 F22/05/2015 A SERVICIOS BÁSICOS

R REFORMA TOTAL REFORMA 2015 PAC 22/05/2015. No. PARTIDA PRESUPUESTARIA DESCRIPCION DE LA CONTRATACION PAC 1.01.15 F22/05/2015 A SERVICIOS BÁSICOS No. PARTIDA PRESUPUESTARIA DESCRIPCION DE LA CONTRATACION PAC 1.01.15 SERVICIOS BÁSICOS R REFORMA E AL F22/05/ A TOTAL REFORMA PAC 22/05/ JO 1 53,01,01 AGUA POTABLE 2.686,00 0,00 10.810,00 13.496,00 701

Más detalles

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL CUYUJA

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL CUYUJA Devengado 5 GASTOS CORRIENTES 57,800.00 1,775.00 59,575.00 58,608.68 58,608.68 56,324.74 966.32 966.32 51 GASTOS EN PERSONAL 48,534.75 2,019.49 50,554.24 50,554.24 50,554.24 48,274.42 0.00 0.00 5101 Remuneraciones

Más detalles

PROGRAMA 01 ADMINISTRACI

PROGRAMA 01 ADMINISTRACI CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN ES ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS POR FUENTE DE F PROGRAMA 01 ADMINISTRACI Denominación Partida Fuente Inicial Reformas ADMINISTRACION OPERACIÓN Y APOYO DE

Más detalles

COMISIÓN ESTATAL PARA EL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014 ORIGEN Julio

COMISIÓN ESTATAL PARA EL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014 ORIGEN Julio COMISIÓN ESTATAL PARA EL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014 ORIGEN Julio Agosto Septiembre TOTAL 1,032,930.24 786,663.53 896,303.44

Más detalles

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA, 2014 Presupuesto vigente y ejecutado al 31 mayo 2014 (En RD$) VIGENTE AL 2.1 SERVICIOS PERSONALES 1,173,681,556.03 463,989,423.71 2.1.1 REMUNERACIONES

Más detalles

INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE MÉXICO I.E.E.M. AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL 01 DE ENERO DE 2014 AL 31 DE AGOSTO DE 2014

INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE MÉXICO I.E.E.M. AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL 01 DE ENERO DE 2014 AL 31 DE AGOSTO DE 2014 1000 SERVICIOS PERSONALES 191,094,813.33 182,251,948.45 39,659,419.96 333,687,341.82 168,227,102.58 1,332,867.29 163,929,260.32 333,489,230.19 198,111.63 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARáCTER 1100 PERMANENTE

Más detalles

EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE SERVICIOS AEROPORTUARIOS Y GESTIÓN DE ZONAS FRANCAS Y REGÍMENES ESPECIALES

EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE SERVICIOS AEROPORTUARIOS Y GESTIÓN DE ZONAS FRANCAS Y REGÍMENES ESPECIALES CEDULAS S DE GASTO AL 31 DE ENERO DEL 2014 51010500000000 REMUNERACIONES UNIFICADAS 1 ADMINISTRACION 1.319.872,80-233.690,00 1.086.182,80 0,00 54.875,25 1.031.307,55 54.875,25 1.031.307,55 51010500000000

Más detalles

CATÁLOGO GENERAL DE CUENTAS CONTABLES DEL SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO ENERO 2014 ASOCIACIÓN MATRIZ DE CUENTAS PRESUPUESTARIA DESCRIPCION

CATÁLOGO GENERAL DE CUENTAS CONTABLES DEL SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO ENERO 2014 ASOCIACIÓN MATRIZ DE CUENTAS PRESUPUESTARIA DESCRIPCION 1 11 111 CATÁLOGO GENERAL DE CUENTAS CONTABLES DEL SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO ACTIVOS Los activos están integrados por los bienes corporales e incorporales de propiedad o dominio del Estado, expresados

Más detalles

PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO Ambito: GOBIERNO CENTRAL PROGRAMA ANUAL DE INVERSIONES - FUENTE INTEM EN US DOLARES Ejercicio: 2009

PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO Ambito: GOBIERNO CENTRAL PROGRAMA ANUAL DE INVERSIONES - FUENTE INTEM EN US DOLARES Ejercicio: 2009 001 CONGRESO NACIONAL 0 SIN PROYECTO 000 RECURSOS FISCALES 840103 Mobiliarios 30.000,00 840106 Herramientas 10.000,00 840107 Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos 10.060,00 000 RECURSOS FISCALES 50.060,00

Más detalles

Proyecto de Presupuesto De Egresos. Del Gobierno del Estado de Sonora Para el Ejercicio Fiscal. Anexo Reconducción Presupuestal

Proyecto de Presupuesto De Egresos. Del Gobierno del Estado de Sonora Para el Ejercicio Fiscal. Anexo Reconducción Presupuestal PAQUETE FISCAL Proyecto de Presupuesto De Egresos Del Gobierno del Estado de Sonora Para el Ejercicio Fiscal 2015 Anexo Reconducción Presupuestal GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015

Más detalles

EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA METRO DE QUITO (EPMMQ) EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS POR PARTIDA DESDE: 01/06/2012 HASTA 31/12/2012

EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA METRO DE QUITO (EPMMQ) EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS POR PARTIDA DESDE: 01/06/2012 HASTA 31/12/2012 EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA METRO DE QUITO (EPMMQ) EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS POR PARTIDA DESDE: 01/06/2012 HASTA 31/12/2012 NÚMERO DE PARTIDA PRESUPUESTARIA DESCRIPCIÓN O DETALLE DE LA PARTIDA

Más detalles

[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada. Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)

[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada. Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos) 045 CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS 01 ADMINISTRACION CENTRAL 01 00 000 SIN PROYECTO ADMINISTRACION, OPERACION Y APOYO AL MODELO DE GESTION INSTITUCIONAL 01 00 000 001 GASTOS EN PERSONAL

Más detalles

CATÁLOGO GENERAL DE CUENTAS CONTABLES DEL SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO MAYO 2013

CATÁLOGO GENERAL DE CUENTAS CONTABLES DEL SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO MAYO 2013 1 CATÁLOGO GENERAL DE CUENTAS CONTABLES DEL SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO ACTIVOS Los activos están integrados por los bienes corporales e incorporales de propiedad o dominio del Estado, expresados en términos

Más detalles

SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA

SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA CODIGOS DENOMINACION INICIAL DEBITOS CREDITOS DEUDORES ACREEDORES INGRESOS PRESUPUESTARIOS 147.973.14 147.973.14 1155 C X C Transferencias Corrientes 147.22. 147.22. 1156 Otros Ingresos 753.14 753.14 GASTOS

Más detalles

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO ANEXO EP - 02 EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS AÑO FISCAL 2010 (En Nuevos Soles)

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO ANEXO EP - 02 EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS AÑO FISCAL 2010 (En Nuevos Soles) PLIEGO : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA JUNIO C A D E N A D E L G A S T O ANEXO EP - 02 2 GASTOS PRESUPUESTARIOS 752,469.87 1,288,191.91 0.00 0.00 0.00 2,320,386.37 78,904.23 2,399,290.60 4,439,952.38

Más detalles

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR GRUPO Y OBJETO DEL GASTO TODAS LAS FUENTES FUENTE DESDE : HASTA: MOMENTO: DEVENGADO ESTADO:

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR GRUPO Y OBJETO DEL GASTO TODAS LAS FUENTES FUENTE DESDE : HASTA: MOMENTO: DEVENGADO ESTADO: EJECUCION DEL DE EGRESOS POR Y OBJETO DEL FECHA DESDE : 01/02/2015 28/02/2015 MOMENTO: ESTADO: Página 1 de 7 100 SERVICIOS PERSONALES 110 PERSONAL PERMANENTE 11100 Sueldos Básicos 108,509,469.00 108,509,469.00

Más detalles

SERVICIOS DE SALUD DE COAHUILA DE ZARAGOZA

SERVICIOS DE SALUD DE COAHUILA DE ZARAGOZA 11101 DIETAS 11301 SUELDOS BASE 110,267,483.00 124,701,142.56 6,180,891.05-25,839.50 107,640,309.15 10,905,781.86 12101 HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES 17,816,131.38 506,630.12 5,494,191.79 11,815,309.47

Más detalles

INFORME EJECUTIVO DE AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

INFORME EJECUTIVO DE AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO INFORME EJECUTIVO DE AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO INFORME DE JUSTIFICACION DE CAMBIOS SUSTANCIALES INFORME TÉCNICO DE GESTIÓN PROYECTO: MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE LA PROVINCIA DE LOJA MANTENIMIENTO

Más detalles

CATÁLOGO GENERAL DE CUENTAS CONTABLES DEL SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO

CATÁLOGO GENERAL DE CUENTAS CONTABLES DEL SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO CATÁLOGO GENERAL DE CUENTAS CONTABLES DEL SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO ACTUALIZADO AL 31 DEL JULIO DEL 2015 ASOCIACIÓN ACTIVOS 1 Los activos están integrados por los bienes corporales e incorporales de

Más detalles

PRESUPUESTO GASTOS AÑO 2015

PRESUPUESTO GASTOS AÑO 2015 1 GASTOS AÑO 2015 Presupuesto Inicial 21 GASTOS EN PERSONAL 4,666,666 21 01 PERSONAL DE PLANTA 2,850,133 21 01 001 Sueldos y Sobresueldos 2,327,021 21 01 002 Aportes del Empleador 90,845 21 01 003 Asignaciones

Más detalles

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR GRUPO Y OBJETO DEL GASTO TODAS LAS FUENTES FUENTE DESDE : HASTA: MOMENTO: DEVENGADO ESTADO:

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR GRUPO Y OBJETO DEL GASTO TODAS LAS FUENTES FUENTE DESDE : HASTA: MOMENTO: DEVENGADO ESTADO: EJECUCION DEL DE EGRESOS POR Y OBJETO DEL FECHA DESDE : 01/12/2014 31/12/2014 MOMENTO: ESTADO: Página 1 de 9 100 SERVICIOS PERSONALES 110 PERSONAL PERMANENTE 11100 Sueldos Básicos 57,680,10 57,680,10 6,807,421.80

Más detalles

PRESUPUESTO GASTOS AÑO 2014

PRESUPUESTO GASTOS AÑO 2014 1 GASTOS AÑO 2014 Presup. Inicial 21 GASTOS EN PERSONAL 3,727,882 21 01 PERSONAL DE PLANTA 2,414,612 21 01 001 Sueldos y Sobresueldos 2,019,562 21 01 002 Aportes del Empleador 88,128 21 01 003 Asignaciones

Más detalles

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO 1 SERVICIOS 17.040.401,25 2.470.675,91 19.511.077,16 4.943.602,90 3.700.804,71 3.124.648,21 1 ADMINISTRACION GENERAL FINANCIERA 17.040.401,25 2.470.675,91 19.511.077,16 4.943.602,90 3.700.804,71 3.124.648,21

Más detalles

Comisión Permanente de Contingencias EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR GRUPO Y OBJETO DEL GASTO

Comisión Permanente de Contingencias EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR GRUPO Y OBJETO DEL GASTO EJECUCION DEL DE EGRESOS POR Y OBJETO DEL ESTADO: Página 1 de 5 100 SERVICIOS PERSONALES 110 PERSONAL PERMANENTE 11100 Sueldos Básicos 24,342,059.00 24,342,059.00 2,331,627.98 26,894.94 11510 Decimotercer

Más detalles

PARTIDAS OBJETO DEL GASTO PRESUPUESTO LEY 2015 TRASLADOS CREDITOS MODIFICADO 2015 145010010101612 INDEMNIZACIONES LABORALES 0.00 106,825.00 0.

PARTIDAS OBJETO DEL GASTO PRESUPUESTO LEY 2015 TRASLADOS CREDITOS MODIFICADO 2015 145010010101612 INDEMNIZACIONES LABORALES 0.00 106,825.00 0. AUTORIDAD DE TURISMO DE PANAMA DIRECCION SUPERIOR DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS TRASLADOS DE PARTIDAS Y CREDITOS ADICIONALES DE FUNCIONAMIENTO E INVERSIONES AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2015 PARTIDAS

Más detalles

GAD MUNICIPAL DEL CANTON PEDRO MONCAYO ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

GAD MUNICIPAL DEL CANTON PEDRO MONCAYO ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA ACTIVOS CORRIENTES 2,719,906.75 1.1.1.01.01.001 CAJAS RECUADADORAS 1,189.77 1.1.1.03.01.001 BANCO CENTRAL DEL ECUADOR NO. 01220006 MPM. 1,327.83 1.1.1.03.01.002 BANCO CENTRAL DEL ECUADOR NO. 01220162 MPM-PRAG

Más detalles

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR GRUPO Y OBJETO DEL GASTO TODAS LAS FUENTES FUENTE DESDE : HASTA: MOMENTO: DEVENGADO ESTADO:

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR GRUPO Y OBJETO DEL GASTO TODAS LAS FUENTES FUENTE DESDE : HASTA: MOMENTO: DEVENGADO ESTADO: EJECUCION DEL DE EGRESOS POR Y OBJETO DEL Página 1 de 5 100 SERVICIOS PERSONALES 110 PERSONAL PERMANENTE 11100 Sueldos Básicos 49,202,40 49,202,40 4,100,20 41,002,00 11400 Adicionales 11510 Decimotercer

Más detalles

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE CUSUBAMBA

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE CUSUBAMBA Devengado 5 GASTOS CORRIENTES 86,490.90 0.00 86,490.90 39,613.03 39,613.03 33,586.60 46,877.87 46,877.87 51 GASTOS EN PERSONAL 75,164.44 0.00 75,164.44 33,484.28 33,484.28 27,509.62 41,680.16 41,680.16

Más detalles

PRESUPUESTO DE EGRESOS ANUAL 2015

PRESUPUESTO DE EGRESOS ANUAL 2015 DE EGRESOS ANUAL El Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco (IPEJAL), es un organismo que busca garantizar la satisfacción de sus afiliados y pensionados, al mismo tiempo que asegura la salud financiera

Más detalles

MINISTERIO AGROPECUARIO

MINISTERIO AGROPECUARIO POLÍTICA INSTITUCIONAL MINISTERIO AGROPECUARIO Contribuir a reducir la pobreza, mejorar el nivel y calidad de vida de las generaciones actuales y futuras de la población rural. Promover el establecimiento

Más detalles

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR GRUPO Y OBJETO DEL GASTO TODAS LAS FUENTES FUENTE DESDE : HASTA: MOMENTO: DEVENGADO ESTADO:

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR GRUPO Y OBJETO DEL GASTO TODAS LAS FUENTES FUENTE DESDE : HASTA: MOMENTO: DEVENGADO ESTADO: EJECUCION DEL DE EGRESOS POR Y OBJETO DEL FECHA DESDE : 01/12/2014 31/12/2014 MOMENTO: ESTADO: Página 1 de 6 100 SERVICIOS PERSONALES 110 PERSONAL PERMANENTE 11100 Sueldos Básicos 484,296,233.00 491,596,233.00

Más detalles

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR GRUPO Y OBJETO DEL GASTO TODAS LAS FUENTES FUENTE DESDE : HASTA: MOMENTO: DEVENGADO ESTADO:

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR GRUPO Y OBJETO DEL GASTO TODAS LAS FUENTES FUENTE DESDE : HASTA: MOMENTO: DEVENGADO ESTADO: EJECUCION DEL DE EGRESOS POR Y OBJETO DEL FECHA DESDE : 01/06/2015 30/06/2015 MOMENTO: ESTADO: Página 1 de 6 100 SERVICIOS PERSONALES 110 PERSONAL PERMANENTE 11100 Sueldos Básicos 455,994,00 455,994,00

Más detalles

CLASIFICADOR POR TIPO DE GASTO

CLASIFICADOR POR TIPO DE GASTO CLASIFICADOR POR TIPO DE GASTO 1 ANTECEDENTES El 31 de diciembre de 2008 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley General de Contabilidad Gubernamental (Ley de Contabilidad), que tiene como

Más detalles

Cuenta Contable Saldo Inicial Cargos del Período Abonos del Período

Cuenta Contable Saldo Inicial Cargos del Período Abonos del Período Reporte Analítico del Activo Cta Cuenta Contable Saldo Inicial Cargos del Período Abonos del Período Saldo Final Flujo del Período 1111 Efectivo 0.00 221.50 20.00 201.50-201.50 1112 Bancos/Tesorería 17,254.77

Más detalles

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN RUMINAHUI SEGUNDA REFORMA AL PRESUPUESTO DEL AÑO 2014

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN RUMINAHUI SEGUNDA REFORMA AL PRESUPUESTO DEL AÑO 2014 GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN RUMINAHUI CÓDIGO DENOMINACIÓN PRESUPUESTO REDUCCIONES DE CRÉDITO PRESUPUESTO 11.02.01.9.01 13.0116.9 18.01.019 28.01.01.9 37.01.01.9 38.01.01.9 38.01.03.9

Más detalles

SECRETARÍA DE HACIENDA

SECRETARÍA DE HACIENDA CLASIFICACIÓN POR DEPENDENCIA-CAPÍTULO 1 SERVICIOS PERSONALES 20,130,975.68 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 166,954.38 3 SERVICIOS GENERALES 2,689,614.02 CLASIFICACIÓN POR DEPENDENCIA-CLASIFICACIÓN FUNCIONAL

Más detalles

GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN 2005

GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN 2005 1000 SERVICIOS PERSONALES 1101 DIETAS 0.00 1103 SUELDOS COMPACTADOS 2,452,494,349.00 1104 SUELDOS COMPACTADOS AL PERSONAL OBRERO 0.00 1201 HONORARIOS Y COMISIONES 1,050,076.00 1202 SUELDOS COMPACTADOS

Más detalles

PRESUPUESTO 2015 ACTUALIZACIÓN AL 31 DE DICIEMBRE 2015. TIEMPO DE EJECUCIóN COSTO TOTAL (PESOS) FECHA INICIO

PRESUPUESTO 2015 ACTUALIZACIÓN AL 31 DE DICIEMBRE 2015. TIEMPO DE EJECUCIóN COSTO TOTAL (PESOS) FECHA INICIO PRESUPUESTO 2015 ACTUALIZACIÓN AL 31 DE DICIEMBRE 2015 NÚMERO ALBERGUE GRANJA HOGAR PROGRAMA DE PSICOLOGÍA DESCRIPCIÓN TIEMPO DE EJECUCIóN COSTO TOTAL (PESOS) FECHA INICIO FECHA TÉRMINO SUELDO BASE AL

Más detalles

AYUNTAMIENTO DE MINERAL DE LA REFORMA PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2015 RESUMEN POR PARTIDAS Y PROGRAMAS

AYUNTAMIENTO DE MINERAL DE LA REFORMA PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2015 RESUMEN POR PARTIDAS Y PROGRAMAS AYUNTAMIENTO DE MINERAL DE LA REFORMA PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2015 RESUMEN POR PARTIDAS Y PROGRAMAS PE-01 CÓDIGO PARTIDA PARCIAL SUBTOTAL TOTAL 1000 SERVICIOS PERSONALES 113,550,795.88

Más detalles

INSTITUTO NICARAGÜENSE DE TURISMO

INSTITUTO NICARAGÜENSE DE TURISMO BASE LEGAL: Ley No. 298, Ley Creadora del Instituto Nicaragüense de Turismo, publicada en La Gaceta, Diario Oficial No. 149 del de agosto de 1998 y el Decreto No.64-98, Reglamento de la Ley Creadora del

Más detalles

COMPROMETIDO DEVENGADO

COMPROMETIDO DEVENGADO AREA FINANCIERA PERIODO DE INFORME: Enero Diciembre-2012 PRESUPUESTO CODIFICADO: 161.746,89 PRESUPUESTO OPERATIVO: GASTO PRESUPUESTO GASTO DE INVERSION 86.682.29 2.750.00 DETALLE DE EJECUCION GASTO OPERATIVO

Más detalles

MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR PLANIFICACION OPERATIVA ANUAL 2015 OBJETIVO ESTRATEGICO Programa e-sigef Actividad e-sigef INSTITUCIONAL - SIPeIP

MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR PLANIFICACION OPERATIVA ANUAL 2015 OBJETIVO ESTRATEGICO Programa e-sigef Actividad e-sigef INSTITUCIONAL - SIPeIP Programa esigef Actividad esigef INSTITUCIONAL SIPeIP COMEX Proceso : evaluación de informes Reuniones para Debatir y decidir respecto al informe en el Pleno del COMEX o el Comité Ejecutivo según corresponda

Más detalles

Nro. Partida Pres. CPC T. Compra Descripción Cant. U. Medida Costo U. V. Total Período

Nro. Partida Pres. CPC T. Compra Descripción Cant. U. Medida Costo U. V. Total Período Entidad: INSTITUTOEC UATORIANODENORMALIZAC ION Año de Adquisición: 2014 Valor Asignado: $ 500.00 Nro. Partida Pres. CPC T. Compra Descripción Cant. U. Medida Costo U. V. Total Período 1.000.1701.840109

Más detalles

CATÁLOGO Y TRATAMIENTO DE CUENTAS DEL SECTOR MUNICIPAL

CATÁLOGO Y TRATAMIENTO DE CUENTAS DEL SECTOR MUNICIPAL MINISTERIO DE HACIENDA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL CATÁLOGO Y TRATAMIENTO DE CUENTAS DEL SECTOR MUNICIPAL 2012 Sistema de Contabilidad Gubernamental R E P Ú B L I C A D E E L S A L

Más detalles

PLAN OPERATIVO ANUAL APOYO CORPORATIVO VERSIÓN 10 de noviembre del 2014

PLAN OPERATIVO ANUAL APOYO CORPORATIVO VERSIÓN 10 de noviembre del 2014 GESTIÓN DE SERVICIOS EN LA FACTORÍA DEL Transporte 1 33.800,00 33.800,00 730201 SI CONOCIMIENTO TOTAL DEL PROYECTO xx xx Agua administrativo 1 1.100,00 1.100,00 730101 NO Luz administrativo 1 16.000,00

Más detalles

REPORTE DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO COMPARATIVO MENSUAL TODAS LAS FUENTES

REPORTE DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO COMPARATIVO MENSUAL TODAS LAS FUENTES Página 1 de 6 GERENCIA GENERAL 384,950.00 384,950.00 1 0 0 1 Obj: 510 227,027.00 227,027.00 Obj: 750 4,879.00 4,879.00 Obj: 760 12 2,382.00 2,382.00 1 0 0 1 Obj: 100 127,724.00 127,724.00 Obj: 21430 Telefonía

Más detalles

INSTITUTO HIDALGUENSE DEL DEPORTE ESTADO DE ACTIVIDADES 01/Abr/2013 al 30/Jun/2013

INSTITUTO HIDALGUENSE DEL DEPORTE ESTADO DE ACTIVIDADES 01/Abr/2013 al 30/Jun/2013 INSTITUTO HIDALGUENSE DEL DEPORTE ESTADO DE ACTIVIDADES 01/Abr/2013 al 30/Jun/2013 Período Ejercicio INGRESOS 2013 ESTATALES (RAMO 17) ATENCION A COMUNIDADES MARGINADAS 54,000.00 108,000.00 CAPACITACION

Más detalles

BALANCE DE COMPROBACIÓN Y SALDOS Desde el 01.05.2009 al 31.05.2009 Tipo de Moneda: Pesos Chilenos

BALANCE DE COMPROBACIÓN Y SALDOS Desde el 01.05.2009 al 31.05.2009 Tipo de Moneda: Pesos Chilenos 1 ACTIVO 6.823.735.449 662.323.210 1.126.238.884 6.359.819.775 1,1 Recursos Disponibles 3.155.566.950 662.323.210 1.126.238.884 2.691.651.276 1.1.1 Disponibilidades en Moneda Nacional 2.862.856.779 322.437.325

Más detalles

PLAN ANUAL DE CONTRATACION 2015

PLAN ANUAL DE CONTRATACION 2015 PLAN ANUAL DE CONTRATACION 2015 INFORMACION DETALLADA DE LOS PRODUCTOS CODIGO CATEGORIA CPC A NIVEL 9 TIPO COMPRA (Bien, obras, servicio o consultoría) DETALLE DEL PRODUCTO (Descripción de la contratación)

Más detalles

INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL

INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL Descripción del Objeto de Gasto INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL Aprobado Suma Sec/Fin. 2010 Modificado Meses Anter. MAR 2010 Periodo 10000 SERVICIOS PERSONALES 1,428,719,413.00 1,446,428,807.00

Más detalles

INSTITUTO NICARAGÜENSE DE TURISMO

INSTITUTO NICARAGÜENSE DE TURISMO BASE LEGAL : INSTITUTO NICARAGÜENSE DE TURISMO Ley No.298, Ley Creadora del Instituto Nicaragüense de Turismo, publicada en La Gaceta, Diario Oficial No.149 del de Agosto de 1998 y el Decreto No.64-98,

Más detalles

PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO 111 GOBIERNO CENTRAL PROGRAMA ANUAL DE INVERSIONES - FUENTE ITEM EN US DOLARES

PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO 111 GOBIERNO CENTRAL PROGRAMA ANUAL DE INVERSIONES - FUENTE ITEM EN US DOLARES 996 INGRESOS Y TRANSFERENCIAS 000 SIN PROYECTO 870106 Participaciones de Capital 880104 A Entidades del Gobierno Seccional 880106 A Entidades Financieras Públicas 880204 Al Sector Privado no Financiero

Más detalles

MINISTERIO DEL DEPORTE CATÁLOGO DE GASTOS CORRIENTES PLAN OPERATIVO ANUAL 2015

MINISTERIO DEL DEPORTE CATÁLOGO DE GASTOS CORRIENTES PLAN OPERATIVO ANUAL 2015 Pág. 1 de 5 DIRECTO relación de dependencia del área técnica, en contraprestación por 001-D REMUNERACIONES Y SALARIOS PERSONAL TÉCNICO los servicios prestados. Incluye beneficios sociales (Décimo tercer

Más detalles

PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ CONSEJO DE LA JUDICATURA PROGRAMÁTICO ECONOMICO PRESUPUESTO APROBADO 2015

PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ CONSEJO DE LA JUDICATURA PROGRAMÁTICO ECONOMICO PRESUPUESTO APROBADO 2015 PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ CONSEJO DE LA JUDICATURA PROGRAMÁTICO ECONOMICO PRESUPUESTO APROBADO 2015 GASTO CORRIENTE GASTO DE CAPITAL PROGRAMA SUBPROGRAMA UNIDAD RESPONSABLE SERVICIOS

Más detalles