PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO ESTADO

Tamaño: px
Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO ESTADO"

Transcripción

1 v 01 MINISTERIO Y SUBSECRETARÍA v 311M Dirección y Servicios Generales de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad v 1 GASTOS DE PERSONAL v 10 Altos cargos 191, Retribuciones básicas y otras remuneraciones 191, Retribuciones básicas 105, Retribuciones complementarias 85,81 v 11 Personal eventual 490, Retribuciones básicas y otras remuneraciones 490, Retribuciones básicas 190, Retribuciones complementarias 300,21 v 12 Funcionarios 9.647, Retribuciones básicas 4.786, Sueldos del grupo A1 y grupo A 764, Sueldos del grupo A2 y grupo B 720, Sueldos del grupo C1 y grupo C 680, Sueldos del grupo C2 y grupo D 749, Sueldos del personal de agrupaciones profesionales y grupo E 19, Trienios 969, Pagas extraordinarias 883, Retribuciones complementarias 4.700, Complemento de destino 2.059, Complemento específico 2.641, Indemnizaciones percibidas por destino en el extranjero 110, Indemnización por destino en el extranjero 110, Retribuciones de funcionarios en prácticas 50, Sueldos del grupo A1 y grupo A 50,00 v 13 Laborales 2.513, Laboral fijo 2.513, Retribuciones básicas 1.932, Otras remuneraciones 580,38 v 15 Incentivos al rendimiento 5.645, Productividad 5.508, Gratificaciones 136,73 v 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador 2.293, Cuotas sociales 1.909,73 v Seguridad Social 1.909, Gastos sociales del personal 383,84 v Formación y perfeccionamiento del personal 141,54 v Acción social 122, Seguros 49, Otros 69,96 TOTAL GASTOS DE PERSONAL ,47

2 v 01 MINISTERIO Y SUBSECRETARÍA v 311M Dirección y Servicios Generales de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad v 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS v 20 Arrendamientos y cánones 219, Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje 5, Arrendamientos de mobiliario y enseres 14, Arrendamientos de equipos para procesos de información 200,76 v 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación 2.999, Edificios y otras construcciones 114, Maquinaria, instalaciones y utillaje 817, Elementos de transporte 1, Mobiliario y enseres 320, Equipos para procesos de la información 1.746,01 v 22 Material, suministros y otros , Material de oficina 384, Ordinario no inventariable 140, Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 22, Material informático no inventariable 222, Suministros 1.544, Energía eléctrica 850, Agua 42, Gas 35, Combustible 192, Vestuario 74, Productos farmacéuticos y material sanitario 10, Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte 60, Suministros de material electrónico, eléctrico y de comunicaciones 100, Otros suministros 180, Comunicaciones 1.316, Servicios de telecomunicaciones 1.274, Postales y mensajería 22, Otras 20, Transportes 650, Primas de seguros 1, Tributos 986, Estatales 1, Locales 985, Gastos diversos 702,99 v Atenciones protocolarias y representativas 94, Publicidad y propaganda 70, Jurídicos, contenciosos 14, Reuniones, conferencias y cursos 150,00

3 v 01 MINISTERIO Y SUBSECRETARÍA v 311M Dirección y Servicios Generales de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad Oposiciones y pruebas selectivas 363, Actividades realizadas mediante Convenio 9, Otros 1, Trabajos realizados por otras empresas y profesionales 5.946, Limpieza y aseo 198, Seguridad 103, Estudios y trabajos técnicos 5.386, Otros 258,40 v 23 Indemnizaciones por razón del servicio 1.338, Dietas 493, Locomoción 706, Traslado 6, Otras indemnizaciones 132,94 TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS ,91 v 6 INVERSIONES REALES 62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios 395, Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios 395,00 63 Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios 2.409, Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios 2.409,57 64 Gastos de inversiones de carácter inmaterial 5.022, Gastos en inversiones de carácter inmaterial 5.022,47 TOTAL INVERSIONES REALES 7.827,04 v 8 ACTIVOS FINANCIEROS v 83 Concesión de préstamos fuera del Sector Público 83,38 v 830 Préstamos a corto plazo 5, Familias e instituciones sin fines de lucro 5,00 v 831 Préstamos a largo plazo 78, Familias e instituciones sin fines de lucro 78,38 TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS 83,38 TOTAL Dirección y Servicios Generales de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad ,80 TOTAL MINISTERIO Y SUBSECRETARÍA ,80 v 02 SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA v 311M Dirección y Servicios Generales de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad

4 v 02 SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA v 311M Dirección y Servicios Generales de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad v 1 GASTOS DE PERSONAL v 10 Altos cargos 55, Retribuciones básicas y otras remuneraciones 55, Retribuciones básicas 17, Retribuciones complementarias 38,48 v 12 Funcionarios 2.316, Retribuciones básicas 1.117, Sueldos del grupo A1 y grupo A 295, Sueldos del grupo A2 y grupo B 139, Sueldos del grupo C1 y grupo C 87, Sueldos del grupo C2 y grupo D 145, Trienios 250, Pagas extraordinarias 199, Retribuciones complementarias 1.199, Complemento de destino 478, Complemento específico 721,27 v 13 Laborales 281, Laboral fijo 281, Retribuciones básicas 217, Otras remuneraciones 63,77 v 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador 344, Cuotas sociales 344,81 v Seguridad Social 344,81 TOTAL GASTOS DE PERSONAL 2.998,60 v 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS v 22 Material, suministros y otros 497, Material de oficina 245, Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 245, Gastos diversos 252, Reuniones, conferencias y cursos 252,21 v 23 Indemnizaciones por razón del servicio 133, Dietas 32, Locomoción 100,80 v 24 Gastos de publicaciones 155, Gastos de edición y distribución 155,54 TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 786,33 v 44 A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal 772,06

5 v 02 SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA v 311M Dirección y Servicios Generales de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad v 443 A la "Fundación Española para la Cooperación Internacional, Salud y Política Social" 772,06 v 49 Al exterior 926,00 v 491 Aportación a organismos y programas internacionales 541, A la Organización para el Desarrollo de Estándares de Terminología Internacional de Salud (IHTSDO) 450, Comité de Salud OCDE 18, Convenio Marco OMS Control Tabaco 35, Proyecto EURIPID (European Integrated Price Information Database Project) 9, Grupo MEDEV- Europa Social INSURANCE Platform (ESIP) 14, Eurohealth 10, OCDE (Biocidas) 5,00 v 492 Para todos los gastos que ocasione la cooperación sanitaria internacional 385, Convenio España-OMS Trasplantes 320, Federación de Sistemas Sanitarios y Hospitales Europeos (HOPE) 30, EBA (European Blood Alliance) 35,00 TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.698,06 v 6 INVERSIONES REALES 62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios 6, Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios 6,80 TOTAL INVERSIONES REALES 6,80 v 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL v 74 A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal 24,92 v 743 A la "Fundación Española para la Cooperación Internacional, Salud y Política Social" 24,92 TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 24,92 TOTAL Dirección y Servicios Generales de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad 5.514,71 TOTAL SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA 5.514,71 v 04 SECRETARÍA GENERAL DE SANIDAD Y CONSUMO v 311O Políticas de Salud y Ordenación Profesional v 1 GASTOS DE PERSONAL v 10 Altos cargos 64, Retribuciones básicas y otras remuneraciones 64,99

6 v 04 SECRETARÍA GENERAL DE SANIDAD Y CONSUMO v 311O Políticas de Salud y Ordenación Profesional Retribuciones básicas 17, Retribuciones complementarias 47,33 v 12 Funcionarios 640, Retribuciones básicas 306, Sueldos del grupo A1 y grupo A 79, Sueldos del grupo A2 y grupo B 11, Sueldos del grupo C1 y grupo C 26, Sueldos del grupo C2 y grupo D 50, Trienios 83, Pagas extraordinarias 54, Retribuciones complementarias 333, Complemento de destino 121, Complemento específico 212,08 v 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador 135, Cuotas sociales 135,00 v Seguridad Social 135,00 TOTAL GASTOS DE PERSONAL 840,15 v 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS v 22 Material, suministros y otros 142, Gastos diversos 82, Reuniones, conferencias y cursos 82, Trabajos realizados por otras empresas y profesionales 59, Estudios y trabajos técnicos 59,04 v 23 Indemnizaciones por razón del servicio 124, Dietas 38, Locomoción 85,38 TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 266,27 v 48 A familias e instituciones sin fines de lucro 2.059,17 v 481 Para subvencionar a instituciones y entidades de cualquier titularidad sin ánimo de lucro, para el fomento de la donación y el trasplante de órganos y tejidos 2.059,17 TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2.059,17 v 6 INVERSIONES REALES 62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios 3, Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios 3,00 64 Gastos de inversiones de carácter inmaterial 3, Gastos en inversiones de carácter inmaterial 3,00 TOTAL INVERSIONES REALES 6,00

7 v 04 SECRETARÍA GENERAL DE SANIDAD Y CONSUMO v 311O Políticas de Salud y Ordenación Profesional TOTAL Políticas de Salud y Ordenación Profesional 3.171,59 v 000X Transferencias internas v 41 A Organismos Autónomos ,85 v 412 A la Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición ,85 v 42 A la Seguridad Social 2.855,00 v 427 Aportación del Estado a la Tesorería General de la Seguridad Social para financiar la asistencia sanitaria del Instituto Social de la Marina 2.855,00 v 43 A otras entidades del Sector Público Administrativo Estatal con presupuesto limitativo 8,80 v 431 A la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios 8,80 TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES ,65 v 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL v 71 A Organismos Autónomos 387,81 v 712 A la Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición 387,81 v 72 A la Seguridad Social 20,00 v 727 Aportación del Estado a la Tesorería General de la Seguridad Social para financiar la asistencia sanitaria del Instituto Social de la Marina 20,00 TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 407,81 TOTAL Transferencias internas ,46 TOTAL SECRETARÍA GENERAL DE SANIDAD Y CONSUMO ,05 v 07 DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD PÚBLICA, CALIDAD E INNOVACIÓN v 313B Salud pública, sanidad exterior y calidad v 1 GASTOS DE PERSONAL v 10 Altos cargos 55, Retribuciones básicas y otras remuneraciones 55, Retribuciones básicas 17, Retribuciones complementarias 38,48 v 12 Funcionarios 7.344, Retribuciones básicas 3.768, Sueldos del grupo A1 y grupo A 1.437, Sueldos del grupo A2 y grupo B 336, Sueldos del grupo C1 y grupo C 192,06

8 v 07 DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD PÚBLICA, CALIDAD E INNOVACIÓN v 313B Salud pública, sanidad exterior y calidad Sueldos del grupo C2 y grupo D 414, Trienios 728, Pagas extraordinarias 659, Retribuciones complementarias 3.576, Complemento de destino 1.611, Complemento específico 1.964,79 v 13 Laborales 344, Laboral fijo 344, Retribuciones básicas 285, Otras remuneraciones 58,91 v 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador 1.303, Cuotas sociales 1.303,62 v Seguridad Social 1.303,62 TOTAL GASTOS DE PERSONAL 9.048,52 v 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS v 22 Material, suministros y otros , Gastos diversos , Publicidad y propaganda 98, Reuniones, conferencias y cursos 647, Actividades realizadas mediante Convenio 7.046, Actividades relativas a la lucha contra el SIDA 3.052, Trabajos realizados por otras empresas y profesionales 4.739, Estudios y trabajos técnicos 4.739,00 v 23 Indemnizaciones por razón del servicio 327, Dietas 105, Locomoción 222,01 TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS ,33 v 45 A Comunidades Autónomas 8.410,02 v 453 Al Instituto Universitario de Enfermedades Tropicales y Salud Pública de Canarias para la investigación, desarrollo e innovación en los campos de las enfermedades tropicales y salud pública 1.010,00 v 454 A CC.AA. Estrategias frente a enfermedades raras y vigilancia en salud 1.818,07 v 457 A las CC.AA. para el desarrollo del plan anual de trabajo de la Red Española de Agencias de Evaluación de Tecnologías Sanitarias y Prestaciones del Sistema Nacional de Salud 3.575,00 v 458 A las CCAA para la mejora del sistema de información sanitaria del SNS 2.006,95 v 48 A familias e instituciones sin fines de lucro 2.000,00

9 v 07 DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD PÚBLICA, CALIDAD E INNOVACIÓN v 313B Salud pública, sanidad exterior y calidad v 486 Para subvenciones a instituciones de cualquier titularidad, sin ánimo de lucro, con destino a financiar Programas de Prevención y Control del SIDA y otras ITS 2.000,00 v 49 Al exterior 767,00 v 491 A la Oficina de la Organización Mundial de la Salud 767,00 TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES ,02 v 6 INVERSIONES REALES 62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios 500, Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios 500,00 TOTAL INVERSIONES REALES 500,00 TOTAL Salud pública, sanidad exterior y calidad ,87 v 000X Transferencias internas v 41 A Organismos Autónomos 574,51 v 411 Al Instituto de Salud Carlos III para el desarrollo de las actividades de la Agencia de Evaluación de Tecnologías Sanitarias 574,51 TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES 574,51 TOTAL Transferencias internas 574,51 TOTAL DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD PÚBLICA, CALIDAD E INNOVACIÓN ,38 v 09 DIRECCIÓN GENERAL DE CARTERA BÁSICA DE SERVICIOS DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD Y FARMACIA v 313A Prestaciones sanitarias y farmacia v 1 GASTOS DE PERSONAL v 10 Altos cargos 55, Retribuciones básicas y otras remuneraciones 55, Retribuciones básicas 17, Retribuciones complementarias 38,48 v 12 Funcionarios 2.761, Retribuciones básicas 1.410, Sueldos del grupo A1 y grupo A 523, Sueldos del grupo A2 y grupo B 151, Sueldos del grupo C1 y grupo C 78, Sueldos del grupo C2 y grupo D 116, Trienios 295,50

10 v 09 DIRECCIÓN GENERAL DE CARTERA BÁSICA DE SERVICIOS DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD Y FARMACIA v 313A Prestaciones sanitarias y farmacia Pagas extraordinarias 245, Retribuciones complementarias 1.350, Complemento de destino 600, Complemento específico 750,89 v 13 Laborales 24, Laboral fijo 24, Retribuciones básicas 17, Otras remuneraciones 6,77 v 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador 415, Cuotas sociales 415,30 v Seguridad Social 415,30 TOTAL GASTOS DE PERSONAL 3.256,88 v 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS v 22 Material, suministros y otros 492, Material de oficina 3, Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 2, Material informático no inventariable 1, Gastos diversos 49, Jurídicos, contenciosos 20, Reuniones, conferencias y cursos 29, Trabajos realizados por otras empresas y profesionales 440, Estudios y trabajos técnicos 440,00 v 23 Indemnizaciones por razón del servicio 32, Dietas 10, Locomoción 22,00 TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 524,00 v 45 A Comunidades Autónomas 5.510,00 v 450 Programa de reasentamiento y reubicación de refugiados. Consejo de Justicia y Asuntos de Interior de la U.E.(J.A.I.) 1.750,00 v 453 Fondo de Equidad - Fondo de Cohesión Sanitaria 3.760, Fondo de Cohesión Sanitaria: Para la equidad en la compensación por la Asistencia Sanitaria a pacientes residentes en España derivados entre Comunidades Autónomas para su atención en centros, servicios y unidades de referencia del S.N.S ,00 TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES 5.510,00 v 6 INVERSIONES REALES 62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios 3,00

11 v 09 DIRECCIÓN GENERAL DE CARTERA BÁSICA DE SERVICIOS DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD Y FARMACIA v 313A Prestaciones sanitarias y farmacia 620 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios 3,00 64 Gastos de inversiones de carácter inmaterial 3, Gastos en inversiones de carácter inmaterial 3,00 TOTAL INVERSIONES REALES 6,00 TOTAL Prestaciones sanitarias y farmacia 9.296,88 v 000X Transferencias internas v 41 A Organismos Autónomos 3.648,97 v 414 A la Organización Nacional de Trasplantes 3.648,97 v 42 A la Seguridad Social ,31 v 421 Aportación del Estado a la Tesorería General de la Seguridad Social para financiar las operaciones corrientes del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria ,28 v 422 Aportación al Instituto Nacional de Gestión Sanitaria para compensación de saldos y gastos por la atención a pacientes derivados a otras comunidades autonomas para asegurar la cohesión del SNS 4.732,02 v 423 Aportación al Instituto Nacional de Gestión Sanitaria para el desarrollo del PLAN DE CALIDAD DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD, en las Ciudades de CEUTA y MELILLA (por incremento de la población protegida) 556,00 v 425 Al Instituto Nacional de Gestión Sanitaria por la prestación de servicios sanitarios a terceros obligados al pago 6,01 TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES ,28 v 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL v 71 A Organismos Autónomos 247,55 v 714 A la Organización Nacional de Trasplantes 247,55 v 72 A la Seguridad Social ,18 v 721 Aportación del Estado a la Tesorería General de la Seguridad Social para financiar las operaciones de capital del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria ,18 TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL ,73 TOTAL Transferencias internas ,01 TOTAL DIRECCIÓN GENERAL DE CARTERA BÁSICA DE SERVICIOS DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD Y FARMACIA ,89 v 12 DIRECCIÓN GENERAL DE ORDENACIÓN PROFESIONAL v 311O Políticas de Salud y Ordenación Profesional v 1 GASTOS DE PERSONAL

12 v 12 DIRECCIÓN GENERAL DE ORDENACIÓN PROFESIONAL v 311O Políticas de Salud y Ordenación Profesional v 10 Altos cargos 55, Retribuciones básicas y otras remuneraciones 55, Retribuciones básicas 17, Retribuciones complementarias 38,48 v 12 Funcionarios 1.990, Retribuciones básicas 1.012, Sueldos del grupo A1 y grupo A 214, Sueldos del grupo A2 y grupo B 139, Sueldos del grupo C1 y grupo C 113, Sueldos del grupo C2 y grupo D 138, Trienios 226, Pagas extraordinarias 180, Retribuciones complementarias 977, Complemento de destino 418, Complemento específico 559,40 v 13 Laborales 124, Laboral fijo 124, Retribuciones básicas 94, Otras remuneraciones 29,99 v 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador 337, Cuotas sociales 337,96 v Seguridad Social 337,96 TOTAL GASTOS DE PERSONAL 2.508,53 v 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS v 22 Material, suministros y otros 1.810, Gastos diversos 1.454, Reuniones, conferencias y cursos 94, Oposiciones y pruebas selectivas 1.353, Otros 6, Trabajos realizados por otras empresas y profesionales 356, Estudios y trabajos técnicos 356,50 v 23 Indemnizaciones por razón del servicio 1.367, Dietas 196, Locomoción 725, Otras indemnizaciones 445,24 TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 3.178,07 v 6 INVERSIONES REALES 62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios 3,00

13 v 12 DIRECCIÓN GENERAL DE ORDENACIÓN PROFESIONAL v 311O Políticas de Salud y Ordenación Profesional 620 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios 3,00 64 Gastos de inversiones de carácter inmaterial 3, Gastos en inversiones de carácter inmaterial 3,00 TOTAL INVERSIONES REALES 6,00 TOTAL Políticas de Salud y Ordenación Profesional 5.692,60 TOTAL DIRECCIÓN GENERAL DE ORDENACIÓN PROFESIONAL 5.692,60 v 15 SECRETARÍA DE DE SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD v 231F Otros servicios sociales del Estado v 1 GASTOS DE PERSONAL v 10 Altos cargos 73, Retribuciones básicas y otras remuneraciones 73, Retribuciones básicas 18, Retribuciones complementarias 55,16 v 11 Personal eventual 228, Retribuciones básicas y otras remuneraciones 228, Retribuciones básicas 78, Retribuciones complementarias 150,83 v 12 Funcionarios 1.213, Retribuciones básicas 546, Sueldos del grupo A1 y grupo A 133, Sueldos del grupo A2 y grupo B 46, Sueldos del grupo C1 y grupo C 26, Sueldos del grupo C2 y grupo D 130, Trienios 110, Pagas extraordinarias 99, Retribuciones complementarias 666, Complemento de destino 232, Complemento específico 433,78 v 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador 164, Cuotas sociales 164,92 v Seguridad Social 164,92 TOTAL GASTOS DE PERSONAL 1.680,79 v 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS v 22 Material, suministros y otros 80, Gastos diversos 40,00

14 v 15 SECRETARÍA DE DE SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD v 231F Otros servicios sociales del Estado Publicidad y propaganda 10, Reuniones, conferencias y cursos 20, Otros 10, Trabajos realizados por otras empresas y profesionales 40, Estudios y trabajos técnicos 40,00 v 23 Indemnizaciones por razón del servicio 149, Dietas 70, Locomoción 79,07 TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 229,07 v 48 A familias e instituciones sin fines de lucro 60,00 v 483 Fundació Miquel Valls 60,00 TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES 60,00 v 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL v 76 A Entidades Locales 2.000,00 v 760 Al Cabildo de La Palma. Plan de Infraestructuras Sociosanitarias. Rehabilitación y acondicionamiento del antiguo Hospital de Las Nieves 2.000,00 TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 2.000,00 v 8 ACTIVOS FINANCIEROS v 87 Aportaciones patrimoniales 5.000,00 v 871 Fondo de apoyo para la promoción y desarrollo de infraestructuras y servicios del Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia 5.000,00 TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS 5.000,00 TOTAL Otros servicios sociales del Estado 8.969,86 v 000X Transferencias internas v 41 A Organismos Autónomos ,22 v 410 Al Instituto de la Juventud para el cumplimiento de sus fines ,46 v 411 Al Consejo de la Juventud de España para el cumplimiento de sus fines 900,00 v 416 Al Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades, para el cumplimiento de sus fines ,94 v 419 Al Real Patronato sobre Discapacidad para el cumplimiento de sus fines 2.516,82 v 42 A la Seguridad Social ,99 v 424 Al IMSERSO, para el cumplimiento de sus fines ,11

15 v 15 SECRETARÍA DE DE SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD v 000X Transferencias internas v 425 Al IMSERSO, para la cobertura de obligaciones de ejercicios anteriores por cuota sociales de cuidadores no profesionales en dependencia (SAAD) 30,00 v 427 Al IMSERSO para mínimo garantizado en dependencia , De ejercicio corriente ,32 v 429 Al IMSERSO para otros gastos en dependencia ,56 TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES ,21 v 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL v 71 A Organismos Autónomos 664,49 v 710 Al Instituto de la Juventud 207,22 v 711 Al Consejo de la Juventud de España 80,27 v 716 Al Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades 365,00 v 719 Al Real Patronato sobre Discapacidad 12,00 v 72 A la Seguridad Social 6.125,00 v 720 Al IMSERSO, para el cumplimiento de sus fines 1.185,00 v 729 Al IMSERSO para otros gastos en dependencia 4.940,00 TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 6.789,49 TOTAL Transferencias internas ,70 TOTAL SECRETARÍA DE DE SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD ,56 v 16 DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS PARA LA FAMILIA Y LA INFANCIA v 231F Otros servicios sociales del Estado v 1 GASTOS DE PERSONAL v 10 Altos cargos 55, Retribuciones básicas y otras remuneraciones 55, Retribuciones básicas 17, Retribuciones complementarias 38,48 v 12 Funcionarios 2.453, Retribuciones básicas 1.216, Sueldos del grupo A1 y grupo A 214, Sueldos del grupo A2 y grupo B 209, Sueldos del grupo C1 y grupo C 174, Sueldos del grupo C2 y grupo D 152, Trienios 245, Pagas extraordinarias 220, Retribuciones complementarias 1.237, Complemento de destino 520, Complemento específico 716,58

16 v 16 DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS PARA LA FAMILIA Y LA INFANCIA v 231F Otros servicios sociales del Estado v 13 Laborales 64, Laboral fijo 64, Retribuciones básicas 44, Otras remuneraciones 19,99 v 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador 275, Cuotas sociales 275,08 v Seguridad Social 275,08 TOTAL GASTOS DE PERSONAL 2.848,99 v 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS v 22 Material, suministros y otros 332, Gastos diversos 201, Reuniones, conferencias y cursos 201, Trabajos realizados por otras empresas y profesionales 131, Estudios y trabajos técnicos 131,25 v 23 Indemnizaciones por razón del servicio 31, Dietas 15, Locomoción 15,97 TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 364,55 v 45 A Comunidades Autónomas ,50 v 453 Programas de servicios sociales , Plan de desarrollo gitano 412,50 v Programas de servicios sociales en Ceuta ,00 v Programas de servicios sociales en Melilla , Protección a la familia y atención a la pobreza infantil. Prestaciones básicas de servicios sociales ,00 v 455 A la Comunidad Autónoma de Canarias. Programa para la lucha contra la pobreza 6.000,00 v 457 A la Comunidad Autónoma de Canarias. Prestaciones básicas de Servicios Sociales 5.000,00 v 458 Plan Estatal del Voluntariado. Congreso Estatal del Voluntariado 75,00 v 46 A Entidades Locales 1.265,00 v 460 Para Medidas de Acompañamiento del Programa Operativo del Fondo de ayuda Europea para las Personas mas Desfavorecidas (FEAD) 665,00 v 462 Nuevo Plan Integral de Jinámar (Telde). Asuntos sociales 600,00 v 48 A familias e instituciones sin fines de lucro ,29 v 480 A la Fundación Víctimas del Terrorismo 105,00 v 484 Para actividades de interés general consideradas de interés social reguladas por el artículo 2 del Real Decretoley 7/2013, de 28 de junio ,08 v 486 Para actuaciones de acción social 4.228,10

17 v 16 DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS PARA LA FAMILIA Y LA INFANCIA v 231F Otros servicios sociales del Estado v A la Plataforma Khetané del movimiento asociativo gitano del Estado Español para el sostenimiento económicofinanciero de su estructura central 40,00 v A Cruz Roja Española para el sostenimiento económicofinanciero de su estructura central 1.353,68 v A Cáritas Española para el sostenimiento económicofinanciero de su estructura central 822,64 v A la Federación Española de Bancos de Alimentos para el sostenimiento económico-financiero de su estructura central 85,00 v A la Fundación Secretariado Gitano para el sostenimiento económico-financiero de su estructura central 211,43 v A la Fundación Acción contra el Hambre para el sostenimiento económico-financiero de su estructura central 70,00 v A la Plataforma de ONG de Acción Social para el sostenimiento económico financiero de su estructura central y la de sus entidades asociadas: Movimiento por la Paz, el Desarme y La Libertad, Unión Romaní, Fundación Juan Ciudad, Federación de la Mujer Rural- Femur, Asociación de Enseñantes con Gitanos, Asociación Nacional Presencia Gitana e Instituto Romanó para Asuntos Sociales y Culturales 652,86 v A la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en el Estado Español para el sostenimiento económico financiero de su estructura central y la de sus entidades asociadas: Confederación de Centros de Desarrollo Rural, Fundación Red de Apoyo a la Integración Sociolaboral y Fundación Tomillo 420,65 v A la Plataforma del Voluntariado de España para el sostenimiento económico financiero de su estructura central y la de sus entidades asociadas: Sociedad San Vicente de Paul, Asociación Española contra el Cáncer, Asociación Internacional del Teléfono de la Esperanza, Federación de Asociaciones Scouts de España-ESDE, Movimiento contra la Intolerancia y Federación Estatal de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales 442,26 v A la Plataforma del Tercer Sector para el sostenimiento económico financiero de su estructura central y la de sus entidades asociadas: Instituto para la Calidad de las ONG-ICONG y Fundación Lealtad ,58 v 488 Para el pago de ayudas sociales a enfermos contaminados de VIH por tratamiento con hemoderivados por transfusiones sanguíneas y sus familiares 60,11 v 489 Para Medidas de Acompañamiento del Programa Operativo del Fondo de ayuda Europea para las Personas mas Desfavorecidas (FEAD) 1.235,00 TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES ,79 TOTAL Otros servicios sociales del Estado ,33 v 231G Atención a la infancia y a las familias v 1 GASTOS DE PERSONAL v 12 Funcionarios 1.002, Retribuciones básicas 489, Sueldos del grupo A1 y grupo A 120, Sueldos del grupo A2 y grupo B 92,96

18 v 16 DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS PARA LA FAMILIA Y LA INFANCIA v 231G Atención a la infancia y a las familias Sueldos del grupo C1 y grupo C 43, Sueldos del grupo C2 y grupo D 50, Trienios 92, Pagas extraordinarias 88, Retribuciones complementarias 512, Complemento de destino 218, Complemento específico 293,97 v 13 Laborales 122, Laboral fijo 122, Retribuciones básicas 93, Otras remuneraciones 29,15 v 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador 181, Cuotas sociales 181,36 v Seguridad Social 181,36 TOTAL GASTOS DE PERSONAL 1.306,83 v 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS v 22 Material, suministros y otros 3.558, Gastos diversos 3.558, Publicidad y propaganda 3.180, Reuniones, conferencias y cursos 165, Otros 213,32 v 23 Indemnizaciones por razón del servicio 46, Dietas 23, Locomoción 23,18 TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 3.604,81 v 48 A familias e instituciones sin fines de lucro 2.417,50 v 483 Para programas de infancia y familias 2.350,00 v A la Asociación de Familias y Mujeres del Medio Rural para el sostenimiento económico-financiero de su estructura central 70,00 v A la Unión de Asociaciones Familiares, para el sostenimiento económico-financiero de su estructura central y la de sus entidades asociadas: Federación de Asociaciones de Madres Solteras, Fundación de Familias Monoparentales "Isadora Duncan" 430,00

19 v 16 DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS PARA LA FAMILIA Y LA INFANCIA v 231G Atención a la infancia y a las familias v A la POI,para sostén. econ-financ.estruct.central y ent.asoc:acción Familiar,Aldeas Infantiles SOS,Asoc.Nuevo Futuro,Asoc.Mensajeros de la Paz,Muchachos Ciudad Esc.Form.Sociocultural,Conf.Centros Juv.Don Bosco,Coord.Est.Plataf.Soc.Salesianas,Confed. Mejor Interés Infancia,FAPMI,F.Esp.Padres de Niños con Cáncer,Fun Anar,Fun.Atyme,Fun.Diagrama,Fun.Esplai,Fun.Márgenes -Vínculos,Fun.Meniños,Fun.Vicki Bernadet,Fed.Injucam,LEECP,Movimiento Scout Católico,S.E.Pediatría Social,Fun.Unicef-C.E,Ymca España 1.333,57 v A la Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos para el sostenimiento económicofinanciero de su estructura central 80,19 v A la Confederación Católica Nacional de Padres de Familia y Padres de Alumnos para el sostenimiento económico-financiero de su estructura central 54,00 v A la Federación Española de Familias Numerosas para el sostenimiento económico-financiero de su estructura central 287,24 v A la Federación Nacional de Puntos de Encuentro para el Derecho de Visitas para el sostenimiento económicofinanciero de su estructura central 40,00 v Al Foro Español de la Familia, para el sostenimiento económico-financiero de su estructura central y la de sus entidades asociadas: The Family Watch 55,00 v 485 A la Federación Española de Municipios y Provincias para medidas de apoyo a la parentalidad positiva 60,00 v 487 A la "Fundación + familia", para el cumplimiento de sus fines y la creación, desarrollo y promoción del "Certificado de empresa familiarmente responsable" 7,50 TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2.417,50 TOTAL Atención a la infancia y a las familias 7.329,14 TOTAL DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS PARA LA FAMILIA Y LA INFANCIA ,47 v 17 DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICAS DE APOYO A LA DISCAPACIDAD v 231F Otros servicios sociales del Estado v 1 GASTOS DE PERSONAL v 10 Altos cargos 55, Retribuciones básicas y otras remuneraciones 55, Retribuciones básicas 17, Retribuciones complementarias 38,48 v 12 Funcionarios 1.304, Retribuciones básicas 639, Sueldos del grupo A1 y grupo A 133, Sueldos del grupo A2 y grupo B 127, Sueldos del grupo C1 y grupo C 69,84

20 v 17 DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICAS DE APOYO A LA DISCAPACIDAD v 231F Otros servicios sociales del Estado Sueldos del grupo C2 y grupo D 58, Trienios 134, Pagas extraordinarias 115, Retribuciones complementarias 664, Complemento de destino 281, Complemento específico 383,56 v 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador 224, Cuotas sociales 224,48 v Seguridad Social 224,48 TOTAL GASTOS DE PERSONAL 1.584,29 v 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS v 22 Material, suministros y otros 393, Gastos diversos 126, Reuniones, conferencias y cursos 1, Otros 125, Trabajos realizados por otras empresas y profesionales 267, Estudios y trabajos técnicos 30, Otros 237,00 v 23 Indemnizaciones por razón del servicio 22, Dietas 10, Locomoción 12,00 TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 416,10 v 48 A familias e instituciones sin fines de lucro 4.632,25 v 481 A la Confederación Estatal de Personas Sordas para la atención a personas sordas en el ejercicio de sus derechos básicos 532,25 v 482 Para programas de personas con discapacidad 4.100,00 v A la CNSE. Confederación estatal de personas sordas para el sostenimiento económico-financiero de su estructura central 240,00 v Al Comité español de representantes de personas con discapacidad CERMI para el sostenimiento económicofinanciero de su estructura central y la de su entidad asociada: Asociación española de militares y guardias civiles con discapacidad ACIME 295,00 v A la Confederación Autismo FESPAU para el sostenimiento económico-financiero de su estructura central y la de su entidad asociada: Asociación de padres de personas con Autismo 126,00 v A la Confederación Autismo España para el sostenimiento económico-financiero de su estructura central 140,00 v A la Confederación FIAPAS (Confederación española de familias de personas sordas) para el sostenimiento económico-financiero de su estructura central 235,00

21 v 17 DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICAS DE APOYO A LA DISCAPACIDAD v 231F Otros servicios sociales del Estado v A la Confederación española de agrupaciones de familiares y personas con enfermedad mental-feafes- Confederación Salud Mental España para el sostenimiento económico-financiero de su estructura central 187,00 v A la Confederación española de organizaciones de atención a las personas con parálisis cerebral y afines (Confederación Aspace) para el sostenimiento económico-financiero de su estructura central 165,00 v A la Confederación Plena Inclusión España para el sostenimiento económico-financiero de su estructura central y la de sus entidades asociadas: Asociación Española de Fundaciones Tutelares; Asociación para la atención de personas con discapacidad intelectual ligera e inteligencia límite ADISLI; Envera Asociación de empleados de Iberia, padres de personas con discapacidad; Fundación Special Olympics España y Asociación pro-discapacitados del Cuerpo Nacional de Policía AMIFP 465,00 v A la Confed. Española COCEMFE para el sostenimiento económico-financiero de su estructura central y la de sus entidades asociadas: Fed. ASEM; Asoc. Esp. Esclerosis Lat. Amiotrófica; Fed. Esp. Asoc. E. Bífida Hidrocef.; Auxilia; Fed. Esp. Hemofilia SS; Fed. Nac. Enfer. y Trasp. Hepáticos; Conf. Asoc. Enfer. Crohn y Colitis Ulcer. Esp.; ConArtritis; AEDEM COCEMFE; Fed. Nal. Alcer; FRATER Esp.; Fed. Esp. Párkinson; FEDAES; FELUPUS; Liga Reumatológ. Esp.; Fed. Esp. Enf. Metab. Hered. y Fund. Promi 1.182,00 v A Down España-Federación española de instituciones para el síndrome de Down para el sostenimiento económico-financiero de su estructura central 129,00 v A la Federación de Asociaciones de implantados cocleares de España (Federación AICE) para el sostenimiento económico-financiero de su estructura central 30,00 v A la Federación de Asociaciones de personas sordociegas de España FASOCIDE para el sostenimiento económico-financiero de su estructura central 36,00 v A la Federación española de Daño Cerebral para el sostenimiento económico-financiero de su estructura central 91,00 v A la Federación española Enfermedades Raras FEDER para el sostenimiento económico-financiero de su estructura central y la de sus entidades asociadas: Asoc. Esp. Sínd. Prader-Willi; FARPE Fed. Asoc. Retinosis Pigmentaria Esp.; Fed. Esp. Fibrosis Quística; Asoc. Nac. Huesos Cristal OI Esp.; Debra España; Asoc. Esp. Aniridia; Asoc. Sínd. Williams Esp.; Asoc. Lucha Distonia Esp.; Asoc. Nac. Crecer; Asoc. Esp. Síndrome Sjörgen; ELA España y Asoc. Esp. Paraparesia Espástica Familiar Strümpell Lorrain 323,00 v A FESOCE Federación española de Sordoceguera para el sostenimiento económico-financiero de su estructura central 25,00 v A la Federación española para la lucha contra la Esclerosis Múltiple para el sostenimiento económicofinanciero de su estructura central 38,00 v A la Plataforma representativa estatal de personas con discapacidad física PREDIF para el sostenimiento económico-financiero de su estructura central 72,00

22 v 17 DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICAS DE APOYO A LA DISCAPACIDAD v 231F Otros servicios sociales del Estado v A la Federación Nacional ASPAYM (Asociación de Parapléjicos y Grandes Discapacitados Físicos) para el sostenimiento económico-financiero de su estructura central 123,00 v A la Federación ECOM Federación de entidades de personas con discapacidad física para el sostenimiento económico-financiero de su estructura central 77,00 v A la Federación de Coordinadoras y Asociaciones de Personas con Discapacidad Fisica de las Comunidades Autónomas de España para el sostenimiento económicofinanciero de su estructura central 75,00 v A APASCIDE Asociación española de familias de personas con sordoceguera para el sostenimiento económico-financiero de su estructura central 46,00 TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4.632,25 TOTAL Otros servicios sociales del Estado 6.632,64 TOTAL DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICAS DE APOYO A LA DISCAPACIDAD 6.632,64 v 18 DELEGACIÓN DEL GOBIERNO PARA EL PLAN NACIONAL SOBRE DROGAS v 231A Plan Nacional sobre Drogas v 1 GASTOS DE PERSONAL v 10 Altos cargos 55, Retribuciones básicas y otras remuneraciones 55, Retribuciones básicas 17, Retribuciones complementarias 38,48 v 12 Funcionarios 2.061, Retribuciones básicas 1.021, Sueldos del grupo A1 y grupo A 241, Sueldos del grupo A2 y grupo B 197, Sueldos del grupo C1 y grupo C 87, Sueldos del grupo C2 y grupo D 116, Trienios 196, Pagas extraordinarias 183, Retribuciones complementarias 1.039, Complemento de destino 446, Complemento específico 593,62 v 13 Laborales 55, Laboral fijo 55, Retribuciones básicas 27, Otras remuneraciones 28,26 v 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador 275, Cuotas sociales 275,64

23 v 18 DELEGACIÓN DEL GOBIERNO PARA EL PLAN NACIONAL SOBRE DROGAS v 231A Plan Nacional sobre Drogas v Seguridad Social 275,64 TOTAL GASTOS DE PERSONAL 2.448,44 v 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS v 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación 72, Edificios y otras construcciones 5, Maquinaria, instalaciones y utillaje 60, Mobiliario y enseres 7,00 v 22 Material, suministros y otros 926, Material de oficina 92, Ordinario no inventariable 20, Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 68, Material informático no inventariable 4, Suministros 92, Energía eléctrica 60, Agua 2, Combustible 15, Otros suministros 15, Gastos diversos 71, Publicidad y propaganda 10, Reuniones, conferencias y cursos 50,00 v Gastos protocolarios y representativos derivados de actos institucionales 11, Trabajos realizados por otras empresas y profesionales 670, Limpieza y aseo 1, Seguridad 43, Estudios y trabajos técnicos 595,95 v Para actividades de prevención, investigación, persecución y represión de los delitos relacionados con el tráfico de drogas y demás fines a que se refiere la Ley 17/2003, de 29 de mayo 3, Para toda clase de gastos derivados de la gestión y administración del Fondo de Bienes Decomisados creado por Ley 17/2003, de 29 de mayo 24, Otros 3,00 v 23 Indemnizaciones por razón del servicio 94, Dietas 24, Locomoción 40, Otras indemnizaciones 30,00 v 24 Gastos de publicaciones 37, Gastos de edición y distribución 37,00 TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 1.130,58 v 45 A Comunidades Autónomas 9.522,40

24 v 18 DELEGACIÓN DEL GOBIERNO PARA EL PLAN NACIONAL SOBRE DROGAS v 231A Plan Nacional sobre Drogas v 451 Para toda clase de gastos que origine el desarrollo de la Estrategia Nacional sobre Drogas en los programas autonómicos derivados del Plan Nacional sobre Drogas 3.270,16 v 452 Para toda clase de gastos que originen los programas de prevención de drogodependencias desarrollados en el marco de la Estrategia Nacional sobre Drogas 3.962,63 v 454 Para toda clase de gastos derivados del desarrollo del Observatorio Español sobre Drogas 1.033,29 v 456 Para toda clase de gastos derivados de programas de rehabilitación-reinserción de toxicómanos con problemas juridicopenales 1.253,32 v 458 Para actividades de las Comunidades y Ciudades Autónomas en aplicación de la Ley 17/2003 3,00 v 46 A Entidades Locales 3,00 v 462 A CC.LL. en aplicación de la Ley 17/2003 3,00 v 48 A familias e instituciones sin fines de lucro 1.002,49 v 481 A ONGs sin ánimo de lucro, de ámbito estatal, para el desarrollo de programas supracomunitarios en el marco de prioridades del Plan Nacional sobre Drogas 996,49 v 482 Programas desarrollados por ONGs de ámbito estatal, financiados a través del Fondo creado por la Ley 17/2003 3,00 v 483 A la Federación Española de Municipios y Provincias para el desarrollo de programas sobre drogodependencias financiados a través del Fondo creado por la Ley 17/2003 3,00 v 49 Al exterior 3,00 v 492 Programas de cooperación internacional en aplicación de la Ley 17/2003 3,00 TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES ,89 v 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL v 78 A familias e instituciones sin fines de lucro 609,79 v 781 Para proyectos de investigación a desarrollar por entidades públicas y privadas 609,79 TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 609,79 TOTAL Plan Nacional sobre Drogas ,70 TOTAL DELEGACIÓN DEL GOBIERNO PARA EL PLAN NACIONAL SOBRE DROGAS ,70 v 22 DELEGACIÓN DEL GOBIERNO PARA LA VIOLENCIA DE GÉNERO v 232C Actuaciones para la prevención integral de la violencia de género v 1 GASTOS DE PERSONAL v 10 Altos cargos 55, Retribuciones básicas y otras remuneraciones 55, Retribuciones básicas 17, Retribuciones complementarias 38,48

25 v 22 DELEGACIÓN DEL GOBIERNO PARA LA VIOLENCIA DE GÉNERO v 232C Actuaciones para la prevención integral de la violencia de género v 12 Funcionarios 1.490, Retribuciones básicas 618, Sueldos del grupo A1 y grupo A 188, Sueldos del grupo A2 y grupo B 104, Sueldos del grupo C1 y grupo C 43, Sueldos del grupo C2 y grupo D 50, Trienios 120, Pagas extraordinarias 111, Retribuciones complementarias 871, Complemento de destino 283, Complemento específico 588,34 v 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador 131, Cuotas sociales 131,95 v Seguridad Social 131,95 TOTAL GASTOS DE PERSONAL 1.678,16 v 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS v 22 Material, suministros y otros 1.227, Gastos diversos 28, Reuniones, conferencias y cursos 28, Trabajos realizados por otras empresas y profesionales 1.199, Estudios y trabajos técnicos 1.199,68 v 23 Indemnizaciones por razón del servicio 30, Dietas 10, Locomoción 20,00 v 24 Gastos de publicaciones 100, Gastos de edición y distribución 100,00 TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 1.357,68 v 45 A Comunidades Autónomas ,00 v 450 Programas de asistencia social para mujeres víctimas de violencia de género y otras formas de violencia contra las mujeres 5.700,00 v 451 Programas para la implementación de planes personalizados de atención y desarrollo de actuaciones en relación a otras formas de violencia contra las mujeres 1.000,00 v 452 A la Comunidad Autónoma de Canarias para el desarrollo de un Plan contra la violencia de género 2.000,00 v 455 Programa para el apoyo a víctimas de agresiones y/o abusos sexuales 2.000,00 v 48 A familias e instituciones sin fines de lucro 7.452,84 v 480 Ayudas sociales para mujeres (art 27 de la L.O.1/2004, de 28 de diciembre) 1.707,84

26 v 22 DELEGACIÓN DEL GOBIERNO PARA LA VIOLENCIA DE GÉNERO v 232C Actuaciones para la prevención integral de la violencia de género v 481 Becas de formación Observatorio Estatal de violencia sobre la mujer 60,00 v 482 Convenio con la Federación Española de Municipios y Provincias 80,00 v 483 Convenio con la Federación Española de Municipios y Provincias, para la teleasistencia móvil a víctimas de violencia de género 3.600,00 v 484 Atención a mujeres víctimas de trata con fines de explotación sexual 2.000,00 v 485 Premio mejor tesis doctoral de investigación en materia de violencia contra la mujer 5,00 TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES ,84 v 6 INVERSIONES REALES 63 Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios 4.393, Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios 4.393,73 64 Gastos de inversiones de carácter inmaterial 6.145, Gastos en inversiones de carácter inmaterial 6.145,77 TOTAL INVERSIONES REALES ,50 TOTAL Actuaciones para la prevención integral de la violencia de género ,18 TOTAL DELEGACIÓN DEL GOBIERNO PARA LA VIOLENCIA DE GÉNERO ,18 TOTAL MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD ,98

Presupuesto por programas y memoria de objetivos. Tomo XIII (Sección 26)

Presupuesto por programas y memoria de objetivos. Tomo XIII (Sección 26) Presupuesto por programas y memoria de objetivos. Tomo XIII (Sección 26) ÍNDICE SECCIÓN 26. MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD Página ESTRUCTURA DE POLÍTICAS Y PROGRAMAS... 3 PRESUPUESTO

Más detalles

Presupuesto por programas. Tomo XIII (Sección 26)

Presupuesto por programas. Tomo XIII (Sección 26) Presupuesto por programas. Tomo XIII (Sección 26) ÍNDICE SECCIÓN 26. MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD POR PROGRAMAS Página ESTADO DE GASTOS... 5 RESUMEN ORGÁNICO POR PROGRAMAS DEL

Más detalles

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO ORGANISMOS AUTÓNOMOS Presupuesto de gastos

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO ORGANISMOS AUTÓNOMOS Presupuesto de gastos v CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL JÚCAR v 1 GASTOS DE PERSONAL 12 Funcionarios 6.672,62 120 Retribuciones básicas 3.529,39 12000 Sueldos del grupo A1 y grupo A 774,34 12001 Sueldos del grupo A2 y grupo

Más detalles

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO Sección 08. CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL v 111M Gobierno del Poder Judicial v 1 GASTOS DE PERSONAL v 10 Altos cargos 811,06 100 Retribuciones básicas y otras remuneraciones 811,06 10000 Retribuciones

Más detalles

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO ORGANISMOS AUTÓNOMOS Presupuesto de gastos

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO ORGANISMOS AUTÓNOMOS Presupuesto de gastos v CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO v 1 GASTOS DE PERSONAL 12 Funcionarios 2.595,74 120 Retribuciones básicas 1.603,64 12000 Sueldos del grupo A1 y grupo A 266,17 12001 Sueldos del grupo A2 y grupo

Más detalles

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO Organismo 230. CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL JÚCAR v CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL JÚCAR v 1 GASTOS DE PERSONAL 12 Funcionarios 6.093,55 120 Retribuciones básicas 3.440,60 12000 Sueldos del grupo A1

Más detalles

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO ORGANISMOS AUTÓNOMOS Presupuesto de gastos

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO ORGANISMOS AUTÓNOMOS Presupuesto de gastos v CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO v 1 GASTOS DE PERSONAL 12 Funcionarios 6.010,03 120 Retribuciones básicas 3.191,39 12000 Sueldos del grupo A1 y grupo A 575,70 12001 Sueldos del grupo A2 y grupo B

Más detalles

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO ORGANISMOS AUTÓNOMOS Presupuesto de gastos

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO ORGANISMOS AUTÓNOMOS Presupuesto de gastos v CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL JÚCAR v 1 GASTOS DE PERSONAL 12 Funcionarios 6.773,77 120 Retribuciones básicas 3.602,42 12000 Sueldos del grupo A1 y grupo A 731,98 12001 Sueldos del grupo A2 y grupo

Más detalles

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO v FONDO ESPAÑOL DE GARANTÍA AGRARIA v 231F Otros servicios sociales del Estado v 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES v 48 A familias e instituciones sin fines de lucro 102.000,00 v 483 Programa FEAD, para ayuda

Más detalles

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO Sección 05. CONSEJO DE Servicio Programa Económica Explicación Total v 01 CONSEJO DE v 912N Alto asesoramiento del Estado v 1 GASTOS DE PERSONAL v 10 Altos cargos 843,90 100 Retribuciones básicas y otras

Más detalles

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO ORGANISMOS AUTÓNOMOS Presupuesto de gastos

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO ORGANISMOS AUTÓNOMOS Presupuesto de gastos v OFICINA ESPAÑOLA DE PATENTES Y MARCAS v 1 GASTOS DE PERSONAL 10 Altos cargos 54,65 100 Retribuciones básicas y otras remuneraciones 54,65 10000 Retribuciones básicas 16,93 10001 Retribuciones complementarias

Más detalles

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO AGENCIAS ESTATALES Presupuesto de gastos

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO AGENCIAS ESTATALES Presupuesto de gastos v AGENCIA ESTATAL DE METEOROLOGÍA v 1 GASTOS DE PERSONAL 10 Altos cargos 84,48 100 Retribuciones básicas y otras remuneraciones 84,48 10000 Retribuciones básicas 16,93 10001 Retribuciones complementarias

Más detalles

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO ORGANISMOS AUTÓNOMOS Presupuesto de gastos

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO ORGANISMOS AUTÓNOMOS Presupuesto de gastos v SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL v 224M Prestaciones económicas por cese de actividad v 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES v 45 A Comunidades Autónomas 1.465,15 v 459 Formación, orientación profesional y

Más detalles

Comparativa presupuesto gastos AEMET 2013 vs 2012 Página 1

Comparativa presupuesto gastos AEMET 2013 vs 2012 Página 1 Comparativa presupuesto gastos AEMET 2013 vs 2012 Página 1 1 GASTOS DE PERSONAL 10 ALTOS CARGOS 84,48 84,48 0,00 0,00% 100 Retribuciones básicas y otras remuneraciones 84,48 84,48 0,00 0,00% 10000 Retribuciones

Más detalles

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO ORGANISMOS AUTÓNOMOS Presupuesto de gastos

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO ORGANISMOS AUTÓNOMOS Presupuesto de gastos v SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL v 224M Prestaciones económicas por cese de actividad v 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES v 45 A comunidades autónomas 1.747,94 v 459 Formación, orientación profesional y

Más detalles

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO ORGANISMOS AUTÓNOMOS Presupuesto de gastos

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO ORGANISMOS AUTÓNOMOS Presupuesto de gastos v SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL v 224M Prestaciones económicas por cese de actividad v 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES v 45 A comunidades autónomas 1.769,46 v 459 Formación, orientación profesional y

Más detalles

PRESUPUESTO EJERCICIO ESTADO DE GASTOS. CLASIFICACION ECONOMICA (euros) CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL ,00 20,58

PRESUPUESTO EJERCICIO ESTADO DE GASTOS. CLASIFICACION ECONOMICA (euros) CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL ,00 20,58 PRESUPUESTO EJERCICIO 2011 ESTADO DE GASTOS. CLASIFICACION ECONOMICA (euros) % CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL 267.050,00 20,58 CAPITULO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 918.200,00 70,75 CAPITULO

Más detalles

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014 AGENCIA DE GESTION AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCIA

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014 AGENCIA DE GESTION AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCIA AGENCIA DE GESTION AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCIA 487 SERVICIOS CENTRALES 01 ES CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL ARTICULO 10. ALTOS CARGOS 100 2 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS.00

Más detalles

SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTICULO CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL ,00 11 Personal Eventual de Gabinetes , Retribuciones básicas y otras

SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTICULO CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL ,00 11 Personal Eventual de Gabinetes , Retribuciones básicas y otras 1 GASTOS DE PERSONAL 371.645,00 11 Personal Eventual de Gabinetes 33.870,00 110 Retribuciones básicas y otras remuneraciones 33.870,00 110.00 Retribuciones básicas y otras remuneraciones 33.870,00 12 Personal

Más detalles

( CLASIFICACIÓN ECONÓMICA ) (CONSOLIDADO)

( CLASIFICACIÓN ECONÓMICA ) (CONSOLIDADO) 1 00003 - Ppto. del O.A.A. de Deportes 10100 34000 02300 Retribuciones básicas. 15.527,00 10101 34000 02300 Otras remuneraciones. 34.473,00 1010 50.000,00 101 Retrib. básicas y otras remuneraciones de

Más detalles

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO OTROS ORGANISMOS PUBLICOS Presupuesto de ingresos

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO OTROS ORGANISMOS PUBLICOS Presupuesto de ingresos Presupuesto de ingresos Económica Explicación Total 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 40 De la Administración del Estado 52.707,15 400 Del departamento al que está adscrito 52.707,15 TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES

Más detalles

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO Organismo 109. CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL SEGURA Presupuesto de ingresos Económica Explicación Total 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS 30 Tasas 6.013,73 302 Tasa por dirección e inspección

Más detalles

Estado de gastos.

Estado de gastos. 3.1.2. Estado de gastos. Clasificación Créditos iniciales Descripción económica 2016 11000 Retribuciones básicas 14.824,08 11001 Retribuciones complementarias 30.679,78 11 Personal eventual 45.503,86 12000

Más detalles

PRESUPUESTO DEL TRIBUNAL DE CUENTAS EJERCICIO 2017 Ejecución Presupuestaria Segundo Trimestre de Presupuesto Inicial

PRESUPUESTO DEL TRIBUNAL DE CUENTAS EJERCICIO 2017 Ejecución Presupuestaria Segundo Trimestre de Presupuesto Inicial 301 911O 10000 Retribuciones básicas. Altos cargos 436.290,00-436.290,00 219.351,30 219.351,30 216.938,70 301 911O 10001 Otras remuneraciones. Altos cargos 1.011.760,00-1.011.760,00 511.819,49 511.819,49

Más detalles

SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTICULO CAPITULO SUBFUNCIÓN

SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTICULO CAPITULO SUBFUNCIÓN 111 ORGANOS DE GOBIERNO 34.670,00 111. 1 GASTOS DE PERSONAL 33.870,00 111. 11 Personal Eventual de Gabinetes 33.870,00 111. 110 Retribuciones básicas y otras remuneraciones 33.870,00 111. 110.00 Retribuciones

Más detalles

GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO ESTADO DE GASTOS. CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015

GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO ESTADO DE GASTOS. CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015 GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO ESTADO DE GASTOS. CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015 CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO APLICACIÓN PRESUPUESTARIA DENOMINACIÓN IMPORTE 1 GASTOS DE PERSONAL

Más detalles

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO Núm. 309 Sábado 24 de diciembre de 2011 Sec. III. Pág. 141805 III. OTRAS DISPOSICIONES MINISTERIO DE SANIDAD, POLÍTICA SOCIAL E IGUALDAD 20174 Resolución de 8 de noviembre de 2011, de la Secretaría General

Más detalles

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO ESTADO

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO ESTADO v 01 MINISTERIO, SUBSECRETARÍA Y SERVICIOS GENERALES v 144A Cooperación, promoción y difusión cultural en el exterior v 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS v 22 Material, suministros y otros 27,99

Más detalles

Por Programa Desglosado

Por Programa Desglosado Pág. 1 ÁREA PRESUPUESTARIA: 01 ALCALDIA 9121 ORGANOS DE GOBIERNO 00 Retribuciones básicas. 770.865,00 01 Otras remuneraciones. 198.044,00 100 Retrib. básicas y otras remun. de miembros de órganos g 968.909,00

Más detalles

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO AGENCIAS ESTATALES Presupuesto de gastos

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO AGENCIAS ESTATALES Presupuesto de gastos v AG. ESPAÑOLA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL v 1 GASTOS DE PERSONAL 10 Altos cargos 98,00 100 Retribuciones básicas y otras remuneraciones 98,00 10000 Retribuciones básicas 98,00 12 Funcionarios

Más detalles

Presupuestos de Entidades Locales

Presupuestos de Entidades Locales Página 1 de 5 Presupuestos de las Entidades locales para 2015 Entidad Local: 01-11-027-AA-000 Puerto de Santa María (El) (1241) (Unidad: Euros) DESGLOSE DE GASTOS Los importes entre las cuentas 40 y 468

Más detalles

Presupuestos de las Entidades locales para 2015 DESGLOSE DE GASTOS

Presupuestos de las Entidades locales para 2015 DESGLOSE DE GASTOS Presupuestos de las Entidades locales para 2015 Entidad Local: 01-14-068-AA-000 Villaharta (Unidad: Euros) DESGLOSE DE GASTOS Los importes entre las cuentas 40 y 468 se deben consignar en el formulario

Más detalles

1 de 5 29/07/ :37

1 de 5 29/07/ :37 1 de 5 29/07/2016 11:37 Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 2 - Ejercicio 2016 Entidad Local: 01-21-041-AA-000 Huelva (1906) v.1.1-10.34.251.174 F.1.1.4 Desglose de Gastos corrientes

Más detalles

EXPLICACIÓN DEL GASTO

EXPLICACIÓN DEL GASTO CAPITULO I. Gastos de Personal Artículo 10. Altos Cargos 100 1.1.C Retribuciones Básicas y Otras Remuneraciones.00 Retribuciones Básicas. 244.420 244.420 244.420 Artículo 11. Personal eventual 110 Retribuciones

Más detalles

IMEFE. ESTADO DE GASTOS. CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DEL PROYECTO DEL PRESUPUESTO 2012

IMEFE. ESTADO DE GASTOS. CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DEL PROYECTO DEL PRESUPUESTO 2012 IMEFE. ESTADO DE GASTOS. CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DEL PROYECTO DEL PRESUPUESTO 2012 CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO APLICACIÓN PRESUPUESTARIA DENOMINACIÓN IMPORTE 1 GASTOS DE PERSONAL 10 Órganos de gobierno

Más detalles

FUNDACION MUNICIPAL DE CULTURA, ED. Y UP

FUNDACION MUNICIPAL DE CULTURA, ED. Y UP FUNDACION MUNICIPAL DE CULTURA, ED. Y UP Presupuesto de Gastos - Detalle por Programas Periodo: 2015 SECCIÓN: I SUBPROGRAM 32340 Educación 1 GASTOS DE PERSONAL. 13 Personal Laboral. 130 Laboral Fijo. 387.000,00

Más detalles

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO ORGANISMOS AUTÓNOMOS Presupuesto de gastos

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO ORGANISMOS AUTÓNOMOS Presupuesto de gastos v INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA AGRARIA v 1 GASTOS DE PERSONAL 12 Funcionarios 14.575,69 120 Retribuciones básicas 7.981,05 12000 Sueldos del grupo A1 y grupo A 3.291,84 12001 Sueldos

Más detalles

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO ORGANISMOS AUTÓNOMOS Presupuesto de gastos

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO ORGANISMOS AUTÓNOMOS Presupuesto de gastos v INSTITUTO DE SALUD CARLOS III v 1 GASTOS DE PERSONAL 10 Altos cargos 55,75 100 Retribuciones básicas y otras remuneraciones 55,75 10000 Retribuciones básicas 17,27 10001 Retribuciones complementarias

Más detalles

Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de La Rioja

Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de La Rioja de la Comunidad Autónoma de 1 GASTOS DE PERSONAL 3.012.225 1 0 ALTOS CARGOS 62.312 1 0 0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS 62.312 00 RETRIBUCIONES BASICAS 62.312 1 2 FUNCIONARIOS

Más detalles

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015 AGENCIA DE GESTION AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCIA

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015 AGENCIA DE GESTION AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCIA AGENCIA DE GESTION AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCIA 427 SERVICIOS CENTRALES 01 CAPÍTULO 1.- GASTOS DE PERSONAL ARTÍCULO 10. ALTOS CARGOS 100 2 RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS.00 2 RETRIBUCIONES

Más detalles

Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de La Rioja

Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de La Rioja 01 SECRETARIA GENERAL TÉCNICA Programa 1 1 2 1 GABINETE DEL PRESIDENTE 926.1 Economico y Explicación del Gasto 1 GASTOS DE PERSONAL 603.442 1 0 ALTOS CARGOS 7.315 1 0 0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS 7.315

Más detalles

ESTADO DE INGRESOS ESTADO DE GASTOS

ESTADO DE INGRESOS ESTADO DE GASTOS CIPSA 2013 % III Tasas y otros ingresos 200,00 0,02 IV Transferencias corrientes 1.264.700,00 96,51 V Ingresos patrimoniales 6.000,00 0,46 VII Transferencias de capital 27.600,00 2,11 VIII Activos financieros

Más detalles

TABLA DE EQUIVALENCIAS

TABLA DE EQUIVALENCIAS INTERVENCIÓN GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO TABLA DE EQUIVALENCIAS ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA DE GASTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES Y PLANES GENERALES DE CONTABILIDAD PÚBLICA ADAPTADOS A LA ADMINISTRACIÓN

Más detalles

CLASIFICACIONES ECONOMICAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. Descripción del concepto 200 ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES

CLASIFICACIONES ECONOMICAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. Descripción del concepto 200 ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 20 Arrendamientos y cánones 200 ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES 202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 203 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA,

Más detalles

Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de La Rioja

Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de La Rioja Economico y Explicación del Gasto 1 GASTOS DE PERSONAL 1.836.820 1 0 ALTOS CARGOS 63.140 1 0 0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE 63.140 ALTOS CARGOS 00 Retribuciones basicas 57.570 Otras

Más detalles

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2017 PATRONATO DE LA ALHAMBRA Y GENERALIFE

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2017 PATRONATO DE LA ALHAMBRA Y GENERALIFE PATRONATO DE LA ALHAMBRA Y GENERALIFE 413 CAPÍTULO 1.- GASTOS DE PERSONAL ARTÍCULO 10. ALTOS CARGOS 100 1 RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS.00 1 RETRIBUCIONES BASICAS 14.767.01 OTRAS REMUNERACIONES

Más detalles

Capítulo/Artículo/Concepto/Subconcepto Presupuesto Inicial Modificaciones. Pagado

Capítulo/Artículo/Concepto/Subconcepto Presupuesto Inicial Modificaciones. Pagado 1000-Retribuciones de altos cargos 4.826.086-102.639 4.723.447 4.715.903 4.715.903 1001-Otras remuneraciones de altos cargos 5.000 18.705 23.705 23.705 23.705 Total 100-Retribuciones y otras remuneraciones

Más detalles

LISTADOS. Instituto de Cooperación con la Hacienda Local. Excma. Diputación Provincial de Córdoba. Comunidad Autonómica. Organismo Autónomo

LISTADOS. Instituto de Cooperación con la Hacienda Local. Excma. Diputación Provincial de Córdoba. Comunidad Autonómica. Organismo Autónomo Organismo Autónomo Instituto de Cooperación con la Hacienda Local Entidad Local Excma. Diputación Provincial de Córdoba Provincia Córdoba Comunidad Autonómica Andalucía LISTADOS PRESUPUESTO 2017 Hacienda

Más detalles

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016 PATRONATO DE LA ALHAMBRA Y GENERALIFE

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016 PATRONATO DE LA ALHAMBRA Y GENERALIFE PATRONATO DE LA ALHAMBRA Y GENERALIFE 405 SERVICIOS CENTRALES 01 ECON. EFEC. CAPÍTULO 1.- GASTOS DE PERSONAL ARTÍCULO 10. ALTOS CARGOS 100 1 RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS.00 1 RETRIBUCIONES

Más detalles

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO v CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL JÚCAR v 1 GASTOS DE PERSONAL 12 Funcionarios 6.773,77 120 Retribuciones básicas 3.602,42 12000 Sueldos del grupo A1 y grupo A 731,98 12001 Sueldos del grupo A2 y grupo

Más detalles

Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de La Rioja. Detalle Orgánico / Económico de los Programas ADMINISTRACIÓN GENERAL

Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de La Rioja. Detalle Orgánico / Económico de los Programas ADMINISTRACIÓN GENERAL Detalle Orgánico / de los Programas 20 Sección 16 SERVICIO RIOJANO DE EMPLEO Servicio GERENCIA DEL SERVICIO RIOJANO DE EMPLEO Programa 3221 FOMENTO DEL EMPLEO Y FORMACION OCUPACIONAL 31.480.220 y Explicación

Más detalles

ÁREAS DE GASTO Ejercicio 2015

ÁREAS DE GASTO Ejercicio 2015 APROBADO INICIALMENTE PREVIA MODIFICACIÓN POR LA INCORPORACIÓN DE ENMIENDAS Pleno Municipal, sesión celebrada el día 4 de diciembre de 2014. LA SECRETARIA GENERAL ÁREAS DE GASTO Ejercicio 2015 0.1.1. DEUDA

Más detalles

Organismo Autónomo de Actividades Musicales PRESUPUESTO DE GASTOS

Organismo Autónomo de Actividades Musicales PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2012 E S T A D O D E G A S T O S EJERCICIO 2012 CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL. PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS. ECONOMICA CAPITULO: 1 GASTOS DE PERSONAL. Página: 3 1 GASTOS

Más detalles

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015 PATRONATO DE LA ALHAMBRA Y GENERALIFE

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015 PATRONATO DE LA ALHAMBRA Y GENERALIFE PATRONATO DE LA ALHAMBRA Y GENERALIFE 372 SERVICIOS CENTRALES 01 CAPÍTULO 1.- GASTOS DE PERSONAL ARTÍCULO 10. ALTOS CARGOS 100 1 RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS.00 1 RETRIBUCIONES BASICAS

Más detalles

4.7. INSTITUTO DE LA MUJER DE CASTILLA-LA MANCHA

4.7. INSTITUTO DE LA MUJER DE CASTILLA-LA MANCHA 4.7. INSTITUTO DE LA MUJER DE CASTILLA-LA MANCHA 4.7.1. PRESUPUESTO DE INGRESOS INGRESOS. RESUMEN DE SUBCONCEPTOS POR SECCIONES Sección 70 INSTITUTO DE LA MUJER (IMPORTE EN MILES DE EUROS) CÓDIGO Capítulo/Artículo/Concepto/Subconcepto

Más detalles

Organismo Autónomo de Actividades Musicales PRESUPUESTO DE GASTOS

Organismo Autónomo de Actividades Musicales PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2012 E S T A D O D E G A S T O S EJERCICIO 2012 Orgánica: 133 ORGANISMO AUTONOMO DE ACTIVIDADES MUSICALES AREA DE GASTO 2 ACTUACIONES DE PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL. *

Más detalles

CLASIFICACION ECONOMICA DE GASTOS PGCP LOCAL PGCP LOCAL 2004 CONCEPTO DENOMINACION CUENTA DENOMINACION CUENTA DENOMINACION

CLASIFICACION ECONOMICA DE GASTOS PGCP LOCAL PGCP LOCAL 2004 CONCEPTO DENOMINACION CUENTA DENOMINACION CUENTA DENOMINACION El presente documento ha sido elaborado con el objetivo de servir de guía para la aplicación del nuevo sistema contable para las entidades locales a implantar el 1 de enero de 2006. La tabla siguiente

Más detalles

CONSORCIO DE EMERGENCIAS DE GRAN CANARIA

CONSORCIO DE EMERGENCIAS DE GRAN CANARIA DE GRAN CANARIA Resumen por capítulos del presupuesto Capítulos / Descripción Importe % sobre el total Ingresos OPERACIONES NO FINANCIERAS OPERACIONES CORRIENTES 3 Tasas, precios públicos y otros ingresos.

Más detalles

P R E S U P U E S T O

P R E S U P U E S T O EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA P R E S U P U E S T O 2 0 1 5 EMPRESAS MUNICIPALES Festival de Cine de Málaga e Iniciativas Audiovisuales, S.A. DELEGACIÓN DE ECONOMÍA Y HACIENDA PROYECTO DE PRESUPUESTO DEL

Más detalles

PRESUPUESTO POR CLASIFICACIÓN ORGÁNICA (CONSOLIDADO)

PRESUPUESTO POR CLASIFICACIÓN ORGÁNICA (CONSOLIDADO) Fecha Obtención ORGANISMO AUTONOMO DE DEPORTES GP 04/10/2013 1 O.A. DE DEPORTES 10100 10101 11000 12000 12100 12101 12103 13000 13001 13002 13100 15000 15100 16000 16008 16104 16200 16205 16209 21400 22000

Más detalles

MUSEO NACIONAL Y CENTRO DE INVESTIGACIÓN DE ALTAMIRA INFORME ECONÓMICO

MUSEO NACIONAL Y CENTRO DE INVESTIGACIÓN DE ALTAMIRA INFORME ECONÓMICO MINISTERIO DE DIRECCIÓN GENERAL DE BELLAS ARTES Y BIENES CULTURALES Y DE ARCHIVOS Y BIBLIOTECAS SUBDIRECCIÓN GENERAL DE MUSEOS ESTATALES MUSEO NACIONAL Y CENTRO DE INVESTIGACIÓN DE ALTAMIRA INFORME ECONÓMICO

Más detalles

Resolución de 20 de diciembre de 2016, de la Universidad de Jaén, por la que se acuerda hacer público el Presupuesto para el ejercicio 2017.

Resolución de 20 de diciembre de 2016, de la Universidad de Jaén, por la que se acuerda hacer público el Presupuesto para el ejercicio 2017. página 568 3. Otras disposiciones Universidades Resolución de 20 de diciembre de 2016, de la Universidad de Jaén, por la que se acuerda hacer público el Presupuesto para el ejercicio 2017. El Consejo Social

Más detalles

MUSEO NACIONAL DE ARTE ROMANO INFORME ECONÓMICO

MUSEO NACIONAL DE ARTE ROMANO INFORME ECONÓMICO MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE DIRECCIÓN GENERAL DE BELLAS ARTES Y PATRIMONIO CULTURAL SUBDIRECCIÓN GENERAL DE MUSEOS ESTATALES MUSEO NACIONAL DE ARTE ROMANO INFORME ECONÓMICO El Museo Nacional

Más detalles

9. ESTABLECIMIENTOS RESIDENCIALES PARA ANCIANOS DE ASTURIAS

9. ESTABLECIMIENTOS RESIDENCIALES PARA ANCIANOS DE ASTURIAS núm. 302 de 31-XII-2016 293/464 9. ESTABLECIMIENTOS RESIDENCIALES PARA ANCIANOS DE ASTURIAS núm. 302 de 31-XII-2016 294/464 9.1. Estado de ingresos núm. 302 de 31-XII-2016 295/464 Principado de Asturias

Más detalles

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014 PATRONATO DE LA ALHAMBRA Y GENERALIFE

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014 PATRONATO DE LA ALHAMBRA Y GENERALIFE PATRONATO DE LA ALHAMBRA Y GENERALIFE 1119 ESTADO DE INGRESOS SECCION: PATRONATO DE LA ALHAMBRA Y GENERALIFE APLIC. EXPLICACION TOTAL TOTALES ECON. CONCEPTO A) OPERACIONES CORRIENTES CAPITULO 3.- TASAS,

Más detalles

Comparativa presupuestos AEMET 2012 vs 2011 Página 1

Comparativa presupuestos AEMET 2012 vs 2011 Página 1 Comparativa presupuestos AEMET 2012 vs 2011 Página 1 1 GASTOS DE PERSONAL 10 ALTOS CARGOS 87,91 84,48-3,43-3,90% 100 Retribuciones básicas y otras remuneraciones 87,91 84,48-3,43-3,90% 10000 Retribuciones

Más detalles

P R E S U P U E S T O

P R E S U P U E S T O EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA P R E S U P U E S T O 2 0 1 3 EMPRESAS MUNICIPALES Festival de Cine de Málaga e Iniciativas Audiovisuales, S.A. DELEGACIÓN DE ECONOMÍA Y HACIENDA PROYECTO DE PRESUPUESTO DEL

Más detalles

PRESUPUESTO GENERAL 2014 ESTADO DE GASTOS. CLASIFICACION ECONOMICA

PRESUPUESTO GENERAL 2014 ESTADO DE GASTOS. CLASIFICACION ECONOMICA PRESUPUESTO GENERAL 2014 ESTADO DE GASTOS. CLASIFICACION ECONOMICA CAP. ART CONC. SUBC. 1 GASTOS DE PERSONAL. 26.595.408,95 10 Órganos de gobierno y personal directivo. 1.233.547,26 100 Retribuciones básicas

Más detalles

EJERCICIO CORRIENTE PRESUPUESTO DE GASTOS

EJERCICIO CORRIENTE PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTE 1 0111 31000 INTERESES 0111 35200 INTERESES DE DEMORA 0111 35900 OTROS GASTOS FINANCIEROS 0111 91300 AMORTIZACION DE PRESTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTES FUERA DEL 1321 12000 SUELDOS DEL GRUPO A1.

Más detalles

CONSORCIO DE VIVIENDAS DE GRAN CANARIA

CONSORCIO DE VIVIENDAS DE GRAN CANARIA DE GRAN CANARIA Resumen por capítulos del presupuesto Capítulos / Descripción Importe % sobre el total Ingresos OPERACIONES NO FINANCIERAS OPERACIONES CORRIENTES 3 Tasas, precios públicos y otros ingresos.

Más detalles

Cap. Art. Subc Título Importe

Cap. Art. Subc Título Importe 1 CAPITULO I - GASTOS DE PERSONAL 43.516.000,00 10 Artículo 10 - Organos Gobierno y personal directivo 679.197,64 100.00 Retribuciones básicas miembros Organos Gobierno 679.197,64 11 Artículo 11 - Personal

Más detalles

C/ Doctor Rubio s/n (Estación de Autobuses) Huelva

C/ Doctor Rubio s/n (Estación de Autobuses) Huelva PRESUPUESTO 2016 ESTADOS DE GASTOS DENOMINACION DEL GASTO I Gastos de Personal 300.601,99 II Gastos en bienes corrientes y servicios 152.063,53 III Gastos financieros 1.00 IV Transferencias en bienes corrientes

Más detalles

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016 PATRONATO DE LA ALHAMBRA Y GENERALIFE

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016 PATRONATO DE LA ALHAMBRA Y GENERALIFE PATRONATO DE LA ALHAMBRA Y GENERALIFE 146 ESTADO DE INGRESOS SECCIÓN: PATRONATO DE LA ALHAMBRA Y GENERALIFE APLIC. EXPLICACIÓN ES ECON. CONCEPTO A) OPERACIONES CORRIENTES CAPÍTULO 3.- TASAS, PRECIOS PUBLICOS

Más detalles

2016 ( Económica ) Pág Otro personal , Otro personal ,00 14 Otro personal , Productividad 150 Productivid

2016 ( Económica ) Pág Otro personal , Otro personal ,00 14 Otro personal , Productividad 150 Productivid 2016 ( Económica ) Pág. 1 Econ. Prog. Org. 10000 912 Retribuciones órganos de gobierno 10000 Retribuciones básicas 33.745,08 33.745,08 100 Retribuciones básicas y otras remuneraciones de los 33.745,08

Más detalles

Presupuesto por programas y memoria de objetivos. Tomo XIII (Sección 26)

Presupuesto por programas y memoria de objetivos. Tomo XIII (Sección 26) Presupuesto por programas y memoria de objetivos. Tomo XIII (Sección 26) ÍNDICE SECCIÓN 26. MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD Página ESTRUCTURA DE POLÍTICAS Y PROGRAMAS... 3 PRESUPUESTO

Más detalles

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016 SERVICIO ANDALUZ DE SALUD

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016 SERVICIO ANDALUZ DE SALUD SERVICIO ANDALUZ DE SALUD 355 SERVICIOS CENTRALES 01 CAPÍTULO 1.- GASTOS DE PERSONAL ARTÍCULO 10. ALTOS CARGOS 100 4 RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS.00 4 RETRIBUCIONES BASICAS 104.459.01

Más detalles

Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de La Rioja. Detalle Orgánico / Económico de los Programas

Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de La Rioja. Detalle Orgánico / Económico de los Programas Detalle Orgánico / de los Programas 29 Sección Servicio Centro Programa ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Y POLÍTICA LOCAL 75 CONSORCIO EXTINCIÓN DE INCENDIOS SERVICIOS GENERALES 223* 1.584.844 1 GASTOS DE PERSONAL

Más detalles

Boletín Oficial. de la Universidad de Cádiz. Año IV * Suplemento al Nº 42 * Mayo 2006

Boletín Oficial. de la Universidad de Cádiz. Año IV * Suplemento al Nº 42 * Mayo 2006 Boletín Oficial de la Universidad de Cádiz Año IV * Suplemento al Nº 42 * Mayo 2006 UNIVERSIDAD DE CADIZ CUENTAS ANUALES DEL EJERCICIO 2005 CUENTAS ANUALES DEL EJERCICIO 2005 INDICE I. INFORME DE AUDITORIA

Más detalles

P R E S U P U E S T O

P R E S U P U E S T O EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA P R E S U P U E S T O 2 0 1 4 EMPRESAS MUNICIPALES Teatro Cervantes de Málaga, S.A.M. DELEGACIÓN DE ECONOMÍA Y HACIENDA PROYECTO DE PRESUPUESTO DE LA EMPRESA TEATRO CERVANTES

Más detalles

AUTORIDAD ÚNICA DEL TRANSPORTE DE GRAN CANARIA

AUTORIDAD ÚNICA DEL TRANSPORTE DE GRAN CANARIA AUTORIDAD ÚNICA DEL TRANSPORTE DE GRAN CANARIA Resumen por capítulos del presupuesto Capítulos / Descripción Importe % sobre el total Ingresos OPERACIONES NO FINANCIERAS OPERACIONES CORRIENTES 3 Tasas,

Más detalles

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS SERVICIO CANARIO DE EMPLEO

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS SERVICIO CANARIO DE EMPLEO 1.11. SERVICIO CANARIO DE EMPLEO 266 1.11.1. Estado de Ingresos 267 ESTRUCTURA ECONÓMICA DE INGRESOS Código Descripción IMPORTE 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS 1.344.090 33 Tasas de Organismos

Más detalles

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO Núm. 8 Viernes 9 de enero de 2015 Sec. III. Pág. 2395 III. OTRAS DISPOSICIONES MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD 220 Resolución de 27 de noviembre de 2014, de la Secretaría de Estado

Más detalles

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO Programa: 222A Seguridad ciudadana Sección: 16. MINISTERIO DEL INTERIOR

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO Programa: 222A Seguridad ciudadana Sección: 16. MINISTERIO DEL INTERIOR 16.03 DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA 10 Altos cargos 58,26 11 Personal eventual 41,10 12 Funcionarios 1.032.652,04 13 Laborales 16.454,39 150 Productividad 111.123,81 151 Gratificaciones 1.487,25 TOTAL

Más detalles

P R E S U P U E S T O

P R E S U P U E S T O EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA P R E S U P U E S T O 2 0 1 3 ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA GASTOS DELEGACIÓN DE ECONOMÍA Y HACIENDA 1 GASTOS DE PERSONAL 10 Órganos de gobierno y personal directivo. 100 RETRIBUCIONES

Más detalles

P R E S U P U E S T O

P R E S U P U E S T O EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA P R E S U P U E S T O 2 0 1 2 EMPRESAS MUNICIPALES Málaga Deportes y Eventos. DELEGACIÓN DE ECONOMÍA Y HACIENDA PROYECTO DE PRESUPUESTO DE MÁLAGA DEPORTES Y EVENTOS MALAGA

Más detalles

Presupuesto por programas y memoria de objetivos. Tomo XIII (Sección 26)

Presupuesto por programas y memoria de objetivos. Tomo XIII (Sección 26) Presupuesto por programas y memoria de objetivos. Tomo XIII (Sección 26) ÍNDICE SECCIÓN 26. MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD Página ESTRUCTURA DE POLÍTICAS Y PROGRAMAS... 3 PRESUPUESTO

Más detalles

Universidad de Cádiz TOMO I. Cuentas Anuales 31 de diciembre de (Junto con el Informe de Auditoría)

Universidad de Cádiz TOMO I. Cuentas Anuales 31 de diciembre de (Junto con el Informe de Auditoría) Universidad de Cádiz TOMO I Cuentas Anuales 31 de diciembre de 2015 (Junto con el Informe de Auditoría) ÍNDICE TOMO I I. INFORME DE AUDITORÍA II. CUENTAS ANUALES AL 31.12.2015 TOMOS II Y III III. MEMORIA

Más detalles

CONSEJO INSULAR DE AGUAS DE GRAN CANARIA

CONSEJO INSULAR DE AGUAS DE GRAN CANARIA CONSEJO INSULAR DE AGUAS DE GRAN CANARIA Resumen por capítulos del presupuesto Capítulos / Descripción Importe % sobre el total Ingresos OPERACIONES NO FINANCIERAS OPERACIONES CORRIENTES 3 Tasas, precios

Más detalles

PATRONATO DE TURISMO DE GRAN CANARIA

PATRONATO DE TURISMO DE GRAN CANARIA PATRONATO DE TURISMO DE GRAN CANARIA PATRONATO TURISMO Resumen por capítulos del presupuesto Periodo: 2017 Capítulos / Descripción Importe % sobre el total Ingresos OPERACIONES NO FINANCIERAS OPERACIONES

Más detalles

AYUNTAMIENTO DE ARONA

AYUNTAMIENTO DE ARONA 10000.912 RETRIBUCIONES BÁSICAS / Organos de gobierno 630.000,00 11000.150 RETRIBUCIONES BÁSICAS / de Vivienda y urbanismo 39.900,00 11000.170 RETRIBUCIONES BÁSICAS / Administración general del medio ambiente

Más detalles

PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO DE GASTOS AYUNTAMIENTO DE OROPESA DEL MAR EJERCICIO 2015 CLASIFICACION ECONÓMICA 1 PRESUPUESTO 2014 PRESUPUESTO 2015 CAPITULO DENOMINACION GASTOS CORRIENTES 19.139.442,00 18.740.071,00 1 GASTOS

Más detalles

PATRONATO MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO Y FIESTAS DE JAÉN ESTADO DE GASTOS. CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO 2013

PATRONATO MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO Y FIESTAS DE JAÉN ESTADO DE GASTOS. CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO 2013 PATRONATO MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO Y FIESTAS DE JAÉN ESTADO DE GASTOS. CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO 2013 CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO APLICACIÓN PRESUPUESTARIA DENOMINACIÓN IMPORTE

Más detalles

CONSEJO INSULAR DE AGUAS DE GRAN CANARIA

CONSEJO INSULAR DE AGUAS DE GRAN CANARIA CONSEJO INSULAR DE AGUAS DE GRAN CANARIA Resumen por capítulos del presupuesto Capítulos / Descripción Importe Ingresos OPERACIONES CORRIENTES 3 Tasas, precios públicos y otros ingresos. 13.401.590,78

Más detalles

Organismo Autónomo de Actividades Musicales PRESUPUESTO DE GASTOS

Organismo Autónomo de Actividades Musicales PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2010 E S T A D O D E G A S T O S EJERCICIO 2010 CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL. PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS. ECONOMICA CAPITULO: 1 GASTOS DE PERSONAL. Página: 3 1 GASTOS

Más detalles

Area de Gasto 1 (SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS)

Area de Gasto 1 (SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS) Func Eco Denominación PRESUPUESTO DE GASTOS FUNCION 2014 Créditos Iniciales Area de Gasto 1 (SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS) 13 (SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA) 130 Administración General de la Seguridad

Más detalles

Créditos Iniciales DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES

Créditos Iniciales DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES (ANTEPROYECTO) ( Económica ) Pág. 1 10000 912 RETRIBUCIONES ALCALDÍA 36.570,00 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS. 100 RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUN. DE MIEMBROS DE ÓRGANOS GOB. 10 ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL

Más detalles

PRESUPUESTO DE LA GENERALITAT 2016 DISTRIBUCIÓN ECONÓMICA POR PROGRAMAS 06 HACIENDA Y MODELO ECONÓMICO

PRESUPUESTO DE LA GENERALITAT 2016 DISTRIBUCIÓN ECONÓMICA POR PROGRAMAS 06 HACIENDA Y MODELO ECONÓMICO 100 Retribuciones básicas y otras remuneraciones de Altos Cargos 66,89 179,91 10 Altos cargos 66,89 179,91 110 Retribuciones básicas y otras remuneraciones de personal eventual 11 Personal Eventual 120

Más detalles

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS SERVICIO CANARIO DE EMPLEO

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS SERVICIO CANARIO DE EMPLEO 1.11. SERVICIO CANARIO DE EMPLEO 270 1.11.1. Estado de Ingresos 271 ESTRUCTURA ECONÓMICA DE INGRESOS Código Descripción IMPORTE 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS 1.344.090 33 Tasas de Organismos

Más detalles

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016 AGENCIA DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA DE ANDALUCÍA

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016 AGENCIA DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA DE ANDALUCÍA AGENCIA DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA DE ANDALUCÍA 335 SECCIÓN: AGENCIA DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA DE ANDALUCÍA 0932 SERVICIOS CENTRALES 01 APLIC. NUM. EXPLICACIÓN DEL GASTO TOTAL TOTALES ECON. EFEC.

Más detalles

Presupuesto del Excmo. Ayuntamiento de Carmona. Ejercicio 2014

Presupuesto del Excmo. Ayuntamiento de Carmona. Ejercicio 2014 Área de gasto: 0 Deuda pública Política de gasto: 01 Deuda Pública Grupo de : 01100 Deuda Pública Capítulo 3 Gastos financieros Artículo 31 De préstamos y otras operaciones financieras en euros Concepto

Más detalles