Ministerio de Educación

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1 Ministerio de Educación

2 MINISTERIO DE EDUCACIÓN 1. Rectoría Institucional El Ministerio de Educación (Mineduc), es la institución del Estado responsable de coordinar y ejecutar las políticas educativas del país, a través de las cuales se desarrolla la formación de personas, de acuerdo con las características, necesidades e intereses de la realidad histórica, económica y cultural guatemalteca Breve Análisis Situacional La población de alumnos en los diferentes niveles es: Preprimaria 450,931, Primaria 2,041,250, Primaria Adultos 10,062, Ciclo Básico 342,806, Diversificado 87,567, Institutos por Cooperativa de Educación Básica 146,009 y de Diversificado 19, En Guatemala se busca cumplir con el fin primordial del desarrollo integral de la persona humana, el conocimiento de la realidad y cultura nacional y universal logrando que la educación, la instrucción, formación social y la enseñanza sistemática cumpla con los derechos humanos, además de garantizar el acceso y la obligación de recibir la educación inicial, preprimaria, primaria y básica, dentro de los límites de edad que fija la ley 3. El Sistema educativo actual implementado por el Mineduc, conforma dos subsistemas, el escolar y extraescolar. En el primero se busca incrementar la cobertura actual y el segundo se enfoca en alternar las actividades laborales con modalidades de enseñanza. Durante el 2016 la Entidad atendió a 450,931 niños y niñas, en nivel preprimario del sector oficial, de los cuales 402,926 fueron favorecidos con gratuidad educativa 4. Por otra parte, se cumplió con el propósito de brindar material didáctico a los alumnos de todos los niveles del sistema educativo gratuito además de los docentes, beneficiando directamente a 369,654 alumnos con útiles escolares, 455,617 cuadernos de trabajo, y a 15,995 docentes con insumos para la realización del proceso productivo de enseñanza 5 ; así mismo, se benefició a más de un millón novecientos mil estudiantes de nivel primario, con alimentación escolar 6. Con el propósito de mejorar la eficiencia y rendimiento del Sistema Educativo, el Mineduc da seguimiento a la tasa de finalización, de esta medición se obtiene para el 2015, un dato de 61.2 por ciento y la tendencia es ascendente 7. Adicional a esto el Ministerio da atención escolar a través de subvenciones económicas que se suscriben con Centros Educativos Privados en forma directa, o cuando sean administrados por instituciones no lucrativas que se dedican a la prestación de servicios educativos gratuitos a las comunidades con población de escasos recursos económicos. 1 Decreto Número del Congreso de la República de Guatemala. Ley del Organismo Ejecutivo, Art Ministerio de Educación, Primer Informe de Gobierno Memoria de Labores 2016, p Constitución Política de la República de Guatemala, Art. 72 y 74 4 Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia (Segeplan). 1er Informe de Gobierno pp Ibídem. 6 Ibíd. p.58 7 Ibídem. Página 1

3 Sumándose a esto existen programas que benefician al estudiante en forma directa, por medio de becas de estudio, subsidios para la utilización del transporte público entre otros. Adicional a esto la Entidad invierte en los docentes con programas como Formación de Docente de Calidad, para que de forma implícita se mejore el nivel educativo en general. Asimismo, apoya a estudiantes que vivan en condiciones de pobreza y pobreza extrema, mediante una asignación financiera anual a las familias que tengan niños o niñas en edad escolar. El programa recibe el nombre de Bolsa de Estudio y durante el 2016 contabilizó un beneficio directo a casi 14.0 mil personas 8. El Mineduc está enfocado en mejorar la tecnología en las aulas, con el fin de incrementar el conocimiento y explotar las habilidades cognoscitivas de los alumnos, dando respuesta a la prioridad presidencial de atender este aspecto. Entre las acciones priorizadas para este cometido se implementó a 214 Centros de aprendizaje, 2,092 matrículas de comprensión lectora del paquete informático Progrentis, 20 catedráticos participantes en el programa Teacher Training, 3,264 equipos de cómputo entregados en 204 establecimientos educativos, 82 profesores actualizados en tecnologías de la información y comunicación en el aula Resumen de los Resultados Estratégicos De acuerdo a las prioridades establecidas en la Política General de Gobierno , la entidad participa como ente rector en los temas de finalización del nivel primario y cobertura en preprimaria y primaria, y entregará bienes y servicios a los docentes que consisten en material metodológico; becas para los estudiantes; y, sensibilización a padres de familia entre otros. Respecto a la cobertura de la educación preprimaria, pretende aumentarla en 12 puntos porcentuales para alcanzar un mayor impacto social y que los alumnos estén más dispuestos a integrarse a la primaria, lo cual contribuirá al incremento en cobertura en primaria en 6 puntos porcentuales. Además contribuye el resultado estratégico enfocado a incrementar la tasa de finalización en nivel primario de 71.7 a 78.8 por ciento entre 2013 y 2019, logrará integrar mayor número de estudiantes al nivel básico y mejorar a nivel general la escolaridad promedio en Guatemala. Por otra parte el Mineduc contribuirá en la disminución de la población subalimentada, aportando directamente alimentación escolar en niños y niñas en condiciones de pobreza y pobreza extrema, con el propósito de reducir la magnitud de 15.6 por ciento en 2015 a 14.6 por ciento en Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia (Segeplan). 1er Informe de Gobierno p Ibíd Política General de Gobierno Prioridades Presidenciales, Guatemala 2016, p. 16. Página 2

4 PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO ACTIVIDAD OBRA Ministerio de Educación CUADRO 1 GASTO POR RESULTADO SEGÚN ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA (Montos en Quetzales) TOTAL: 13,937,205,078 14,834,767, Actividades Centrales 608,403, ,169, Dirección y Coordinación Superior 16,760,312 19,377, Servicios Administrativos Generales 450,327, ,594, Servicios de Auditoría y Control Interno 7,450,295 7,623, Servicios de Planificación 117,971, ,339, Servicios de Administración Financiera 9,892,955 5,088, Servicios de Calificación de Personal 5,501,444 5,644, Servicios de Apoyo a la Institucionalización de la Equidad, Género y Etnia 500, , Actividades Comunes a los Programas de Preprimaria y Primaria (Prg. 11 y 12) 140,234, ,761, Servicios de Educación Estética y Artística 10,746,724 11,135, Servicios de Reclutamiento y Selección de Personal Docente 3,442,787 3,840, Servicios de Educación Física 126,044, ,784, Actividades Comunes a los Programas de Primaria, Básico y Diversificado (Prg. 12, 13 y 14) 271,933, ,575, Servicios de Educación Física, Recreación y Deportes 271,933, ,509, Servicios de Educación en Valores para Niños y Adolescentes 5,066, Actividades Comunes a los Programas de Preprimaria, Primaria, Básico y Diversificado (Prg. 11, 12, 13 y 14) 379,465, ,217, Servicios de Supervisión 50,058,569 48,941, Servicios de Apoyo a la Educación 165,937, ,739, Servicios de Educación Especial 33,581,031 68,286, Servicios de Desarrollo Curricular 7,582,020 5,799, Servicios de Control y Acompañamiento de la Calidad Educativa 90,000, ,925,411 Página 3

5 PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO ACTIVIDAD OBRA Ministerio de Educación Becas para Niñas y Adolescentes Mujeres con Discapacidad 1,975,000 1,934, Servicios de Educación Bilingüe e Intercultural 30,331,279 16,591, Infraestructura Deportiva y Recreativa Educativa (Común a los Prg. 11, 12, 13, 14 y 15) 1,160, Construcción, Ampliación y Mejoramiento de Instalaciones Deportivas y Recreativas Educativas 1,160, Construcción, Ampliación y Mejoramiento de Instalaciones Deportivas y Recreativas Educativas 1,160,782 PARA EL 2019, SE HA INCREMENTADO LA COBERTURA DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA EN 12 PUNTOS PORCENTUALES (DE 47.3% EN 2014 A 59.3% EN 2019) (RE) 11 Educación Escolar de Preprimaria 1,722,544,684 1,940,057, Servicios de Gratuidad Educativa 27,443,665 27,233, Dotación de Útiles Escolares 26,870,628 36,580, Dotación de Valija Didáctica 5,086,789 6,683, Servicios de Remozamiento de Centros Educativos Públicos 177,714, Dotación de Becas de Educación Especial 446, Preprimaria Monolingüe 1,351,713,376 1,376,796, Servicios de Educación Preprimaria Monolingüe 1,262,260,692 1,335,247, Provisión de Textos Escolares 20,057,124 18,207, Servicios de Formación y Profesionalización a Docentes 28,420,560 17,670, Formación Padres y Madres de Estudiantes del Nivel Preprimario 5,672,000 Servicios de Remozamiento de Centros Educativos Públicos 40,975, Preprimaria Bilingüe 311,430, ,602, Servicios de Educación Preprimaria Bilingüe 297,405, ,881, Provisión de Textos Escolares 4,974,808 2,080, Servicios de Formación y Profesionalización a Docentes 9,050,000 2,640,000 Página 4

6 PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO ACTIVIDAD OBRA Ministerio de Educación PARA EL 2019, SE HA INCREMENTADO LA COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA EN 6 PUNTOS PORCENTUALES (DE 82.0% EN 2014 A 88.0% EN 2019) (RE) 12 Educación Escolar de Primaria 7,708,447,192 7,867,896, Servicios de Gratuidad Educativa 125,540, ,044, Evaluación Educativa Nivel Primario 1,126,700 1,712, Dotación de Útiles Escolares 122,410, ,906, Dotación de Valija Didáctica 21,913,211 27,519, Servicios de Remozamiento de Centros Educativos Públicos 111,833, Dotación de Becas de Educación Especial 1,442, Primaria Monolingüe 6,162,268,260 6,195,175, Servicios de Educación de Primaria Monolingüe Urbana 1,680,409,334 1,673,811, Servicios de Educación de Primaria Monolingüe Rural 4,252,547,277 4,295,009, Provisión de Textos Escolares 63,597,066 94,503, Innovación Tecnológica para Educación Escolar Primaria 23,439,183 60,000, Servicios de Formación y Profesionalización a Docentes 59,250,400 65,590, Formación Padres y Madres de Estudiantes del Nivel Primario 6,260,000 Servicios de Remozamiento de Centros Educativos Públicos 83,025, Primaria Bilingüe 1,190,366,803 1,214,202, Servicios de Educación Primaria Bilingüe 1,143,950,469 1,180,595, Provisión de Textos Escolares 19,310,734 8,518, Servicios de Formación y Profesionalización a Docentes 27,105,600 25,089, Primaria de Adultos 33,350,956 32,641, Servicios de Educación Primaria de Adultos 33,350,956 32,641,106 PARA EL 2019, SE HA INCREMENTADO LA TASA DE FINALIZACIÓN EN PRIMARIA EN 7.1 PUNTOS PORCENTUALES (DE 71.7% EN 2013 A 78.8% EN 2019) (RE) 05 Primaria Completa 51,470,178 8,418, Apoyo Pedagógico a Docentes del Nivel Primario 46,220,178 8,418,864 Acompañamiento Escolar con Pertinencia Cultural, Etnica y Lingüística 5,250,000 Página 5

7 PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO ACTIVIDAD OBRA Ministerio de Educación PARA EL 2019, SE HA INCREMENTADO LA TASA DE PROMOCIÓN DE LOS ESTUDIANTES EN EL NIVEL MEDIO, CICLO BÁSICO DEL SECTOR OFICIAL A 73.8% (DE 72.9% EN 2017 A 73.8% EN 2019) (RI) 13 Educación Escolar Básica 1,012,176,743 1,067,001, Servicios de Gratuidad Educativa 52,393,321 50,535, Servicios de Educación Básica 656,876, ,832, Servicios de Educación Básica Modalidad de Telesecundaria 240,545, ,174, Evaluación Educativa Ciclo Básico 3,171, Innovación Tecnológica para Educación Escolar Básica 12,761, Dotación de Becas para el Ciclo Básico 15,250,200 16,234, Servicios de Remozamiento de Centros Educativos Públicos 34,350,000 35,883, Provisión de Textos Escolares 180, Construcción, Ampliación y Mejoramiento de Instalaciones Deportivas y Recreativas Educativas 989, Construcción, Ampliación y Mejoramiento de Piscinas 989,242 PARA EL 2019, SE HA INCREMENTADO LA TASA DE PROMOCIÓN DE LOS ESTUDIANTES EN EL NIVEL MEDIO, CICLO DIVERSIFICADO DEL SECTOR OFICIAL A 83.1% (DE 83.0% EN 2017 A 83.1% EN 2019) (RI) 14 Educación Escolar Diversificada 567,237, ,567, Servicios de Gratuidad Educativa 17,084,596 19,451, Evaluación Educativa Ciclo Diversificado 1,752,650 2,632, Innovación Tecnológica para Educación Escolar Diversificada 22,594,752 7,376, Dotación de Becas para el Ciclo Diversificado 13,255,550 30,916, Servicios de Remozamiento de Centros Educativos Públicos 16,245, Construcción, Ampliación y Mejoramiento de Edificios e Instalaciones Escolares 15,000,000 15,000, Construcción de Instituto Tecnológico de Huehuetenango 7,500,000 7,500, Construcción de Instituto Tecnológico de Amatitlán 7,500,000 7,500, Formación con Orientación Docente 384,707, ,815, Servicios de Educación, Formación de Maestros 275,354, ,739, Servicios de Educación, Formación de Bachilleres con Orientación en Educación 109,352,735 97,599,863 Página 6

8 PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO ACTIVIDAD OBRA Ministerio de Educación Construcción, Ampliación y Mejoramiento de Instalaciones Deportivas y Recreativas Educativas 2,475, Construcción, Ampliación y Mejoramiento de Escuelas Normales de Educación Física 2,475, Formación de Bachilleres 18,995,325 14,464, Servicios de Educación, Formación de Bachilleres 18,995,325 14,464, Formación de Peritos 58,344,632 53,538, Servicios de Educación, Formación de Peritos 58,344,632 53,538, Formación Secretarial 11,319,528 9,692, Servicios de Educación, Formación de Secretarias 11,319,528 9,692, Formación Técnica Industrial 24,183,216 59,437, Servicios de Educación, Formación de Técnicos Industriales 24,183,216 59,437, Educación Extraescolar 123,094, ,657, Dirección y Coordinación 7,849,708 10,389, Servicios de Educación Básica con Orientación Técnica Ocupacional (Nufed) 67,645,522 70,026, Servicios de Educación Primaria de Adultos por Correspondencia (Peac) 19,866,822 13,187, Servicios de Capacitación y Certificación Técnico Laboral (Cemucaf) 12,611,612 15,599, Servicios de Apoyo a la Docencia Extraescolar 301,635 2,500, Servicios de Gratuidad Educativa Extraescolar 3,907,895 3,234, Servicios de Modalidades Flexibles 10,911,500 10,417, Servicios de Educación Alternativa 11,302,400 PARA EL 2019, SE HA DISMINUIDO LA POBLACIÓN SUBALIMENTADA EN 1 PUNTO PORCENTUAL (DE 15.6% EN 2015 A 14.6% EN 2019) (RE) 20 Apoyo para el Consumo Adecuado de Alimentos 793,226, ,399, Servicios de Apoyo en Escuelas Saludables 10,000,000 15,000, Servicios de Alimentación Escolar Preprimaria 126,486, ,179, Servicios de Alimentación Escolar Primaria 656,739, ,219,410 Página 7

9 PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO ACTIVIDAD OBRA Ministerio de Educación Cobertura Educativa Escolar en Preprimaria y Primaria 74,337,752 Cobertura de Educación Escolar de Preprimaria 66,411,176 Sin Proyecto Servicios de Ampliación de Cobertura de Educación Escolar de Preprimaria 24,008,390 Apoyo Pedagógico a Docentes del Nivel Preprimario 8,903,346 Formación Padres y Madres de Estudiantes del Nivel Preprimario 3,374,800 Servicios de Habilitación y Equipamiento de Centros Educativos Públicos 30,124,640 Cobertura de Educación Escolar de Primaria 7,926,576 Sin Proyecto Servicios de Ampliación de Cobertura de Educación Escolar de Primaria 2,060,576 Formación de Padres y Madres de Estudiantes del Nivel Primario 3,316,000 Servicios de Habilitación y Equipamiento de Centros Educativos Públicos 2,550, Partidas no Asignables a Programas 536,104, ,301, Cuotas, Aportes y Transferencias a Organismos Nacionales, Regionales e Internacionales 107,724, ,339, Alfabetización 248,380, ,093, Aporte a Institutos Básicos por Cooperativa 159,635, ,762, Aporte a Institutos Diversificados por Cooperativa 20,364,429 25,106,059 (*) Aprobado mediante Decreto Número del Congreso de la República de Guatemala y sus ampliaciones de acuerdo a los artículos 97 y 98 del mismo, al 30 de junio. El detalle de las obras (SNIP) se encuentra en el Programa de Inversión Física, Transferencias de Capital e Inversión Financiera. (RE) = Resultado Estratégico; (RI)= Resultado Institucional. Página 8

10 CUADRO 2 RECURSO HUMANO NÚMERO DE PUESTOS 2017 TOTAL (A+B+C+D): 202, ,363 A. PERSONAL PERMANENTE 163, ,564 Directivo 143, ,034 Profesional 2,004 2,631 Técnico 14,281 14,973 Administrativo 1,300 1,303 Operativo 2,614 2,623 B. PERSONAL POR CONTRATO 6,463 5,443 Directivo Profesional Técnico 5,236 4,477 Administrativo Operativo C. PERSONAL SUPERNUMERARIO 29,595 29,595 D. PERSONAL POR JORNAL 2,761 2,761 Página 9

11 CUADRO 3 PRESUPUESTO POR TIPO DE GASTO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO (Montos en Quetzales) CÓDIGO MULTIANUAL TOTAL (A+B): 13,937,205,078 14,834,767,589 15,846,586,807 17,036,251,300 18,592,967,900 20,076,410, Ingresos corrientes 11,463,300,000 12,111,482,589 12,981,369,807 13,852,553,300 15,315,161,900 16,640,070, Ingresos tributarios IVA Paz 1,755,089,000 1,890,304,000 2,130,146,000 2,378,898,000 2,645,082,000 2,941,021, Ingresos ordinarios de aporte constitucional 228,881, ,411, ,141, ,605, ,369, ,704, Otros recursos del tesoro con afectación específica 109,758,000 95,746,000 99,168, ,845, ,747, ,914, Ingresos propios 4,147,000 3,111,000 3,498,000 3,612,000 3,734,000 3,814, Disminución de caja y bancos de ingresos propios 22,295,000 30,632,000 33,742,000 37,238,000 40,852,000 44,583, Colocaciones internas 50,000, Préstamos externos 237,397, ,655, ,522, ,500, ,022,000 12,304, Donaciones externas 66,337,777 44,426,000 A. FUNCIONAMIENTO 13,809,936,053 14,603,829,151 15,486,561,987 16,622,555,716 18,179,156,819 19,662,352, Ingresos corrientes 11,393,945,204 11,906,204,892 12,661,097,280 13,478,808,714 14,941,301,817 16,265,963, Ingresos tributarios IVA Paz 1,755,089,000 1,879,587,822 2,092,482,682 2,341,234,682 2,607,418,682 2,903,357, Ingresos ordinarios de aporte constitucional 220,966, ,966, ,052, ,317, ,081, ,416, Otros recursos del tesoro con afectación específica 109,758,000 95,746,000 99,168, ,845, ,747, ,914, Ingresos propios 4,147,000 3,111,000 3,498,000 3,612,000 3,734,000 3,814, Disminución de caja y bancos de ingresos propios 22,295,000 30,632,000 33,742,000 37,238,000 40,852,000 44,583, Préstamos externos 237,397, ,155, ,522, ,500, ,022,000 12,304, Donaciones externas 66,337,777 44,426,000 B. INVERSIÓN 127,269, ,938, ,024, ,695, ,811, ,058, Ingresos corrientes 69,354, ,277, ,272, ,744, ,860, ,107, Ingresos tributarios IVA Paz 10,716,178 37,663,318 37,663,318 37,663,318 37,663, Ingresos ordinarios de aporte constitucional 7,914,229 7,444,563 2,088,975 2,287,680 2,287,680 2,287, Colocaciones internas 50,000, Préstamos externos 7,500,000 (*) Aprobado mediante Decreto Número del Congreso de la República de Guatemala y sus ampliaciones de acuerdo a los artículos 97 y 98 del mismo, al 30 de junio. Página 10

12 CUADRO 4 CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DEL GASTO (Montos en Quetzales) CÓDIGO MULTIANUAL TOTAL: 13,937,205,078 14,834,767,589 15,846,586,807 17,036,251,300 18,592,967,900 20,076,410, Gastos Corrientes 13,809,936,053 14,603,829,151 15,486,561,987 16,622,555,716 18,179,156,819 19,662,352, Gastos de Consumo 12,261,189,547 12,609,237,846 13,128,848,422 13,940,209,996 15,271,934,723 16,546,693, Remuneraciones 10,820,698,787 11,191,864,150 11,194,979,150 11,677,484,511 13,025,860,070 14,104,328, Bienes y Servicios 1,440,042,929 1,416,992,696 1,933,464,037 2,262,297,132 2,245,610,435 2,441,866, Impuestos Indirectos 447, , , , , , Rentas de la Propiedad 7,620,338 8,046,210 10,335,144 12,225,459 13,703,759 14,716, Derechos sobre Bienes Intangibles 7,620,338 8,046,210 10,335,144 12,225,459 13,703,759 14,716, Transferencias Corrientes 1,541,126,168 1,986,545,095 2,347,378,421 2,670,120,261 2,893,518,337 3,100,941, Al Sector Privado 1,288,804,965 1,741,405,977 2,085,410,801 2,392,394,356 2,596,105,626 2,784,274, Al Sector Público 250,668, ,386, ,215, ,973, ,660, ,915, Al Sector Externo 1,652,342 1,752,342 1,752,342 1,752,342 1,752,342 1,752, Gastos de Capital 127,269, ,938, ,024, ,695, ,811, ,058, Inversión Real Directa 127,269, ,807, ,024, ,695, ,811, ,058, Formación Bruta de Capital Fijo 127,269, ,807, ,024, ,695, ,811, ,058, Transferencias de Capital 3,131, Al Sector Público 3,131,010 (*) Aprobado mediante Decreto Número del Congreso de la República de Guatemala y sus ampliaciones de acuerdo a los artículos 97 y 98 del mismo, al 30 de junio. Página 11

13 CUADRO 5 PRESUPUESTO POR TIPO DE GASTO, GRUPO Y RENGLÓN (Montos en Quetzales) CÓDIGO TOTAL (A+B): 13,937,205,078 14,834,767,589 A. FUNCIONAMIENTO 13,809,936,053 14,603,829,151 ADMINISTRACIÓN 17,343,250 11,866,337 0 SERVICIOS PERSONALES 11,701,945 11,209, Personal permanente 4,078,680 3,855, Complemento personal al salario del personal permanente 69,600 69, Complemento por antigüedad al personal permanente 600 1, Complemento por calidad profesional al personal permanente 216, , Complementos específicos al personal permanente 4,038,683 3,826, Personal supernumerario 87,240 87, Personal por contrato 1,056,000 1,056, Complemento personal al salario del personal temporal 7,800 7, Complemento por calidad profesional al personal temporal 18,000 18, Complementos específicos al personal temporal 474, , Servicios extraordinarios de personal permanente 35, Aguinaldo 820, , Bonificación anual (Bono 14) 820, , Bono vacacional 13,400 12,800 1 SERVICIOS NO PERSONALES 5,328, , Viáticos en el interior 181, , Mantenimiento y reparación de equipo de oficina 45,000 33, Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo 37,160 37, Servicios de capacitación 35,000 40,000 Resumen de otros renglones del grupo 5,029,903 28,170 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 312, , Alimentos para personas 27,500 27, Papel de escritorio 27,000 29, Combustibles y lubricantes 100, , Tintes, pinturas y colorantes 94,210 99, Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C. 8,750 12, Útiles de oficina 32,612 24,762 Resumen de otros renglones del grupo 22,570 43,033 DESARROLLO HUMANO 12,228,959,091 12,592,417,719 0 SERVICIOS PERSONALES 10,786,489,298 11,167,654, Personal permanente 4,401,680,526 4,623,868, Complemento personal al salario del personal permanente 4,875,492 4,781, Complemento por antigüedad al personal permanente 1,434,436 1,611, Complemento por calidad profesional al personal permanente 7,963,888 9,358, Complementos específicos al personal permanente 238,228, ,472,005 Página 12

14 CÓDIGO 017 Derechos escalafonarios 2,986,925,430 3,083,954, Personal supernumerario 1,166,214,336 1,166,298, Personal por contrato 180,031, ,193, Complemento personal al salario del personal temporal 174,600 45, Complemento por antigüedad al personal temporal 63,720 8, Complemento por calidad profesional al personal temporal 1,551, , Complementos específicos al personal temporal 193,258, ,658, Otras remuneraciones de personal temporal 4,999,200 6,999, Jornales 35,169,370 35,169, Complementos específicos al personal por jornal 17,937,520 17,937, Servicios extraordinarios de personal permanente 515, Dietas 180, , Gastos de representación en el interior 720, , Aguinaldo 758,679, ,094, Bonificación anual (Bono 14) 759,149, ,723, Bono vacacional 27,252,375 27,218, Personal administrativo, técnico, profesional y operativo 11,165,800 1 SERVICIOS NO PERSONALES 944,822,933 1,083,197, Energía eléctrica 45,783,092 47,894, Agua 27,788,934 26,623, Telefonía 20,476,065 34,094, Extracción de basura y destrucción de desechos sólidos 1,329,696 1,306, Divulgación e información 4,776,054 5,453, Impresión, encuadernación y reproducción 172,636, ,952, Viáticos en el exterior 1,605,000 1,500, Viáticos en el interior 9,266,067 23,049, Transporte de personas 17,586,838 17,003, Arrendamiento de edificios y locales 17,466,986 27,221, Arrendamiento de máquinas y equipos de oficina 671, , Arrendamiento de medios de transporte 2,206,500 2,036, Arrendamiento de equipo de cómputo 90, , Derechos de bienes intangibles 7,615,338 8,041, Mantenimiento y reparación de equipo de oficina 1,156, , Mantenimiento y reparación de medios de transporte 3,959,069 3,865, Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo 2,232, , Mantenimiento y reparación de otras maquinarias y equipos 582, , Mantenimiento y reparación de edificios 199,797, ,990, Mantenimiento y reparación de instalaciones 3,315,816 3,261, Mantenimiento y reparación de otras obras e instalaciones 9,491,533 9,318, Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad 8,090, , Servicios médico-sanitarios 1,750, , Servicios jurídicos 686, , Servicios económicos, contables y de auditoría 2,023,301 1,877, Servicios de capacitación 276,897, ,403, Servicios de informática y sistemas computarizados 1,662,168 4,840, Servicios de ingeniería, arquitectura y supervisión de obras 32,628,000 48,179, Otros estudios y/o servicios 28,303,247 88,380, Primas y gastos de seguros y fianzas 8,622,208 6,892, Servicios de atención y protocolo 14,143,208 6,395, Servicios de vigilancia 4,619,600 6,560,132 Página 13

15 CÓDIGO 199 Otros servicios no personales 11,097,204 9,379,671 Resumen de otros renglones del grupo 4,466,301 1,764,899 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 490,846, ,566, Alimentos para personas 232,604, ,879, Productos agroforestales, madera, corcho y sus manufacturas 174, , Hilados y telas 157, , Acabados textiles 791,982 1,489, Prendas de vestir 22,716,214 22,485, Otros textiles y vestuario 114,700 9,743, Papel de escritorio 16,350,771 14,640, Papeles comerciales, cartones y otros 578, , Productos de papel o cartón 5,830,950 6,306, Productos de artes gráficas 25,935,787 7,182, Libros, revistas y periódicos 170,652 1,842, Textos de enseñanza 9,880, , Artículos de cuero 7, , Llantas y neumáticos 1,504,344 1,142, Artículos de caucho 103, , Elementos y compuestos químicos 2,781,986 3,852, Combustibles y lubricantes 6,168,359 5,224, Insecticidas, fumigantes y similares 425, , Tintes, pinturas y colorantes 12,712,451 22,017, Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C. 4,192,906 3,934, Otros productos químicos y conexos 343, , Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso 470, , Productos siderúrgicos 1,270, , Productos de metal 544, , Estructuras metálicas acabadas 6,398, , Herramientas menores 429,883 1,723, Otros productos metálicos 185, , Útiles de oficina 24,303,608 16,848, Útiles de limpieza y productos sanitarios 16,496,409 16,770, Útiles educacionales y culturales 36,046,182 13,045, Útiles deportivos y recreativos 52,009,340 70,159, Útiles de cocina y comedor 396, , Útiles, accesorios y materiales eléctricos 2,002,531 2,716, Accesorios y repuestos en general 2,369,938 2,478, Otros materiales y suministros 397, ,958 Resumen de otros renglones del grupo 3,977,418 1,111,985 9 ASIGNACIONES GLOBALES 6,800,000 6,000, Sentencias judiciales 6,800,000 6,000,000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1,563,633,712 1,999,545,095 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1,563,633,712 1,999,545, Ayuda para funerales 1,015,089 2,000, Prestaciones póstumas 4,677,367 5,000, Indemnizaciones al personal 21,226,732 11,000, Vacaciones pagadas por retiro 1,280,812 2,000,000 Página 14

16 CÓDIGO 416 Becas de estudio en el interior 61,646,900 81,816, Otras transferencias a personas individuales 77,351,858 78,742, Transferencias a instituciones de enseñanza 285,071, ,455, Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro 859,042,030 1,231,391, Transferencias a la Administración Central 2,288,810 2,424, Transferencias a entidades descentralizadas y autónomas no financieras 248,380, ,962, Transferencias a organismos e instituciones internacionales 1,350,784 1,350, Transferencias a organismos regionales 301, ,558 B. INVERSIÓN 127,269, ,938,438 INVERSIÓN FÍSICA 127,269, ,938,438 3 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES 127,269, ,807, Edificios, estructuras e instalaciones 333, Otros bienes muebles preexistentes 270, Maquinaria y equipo de producción 2,400,000 1,973, Equipo de oficina 13,284,644 21,076, Equipo médico-sanitario y de laboratorio 253,415 2,627, Equipo educacional, cultural y recreativo 19,866,323 35,588, Equipo de transporte 2,350,000 11,805, Equipo para comunicaciones 3,960,779 4,129, Equipo de cómputo 63,552, ,236, Otras maquinarias y equipos 6,601,301 18,138, Construcciones de bienes nacionales de uso no común 15,000,000 19,625, Libros, revistas y otros elementos coleccionables 2,000 5 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 3,131, Transferencias a entidades descentralizadas y autónomas no financieras 3,131,010 (*) Aprobado mediante Decreto Número del Congreso de la República de Guatemala y sus ampliaciones de acuerdo a los artículos 97 y 98 del mismo, al 30 de junio. Página 15

17 CUADRO 6 APORTES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES Y DE CAPITAL (Montos en Quetzales) CÓDIGO TOTAL: 1,396,434,954 1,822,117,072 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1,396,434,954 1,818,986, Transferencias a instituciones de enseñanza 285,071, ,455,744 Asociación Ax Tenamit 2,500,000 2,500,000 Asociación Centro Don Bosco 15,000,000 15,000,000 Asociación Comunidad Esperanza 1,005,175 1,005,175 Asociación de Centros Educativos Mayas -ACEM- 11,878,530 11,878,530 Asociación de Educación y Asistencia Sociales (Educasista) 300, ,000 Asociación Futuro Vivo 350, ,108 Asociación Grupo Ceiba 2,000,000 2,000,000 Asociación Obras Sociales de las Dominicas de la Anunciata 400,000 1,318,000 Asociación para el Desarrollo Integral del Nororiente 1,500,000 1,500,000 Asociación Servicio a la Vida en Guatemala (Servigua) 1,000,000 1,000,000 Asociación ALOYSIUS 7,319,760 Asociación de Madres de Desamparados y San José de la Montaña 1,951,556 Fundación Adentro 1,000,000 1,000,000 Fundación Fe y Alegría 62,228,016 64,386,922 Fundación Futuro de los Niños 210, ,438 Fundación para el Desarrollo y la Educación de la Mujer Indígena 5,000,000 8,000,000 Fundación Pescanova 700,000 1,500,000 Institutos Básicos por Cooperativa 159,635, ,762,196 Institutos Diversificados por Cooperativa 20,364,429 25,106, Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro 859,042,030 1,231,391,200 Consejos Educativos y Otras Organizaciones de Padres de Familia 858,042,030 1,230,391,200 Instituto de Cooperación Social 1,000,000 1,000, Transferencias a la Administración Central 2,288,810 2,424,110 Consejo Nacional del Deporte, Educación Física y Recreación 2,288,810 2,424, Transferencias a entidades descentralizadas y autónomas no financieras 248,380, ,962,666 Comité Nacional de Alfabetización (Conalfa) 248,380, ,962, Transferencias a organismos e instituciones internacionales 1,350,784 1,350,784 Organización de Estados Iberoamericanos (OEI) 279, ,000 Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) 1,071,784 1,071, Transferencias a organismos regionales 301, ,558 Academia Guatemalteca correspondiente de la Real Academia Española 100, ,000 Coordinadora Educativa y Cultural Centro Americana 161, ,000 Consejo Centroamericano de Acreditación de la Educación Superior 40,558 40,558 Página 16

18 CÓDIGO 5 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 3,131, Transferencias a entidades descentralizadas y autónomas no financieras 3,131,010 Comité Nacional de Alfabetización (Conalfa) 3,131,010 (*) Aprobado mediante Decreto Número del Congreso de la República de Guatemala y sus ampliaciones de acuerdo a los artículos 97 y 98 del mismo, al 30 de junio. Página 17

Presupuesto de gastos 2009

Presupuesto de gastos 2009 Presupuesto de gastos 2009 FUENTE: RECURSOS CORRIENTES Y REC. PROPIOS GRUPO DESCRIPCION TOTALES 542,461,330.00 TOTAL CONGRESO 441,101,650.00 Total Recursos corrientes 358,785,650.00 0 Servicios personales

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