MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL

Tamaño: px
Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL"

Transcripción

1 Ministerio de Trabajo y Previsión Social Rectoría Institucional MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL El Ministerio de Trabajo y Previsión Social (Mintrab), es la institución gubernamental encargada de velar y fomentar el cumplimiento de la legislación general que norma las relaciones obrero-patronales, entre las cuales destacan las actividades de dirigir y orientar la política laboral del país, de promover y garantizar la libertad sindical, de impulsar el desarrollo y el mejoramiento del sistema de salud y seguridad en el trabajo y la previsión social, en beneficio de la población trabajadora y los grupos vulnerables. 2. Breve Análisis Situacional De acuerdo a los resultados obtenidos por la Encuesta Nacional de Empleo e Ingresos, cerca del 14.4 por ciento de la población económicamente activa se encuentra en condición de subempleo visible 1 ; asimismo, el 69.3 por ciento de la población ocupada a nivel nacional se emplea en el sector informal de la economía. Sobresale el área rural, en el que casi 8 de cada 10 trabajadores están ocupados en dicho sector 2 ; por lo que, únicamente el 30.7 por ciento están en empleo formal 3. El Mintrab en el 2014, logró captar 79 mil ofertas de empleo y la ubicación de 14 mil personas en un puesto de trabajo. En cuanto a las acciones para verificar el cumplimiento de la legislación laboral, se realizaron 25 mil inspecciones de trabajo; se asesoró técnica y jurídicamente sobre derechos laborales a 18 mil patrones y empleados, y se llevaron a cabo 17 mil conciliaciones laborales, mediante las cuales se proporcionó a las personas en conflicto soluciones viables y ecuánimes 4. En el marco de la Política Nacional de Empleo, se planteó el fortalecimiento de las municipalidades, con el objetivo de mejorar la empleabilidad y el desarrollo empresarial, brindando en un solo lugar los servicios gratuitos de promoción y capacitación, lo cual se realizó con el apoyo de la Cooperación Técnica Alemana, en el Departamento de Baja Verapaz, en los Municipios de Salamá, San Jerónimo, San Miguel Chicaj, Rabinal, Cubulco y Purulhá Resumen del Resultado Estratégico El Mintrab busca incrementar la formalidad del empleo para el 2019 en 5.8 puntos porcentuales; por lo que, las intervenciones para contribuir a alcanzarla están orientadas a promover e incentivar la capacitación técnica y formación profesional del recurso humano guatemalteco. 1 Son las personas que laboran menos de la jornada ordinaria de trabajo y desean trabajar más. 2 Encuesta Nacional de Empleo e Ingresos (ENEI ). Pág Ibid. Pág Ministerio de Finanzas Públicas. Sistema de Contabilidad Integrada (Sicoin). 5 Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia. Tercer Informe de Gobierno, Pág. 30. Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal y Multianual

2 PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO ACTIVIDAD OBRA PRODUCTO SUBPRODUCTO Ministerio de Trabajo y Previsión Social Asimismo, el Mintrab mantendrá comunicación permanente con el gobierno, los organismos y entidades que ofrezcan becas para estudiantes y trabajadores, para que aprendan un determinado oficio mediante su desempeño en un puesto de trabajo; evaluará periódicamente los estudios y comportamiento de los becarios favorecidos; facilitará la inserción y movilidad laboral, orientación y colocación de personas sin empleo, en oportunidades que brinda la iniciativa privada; y, realizará inspecciones para verificar el cumplimiento de la legislación laboral. La entidad se plantea estrategias como ferias e instalación de kioscos dirigidos a jóvenes, para servir de enlace entre empresas que tengan plazas vacantes y trabajadores en busca de empleo, con el propósito de colocar aproximadamente a 12 mil personas en puestos de trabajo del sector formal. Con relación a los resultados planteados en el Plan Nacional de Desarrollo: K atun, Nuestra Guatemala 2032, sus acciones están enfocadas en garantizar asistencia social a grupos vulnerables, a través de establecer mecanismos que dinamicen las actividades económicas productivas y potenciales, para generar el acceso a fuentes de empleo y autoempleo digno, que permitan la cobertura de las necesidades de la persona y la familia, lo cual está establecido en los ejes de Bienestar para la Gente y Riqueza para Todas y Todos 6. CUADRO 1 GASTO POR RESULTADO SEGÚN ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA, PRODUCCIÓN Y META (Montos en Quetzales) META CANTIDAD UNIDAD DE MEDIDA TOTAL: 635,838, Administración Institucional 41,484, Sin Subprograma 000 Sin Proyecto 001 Servicios de Dirección y Coordinación 8,592, Servicios de Asesoría Legal 372, Servicios Administrativos 6,843, Servicios de Planificación y Cooperación 881, Servicios de Auditoría Interna 429, Servicios de Administración Financiera 690, Servicios de Gestión de Recursos Humanos 5,929, Servicios de Desarrollo de Sistemas Informáticos 1,443, Servicios de Divulgación y Comunicación 445, Servicios de Estadísticas Laborales 610, Servicios de Direcciones Departamentales 15,107, Servicios de Asuntos Internacionales del Trabajo 138,584 6 Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Plan Estratégico Institucional Pág Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal y Multianual -2018

3 PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO ACTIVIDAD OBRA PRODUCTO SUBPRODUCTO Ministerio de Trabajo y Previsión Social META CANTIDAD UNIDAD DE MEDIDA 11 Gestión de Asuntos Laborales 9,043, Sin Subprograma 000 Sin Proyecto 001 Servicios de Registro Laboral y Control Sindical 3,122, Empleadores y trabajadores beneficiados con el registro y control de relaciones laborales y organizaciones sindicales 3,122, ,603 Documento 1 Empleadores y trabajadores con certeza jurídica en el registro de sus relaciones laborales 94, Documento 2 Organizaciones sindicales con personería jurídica reconocida 50, Persona 3 Organizaciones de trabajadores y empleadores con registro de sus normas internas y sus reformas 2,893,601 4 Documento 4 Organizaciones sindicales de empleadores y trabajadores beneficiados con personalidad jurídica 67, Entidad 5 Empleadores y trabajadores beneficiados con el registro del vínculo económico-jurídico de su relación laboral 15, ,000 Documento 002 Servicios de Capacitación y Asistencia en Legalidad Laboral 371, Trabajadores y empleadores capacitados y asesorados en derechos y obligaciones laborales 371, Persona 1 Trabajadores y empleadores capacitados en derechos y obligaciones laborales 337, Persona 3 Trabajadores y empleadores asesorados en derechos y obligaciones laborales 34, Persona 003 Servicios de Información a Trabajadores Guatemaltecos en el Exterior 278, Trabajadores guatemaltecos informados sobre sus derechos laborales en el exterior 278,000 14,000 Persona 004 Servicios de Autorización de Trabajo a Extranjeros 384, Personas extranjeras autorizadas para laborar en Guatemala 384,000 1,400 Persona 005 Servicios de Asesoría en Salud y Seguridad Laboral 2,264, Comités bipartitos de trabajadores y empleadores con servicios de asesoría en salud y seguridad laboral 2,264, Entidad 1 Comités bipartitos establecidos y asesorados en materia de salud y seguridad ocupacional 121, Entidad 2 Trabajadores y empleadores capacitados en normas de salud y seguridad ocupacional 2,143,352 7,000 Persona 006 Servicios de Divulgación sobre Derechos Laborales en Poblaciones Vulnerables 1,911, Población sensibilizada y capacitada sobre derechos laborales de grupos vulnerables 1,911,676 13,471 Persona 1 Empleadores y trabajadores sensibilizados sobre la inserción laboral de personas con capacidades diferentes 354,101 2,720 Persona 2 Población informada sobre los derechos laborales de los trabajadores adolescentes 476,463 3,400 Persona 3 Empleadores y trabajadores capacitados sobre el trabajo de Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes (Convenio 169 OIT) 295,889 2,047 Persona 4 Información y asesorías sobre derechos y obligaciones laborales de las mujeres 785,223 5,304 Persona Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal y Multianual

4 PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO ACTIVIDAD OBRA PRODUCTO SUBPRODUCTO Ministerio de Trabajo y Previsión Social META CANTIDAD UNIDAD DE MEDIDA 007 Servicios de Asesoramiento y Capacitación sobre Derechos de las Mujeres 711, Asesorías y capacitaciones sobre derechos de las mujeres 711,788 5,460 Persona 1 Asesorías sobre derechos de las mujeres 464, Persona 2 Capacitación sobre derechos de las mujeres 247,446 5,226 Persona 14 Recreación de los Trabajadores del Estado 49,231, Sin Subprograma 000 Sin Proyecto 001 Servicios de Administración 5,494, Servicios de administración 5,494, Documento 002 Servicios de Recreación a los Trabajadores del Estado 43,736, Empleados públicos atendidos en centros recreativos y vacacionales 43,736, ,389 Persona 1 Empleados públicos atendidos en centros recreativos 17,606, ,342 Persona 2 Empleados públicos atendidos en centros vacacionales 26,129,834 45,047 Persona 16 Atención al Adulto Mayor 505,000, Sin Subprograma 000 Sin Proyecto 001 Servicios de Administración 5,000, Servicios de administración 5,000, Documento 002 Aporte Económico al Adulto Mayor 500,000, Aporte económico entregado al adulto mayor 500,000,000 1,237,500 Aporte PARA EL 2019, SE HA INCREMENTADO LA FORMALIDAD DEL EMPLEO EN 5.8 PUNTOS PORCENTUALES (DE 34.2% EN 2014 A 40.0% EN 2019) (RE) 17 Promoción de la Formalidad del Empleo 30,186, Sin Subprograma 000 Sin Proyecto 001 Servicios de Capacitación y Formación para el Trabajo 1,633, Personas capacitadas para trabajar en actividades económicas diversas 1,633, Persona 002 Servicios de Colocación e Intermediación Laboral 2,718, Personas orientadas e insertadas en el mercado laboral 2,718,744 23,200 Persona 1 Personas insertadas en el mercado laboral 2,214,342 12,800 Persona 2 Personas orientadas para la búsqueda de empleo 504,402 10,400 Persona 003 Servicios de Investigación de Mercado Laboral 669, Estudios del mercado laboral para facilitar la inserción y movilidad laboral 669,938 4 Documento 004 Servicios de Inspección Laboral 25,164, Inspecciones para la verificación del cumplimiento de la legislación laboral 25,164,378 32,998 Evento 4 Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal y Multianual -2018

5 PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO ACTIVIDAD OBRA PRODUCTO SUBPRODUCTO Ministerio de Trabajo y Previsión Social META CANTIDAD UNIDAD DE MEDIDA 99 Partidas no Asignables a Programas 892, Sin Subprograma 000 Sin Proyecto 001 Aportes y Cuotas a Organismos e Instituciones Nacionales e Internacionales 892,000 Notas: 1. La categoría Actividades Centrales no muestra producción por ser de apoyo a los demás programas; asimismo, las Partidas no Asignables a Programas por incluir aportes. 2. La redacción de los resultados estratégicos, fue consensuada con la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia (Segeplan). 3. El total de la meta a nivel de actividad o producto, no necesariamente corresponde a la sumatoria de la meta de los subproductos. 4. (RE) = Resultado Estratégico. CUADRO 2 RECURSO HUMANO NÚMERO DE PUESTOS TOTAL (A+B+C): A. PERSONAL PERMANENTE Directivo Profesional Técnico Administrativo Operativo B. PERSONAL POR CONTRATO Directivo Profesional 3 3 Técnico C. PERSONAL POR JORNAL Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal y Multianual

6 Ministerio de Trabajo y Previsión Social CUADRO 3 PRESUPUESTO POR TIPO DE GASTO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO (Montos en Quetzales) TOTAL (A+B): 634,264, ,838, ,824, ,787, Ingresos corrientes 72,192,000 71,539,529 84,492,782 84,492, Ingresos tributarios IVA Paz 5,587,100 5,793,000 6,226,000 6,588, Ingresos propios 41,485,000 43,506,000 50,106,000 56,707, Disminución de caja y bancos de ingresos propios 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000, Colocaciones internas 500,000, ,000, ,000, ,000, Disminución de caja y bancos de colocaciones internas 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 A. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 631,869, ,107, ,993, ,797, Ingresos corrientes 72,192,000 71,355,754 77,412,232 78,572, Ingresos tributarios IVA Paz 5,568,500 5,559,100 5,922,900 6,190, Ingresos propios 39,109,135 42,192,900 48,657,960 55,035, Disminución de caja y bancos de ingresos propios 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000, Colocaciones internas 500,000, ,000, ,000, ,000, Disminución de caja y bancos de colocaciones internas 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 B. INVERSIÓN 2,394,465 1,730,775 8,831,690 7,990, Ingresos corrientes 183,775 7,080,550 5,920, Ingresos tributarios IVA Paz 18, , , , Ingresos propios 2,375,865 1,313,100 1,448,040 1,671,990 6 Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal y Multianual -2018

7 Ministerio de Trabajo y Previsión Social CUADRO 4 CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DEL GASTO (Montos en Quetzales) TOTAL: 634,264, ,838, ,824, ,787, Gastos Corrientes 631,869, ,107, ,993, ,797, Gastos de Consumo 130,904, ,985, ,871, ,638, Remuneraciones 81,351,190 79,138,894 78,879,297 79,067, Bienes y Servicios 49,497,752 53,679,760 66,811,695 74,378, Impuestos Indirectos 55, , , , Rentas de la Propiedad 40, , , , Derechos sobre Bienes Intangibles 40, , , , Prestaciones de la Seguridad Social 499,950, ,000, ,000, ,000, Transferencias Corrientes 975, , , , Al Sector Privado 12,000 12,000 12,000 12, Al Sector Externo 963, , , , Gastos de Capital 2,394,465 1,730,775 8,831,690 7,990, Inversión Real Directa 2,394,465 1,730,775 8,831,690 7,990, Formación Bruta de Capital Fijo 2,394,465 1,730,775 8,831,690 7,990,340 CUADRO 5 PRESUPUESTO POR TIPO DE GASTO, GRUPO Y RENGLÓN (Montos en Quetzales) TOTAL (A+B): 634,264, ,838, ,824, ,787,782 A. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 631,869, ,107, ,993, ,797,442 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 81,259,900 81,153,354 88,199,332 90,218,032 0 SERVICIOS PERSONALES 58,256,977 54,396,424 54,281,434 54,350, Personal permanente 17,727,324 17,213,388 17,213,388 17,213, Complemento personal al salario del personal permanente 1,157,400 1,145,400 1,145,400 1,145, Complemento por antigüedad al personal permanente 211, , , , Complemento por calidad profesional al personal permanente 137, , , , Complementos específicos al personal permanente 18,639,325 17,845,325 17,845,325 17,845, Personal por contrato 3,672,000 3,672,000 3,672,000 3,672, Complemento por calidad profesional al personal temporal 58,500 54,000 54,000 54,000 Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal y Multianual

8 Ministerio de Trabajo y Previsión Social 027 Complementos específicos al personal temporal 499, , , , Otras remuneraciones de personal temporal 8,798,160 5,268,999 5,268,999 5,268, Servicios extraordinarios de personal permanente 200, , , , Dietas 40,000 40,000 40,000 40, Gastos de representación en el interior 600, , , , Aguinaldo 3,202,799 3,431,681 3,374,186 3,408, Bonificación anual (Bono 14) 3,202,799 3,411,981 3,354,486 3,389, Bono vacacional 110, , , ,400 1 SERVICIOS NO PERSONALES 17,175,210 16,891,469 22,159,585 23,119, Energía eléctrica 2,660,920 1,443,500 1,819,290 1,874, Agua 63,000 75,000 86, , Telefonía 1,891,800 1,323,539 1,799,000 1,810, Correos y telégrafos 139,138 66,916 79,916 82, Extracción de basura y destrucción de desechos sólidos 11,300 47,400 50,800 53, Divulgación e información 202, , , Impresión, encuadernación y reproducción 615, , , , Viáticos en el exterior 205, , , , Viáticos de representación en el exterior 50,000 55,000 60, Viáticos en el interior 718, , , , Otros viáticos y gastos conexos 20,000 40,000 40,000 40, Transporte de personas 461, , , , Fletes 66,000 77,000 88, Arrendamiento de edificios y locales 2,456,297 2,765,339 2,795,339 2,845, Arrendamiento de máquinas y equipos de oficina 780, , , , Arrendamiento de medios de transporte 1,457, ,167 3,112,300 3,099, Derechos de bienes intangibles 180, , , Mantenimiento y reparación de equipo de oficina 194, , , , Mantenimiento y reparación de medios de transporte 70, , , , Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo 185, , , , Mantenimiento y reparación de otras maquinarias y equipos 4, ,000 86,825 83, Mantenimiento y reparación de edificios 110, , , , Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad 650, , ,000 1,172, Servicios jurídicos 315, , , , Servicios de capacitación 2,484,046 2,467,000 2,871,500 3,276, Servicios de informática y sistemas computarizados 96, , , Primas y gastos de seguros y fianzas 325, , , Impuestos, derechos y tasas 45, , , , Servicios de atención y protocolo 246,908 50, , , Servicios de vigilancia 1,100, ,600 1,567,200 1,579, Otros servicios no personales 275, , , ,255 Resumen de otros renglones del grupo 15,000 5,000 5,000 5,000 8 Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal y Multianual -2018

9 Ministerio de Trabajo y Previsión Social MATERIALES Y SUMINISTROS 4,852,620 6,162,471 7,866,313 8,856, Alimentos para personas 371, , , , Prendas de vestir 69, , , , Papel de escritorio 847, , , , Productos de papel o cartón 342, , , , Productos de artes gráficas 181, , , , Llantas y neumáticos 400, , , , Combustibles y lubricantes 1,009,800 1,614,000 2,176,800 2,262, Tintes, pinturas y colorantes 625, ,690 1,027,085 1,098, Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C. 45, , , , Herramientas menores 87,020 97, , Útiles de oficina 460, , , , Útiles de limpieza y productos sanitarios 92, , , , Útiles menores médico-quirúrgicos y de laboratorio 12,345 76,880 90, , Útiles, accesorios y materiales eléctricos 5,595 88, , , Accesorios y repuestos en general 317, , , ,000 Resumen de otros renglones del grupo 71, , , ,649 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 975,093 2,237,490 2,392,000 2,392, Indemnizaciones al personal 889,000 1,000,000 1,000, Vacaciones pagadas por retiro 456, , , Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro 12,000 12,000 12,000 12, Transferencias a organismos e instituciones internacionales 963, , , ,000 9 ASIGNACIONES GLOBALES 1,465,500 1,500,000 1,500, Sentencias judiciales 1,465,500 1,500,000 1,500,000 GASTOS EN RECURSO HUMANO 550,609, ,954, ,793, ,579,410 0 SERVICIOS PERSONALES 23,094,213 23,396,980 23,097,863 23,216, Personal permanente 1,614,588 1,526,772 1,526,772 1,526, Complemento personal al salario del personal permanente 10,800 10,800 10,800 10, Complemento por antigüedad al personal permanente 43,680 43,200 43,200 43, Complementos específicos al personal permanente 3,850,900 3,675,000 3,675,000 3,675, Personal por contrato 1,266,744 1,251,120 1,251,120 1,251, Complemento por antigüedad al personal temporal 3,780 3,780 3,780 3, Complemento por calidad profesional al personal temporal 18,000 18,000 18,000 18, Complementos específicos al personal temporal 1,423,400 1,399,200 1,399,200 1,399, Otras remuneraciones de personal temporal 1,602,000 1,674,000 1,674,000 1,674, Jornales 4,478,122 4,616,994 4,616,994 4,616, Complemento por antigüedad al personal por jornal 41,453 90,982 90,982 90, Complementos específicos al personal por jornal 5,475,600 5,568,000 5,568,000 5,568,000 Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal y Multianual

10 Ministerio de Trabajo y Previsión Social 041 Servicios extraordinarios de personal permanente 200, , , , Servicios extraordinarios de personal por jornal 300, , , , Aguinaldo 1,347,117 1,339,185 1,339,185 1,339, Bonificación anual (Bono 14) 1,352,229 1,334,547 1,334,547 1,334, Bono vacacional 65,800 65,400 65,400 65,400 1 SERVICIOS NO PERSONALES 18,232,499 22,397,012 27,684,327 31,674, Energía eléctrica 1,937,898 1,560,959 1,626,440 1,668, Agua 11,624 52,560 52,640 52, Telefonía 147, , , , Extracción de basura y destrucción de desechos sólidos 42,950 56,800 58,780 65, Divulgación e información 65, , , Impresión, encuadernación y reproducción 27, , , , Viáticos en el interior 137, , , , Arrendamiento de edificios y locales 439, , , , Arrendamiento de máquinas y equipos de oficina 39, , , , Arrendamiento de otras máquinas y equipo 50,000 50,000 50, Derechos de bienes intangibles 40,000 50,000 50,000 50, Mantenimiento y reparación de equipo de oficina 24,500 66,000 66,300 66, Mantenimiento y reparación de equipos educacionales y recreativos 33,000 85,000 86,500 88, Mantenimiento y reparación de medios de transporte 86, , , , Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo 36,500 63,500 64,000 64, Mantenimiento y reparación de otras maquinarias y equipos 645,261 89,500 90,700 91, Mantenimiento y reparación de edificios 12,107,537 15,687,742 20,675,116 24,481, Mantenimiento y reparación de instalaciones 25, , , , Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad 400, , , , Servicios jurídicos 285, , , , Servicios de informática y sistemas computarizados 400, , , , Primas y gastos de seguros y fianzas 840, , , , Servicios de vigilancia 90, ,159 82,800 94, Otros servicios no personales 58, , , ,269 Resumen de otros renglones del grupo 379, , , ,653 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 9,333,023 7,160,408 8,011,570 9,688, Alimentos para personas 111,848 97, , , Acabados textiles 415, , , , Prendas de vestir 305, , , , Papel de escritorio 491,891 78,469 84,228 94, Productos de papel o cartón 502, , , , Productos de artes gráficas 77,132 41,830 49,478 59, Llantas y neumáticos 83, , , , Artículos de caucho 90,275 54,725 57,988 76, Elementos y compuestos químicos 827,942 1,635,920 1,692,468 1,834, Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal y Multianual -2018

11 Ministerio de Trabajo y Previsión Social Combustibles y lubricantes 750, , , , Insecticidas, fumigantes y similares 60,500 48,860 64,210 78, Productos medicinales y farmacéuticos 113, , , , Tintes, pinturas y colorantes 564, , , , Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C. 1,821, , , , Productos de vidrio 331,650 48,400 56,750 63, Productos de metal 109,483 78, , , Estructuras metálicas acabadas 109, , , , Herramientas menores 108, , , , Útiles de oficina 110,730 89, , , Útiles de limpieza y productos sanitarios 950, , , , Útiles, accesorios y materiales eléctricos 659, , , , Accesorios y repuestos en general 75,000 80,000 80,200 80,400 Resumen de otros renglones del grupo 661, , , ,413 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 499,950, ,000, ,000, ,000, Otras prestaciones y pensiones 499,950, ,000, ,000, ,000,000 B. INVERSIÓN 2,394,465 1,730,775 8,831,690 7,990,340 INVERSIÓN FÍSICA 2,394,465 1,730,775 8,831,690 7,990,340 3 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES 2,394,465 1,730,775 8,831,690 7,990, Maquinaria y equipo de producción 42,600 1,950 4,000 6, Equipo de oficina 447, , , , Equipo educacional, cultural y recreativo 144, , , , Equipo de transporte 1,800,000 1,800, Equipo para comunicaciones 30, , , , Equipo de cómputo 255, ,300 3,963,750 2,894, Otras maquinarias y equipos 1,473, ,625 2,398,290 2,566,240 Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal y Multianual

12 Ministerio de Trabajo y Previsión Social CUADRO 6 APORTES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES (Montos en Quetzales) TOTAL: 975, , , ,000 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 975, , , , Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro 12,000 12,000 12,000 12,000 Sindicato de Trabajadores del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, 20 de Octubre 6,000 6,000 6,000 6,000 Sindicato de Trabajadores del Ministerio de Trabajo y Previsión Social (Sitramitraps) 6,000 6,000 6,000 6, Transferencias a organismos e instituciones internacionales 963, , , ,000 Organización Internacional del Trabajo (OIT) 953, , , ,000 Asociación Internacional de Atracciones y Parques de Diversiones 10,000 5,000 5,000 5,000 Asociación Mundial de Servicios Públicos de Empleo (AMSPE) 5,000 5,000 5, Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal y Multianual -2018

Ejecución Presupuestaria Egresos Ejercicio Fiscal 2016 Mes de AGOSTO Artículo 10 Numeral 8

Ejecución Presupuestaria Egresos Ejercicio Fiscal 2016 Mes de AGOSTO Artículo 10 Numeral 8 1,244,751 1,655,36 2,631,912 2,645,719 3,143,86 2,62,59 2,11,952 3,357,968 Ejecución Presupuestaria Egresos Ejercicio Fiscal 216 Mes de AGOSTO Artículo 1 Numeral 8 Dirección Financiera Directora: María

Más detalles

Ejecución Presupuestaria Egresos Ejercicio Fiscal 2014 Mes de Diciembre Artículo 10 Numeral 8

Ejecución Presupuestaria Egresos Ejercicio Fiscal 2014 Mes de Diciembre Artículo 10 Numeral 8 Ejecución Presupuestaria Egresos Ejercicio Fiscal 2014 Mes de Diciembre Artículo 10 Numeral 8 Dirección Financiera Directora: María Elena Galindo Responsable de actualizar la información: Jorge Cordón

Más detalles

Presupuesto de gastos 2009

Presupuesto de gastos 2009 Presupuesto de gastos 2009 FUENTE: RECURSOS CORRIENTES Y REC. PROPIOS GRUPO DESCRIPCION TOTALES 542,461,330.00 TOTAL CONGRESO 441,101,650.00 Total Recursos corrientes 358,785,650.00 0 Servicios personales

Más detalles

ENTIDAD / Unidad Ejecutora * Renglón: ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 1 DE 5 17/03/2014

ENTIDAD / Unidad Ejecutora * Renglón: ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 1 DE 5 17/03/2014 1 DE R008190.rpt 11130012-202-INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL 011-PERSONAL PERMANENTE 36,06.00 72,130.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 012-COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL

Más detalles

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica Distribucion Analitica del Presupuesto Aprobado

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica Distribucion Analitica del Presupuesto Aprobado 1 DE 9 ENTIDAD: 1114-0021-000-00 PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN 01 ACTIVIDADES CENTRALES 00 SIN SUBPROGRAMA 000 SIN PROYECTO 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN 011 0101 11 PERSONAL 5,985,494.00 PERSONAL

Más detalles

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica Distribucion Analitica del Presupuesto Aprobado

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica Distribucion Analitica del Presupuesto Aprobado 1 DE 13 ENTIDAD: 1113-0016-242-00 SECRETARÍA TÉCNICA DEL CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD 67 FORTALECIMIENTO Y APOYO AL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD 00 SIN SUBPROGRAMA 000 SIN PROYECTO 001 000 DIRECCIÓN

Más detalles

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica Distribucion Analitica del Presupuesto Aprobado

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica Distribucion Analitica del Presupuesto Aprobado 1 DE 6 ENTIDAD: 1113-0003-203-00 SECRETARÍA DE ASUNTOS ADM.Y DE SEG.DE LA PRESIDENCIA 11 GESTIÓN GUBERNAMENTAL 00 SIN SUBPROGRAMA 000 SIN PROYECTO 001 000 DESPACHO PRESIDENCIAL 000 SERVICIOS PERSONALES

Más detalles

ENTIDAD / Unidad Ejecutora * Renglón: ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 1 DE 7 04/10/2017

ENTIDAD / Unidad Ejecutora * Renglón: ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 1 DE 7 04/10/2017 Entidd Institucionl = 11130014 1 DE 04/10/201 11130014-000-MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS 011-PERSONAL PERMANENTE 961,814.26 1,913,869.3 2,865,260.69 3,815,14.80 4,8,548.66 5,60,948.68 6,10,450.46,665,213.36

Más detalles

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica Ejecucion Analitica del Presupuesto

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica Ejecucion Analitica del Presupuesto 1 DE 5 DEVENGADO ENTIDAD: 1113-0003-202-00 VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA 11 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN EJECUTIVA 00 SIN SUBPROGRAMA 000 SIN PROYECTO 002 000 SERVICIOS DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN VICEPRESIDENCIAL

Más detalles

EJERCICIO: FECHA : 04/05/2015 Renglon - Entidad - DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL. Total. Cod - Descripci n

EJERCICIO: FECHA : 04/05/2015 Renglon - Entidad - DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL. Total. Cod - Descripci n Ejecucion del Presupuesto (Multiple) PAGINA : 1 DE 6 Cod - Descripci n 011 - PERSONAL PERMANENTE 5,396,426.75 5,396,426.75 012 - COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PE 1,859,641.78 1,859,641.78

Más detalles

- ENTIDAD - RENGLON - DEL MES ENERO AL MES DE OCTUBRE COMPROMETIDO

- ENTIDAD - RENGLON - DEL MES ENERO AL MES DE OCTUBRE COMPROMETIDO 1 5 DE 11120002 ORGANISMO JUDICIAL 011 PERSONAL PERMANENTE 1,005,398,329.00-256,400.06 1,005,141,928.94 0.00 682,623,012.97 682,623,012.97 682,623,012.97 322,518,915.97 322,518,915.97 0.00 67.91 013 COMPLEMENTO

Más detalles

PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN

PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN Procuraduría General de la Nación - 11140021 1. Rectoría Institucional PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN La Procuraduría General de la Nación (PGN), tiene la representación y defensa de los intereses del

Más detalles

ENTIDAD / Unidad Ejecutora * Renglón: ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 1 DE 6 13/02/2017

ENTIDAD / Unidad Ejecutora * Renglón: ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 1 DE 6 13/02/2017 Sistem de Contbilidd Integrd Gubernmentl Expresdo en Quetzles Entidd Institucionl = 1113001, Unidd Ejecutor = 224 1 DE 1113001-224-SECRETARÍA DE OBRAS SOCIALES DE LA ESPOSA DEL PRESIDENTE 011-PERSONAL

Más detalles

COMPROMETIDO 542, , , , , ANTIGÜEDAD AL PERSONAL

COMPROMETIDO 542, , , , , ANTIGÜEDAD AL PERSONAL 1 15 DE 21100075 EMSA PORTUARIA QUETZAL -EPQ- 01 ADMINISTRACION INSTITUCIONAL 01 00 000 SIN PROYECTO 01 00 000 001 DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR 011 PERSONAL 5,184,480.00 0.00 5,184,480.00 0.00 0.00

Más detalles

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA Presidencia de la República - 11130003 PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 1. Rectoría Institucional La Presidencia de la República, vela porque la administración pública se desarrolle en armonía con los principios

Más detalles

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica Distribucion Analitica del Presupuesto Aprobado

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica Distribucion Analitica del Presupuesto Aprobado 1 DE 5 ENTIDAD: 1113-0016-237-00 AUTORIDAD PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DE LA CUENCA DEL LAGO DE ATITLAN Y SU ENTORNO 58 MANEJO INTEGRADO DE LA CUENCA DEL LAGO DE ATITLÁN 00 SIN SUBPROGRAMA 000 SIN PROYECTO

Más detalles

ENTIDAD / Unidad Ejecutora * Renglón: ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 1 DE 5 29/04/2014

ENTIDAD / Unidad Ejecutora * Renglón: ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 1 DE 5 29/04/2014 Expresdo en Quetzles Unidd Ejecutor = 241, Entidd Institucionl = 11130016 1 DE R008190.rpt 11130016-241-SECRETARIA DE INTELIGENCIA ESTRATÉGICA DEL ESTADO 011-PERSONAL PERMANENTE 393,220.12 798,361.64 1,209,919.94

Más detalles

Ministerio de la Defensa Nacional

Ministerio de la Defensa Nacional 11130006 Ministerio de la Defensa Nacional Ministerio de la Defensa Nacional - 11130006 1. Rectoría Institucional MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL El Ministerio de la Defensa Nacional es responsable de

Más detalles

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica Distribucion Analitica del Presupuesto Aprobado

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica Distribucion Analitica del Presupuesto Aprobado 1 DE 6 ENTIDAD: 1113-0013-214-00 UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR -UDEVIPO- 20 SERVICIOS DE URBANIZACION, LEGALIZACION, CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE BIENES INMUEB 00 SIN SUBPROGRAMA 000

Más detalles

ENTIDAD / Unidad Ejecutora * Renglón: ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 1 DE 5 05/04/2016

ENTIDAD / Unidad Ejecutora * Renglón: ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 1 DE 5 05/04/2016 Expresdo en Quetzles Unidd Ejecutor = 241, Entidd Institucionl = 11130016 1 DE 0/04/2016 R008190.rpt 11130016-241-SECRETARIA DE INTELIGENCIA ESTRATÉGICA DEL ESTADO 011-PERSONAL PERMANENTE 377,428.97 734,249.80

Más detalles

Informe de Evaluación Presupuestaria y Gestión por Resultados Primer Cuatrimestre (Enero Abril) Año 2017

Informe de Evaluación Presupuestaria y Gestión por Resultados Primer Cuatrimestre (Enero Abril) Año 2017 11:1 dr., goa«registra Nacional de las Personas REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS -RENAP- Informe de Evaluación Presupuestaria y Gestión por Resultados Primer Cuatrimestre (Enero Abril) Año 2017 En cumplimiento

Más detalles

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL Ministerio de Desarrollo Social - 11130020 1. Rectoría Institucional MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL Al Ministerio de Desarrollo Social (Mides), le compete diseñar, regular y ejecutar las políticas, estrategias,

Más detalles

Ministerio de Trabajo y Previsión Social

Ministerio de Trabajo y Previsión Social Página 1 de 14 Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado Ejercicio Fiscal 2001 Ministerio de Trabajo y Previsión Social POLITICA PRESUPUESTARIA DE LA INSTITUCION Los recursos asignados al Ministerio

Más detalles

MINISTERIO DE AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

MINISTERIO DE AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales - 11130017 MINISTERIO DE AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 1. Rectoría Institucional Al Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN), le corresponde formular

Más detalles

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica Ejecucion Analitica del Presupuesto

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica Ejecucion Analitica del Presupuesto 1 DE 10 ENTIDAD: 1113-0013-207-00 DIRECCION GENERAL DE RADIODIFUSION Y TELEVISION NACIONAL 15 SERVICIOS DE RADIO Y TELEVISION 00 SIN SUBPROGRAMA 000 SIN PROYECTO 001 000 DIRECCION Y COORDINACION 000 SERVICIOS

Más detalles

Ejecución Presupuestaria Egresos Ejercicio Fiscal 2016 Mes de MARZO Artículo 10 Numeral 8

Ejecución Presupuestaria Egresos Ejercicio Fiscal 2016 Mes de MARZO Artículo 10 Numeral 8 1,244,751 1,655,36 2,631,912 Ejecución Presupuestaria Egresos Ejercicio Fiscal 216 Mes de MARZO Artículo 1 Numeral 8 Dirección Financiera Directora: María Elena Galindo Responsable de actualizar la información:

Más detalles

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica Ejecucion Analitica del Presupuesto 2 1 DE 29 S ENTIDAD: 1113-0013-209-00 INSTITUTO NACIONAL DE SISMOLOGIA, VULCANOLOGIA, METEOROLOGIA E HIDROLOGIA -INSIVUMEH- 16 SERVICIOS DE INFORMACION SISMOLOGICA, CLIMATICA, METEOROLOGICA E HIDROLOGICA

Más detalles

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica Ejecucion Analitica del Presupuesto

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica Ejecucion Analitica del Presupuesto 1 DE 7 DEVENGADO ENTIDAD: 1113-0013-211-00 SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES -SIT- 22 REGULACION DE TELECOMUNICACIONES 00 SIN SUBPROGRAMA 000 SIN PROYECTO 001 000 DIRECCION Y COORDINACION 000 SERVICIOS

Más detalles

010 Ministerio de Trabajo y Previsión Social

010 Ministerio de Trabajo y Previsión Social 010 Ministerio de Trabajo y Previsión Social 010-1 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL ASPECTOS GENERALES La Constitución Política de la República de Guatemala, establece que el trabajo es un derecho

Más detalles

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS PRESUPUESTO DE INGRESOS POR RUBRO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS PRESUPUESTO DE INGRESOS POR RUBRO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO PRESUPUESTO DE INGRESOS POR RUBRO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO República de Honduras EJERCICIO: 29 09/07/29 15:45:07 Gestión: 29 r_fpr_rub_fte Página 1 de 1 ETAPA: APROBADO MINISTROS RUBRO INGRESO NOMBRE

Más detalles

MINISTERIO DEL TRABAJO

MINISTERIO DEL TRABAJO POLÍTICA INSTITUCIONAL Definir políticas salariales para una justa remuneración que estimule la productividad del trabajo. Formular normas relativas a condiciones saludables para garantizar la seguridad

Más detalles

MINISTERIO AGROPECUARIO

MINISTERIO AGROPECUARIO POLÍTICA INSTITUCIONAL MINISTERIO AGROPECUARIO Contribuir a reducir la pobreza, mejorar el nivel y calidad de vida de las generaciones actuales y futuras de la población rural. Promover el establecimiento

Más detalles

Detalle Modificado Ejecutado Ejecución (%) Modificado Ejecutado Ejecución (%) TOTAL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Detalle Modificado Ejecutado Ejecución (%) Modificado Ejecutado Ejecución (%) TOTAL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO DE LA NACIÓN EJECUCIÓN PRELIMINAR DEL PRESUPUESTO MODIFICADO DE E DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS SIN TRANSFERENCIAS INTERINSTITUCIONALES

Más detalles

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO Versión Sintética

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO Versión Sintética CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO Versión Sintética 10000 SERVICIOS PERSONALES 11000 Empleados Permanentes 11100 Haberes Básicos 11200 Bono de Antigüedad 11210 Categorías Magisterio 11220 Otras Instituciones

Más detalles

INSTITUTO DOMINICANO DE SEGUROS SOCIALES

INSTITUTO DOMINICANO DE SEGUROS SOCIALES Fecha:7/4/217 CORRESPONDIENTE AL PERIODO 217 21 REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES 565,316,739 4,382,66,27 211 REMUNERACIONES AL PERSONAL FIJO 435,248,296 3,747,639,419 2111 REMUNERACIONES AL PERSONAL FIJO

Más detalles

MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN

MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación - 11130012 MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN 1. Rectoría Institucional Al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA),

Más detalles

INSTITUTO NICARAGÜENSE DE CULTURA

INSTITUTO NICARAGÜENSE DE CULTURA OPERACIONES CONSOLIDADAS CONCEPTO REAL 004 ESTIMADO 005 PROGRAMADO 006 I. INGRESOS TOTALES 5,834,87 9,489,093 33,596,50 A. INGRESOS CORRIENTES 0,0,868 1,489,093 4,596,50 Transferencia del Gobierno Central

Más detalles

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA HONDURAS SUPERINTENDENCIA ECONOMICA ADMINISTRATIVA Detalle de Formulación Presupuestaría de Egresos

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA HONDURAS SUPERINTENDENCIA ECONOMICA ADMINISTRATIVA Detalle de Formulación Presupuestaría de Egresos 0001-0001-0001-0001- ADMINISTRACION SUPERIOR 41,819,069.40 41,819,069.40 15- TESORO MUNICIPAL 41,819,069.40 11100 SUELDOS BÁSICOS 3,543,497.28 11510 DECIMOTERCER MES 295,291.44 11520 DECIMOCUARTO MES 295,291.44

Más detalles

Ministerio Gobernación

Ministerio Gobernación 005 Ministerio de Gobernación 005-1 MINISTERIO DE GOBERNACION ASPECTOS GENERALES Las funciones encomendadas al de conformidad con la Ley, están orientadas a formular políticas de seguridad civil, cumplir

Más detalles

EJECUCION PRESUPUESTARIA, 2017 Presupuesto vigente y ejecutado al 30 de junio de 2017 (En RD$)

EJECUCION PRESUPUESTARIA, 2017 Presupuesto vigente y ejecutado al 30 de junio de 2017 (En RD$) OBJETO CUENTA SUBCUENTA EJECUCION PRESUPUESTARIA, 2017 Presupuesto vigente y ejecutado al 30 de junio de 2017 (En RD$) 2.1 REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES 1,812,810,686.00 859,766,224.69 2.1.1 REMUNERACIONES

Más detalles

SECTOR PUBLICO PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CATEGORIA PROGRAMATICA DETALLADO EJERCICIO: 2010

SECTOR PUBLICO PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CATEGORIA PROGRAMATICA DETALLADO EJERCICIO: 2010 Página 1 de 6 INSTITUCION : 0512 Instituto Nacional de la Mujer 01 00 000 000-01 00 000 001 COORDINACION Y DIRECCION SUPERIOR 7,373,245 10000 11000 11100 11500 11510 11520 11600 11700 11710 11750 11760

Más detalles

MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL

MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL Página 1 de 13 Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado Ejercicio Fiscal 2001 MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL POLITICA PRESUPUESTARIA DE LA INSTITUCION Con base en el artículo 244 de la Constitución

Más detalles

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR GRUPO Y OBJETO DEL GASTO TODAS LAS FUENTES FUENTE DESDE : HASTA: MOMENTO: DEVENGADO ESTADO:

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR GRUPO Y OBJETO DEL GASTO TODAS LAS FUENTES FUENTE DESDE : HASTA: MOMENTO: DEVENGADO ESTADO: EJECUCION DEL DE EGRESOS POR Y OBJETO DEL MOMENTO: ESTADO: Página 1 de 6 100 SERVICIOS PERSONALES 110 PERSONAL PERMANENTE 11100 Sueldos Básicos 92,420,97 88,970,975.00 7,513,693.52 4.80 11400 Adicionales

Más detalles

COMPROMETIDO 18,000.00-48.00 17,952.00 0.00 17,951.62 17,951.62 17,951.62 0.38 0.38 0.00 100.00 PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE 015 COMPLEMENTOS

COMPROMETIDO 18,000.00-48.00 17,952.00 0.00 17,951.62 17,951.62 17,951.62 0.38 0.38 0.00 100.00 PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE 015 COMPLEMENTOS 1 69 DE 11130013 MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA 01 ACTIVIDADES CENTRALES 01 00 000 SIN PROYECTO 01 00 000 001 000 DIRECCION SUPERIOR 011 PERSONAL 1,131,192.00 228,891.00 1,360,083.00

Más detalles

Municipalidad de T ornquist CLASIFICADOR DE RECURSOS POR RUBRO. 12. a) CATALOGO Ingresos tributarios

Municipalidad de T ornquist CLASIFICADOR DE RECURSOS POR RUBRO. 12. a) CATALOGO Ingresos tributarios CLASIFICADOR DE RECURSOS POR RUBRO 12. a) CATALOGO 1.1. Ingresos tributarios 1.1.4.0 Coparticipación de impuestos 1.1.9.0 Otros tributarios 1.2 Ingresos no tributarios 1.2.1.0 Tasas 1.2.1.1 Alumbrado,

Más detalles

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPIO DE REYNOSA TAM REPORTE ANALÍTICO DEL EJERCICIO PRESUPUESTO DE EGRESOS (POR PARTIDA)

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPIO DE REYNOSA TAM REPORTE ANALÍTICO DEL EJERCICIO PRESUPUESTO DE EGRESOS (POR PARTIDA) 1000 SERVICIOS PERSONALES 1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE 113 Sueldos base al personal permanente 76,816,980.27 32,468,671.46 1200 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO

Más detalles

DIRECCION FINANCIERA EJECUCION PRESUPUESTARIA, ENERO-MARZO 2017

DIRECCION FINANCIERA EJECUCION PRESUPUESTARIA, ENERO-MARZO 2017 DIRECCION FINANCIERA EJECUCION PRESUPUESTARIA, ENERO-MARZO 2017 CUENTA No. DESCRIPCION DE CUENTAS PRESUPUESTADO EJECUTADO EJECUTADO EJECUTADO TOTAL PENDIENTE ENERO FEBRERO MARZO EJECUTADO DE EJECUCION

Más detalles

ADMINISTRACION PORTUARIA - JAPDEVA Ejecución presupuestaria Histórica de EGRESOS por Negocio MES: 6 Año: 2014

ADMINISTRACION PORTUARIA - JAPDEVA Ejecución presupuestaria Histórica de EGRESOS por Negocio MES: 6 Año: 2014 Ejecución presupuestaria Histórica de por Pag: 001 de 0-00-00-00 REMUNERACIONES 24,256,000,001.12 24,256,000,001.12 10,682,045,898.23 1,498,194,412.68 12,180,240,310.91 716,624,961.68 11,359,134,728.53

Más detalles

Ejecución Presupuestaria Egresos Ejercicio Fiscal 2015 Mes de JUNIO Artículo 10 Numeral 8

Ejecución Presupuestaria Egresos Ejercicio Fiscal 2015 Mes de JUNIO Artículo 10 Numeral 8 1,295,68 1,953,456 2,89,56 2,41,265 2,994,76 3,786,627 Ejecución Presupuestaria Egresos Ejercicio Fiscal 215 Mes de JUNIO Artículo 1 Numeral 8 Dirección Financiera Directora: María Elena Galindo Responsable

Más detalles

CALCULO DE VARIACIONES SALDO CAJA Y BANCO

CALCULO DE VARIACIONES SALDO CAJA Y BANCO AÑO DE LA SUPERACION DEL ANALFABETISMO CALCULO DE VARIACIONES SALDO CAJA Y BANCO INSTITUCIÓN: ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN CÓDIGO:5168 MAYO: 2015 CALCULO DE VARIACIONES SALDOS CAJA Y BANCO may-15 1) BALANCE

Más detalles

PRESUPUESTO EGRESOS 2017 INCOP

PRESUPUESTO EGRESOS 2017 INCOP PRESUPUESTO EGRESOS 2017 INCOP TOTAL GENERAL 6,445,484,980.77 Nº0 REMUNERACIONES 1,716,521,976.10 Nº0-01 REMUNERACIONES BÁSICAS 662,777,847.00 0-01-01 Sueldos para Cargos Fijos 607,968,036.00 0-01-02 Jornales

Más detalles

INSTITUTO NICARAGÜENSE DE TURISMO

INSTITUTO NICARAGÜENSE DE TURISMO BASE LEGAL : INSTITUTO NICARAGÜENSE DE TURISMO Ley No.298, Ley Creadora del Instituto Nicaragüense de Turismo, publicada en La Gaceta, Diario Oficial No.149 del de Agosto de 1998 y el Decreto No.64-98,

Más detalles

AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA

AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA PRESUPUESTO ANUAL 2016 VALORES EN RD$ DETALLE DE LAS CUENTAS TOTAL SERVICIOS PERSONALES 534,027,263.63 Remuneraciones al personal fijo 506,934,746.81 Remuneraciones al Personal con Contrato Transitorio

Más detalles

MINISTERIO DE ECONOMÍA

MINISTERIO DE ECONOMÍA 1 1 13001 1 Mi ni s t e r i odeec onomí a 11130011-1 MINISTERIO DE ECONOMÍA 1. Misión El es la institución responsable de hacer cumplir el régimen jurídico relativo al desarrollo de las actividades productivas

Más detalles

AL 30 DE JUNIO DE 2015

AL 30 DE JUNIO DE 2015 SERVICIOS PERSONALES REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE 81,326,650 36,792,179 Sueldos base al personal permanente 81,326,650 36,792,179 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO

Más detalles

Objetivo Incrementar el servicio de transporte turistico en el valle. de sula, permitiendo mayores puestos de trabajo en la zona de. influencia.

Objetivo Incrementar el servicio de transporte turistico en el valle. de sula, permitiendo mayores puestos de trabajo en la zona de. influencia. ANEXO 5.1 DETALLE DE LOS RESULTADOS DE GESTION AL PRIMER TRIMESTRE 2011 Objetivo Incrementar el servicio de transporte turistico en el valle Desviación de sula, permitiendo mayores puestos de trabajo en

Más detalles

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS Presupuesto de Ingresos de la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Nuevo Laredo, Tamaulipas para el Ejercicio Fiscal comprendido del 1 de Enero al 31 de Diciembre 2016 es

Más detalles

PRESUPUESTO INICIAL 2016

PRESUPUESTO INICIAL 2016 I. MUNICIPALIDAD DE MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO CORMUSAF AREA EDUCACION PRESUPUESTO INICIAL 2016 CUENTA Descripcion Ppto. Inicial 2016 215-21-01-001-001-000 SUELDOS BASE 1.504.817.148 215-21-01-001-002-001

Más detalles

Presupuesto Total por Capítulo y Concepto del Gasto

Presupuesto Total por Capítulo y Concepto del Gasto Presupuesto Total por y Concepto del Gasto 10000 SERVICIOS PERSONALES 10,670,211.82 33.78 % 11000 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER 4,409,872.80 13.96 % PERMANENTE 11300 Sueldos base al personal permanente

Más detalles

Asignación de recursos para utilizar en Proyectos de Investigación a la SCTyP de la Facultad Regional Trenque Lauquen.

Asignación de recursos para utilizar en Proyectos de Investigación a la SCTyP de la Facultad Regional Trenque Lauquen. Asignación de recursos para utilizar en Proyectos de Investigación a la SCTyP de la Facultad Regional Trenque Lauquen. Anexo I de la Resolución Nº 791/14 FINALIDAD -3 Servicios Sociales FUNCIÓN - 5 Ciencia

Más detalles

Clasificación Administrativa del Gasto. Poder Legislativo

Clasificación Administrativa del Gasto. Poder Legislativo Clasificación Administrativa del Gasto Poder Legislativo PODER LEGISLATIVO IMPORTE CONGRESO DEL ESTADO 132,928,068 CONGRESO DEL ESTADO 67,405,499 DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 25,899,304

Más detalles

Importe. Concepto. Gasto Corriente 139,831, Gasto de Capital 12,842, Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos 0.

Importe. Concepto. Gasto Corriente 139,831, Gasto de Capital 12,842, Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos 0. De acuerdo a lo dispuesto en la fracción VIII el artículo 112 de la ley orgánica Municipal del Estado de Querétaro El presupuesto de Egresos del Municipio de Pedro Escobedo Querétaro, para el ejercicio

Más detalles

PRESUPUESTO DE EGRESOS AUTORIZADO EJERCICIO FISCAL 2014

PRESUPUESTO DE EGRESOS AUTORIZADO EJERCICIO FISCAL 2014 DE EGRESOS DETALLE POR Y PARTIDA 1 SALA DE REGIDORES 18,103,069 111 DIETAS 12,351,500 113 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE 1,295,760 131 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS 50,700 132 PRIMAS

Más detalles

AL 31 DE DICIEMBRE DE Disponible para comprometer. Comprometido

AL 31 DE DICIEMBRE DE Disponible para comprometer. Comprometido Capítulo/Concepto/Partida Especifica 1 2 3 4 5= (34) 6 7= (46) 8= (36) 9 10 11= (610) SERVICIOS PERSONALES REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE 81,326,650 3,756,698 77,569,952 77,569,951 0

Más detalles

RECURSOS FEDERALES RECURSOS ESTATALES APORTACIONES DEL FONDO FORTALECIM. PARTICIPACIONE S FEDERALES CONVENIOS

RECURSOS FEDERALES RECURSOS ESTATALES APORTACIONES DEL FONDO FORTALECIM. PARTICIPACIONE S FEDERALES CONVENIOS GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE HACIENDA MUNICIPAL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO 2015 Cve Concepto INGRESOS PROPIOS APORTACIONES DEL FONDO INFRAESTRUC. RECURSOS

Más detalles

Clasificación Económica del Gasto

Clasificación Económica del Gasto 1 GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA Clasificación Económica del Gasto LEY DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2015 Capítulo (Miles de pesos) Capítulo TOTAL 67,689,255.65 SERVICIOS PERSONALES 26,128,388.42

Más detalles

11130014 Ministerio de Energía y Minas

11130014 Ministerio de Energía y Minas 11130014 Ministerio de Energía y Minas Ministerio de Energía y Minas - 11130014 1. Rectoría Institucional MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS El Ministerio de Energía y Minas (MEM), es la institución rectora

Más detalles

NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO REPORTE ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS (POR PARTIDA HASTA 4 NIVEL)

NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO REPORTE ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS (POR PARTIDA HASTA 4 NIVEL) LOGO NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO REPORTE ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS (POR PARTIDA HASTA 4 NIVEL) DEL xx xxxx AL xx xxxxxx DE xxxx 11.1 LOGO SERVICIOS PERSONALES Ejercicio del Presupuesto

Más detalles

PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TABASCO TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS 2014 INGRESOS FISCALES ORDINARIOS (IFOS)

PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TABASCO TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS 2014 INGRESOS FISCALES ORDINARIOS (IFOS) PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TABASCO TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS 2014 INGRESOS FISCALES ORDINARIOS (IFOS) PJ001 1000 GASTO DE OPERACION DE LA PRESIDENCIA DEL TRIBUNAL SUPERIOR

Más detalles

NORMA para armonizar la presentacion de la informacion adicional del Proyecto del Presupuesto de Egresos.

NORMA para armonizar la presentacion de la informacion adicional del Proyecto del Presupuesto de Egresos. NORMA para armonizar la presentacion de la informacion adicional del Proyecto del Presupuesto de Egresos. ESTADO DE MEXICO / DONATO GUERRA Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2016 Clasificador

Más detalles

DIRECCION GENERAL DE PASAPORTES DEPARTAMENTO FINANCIERO

DIRECCION GENERAL DE PASAPORTES DEPARTAMENTO FINANCIERO DIRECCION GENERAL DE PASAPORTES DEPARTAMENTO FINANCIERO EJECUCION PRESUPUESTARIA, 2015 PERIODO DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE (EN RD$) RD$ BALANCE DISPONIBLE PARA COMPROMISOS PENDIENTES AL 31/08/2015 169,957,234.69

Más detalles

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2012 (Hoja 1 de 5 )

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2012 (Hoja 1 de 5 ) (Hoja 1 de 5 ) INGRESOS INGRESOS DE GESTIÓN IMPUESTOS IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS $ 29,631,866.89 IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO 131,443,179.67 IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES

Más detalles

MINISTERIO DE LA FAMILIA, ADOLESCENCIA Y NIÑEZ

MINISTERIO DE LA FAMILIA, ADOLESCENCIA Y NIÑEZ POLÍTICA INSTITUCIONAL El Ministerio de la Familia, Adolescencia y Niñez es una institución del gobierno, que norma, regula, administra, ejecuta y promueve leyes, políticas, programas y proyectos de protección

Más detalles

MINISTERIO DE LA FAMILIA, ADOLESCENCIA Y NIÑEZ

MINISTERIO DE LA FAMILIA, ADOLESCENCIA Y NIÑEZ POLÍTICA INSTITUCIONAL El Ministerio de la Familia, Adolescencia y Niñez es una institución del gobierno, que norma, regula, administra, ejecuta y promueve leyes, políticas, programas y proyectos de protección

Más detalles

Capítulo partida concepto Total Dietas $22,568, Sueldos base al personal permanente $1,981,682,910.

Capítulo partida concepto Total Dietas $22,568, Sueldos base al personal permanente $1,981,682,910. 1000 1110 Dietas $22,568,061.12 1130 Sueldos base al personal permanente $1,981,682,910.70 1210 Honorarios asimilables a salarios $9,700,000.00 1220 Sueldos base al personal eventual $89,738,368.23 1230

Más detalles

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE Disponible para comprometer. Comprometido

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE Disponible para comprometer. Comprometido 1000 SERVICIOS PERSONALES 1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE 113 Sueldos base al personal permanente 48,000,000 48,000,000 48,000,000-21,371,103 26,628,897 26,628,897 21,371,103 21,371,103-1200

Más detalles

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR GRUPO Y OBJETO DEL GASTO TODAS LAS FUENTES FUENTE DESDE : HASTA: MOMENTO: DEVENGADO ESTADO:

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR GRUPO Y OBJETO DEL GASTO TODAS LAS FUENTES FUENTE DESDE : HASTA: MOMENTO: DEVENGADO ESTADO: EJECUCION DEL DE EGRESOS POR Y OBJETO DEL FECHA DESDE : 01/08/2016 31/08/2016 MOMENTO: ESTADO: Página 1 de 10 100 SERVICIOS PERSONALES 110 PERSONAL PERMANENTE 11100 Sueldos Básicos 794,401,643.00 794,401,643.00

Más detalles

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA ESTADO COMPARATIVO EGRESOS PRESUPUESTALES AL 31 DE ENERO DEL 2017

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA ESTADO COMPARATIVO EGRESOS PRESUPUESTALES AL 31 DE ENERO DEL 2017 ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTALES DEL TOTAL DEL GASTO E IVA 26,152,090.92 26,152,090.92 1.0.0.0 SERVICIOS PERSONALES 9,171,328.42 9,171,328.42 1.1.0.0 REMUNERACIONES AL PERSONAL 3,351,820.17 3,351,820.17

Más detalles

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DIRECCIÓN GENERAL DE ÉTICA E INTEGRIDAD GUBERNAMENTAL - DIGEIG REFORMULACIÓN ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO 2013 VALOR EN RD$

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DIRECCIÓN GENERAL DE ÉTICA E INTEGRIDAD GUBERNAMENTAL - DIGEIG REFORMULACIÓN ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO 2013 VALOR EN RD$ 01 SERVICIOS PERSONALES $58,952,900.00 11 Sueldos para cargos fijos 38,637,800.00 111 Sueldos fijos 38,529,800.00 112 Sueldos fijos personal en trámite de pensiones 108,000.00 12 Sueldos personal temporero

Más detalles

4.6 GUÍA PARA LA DETERMINACIÓN DE CRITERIOS DE CALIFICACIÓN PARA EVENTOS DE COTIZACIÓN O LICITACIÓN

4.6 GUÍA PARA LA DETERMINACIÓN DE CRITERIOS DE CALIFICACIÓN PARA EVENTOS DE COTIZACIÓN O LICITACIÓN 4.6 CALIFICACIÓN PARA EVENTOS DE COTIZACIÓN O LICITACIÓN 2 de 10 1. OBJETIVO DE LA GUÍA: Orientar a las Unidades Ejecutoras en el establecimiento de criterios de calificación en los documentos de Cotización

Más detalles

MINISTERIO DE LA FAMILIA, ADOLESCENCIA Y NIÑEZ

MINISTERIO DE LA FAMILIA, ADOLESCENCIA Y NIÑEZ POLÍTICA INSTITUCIONAL Normar, regular, administrar y promover Leyes, políticas, programas y proyectos de protección social y protección especial a niños, niñas, adolescentes y sus familias, incluyendo

Más detalles

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 1000 SERVICIOS PERSONALES ESTADO DEL EJERCICIO DEL DE Sueldo base 19,088,932.00 0.00 19,088,932.00 14,958,331.73 4,130,600.27 21.64 Prima vacacional 427,495.00 0.00 427,495.00 105,506.73 321,988.27 75.32

Más detalles

Ramo de Trabajo y Previsión Social

Ramo de Trabajo y Previsión Social 3300 Ramo de Trabajo y Previsión Social A. MARCO INSTITUCIONAL 1. Política Fortalecer el empleo y trabajo decente. Fomentar la formación y promoción laboral. Fortalecer la cultura sindical. Velar por el

Más detalles

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 (Hoja 1 de 5 )

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 (Hoja 1 de 5 ) (Hoja 1 de 5 ) INGRESOS INGRESOS DE GESTIÓN IMPUESTOS IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS $ 35,577,202.65 IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO 136,387,905.50 IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES

Más detalles

REPÚBLICA DE PANAMÁ TRIBUNAL ELECTORAL PRESUPUESTO LEY RESUMEN GENÉRICO INSTITUCIONAL VIGENCIA 2015 TOTAL. 48,480,001 1,571,659 7,655,000 57,706,660

REPÚBLICA DE PANAMÁ TRIBUNAL ELECTORAL PRESUPUESTO LEY RESUMEN GENÉRICO INSTITUCIONAL VIGENCIA 2015 TOTAL. 48,480,001 1,571,659 7,655,000 57,706,660 REPÚBLICA DE PANAMÁ TRIBUNAL ELECTORAL RESUMEN GENÉRICO INSTITUCIONAL VIGENCIA 2015 DETALLE PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO FONDO DE GESTION PRESUPUESTO INVERSIONES TOTAL 2015 2015 2015 2015 TOTAL. 48,480,001

Más detalles

SUPERINTENDENCIA DE BANCOS DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DIVISIÒN DE PRESUPUESTO EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO

SUPERINTENDENCIA DE BANCOS DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DIVISIÒN DE PRESUPUESTO EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO SUPERINTENDENCIA DE BANCOS DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DIVISIÒN DE PRESUPUESTO EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO AÑO 2017 Estado de Comparación de los Importes Presupuestados

Más detalles

SUPERINTENDENCIA DE BANCOS DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DIVISIÒN DE PRESUPUESTO

SUPERINTENDENCIA DE BANCOS DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DIVISIÒN DE PRESUPUESTO SUPERINTENDENCIA DE BANCOS DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DIVISIÒN DE PRESUPUESTO EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2017 Estado de Comparación de los Importes

Más detalles

SUPERINTENDENCIA DE BANCOS DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DIVISIÒN DE PRESUPUESTO EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO

SUPERINTENDENCIA DE BANCOS DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DIVISIÒN DE PRESUPUESTO EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO SUPERINTENDENCIA DE BANCOS DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DIVISIÒN DE PRESUPUESTO EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO AÑO 2017 Estado de Comparación de los Importes Presupuestados

Más detalles

REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO

REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO 83,804,353.00 6,271,194.05 5,644,551.59 4,638,988.25 5,698,595.12 4,981,004.19 11,307,748.95 6,153,480.95 7,068,027.87 6,780,866.48 7,467,919.76 8,169,717.83 9,622,257.96 SERVICIOS PERSONALES 31,525,358.95

Más detalles

SUPERINTENDENCIA DE BANCOS DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DIVISIÒN DE PRESUPUESTO EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE

SUPERINTENDENCIA DE BANCOS DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DIVISIÒN DE PRESUPUESTO EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SUPERINTENDENCIA DE BANCOS DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DIVISIÒN DE PRESUPUESTO EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE AÑO 2017 Estado de Comparación de los Importes Presupuestados

Más detalles

Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización 0

Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización 0 MUNICIPIO DE EL ROSARIO, SINALOA. Clasificador por Objeto del Gasto $ 163,980,490.00 Servicios Personales Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente(sueldos ordinarios) 43,893,648.00 Complementos

Más detalles

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 32 Capítulo Capítulo de Gasto Concepto General Partida Genérica 05 Secretaría de Salud Jalisco 10,388,685,768 000 Secretaría de Salud Jalisco 121,090,612 1000 SERVICIOS PERSONALES 85,036,013 1100 REMUNERACIONES

Más detalles

FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS PROYECTO DE PRESUPUESTO

FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS PROYECTO DE PRESUPUESTO DE PRESUPUESTO Pagina: Página 1 de 10 ANTE 01 ACTIVIDADES CENTRALES 7,973,410.50 7,973,410.50 7,973,410.50 000 SIN SUBPROGRAMA 7,973,410.50 7,973,410.50 7,973,410.50 000 SIN 7,973,410.50 7,973,410.50 7,973,410.50

Más detalles

PRESUPUESTO DE GASTOS POR OBJETO

PRESUPUESTO DE GASTOS POR OBJETO Hoja: 1 de 10 1.0.0.0 - Gastos en personal 1.1.0.0 - Personal permanente 1.1.1.0 - Retribuciones del cargo 60.379.149,58 1.1.3.0 - Retribuciones que no hacen al cargo 46.673.012,81 1.1.4.0 - Sueldo anual

Más detalles

Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado. 11130020 Ministerio de Desarrollo Social

Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado. 11130020 Ministerio de Desarrollo Social Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado 11130020 Ministerio de Desarrollo Social Ministerio de Desarrollo Social -11130020 MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL 1. Misión Es la dependencia a quien

Más detalles

APROBADO MODIFICACIONES VIGENTE COMPROMETIDO DEVENGADO PAGADO RENGLÓN DESCRIPCIÓN INICIAL

APROBADO MODIFICACIONES VIGENTE COMPROMETIDO DEVENGADO PAGADO RENGLÓN DESCRIPCIÓN INICIAL MODIFICACIONES VIGENTE COMPROMETIDO DEVENGADO PAGADO RENGLÓN DESCRIPCIÓN INICIAL 111 ADMINISTRACION CENTRAL 10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 011 Personal Permanente 3,331,916,884.00-523,352,127.43 2,808,564,756.57

Más detalles

ESTA EJECUCION PRESUPUESTARIA ES PRELIMINAR

ESTA EJECUCION PRESUPUESTARIA ES PRELIMINAR SUPERINTENDENCIA DE BANCOS DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DIVISIÒN DE PRESUPUESTO EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO AÑO 2017 ESTA EJECUCION PRESUPUESTARIA ES PRELIMINAR

Más detalles

Importes Presupuestados

Importes Presupuestados Estado de Comparación de los Importes Presupuestados y Realizados por el Período terminado al 30 de Noviembre 2014 Presupuesto sobre la Base de Efectivo (Clasificación de pagos por Funciones) DESCRIPCION

Más detalles

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA POLÍTICA INSTITUCIONAL CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Es prioridad de la Contraloría General de la República, asumir y cumplir con absoluta responsabilidad y compromiso, la promoción, fomento y aplicación

Más detalles

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2015

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2015 1000 SERVICIOS PERSONALES 128,373,418.00 9,739,224.00 7,337,953.16 86,427,463.00 78,513,703.05 7,913,759.95 9.16 1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER 74,404,993.00 6,281,647.00 5,130,143.74 55,311,068.00

Más detalles