Intervención General de la Administración del Estado Oficina Nacional de Contabilidad

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2 Intervención General de la Administración del Estado Oficina Nacional de Contabilidad NIPO:

3 Índice RESUMEN: Capacidad (+) o necesidad (-) de financiación 4 PRINCIPALES RESULTADOS 5 CONSOLIDADO: Administración Central, Administración Regional y Fondos de la Seguridad Social Capacidad (+) o necesidad (-) de financiación 6 Operaciones no financieras 7 ADMINISTRACIÓN CENTRAL Operaciones no financieras 8 Evolución del gasto computable a efectos del cálculo de la regla de gasto 9 Estado Operaciones no financieras 1 Texto 11 Organismos de la Administración Central Operaciones no financieras 13 ADMINISTRACIÓN REGIONAL Capacidad (+) o necesidad (-) de financiación Operaciones no financieras del subsector 15 Evolución del gasto computable a efectos del cálculo de la regla de gasto 16 Texto 17 Operaciones no financieras por Comunidades Autónomas 19 FONDOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL Operaciones no financieras 36 Texto 37 ANEXO ESTADÍSTICO Consolidado: Capacidad (+) o necesidad (-) de financiación Distribución por subsectores En millones de euros 38 En porcentaje del PIB 39 Comunidades Autónomas: Capacidad(+) o necesidad(-) de financiación. Distribución por Comunidades

4 Capacidad (+) o necesidad (-) de financiación Base 21 Acumulado a fin del periodo En millones de euros En porcentaje del PIB % CONSOLIDADO , -2,34-1,86 Administración Central ,8-1,1 -,82 Administración Regional ,7 -,73 -,59 Fondos de la Seguridad Social ,5 -,51 -,46 PIB utilizado M Nota: El PIB para 217 es el publicado por el INE el 6 de septiembre de 218 y el usado para 218 es el incluido en los Presupuestos Generales del Estado para dicho año, el cual, en su caso, se actualizará en próximas publicaciones. Gasto computable a efectos del cálculo de la regla de gasto Acumulado a fin del periodo En millones de euros En porcentajes % Variación nominal Administración Central Administración Regional , ,

5 Principales resultados A finales de junio, el déficit consolidado de las Administraciones Públicas, sin incluir las Corporaciones Locales, se ha reducido un 17,% con respecto al año anterior, con un importe de millones. En términos del PIB, la ratio es del 1,86%,,48 puntos porcentuales menos que la obtenida en el primer semestre de 217. Los no financieros han aumentado un 6,6%, porcentaje que supera en 2,9 puntos porcentuales el crecimiento del 3,7% registrado por los. El incremento de los impuestos asciende a millones y el de las cotizaciones sociales a 3.34 millones. El aumento del gasto total se debe, principalmente, al aumento de las prestaciones sociales y de la formación bruta de capital fijo en 2.346y 2.264millones, respectivamente. El saldo primario se calcula descontando el efecto de los intereses devengados sobre la cifra de déficit o superávit. En los seis primeros meses los intereses devengados han ascendido a millones, un 1,9% inferiores a los del año 217. Si se descuenta su efecto, se obtiene un déficit primario de millones, frente a millones obtenidos en junio de 217 lo que, en términos del PIB, supone una mejora de la ratio de,4 puntos porcentuales, hasta situarse enel,67%. La Administración Central ha reducido su cifra de déficit un 22,8%, hasta los millones, lo que ha supuesto una mejora de,28 puntos porcentuales en términos del PIB, hasta situarse en el,82%. El gasto computable a efectos del cálculo de la regla de gasto a finales del primer semestre ha crecido un 8,6% respecto a 217, con un importe de millones. El déficit del Estado se ha reducido un 29,6% hasta situarse en 8.95 millones, descenso que supone,35 puntos porcentuales menos de PIB, con una ratio del,73%. Los impuestos aumentan millones respecto a 217, con un volumen acumulado de millones, de los cuales millones proceden de los impuestos sobre la producción y las, 3.27 millones más que el año anterior, y millones de los impuestos corrientes sobre la renta y elpatrimonio, con 3.242millones más que en217. Los Organismos de la Administración Central han pasado de un déficit de 155 millones en 217 a 983 millones en junio de 218. Sus se han incrementado un,6% principalmente por el aumento de los ingresos impositivos en un 16,4%. Sin embargo, los gastos de este agente han aumentado un 9,6% por la evolución registrada por las Otras transferencias de capital, incluidas dentro del apartado resto de, La Administración Regional ha pasado de un déficit de millones en 217 a millones en 218, 1.33 millones menos, que supone un descenso del 15,7%. Dentro de los, cabe señalar los mayores ingresos impositivos, destacando los que recaen sobre la producción e que crecen un 8,9% y el incremento del 6,2% registrado en las transferencias recibidas de otras administraciones públicas, principalmente las relacionadas con el sistema de financiación, que incluyen este año millones de anticipos a cuenta de los del sistema, frente a 1.18 millones en 217. En lo relativo al gasto computable a efectos del cálculo de la regla de gasto, en 218 el umbral de cumplimiento está establecido en el 2,4%. A finales de junio, el gasto computable supera en un 2,% al de 217, con millones, millones más que en 217. Los Fondos de la Seguridad Social han reducido su déficit un 6,5%, hasta situarse en millones, con una ratio sobre el PIB del,46%. Este resultado se debe a la evolución favorable de las cotizaciones sociales que aumentan un 5,2% para el conjunto del subsector, 2,6 puntos porcentuales más que el crecimiento del gasto en prestaciones sociales. El déficit del Sistema disminuye un 1,6% debido al descenso de las transferencias recibidas del Estado un 2,7% y al aumento del gasto en prestaciones sociales distintas de las en un 3,1%. El superávit del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) ha sido de 1.77 millones, 289 millones más que en 217, por la mejora de las cotizaciones y el descenso de las prestaciones por desempleo. Las cuentas del Fondo de Garantía Salarial (FOGASA) presentan un superávit de 128millones, inferior en 19 millones al de

6 CONSOLIDADO. BASE 21 ADMINISTRACIÓN CENTRAL, ADMINISTRACION REGIONAL Y FONDOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL % del PIB % % Administración Central , ,8-1,1 -,82 Estado , ,6-1,8 -,73 Organismos de la Administración Central , ,2 -,1 -,8 Administración Regional , ,7 -,73 -,59 Fondos de la Seguridad Social , ,5 -,51 -,46 Sistema de Seguridad Social , ,6 -,65 -,61 SEPE , ,4,12,14 FOGASA , ,9,1,1 CONSOLIDADO , , -2,34-1,86 Ayudas a instituciones financieras (saldo neto) , ,3,1 CONSOLIDADO sin ayuda financiera , ,8-2,31-1,87 PIB utilizado A finales del mes de junio, el déficit de las Administraciones Públicas sin incluir las Corporaciones Locales, se ha reducido un 17,% con respecto al del año anterior, con un importe de millones. En términos del PIB, la reducción es de,48 puntos porcentuales, con una ratio del 1,86%. No obstante, si se descuenta en ambos periodos el saldo neto de la ayuda financiera, la reducción interanual del déficit sería del 15,8%, y el importe de millones. En 218 el saldo neto de la ayuda financiera es positivo por una cuantía de 86 millones, como consecuencia de las menores indemnizaciones efectuadas tanto por el FROB como por BFA. En cuanto al desglose de las operaciones no financieras, los del agregado han aumentado respecto de junio de 217 un 6,6%, mientras que la tasa de aumento del gasto ha sido del 3,7%. CONSOLIDADO: AACC, CCAA, AASS (Acumulado) Todos los subsectores han mejorado su déficit/superávit en comparación con 217. La Administración Central ha reducido su déficit un 22,8%, hasta los millones. El Estado mejora su saldo un 29,6%, con un total de 8.95 millones, lo que le lleva a una mejor ratio en términos del PIB, con una mejora de,35 puntos que lo sitúa en el,73%. Sin embargo, los Organismos de la Administración Central, han pasado de un déficit de 155 millones en 217 a un déficit de 983 millones en 218. El déficit de la Administración Regional desciende un 15,7%, con millones, cifra que equivale al,59% del PIB, con una mejora de,14 puntos porcentuales en relación a 217. Hasta junio, los anticipos solicitados por algunas Comunidades a cuenta de los del sistema han ascendido a millones, un 12,6% superiores a los del año anterior. Si se descuenta en ambos años el efecto de estos adicionales, el déficit del subsector se habría reducido un 12,7%. El subsector Fondos de la Seguridad Social también ha mejorado su resultado un 6,5%, con un déficit conjunto de millones, el,46% del PIB. El SEPE aumenta su superávit un 2,4 %, por la mejora de los ingresos por cotizaciones ya que no ha recibido transferencia del Estado. El Sistema de Seguridad Social ha reducido su déficit un 1,6%, con un aumento de sus ingresos por cotizaciones y transferencias recibidas del Estado del 4,1%, superior al 3,1% de incremento del gasto en prestaciones. El FOGASA sin embargo ha disminuido su superávit un 12,9%, con 128 millones. 6

7 CONSOLIDADO. BASE 21 ADMINISTRACIÓN CENTRAL, ADMINISTRACION REGIONAL Y FONDOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL % del PIB % % Recursos no financieros , ,6 16,31 16,72 Impuestos , ,4 8,84 9, , ,7 4,96 5, , ,4 3,75 3,91 * Impuestos sobre el capital , ,1,12,13 Cotizaciones sociales , ,7 6,6 6,11 Transferencias entre AAPP , ,3,43,47 Resto de , ,6,97 1,2 Empleos no financieros , ,7 18,65 18,58 Consumos intermedios , , 1,61 1,58 Remuneración de asalariados , ,7 4,2 4,11 Intereses , ,9 1,27 1,19 Subvenciones , ,8,35, , ,7 7,55 7, , ,8 1,18 1,18 Formación bruta de capital fijo , ,3,74,9 Transferencias entre AAPP , ,7,95,92 Resto de , ,1,79,88 de financiación (*) , , -2,34-1,86 PIB utilizado (*) 217 CONSOLIDADO: RECURSOS Y EMPLEOS (Desacumulado) 218 CONSOLIDADO: RECURSOS Y EMPLEOS (Desacumulado)

8 S.1311 Base 21 ADMINISTRACIÓN CENTRAL % del PIB % % Recursos no financieros , ,5 7,8 8,13 Impuestos , ,6 6,55 6, , ,4 4,38 4, , , 2,15 2,33 * Impuestos sobre el capital , ,,3,3 Cotizaciones sociales , ,7,44,41 Transferencias entre AAPP , ,1,33,39 Resto de , ,3,48,49 Empleos no financieros , ,7 8,9 8,95 Consumos intermedios , ,5,36,35 Remuneración de asalariados , ,4,97,94 Intereses , ,8 1,15 1,8 Subvenciones , ,6,18, , ,4,8, , ,8,3,4 Formación bruta de capital fijo , ,1,31,46 Transferencias entre AAPP , ,5 4,42 4,35 Resto de , ,3,66,73 de financiación , ,8-1,1 -,82 PIB utilizado ADMINISTRACIÓN CENTRAL (Acumulado) E F M A M J JL A S O N D A finales del mes de junio, el déficit de la Administración Central asciende a millones, inferior en un 22,8% al registrado en el mismo periodo de 217; en términos del PIB, la ratio es del,82% y supone una caída de,28 puntos porcentuales. Los ingresos han crecido un 8,5%, con millones, impulsados por el avance del IVA en un 8,1% y del IRPF en un 13,3%. El conjunto de los impuestos se sitúa en millones, con un crecimiento del 8,6%, y las transferencias recibidas, con millones, crecen un 23,1%. Los gastos de la Administración Central ascienden a finales de junio a millones, un 4,7% más que los del ejercicio anterior. Destaca el aumento del 56,1% de la inversión y las mayores transferencias a otras AAPP, un 2,5% más, principalmente por las derivadas del sistema de financiación, que recoge mayores entregas a cuenta así como mayores anticipos a cuenta de la liquidación. Por último, mencionar que el apartado resto de crece un 14,3%. 8

9 S.1311 Base 21 ADMINISTRACIÓN CENTRAL Evolución del gasto computable a efectos del cálculo de la regla de gasto Variación nominal 1. Empleos no financieros ,7 De los cuales: ayuda financiera , 2. Empleos no financieros excluida ayuda financiera ,1 3. Intereses ,8 4. Gastos financiados por la Unión Europea ,7 5. Gastos financiados por otras administraciones públicas ,8 6. Transferencias por el sistema de financiación a CCAA ,5 7. Transferencias por el sistema de financiación a CCLL ,6 % 8. Cambios normativos con incrementos o disminuciones de recaudación permanente Gasto no discrecional en prestaciones por desempleo Total a efectos de la regla de gasto ( ) ,6 El artículo 12 de la Ley Orgánica 2/212, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPSF) establece que "la variación del gasto computable de la Administración Central, de las Comunidades Autónomas y de las Corporaciones Locales no podrá superar la tasa de referencia de crecimiento del PIB de medio plazo de la economía española". Asimismo, establece esta ley en el artículo 17, que en el mes de abril de cada año, el Ministerio de Hacienda deberá elaborar un informe con el grado de cumplimiento de la regla de gasto del ejercicio inmediatamente anterior. No obstante, aunque el cálculo deba realizarse al final del ejercicio, puede resultar de utilidad el análisis mensual de los distintos componentes del gasto que intervienen en el cálculo de este indicador fiscal. Una vez descontado el efecto de la ayuda financiera, el gasto no financiero de la Administración Central es de millones, cifra que supera en un 5,1% la del año anterior y que representa millones más. No obstante, el gasto computable a efectos del cálculo de la regla de gasto se sitúa en millones, lo que representa un incremento de millones en relación al de 217 y una tasa de aumento interanual del 8,6%. Los factores que han incidido en esta evolución del gasto computable han sido por un lado el menor devengo de intereses en 218, ya que hasta el mes de junio suponen 383 millones menos que en el año anterior, el descenso en 232 millones de los gastos finalistas financiados por la Unión Europea así como las menores transferencias destinadas a financiar las prestaciones por desempleo, ya que en el primer semestre de 218 no se ha efectuados ninguna transferencia al Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) para la financiación del desempleo, mientras que en el mismo periodo de 217 las transferencias corrientes al SEPE ascendieron a 442 millones. Por el contrario, las transferencias realizadas desde el Presupuesto del Estado a las Entidades Territoriales por el sistema de financiación aumentan en 2.22 millones con respecto a

10 S Base 21 ESTADO % del PIB % % Recursos no financieros , ,7 7,32 7,65 Impuestos , ,4 6,42 6,69 * Impuestos sobre la producción y las , ,1 4,27 4,36 * Impuestos corrientes sobre la renta, , , 2,14 2,32 * Impuestos sobre el capital , ,4,1,1 Cotizaciones sociales , ,2,33,31 Transferencias entre AAPP , ,,32,38 Resto de , ,1,26,27 Empleos no financieros , ,7 8,41 8,39 Consumos intermedios , ,9,2,19 Remuneración de asalariados ,4,75,73 Intereses , ,7 1,15 1,7 Subvenciones , ,8,18, , ,4,71, , ,9,1,1 Formación bruta de capital fijo , ,2,18,34 Transferencias entre AAPP , ,6 4,71 4,6 Resto de , ,,53,55 de financiación , ,6-1,8 -,73 PIB utilizado ESTADO (Acumulado) E F M A M J JL A S O N D ESTADO Recursos y Empleos no financieros A final del periodo

11 ESTADO Hasta el mes de junio de 218, el déficit del Estado en términos de la contabilidad nacional asciende a 8.95 millones, cifra inferior en un 29,6% a la registrada hasta el mismo mes de 217 y que representa el,73% del PIB,,35 puntos porcentuales menos que el nivel del año anterior. Este descenso del déficit en los seis primeros meses del año se ha debido al incremento del 8,7% de los ingresos frente al 3,7% de los gastos. El superávit primario, que excluye los intereses devengados, asciende a finales de junio de 218 a 4.11 millones, frente a 727 millones del año anterior. Los intereses en este período alcanzan los millones, un 2,7% inferiores a los de 217. A finales de junio de 218 los no financieros del Estado han sido de millones, con un incremento del 8,7% respecto de 217. En términos del PIB, este incremento es de,33 puntos porcentuales, con una ratio del 7,65%. Los ingresos fiscales, impuestos y cotizaciones sociales, mejoran en conjunto un 7,9%, mientras que el resto de los, millones, aumentan un 17,8%. * Los por impuestos sobre la producción y las aumentan un 6,1%, hasta situarse en millones, de los cuales millones corresponden al IVA, que aumenta un 8,1%, por el crecimiento del IVA bruto devengado en un 7,4%, mientras las devoluciones solicitadas han sido superiores en 224 millones a las del mismo período del año anterior. El total de los otros impuestos recogidos en este apartado asciende a millones, un importe muy similar al del año anterior, y entre ellos destacan: los ingresos por el Impuesto sobre Hidrocarburos que con millones mejoran un 1,8%, y los menores ingresos del Impuesto especial sobre las Labores del Tabaco que, con millones, son un 3,9% inferiores a los del año anterior. Con un importe muy inferior, es destacable el aumento de ingresos de las Subastas de derechos de emisión de gases de efecto invernadero en un 48,8% hasta 317 millones debido al fuerte incremento del precio unitario de estos derechos en los últimos meses. * Los impuestos corrientes sobre la renta,. han aumentado un 13,% hasta situarse en millones. De este importe, millones proceden del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, con un crecimiento del 13,2%, debido, principalmente, al aumento de las retenciones sobre rentas del trabajo en un 6,4% y los menores pagos por devoluciones. Los ingresos del Impuesto sobre Sociedades aumentan un 8,4% hasta millones en 218; este incremento se debe a ingresos excepcionales por actas y declaraciones anuales, ya que el primer pago a cuenta de 218, recibido en abril, fue similar al del año anterior. Los ingresos del Impuesto sobre Renta de no Residentes suben un 41,4%, hasta 1.51 millones, en parte por un acta de inspección de elevado importe correspondiente a una sociedad no residente. * Las cotizaciones sociales se han reducido un 2,2% respecto a 217, con un volumen de 3.73 millones, por la progresiva sustitución de empleados activos con Régimen de Clases Pasivas, al que corresponden estas cotizaciones, por otros con Régimen de Seguridad Social, cuyas cotizaciones suponen de los Fondos de Seguridad Social. * Las transferencias corrientes y de capital entre Administraciones Públicas ascienden a 4.65 millones, un 23,% más que en 217, principalmente por dos motivos: los mayores ingresos derivados del Sistema de financiación de las Comunidades autónomas por millones en 218, frente a millones en 217, y, en segundo lugar, los ingresos por el primer vencimiento y la liquidación del año anterior del Cupo Vasco, que ascienden en 218 a 36 millones, y en 217 solo se habían ingresado hasta junio 42 millones, como consecuencia, principalmente, de la demora en efectuar las compensaciones acordadas en la Comisión Mixta del Concierto Económico de 17 de mayo por las liquidaciones definitivas de 27 a 215. * El resto de alcanza un importe de millones, superior en un 11,1% al del año anterior. Este incremento se explica, principalmente, por los mayores dividendos correspondientes a los beneficios del Banco de España que ascienden a 942 millones frente a 516 millones del año anterior, en parte por el ingreso adelantado del último dividendo correspondiente a los beneficios del año anterior por importe de 186 millones, que en 217 se recibió un mes más tarde (162 millones); y por el ingreso de dividendos de ENAIRE por 497 millones, frente a 292 millones del año anterior. Además, el ajuste por recaudación incierta, incluido en este apartado, alcanza un importe de millones hasta junio de 218 frente a millones hasta junio de 217. También se incluyen aquí las ayudas a la inversión, que, por transferencias del FEDER, se reducen de 294 a 43 millones. 11

12 ESTADO Los no financieros han sido millones, cifra superior en un 3,7% a la de 217, que representa el 8,39% del PIB, ratio inferior en,2 puntos a la registrada en el año anterior. * Las transferencias entre administraciones públicas, que representan el 54,8% de los, crecen un 1,6% respecto a 217, con un total de millones. Destacan entre estas, las transferencias corrientes destinadas a las Comunidades Autónomas, que han aumentado un 5,9% respecto a junio de 217, hasta millones; las entregas a cuenta del sistema de financiación son un 6,5% superiores al mismo período del año anterior, millones, e incluyen anticipos a cuenta de la liquidación de 216 por importe de millones, frente a 1.18 millones, a cuenta de la liquidación de 215, en 217. Por el contrario, las transferencias corrientes a los Fondos de Seguridad Social, disminuyen un 8,2% hasta millones; las destinadas a las Corporaciones Locales han sido de millones, con un descenso del,1%, donde destacan las entregas a cuenta por el sistema de financiación, que ascienden a 8.266, un,6% más; y las destinadas a los Organismos de la Administración Central disminuyen un 6,%, hasta millones. * La remuneración de asalariados aumenta un,4% con 8.82 millones hasta junio de 218, a pesar del incremento general de retribuciones del 1% aplicado desde mediados de 217. * Los consumos intermedios ascienden a millones, un 1,9% más que en el año anterior. * Las subvenciones presentan un incremento del 14,8%, con millones. * Por su parte, las prestaciones sociales distintas de las han aumentado un 3,4% hasta millones, por el avance del 4,1% de las pensiones de clases pasivas del Estado, que suponen el 83,4% de esta rúbrica. El resto de los gastos incluidos aquí son, principalmente, los correspondientes a las deducciones por maternidad, familia numerosa o con personas discapacitadas a su cargo que, con millones hasta junio de 218, son un,3% superiores al año anterior. * La formación bruta de capital fijo ha aumentado en los seis primeros meses del año de millones en 217 a 4.91 millones en 218. * De todas las rúbricas de, la de intereses es la única que disminuye hasta junio de 218, con un importe de millones, inferior en un 2,7% al año anterior. * El resto de aumentan, en conjunto, un 8,% hasta millones. Entre ellos, destaca la aportación a la UE por IVA y RNB, que asciende a 5.15 millones, frente a millones en junio de 217. Las Otras transferencias corrientes descienden un 1,1% hasta 84 millones, principalmente por las menores transferencias realizadas al Fondo de Reserva de los Riesgos de Internacionalización, 54 millones menos. Por otra parte, cabe mencionar el descenso de las ayudas a la inversión, que han pasado de 32 millones en 217 a 146 millones en junio de 218, por las aportaciones que se efectuaron el año anterior a ADIF-Alta velocidad por 187 millones. 12

13 S Base 21 ORGANISMOS DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL % del PIB % % Recursos no financieros , ,6,78,75 Impuestos , ,4,13, , ,3,1, , ,5,1,1 * Impuestos sobre el capital ,2,2 Cotizaciones sociales , ,4,11,1 Transferencias entre AAPP , ,9,31,27 Resto de , ,9,23,22 Empleos no financieros , ,6,79,83 Consumos intermedios , ,2,17,16 Remuneración de asalariados , ,4,22,21 Intereses , ,3,1,1 Subvenciones , ,2,1, , ,8,9, , ,8,3,3 Formación bruta de capital fijo , ,5,12,12 Transferencias entre AAPP , ,,1,2 Resto de , ,5,14,18 de financiación (*) , ,1 -,8 PIB utilizado OOAA Capacidad(+) o Necesidad(-) de financiación (Acumulado) A finales del mes de junio de 218, el déficit de los Organismos de la Administración central asciende a 983 millones, frente a una cifra de 155 millones en 217, lo que supone un incremento interanual de 828 millones. En términos del PIB, la ratio pasa del,1% en 217 hasta el,8% en 218. El aumento del déficit se ha debido a los mayores no financieros, que registran un aumento del 9,6% en los seis primeros meses del año, con un volumen de 1.85 millones ya que los aumentan tan solo en 56 millones. Entre los no financieros, mencionar el descenso de las transferencias recibidas de otras administraciones públicas en un 6,9%, 245 millones, compensado con el aumento de los ingresos fiscales, impuestos y cotizaciones sociales, en un 8,8%. 13

14 S.1312 Base 21 ADMINISTRACION REGIONAL Capacidad (+) o necesidad (-) de financiación. Base 21 Capacidad (+) o necesidad (-) de financiación Millones de euros En porcentaje del PIB regional Anticipos del sistema de financiación Cap. (+) o nec. (-) de financiación sin anticipos Millones de euros En porcentaje del PIB regional Millones de euros En porcentaje del PIB regional Millones de euros En porcentaje del PIB regional Andalucía , , , ,59 Aragón -36 -, , , ,79 Asturias , , , ,29 Baleares -19 -, , , ,64 Canarias , ,58-8 -, ,17 Cantabria -93 -, , , ,91 Castilla-La Mancha , , , ,7 Castilla y León -58 -, , , ,76 Cataluña , , , ,88 Extremadura , , , ,12 Galicia , , , ,31 Madrid , , , ,48 Murcia -34-1, , , ,25 Navarra -11 -, , , ,69 La Rioja -53 -, , , ,27 Valencia , , , ,37 País Vasco -29 -, ,4 332,44-332,44 Total CCAA , , , ,68 PIB utilizado Capacidad (+) o necesidad (-) de financiación Nota: La IGAE ha calculado la distribución regional aplicando la estructura porcentual de la última actualización del PIB regional. Anticipos del sistema de financiación Cap. (+) o nec. (-) de financiación sin anticipos % PIB regional 218 PIB regional a final del periodo,6,4,2, -,2 -,4 -,6 Andalucía -,8 Aragón -1, -1,2-1,4 Asturias Baleares Canarias Cantabria Castilla-La Mancha Castilla y León Galicia Cataluña Extremadura Madrid Murcia Navarra La Rioja Valencia País Vasco 14

15 S.1312 Base 21 ADMINISTRACION REGIONAL. Base 21 % del PIB % % Recursos no financieros , ,6 6,26 6,35 Impuestos , ,1 2,29 2, , ,9,58, , ,1 1,61 1,58 * Impuestos sobre el capital , ,9,1,1 Cotizaciones sociales , ,4,1,1 Transferencias entre AAPP , ,2 3,42 3,49 Resto de , ,9,54,56 Empleos no financieros , ,4 6,98 6,94 Consumos intermedios , ,5 1,2 1,19 Remuneración de asalariados , ,1 3,13 3,7 Intereses , ,3,18,18 Subvenciones , ,7,9, , ,3,15, , ,3 1,13 1,12 Formación bruta de capital fijo , ,3,43,43 Transferencias entre AAPP , ,8,55,58 Resto de , ,,13,15 de financiación (1) , ,7 -,73 -,59 PIB utilizado (1) Incluye anticipos concedidos a cuenta de los ingresos del Sistema de Financiación COMUNIDADES AUTÓNOMAS E F M A M J JL A S O N D COMUNIDADES AUTÓNOMAS Recursos y Empleos no financieros A final del período

16 S.1312 Base 21 ADMINISTRACIÓN REGIONAL Evolución del gasto computable a efectos del cálculo de la regla de gasto Variación nominal 1. Empleos no financieros ,4 2. Intereses ,3 3. Gastos financiados por la Unión Europea , 4. Gastos financiados por otras administraciones públicas ,8 5. Transferencias al Estado por Sistema de Financiación ,3 6. Transferencias a Corporaciones Locales por Sistema de Financiación ,5 7. Gastos terremoto Lorca , 8. Cambios normativos con incrementos o disminuciones de recaudación permanentes Total a efectos de la regla de gasto ( ) , % Distribución por CCAA Variación nominal Andalucía ,8 Aragón ,9 Asturias , Baleares ,6 Canarias ,5 Cantabria ,1 Castilla-La Mancha ,8 Castilla y León , Cataluña ,1 Extremadura ,1 Galicia ,1 Madrid ,6 Murcia ,4 Navarra ,7 La Rioja ,3 Valencia ,9 País Vasco ,3 Transferencias internas entre CCAA Total a efectos de la regla de gasto , % 16

17 CCAA En el primer semestre de 218, la Administración Regional presenta un déficit de millones, lo que representa una mejora del 15,7% y 1.33 millones en relación al resultado del mismo período de 217; en términos del PIB, este déficit representa el,59%. Hasta el mes de junio de 218, el Estado ha concedido anticipos a cuenta del sistema de financiación a Baleares, Murcia y Valencia, por importe de 25, 112 y 784 millones, respectivamente, ascendiendo el total de lo anticipado a millones, mientras que, en el mismo período de 217, el importe total de los anticipos fue de 1.18 millones, concedidos a Baleares (2 millones), Cataluña (2 millones), Murcia (124 millones) y Valencia (494 millones). Si se descuenta el efecto de los mencionados anticipos, el descenso interanual del déficit queda en el 12,7%. Los no financieros se han incrementado un 5,6% en 4.12 millones, registrando en 218 un importe de millones y representando el diferencial con el ejercicio anterior un,9% del PIB. A continuación se analizan de forma más detallada las principales rúbricas y los factores que han influido en este resultado: * Los impuestos sobre la producción y las aumentan un 8,9% en 65 millones, hasta alcanzar los millones. En este apartado destacan las siguientes evoluciones: el incremento en los ingresos derivados del ITPyAJD, que suben un 1,9% en 439 millones, pasando de 4.21 millones en 217 a 4.46 millones en el presente ejercicio, como consecuencia en gran medida del aumento de la compraventa de vivienda usada del 1,7% (a nivel de Comunidades, destaca la evolución del impuesto en Valencia, Andalucía y Cataluña con unas subidas respectivas de 123, 14 y 49 millones); el aumento del 31,2% y 64 millones del Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte, debido en parte al aumento del 1,6% en las matriculaciones de vehículos; la subida de 58 millones registrada en los ingresos de Navarra asociados al Impuesto sobre Hidrocarburos; el aumento del 2,9% y 17 millones, hasta los 61 millones, de los ingresos asociados a los Impuestos sobre loterías, juego y apuestas; y el aumento de 15 millones en los ingresos correspondientes al Impuesto sobre Estancias Turísticas en Baleares. Por otra parte, en relación al IVA de Navarra, señalar la bajada del 18,4% y 111 millones, compensada parcialmente con el alza de 65 millones de los correspondientes al IGIC en Canarias, que aumentan un 2,3% hasta los 385 millones. * Los ingresos por impuestos corrientes sobre la renta y el patrimonio han registrado un incremento del 2,1% y 41 millones, pasando de millones en 217 a millones en 218. Esta evolución es fundamentalmente consecuencia de las mayores entregas a cuenta recibidas del IRPF por las Comunidades, que suponen una subida del 2,2% y 387 millones. * Los impuestos sobre el capital experimentan un incremento interanual del 6,9% y 79 millones, alcanzando los millones hasta junio de 218, correspondiendo este importe exclusivamente al Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones. * Las transferencias entre administraciones públicas recibidas han registrado un valor de millones, lo que supone un incremento del 6,2% y millones respecto a 217. De dicho importe, millones corresponden a transferencias corrientes, procediendo un 86,% de las mismas del Estado, que se han incrementado un 5,9% debido, por un lado, a los mayores anticipos a cuenta del sistema de financiación, que determinan un aumento en las transferencias recibidas de 128 millones, y por otra parte, al incremento en las entregas a cuenta que, netas de anticipos, suben un 6,3% en millones, destacando los aumentos del 7,7% y del 9,7% en las transferencias recibidas por el IVA y por el Fondo de Garantía, que respectivamente suponen unos incrementos de y 594 millones. * Los ingresos registrados bajo el concepto resto de aumentan un 8,9%, destacando la subida de 562 millones en las ayudas a la inversión, como consecuencia de los mayores fondos recibidos de la Unión Europea, concretamente los correspondientes al FEDER y al FEADER, que respectivamente aumentan en 28 y 338 millones en relación a los registrados en el mismo primer semestre de 217. Los gastos no financieros registrados en 218 han alcanzado los millones, un 3,4% y millones más que en el mismo período del ejercicio anterior. El desglose con los principales factores es el siguiente: * Los consumos intermedios presentan un incremento del 2,5% y 357 millones, hasta alcanzar los millones. * La remuneración de asalariados alcanza hasta junio un importe de millones, lo que supone un 2,1% más que en el ejercicio anterior. De entre los factores que han influido en esta evolución cabe destacar los siguientes: el incremento en el número de empleados públicos, la introducción y recuperación de determinados complementos retributivos en varias Comunidades y la subida general del 1% en las retribuciones, realizada con efectos retroactivos en el segundo semestre de 217 y con un gran peso específico en el diferencial interanual apreciado en esta primera parte de

18 CCAA * Los intereses han aumentado un 2,3% en 48 millones, hasta los millones; del anterior importe, el 35,9% corresponde a los intereses devengados por mecanismos extraordinarios de financiación, que se han intrementado en 117 millones con respecto a los registrados en el primer semestre de 217; dicho incremento se ha compensado parcialmente como consecuencia de la amortización de deuda emitida en ejercicios anteriores y la reducción de los tipos de interés. * El gasto en subvenciones ha descendido un 3,7% en 4 millones, hasta alcanzar los 1.42 millones, con evoluciones contrapuestas en las distintas Comunidades, destacando el descenso del 31,7% y 64 millones registrados en Cataluña. * El gasto en prestaciones sociales distintas de las aumenta un 2,3% en 4 millones, destacando, por un lado, los incrementos del 17,9% y del 1,6% en Madrid y Cataluña, que representan 34 y 3 millones más que en el mismo período de 217, y, por otra parte, los descensos del 3,6% y del 9,3% en Valencia y Andalucía, que suponen unas bajadas de 33 y 23 millones respectivamente. * Las :, se han incrementado un 3,3%, lo que supone una subida de 43 millones respecto al ejercicio anterior. En esta subida han influido, especialmente, dos factores: el mayor gasto farmacéutico de las Comunidades, que aumenta un 2,8% en 145 millones, hasta los millones, y el aumento del gasto en conciertos de asistencia sanitaria, que presenta una subida del 5,1% y 124 millones, registrando un importe de millones en el presente ejercicio. Además, señalar el aumento del 6,1% y 85 millones registrados en esta rúbrica por los Servicios Sociales de las Comunidades. * El gasto global en formación bruta de capital fijo presenta un incremento del 5,3% y 263 millones, registrando en 218 un importe de millones. * El gasto en transferencias realizadas a otras administraciones públicas presenta un aumento del 9,8% y 626 millones, debido fundamentalmente al incremento del 22,3% y 462 millones en las transferencias asociadas a las entregas a cuenta del Fondo de Garantía, y del 4,4% y 113 millones en las transferencias de las Comunidades a las Corporaciones Locales. * El gasto en el apartado resto de ha aumentado un 19,% en 285 millones, destacando el incremento de 192 millones en otras transferencias de capital, como consecuencia fundamentalmente del registro en Andalucía de una sentencia judicial en perjuicio de la Comunidad. * Por último, en lo relativo al gasto computable a efectos del cálculo de la regla de gasto, la variación interanual máxima en el presente ejercicio está establecida en el 2,4%. Hasta el mes de junio de 218, tan sólo cinco Comunidades sobrepasan dicho umbral: Aragón, Baleares, Cantabria, Castilla-La Mancha y Valencia. En relación a estas últimas, destacan el 11,6% de Baleares y el 5,8% de Castilla-La Mancha, las cuales sobrepasan el umbral de cumplimiento fundamentalmente por el elevado nivel total de no financieros de 218, que suponen un incremento relativo inicial del 12,2% y del 6,4%, respectivamente, sin que los mayores importes registrados en los gastos no computables determinen un disminución sustancial en su gasto computable final. 18

19 S.1312 Base 21 ANDALUCÍA % del PIB % % Recursos no financieros , , 7,19 7,32 Impuestos , ,3 2,13 2, , ,2,58, , ,3 1,44 1,4 * Impuestos sobre el capital , ,8,11,9 Cotizaciones sociales , ,7,2,3 Transferencias entre AAPP , ,5 4,53 4,59 Resto de , ,8,5,6 Empleos no financieros , ,9 8, 7,91 Consumos intermedios , ,3 1,34 1,33 Remuneración de asalariados , ,8 4,1 4,1 Intereses , ,8,14,16 Subvenciones , ,5,3, , ,3,16, , , 1,22 1,2 Formación bruta de capital fijo , ,5,42,41 Transferencias entre AAPP , ,3,4,32 Resto de , ,4,2,31 de financiación , ,6 -,81 -,59 PIB utilizado Nota: La IGAE ha calculado la distribución regional aplicando la estructura porcentual de la última actualización del PIB regional. ANDALUCÍA -15 ANDALUCÍA Recursos y Empleos no financieros A final del período

20 S.1312 Base 21 ARAGÓN % del PIB % % Recursos no financieros , , 5,67 5,72 Impuestos , ,8 2,31 2, , ,8,43, , ,7 1,68 1,63 * Impuestos sobre el capital , ,8,2,16 Cotizaciones sociales ,2,2,3 Transferencias entre AAPP , ,2 2,83 2,87 Resto de , ,8,5,55 Empleos no financieros , , 6,51 6,51 Consumos intermedios , ,6 1,21 1,22 Remuneración de asalariados , ,3 3,4 3,37 Intereses , ,3,22,22 Subvenciones , ,,6, , ,7,14, , ,8,88,87 Formación bruta de capital fijo , ,6,39,4 Transferencias entre AAPP , ,1,13,15 Resto de , ,4,9,9 de financiación , ,3 -,85 -,79 PIB utilizado Nota: La IGAE ha calculado la distribución regional aplicando la estructura porcentual de la última actualización del PIB regional. ARAGÓN ARAGÓN Recursos y Empleos no financieros A final del período

21 S.1312 Base 21 ASTURIAS % del PIB % % Recursos no financieros , ,2 7,42 7,51 Impuestos , ,83 2, , ,6,54, , ,5 2,7 1,94 * Impuestos sobre el capital , ,,22,19 Cotizaciones sociales ,,1, Transferencias entre AAPP , ,9 4, 4,8 Resto de , ,7,58,7 Empleos no financieros , ,5 8,7 7,8 Consumos intermedios ,2 1,76 1,69 Remuneración de asalariados , ,1 4,5 3,9 Intereses , ,,11,8 Subvenciones 2 1-5, 6 6 -,3, , ,7,32, ,2 1,9 1,8 Formación bruta de capital fijo , ,9,46,45 Transferencias entre AAPP , ,4,11,13 Resto de , ,9,14,16 de financiación , ,1 -,65 -,29 PIB utilizado Nota: La IGAE ha calculado la distribución regional aplicando la estructura porcentual de la última actualización del PIB regional. ASTURIAS ASTURIAS Recursos y Empleos no financieros A final del período

22 S.1312 Base 21 BALEARES % del PIB % % Recursos no financieros , ,7 6,64 7, Impuestos , ,3 2,82 2, , ,8 1,11 1, , ,5 1,55 1,56 * Impuestos sobre el capital ,2,16,17 Cotizaciones sociales ,3,3 Transferencias entre AAPP , ,2 3,37 3,64 Resto de , ,4,42,43 Empleos no financieros , ,2 7,28 7,84 Consumos intermedios ,1 1,5 1,5 Remuneración de asalariados , ,6 2,79 2,83 Intereses , ,,16,23 Subvenciones ,7,2, , ,7,5, , ,7,86,86 Formación bruta de capital fijo , ,3,27,31 Transferencias entre AAPP , ,6 1,97 2,23 Resto de 2 2 9, ,5,11,27 de financiación , ,9 -,63 -,84 PIB utilizado Nota: La IGAE ha calculado la distribución regional aplicando la estructura porcentual de la última actualización del PIB regional. BALEARES BALEARES Recursos y Empleos no financieros A final del período

23 S.1312 Base 21 CANARIAS % del PIB % % Recursos no financieros , ,7 6,91 7,36 Impuestos , ,5 3,5 3, , ,1 1,67 1, , ,5 1,35 1,29 * Impuestos sobre el capital ,1,3,5 Cotizaciones sociales ,, Transferencias entre AAPP , ,7 3,59 3,68 Resto de , ,,27,52 Empleos no financieros , ,5 7,49 7,53 Consumos intermedios , ,4 1,18 1,18 Remuneración de asalariados , ,8 3,65 3,68 Intereses , ,9,9 Subvenciones , ,5,5, , ,1,15, , ,6 1,3 1,4 Formación bruta de capital fijo , ,7,43,5 Transferencias entre AAPP , ,7,86,79 Resto de 1 5-5, ,4,6,5 de financiación , ,9 -,58 -,17 PIB utilizado Nota: La IGAE ha calculado la distribución regional aplicando la estructura porcentual de la última actualización del PIB regional. CANARIAS CANARIAS Recursos y Empleos no financieros A final del período

24 S.1312 Base 21 CANTABRIA % del PIB % % Recursos no financieros , ,1 7,92 7,84 Impuestos , ,9 2,42 2, , ,1,44, , ,5 1,83 1,72 * Impuestos sobre el capital ,5,14,15 Cotizaciones sociales ,,2,1 Transferencias entre AAPP , , 4,55 4,55 Resto de , ,9,93,94 Empleos no financieros , ,6 8,63 8,75 Consumos intermedios , ,2 1,77 1,79 Remuneración de asalariados , ,3 3,92 3,93 Intereses , ,,15,15 Subvenciones ,2,8, , ,26, , ,4 1,3 1,28 Formación bruta de capital fijo ,9,62,62 Transferencias entre AAPP , ,9,34,45 Resto de 5 8 6, ,,19,21 de financiación , ,3 -,71 -,91 PIB utilizado Nota: La IGAE ha calculado la distribución regional aplicando la estructura porcentual de la última actualización del PIB regional. CANTABRIA CANTABRIA Recursos y Empleos no financieros A final del período

25 S.1312 Base 21 CASTILLA-LA MANCHA % del PIB % % Recursos no financieros , ,4 6,8 6,89 Impuestos , ,99 1, , ,7,49, , ,5 1,41 1,31 * Impuestos sobre el capital 5 6 2, ,6,9,8 Cotizaciones sociales ,,, Transferencias entre AAPP , ,2 4,4 4,49 Resto de , ,5,41,49 Empleos no financieros , ,4 7,79 7,97 Consumos intermedios ,2 1,28 1,33 Remuneración de asalariados , ,8 4,3 4,24 Intereses , ,2,24,22 Subvenciones 1 5 4, ,,12, , ,8,14, , ,4 1,24 1,27 Formación bruta de capital fijo , ,7,24,31 Transferencias entre AAPP , ,9,9,16 Resto de , ,7,14,15 de financiación , ,1 -,99-1,7 PIB utilizado Nota: La IGAE ha calculado la distribución regional aplicando la estructura porcentual de la última actualización del PIB regional. CASTILLA-LA MANCHA CASTILLA-LA MANCHA Recursos y Empleos no financieros A final del período

26 S.1312 Base 21 CASTILLA Y LEÓN % del PIB % % Recursos no financieros , ,9 6,44 6,5 Impuestos ,9 2,7 1, ,6,34, , ,8 1,57 1,48 * Impuestos sobre el capital , ,,16,14 Cotizaciones sociales ,,1,1 Transferencias entre AAPP , , 3,85 3,92 Resto de , ,5,52,6 Empleos no financieros , ,1 7,33 7,26 Consumos intermedios , ,8 1,26 1,25 Remuneración de asalariados , ,4 3,68 3,62 Intereses , ,9,19,18 Subvenciones 5 3-4, ,9,5, , ,4,12, , ,4 1,17 1,18 Formación bruta de capital fijo , ,1,54,58 Transferencias entre AAPP , ,3,13,13 Resto de , ,9,2,15 de financiación , ,4 -,89 -,76 PIB utilizado Nota: La IGAE ha calculado la distribución regional aplicando la estructura porcentual de la última actualización del PIB regional. CASTILLA Y LEÓN -6 CASTILLA Y LEÓN Recursos y Empleos no financieros A final del período

27 S.1312 Base 21 CATALUÑA % del PIB % % Recursos no financieros , ,1 5,78 5,67 Impuestos , ,3 2,48 2, , ,5,55, , ,3 1,82 1,81 * Impuestos sobre el capital , ,1,1,1 Cotizaciones sociales , ,,1, Transferencias entre AAPP , ,6 2,53 2,49 Resto de , ,6,77,69 Empleos no financieros , ,5 6,58 6,55 Consumos intermedios , ,4 1,14 1,9 Remuneración de asalariados , ,2 2,62 2,57 Intereses , ,7,26,25 Subvenciones , ,7,9, , ,6,13, , ,7 1,23 1,23 Formación bruta de capital fijo , ,5,46,42 Transferencias entre AAPP , ,3,5,63 Resto de , ,2,16,16 de financiación , ,1 -,8 -,88 PIB utilizado Nota: La IGAE ha calculado la distribución regional aplicando la estructura porcentual de la última actualización del PIB regional. CATALUÑA CATALUÑA Recursos y Empleos no financieros A final del período

28 S.1312 Base 21 EXTREMADURA % del PIB % % Recursos no financieros , ,5 9,59 9,55 Impuestos , ,5 1,99 1, , ,5,39, , ,5 1,51 1,42 * Impuestos sobre el capital 6 3-5, ,5,9,7 Cotizaciones sociales ,,1,1 Transferencias entre AAPP , ,2 6,71 6,65 Resto de , ,5,89,98 Empleos no financieros , ,2 1,97 1,67 Consumos intermedios ,2 1,78 1,79 Remuneración de asalariados , ,3 5,85 5,55 Intereses 1 8-2, ,9,18,18 Subvenciones , ,7,27, , ,8,24, , ,3 1,49 1,48 Formación bruta de capital fijo , ,2,59,68 Transferencias entre AAPP , ,7,32,31 Resto de , ,2,24,23 de financiación , ,9-1,37-1,12 PIB utilizado Nota: La IGAE ha calculado la distribución regional aplicando la estructura porcentual de la última actualización del PIB regional. EXTREMADURA EXTREMADURA Recursos y Empleos no financieros A final del período

29 S.1312 Base 21 GALICIA % del PIB % % Recursos no financieros , ,2 6,7 7,4 Impuestos , ,8 2,14 2, , ,9,45, ,4 1,6 1,53 * Impuestos sobre el capital , ,6,9,21 Cotizaciones sociales ,,, Transferencias entre AAPP , ,9 4,13 4,21 Resto de , ,2,43,62 Empleos no financieros , ,4 7,4 7,35 Consumos intermedios , ,2 1,45 1,45 Remuneración de asalariados , ,4 3,58 3,49 Intereses , ,9,15,13 Subvenciones , ,,4, , ,1,14, , ,7 1,9 1,7 Formación bruta de capital fijo , ,2,68,71 Transferencias entre AAPP , ,8,17,17 Resto de , ,4,1,15 de financiación , ,1 -,7 -,31 PIB utilizado Nota: La IGAE ha calculado la distribución regional aplicando la estructura porcentual de la última actualización del PIB regional. GALICIA -6 GALICIA Recursos y Empleos no financieros A final del período

30 S.1312 Base 21 MADRID % del PIB % % Recursos no financieros , ,5 4,69 4,8 Impuestos , , 2,48 2, , ,6,41, , ,9 1,97 2,2 * Impuestos sobre el capital , ,9,1,9 Cotizaciones sociales ,1,1,1 Transferencias entre AAPP , ,3 1,85 1,91 Resto de , ,6,35,35 Empleos no financieros , ,2 5,28 5,28 Consumos intermedios , ,2,85,84 Remuneración de asalariados , ,2 1,9 1,83 Intereses ,8,17,16 Subvenciones ,9,23, , ,9,9, , ,3,81,82 Formación bruta de capital fijo , ,6,28,3 Transferencias entre AAPP , ,5,9,98 Resto de , ,2,5,5 de financiación , ,4 -,58 -,48 PIB utilizado Nota: La IGAE ha calculado la distribución regional aplicando la estructura porcentual de la última actualización del PIB regional. MADRID MADRID Recursos y Empleos no financieros A final del período

31 S.1312 Base 21 MURCIA % del PIB % % Recursos no financieros , ,8 6,96 7,1 Impuestos , ,3 1,97 1, , ,4,51, , ,1 1,39 1,36 * Impuestos sobre el capital 3 6 1, ,4,8,9 Cotizaciones sociales ,1,1 Transferencias entre AAPP , , 4,48 4,43 Resto de , ,8,51,58 Empleos no financieros , ,9 8,8 7,91 Consumos intermedios , ,9 1,35 1,36 Remuneración de asalariados , , 4,14 3,94 Intereses , ,5,19,2 Subvenciones , ,,4, , ,7,13, , ,7 1,33 1,32 Formación bruta de capital fijo ,7,42,43 Transferencias entre AAPP ,,38,39 Resto de , ,3,8,5 de financiación , ,2-1,12 -,9 PIB utilizado Nota: La IGAE ha calculado la distribución regional aplicando la estructura porcentual de la última actualización del PIB regional. MURCIA MURCIA Recursos y Empleos no financieros A final del período

32 S.1312 Base 21 NAVARRA % del PIB % % Recursos no financieros , ,1 8,43 8,19 Impuestos , ,6 7,77 7, , ,3 4,22 3, , ,8 3,46 3,45 * Impuestos sobre el capital 5 7 4, ,2,1,15 Cotizaciones sociales ,6,4,2 Transferencias entre AAPP , ,21,2 Resto de , ,3,41,44 Empleos no financieros , ,8 8,98 8,88 Consumos intermedios ,7 1,18 1,19 Remuneración de asalariados , ,3 3,44 3,23 Intereses ,8,21,19 Subvenciones , ,,1, , ,6,52, , 1,8 1,11 Formación bruta de capital fijo , ,,39,42 Transferencias entre AAPP , ,8 1,73 1,84 Resto de , ,8,34,19 de financiación ,1 -,55 -,69 PIB utilizado Nota: La IGAE ha calculado la distribución regional aplicando la estructura porcentual de la última actualización del PIB regional. NAVARRA NAVARRA Recursos y Empleos no financieros A final del período

33 S.1312 Base 21 LA RIOJA % del PIB % % Recursos no financieros 97 97, ,3 6,54 6,55 Impuestos , ,4 1,94 1, , ,,22, , ,61 1,54 * Impuestos sobre el capital 2 1-5, ,2,11,8 Cotizaciones sociales ,,1,2 Transferencias entre AAPP , ,4 3,83 3,88 Resto de , ,2,76,71 Empleos no financieros , ,2 7,19 6,83 Consumos intermedios ,5 1,47 1,45 Remuneración de asalariados ,6 3,29 3,24 Intereses ,,6,2 Subvenciones , ,2,11, , 6 9 5,,7, , ,5 1,12 1,13 Formación bruta de capital fijo 1 9-1, ,7,64,57 Transferencias entre AAPP ,6,28,5 Resto de ,,15,18 de financiación , ,6 -,65 -,27 PIB utilizado Nota: La IGAE ha calculado la distribución regional aplicando la estructura porcentual de la última actualización del PIB regional. LA RIOJA -9 LA RIOJA Recursos y Empleos no financieros A final del período

34 S.1312 Base 21 VALENCIA % del PIB % % Recursos no financieros , ,6 6,49 6,71 Impuestos , ,7 2,23 2, , ,1,56, , ,1 1,6 1,49 * Impuestos sobre el capital , ,,7,1 Cotizaciones sociales ,2,1,1 Transferencias entre AAPP , ,6 3,53 3,82 Resto de , ,,72,64 Empleos no financieros , ,5 7,43 7,39 Consumos intermedios , ,1 1,43 1,37 Remuneración de asalariados , ,9 3, 3,8 Intereses , ,,18,17 Subvenciones 1 5 4, ,7,2, , ,6,1, , ,9 1,48 1,45 Formación bruta de capital fijo , ,,51,51 Transferencias entre AAPP , ,7,67,64 Resto de , ,,6,9 de financiación , ,3 -,94 -,68 PIB utilizado Nota: La IGAE ha calculado la distribución regional aplicando la estructura porcentual de la última actualización del PIB regional. VALENCIA VALENCIA Recursos y Empleos no financieros A final del período

35 S.1312 Base 21 PAÍS VASCO % del PIB % % Recursos no financieros , ,2 6,96 7,1 Impuestos ,, ,, * Impuestos sobre el capital Cotizaciones sociales ,1,1 Transferencias entre AAPP , ,4 6,49 6,64 Resto de , ,1,45,45 Empleos no financieros , , 7, 6,66 Consumos intermedios , ,9 1,2 1,2 Remuneración de asalariados , ,1 3,3 3,18 Intereses , ,,12,1 Subvenciones , ,8,8, , ,2,38, , ,2 1,13 1,7 Formación bruta de capital fijo , ,3,46,43 Transferencias entre AAPP , ,3,15,9 Resto de , ,8,18,16 de financiación , ,4,44 PIB utilizado Nota: La IGAE ha calculado la distribución regional aplicando la estructura porcentual de la última actualización del PIB regional. PAIS VASCO PAIS VASCO Recursos y Empleos no financieros A final del período

36 S.1314 Base 21 FONDOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL % del PIB % % Recursos no financieros , ,5 6,41 6,38 Impuestos * Impuestos sobre el capital Cotizaciones sociales , ,2 5,62 5,68 Transferencias entre AAPP , ,2,76,67 Resto de , ,7,3,2 Empleos no financieros , ,8 6,92 6,84 Consumos intermedios , ,4,4,4 Remuneración de asalariados , ,2,1,1 Intereses Subvenciones , ,8,8,9 transferencias en especie , ,6 6,6 6, , ,7,2,2 Formación bruta de capital fijo , ,1,1,1 Transferencias entre AAPP , ,4,6,7 Resto de 2 1-5, ,1,, de financiación , ,5 -,51 -,46 PIB utilizado FONDOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL (Acumulado) FONDOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL SISTEMA FOGASA SEPE 36

37 FONDOS DE LA SS Hasta final de junio de 218, las operaciones no financieras realizadas por los Fondos de la Seguridad Social han dado como resultado un déficit de millones, inferior en un 6,5% al registrado hasta el mismo mes del año anterior. En términos del PIB, el déficit de este subsector representa el,46%, inferior en,5 puntos porcentuales a la ratio de 217. La evolución favorable de las cotizaciones, que se incrementan un 5,2% en el conjunto del subsector, millones más, es el factor determinante de esta mejora, ya que las transferencias recibidas del Estado son un 8,2% inferiores a las del año anterior, observándose un incremento en el total de no financieros del 3,5%. Los gastos en prestaciones sociales del subsector han aumentado un 2,6%, impulsados por las correspondientes al Sistema de Seguridad Social, que aumentan un 3,1%, frente al descenso de las del SEPE en un,9% y de las del FOGASA en un 1,9%. El Sistema de Seguridad Social presenta un déficit de millones en 218 frente a millones del año anterior, con un crecimiento de los del 3,8%, hasta millones, superior al aumento de los, que ascienden a millones, un 3,2% superiores a los del año anterior. Los ingresos por cotizaciones sociales del Sistema ascienden a millones, un 5,1% más que hasta junio del año anterior. En este resultado han influido tanto la elevación de las bases de cotización como el aumento anual del número de afiliados: en el mes de junio se registraron cotizantes más que un año antes, lo que supone una variación del 3,1%. Por otra parte, las transferencias corrientes recibidas del Estado son un 2,7% inferiores a las del año anterior, con un volumen de 8.82 millones: las destinadas a complementar las pensiones mínimas descienden un,6%, las destinadas a pensiones no contributivas un 1,% y las destinadas a protección familiar un 5,5%. El resto de, donde se incluye el ajuste negativo por recaudación incierta, supone un importe de 182 millones hasta junio de 218 frente a 366 millones en el mismo período de 217, principalmente por el descenso de rendimientos obtenidos por el Fondo de Reserva, que son 182 millones inferiores a los del año anterior. Dentro de los gastos, las prestaciones sociales distintas de las han aumentado un 3,1%, con un total de 7.58 millones. La mayor parte de este gasto corresponde a pensiones contributivas, que se han incrementado en un 3,%. Esta evolución se debe a que el número de perceptores de estas últimas aumenta en tasa interanual el 1,1%, así como a que la pensión media mensual, 937,19 euros en junio de 218, ha registrado un aumento del 1,8%, superior a la revalorización de las pensiones, pues en términos netos los nuevos pensionistas se incorporan con pensiones más altas. Por otra parte, el gasto en incapacidad temporal realizado por las mutuas ha experimentado un incremento del 13,3% respecto al año anterior. El Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) ha obtenido hasta el mes de junio un resultado positivo de 1.77 millones frente a los millones en 217, lo que representa un incremento del 2,4%. Los ingresos han aumentado un 2,8%, hasta los millones, como consecuencia del aumento de los por cotizaciones sociales en un 5,7%, con una cifra de millones en 218 y de millones en 217, y de los 136 millones recibidos del Fondo Social Europeo, sin importe el año anterior; esto se ve compensado por la ausencia de transferencias, tanto corrientes como de capital, recibidas del Estado, que el año anterior ascendían en conjunto a 446 millones. Los gastos, con un volumen de millones, son un,3% superiores a los del año anterior. Destaca el descenso de las prestaciones sociales distintas de las en un,9%, motivado por un descenso del,7% de las prestaciones por desempleo, con millones hasta junio de 218, debido a que el número de beneficiarios de dicha prestación se ha reducido en un 2,9% (con un descenso del 6,9% en el nivel asistencial y un aumento del 3,7% en el contributivo). Esto se ha visto compensado, en parte, por el incremento de un 1,2% en el gasto por otras subvenciones a la producción, por el aumento de las bonificaciones en las cotizaciones de la Seguridad Social para el fomento del empleo y la formación de ocupados. El Fondo de Garantía Salarial (FOGASA) presenta un resultado positivo de 128 millones, un 12,9% inferior al del año anterior. Los ingresos han disminuido un 11,6%, hasta 349 millones, debido a las menores transferencias recibidas del Estado por importe de 84 millones, inferiores en 61 millones a las del mismo período del año anterior; los ingresos por cotizaciones, sin embargo, crecen un 5,6% respecto al año anterior. Los gastos, con 221 millones, disminuyen un 1,9%, como consecuencia de las menores prestaciones sociales distintas de las transferencias en especie que ascienden a 213 millones frente a 239 millones hasta junio del año anterior. 37

38 CAPACIDAD(+) O NECESIDAD (-) DE FINANCIACIÓN. BASE 21 (Incluye ayuda financiera) En millones de euros. Datos acumulados a final de cada mes Periodo ESTADO AACC OOAA TOTAL AACC CCAA FONDOS DE LA SS SISTEMA SEPE FOGASA TOTAL SS CONSOLIDADO 217 JUN JUN Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 38

39 CAPACIDAD(+) O NECESIDAD (-) DE FINANCIACIÓN. BASE 21 (Incluye ayuda financiera) En porcentaje del PIB AACC FONDOS DE LA SS Periodo ESTADO OOAA TOTAL AACC CCAA SISTEMA SEPE FOGASA TOTAL SS CONSOLIDADO 217 JUN. -1,8 -,1-1,1 -,73 -,65,12,1 -,51-2, JUN. -,73 -,8 -,82 -,59 -,61,14,1 -,46-1, Enero -,46 -,4 -,5 -,1,11,1,,12 -,48 Febrero -,96 -,1 -,98 -,12,11,1,,13 -,97 Marzo -,45 -,1 -,45 -,2,11,2,,13 -,52 Abril -,65 -,2 -,68 -,3,13,5,1,18 -,8 Mayo -1,35 -,1-1,36 -,43,11,8,1,2-1,59 Junio -1,8 -,1-1,1 -,73 -,65,12,1 -,51-2,34 Julio -1,79 -,5-1,84 -,6 -,61,14,2 -,46-2,36 Agosto -1,85 -,4-1,89,9 -,7,8,2 -,6-2,41 Septiembre -1,47 -,7-1,54,7 -,68,1,2 -,57-2,4 Octubre -1,14 -,9-1,23,7 -,7,11,2 -,56-1,72 Noviembre -1,54 -,3-1,57,7 -,77,7,3 -,67-2,18 Diciembre -1,91,1-1,9 -,32-1,67,16,3-1,48-3, Enero -,41 -,4 -,45 -,4,12,1,,13 -,36 Febrero -,84 -,9 -,93 -,5,9,2,,12 -,87 Marzo -,38 -,8 -,46 -,1,11,4,,16 -,4 Abril -,51 -,5 -,56 -,16,12,6,1,19 -,54 Mayo -1,2 -,3-1,24 -,29,11,9,1,21-1,32 Junio -,73 -,8 -,82 -,59 -,61,14,1 -,46-1,86 Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre PIB en m

40 CAPACIDAD(+) O NECESIDAD (-) DE FINANCIACIÓN. BASE 21 En millones de euros. Datos acumulados a final de cada mes 217 Andalucía Aragón Asturias Baleares Canarias Cantabria Castilla-La Mancha Castilla y León Cataluña Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Extremadura Galicia Madrid Murcia Navarra La Rioja Valencia País Vasco TOTAL CCAA Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

41 CAPACIDAD(+) O NECESIDAD (-) DE FINANCIACIÓN. BASE 21 En millones de euros. Datos acumulados a final de cada mes 218 Andalucía Aragón Asturias Baleares Canarias Cantabria Castilla-La Mancha Castilla y León Cataluña Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 218 Extremadura Galicia Madrid Murcia Navarra La Rioja Valencia País Vasco TOTAL CCAA Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 41

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